ÅRSMELDING FOR kommuner i Hedmark. 40 plasser. 20 plasser er reservert Oslo etter avtale, og 15 plasser etter avtale med Helse Øst.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING FOR 2007. 22 kommuner i Hedmark. 40 plasser. 20 plasser er reservert Oslo etter avtale, og 15 plasser etter avtale med Helse Øst."

Transkript

1 Årsmelding 2007

2 ÅRSMELDING FOR 2007 Eiere Størrelse 22 kommuner i Hedmark. 40 plasser. 20 plasser er reservert Oslo etter avtale, og 15 plasser etter avtale med Helse Øst. REPRESENTANTSKAPET. Ordfører Arne D. Øynes Varaordfører Roy Heine Olsen STYRET. Representant: Vararepresentant: Leder Frank Hugo Strype 1. Vara: Kine Skolbekken. Nestleder Odd Trond Moen 2. Vara: Liv Langberg 3. Vara: Odd Gude Dambuen Styremedlem Per O. Bukkemoen " Arnlaug Johnsen " Sondre Bråten Gerd Syversen " Wenche Teksum Kleven Lars Erik Wold " Berit Berger AVGANG OG TILGANG PÅ PERSONALE. Ingen har sluttet eller blitt ansatt ved institusjonen i løpet av Wenche Dalsveen Brotangen har fått utvidet sin stilling fra 60 til 100% med virkning fra og med Stein Arneberg går inn i 100% stilling fra samme dato etter å ha hatt redusert stilling i ANTALL STILLINGER. Fredheim har i ,5 stillinger fordelt på 26 ansatte. De ansatte har allsidig utdannelse og yrkesbakgrunn, og flere av de ansatte har over 20 års erfaring fra rusomsorgen. Institusjonen fyller dermed kravet om tverrfaglighet i behandlingen

3 PERSONALE: ANSATT: Styrer Morten Engebakken Adm.sekretær Karen Inger Sletten (50% stilling) Avdelingssykepleier Juliane Hemstad Økonomikonsulent Wenche Dalsveen Brotangen (60% stilling) Sosialsekretær Harald Nielsen - Grøn Sosialkonsulent Lars Erik Wold Sykepleier Linda Berntsen Hagelund Vernepleier Wenche Teksum Kleven Vernepleier Vidar Henrik Torneby Vedlikeholdsleder Jens Evenstad Miljøarbeider Sondre Bråten " Terje Nordby " Steinar Haugen " Arvid Petrud (96,5% stilling) " Anne Merete Koppang (91,9% stilling) Olav Strøm (82,3% stilling) Tove Engebakken (98,6% stilling) Stein Arneberg (80,3% stilling) Brede Berntsen (37% stilling) Birgit Renate Dekker (66,2% stilling) Kjøkkensjef Kåre Larsen Husøkonom Gerd Syversen Kokk Inger J. Hammersborg Assistent Ruth Irene Ophus Toftehagen (52,3% stilling) Randi Sandbakken Tilsynslege Tor Stuland (20% stilling) Vikar Roy Arne Engebakken, Tor Even Evensen, Anders Børkesveen, Liv Nordby - 3 -

4 STATISTISKE OPPLYSNINGER Antall arbeidsplasser for klienter. Parkanlegget/andre utearealer Vaskeri/tøyrom Kjøkken og renhold Vedlikehold Montering Pakking 3 stk. 2 stk. 6 stk. 5 stk. 15 stk. 3 stk. Gjennomsnittsalder. 44,7 år. Gjennomsnittsalder sammenlignet med tidligere år. 1984: 55,6 år. 1990: 52,9år. 1996: 47,3 år. 2002: 42,9 år. 1985: 56,4 år. 1991: 55,6år. 1997: 49,3 år. 2003: 42,6 år. 1986: 55,8 år. 1992: 51,6 år. 1998: 46,3 år. 2004: 42,7 år 1987: 55,8 år. 1993: 50,2 år. 1999: 45,5 år. 2005: 42,6 år 1988: 57,1 år 1994: 47,2 år. 2000: 44,9 år ,1 år 1989: 54,7 år 1995: 48,6 år 2001: 46,5 år ,7 år Vi ser at gjennomsnittsalderen har sunket jevnt i løpet av de siste 14 årene, etter å ha holdt seg noenlunde konstant i flere år på rad. Dette skyldes at Fredheim i dag har et annet klientell enn for noen år siden. De siste 5 årene har gjennomsnittsalderen holdt seg stabilt på litt over 40 år. Vi ser en liten oppgang i 2007, men om dette er en trend eller normal svingning er vanskelig å si noe bastant om. Alderssammensetning. < >

5 Alderssammensetning sammenlignet med tidligere år. 1993: 1995: 1997: 1999: 2001: 2003: 2004: 2005: 2006: 2007: < 20 år år år år år år år år år > 70 år Vi ser at størsteparten av klientene er i aldersgruppen år. Andelen under 40 år har økt betydelig de siste årene, mens andelen over 60 år er atskillig lavere enn for noen år siden. I 2007 har vi imidlertid hatt en økning i aldersgruppen år. Gjennomsnittlig beleggsprosent. 116,1 % Beleggsprosent sammenlignet med tidligere år. 120,00 % 115,00 % 110,00 % 105,00 % 100,00 % 95,00 % 90,00 % 85,00 % 1984: 1986: 1988: 1990: 1992: 1994: 1996: 1998: 2000:

6 Vi har i hele 2007 hatt full kapasitetsutnyttelse og vel så det. Ventelistene er lange, og presset på innleggelse er stort. Samlet hadde vi et gjennomsnitt på 46,4 klienter per døgn i år 2007 og dette skyldes ikke minst at vi i økende grad har gitt tilbud om parbehandling. Institusjonen har 10 leiligheter som er tilrettelagt for par. Antall innleggelser. 91 Antall innleggelser sammenlignet med tidligere år Vi ser at antall innleggelser har økt jevnt siden 1988,og var i 2005 det høyeste i institusjonens historie. De siste 8 årene har antall innleggelser vært stabilt på 4-5 pr. måned. I 2007 har vi hatt færre innleggelser, noe som skyldes en gledelig utvikling i at færre klienter avbryter oppholdet. Gjennomføring av opphold. Vedtak om utskrivning mot klientens vilje : 3 Vedtak om umiddelbar utskrivning som skyldes vold eller distribusjon : 6 Overført til annen institusjon eller fengsel : 3 Død : 0 Uteblivelse etter permisjoner : 2 Dro uten institusjonens anbefaling : 12 Gjennomført oppholdet som planlagt :

