Budsjett 2009. Intern Service Helse Førde 05.12.08



Like dokumenter
Verksemdsrapport Medisinsk klinikk

Rapport frå STAB OG STØTTE

Rapport frå STAB OG STØTTE

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010

Handlingsplan EKSTERN TENESTE Gol kyrkjelege fellesråd

Styresak. Arkivsak 2009/96/ Styresak 007/10 B Styremøte

Årsmelding Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert

Risikomatrise Helse Fonna HF 1. tertial Det skal ikkje vere fristbrot

Verksemdsrapport frå Psykisk helsevern

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

BUDSJETT KONTROLLORGAN

Administrerende direktørs rapport

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling.

Strategiplan for Apoteka Vest HF

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre

Styresak. Dato: Administrerande direktør Sakshandsamar: Saka gjeld: Leif Terje Alvestad Investeringsbudsjett Helse Fonna HF 2014

Notat. Utvikling av kostnadar til gjestepasientar. Styresak 58/12 O Administrerande direktør si orientering notat nr. 3 Styremøte

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: Tid:

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan , vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Sogn lokalmedisinske senter

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld:

SÆRUTSKRIFT - MELDING OM POLITISK VEDTAK - AVFALLSGEBYR 2015.

Verksemdsrapport MEDISINSK KLINIKK

1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon

Omstrukturering av HMS-dokumentasjonen for avdelingane i sentraladministrasjonen innleiande drøfting

Styresak. Framlegg til vedtak: Føretak: Helse Førde HF Dato: Saka gjeld: Søknad om ekstraløyving til investeringar i

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

Rapport. Arbeidsgruppe sparepakke 3 Administrasjon

Styresak. Arkivsak 2008/351/ Styresak 061/11 B Styremøte

Sluttrapport Forsøk med fleksible arbeidstidsordningar i Vestnes kommune.

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) rettleiing. nynorsk

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/ Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding:

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk. Avvik vs. plan

Opning av Fellesmagasinet ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: Tidspunkt : 10:00

Styresak. Styresak 11/05 Styremøte I føretaksmøte 17. januar 2005 blei det gjort følgjande endringar i vedtektene til Helse Vest RHF:

Lønnsundersøkinga for 2014

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012.

Forfall meldt frå følgjande medl.: Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Gunnbjørg Ågotnes Chris. Aksnes Birger Kaland. H Frp

MØTEBOK. Desse møtte: Halvor Fehn, Jarle Nordjordet, Tor Aage Dale, Marit Jordtveit

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk

Tilleggsinnkalling til Formannskapet

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS

DATO: SAKSHANDSAMAR: Gjertrud Jacobsen SAKA GJELD: Status for innføring av pakkeforløp for kreft i Helse Vest

Den nye seksjon for applikasjonar

Særavtale om veiledarfunksjon for nyutdanna lærarar.

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte

RAMMEAVTALE mellom Allmennpraktiserande legar i fastlegeordninga i Vestnes

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/11 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet Fylkestinget

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229. IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster. Rådmannen si tilråding:

Desse medlemmene møtte: Olav Moritsgård Karoline Råd Hans Myklebust Sigrunn Lundestad Arnfinn Brekke

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

Budsjett Økonomiplan

Nedbemanning/ omstilling. Stranda kommune

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD

Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN

Forfall skal meldast til telefon eller e-post: Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.

Budsjett Stab og Støtte Helse Førde HF. Budsjett 2010 Stab og støtte 1

Kort omtale og vurdering av dei innkomne søknadane

«Ny Giv» med gjetarhund

Strategiplan for Apoteka Vest HF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

MØTEINNKALLING Tysnes kommune

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2012 Sak 3 Regnskap

Forslag frå fylkesrådmannen

FAGSKOLETILBOD PÅ STORD - FJERNUNDERVISNING INNAN MASKINTEKNIKK OG ELKRAFT

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet Fylkestinget

Kvam herad. Arkiv: N-132 Objekt:

Budsjett Medisinsk klinikk Helse Førde HF

Møteprotokoll Styret for Stord vatn og avlaup KF

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Handlingsprogram og økonomiplan

