Budsjettjusteringer Endringer i frie inntekter etter revidert nasjonalbudsjett 2015, fordeling av lønnsreserve og andre endringer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjettjusteringer Endringer i frie inntekter etter revidert nasjonalbudsjett 2015, fordeling av lønnsreserve og andre endringer"

Transkript

1 Saknr. 15/ Saksbehandler: Hilde Anette Neby Budsjettjusteringer Endringer i frie inntekter etter revidert nasjonalbudsjett 2015, fordeling av lønnsreserve og andre endringer Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: Fylkeskommunens årsbudsjett for 2015 endres som følger: 1. Utgifter og inntekter i driftsbudsjettet økes med kr slik det er oppsummert i kapittel 7 i saksfremlegget. 2. Utgifter og inntekter i investeringsbudsjettet økes med kr slik det er oppsummert i kapittel 7 i saksfremlegget. 3. Fylkestinget godkjenner et økt låneopptak i 2015 med kr til kr , med en avdragstid på 30 år, til finansiering av investeringsprosjekter i Fylkestinget gir fylkesrådet fullmakt til å fordele korrigert lønnsreserve på kr i fylkeskommunens driftsbudsjett på hovedtjenester, virksomheter og ansvar når lønnsforhandlingene er sluttført. 5. Fylkestinget godkjenner at reduksjon på 0,4 mill. kroner som følge av redusert deflator fordeles på hovedtjenester og virksomheter slik det fremgår av oversikt i saksfremleggets kapittel 3.3. Vedlegg: Kommunal og moderniseringsdepartementets rundskriv om Kommuneproposisjonen2016 og Revidert nasjonalbudsjett 2015 (H-11/15) Brev fra Kommunal og moderniseringsdepartementets av om fordeling av økt tapskompensasjon som følge av Stortingets behandling av Revidert nasjonalbudsjett 2015

2 Hamar, Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

3 Saksutredning Budsjettjusteringer Endringer i frie inntekter etter revidert nasjonalbudsjett 2015, fordeling av lønnsreserve og andre endringer Sammendrag Fylkesrådet legger frem forslag til endringer i 2015-budsjettet knyttet til: Endringer i frie inntekter etter revidert nasjonalbudsjett 2015 og kommuneproposisjonen 2016 Redusert lønnsvekst/lønnsreserve og deflator budsjettmessige konsekvenser og fordeling Endringer i pensjonsutgifter Andre budsjettendringer i drifts- og investeringsbudsjettet 2015 Fylkesrådets forslag til budsjettendringer har hovedsakelig bakgrunn i endringer i det økonomiske opplegget for kommunesektoren etter revidert nasjonalbudsjett 2015 og kommuneproposisjonen 2016 samt endringer i anslaget på pensjonsutgifter. Endringer i frie inntekter Med utgangspunkt i KS sin beregningsmodell etter revidert nasjonalbudsjett 2015 og fordeling av økt tapskompensasjon til Hedmark fylkeskommune (jfr. brev fra KMD av ), beregnes de frie inntekter å øke med 0,2 mill. kroner i forhold til fylkestingets vedtatte budsjett for 2015 etter fylkestingsak 19/15. Ved å ta hensyn til at utgiftene øker med 1,2 mill. kroner som følge av økt skjønnstilskudd/økt tilskudd til HET (0,2 mill. kroner) og økt lærlingtilskudd/økt utdanningsbudsjett (1,0 mill. kroner), er det en reell reduksjon i frie inntekter som må dekkes inn på 1,0 mill. kroner. Endringer i anslag for lønnsvekst og deflator I kommuneproposisjonen 2016 er den kommunale kostnadsdeflatoren (pris-/lønnsvekst) for 2015 nedjustert med 0,1 prosentpoeng fra 3,3 til 3,2 pst. Dette skyldes at anslått årslønnsvekst for 2015 er nedjustert fra 3,3 til 3,2 pst. Anslaget for prisveksten er beholdt uendret. Fylkesrådet foreslår å redusere fylkeskommunens anslag for lønnsvekst og deflator tilsvarende reduksjonen i kommuneproposisjonen. Dette innebærer at budsjettert lønnsreserve foreslås redusert med 1,2 mill. kroner og et uttrekk på 0,4 mill. kroner som følge av lavere deflator. Endringer i pensjonsutgifter Fylkeskommunens anslag på pensjonspremier i Økonomiplan /Årsbudsjett 2015 er basert på anslag og prognoser fra KLP og SPK som de kom med i september I følge oppdaterte prognoser fra KLP i april 2015, forventes betydelig lavere premieinnbetalinger for 2015 enn det KLP la til grunn i fjor høst. Det skyldes i hovedsak følgende forhold: Lavere reguleringspremie Høyere tilbakeført overskudd Årlige avregninger viser at KLP har tatt inn for mye premie i Dette blir tilbakeført i Samlet anslått besparelse i pensjonsutgiftene i 2015 er på 31,4 mill. kroner (inkl. arbeidsgiveravgift).

4 Pensjonsreguleringsfond Anslått besparelse i pensjonsutgiftene i 2015 sammen med restbeløp til gode i forbindelse med salderingen, i sum 32,2 mill. kroner, foreslås avsatt til pensjonsreguleringsfond. Fondet kan eventuelt også brukes til å redusere noe av uttrekket fra rammene til fylkeskommunens enheter og virksomheter til dekning av økte pensjonsutgifter som ble gjort i forbindelse med salderingen av Økonomiplan /Årsbudsjett Dette vil fylkesrådet komme tilbake til i forbindelse med rulleringen av økonomiplanen. Andre endringsforslag i drifts- og investeringsbudsjettet Forsvarskoordinator, uttrekk på 0,35 mill. kroner (jfr. ligger dobbelt). LUK1-prosjektet bevilgning på 0,2 mill. kroner (til dekning av uoppgjort krav i balansen). Tidligere avsatte midler på bundet driftsfond knyttet til 2-årig forsøk på Hamar katedralskole med bioteknologi i 2003, frigjøres og avsettes på et disposisjonsfond, jfr. bortfall av formål. (0,15 mill. kroner) Ladeinfrastruktur for el-biler. 2,0 mill. kroner bevilget for 2014 og 2015 til fylkesveginvesteringer/ladeinfrastruktur el-biler omdisponeres til fylkeskommunens driftsbudsjett (hovedtjeneste 7 Samferdsel) pga av at tilskuddsordningen administreres av Hedmark fylkeskommune. Avsetning av 23,2 mill. kroner på disposisjonsfond knyttet til overførte midler fra Hedmark Fylkeskraft AS vedrørende renter for 2012 på ansvarlig lån til Eidsiva Energi AS. Bruken av midlene er innarbeidet i vedtatt Økonomiplan /Årsbudsjett Økning av investeringsbudsjettet på 33,4 mill. kroner knyttet til Ringsaker videregående skole på grunn av forsert fremdrift og tilsvarende endring av finansiering (låneopptak og mva-refusjon). Tilsvarende reduksjon i 2016 og 2017 vil en komme tilbake til i forbindelse med Økonomiplan /Årsbudsjett Prosjektets totalramme på 382,9 mill. kroner er uendret. Saldering Fylkesrådets forslag til budsjettjusteringer/driftsbudsjettet i 2015 er saldert slik:

5 Forslag til saldering - driftsbudsjettet: Inntekter: Reduserte skatteinntekter 15,9 Økt rammetilskudd Sum økning frie inntekter -16,1 Inkl oppg.korr. på 1,2 mill. kr -0,2 Etter vedtatt statsbudsj og RNB-2015 Økte utgifter: - VGO/økt lærlingtilsk (RNB-2015) 1,0 Oppg.korr. RNB Økt tilskudd til HET (økt skjønnstilsk/diff aga) 0,2 Oppg.korr. RNB LUK1-prosjekt, udekket krav i balansen 0,2 Sum økte utgifter 1,4 Reduserte utgifter: - Redusert lønnsvekst/lønnsreserve -1,16 - Redusert deflator -0,44 - Forsvarskoordinator, uttrekk (ligger dobbelt) -0,35 - Lavere pensjonsutgifter, ,41 Sum reduserte utgifter -33,36 Sum til disponering: -32,17 Forslag til disponering: Avsetning pensjonsreguleringsfond 32,17 Sum disponert: 32,17 Inntekts-/utgiftskorrigeringer Ladeinfrastruktur el-biler, omdisp fra fylkesveginv (red utg) Ladeinfrastruktur el-biler, omdisp til HFKs driftsbudsjett (økt utg) 2,0 Ansvarlig lån til Eidsiva Energi AS, renter for 2012 (økt innt) -23,2 Ansvarlig lån Eidsiva/renter avsetn disp.fond (økt utg) 23,2 Sum innt/utg korr 0,00-2,0 Redusert overføring til inv.budsj Forslag til saldering - investeringsbudsjettet: Inntekts-/utgiftskorrigeringer Fylkesveginv, redusert overføring fra dr.budsj (red innt/finansiering) Reduksjon fylkesveginv./ladeinfrastruktur el-biler (red utg) Ringsaker vgs/byggeprosjekt, forsert fremdrift (økt utg) Ringsaker vgs/byggeprosjekt, forsert fremdrift (økt innt/finansiering) Sum innt/utg korr 0,0 2,0 Red driftsfinansiering inv.budsj -2,0 Omdisp til HFKs driftsbudsj 33,4 Merknad: Sluttsummen over prosjektperioden er den samme -33,4 Merknad: Sluttsummen over prosjektperioden er den samme