7 Gjennomføring sammenlignet med tidligere år. Utskrivingsgrunn: Mot klientens vilje 6% 3% Vold eller distribusjon av rusmidler 6% 6% Overført til andre 8% 3% Død 0% 0% Uteblivelse etter perm 13% 2% Uten institusjonens anbefaling 11% 13% Som planlagt 56% 73% Det er ført statistikk over gjennomføringsgrad bare i 2 år. Vi ser at det er en tydelig forbedring fra 2006 til Om vi regner med de som er overført til annen institusjon eller fengsel, er gjennomføringsprosenten for 2007 hele 73%. Dette er vi godt fornøyd med, da det også har en sammenheng med klientenes rusmestring. Kriminalitet Antall klienter Ingen dommer 1 dom 2 dommer Over 3 dommer Soning 12 ved Fredheim I 2007 sonet 14 av klientene dom ved institusjonen etter straffegjennomføringslovens 12. I tillegg har 2 klienter vært under tilsyn av friomsorgen. Sammenlignet med tidligere år. Antall Ingen 58% 43% 32% 22% 28% 32% 23% 18% 20% 19% 31% 33% 1 19% 22% 34% 35% 31% 12% 12% 15% 13% 6% 7% 10% 2 5% 13% 8% 15% 14% 12% 12% 14% 6% 6% 4% 2% Over 3 18% 22% 26% 28% 27% 44% 53% 53% 59% 62% 60% 55% 12 0% 0% 0% 0% 0% 4% 8% 7% 2% 7% 11% 14% - 7 -

8 Vi ser en tydelig vekst i kriminell atferd de siste 10 årene, men de 2 siste årene har det vært en liten nedgang. Flere av klientene som kommer til Fredheim har oppholdt seg mesteparten av sitt voksne liv i fengsel eller institusjon. Det er også stadig flere klienter som soner dom etter straffegjennomføringslovens 12. Lengde på innleggelse < 1 uke uke 1 mnd mndr mndr mndr mndr mndr > 2 år Innleggelsestid avtales individuelt, men kan i de fleste tilfeller variere fra 3 måneder til 2 år avhengig av den enkelte klients behov. I vår kontrakt med Helse Øst er det inngått avtale om behandling etter nivå 3 4, det vil si langtidsbehandling med varighet fra 3 24 måneder. Vi ser at stadig færre klienter blir liggende mer enn 2 år, og at de fleste har en behandlingstid som varer fra 3 til 11 måneder. Innlagt fra kommune. Hamar 2 Askim 2 Nesodden 1 Kongsvinger 2 Lørenskog 2 Sel 2 Tynset 1 Moss 1 Lesja 1 Gjøvik 3 Ringsaker 6 Bærum 4 Gran 1 Oslo 62 Asker 1 Vestre Toten 1 Rendalen 1 Vefsn 1 Fredrikstad 5 Stor-Elvdal 1 Det er verdt å merke seg at vi har hatt hele 62 innleggelser fra Oslo. 14 av disse er innlagt på Helse Øst-plass. Dette representerer hele 60 % av alle innleggelser, og Oslo er nå institusjonens største nedslagsfelt. Det er tegnet avtale med Helse Øst om 15 plasser og det er forhandlet fram en ny avtale med Oslo Kommune som innebærer avtale om 20 plasser fra og med av institusjonens plasser er dermed avtalefestet

9 Innleggelser sammenlignet med tidligere år Hamar Ringsaker Kongsvinger Elverum Stange Våler Gjøvik VestreToten Gran Sel Lillehammer Jevnaker Østre Toten Asker Oslo Bærum Lørenskog Moss Tynset Ullensaker 1 1 Askim 2 2 Sørum Stor-Elvdal Vestby Frogn 1 5 Lesja 1 1 Rendalen

10 Dominerende rusmiddel. 10 % 5 % 3 % 13 % Ikke misbruk siste 4 uker Alkohol 3 % Cannabis 18 % Opiater (heroin, morfin, metadon etc.) Vanedannende medikamenter(a og B- preparater) Sentralstimulerende midler(amfetamin o.l.) Rødsprit og løsemidler 48 % Sammenlignet med tidligere år. Rusmiddel: Ikke misbruk 6% 2% 3% 4% 4% 4% 3% 3% 2% 3% Alkohol 81% 73% 64% 47% 31% 25% 22% 15% 13% 13% Cannabis 0% 0% 0% 0% 3% 1% 6% 4% 2% 3% Opiater 4% 23% 31% 33% 36% 32% 27% 44% 47% 48% Medisiner 6% 2% 2% 7% 16% 25% 28% 25% 19% 18% Sentralst. 3% 0% 0% 2% 5% 9% 10% 6% 13% 10% Rødsprit o.l. 7% 5% 4% 4% 3% 5% 5% En ser en tydelig økning i klienter som foretrekker å ruse seg på narkotiske stoffer. Misbrukere som foretrekker narkotiske stoffer og vanedannende medisiner representerer 79% av klientene ved Fredheim, samtidig som gruppen alkoholikere blir stadig mindre. Andelen rene alkoholmisbrukere har aldri vært mindre enn de 2 siste årene. Andelen av klienter med alkoholproblemer ser ut til å stabilisere seg på ca 15%

11 Boligsituasjon ved innleggelse. Boligsituasjon: Antall: % av total: Egen bolig 6 7% Leiet bolig 31 34% Hospits/hotell 22 24% Fengsel 6 7% Institusjon 3 3% Vernet bolig/ettervern 3 3% Pårørende/venners bolig 2 2% Ikke bolig nå (uten fast bolig) 18 20% Sammenlignet med tidligere år. Bolig Egen bolig 20% 20% 18% 12% 18% 8% 9% 5% 5% 4% 7% Leiet 19% 28% 33% 31% 35% 51% 53% 41% 26% 33% 34% Hospits 3% 0% 0% 1% 1% 1% 6% 10% 25% 24% 24% Fengsel 0% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 2% 6% 7% 7% Institusjon 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 3% 6% 7% 3% Vernet 0% 0% 0% 0% 1% 2% 2% 6% 6% 8% 3% Pårørende 25% 20% 13% 20% 16% 12% 7% 7% 5% 3% 2% U.F.B. 31% 30% 32% 34% 27% 24% 21% 26% 21% 14% 20% Det er en økning av klienter som legges inn fra hospits, og dette skyldes at vi nå har atskillig flere klienter innlagt fra Oslo. Nesten halvparten av klientene som ble innlagt i 2007 har ikke bolig eller bor på hospits