STYRESAK: DATO: 3. desember 2015 SAKSHANDSAMAR: Mona Høgli SAKA GJELD: Omdømemåling 2015 STYREMØTE: FORSLAG TIL VEDTAK

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV

Kontrollutvalet i Klepp kommune Møteinnkalling

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

egevinst Bakgrunn: Dei har kalla tilnærminga egevinst

Styresak. Styresak 014/06 B Styremøte

Styresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato:

Kvam herad. Arkiv: N-550 Objekt:

Tertialrapport 2 tertial 2015

VINJE SKOLE SOM MUSEUM. Notat om tilpassing av Vinje skole til museumsformål

MØTEPROTOKOLL. Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Møtestad: Gamle kantina Møtedato: Tid: 09:00. Tittel

Styresak. Sakstittel: FORBETRINGSPROGRAMMET - STATUS PER MARS 2008

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon

Saksprotokoll. Sak: 101/15 SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN

Transkript:

Budsjett 2009 Intern Service Helse Førde 05.12.08

UTFORDRINGSBILDET FOR INTERN SERVICE Generelt I 2007 vart budsjettet for DIS saldert mot rekneskap for 2006 med ei nedskjering på 5 mill. kroner. I budsjettprosessen for 2008 vart fyrst DIS redusert med 5,7 mill i høve analysert behov, og i tilegg fekk DIS eit generelt krav om effektivisering på 2,7 mill. kroner. Netto årsverk for intern service syner ein reduksjon frå 150 i januar til 144 i oktober, sjå tabell under. Sjukefråværet for DIS har vore generelt høgt dei siste åra. Høgt arbeidspress kombinert med generelt høg gjennomsnittalder gir ei ekstra utfordring. På grunn av reduserte budsjettrammer i 2008, som ser ut til å vil bli vidareført i 2009, vil ein ytterlegare kome på etterskot når det gjeld service- og vedlikehaldsoppgåver. Utarbeidde tekniske tilstandsrapportar viser både stort vedlikehaldsetterslep, men også bygningsskadar som utan strakstiltak kan få store økonomiske konsekvensar. Utfordringane på vedlikehald har også samanheng med at ein stor del av bygningsmassen etter kvart har ein alder der ein må forvente vedlikehald av tak, vindauge, ventilasjonsinstallasjonar mm. I 2008 hadde vi stor ombyggingsaktivitet på grunn av omstilling i klinikkane. Med bakgrunn i forslag til investeringsbudsjett for 2009 er det venta at ombyggingsaktiviteten blir, og ein kan dermed bruke større del av personalressursane til løpande driftsoppgåver. Planleggings- og utviklingsarbeid utgreiingar og dokumentasjon: Mangelen på både utgreiingskompetanse og -kapasitet kan innanfor områda prosjektutvikling, utvikling av system for FDV-dokumentasjon, ENØK-arbeid m.m. medføre at vi ikkje kan ta ut effektiviseringspotensiale som ligg i ei meir effektiv drift og utvikling av bygningsmassen. Tekniske drift: Faglege utviklinga innan bygningsmessige løysingar, teknisk infrastruktur og teknisk utstyr stiller store krav til høg fagleg kompetanse for allmennteknisk personell. Dette fører til at vi må stille større kompetansekrav til dei som arbeider med teknisk drift. Denne arbeidskrafta er sterkt etterspurt elles i marknaden og vi har eit lønsnivå som gjer rekruttering i ledige stillingar vanskeleg. Det er likevel venta at rekrutteringssituasjonen vil bli betre utover i 2009.