6 1. Innledning I denne saken legger fylkesrådet frem forslag til budsjettjusteringer 2015 knyttet til: o Endringer i frie inntekter etter revidert nasjonalbudsjett 2015 og kommuneproposisjonen 2016 o Redusert lønnsvekst/lønnsreserve og deflator budsjettmessige konsekvenser og fordeling o Endringer i pensjonsutgifter o Andre budsjettendringer i drifts- og investeringsbudsjettet 2015 Kommuneproposisjonen 2016 (Prop. 121 S ( )) og Revidert nasjonalbudsjett 2015 (Meld. St. 2 ( )) med tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2015 (Prop. 119 S ( )) ble behandlet av Stortinget i møter 16. og 19. juni Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har i Rundskriv H-11/15 orientert om Stortingets behandling. Rundskriv H-11/15 er tatt inn som vedlegg i saken. I rundskrivet er det orientert både om det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2016, samt endringer for I brev av fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet er det orientert om fordelingen av økt tapskompensasjon på 10,0 mill. kroner i forbindelse med Stortingets behandling av revidert nasjonalbudsjett Brevet følger som vedlegg i saken. 2. Frie inntekter endringer 2.1 Statsbudsjettet 2015 endringer som følge av Stortingets behandling Fylkeskommunens vedtatte Årsbudsjett for 2015 er basert på Regjeringens forslag til statsbudsjett I forbindelse med Stortingets behandling av statsbudsjettet ble det vedtatt endringer i kommunesektorens frie inntekter. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i rundskriv H- 1/15 orientert om Stortingets behandling. For Hedmark fylkeskommune medførte Stortingets behandling av statsbudsjettet 2015 oppgaveendringer (+1,4 mill. kroner), redusert skatteanslag (-7,2 mill. kroner), redusert inntektsutjevning (-0,5 mill. kroner), kompensasjon for redusert skatteanslag (+3,2 mill. kroner) og økt tapskompensasjon som følge av nytt inntektssystem (+2,9 mill. kroner). I fylkestingssak 19/15 vedtok fylkestinget å ta inn oppgaveendringene i årsbudsjettet for 2015 med en økning av fylkeskommunens inntekter og utgifter med 1,4 mill. kroner: Oppgaveendringer inmn i fylkeskommunens Utgifter Inntekter Netto årsbudsjett 2015 (oppg.endr) (rammetilsk) Korreksjon i fordeling av midler til fagskoler Økt lærlingtilskudd Den kulturelle spaserstokken Netto reduksjon i frie inntekter (Minustegn betyr økt inntekt eller redusert utgift)

7 De øvrige endringene sammen med oppdatering for befolkningstall pr ble forutsatt innarbeidet i budsjettjusteringssak etter kommuneproposisjonen 2016 og revidert nasjonalbudsjett Revidert nasjonalbudsjett 2015 endringer i det økonomiske opplegget for 2015 Nedjustert skatteanslag I revidert nasjonalbudsjett ble kommunesektorens skatteanslag for 2015 redusert i forhold til anslått i vedtatt statsbudsjett 2015, og regjeringen foreslo på denne bakgrunn å styrke kommunesektorens rammeoverføringer for 2015 med 1,1 mrd. kroner. Av dette er 187,3 mill. kroner knyttet til kompensasjon for redusert skatteanslag for fylkeskommunene, hvorav Hedmark fylkeskommune vil få 6,9 mill. kroner. Lavere lønns- og prisvekst Videre ble anslaget for den kommunale kostnadsdeflatoren redusert fra 3,0 til 2,9 %. Dette skyldes at anslått lønnsvekst for 2015 i kommunesektoren er redusert fra 3,3 % til 3,2 %. Kommunesektoren er anslått å spare 0,3 mrd. kroner på at lønns- og prisstigningen i 2015 blir lavere enn antatt i statsbudsjettet. Konsekvensen av lavere lønns- og prisstigning for Hedmark fylkeskommune er anslått til 1,6 mill. kroner i reduserte utgifter, og inngår som del av den totale salderingen, jfr. kap 3. Økt skjønnstilskudd endringer i ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift/kompensasjon for økte kostnader i transportsektoren Ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift ble revidert i 2014 som følge av nye retningslinjer for regionalstøtte. Fordi transportstøtte er unntatt i de nye retningslinjene vil dette medføre økte kostnader for fylkeskommunene til kjøp av transporttjenester. I revidert nasjonalbudsjett ble rammetilskuddet (skjønnstilskuddet) for 2015 økt med 3,0 mill. kroner til 139 mill. kroner knyttet til kompensasjon for økte kostnader i transportsektoren. Av dette vil Hedmark fylkeskommune få kroner. Fylkesrådet foreslår å øke tilskuddet til Hedmark Trafikk FKF tilsvarende. Økt lærlingtilskudd Ved behandlingen av revidert nasjonalbudsjett 2015, vedtok Stortinget å øke lærlingtilskuddet med kroner per kontrakt med virkning fra 1. juli Fylkeskommunene blir kompensert med 24,35 mill. kroner for dette i 2015 gjennom en økning av rammetilskuddet. Av dette vil Hedmark fylkeskommune få kroner (halvårseffekt). Fylkesrådet foreslår at det sentrale utdanningsbudsjettet under hovedtjeneste 2 Utdanning økes tilsvarende. Økt tapskompensasjon/nytt inntektssystem Videre vedtok Stortinget en ytterligere økning av tapskompensasjonen i forbindelse med nytt inntektssystem med 10,0 mill. kroner. Økningen i tapskompensasjonen ble foreløpig ikke fordelt på fylkeskommunene. Fordelingen av alle de andre endringene er lagt inn i vedleggstabell 2 til KMDs rundskriv. I brev av fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet er det orientert om fordelingen av økt tapskompensasjon på 10,0 mill. kroner i forbindelse med Stortingets behandling av revidert

8 nasjonalbudsjett Midlene er fordelt til Hedmark (4,5 mill. kroner), Sogn og Fjordane (1,0 mill. kroner), Nord-Trøndelag (0,4 mill. kroner), Nordland (1,0 mill. kroner) og Troms (3,1 mill. kroner). Midlene utbetales i oktober (rammetilskuddet). Disse midlene inngår som del av den generelle salderingen. 2.3 Frie inntekter revidert anslag for 2015 Basert på beregningsmodellen til KS (etter Stortingets behandling av RNB-2015 og Komm.prp. 2016) beregnes de frie inntekter for Hedmark fylkeskommune å øke med 0,2 mill. kroner i forhold til vedtatt revidert budsjett etter fylkestingssak 19/15: Frie inntekter: Mill. kroner Oppr FT 19/15 Rev Øvrige Regjeringens Stortingets Sum Forslag budsj (budsjett- budsj endr ifm forslag vedtak endringer frie 2015 justering) 2015 Stortingets RNB-2015 RNB-2015 etter inntekter (FT 72/14) (FT 19/15) vedtak og FT 19/ bef.tall Fylkesskatt 869,0 869,0-7,2-8,7-15,9 853,1 Rammetilskudd 1 548,9 1, ,3 5,6 5,1 5,5 16, ,4 Sum 2 417,9 1, ,3-1,6-3,6 5,5 0, ,5 Fylkesskatten anslås redusert med 15,9 mill. kroner og rammetilskuddet anslås å øke med 16,1 mill. kroner med slik fordeling: Rammetilskudd: Mill. kroner Oppr FT 19/15 Rev Øvrige Regjeringens Stortingets Sum Forslag budsj (budsjett- budsj endr ifm forslag vedtak endringer ramme justering) 2015 Stortingets RNB-2015 RNB-2015 etter tilskudd (FT 72/14) (FT 19/15) vedtak og FT 19/ bef.tall Innb.tilsk inkl. utg.utjevn 1 206, ,6 0, ,6 Oppg.endringer (vedtatt statsbudsj 2015) 0,0 1,4 1,4 0,0 1,4 Overgangsordning nytt inntektssystem 107,0 107,0 0,0 107,0 Tapskompensasjon (økt i vedtatt statsbudsj 2015) 15,1 15,1 2,9 2,9 18,1 Kompensasjon for nedjust skatteinnt ,0 0,0 3,2 6,9 10,1 10,1 Skjønnstilskudd (økt i RNB diff aga) 16,2 16,2 0,2 0,2 16,4 Kompensasjon for økt lærlingtilskudd 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 Tapskompensasjon (Stortingets behandl av RNB-2015) 0,0 0,0 4,5 4,5 4,5 Rammetilskudd ekskl inntektsutjevning 1 344,9 1, ,3 6,1 7,1 5,5 18, ,0 Inntektsutjevning 1) 204,0 204,0-0,5-2,0-2,6 201,4 Beregnet samlet rammetilskudd 1 548,9 1, ,3 5,6 5,1 5,5 16, ,4 1) Inkl trekk for befolkningsutvikling på 3,0 mill. kroner Ved å ta hensyn til at utgiftene vil øke med 1,2 mill. kroner som følge av økt skjønnstilskudd/økt tilskudd til HET (0,2 mill. kroner) og økt lærlingtilskudd/økt utdanningsbudsjett (1,0 mill. kroner), er den reelle reduksjonen i frie inntekter som må dekkes inn på 1,0 mill. kroner: Reell reduksjon frie inntekter (endringer i frie inntekter korrigert for oppgavekorrigeringer i RNB- 2015):