12 Bor sammen med. 2 % 1 % 29 % Alene Partner/venn Partner + barn Foreldre 68 % Sammenlignet med tidligere år Alene 75% 61% 79% 71% 76% 77% 90% 85% 80% 72% 68% Partner 6% 20% 11% 11% 8% 13% 6% 10% 15% 26% 29% Partner/barn 1% 4% 3% 5% 3% 1% 0% 0% 0% 0% 1% Foreldre 18% 15% 7% 13% 13% 9% 4% 5% 5% 3% 2% Vi ser at boligstatus holder seg påfallende konstant over de siste årene, men det er en økning i antall klienter som har partner ved innleggelse. Dette har sammenheng med at institusjonen nå kan tilby hele 10 hybler som er tilrettelagt for parbehandling. 17 % 1 % Sivilstand. 48 % 3 % 28 % Enslig Gift Samboer/partner Separert Skilt Enke/enkemann 3 %

13 Sivilstand sammenlignet med tidligere år. Sivilstand Ugift 46% 51% 52% 53% 63% 67% 71% 69% 65% 48% Gift 3% 2% 2% 1% 3% 0% 2% 2% 0% 3% Samboer 15% 9% 10% 9% 9% 4% 7% 14% 25% 28% Separert 2% 2% 1% 2% 3% 5% 0% 0% 1% 3% Skilt 33% 35% 34% 33% 22% 24% 20% 15% 9% 15% Enke/enkem 1% 1% 1% 2% 0% 0% 0% 0% 1% 1% De 2 siste årene har vi hatt en forholdsvis sterk vekst i andel samboere. Dette skyldes at vi i større grad har muligheter for å tilby parbehandling ved institusjonen. Det var faktisk så mange som nesten hver tredje klient som hadde partner ved innleggelsen. 9 % 2 % Barn. 15 % 46 % Ingen barn 1 barn 2 barn 3 barn Over 3 barn 28 % Sammenlignet med tidligere år. Antall: Ingen 35% 43% 37% 32% 36% 32% 42% 43% 56% 52% 46% 1 barn 22% 25% 27% 34% 27% 34% 32% 33% 22% 22% 28% 2 barn 22% 16% 18% 20% 29% 28% 20% 19% 15% 17% 15% 3 barn 18% 11% 8% 11% 5% 5% 4% 3% 6% 8% 9% Over 3 3% 5% 5% 3% 3% 1% 2% 2% 1% 2% 2%

14 Vi ser at andelen klienter med mange barn har avtatt. I 1996 var det 22% som hadde 3 barn eller flere, mens det i fjor var sunket til 11%. Andelen barnløse klienter har også økt noe de siste årene selv om vi fikk en nedgang i fjor. Inntektsgrunnlag. 45 % 1 % 0 % 8 % Forsørget av andre Arbeidsinntekt Arbeidsledighetstrygd Sykepenger Attføring/rehabiliteringspenger Uføretrygd Sosialhjelp Alderstrygd 46 % Det er betegnende at ingen av de innlagte klientene har arbeidsinntekt. Hele 91% har uføretrygd/sosialhjelp på innleggelsestidspunktet. Sammenlignet med tidligere år. Viktigste inntektsgrlag: Forsørget av andre 1% 2% 1% 3% 1% 0% 1% 1% 0% 0% Arbeidsinntekt 3% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Arbeidsledighetstr. 3% 1% 0% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% Sykepenger 5% 3% 2% 2% 1% 1% 0% 1% 2% 0% Attføring 1% 3% 1% 5% 10% 15% 10% 10% 8% 8% Uføretrygd 58% 58% 56% 57% 53% 48% 50% 47% 42% 46% Sosialhjelp 25% 27% 37% 28% 33% 33% 38% 39% 47% 45% Alderstrygd 3% 4% 1% 4% 1% 2% 1% 2% 2% 1% Andelen klienter med sosialhjelp har økt mye de siste årene. Dette henger sammen med at klientene blir yngre og at det er vanskeligere å få uføretrygd

15 Metadon/Subutex, status ved innleggelse 10 % 31 % 10 % Har søkt: Innvilget og venter: Deltar: Deltatt tidligere: Deltar ikke 1 % 48 % Sammenlignet med tidligere år. Status: Har søkt: 3% 8% 13% 18% 21% 13% 5% 9% 10% Venter: 2% 5% 15% 17% 15% 14% 19% 10% 10% Deltar: 2% 11% 11% 15% 26% 29% 41% 52% 48% Deltatt: 0% 0% 1% 1% 1% 3% 2% 0% 1% Til sammen: 7% 24% 40% 51% 63% 59% 67% 71% 69% Institusjonen har hatt tilbud om Legemiddelassistert rehabilitering siden Det betyr at institusjonen etter hvert har bygget opp en god erfaring og kompetanse innen dette området. Opptrapping og stabilisering på metadon og subutex er en viktig del av institusjonens behandlingstilbud. 3/4 av klientene ved institusjonene er nå klienter i LAR - program