Mange år med innsparingstiltak har ført til at viktige vedlikehaldsoppgåver ikkje har vorte utført. Mesteparten av etterslepet består i utskifting av utslitne bygningsdelar og infrastruktur samt utviklingsarbeid etter nye standardar og krav på dette området. Mange av desse tiltaka kjem no i form av pålegg frå tilsynsorgan og må utførast innan relativt korte fristar. Som eit resultat av at midlande til vedlikehald er blitt redusert årleg sidan 2004, går dei fleste midlane til utskifting på grunn av havari og skadeutbetring. Det blir såleis lite økonomisk handlingsrom til periodisk og førebyggande vedlikehald. I samband med eigedomsprosjektet har vi utarbeidd ei grov vurdering av vedlikehaldsetterslepet. Dette er vurdert til ca 200-300 mill kroner for heile Helse Førde. Skal ei ta dette inn over ein femårperiode betyr det ein årleg budsjettauke på 40-60 mill. kroner, Det er samsvar mellom dette talet og oppsummering av vedlikehaldstiltak innmeldt frå dei einskilde sjukehusa/institusjonane. Ut frå tal som kjem fram i eigedomsprosjektet, er vedlikehaldsetterslepet pr. kvm noko lågare i Helse Førde enn det som er rapportert frå dei andre føretaka. Denne skilnaden i høve andre føretak kan ha samanheng med ulik berekningsmetode og korleis vedlikehald blir definert.. Oppsummering etter vernerunde i 2008 viser at ein stor del av tiltaka har samanheng med vedlikehaldsetterslepet og manglande oppdatering av bygget sin tekniske infrastruktur (VVS). Forsyning: Kjøkken/kantine: Hovudutfordringa for kjøkkentenesta i Førde er behovet for å få gjennomført det planlagde kjøkkenprosjektet. Dette er no starta opp. I saldering av budsjett er det lagt inn halvårseffekt på innsparing av 5,2 stillingar ved kjøkkenet. Reinhald/husøkonomi: Auka areal og auka aktivitet på klinikkane medfører større etterspørsel etter reinhalds- og økonomitenester. Forventningane frå klinikkane til omfang og innhald av tenestene er også tidvis større enn det budsjettrammene tilseier. Dette skaper eit press på seksjonen og dei einskilde tilsette i seksjonen. Transport/portør tenesta: Transportavdelinga har på grunn av sterk auke av oppdrag på kveld, i tillegg til sikkerheit, måtte omdisponere personalet i 2008 ved å ta ein portør frå dag over til kveld. Avdelinga har ein portør på natt 22.00-07.00. Dette er ei stor utfordring når ein tenkjer på sikkerheit for portør, pasientar, personale og bygningsmassar. Portørane har på natt ansvar for skalsikring, heisalarmar, brannalarmar og bortvising av uønska personar, i tillegg til katastrofeteam. Dette i tillegg til ordinære portøroppdrag. På bakgrunn av dette treng avdelinga 2 portørar på natt slik at ein kan ivareta FSS på ein forsvarleg måte. Ressursar til dette vil ein arbeide med for å få på plass i 2009. Lagerfunksjonane: 2008 har vore prega av innføring av Merida innkjøp/lager system. Me er no i gang med pilotprosjekt på aktiv forsyning i Førde og Nordfjordeid. Innføring av aktiv forsyning er eit mål i 2009.