9 Utgifter Inntekter Netto Inntekter: Fylkesskatt -15,9 Rammetilskudd Tapskomp./nytt innt.system (vedtatt statsbudsjett) 2,9 Komp. for skattesvikt (statsbudsj og RNB 2015) 10,1 Skjønnstilskudd/diff aga (RNB-2015) 0,2 Økt lærlingtilskudd (RNB-2015) 1,0 Inntektsutjevning, reduksjon -2,6 Tapskomp./nytt innt.system (Stortingets behandl RNB-15) 4,5 Sum økning i frie inntekter 0,2-0,2 Utgifter: Innarbeiding av oppgavekorrigeringer i RNB 2015/Komm.prp 2016 Skjønnstilskudd/diff aga - Økt tilskudd til HET 0,2 Økt lærlingtilskudd (RNB-2015) - Økt utd.budsjett 1,0 Sum økte utgifter 1,2 1,2 Sum reell reduksjon i frie inntekter 1,0 3. Redusert lønnsvekst og deflator I revidert nasjonalbudsjett 2015 og kommuneproposisjonen 2016 er den kommunale kostnadsdeflatoren (pris-/lønnsvekst) for 2015 nedjustert med 0,1 prosentpoeng fra 3,0 til 2,9 pst. Dette skyldes at anslått årslønnsvekst for 2015 er nedjustert fra 3,3 til 3,2 pst. Anslaget for prisveksten er beholdt uendret. Fylkesrådet foreslår å redusere fylkeskommunens anslag for lønnsvekst og deflator tilsvarende reduksjonen i kommuneproposisjonen. Dette innebærer at budsjettert lønnsreserve foreslås redusert med 1,2 mill. kroner og et uttrekk på 0,4 mill. kroner som følge av lavere deflator. Statsbudsj 2015 Oppr budsjett 2015 Rev budsjett 2015 Hedmark Fylkesveger RNB Rev budsjett Trafikk Oppr budsjett 2015 Hedmark Trafikk Fylkesveger Årslønnsvekst 3,30 % 3,30 % - - 3,30 % 3,20 % - - Prisvekst 2,40 % 2,40 % - 2,40 % 2,40 % 2,40 % - 2,40 % Samlet deflator 3,00 % 3,00 % 2,85 % - 3,00 % 2,90 % 2,80 % Redusert lønnsvekst Årslønnsveksten på 3,3 % i økonomiplan /Årsbudsjett 2015 består av overheng (helårsvirkning av lønnsoppgjøret i 2014) og lønnsreserve for dekning av lønnsoppgjøret i Nedjustert årslønnsvekst på 0,1 prosentpoeng gir følgende reduksjon i fylkeskommunens budsjetterte lønnsreserve for 2015: Lønnsreserve Beløp (kroner) Lønnsreserve i opprinnelig budsjett 3,3 % Lønnsreserve etter redusert anslag årslønnsvekst i komm.prp 3,2 % Redusert lønnsreserve Disse midlene foreslås å gå inn som en del av totalsalderingen.

10 3.2 Kompensasjon for lønnsoppgjøret 2015 fordeling av lønnsreserven Det foreslås at fylkesrådet gis fullmakt til å foreta fordeling av lønnsreserven på kr i fylkeskommunens driftsbudsjett på hovedtjenester, virksomheter og ansvar når lønnsforhandlingene er sluttført. 3.3 Redusert deflator Fylkesrådet foreslår å redusere fylkeskommunens anslag for deflator tilsvarende reduksjonen i revidert nasjonalbudsjett, dvs en reduksjon i deflatoren på 0,1 prosentpoeng. Dette betyr en reduksjon fra 3,0 til 2,9% for fylkeskommunenes enheter og virksomheter, og fra 2,85 til 2,80% vedrørende tilskuddet til Hedmark Trafikk FKF (jfr. noe lavere lønnsandel i forhold til andre utgifter). I fylkeskommunens driftsbudsjett er det i hovedsak tilskuddsposter og kjøp av tjenester som prisjusteres med deflatoren. Eiendom og Innkjøp, tannhelsetjenesten og de videregående skolene er ikke inkludert i konsekvensene av lavere deflator på grunn av ubetydelige utslag. Samlet gir reduksjonen i deflatoren en reduksjon i virksomhetenes budsjettrammer på til sammen 0,4 mill. kroner. Disse midlene foreslås å gå inn som en del av totalsalderingen. Tabellen viser hvordan redusert kompensasjon knyttet til lavere deflator er fordelt på hhv fylkeskommunenes hovedtjenester og virksomheter (sentraladministrasjonen): Hovedtjeneste (kroner) Redusert deflator 1 Sentraladm./fellestiltak Utdanning Samfunn, plan og miljø Kultur Næringsutvikling Samferdsel Sum Virksomhet Redusert deflator Sentraladministrasjonen Herav tilskudd/het: Sum Pensjonsutgifter - endringer Fylkeskommunens anslag på pensjonspremier i Økonomiplan /Årsbudsjett 2015 er basert på anslag og prognoser fra KLP og SPK som de kom med i september KLP kom i april i år med oppdaterte prognoser for 2015 vedrørende pensjonspremier mv. Det er store endringer når det gjelder premie der det nå forventes betydelig lavere premieinnbetalinger for 2015 enn det KLP la til grunn i september Det skyldes i hovedsak følgende forhold:

11 Lavere reguleringspremie Høyere tilbakeført overskudd Årlige avregninger viser at KLP har tatt inn for mye premie i Dette blir tilbakeført i Lavere reguleringspremie Med bakgrunn i en nedjustering av anslagene for både lønnsvekst og folketrygdens grunnbeløp (G), har KLP nedjustert anslaget for reguleringspremien for 2015 sammenlignet med det som ble lagt til grunn i tidligere prognose fra KLP og dermed også lavere enn budsjettert. KLP har nedjustert reguleringspremiesatsen med 1%-enhet i forhold til satsene som ble brukt i fjor høst. Endelige reguleringspremiesatser for 2015 vil bestemmes i september i forbindelse med faktureringen. Fylkesrådet foreslår å nedjustere anslaget for reguleringspremien for 2015 med 12,6 mill. kroner, jfr. KLP s anslag: Budsjettert reguleringspremie KLp'anslag Fellesordning Folkevalgte Arbg.avg 14,1% = Redusert anslag reguleringspremie Tilbakeføring av overskudd for 2014 Med bakgrunn i KLP s regnskapsresultater, tilbakeføres eventuelle overskudd fra året før til kundene. Til tross for det lave rentenivået, fikk KLP god avkastning i Aksjer, obligasjoner og eiendom var de viktigste bidragsyterne til den gode avkastningen. Resultatet i 2014 gir grunnlag for å tilbakeføre et større overskudd enn tidligere lagt til grunn. Hedmark fylkeskommune får tilbakeført 9,3 mill. kroner i overskudd fra 2014 (inkl. arbeidsgiveravgift). Tilbakeført overskudd kan bare brukes til dekning av premie, dvs den går til fradrag på fakturaen for reguleringspremien. Fylkesrådet har for 2015 ikke budsjettert med tilbakeført overskudd. Budsjettet foreslås justert med 9,3 mill. kroner i henhold til mottatt tilbakeført overskudd. Avregninger 2014 KLP avregner fylkeskommunens samlede pensjonsinnbetaling mot et såkalt premiefond som ligger i KLP. Fondet inneholder i hovedsak fylkeskommunens andel av over-/underskudd på pensjonsselskapets avkastning og avregninger av premieinnbetalinger i forhold til faktisk lønnsvekst. Premiefondet kan kun brukes til avregning mot pensjonsinnbetalinger og varierer i størrelse fra år til år. De ulike premiesatsene er prognoser. Endelig oppgjør for disse blir først foretatt etter årsskiftet og etter regnskapsfristen. Positiv avregning tilføres premiefondet i KLP og brukes som delvis betaling av fylkeskommunens pensjonsforpliktelser påfølgende år, negativ avregning fremkommer som en tilleggsbelastning.

12 Avregning for 2014 i forhold til faktisk lønnsvekst viser at KLP har tatt inn for mye i reguleringspremie i Dette blir tilbakeført i Hedmark fylkeskommune vil få tilbakeført 9,5 mill. kroner (inkl. arbeidsgiveravgift) av innbetalt reguleringspremie for Budsjettet foreslås justert med 9,5 mill. kroner i henhold til tilbakeføring av innbetalt reguleringspremie for Pensjonsreguleringsfond (årlige svingninger i reguleringspremien mv) De årlige resultatene for reguleringspremie og premieavvik har vist betydelige variasjoner og avvik i forhold til tidligere års regnskap og anslagene fra KLP/SPK. Behov for forutsigbarhet for virksomheter og enheter har gjort at disse elementene budsjetteres og regnskapsføres sentralt. Når det gjelder premieavvik er det laget en plan for håndtering av det i forbindelse med Økonomiplan /Årsbudsjett Samlet anslått besparelse i pensjonsutgiftene i 2015 er på 31,4 mill. kroner (inkl. arbeidsgiveravgift). Fylkesrådet foreslår at anslått besparelse i pensjonsutgiftene i 2015 sammen med restbeløp til gode i forbindelse med salderingen, i sum 32,2 mill. kroner, avsettes til et eget pensjonsreguleringsfond som en buffer mot uforutsette årlige svingninger i reguleringspremien mv. Fondet kan eventuelt også brukes til å redusere noe av uttrekket fra rammene til fylkeskommunens enheter og virksomheter til dekning av økte pensjonsutgifter som ble gjort i forbindelse med salderingen av Økonomiplan /Årsbudsjett Dette vil fylkesrådet komme tilbake til i forbindelse med rulleringen av økonomiplanen. 5. Andre endringsforslag i driftsbudsjettet 5.1 Forsvarskoordinator I Årsbudsjett 2009 ble det lagt inn kr til delfinansiering av en prosjektstilling som forsvarskoordinator. Forsvarskoordinatoren ble tilsatt for inntil fire år fra 2010 til 2014 og er at samarbeidsprosjekt mellom fylkeskommunen, Elverum kommune og Åmot kommune. Det ble i Økonomiplan /Årsbudsjett 2015 lagt inn kr til videreføring av prosjektet med forsvarskoordinator, jfr. side Siden midlene som ble lagt inn i 2009-budsjettet aldri har blitt tatt ut igjen, betyr dette at det i 2015-budsjettet ligger dobbelt opp med midler. Fylkesrådet foreslår derfor å ta ut igjen kr av midlene som ble lagt inn i budsjettet for Kr blir holdt tilbake for manglende lønn-/priskompensasjon tidligere. 5.2 LUK1-prosjektet LUK1 er et prosjekt som har vært finansiert av statlige midler fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Prosjektet startet i 2010 og ble avsluttet i Fylkeskommunen har et uoppgjort krav i balanseregnskapet som knytter seg til dette prosjektet. I 2013 ble det regnskapsført et krav i fylkeskommunes balanse på kr ,50, jfr. regnskapsmessig