16 INSTITUSJONENS BEHANDLINGSOPPLEGG Legeservice: Våre sykepleiere har inngående samarbeid med klientenes fastlege og evt metadonlege. I tillegg har vi godt samarbeid med legene ved Nes legesenter, som ligger på Tingnes. Det er også ansatt ansvarlig tilsynslege for institusjonen. I akutte tilfelle benytter vi legevakten, samt diverse poliklinisk behandling ved sykehusene i Hamar, Gjøvik, Elverum og Lillehammer. Helsefaglig behandling: Vår avdelingssykepleier har det totale helsefaglige ansvaret for våre klienter. Sammen med 3 syke-/vernepleiere foretar helseavdelingen nedtrapping, opptrapping og stabilisering av klienter på metadon eller subutex. Det foregår et utstrakt samarbeid med den enkelte klients fastlege, LAR tiltak og DPS i tillegg til kontaktperson ved sosialtjenesten. Det inngås avtaler om ansvarsgruppemøter og alle klienter får tilbud om individuelle planer. Hjemmebesøk: Hver uke er det besøk på rommene og i leilighetene som klientene disponerer, for å sjekke om renhold og orden er i tråd med institusjonens målsetting. Vi hjelper også mange med etablering og avvikling av boforhold i hjemmekommunen. Institusjonen ordner alt det praktiske i forbindelse med flytting og reetablering i ny bolig. Gruppebehandling: Vi har ingen fast organisert gruppebehandling. Problemer som angår hele miljøet tar vi opp i det daglige fellesmøtet på formiddagen. Her gjennomgås alle avtaler og det tas opp forskjellige temaer som angår fellesskapet. Et gjennomgående tema er rusmestring og samhandling. Generelt: Fredheim er en institusjon for rusmiddelmisbrukere. Behandlingen retter seg i hovedsak mot en klientgruppe som har et langvarig misbruk av alkohol, vanedannende medisiner eller narkotiske stoffer. Fredheims virksomhetsidè tar utgangspunkt i den konsekvenspedagogiske tankegang med en humanistisk tilnærming til klientene. De fleste av klientene ved Fredheim har tidligere gått gjennom forskjellige former for behandling innen rusvernet. De har stort sett ikke lykkes i tidligere behandling, og behandlingstilbudet her på Fredheim må innrettes i forhold til dette. Ved Fredheim fokuseres det på de muligheter den enkelte klient kan utvikle ved sitt opphold ved institusjonen. Oppholdet tar sikte på opptrening ut fra de ressurser den enkelte har, gjennom mellommenneskelige forhold som skapes mellom klientene innbyrdes, og mellom klientene og behandlingspersonellet. Det fokuseres ikke på personens fortid i det daglige arbeidet, men når det er nødvendig eller ønskelig samtales det åpent og realistisk om de forhold som har vært, eller er, klientens problem og hvilke muligheter som finnes til habilitering eller rehabilitering

17 Det er et absolutt krav til klientene at miljøet ved institusjonen skal være rusfritt, selv om beruselse i seg selv ikke er utskrivelsesgrunn så lenge det ikke skjer på institusjonen. Brudd på disse bestemmelser blir møtt med undersøkelser og fjerning av rusmidler, deretter samtaler med kontaktperson og muntlige og skriftlige advarsler. Vedvarende rusing på institusjonen eller i nærmiljøet kan føre til utskrivning fra institusjonen. Voldshandlinger eller trusler om vold vil føre til umiddelbar utskrivning. Likeså distribusjon av rusmidler på institusjonen. Behandlingsmessig har Stiftelsen Fredheim 2 elementer i behandlingen som blir vesentlig vektlagt, helsefaglig oppfølging og opplæring i yrkesrelaterte aktiviteter. I løpet av de 2 siste årene er vår helsefaglige stab styrket og teller nå 4 hele stillinger. I tillegg er det opprettet stiling som 20% tilsynslege og flere stillinger som miljøarbeider. Vår bemanning er vesentlig styrket og vår faglige profil er utviklet i vesentlig grad. I løpet av året har vi foretatt opptrapping og/eller stabilisering av 63 klienter på metadon eller subutex. Vi får nå henven- Montering av Gaupen-Hengere delser fra hele østlandsområdet om å gi tilbud til klienter som enten skal trappes opp eller stabiliseres på riktig dose metadon/subutex. Vi ser at for mange klienter som er kvalifisert til slik behandling er det gunstig å foreta opptrapping her ved Fredheim. Fredheim har et godt og variert aktivitetstilbud. Vår ideologi er at arbeidet og aktiviseringen skal være meningsfylt, slik at den enkelte både opplever selvanerkjennelse ved godt utført arbeid og en godtgjøring for arbeidet. Den økonomiske avkastning som arbeidet gir går således til lønn, fornyelse og opprusting av institusjonen, slik at den hele tiden kan være en tidsmessig og god arbeidsplass, og gi muligheter til den behandling og opptrening som er vårt mål. Klientene gis således mulighet til å utføre nødvendige oppgaver i institusjonen, og for institusjonen. Dette motiverer til å ta ansvar for sin egen situasjon på en forpliktende måte

18 Aktivitetstilbudet blir stadig endret og utvidet slik at det er tilpasset vår klientgruppe. De statistiske opplysningene viser at en meget stor andel av klientene er ufaglærte og arbeidstilbudet må derfor innrettes etter det. Vi har imidlertid satset på å kvalifisere klienter til monteringsarbeid der førerkort på truck er en viktig del av dette. I 2007 har 11 klienter ved institusjonen gjennomført truckføreropplæring og har fått truckførerbevis. Dette fører til anerkjennelse og bidrar til et positivt selvbilde. Behandlingen er blitt skjerpet noe de siste 2 årene med sterkere fokus på rehabilitering der konsekvens for negativ/positiv atferd er godt kjent av klientene gjennom institusjonens regelverk. God rusmestring bidrar til vekst og bedre standard på bolig og personlig økonomi. Motsatt vil et fortsatt misbruk bidra til negativ utvikling og tap av privilegier. Det legges vekt på at klientene har en fri vilje og at alle valg vil få en konsekvens i positiv eller negativ retning. Behandlingen krever at klientene er motivert for en rusfri tilværelse. Institusjonen er døgnbemannet og gir også tilbud om soning etter Fengselslovens 12. Dette førte til at 13 klienter sonet dommer av forskjellig varighet her på Fredheim. Det er gunstig for klienter som slipper å avbryte oppholdet for å sone i fengselet. Stor konsentrasjon under montering av lysbjelker til Gaupen-Hengere