BUDSJETT 2009 INTERN SERVICE Intern Service har pr. 24.11.08 utarbeidd eit budsjett som er i overeinskomst med tildelt ramme. Dette er inkl. MTA, som er blitt overført Intern Service. INTERN SERVICE pr. avdeling R06 R07 B08 P08 P09 PJ09 0BA - I-SERVICE 1 425 3 333 3 600 3 648 3 640-8 0BB - PROSJEKT- OG EIGEDOMSAVDELING 1 844 3 106 1 661 1 688 1 806 118 0BC - FORSYNINGSAVDELING 68 869 66 625 73 536 73 984 75 998 2 014 0BD - TEKNISK DRIFT 38 400 31 810 39 833 40 029 37 682-2 347 0ED - MEDISINSK TEKNISK AVDELING 17 051 17 232 17 980 17 980 18 328 348 TOTALT INTERN SERVICE 127 590 122 106 136 611 137 330 137 454 125 Tildelt ramme 2009 Intern Service 137 454 Oversikt over alle tiltak lagt inn på Intern Service Tiltaksliste "gammel DIS" PJ09 Merknad 10044 - Lønsauke 3 282 lagt inn 5% 10048 - Auka refusjon sjukepengar - 160 korr. 10074 - Nye stillingar 920 2 stillingar som portør for å kunne være to på vakt på natt/helg (inkl. tillegg) 10081 - Prisvekst andre kostnader (deflator 4,3%) 1 757 auke innan mat, vaskeri (7%), komm.avg.,strøm,forsikring + mindre justeringar 10084 - Prisjustering/endring RTV inntekter og andre inntekter - 661 auke inntektene innan kantine,husleige med 4,3% + oppstart catering 10138 - Kutt kjøp av inventar og IKT - 150 Redukasjon av inventar posten 10148 - Innsparing Vedlikehald/Utstyr - 2 155 nedjustering budsjett til nivå B08 + korrigering 10149 - Innsparing teknisk drift Florø - 1 163 heilårseffekt 10150 - Kjøkkenprosjektet - 1 265 effekt frå 010709 10151 - Pensjonskostnader - 162 sentralt justert 10152 - Reduksjon reiseutgifter - 188 mål om 50% reduskjon for Intern service 10153 - Innsparing overtid/ekstrahjelp 2009-278 mål om 20% reduksjon for intern service Totalt "gammel DIS" - 224 Tiltaksliste MTA PJ09 10044 - Lønsauke 404 lagt inn 5% 10048 - Auka refusjon sjukepengar - 2 korr. 10151 - Pensjonskostnader - 14 sentralt justert 10152 - Reduksjon reiseutgifter - 19 mål om 50% reduskjon for Intern service 10153 - Innsparing overtid/ekstrahjelp 2009-21 mål om 20% reduksjon for intern service Totalt MTA 348 SUM TILTAK INTERN SERVICE 125 I budsjettframlegget er det tre kostnadsdrivande tiltak: 10044-Lønsauke: Lagt inn 5%. 10048-Prisvekst andre kostnader: På dei største utgiftspostane er det lagt ein auke på 4,3%. På kjøp av vaskeritenester Førde har me fått melding om ein auke på 7%. 10074-Nye stillingar: Det er her lagt inn to nye stillingar som portørar ved FSS. I dag er det berre ein portør på jobb på natt, med å auke med to stillingar så klarer vi å ha to på vakt heile tida. Portøren er i fyrstelinje teneste på mange oppgåver. Denne tenesta er svært viktig når det gjeld sikkerheit til pasientar, tilsette og bygningskropp. Intern Service vil derfor prioritere høgt å utvide tall portørar. INTERN SERVICE - endringar P08-P09 Prisendring Auke inntekter - 661 Lønsauke 3 349 Prisauke 1 757 Sum 4 444 Naudsynt auke i kostnader Nye stillingar portør 920 Sum 920

Innsparingstiltak/Aktivitetsendringar/Rammereduksjon Innsparing vedlikehald, inventar, utstyr - 2 305 Innsparing teknisk drift Florø - 1 163 Kjøkkenprosjektet (verknad frå 01.07.09) - 1 265 Reduksjon reiseutgifter - 207 Reduksjon overtid/ekstrahjelp - 299 Sum - 5 240 Oppsummert Prisendring 4 444 Naudsynt auke i kostnader 920 Innsparingstiltak - 5 240 Sum tiltak Intern Service 125 For å kunne finansiere auken av kostnader innanfor ramma så er det budsjettert med innsparingstiltak på totalt 5,2 mill. kroner på Intern Service. Følgjande innsparing er planlagt: Innsparing på vedlikehald, inventar og utstyr: Samla utgjer dette 2,3 mill. kroner. Den største summen er nedjustering av vedlikehaldsbudsjettet til B08 nivå. I 2008 har me hatt ekstraordinære kostnader med mellom anna taket ved FSS. I tillegg er det planlagt ein reduksjon i innkjøp av inventar. Innsparing teknisk drift Florø: Omlegginga av drifta i Florø har medført ei endring av kostnadane knytt til støttefunksjonar (reinhald og teknisk) og bygget. Samla har dette ein innsparingseffekt på 1,1 mill kroner i 2009. Kjøkkenprosjektet: Med verknad frå 010709 skal kjøkkenet ved FSS reduserast med 5 stillingar. Dette er planlagt i høve den ombygging og omlegging av kjøkkentenestene som er på gang. Reduksjon reiseutgifter: Ein har som mål å redusere denne med 50% ved Intern Service. Reduksjon overtid/ekstrahjelp: Ein har som mål å få redusert bruken av ekstrahjelp og overtid med 20%.