13 saldo/merforbruk på prosjektet dette året. Det viser seg imidlertid at det aldri skulle ha blitt ført et slikt krav i balansen, da det under en gjennomgang av prosjektregnskapet i etterkant ble oppdaget at diverse utgifter på til sammen kr ,58 feilaktig hadde blitt kostnadsført på prosjektet i Dersom disse feilføringene hadde blitt oppdaget og flyttet/ompostert i 2013, ville det ikke vært grunnlag for å føre et slikt krav i balansen. Siden 2013-regnskapet er avsluttet, foreslår fylkesrådet å bevilge kr for å gjøre opp/frigi kravet som står i balansen. 5.3 Bundet driftsfond/2-årig forsøk bioteknologi (Ft-sak 111/03) avsluttet/frigjøre I fylkestingssak 65/14 ble det tatt en gjennomgang av Hedmark fylkeskommunes bundne og ubundne fond i balansen pr Det ble her bl.a. frigjort 17,2 mill. kroner fra diverse bundne driftsfond fordi formålene var bortfalt. Disse midlene ble samlet og avsatt på et nyopprettet disposisjonsfond til senere disponering ( Disponible midler drift, jfr. Ft 65/14). Det gjenstår ubrukte øremerkede midler på et bundet driftsfond som etter en nærmere gjennomgang også kan frigis. Det gjelder kr som i forbindelse med fylkesutvalgssak 111/03 ble avsatt på et bundet driftsfond knyttet til et 2-årig forsøk på Hamar katedralskole med bioteknologi som studieretningsfag. Med bakgrunn i at formålet er bortfalt, foreslår fylkesrådet å frigi disse midlene. Midlene foreslås flyttet til disposisjonsfondet nevnt over ( Disponible midler drift, jfr. Ft 65/14). 5.4 Ladeinfrastruktur for el-biler tilbakeføring av midler til fylkeskommunen Gjennom Handlingsprogram for fylkesveger og vedtatt Økonomiplan /Årsbudsjett 2015 er det avsatt 5,0 mill. kroner til utbygging av ladeinfrastruktur for ladbare kjøretøy (fylkesveginvesteringer). Summen er fordelt med 1,0 mill. kroner for hvert av årene 2014, 2015 og 2016 og 2,0 mill. kroner i Fylkesrådet vedtok gjennom behandlingen av sak 79/15 om utbygging av ladeinfrastruktur, egne tilskuddskriterier for normalladere. Med bakgrunn i at tilskuddsordningen administreres av Hedmark fylkeskommune, ble det i sak 79/15 også gjort vedtak om at til sammen 2 mill. kroner tildelt Statens vegvesen for 2014 (ubrukte midler) og 2015 under tjeneste 0715/Miljøtiltak (fylkesveginvesteringer) tilbakeføres Hedmark fylkeskommune. Fylkeskommunens driftsbudsjett (hovedtjeneste 7 Samferdsel) styrkes med tilsvarende beløp. 5.5 Fordring/Hedmark Fylkeskraft utbetalte renter for 2012 på ansvarlig lån til Eidsiva Energi Aksjonæravtalen med Eidsiva Energi som ble behandlet i fylkestinget i sak 31/11, medførte fra 2012 endringer i måten Hedmark fylkeskommune mottar avkastningen av kapitalen i selskapet på. (Forholdet mellom aksjeutbytte og renteinntekter). Utbyttenivået ble redusert med 23,2 mill. kroner (fra 66,3 til 43,1 mill. koner). Dette ble kompensert ved en årlig renteoverføring på 23,2 mill. kroner, som er knyttet til Hedmark Fylkeskrafts andel av et eierlån til Eidsiva Energi på 331,2 mill. kroner. Lånet ble opprinnelig gitt fra Hedmark Fylkeskraft AS, men ble transport til fylkeskommunen i tilknytning til en kapitalnedsettelse i Hedmark Fylkeskraft AS i 2011.

14 Første år for utbetaling av renter på eierlånet var i I 2012 ble i tillegg utbyttet fra Eidsiva Energi for 2011 utbetalt etter de «gamle» reglene (dvs 66,3 mill. kroner). Dette ga 23,2 mill. kroner mer for 2012 enn hva som var utbyttenivået før eierlånet ble etablert. Disse «ekstra» midlene er blitt liggende i Hedmark Fylkeskraft frem til i år, da fylkeskommunen har bedt om utbetaling (jfr. Økonomiplan /Årsbudsjett 2015). Fylkeskommunen har vært kjent med at disse midlene ville bli overført, og fylkestinget vedtok i forbindelse med behandlingen av Økonomiplan /Årsbudsjettet 2015 at summen skal brukes til delvis dekning av økte pensjonskostnader i økonomiplanperioden samt finansiering av investeringer i Midlene er nå utbetalt til fylkeskommunen, og fylkesrådet foreslår å avsette midlene til disposisjonsfond for senere disponering iht. vedtatt Økonomiplan /Årsbudsjett Investeringsbudsjett - endringer 6.1 Ringsaker videregående skole endret framdriftsplan innenfor prosjektets totalramme Forprosjekt for Ringsaker videregående skole ble vedtatt i fylkestinget i april 2014 (FT 16/14). Konkurransen ble kunngjort på DOFFIN juni 2014, med planlagt tildeling av kontrakt for bygging i oktober 2014, samt byggestart sommer Grunnet uventede utfordringer i forbindelse med tildeling av kontrakten, ble tildeling forskjøvet til desember Finansiering av prosjektet ble planlagt ut fra at byggestart også ville bli forskjøvet tilsvarende (jfr. Økonomiplan /Årsbudsjett 2015). Etter kontraktsinngåelse har samarbeidet med totalentreprenør medført at byggeprosessen ble igangsatt iht. opprinnelig framdriftsplan. Alle rivearbeider er gjennomført sommer En stor andel av prosjekteringen av nybygget (9000 m2) vil bli gjennomført i Arbeidet med fundamentering og etablering av bærekonstruksjoner er planlagt ferdigstilt i Endret finansieringsbehov for prosjektet i 2015 er basert på omforent faktureringsplan som er i overensstemmelse med arbeid utført på byggeplassen, men påvirker ikke prosjektets totalramme. Med bakgrunn i forsert fremdrift foreslås det innenfor prosjektets totalramme på 382,9 mill. kroner å øke budsjettet for byggeprosjektet i 2015 med 33,4 mill. kroner. Tilsvarende reduksjon i 2016 og 2017 vil en komme tilbake til i Økonomiplan /Årsbudsjett Prosjekter (Tall i mill. kroner) Prosjektets total- Bevilget før Oppr Budsjett Rev Budsjett Økonomiplan kostnad Ringsaker vgs - utbygging 382,9 10,0 55,0 5,0 56,6 170,6 140,7 367,9 90,0 155,0 122,9

15 Finansiering Endret fremdriftsplan for byggeprosjektet ved Ringsaker videregående skole medfører også endret finansieringsbehov (forskyvninger over år/prosjektperioden). Det foreslås at finansieringsgrunnlaget i investeringsbudsjettet i 2015 økes med 33,4 mill. kroner fordelt med: 26,7 mill. kroner på låneopptak økes fra 161,4 til 188,2 mill. kroner. 6,7 mill. kroner på mva-refusjon økes fra 63,4 til 70,1 mill. kroner. Tilsvarende reduksjon av låneopptak og mva-refusjon for 2016 og 2017 vil en komme tilbake til i Økonomiplan /Årsbudsjett Avdrag, renteutgifter og -inntekter Økt investeringsvolum og låneopptak vil ikke påvirke avdragsnivået for 2015 fordi det ikke beregnes avdrag i det året låneopptaket finner sted. Økte renteutgifter og -inntekter (byggelånsrente) som følge av høyere investeringsvolum, vil kun gi marginal nettoeffekt for Dette sammen med usikkerhet knyttet til renteutviklingen gjennom året gjør at det ikke foreslås noen revidering av renteutgifter og - inntekter nå. Konsekvenser ut over 2015 vil en komme tilbake til i Økonomiplan /Årsbudsjett Fylkesveginvesteringer/ladeinfrastruktur for el-biler tilbakeføring av midler til fylkeskommunen I henhold til kap 5.5 flyttes til sammen 2,0 mill. kroner av midler bevilget for 2014 (ubrukte midler) og 2015 under tjeneste 0715/Miljøtiltak til oppbygging av ladeinfrastruktur for el-biler fra fylkesveginvesteringer/statens vegvesen til driftsbudsjettet/hedmark fylkeskommune. Hovedtjeneste 7 Samferdsel (tjeneste 7019/Prosjekter) hos fylkeskommunen styrkes med tilsvarende beløp. 7. Oppsummering av budsjettjusteringer 2015 Følgende oversikt viser fylkesrådets forslag til budsjettjusteringer for 2015, jfr. denne saken:

16 Driftsbudsjettet Formål Hovedtjeneste Forslag til endring Minustegn foran betyr reduserte utgift eller økt inntekt Utgift Inntekt Reduksjon fylkesskatt (vedtatt statsb og RNB-2015) 8 Rammetilsk/skatt Økt rammetilskudd (vedtatt statsb og RNB-2015) 8 Rammetilsk/skatt VGO - økt lærlingtilskudd (RNB-2015) 2 Utdanning Økt skjønnstilskudd (diff aga) - økt tilskudd HET (RNB-2015) 7 Samferdsel Redusert lønnsvekst/lønnsreserve (reduserte utgifter) 1 Sentraladm./fellestiltak Fordeling rev lønnsreserve/lønnskompensasjon 1 Sentraladm./fellestiltak Fordeling lønnskompensasjon på enheter og virksomheter Fylkesrådet fordeler senere Redusert deflator (reduserte utgifter) Fordeling fremgår av saksfremlegget Pensjonsutg., lavere reguleringspremie 2015 (KLP) 1 Sentraladm./fellestiltak Pensjonsutg., tilbakeført overskudd (KLP) 1 Sentraladm./fellestiltak Pensjonsutg., avregning 2014/tilbakeføring (KLP) 1 Sentraladm./fellestiltak Pensjonsutg., avsetning pensjonsreguleringsfond 9 Finanstjenester Andre budsjettjusteringer: Forsvarskoordinator (bevilget dobbelt) 6 Næringsutvikling LUK1, oppgjør krav/fordring i balansen fra Næringsutvikling Ladeinfrastruktur el-biler, tilbakeføring til HFK 7 Samferdsel Fylkesveginv., redusert overføring til inv.budsjettet 9 Finanstjenester Ansvarlig lån til Eidsiva Energi AS, renter for Finanstjenester Ansvarlig lån Eidsiva/renter avsetn disp.fond 9 Finanstjenester Sum endringer i driftsbudsjettet Netto endring Investeringsbudsjettet Formål Hovedtjeneste Forslag til endring Minustegn foran betyr reduserte utg. eller økt inntekt Utgift Inntekt Fylkesveginv., redusert overføring fra driftsbudsjettet 0 Investering og finansiering Fylkesveginv./ladeinfrastruktur el-biler, tilbakeføring HFK 0 Investering og finansiering Fylkesveginv., bruk av ubrukte lånemidler fra Investering og finansiering Ringsaker videreg. skole - byggeprosjekt/endret fremdrift 2 Utdanning Ringsaker videreg. skole - byggeprosjekt/endret fremdrift 2 Utdanning Økt låneopptak (byggeprosj. Rings. vgs. - endret fremdrift) 0 Investering og finansiering Økt mva-refusjon (byggeprosj. Rings. vgs. - endret fremdrift) 0 Investering og finansiering Sum endringer i investeringsbudsjettet Netto endring 0 Balansen Formål Art Forslag til endring Minustegn foran betyr reduserte utg. eller økt inntekt Utgift Inntekt Bundet fond/2-årig forsøk bioteknologi (Ft-111/03) - frigjøre Disposisjonsfond - disponible midler drift (jfr. FT-sak 65/14) Sum endringer i balansen 0 0 Netto endring 0

17 Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget, komitebehandling Møtedato: Sak: 54/15 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 15/5569 Tittel: Saksprotokoll - Budsjettjusteringer Endringer i frie inntekter etter revidert nasjonalbudsjett 2015, fordeling av lønnsreserve og andre endringer Behandling: Fylkesrådets innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Komiteen legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: Fylkeskommunens årsbudsjett for 2015 endres som følger: 1. Utgifter og inntekter i driftsbudsjettet økes med kr slik det er oppsummert i kapittel 7 i saksfremlegget. 2. Utgifter og inntekter i investeringsbudsjettet økes med kr slik det er oppsummert i kapittel 7 i saksfremlegget. 3. Fylkestinget godkjenner et økt låneopptak i 2015 med kr til kr , med en avdragstid på 30 år, til finansiering av investeringsprosjekter i Fylkestinget gir fylkesrådet fullmakt til å fordele korrigert lønnsreserve på kr i fylkeskommunens driftsbudsjett på hovedtjenester, virksomheter og ansvar når lønnsforhandlingene er sluttført. 5. Fylkestinget godkjenner at reduksjon på 0,4 mill. kroner som følge av redusert deflator fordeles på hovedtjenester og virksomheter slik det fremgår av oversikt i saksfremleggets kapittel 3.3. Saken legges fram for fylkestinget med representanten Kjell Arne Hanssen som saksordfører. Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar, Besøksadresse: Parkgata 64, Tlf , postmottak@hedmark.org

18 Saksprotokoll Utvalg: Fylkesrådet Møtedato: Sak: 192/15 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 15/5569 Tittel: Saksprotokoll - Budsjettjusteringer Endringer i frie inntekter etter revidert nasjonalbudsjett 2015, fordeling av lønnsreserve og andre endringer Behandling: Fylkesrådets innstiling enstemmig vedtatt. Vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: Fylkeskommunens årsbudsjett for 2015 endres som følger: 1. Utgifter og inntekter i driftsbudsjettet økes med kr slik det er oppsummert i kapittel 7 i saksfremlegget. 2. Utgifter og inntekter i investeringsbudsjettet økes med kr slik det er oppsummert i kapittel 7 i saksfremlegget. 3. Fylkestinget godkjenner et økt låneopptak i 2015 med kr til kr , med en avdragstid på 30 år, til finansiering av investeringsprosjekter i Fylkestinget gir fylkesrådet fullmakt til å fordele korrigert lønnsreserve på kr i fylkeskommunens driftsbudsjett på hovedtjenester, virksomheter og ansvar når lønnsforhandlingene er sluttført. 5. Fylkestinget godkjenner at reduksjon på 0,4 mill. kroner som følge av redusert deflator fordeles på hovedtjenester og virksomheter slik det fremgår av oversikt i saksfremleggets kapittel 3.3. Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar, Besøksadresse: Parkgata 64, Tlf , postmottak@hedmark.org

19 Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget Møtedato: 19. og Sak: 54/15 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 15/5569 Tittel: Saksprotokoll - Budsjettjusteringer Endringer i frie inntekter etter revidert nasjonalbudsjett 2015, fordeling av lønnsreserve og andre endringer Behandling: Komiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Fylkeskommunens årsbudsjett for 2015 endres som følger: 1. Utgifter og inntekter i driftsbudsjettet økes med kr slik det er oppsummert i kapittel 7 i saksfremlegget. 2. Utgifter og inntekter i investeringsbudsjettet økes med kr slik det er oppsummert i kapittel 7 i saksfremlegget. 3. Fylkestinget godkjenner et økt låneopptak i 2015 med kr til kr , med en avdragstid på 30 år, til finansiering av investeringsprosjekter i Fylkestinget gir fylkesrådet fullmakt til å fordele korrigert lønnsreserve på kr i fylkeskommunens driftsbudsjett på hovedtjenester, virksomheter og ansvar når lønnsforhandlingene er sluttført. 5. Fylkestinget godkjenner at reduksjon på 0,4 mill. kroner som følge av redusert deflator fordeles på hovedtjenester og virksomheter slik det fremgår av oversikt i saksfremleggets kapittel 3.3. Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar, Besøksadresse: Parkgata 64, Tlf , postmottak@hedmark.org

20 Saknr. 15/ Saksbehandler: Trond Rebne Økonomi- og aktivitetsrapportering 2.tertial 2015 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: Fylkestinget tar økonomi- og aktivitetsrapporten pr. 2.tertial 2015 til etterretning. Vedlegg: - Økonomi- og aktivitetsrapport 2.tertial 2015 Hamar, Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

21 Saksutredning Økonomi- og aktivitetsrapportering 2.tertial 2015 Hjemmel/referanse for saken Fylkesrådets vedtakskompetanse er hjemlet i FT-sak 95/11. Innledning Fylkesrådet legger frem sin vurdering av fylkeskommunens måloppnåelse ved utgangen av 2.tertial Saksopplysninger Rapporten for 2.tertial bygger på informasjon innhentet fra de ulike virksomheter, foretak og sentraladministrasjonens staber og serviceenheter og omhandler: o Oppsummering av den økonomiske situasjonen ved utgangen av 2.tertial o Utviklingen i skatteinngang/inntektsutjevning og likviditet/renter o Status for investeringsprosjektene o Situasjonen for de enkelte hovedtjenestene Resultatoppnåelsen innenfor tjenesteområdene måles i hovedsak ved årets slutt. På områder hvor det er lagt opp til tertialvis rapportering, viser tallene at vi ligger an til god måloppnåelse: o Fullført og bestått for elever i videregående skole skoleåret 2014/15 er på 82,1 % mot 81,6 % for skoleåret 2013/14 (kilde: PULS). Andelen fullført og bestått i løpet av en fem års periode har økt med 4,2 prosentpoeng. o For tannhelsetjenesten er andelen under tilsyn på 92 % for prioriterte grupper (barn/ ungdom t.o.m 18 år, ungdom som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret, psykisk utviklingshemmede, grupper av eldre/langtidssyke/uføre og andre grupper som det er fattet vedtak om i godkjent plan). Dette er en reduksjon på 4 prosentpoeng fra o For Hedmark Trafikk FKF har antall ordinære reisende pr. 2.tertial 2015 økte med 3,7 % i forhold til samme periode i fjor. Dette innebærer en forventet måloppnåelse på 3 % trafikkøkning i Basert på vurderinger av fylkeskommunens økonomiske situasjon ved utgangen av 2.tertial, anslås det et samlet mindreforbruk på 29,6 mill. kroner for 2015 som fremkommer slik: (Mill. kroner) Prognose 2014 Videregående opplæring 14,4 Tannhelse 3,8 Samfunn, plan og mijlø 0,0 Kultur 0,0 Næringsutvikling 0,0 Samferdsel 0,0 Sentraladministrasjonen/fellesutgifter 1,4 Skatteinngang/inntektsutjevning 1) 0,0 Renteutgifter/-inntekter 2) 10,0 SUM 29,6 1) Nærmere kommentarer under avsnitt 3.2 2) Nærmere kommentarer under avsnitt 3.3