19 FRITIDSAKTIVITETER/VELFERD Vi har også i år gitt tilbud om 2 ukentlige turer til Ankerskogen Svømmehall, og dette er et særdeles godt tilbud til beboere som har behov for litt ekstra velvære i hverdagen. I tillegg har noen av klientene vært flittige brukere av treningsstudioet Nautilus på Ankerskogen, og dette ser ut til å være et godt tilbud for de mest aktive. Vi har også arrangert alpinturer til Hafjell og Sjusjøen med stort hell. Vi har også inngått avtale med Treningskompaniet i Brumunddal der klientene kan trene hver dag om de ønsker det. Ved alle fødselsdager arrangerer vi selskap med kaffe og bløtkake. Klienten Vi har arrangert flere turer til Sverige for å handle, og turer til bowling og gocart. Ishockey - og fotballkamper på Hamar er også attraktive tilbud, likeså kinobesøk. Bemanningen er blitt styrket på onsdagskveldene for å kunne arrangere faste velferdsturer til kino, bowling, gocart og lignende aktiviteter hver onsdag kveld. I løpet av året har vi også arrangert turneringer i biljard på institusjonen. Vi setter da opp premie for å gjøre aktiviteten mer interessant. I et kjellerlokale har vi installert diverse utstyr til biljard, og trening med vekter. Noen klienter har også kommet inn i en rutine med å gå turer i nærmiljøet. får en presang og en liten tale for dagen. Lions Club i Brumunddal har også i år husket oss med underholdning og julestjerner til alle klientene. Hyggekveld med CC Cowboys For de interesserte blir det lagt opp til besøk ved Nes bibliotek. Vi abonnerer på Aftenposten, Dagsavisen og 5 lokalaviser

20 for Hedmark og Oppland samt noen tidsskrifter. Vårt utmerkede parabolanlegg distribuerer 21 av de mest attraktive TV kanalene. Alle rom, hybler og leiligheter har eget TV og innlagt kontakt slik at den enkelte kan bestemme hva han selv ønsker å se. Vår internettkafè er pusset opp og det er nå 3 datamaskiner som fritt kan benyttes av klientene til å surfe på nettet. Denne er blitt flittig benyttet av enkelte klienter med interesse for data. Flere klienter deltar på datakurs ved voksenpedagogisk senter i Brumunddal. Julebord ble arrangert for klienter og ansatte og ble godt mottatt av alle. Juletrefesten ble også arrangert i tråd med tradisjonen for klienter, ansatte og deres barn. Vi har i løpet av året også arrangert 3 hygge/kulturaftener der Roy Lønhøiden og CC Cowboys bidro med fantastisk underholdning. I tillegg ble det arrangert utefest i forbindelse med åpning av det nye parkanlegget ved institusjonen. Flere lokale artister underholdt på denne På tur opp på Dovrefjell for å se moskus grillfesten. Dette ble også særdeles godt mottatt av de fleste klientene. Vi arrangerer bingo annenhver søndag på institusjonen, med pengepremier. Den er gratis og er blitt utrolig populær og samlende for miljøet blant klientene. Vi forsøker også å legge til rette for klientene som ikke klarer å følge det ordinære aktivitets-opplegget ved institusjonen. Ansatt med aktivitørbakgrunn arrangerer verksted med produksjon av kort, pynte-gjenstander, strikking og sukkertøy. For enkelte av klientene er dette særdeles populært

21 INSTITUSJONENS SAMARBEIDSPARTNERE Fredheim er en stiftelse der kommunene i Hedmark fylke står som andelseiere. Institusjonen har avtale med Helse Øst og Oslo Kommune. I enkelte tilfeller betaler kommunen til klienten for oppholdet i en periode. Etter rusreformen er helseforetakene blitt gode samarbeidspartnere og henviser klienter til oss. Alle henvisninger fra Helse Øst blir koordinert fra Aker Universitetssykehus, klinikk rus og avhengighet. Oslo kommune disponerte før plasser her ved Fredheim gjennom en avtale som ble inngått fra og med Nå har institusjonen undertegnet en ny kontrakt med Oslo Kommune om behandling av 8 klienter til, gjeldende fra og med I tillegg har institusjonen avtale med Helse Øst om behandling av 15 klienter, gjeldende fra og med Begge disse avtalene har bidratt til en vesentlig styrking av institusjonens bemanning og behandlingsprofil. Våre nye avtalepartnere har bidratt til å gjøre institusjonen til et bedre behandlingstilbud. Vi har noe samarbeid med rusmiddelavdelingen ved Sanderud. Det viktigste samarbeidet er nå i forhold til klienter som er inkludert i LAR. Laboratorietjenesten ved Sanderud er en særdeles nyttig samarbeidspartner for oss i forhold til analyse av urinprøver. For klienter som soner dom etter fengselslovens 12 er fengselet og Friomsorgen nødvendige og gode samarbeidspartnere. Etter innføring av rusreformen har vi ikke lenger noe utstrakt samarbeid med fylkeskommunene. Det er Oslo kommune og Helse Øst som nå er våre viktigste samarbeidspartnere. Institusjonen har imidlertid fremdeles 5 plasser som ikke er avtalefestet og som benyttes til kjøp av enkeltplasser fra Helse Øst, andre helseregioner og enkeltkommuner. SAMARBEID MED KOMMUNENE/HENVISENDE INSTANS Etter rusreformen er det de forskjellige helseforetak gjennom DPS og sosialmedisinske poliklinikker som i stor grad er henvisende instans. Privatpraktiserende leger kan også komme med henvendelser. For Oslo Kommune er det bydelens sosialkontor som foretar en henvisning som godkjennes av Rusmiddeletaten v/søi i Oslo. Kontakten med kommunene er høyst variabel og veldig avhengig av de ansatte ved det enkelte sosialkontor. Det synes som om samarbeidet er best med de kommuner som har øremerket stillinger til edruskapsarbeid. Det er også naturlig at vi har best samarbeid med de kommuner som ligger nærmest geografisk. For klienter som er innlagt fra Oslo er det etablert et godt samarbeid med flere av bydelskontorene. Rusmiddeletaten arrangerer samarbeidsmøter med henblikk på kvalitetssikring av behandlingen i de enkelte institusjoner. Det blir spennende å se hvordan rusreformen vil påvirke dette samarbeidet i tiden framover. Avtalen med Helse Øst vil stille krav til samarbeid på flere plan og vi må sørge for å forvalte denne kontrakten på en god måte slik at Helse Øst kan forbli en god og nyttig samarbeidspartner utover kontrakttiden. Aker Universitetssykehus har fått koordineringsansvaret for alle institusjonene i Helse Øst, og styrer deltar i møte minst 2 ganger årlig sammen med de øvrige institusjonslederne

22 STYRERS BERETNING 2007 har vært et nytt godt år for Stiftelsen Fredheim. Vi har hatt over fullt belegg hele året, og har gitt tilbud til 91 klienter i løpet av I tillegg har inntil 3 dagbrukere fått et godt og tilrettelagt tilbud her hos oss. Vi hadde en kapasitetsutnyttelse på 116,1% i fjor. Fullstendig rehabilitering av klienter er nå et uttalt mål for alle som blir innlagt, og vi har i løpet av året trappet opp og stabilisert 63 klienter på metadon/subutex. Det faglige tilbudet ved institusjonen er fortsatt under utvikling. Vi satser på å gi klientene et godt helsefaglig tilbud og opplæring i yrkesrelaterte aktiviteter. Behandlingen er forankret i den konsekvenspedagogiske tankegang og har en humanistisk tilnærming. Bemanningen er også i 2007 blitt styrket noe, til sammen 0,6 årsverk. Rusreformen med de krav som stilles i forhold til pasientrettigheter, dokumentasjon og individuell plan, øker presset på bemanning med helse- og sosialfaglig ansvar. Vi har imidlertid lykkes i å skape et godt team som samarbeider, og som gir klientene et godt grunnlag for å kunne leve et liv uten rusmidler. Selv om 2007 har vært et godt år, har det til tider vært slitsomt for de ansatte. Tilbudet til klientene blir stadig utviklet på alle plan. Det er også i 2007 gjennomført brukerundersøkelser 2 ganger, der klientene kan gi uttrykk for flere sider av oppholdet. Dette gir et godt grunnlag for å utvikle tilbudet videre i tråd med klientenes behov. Kravene til oppfølging av kontaktperson og miljøarbeider er ikke blitt mindre, og det er hyggelig å registrere at de ansatte er ansvarlige, og bestandig gjør sitt beste for å følge opp klientene. Monteringsavdelingen er særdeles viktig for aktivisering og opplæring. Det viser seg at dette arbeidet er godt tilpasset klientene og deres behov for aktiviteter. Arbeidslederne har klart å skape et godt miljø der trivsel og humør er stikkord i det daglige arbeidet. I 2007 har klientene ved Fredheim igjen produsert ca tilhengere for Gaupen Henger i tillegg til andre oppdrag. Dette samarbeidet gir til enhver tid arbeidsplasser for klientene her på Fredheim, og det bidrar til å gi en meningsfylt hverdag for de som ønsker å delta i arbeidet. Vi har også 2 trucker, slik at vi kan tilby opplæring og truckførerbevis til alle som ønsker det. Klienter som benytter seg av dette tilbudet øker sine muligheter for å få jobb på det åpne arbeidsmarkedet når de reiser fra Fredheim. Produksjonen har etter hvert fått en slik dimensjon at den har vokst noe over hodet på oss. Større etterspørsel og krav om økt produksjon har gjort det nødvendig å foreta noen endringer i samarbeidet med Gaupen Henger. Som et forsøk på å øke produksjonen har Gaupen Henger tatt tilbake en del av monteringsarbeidene mens Fredheim fortsatt skal foreta omfattende delproduksjon. Dette arbeidet er bedre tilpasset institusjonens kapasitet og klienter, og vi håper fortsatt at arbeidet for Gaupen Henger skal gi våre klienter 8 10 attraktive arbeidsplasser. For å kompensere noe for frafallet av arbeidsoppdrag fra Gaupen, er det startet forhandlinger med Arwi i Brumunddal om montering av innsatser i røykdetektorer. Dette arbeidet skal vi etter planen starte med i løpet av vinteren 2008, og om vi klarer å oppfylle de krav som stilles, kan dette arbeidet føre til 5-6 faste arbeidsplasser for våre klienter hele året. Det kan også bety at vi etter hvert kan få flere jobber fra dette firmaet. Våre inntekter i 2007 skriver seg fra avtale om kjøp av 15 plasser fra Helse Øst og 20 plasser fra Oslo Kommune samt produksjon av varer og tjenester. Det er gledelig å

23 registrere at avtalen med Oslo Kommune om å gi 20 klienter et tilbud her ved institusjonen har vært et positivt bidrag, både faglig og økonomisk. Det er hyggelig å registrere at Rusmiddeletaten i Oslo er en særdeles ryddig og profesjonell samarbeidspartner. Vi er glade for at Oslo ønsker å satse på oss gjennom kontraktfesting av 20 plasser. Oslo har sågar tegnet en midlertidig kontrakt om behandling av 3 klienter til i tillegg til de 20 plassene for Dette betyr at vi har behandlet 21,4 klienter i snitt fra Oslo Kommune. Avtalene med Helse Øst og Oslo Kommune er en bekreftelse på at Stiftelsen Fredheim gir et godt tilbud til klientene og er en honnør til alle som daglig har sitt arbeid her ved institusjonen. Avtalene har gitt oss muligheter til å styrke det faglige arbeidet ved institusjonen. Det er tilfredsstillende å se at institusjonen har blitt meget attraktiv og det er nå lange ventelister både fra Oslo Kommune og Helse Øst. I 2007 var det innlagt 62 klienter fra Oslo og dette er 68% av alle innleggelser. Behandlingsmessig har institusjonen gjennomgått en stor forvandling de siste 4 årene. Fra å være en ren omsorgsbasert institusjon der det ikke ble stilt krav til rehabilitering, er Stiftelsen Fredheim i dag en moderne behandlingsinstitusjon med en klar faglig profil der krav til rusfrihet er et absolutt mål. Institusjonens virksomhetsidè er finpusset, og er basert på konsekvenspedagogikk med en human tilnærming. Denne utviklingen har de ansatte stilt seg positive til, og det har etter styrers mening bidratt til å gjøre arbeidet vårt mer utfordrende og spennende selv om det kreves mer av oss alle. I 2007 har vi for fjerde år på rad et positivt driftsresultat. Overskuddet er på kr ,- og dette er det største overskuddet noensinne. Overskuddet skyldes økte inntekter fra våre avtalepartnere gjennom kjøp av enkeltplasser utover de avtalefestede plassene. Styrer mener at vi kan se lyst på framtiden selv om de inngåtte avtaler er tidsbegrensede og vil bli reforhandlet i Helse Sør-Øst har utlyst en ny anbudskonkurranse som institusjonen har deltatt i gjennom å gi et nytt tilbud på 20 plasser. Det vil ikke bli avgjort før i mars 2008 om vi blir kvalifisert og kan tegne ny kontrakt med Helse Sør-Øst. Likviditeten er fortsatt god og det er foretatt flere investeringer i bygninger og anlegg. I 2007 har vi investert i bygninger og anlegg for 1,6 mill. kr. De største investeringer er foretatt i restaurering av resepsjon og dagligstue i hovedbygningen. Fjorårets overskudd er i sin helhet avsatt til utbygging/restaurering av badebygningen som aktivitetsbygg. Langsiktig gjeld er redusert med ca kr ,- i løpet av året og er pr kr. 10,02 mill. Dette utgjør 46% av våre driftsinntekter. Det er i løpet av året investert i bygninger og anlegg med kr ,- samt kr ,- i ordinært vedlikehold. Det betyr at vi samlet i løpet av fjoråret investerte over 1,6 mill. kr. i bygninger og anlegg. Jeg vil nok en gang takke ansatte og klienter for et godt og inspirerende arbeidsår. Innsatsen har vært upåklagelig gjennom hele året i alle avdelinger, og de ansatte gjør bestandig sitt beste for å skape gode forhold for klientene. Arbeidsmiljøet for de ansatte synes godt ivaretatt da sykefraværet er på et akseptabelt nivå. Det totale fravær i 2007 har vært 3,2 %, noe som er svært gledelig. Det er i løpet av året gjennomført 2 arbeidsplassundersøkelser som underbygger og dokumenterer det gode arbeidsmiljøet. Det har ikke vært meldt om ulykker som har ført til sykefravær i løpet av