22 Likviditetsutviklingen gjennom 2.tertial har vært tilfredsstillende og i gjennomsnitt litt lavere enn for fjoråret. Sammenholdt med budsjettforutsetningene for gjelds- og rentenivå i 2015 er det grunnlag for å videreføre anslaget fra 1.tertial om en besparelse i netto renteutgifter på omkring 10 mill. kroner i Dette er et anslag på grunnlag av fortsatt usikkerhet knyttet til konsekvensen av renteutviklingen resten av året. I budsjettjusteringssak til fylkestinget i oktober, foreslås låneopptaket økt med 26,7 mill. kroner til 188,2 mill. kroner på grunn av raskere fremdrift enn forutsatt for byggeprosjektet ved Ringsaker videregående skole. Disponibel investeringsramme for fylkesveger i 2015 var på 260,8 mill. kroner brutto og det forventes et mindreforbruk i størrelsesorden 6 mill. kroner. Tiltaket «Ladestasjoner for el-bil» skal gjennomføres av Hedmark fylkeskommune. I budsjettjusteringssak til fylkestinget i oktober, foreslås dekning av tiltaket (2 mill. kroner) ved reduksjon av fylkesveginvesteringer fra 260,8 til 258,8 mill. kroner. Prognosen er tilpasset de korrigeringer av frie inntekter (skatteinngang/rammetilskudd) og pensjonskorrigeringer som fremgår av budsjettjusteringssak til fylkestinget i oktober. Der foreslås fylkeskommunenes skatteanslag nedjustert med 15,9 mill. kroner og inntektsutjevningen med 2,6 mill. kroner. Skattetallene for årets åtte første måneder viser imidlertid en sterkere vekst enn anslått i revidert nasjonalbudsjett, både for kommuner og fylkeskommuner. Fylkesrådet vil likevel avvente regjeringens vurdering av skatteinngangen for 2015 i forbindelse med statsbudsjettet 2016, før man eventuelt endrer fylkeskommunens skatteanslag for 2015 i forhold til det fylkesrådet har lagt fram for fylkestinget i budsjettjusteringssak til fylkestinget i oktober. Vurderinger Rapporteringen pr. 2.tertial viser at fylkeskommunen ligger an til god måloppnåelse innen tjenesteområdene ved årets slutt. Til tross for tilpasning til nytt inntektssystem og skattenedgang i 2015, ligger fylkes-kommunen samlet an til et mindreforbruk ved årets slutt. Det er alltid usikkerhet forbundet med økonomiske prognoser. Bl.a. er det knyttet usikkerhet renteutviklingen og til nytt elevgrunnlag for høsten for videregående opplæring. Rapporten pr. 2. tertial viser at organisasjonen synes å klare tilpasningen til reduserte rammer for Dette er også viktig for strategi-/rammediskusjoner i forbindelse med kommende planrullering. Konklusjon Fylkesrådet ber fylkestinget ta økonomi- og aktivitetsrapporten pr. 2. tertial til etterretning.

23 Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget, komitebehandling Møtedato: Sak: 55/15 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 15/7026 Tittel: Saksprotokoll - Økonomi- og aktivitetsrapportering 2.tertial 2015 Behandling: Fylkesrådets innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Komiteen legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: Fylkestinget tar økonomi- og aktivitetsrapporten pr. 2.tertial 2015 til etterretning. Saken legges fram for fylkestinget med representanten Frank Willy Bjørneseth som saksordfører. Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar, Besøksadresse: Parkgata 64, Tlf , postmottak@hedmark.org

24 Saksprotokoll Utvalg: Fylkesrådet Møtedato: Sak: 193/15 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 15/7026 Tittel: Saksprotokoll - Økonomi- og aktivitetsrapportering 2.tertial 2015 Behandling: Fylkesrådets innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: Fylkestinget tar økonomi- og aktivitetsrapporten pr. 2.tertial 2015 til etterretning. Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar, Besøksadresse: Parkgata 64, Tlf , postmottak@hedmark.org

25 Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget Møtedato: 19. og Sak: 55/15 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 15/7026 Tittel: Saksprotokoll - Økonomi- og aktivitetsrapportering 2.tertial 2015 Behandling: Komiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Fylkestinget tar økonomi- og aktivitetsrapporten pr. 2.tertial 2015 til etterretning. Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar, Besøksadresse: Parkgata 64, Tlf , postmottak@hedmark.org

26 Saknr. 15/ Saksbehandler: Hans Ove Hjelsvold Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap - handlingsprogram for Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget vedtar handlingsprogram til Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap for Hedmark, gjeldende for Vedlegg: - Forslag til handlingsprogram for Hamar, Per Gunnar Sveen fylkesrådsleder Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

27 S A K S U T R E D N I N G: Handlingsprogram til regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap for Hedmark Innledning og bakgrunn Fylkesmennene skal i henhold til ett av sine embetsoppdrag utarbeide og holde oppdatert risiko- og sårbarhetsanalyser for fylket (heretter fylkes-ros) og påse at risiko- og sårbarhetsanalyser som er utarbeidet av myndigheter og virksomheter samordnes og følges opp ved å iverksette konkrete tiltak. Fylkesmannen i Hedmark ønsket å videreutvikle arbeidet med fylkes-ros og gjøre denne til en regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap. Den regionale planen ble ferdigstilt høsten 2013 i et samarbeid mellom Fylkesmannen i Hedmark og Hedmark fylkeskommune. Dette ble gjort fordi det er Fylkesmannen som har ansvaret for samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet i Hedmark. Men det er Hedmark fylkeskommune i egenskap av å være regional planmyndighet, som er ansvarlig for å vedta regionale planer og påse at det utarbeides årlige handlingsprogram til disse. Arbeidet med handlingsprogrammet ble derfor lagt opp som et samarbeid mellom Hedmark fylkeskommune som planmyndighet og Fylkesmannen i Hedmark som fagmyndighet. Denne rollefordelingen innebærer at det er Hedmark fylkeskommune som var ansvarlig for å fremme Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap for vedtak i Fylkestinget, mens det er Fylkesmannen som er ansvarlig for at intensjonene i planen følges opp i praksis. Denne rollefordelingen gjelder også for arbeidet med utvikling og gjennomføringen av handlingsprogrammet. Hedmark fylkeskommune legger fram handlingsprogrammet for vedtak i Fylkestinget, mens Fylkesmannen er ansvarlig for at tiltakene i programmet gjennomføres i praksis. I saksutredningen redegjøres det for arbeidet med handlingsprogrammet, herunder arbeidets analysegrunnlag, hovedinnholdet og oppbyggingen av handlingsprogrammet. Saksopplysninger - fakta Bakgrunnen og hensikten med samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet Fylkesmennene er pålagt å utarbeide risiko- og sårbarhetsanalyser. Fylkesmennene skal videre påse at analyser på området som er utarbeidet av myndigheter og virksomheter samordnes for å gi en totaloversikt av risiko og sårbarhet i fylket. Gjeldende fylkes-ros for Hedmark ble utarbeidet i 2004 og redigert og oppdatert i 2006 og I Regional planstrategi for Hedmark ( ) er Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap valgt ut som en av fire regionale understøttende planer 1. Om prosessen med handlingsprogrammet Utarbeidelse av handlingsprogrammet ble organisert som et prosjekt. Hensikten har vært å sikre god forankring og involvering av aktuelle interne og eksterne aktører i arbeidet med å gjennomgå risikoområder, følge opp ROS-analysene og konkretisere og sammenstille risiko- og sårbarhetsreduserende tiltak og tydeliggjøre tiltaksansvarlige. Arbeidet har som nevnt innledningsvis vært lagt opp med Fylkesmannen i Hedmark som fagmyndighet og Hedmark fylkeskommune som planmyndighet. 1 I henhold til Plan- og bygningsloven 8-1 skal regional planmyndighet utarbeide regionale planer for de spørsmål som er fastsatt i den regionale planstrategien. I Hedmark innebærer dette i tillegg til Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap også følgende planer: Regional plan for opplevelsesnæringene, Regional samferdselsplan og Regional plan for kompetanse og næringsutvikling.

Budsjettjusteringer Endringer i frie inntekter etter revidert nasjonalbudsjett 2015, fordeling av lønnsreserve og andre endringer

Budsjettjusteringer Endringer i frie inntekter etter revidert nasjonalbudsjett 2015, fordeling av lønnsreserve og andre endringer Saknr. 15/5569-1 Saksbehandler: Hilde Anette Neby Budsjettjusteringer 2015 - Endringer i frie inntekter etter revidert nasjonalbudsjett 2015, fordeling av lønnsreserve og andre endringer Innstilling til

Detaljer

Budsjettjusteringer 2015 - Endringer i frie inntekter etter revidert nasjonalbudsjett 2015, fordeling av lønnsreserve og andre endringer

Budsjettjusteringer 2015 - Endringer i frie inntekter etter revidert nasjonalbudsjett 2015, fordeling av lønnsreserve og andre endringer Saknr. 15/5569-1 Saksbehandler: Hilde Anette Neby Budsjettjusteringer 2015 - Endringer i frie inntekter etter revidert nasjonalbudsjett 2015, fordeling av lønnsreserve og andre endringer Innstilling til

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Sted: Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Sted: Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 30.09.2015 Sted: Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 192/15 FT 193/15 FT 15/5569 Budsjettjusteringer

Detaljer

BUDSJETT FORDELING AV LØNNSRESERVE MV.

BUDSJETT FORDELING AV LØNNSRESERVE MV. Saknr. 5981/09 Ark.nr. 151. Saksbehandler: Hilde Anette Neby BUDSJETT 2010 - FORDELING AV LØNNSRESERVE MV. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt

Detaljer

Hedmark fylkeskommune Økonomisk resultat Kontrollutvalget, 27. februar 2017

Hedmark fylkeskommune Økonomisk resultat Kontrollutvalget, 27. februar 2017 Hedmark fylkeskommune Økonomisk resultat 2017 Kontrollutvalget, 27. februar 2017 Regnskap 2017 sammendrag Netto driftsresultat: Netto driftsresultat : 283,3 mill. kroner, noe som utgjør 9,0 % av driftsinntektene.