24 TILSYNSRAPPORT

25 RESULTATREGNSKAP

26 BALANSE

27 BALANSE

28 - 28 -

29 - 29 -

30 - 30 -

31 - 31 -

32 - 32 -

33 BUDSJETTFORSLAG 2009 Budsjett 2009 Godkjent budsjett 2008 Regnskap 07 Godtgjørelse til styret: Faste regulative stillinger: Uniformgodtgjørelse: Søn-,Helge-,nattillegg: Vikarer og overtid: Trygd og pensjoner: SUM LØNNSKOSTNADER: Utstyr: Større anskaffelse av utstyr: Vedlikehold: Ominnredning og større vedl.hold: SUM UTSTYR OG VEDL.HOLD: Kontorrekvisita og trykksaker: Telefon: Porto: Revisjon: Databehandling: Diverse kontorutgifter: SUM KONTORUTGIFTER: Brensel og lys: Husleie, avgifter og forsikringer: Transportutgifter: Matvarer: Medisiner: Andre forbruksvarer: Vedlikehold av utstyr: Spesielle utgifter beboere: Øvrige driftsutgifter: SUM ANDRE DRIFTSUTGIFTER: Betalte renter og avdrag: SUM KAPITALUTGIFTER: Verdi av kost, husleie: Avgiftsfrie salgsinntekter: Avgiftspliktige salgsinntekter: SUM SALGS OG LEIEINNT Refunderte sykepenger: Helse Øst Helse Øst, kjøp av enkeltplasser Klientbetaling, Oslo Klientbetaling, Øvrige kommuner Renteinntekter: SUM OVERFØRINGER: Avskrivninger: OVERSKUDD/UNDERSKUDD:

34 KOMMENTARER TIL BUDSJETTFORSLAG 2009 GODTGJØRELSE TIL STYRET. Regnskap 2007: kr ,- Budsjett 2008: kr ,- Budsjettforslag 2009: kr ,- EKSTRAHJELP OG OVERTID. Vi har avholdt 6 styremøter i 2007, og regner med den samme møtefrekvensen i Møtegodtgjørelsen er fastsatt til kr. 700,- per. møte i 2008 og honorar til styrets leder er kr ,- pr år. Budsjettforslag 2008: kr ,- FASTE REGULATIVE STILLINGER. Regnskap 2007: kr ,- Budsjett 2008: kr ,- Regnskap 2007: kr ,- Budsjett 2008: kr ,- Vi forsøker å begrense bruk av overtid. Sykefraværet er heller ikke noe stort problem. Med flere ansatte har behovet for vikarer selvfølgelig økt, ikke minst i forhold til avvikling av ferie. Budsjettforslag 2009: kr ,- TRYGD OG PENSJON. Fredheim har 22,9 årsverk per fordelt på 26 ansatte. Stilling som økonomikonsulent ble utvidet til 100% I forslag til budsjett er det lagt inn styrking av bemanning i forhold til å øke stillingsbrøken for enkelte miljøarbeiderstillinger. Det er tatt høyde for ordinær lønnsvekst. En eventuell utvidet avtale med Helse Sør-Øst vil kunne gi rom for oppretting av flere fagstillinger.. Budsjettforslag 2009: kr ,- UNIFORMGODTGJØRELSE. Regnskap 2007: kr ,- Budsjett 2008: kr ,- Vi regner med at satsen for uniformgodtgjørelse vil bli uforandret neste år, men er økt noe i 2008 i forhold til utvidelsen av personalet. Regnskap 2007: kr ,- Budsjett 2008: kr ,- Utgift til pensjonsforsikring utgjør hele 16,9% av pensjonsgrunnlaget, som er regulativ lønn. Arbeidsgiveravgift til folketrygden beregnes av alle lønnsposter. Vi går ut fra beregningsgrunnlaget i 2008, som er på 14,1%. Den ekstra reguleringspremien i KLP forventes fortsatt å være høy også i årene som kommer. Pensjonsutgifter er i ferd med å bli en betydelig utgift for institusjonen og begrenser muligheten til å styrke bemanningen i framtiden. I 2007 fikk vi imidlertid tilbakebetalt noe på grunn av en feilberegning av deltidsansatte, samt at avkastning i KLP førte til en større tilbakeføring enn antatt. Budsjettforslag 2009: kr ,- UTSTYR. Budsjettforslag 2009: kr ,- T - TRINNS TILLEGG. Regnskap 2007: kr ,- Budsjett 2008: kr ,- Dette er utgifter til dekning av ubekvem arbeidstid på helg, helligdager og kvelder. Vi regner med at satsene vil holde seg uendret. Regnskap 2007: kr ,- Budsjett 2008: kr ,- Inventaret ved institusjonen er utsatt for større påkjenninger enn i en vanlig husholdning. Dette gjelder spesielt i forhold til inventaret på rommene. Vi satser på en forholdsvis høy standard da dette er viktig for trivselen