Detaljer

Hedmark fylkeskommune Økonomisk resultat Kontrollutvalget 5.mars 2019

Hedmark fylkeskommune Økonomisk resultat Kontrollutvalget 5.mars 2019 Hedmark fylkeskommune Økonomisk resultat 2018 Kontrollutvalget 5.mars 2019 Regnskap 2018 sammendrag Netto driftsresultat : 257,9 mill. 8,1 % av driftsinntektene. Netto driftsresultat kan i hovedsak forklares

Detaljer

Økonomisk resultat Kontrollutvalget 10. mai 2016 v/ fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen

Økonomisk resultat Kontrollutvalget 10. mai 2016 v/ fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen Økonomisk resultat 2015 Kontrollutvalget 10. mai 2016 v/ fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen Regnskap 2015 sammendrag Driftsregnskapet for Hedmark fylkeskommune i 2015 er avsluttet med et regnskapsmessig

Detaljer

Økonomiplan /Årsbudsjett Hedmark fylkeskommune

Økonomiplan /Årsbudsjett Hedmark fylkeskommune Saknr. 14/8515-18 Saksbehandler: Hanne Marit Diesen Økonomiplan 2015-2018/Årsbudsjett 2015 - Hedmark fylkeskommune Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag

Detaljer

Økonomiplan /Årsbudsjett Hedmark fylkeskommune

Økonomiplan /Årsbudsjett Hedmark fylkeskommune Saknr. 15/6700-17 Saksbehandler: Hilde Anette Neby Økonomiplan 2016-2019/Årsbudsjett 2016 - Hedmark fylkeskommune Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag

Detaljer

Hedmark fylkeskommune Regnskapet Orientering for komiteen v/fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen 7. juni 2016

Hedmark fylkeskommune Regnskapet Orientering for komiteen v/fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen 7. juni 2016 Hedmark fylkeskommune Regnskapet 2015 Orientering for komiteen v/fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen 7. juni 2016 sammendrag Driftsregnskapet for Hedmark fylkeskommune i 2015 er avsluttet med et regnskapsmessig

Detaljer

ÅRSBUDSJETT DISPONERING AV FYLKESKOMMUNENS OVERSKUDD FOR 2010

ÅRSBUDSJETT DISPONERING AV FYLKESKOMMUNENS OVERSKUDD FOR 2010 Saknr. 10/5453-19 Ark.nr. 151 Saksbehandler: Steinar Holen ÅRSBUDSJETT 2011 - DISPONERING AV FYLKESKOMMUNENS OVERSKUDD FOR 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Sted: Fylkeshuset, Hamar

Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: Sted: Fylkeshuset, Hamar Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 06.10.2015 Sted: Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 196/15 FT 15/8069 Valg av medlemmer til Klagenemnd

Detaljer

Budsjettjustering 2015 - Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TKØ)

Budsjettjustering 2015 - Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TKØ) Saknr. 15/9971-1 Saksbehandler: Hilde Anette Neby/ Trond Rebne Budsjettjustering 2015 - Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TKØ) Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget

Detaljer

Økonomiplan /Årsbudsjett Hedmark fylkeskommune

Økonomiplan /Årsbudsjett Hedmark fylkeskommune Saknr. 13/13626-1 Saksbehandler: Hilde Anette Neby Økonomiplan 2014-2017/Årsbudsjett 2014 - Hedmark fylkeskommune Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag

Detaljer

Økonomiplan / Årsbudsjett 2019 Strategier og økonomiske rammer. Orientering til fylkestinget 8. juni 2015

Økonomiplan / Årsbudsjett 2019 Strategier og økonomiske rammer. Orientering til fylkestinget 8. juni 2015 Økonomiplan 2016-2019/ Årsbudsjett 2019 Strategier og økonomiske rammer Orientering til fylkestinget 8. juni 2015 Grunnlag for saken Satsingene som fremgår av «Hedmarkserklæringen 2011-2015 Regional planstrategi

Detaljer

Økonomiplan /Årsbudsjett Hedmark fylkeskommune

Økonomiplan /Årsbudsjett Hedmark fylkeskommune Saknr. 17/5909-17 Saksbehandler: Hilde Anette Neby Økonomiplan 2018-2021/Årsbudsjett 2018 - Hedmark fylkeskommune Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag

Detaljer

Saknr. 5981/09. Ark.nr Saksbehandler: Hilde Anette Neby ÅRSBUDSJETT HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 5981/09. Ark.nr Saksbehandler: Hilde Anette Neby ÅRSBUDSJETT HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 5981/09 Ark.nr. 151. Saksbehandler: Hilde Anette Neby ÅRSBUDSJETT 2010 - HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag

Detaljer

Budsjettjustering Revidert nasjonalbudsjett 2017 og andre endringer

Budsjettjustering Revidert nasjonalbudsjett 2017 og andre endringer Saknr. 17/5533-2 Saksbehandler: Hilde Anette Neby Trond Rebne Budsjettjustering 2017 - Revidert nasjonalbudsjett 2017 og andre endringer Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget

Detaljer

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0 Arkivsaksnr.: 15/137-4 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1.

Detaljer

Fylkestinget, komitebehandling Protokoll

Fylkestinget, komitebehandling Protokoll Fylkestinget, komitebehandling Protokoll Dato: 12.10.2015 Tid: 10.00 Sted: Fylkeshuset, Hamar Til stede: Komite for økonomi, eiendom og regionalt samarbeid Gunn Randi Fjæstad leder Svein Borkhus Berit

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring RINGERIKE KOMMUNE Formannskapet SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnr.: 17/33064 Arkiv: 145 Årsbudsjet 2018 Handlingsprogram 20182021 til offentlig høring Forslag til vedtak: 1. Formannskapet sender forslag til årsbudsjett

Detaljer

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer.

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. Saksframlegg ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2007 Arkivsaksnr.: 08/16927 Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. 2. Bystyret

Detaljer

Budsjettjusteringer Endringer i frie inntekter etter kommuneproposisjonen, fordeling av lønnsreserve mv.

Budsjettjusteringer Endringer i frie inntekter etter kommuneproposisjonen, fordeling av lønnsreserve mv. Saknr. 14/8472-1 Saksbehandler: Trond Rebne Budsjettjusteringer 2014 - Endringer i frie inntekter etter kommuneproposisjonen, fordeling av lønnsreserve mv. Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Saksframlegg. I henhold til de endringer jeg har gjort rede for i denne saken foreslår jeg at mitt forslag til budsjett for 2007 endres som følger:

Saksframlegg. I henhold til de endringer jeg har gjort rede for i denne saken foreslår jeg at mitt forslag til budsjett for 2007 endres som følger: Saksframlegg Trondheim kommunes budsjett for 2007 og økonomiplan for 2007-2010. Forslag til endringer som følge av St.prp. nr 1 (2006-2007) Arkivsaksnr.: 06/32423 Forslag til innstilling: I henhold til

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell: Arkivsaksnr.: 15/137-1 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 2015-BUDSJETTET: INNARBEIDELSE AV STORTINGETS ENDELIGE BUDSJETTVEDTAK Hjemmel: Budsjettforskriften Rådmannens

Detaljer

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr. 88)

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr. 88) 4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr. 88) 4.22.1 Innledning I dette kapitlet føres tilleggsbevilgningspostene som budsjetteres under virksomhetsområde 88 i budsjett- og regnskapsskjema 1B. Etter at bevilgning

Detaljer

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr. 88)

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr. 88) 4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr. 88) 4.22.1 Innledning I dette kapitlet føres tilleggsbevilgningspostene som budsjetteres under virksomhetsområde 88 i budsjett- og regnskapsskjema 1B. Etter at bevilgning

Detaljer

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88)

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88) 4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88) 4.22.1 Innledning I dette kapitlet føres tilleggsbevilgningspostene som budsjetteres under virksomhetsområde 88 i budsjett- og regnskapsskjema 1B. Etter at bevilgning

Detaljer

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 12/1880-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2012 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

Fylkesrådmannens forslag til Strategiplan Med budsjett 2017

Fylkesrådmannens forslag til Strategiplan Med budsjett 2017 Fylkesrådmannens forslag til Strategiplan 2017-2020 Med budsjett 2017 Prognose for 2016 Forventer om lag 65,4 mill kr i mindreforbruk Revidert budsjett 2016 Prognose 2016 Endring Skatteinntekter 1 701

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til

Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til Saknr. 10/5453-6 Ark.nr. 151 Saksbehandler: Hilde Anette Neby ÅRSBUDSJETT 2011 - HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag

Detaljer

Byrådssak /18 Saksframstilling

Byrådssak /18 Saksframstilling BYRÅDET Byrådssak /18 Saksframstilling Vår referanse: /00627-6 1. Tertialrapport Hva saken gjelder: Tertialrapport 1/ gir en beskrivelse av kommunens økonomiske status basert på driftsog investeringsregnskapet

Detaljer

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88)

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88) 4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88) 4.22.1 Innledning I dette kapitlet føres tilleggsbevilgningspostene som budsjetteres under virksomhetsområde 88 i budsjett- og regnskapsskjema 1B. Etter at bevilgning

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr Underutvalg budsjett og økonomiplan /19

Saksgang Møtedato Saknr Underutvalg budsjett og økonomiplan /19 Arkivsak-dok. 19/00008-5 Saksbehandler Ole Stian Søyseth Saksgang Møtedato Saknr Underutvalg budsjett og økonomiplan 18.03.2019 5/19 UTTALELSE OM BUDSJETTVEDTAK I TFK OG FFK Forslag til vedtak/innstilling:

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Nytt økonomi- og finansreglement for Hedmark fylkeskommune

Nytt økonomi- og finansreglement for Hedmark fylkeskommune Saknr. 17/6309-1 Saksbehandler: Hanne Marit Diesen Trond Rebne Nytt økonomi- og finansreglement for Hedmark fylkeskommune Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt

Detaljer

Etter 60 i Kommuneloven skal låneopptaket for 2009 godkjennes av Kommunal- og regionaldepartementet.

Etter 60 i Kommuneloven skal låneopptaket for 2009 godkjennes av Kommunal- og regionaldepartementet. Saknr. 7703/08 Ark.nr. 151. Saksbehandler: Trond Rebne ÅRSBUDSJETT 2009 - HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken

Detaljer

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88)

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88) 4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88) 4.22.1 Innledning I dette kapitlet føres tilleggsbevilgningspostene som budsjetteres under virksomhetsområde 88 i budsjett- og regnskapsskjema 1B. Etter at bevilgning

Detaljer

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan Råde kommune 1640 RÅDE Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 13/976-FE-151/PGWE Vår ref.: 2014/78 331.1 BOV Vår dato: 26.03.2014 Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjettet

Detaljer

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett Formannskapet 12.12.2017 Rapportering 2017 Rapport for oktober lagt ut på nettsiden den 1.12. Ingen store avvik siden 2.tertialrapport. Korrigert befolkningsutvikling

Detaljer

Endringer i budsjett 2017

Endringer i budsjett 2017 Saksframlegg Arkivsak-dok. 16/10383-10 Saksbehandler Ebba Laabakk Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 31.01.2017 Fylkestinget 14.02.2017 Endringer i budsjett 2017 1. FORSLAG TIL VEDTAK Fylkesrådmannens fremmer

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2016/1835-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014. Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner

Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014. Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Rundskriv Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/869-20 09.12.2014 Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Regjeringen Solberg la 8. oktober 2014 fram sitt budsjettforslag for

Detaljer

Saksframlegg. TRONDHEIM KOMMUNES REGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR GODKJENNING AV REGNSKAP OG ÅRSBERETNING. Arkivsaksnr.

Saksframlegg. TRONDHEIM KOMMUNES REGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR GODKJENNING AV REGNSKAP OG ÅRSBERETNING. Arkivsaksnr. Saksframlegg TRONDHEIM KOMMUNES REGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2004. GODKJENNING AV REGNSKAP OG ÅRSBERETNING. Arkivsaksnr.: 05/15169 Forslag til innstilling: 1. Bystyret godkjenner årsoppgjørsdisposisjonen

Detaljer

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr. 88)

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr. 88) 4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr. 88) 4.22.1 Innledning I dette kapitlet føres tilleggsbevilgningspostene som budsjetteres under virksomhetsområde 88 i budsjett- og regnskapsskjema 1B. Tilleggsbevilgningspostene

Detaljer

Økonomiplan / Årsbudsjett 2013

Økonomiplan / Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016/ Årsbudsjett 2013 Fylkesrådets forslag Pressekonferanse 20. november 2012 Utgangspunktet for fylkesrådets arbeid: Fylkesrådets tiltredelseserklæring: 220.000 Regional planstrategi

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommunes økonomiplan , budsjett 2019 og regionale utviklingsprosjekter 2019

Aust-Agder fylkeskommunes økonomiplan , budsjett 2019 og regionale utviklingsprosjekter 2019 Saksframlegg Arkivsak-dok. 18/5516-3 Saksbehandler Ebba Laabakk Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 30.11.2018 Hovedarbeidsmiljøutvalget 04.12.2018 Hovedsamarbeidsutvalget 04.12.2018 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 SANDEFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 INNSTILLING/BEHANDLING: Utvalgsbehandling: Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Kultur- og fritidsutvalget

Detaljer

BUDSJETTJUSTERING DIV ØREMERKEDE STATSTILSKUDD

BUDSJETTJUSTERING DIV ØREMERKEDE STATSTILSKUDD Saknr. 09/5981-26 Ark.nr. 151 Saksbehandler: Hilde Anette Neby BUDSJETTJUSTERING 2010 - DIV ØREMERKEDE STATSTILSKUDD Fylkesrådets innstilling til vedtak: Diverse mottatte øremerkede statstilskudd innarbeides

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2013/4257-56 Vår ref.: 2013/4812 331.1 BOV Vår dato: 13.06.2014 Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Endring i reglement for håndtering av virksomhetenes økonomiske resultater

Endring i reglement for håndtering av virksomhetenes økonomiske resultater Saknr. 15/9427-1 Saksbehandler: Hanne Marit Diesen og Trond Rebne Endring i reglement for håndtering av virksomhetenes økonomiske resultater Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet. Hanne Bakken Tangen

Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet. Hanne Bakken Tangen Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet Hanne Bakken Tangen Formålet med veilederen «Formålet er å lage en veileder for kommunesektoren om hvordan investeringer skal budsjetteres

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FE-153, FE-200 15/1070 15/8509 Lise Bråten 24.11.2015 Budsjettregulering 4-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.03.2009 Tid: 1000 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møteinnkalling Tilleggssakliste

Detaljer

Saksbehandler: Controller, Leder Økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, Leder Økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 12/1084-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, Leder Økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 1 TERTIAL 2012 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: :::

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Notat Tillegg til bystyresak 113/2010

Notat Tillegg til bystyresak 113/2010 Notat Tillegg til bystyresak 113/2010 Til : Formannskapet/Bystyret Fra : Rådmannen Saksnr. Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 09/11413-52 150 Roar Paulsen 13.12.2010 Tilleggsnotat: Drammen bykasse justering

Detaljer

Nr. Vår ref Dato H-1/17 16/ Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner

Nr. Vår ref Dato H-1/17 16/ Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Rundskriv I følge liste Nr. Vår ref Dato H-1/17 16/851-10 04.01.2017 Statsbudsjettet 2017 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Dette rundskrivet orienterer om det økonomiske opplegget

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 18/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 18/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 18/2041-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2018 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

Budsjettjusteringer Revidert nasjonalbudsjett 2016 og andre endringer

Budsjettjusteringer Revidert nasjonalbudsjett 2016 og andre endringer Saknr. 16/14360-1 Saksbehandler: Hilde Anette Neby Budsjettjusteringer 2016 - Revidert nasjonalbudsjett 2016 og andre endringer Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med

Detaljer

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Statsbudsjettet 2015 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Utskriftsdato: 23.12.2017 12:49:44 Status: Gjeldende Dato: 8.1.2015 Nummer: H-01/15 Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/297-12 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/16 29.11.2016 Halsa kommunestyre 15.12.2016 Halsa kommunes

Detaljer

Budsjettjusteringer drift per 2.tertial 2016

Budsjettjusteringer drift per 2.tertial 2016 Arkivsaksnr.: 16/1980 Lnr.: 17884/16 Ark.: Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken Resultatrapportering og budsjettjusteringer per 2 tertial 2016 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens

Detaljer

Nr. Vår ref Dato H-1/16 15/ Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner

Nr. Vår ref Dato H-1/16 15/ Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Rundskriv Fylkesmannen i Oslo og Akershus Nr. Vår ref Dato H-1/16 15/202-10 08.01.2016 Statsbudsjettet 2016 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Dette rundskrivet orienterer om det

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 19/1782

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 19/1782 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 19/1782 SAKEN AVGJØRES AV: Kommunestyret ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2018 Rådmannens innstilling 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/521

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/521 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/521 REVIDERT NASJONALBUDSJETT 2014 -KOMMUNEPROPOSISJON 2015 KONSEKVENSER FOR ØKONOMIPLANEN Rådmannens innstilling: 1. De

Detaljer

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Arkivsaksnr.: 14/1520-6 Arkivnr.: 145 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Hjemmel: Rådmannens innstilling: Rådet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hå seniorråd. Eventuelt forfall må meldast til telefon / Vararepresentantar får eiga innkalling dersom dei skal møte.

MØTEINNKALLING. Hå seniorråd. Eventuelt forfall må meldast til telefon / Vararepresentantar får eiga innkalling dersom dei skal møte. HÅ KOMMUNE Møtestad: Hå rådhus, Varhaug Møtedato: 30.05.2005 Tid: Kl. 12.00 MØTEINNKALLING Hå seniorråd Eventuelt forfall må meldast til telefon 51793012/51793114. Vararepresentantar får eiga innkalling

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /17 2 Bystyret /17

Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /17 2 Bystyret /17 SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 17/03711-1 Saksbehandler Hilde Lind Tilstandsrapport 1. tertial 2017 Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 2015-2019 01.06.2017 57/17 2 Bystyret 2015-2019 15.06.2017 71/17

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll Saker til fylkestinget

Fylkesrådet Protokoll Saker til fylkestinget Protokoll Saker til fylkestinget Dato: 17.11.2014 Tid: 11:00 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Til stede: Per-Gunnar Sveen Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådsleder Dessuten

Detaljer

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Økonomiutvalget tar kommuneproposisjonen 2019 til orientering.

SAKSFREMLEGG. Økonomiutvalget tar kommuneproposisjonen 2019 til orientering. SAKSFREMLEGG Saksnummer: 18/2184-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: KOMMUNEPROPOSISJONEN 2019 Planlagt behandling: Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: Økonomiutvalget tar kommuneproposisjonen

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Sak 5/10 SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 05.05.2010 Tid: 19.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2008 I forbindelse med det første konsultasjonsmøtet om statsbudsjettet

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsskjema 1A Skatt og rammetilskudd Prognosen fra KS med utgangspunkt i forslag til kommuneproposisjonen 215 viser redusert inntekt på skatt og formue

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Drammen bykasses regnskap for 2011: 22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor Drammen bykassess

Detaljer