35 Budsjettforslag 2009: kr ,- STØRRE ANSKAFFELSE AV UTSTYR. Regnskap 2007: kr ,- Budsjett 2008: kr ,- Utstyr og møbler blir fornyet etter hvert som det blir utslitt. Det er viktig å unngå forfall. Vi har planer om å modernisere spisesalen i hovedbygningen i løpet av Dette vil medføre behov for noe ekstra møbler/utstyr. Budsjettforslag 2009: kr ,- VEDLIKEHOLD. Regnskap 2007: kr ,- Budsjett 2008: kr ,- Bygningsmassen er av varierende alder og kvalitet, og vi må hele tiden passe på slik at den ikke forfaller. Bygningsmassen er forsikret for 56 mill. kr. og representerer en betydelig verdi som det er viktig å ta vare på. Eventuelle overskudd benyttes til vedlikehold av bygninger og anlegg. Budsjettforslag 2009: kr ,- OMINNREDNING OG STØRRE VEDLIKEHOLDSARBEIDER. Regnskap 2007: kr ,- Budsjett 2008: kr ,- Jeg viser her til tekst under vedlikehold. Budsjettforslag 2009 kr ,- KONTORUTGIFTER. Regnskap 2007: kr ,- Budsjett 2008: kr ,- De vesentligste postene er telefon, datautgifter og revisjonsutgifter. Utviklingen på dataområdet går veldig raskt, og vi er derfor nødt til å investere i nytt utstyr stadig vekk. Vi har imidlertid foretatt en del tiltak til besparelser på disse postene. Det gjelder i særlig grad porto, trykking og rekvisita. Budsjettforslag 2009: kr ,- BRENSEL, LYS OG ELEKTRISK ENERGI. Regnskap 2007: kr ,- Budsjett 2008: kr ,- Prisen på energi varierer en del fra år til år, og i 2007 var den lav til å begynne med, men økte en del utover høsten. Det må nok regnes med en fortsatt høy pris på energi også i framtiden. Vårt varmepumpeanlegg vil spare oss for energiutgifter i framtiden slik at vi ikke regner med noen stor økning i utgiftene til tross for flere bygninger og større aktivitet. Budsjettforslag 2009: kr ,- HUSLEIE, AVGIFTER OG FORSIKRINGER. Regnskap 2007: kr ,- Budsjett 2008: kr ,- Denne posten gjelder vann-, kloakk- og renovasjonsavgift, samt forsikring av bygninger og anlegg. Bygningsmassen er fullverdiforsikret for 56,1 mill. kr. Vi sparte noe ved å gjennomgå vår forsikringsavtale i løpet av 2007, men vi har betalt for mye i vann- og kloakkavgift til Ringsaker Kommune på grunn av en lekkasje i en gammel kran. Dette førte til at vi hadde altfor stor forbruk av vann hele året. Budsjettforslag 2009: kr ,- SKYSSGODTGJØRING, TRANSPORTUTGIFTER. Regnskap 2007: kr ,- Budsjett 2008: kr ,- Vi har 4 institusjonsbiler som samlet går ca km per år. I 2008 er det vedtatt å kjøpe en bil til for å spare noe på bruk av privatbil. Denne posten vil variere fra år til år

36 etter transportbehov, reparasjonsutgifter og drivstoffpriser. Budsjettforslag 2009: kr ,- MATVARER. Regnskap 2007: kr ,- Budsjett 2008: kr ,- Det er ikke lett å budsjettere nøyaktig på denne posten. Vi har stadig overbelegg som fører til større utgifter på matbudsjettet enn vi har budsjettert med. Utgiftene var høye i 2007 med bakgrunn i et stort overbelegg. I 2009 har vi lagt oss på et kostøre på kr. 54,64 per klient per døgn. Budsjettforslag 2009: kr ,- MEDISINSKE FORBRUKSVARER. Regnskap 2007: kr ,- Budsjett 2008: kr ,- Medisiner er dyre, og vi regner med en viss økning. Mange klienter er kronisk syke, og trenger daglig medisiner. Utgifter til medisinsk utstyr er også blitt en stor utgift da flere klienter har behov for omfattende sårbehandling i lang tid. Dette behovet vil nok også holde seg i framtiden. Utgiftene i 2007 var ekstra høye med bakgrunn i et stort overbelegg. Budsjettforslag 2009: kr ,- ANDRE FORBRUKSVARER. Regnskap 2007: kr ,- Budsjett 2008: kr ,- Vi må hele tiden fornye tekstiler, arbeidstøy og sengeutstyr til klientene. Nesten 75% av klientene står i arbeid i institusjonens tjeneste og vi mener at de har krav på skikkelig arbeidstøy. Også kjøkkenet trenger stadig fornyelser i utstyret. Denne posten varierer en del fra år til år, og blir også påvirket av beleggsituasjonen. Budsjettforslag 2009: kr ,- VEDLIKEHOLD AV UTSTYR. Regnskap 2007: kr ,- Budsjett 2008: kr ,- Denne posten varierer også noe fra år til år. Vi forsøker å holde en god standard på utstyret vårt. Budsjettforslag 2009: kr ,- SPESIELLE KLIENTUTGIFTER. Regnskap 2007: kr ,- Budsjett 2008: kr ,- Denne posten inneholder arbeidsoppmuntring. Klientene får betalt for det arbeidet de utfører i institusjonens tjeneste. Denne posten har også sammenheng med aktivitetsnivået i arbeidsgruppene. Høyere aktivitet fører til høyere lønnsutbetalinger til klientene. Utgifter til tannlege, lege og spesialistbehandling blir også ført på disse postene. Disse utgiftene har økt mye i løpet av den siste tiden, da vi i større grad legger vekt på velferd og tilbud på fritiden. Budsjettforslag 2009: kr ,- ØVRIGE DRIFTSUTGIFTER. Regnskap 2007: kr ,- Budsjett 2008: kr ,- Her har vi hatt en betydelig vekst i utgiftene den siste tiden. Dette skyldes flere ansatte og krav om faglig utvikling gjennom konferanser, kurs og skolegang. Krav om tilbakebetaling av momskompensasjon fra Oslo Kommune blir også ført på denne posten. For 2009 setter vi opp: Monteringsverkstedet: kr ,- Gartneri og parkanlegg: kr ,- Kurs, velferd, repr. Kr ,- Øvrige driftsutg., momsref: kr ,

37 Budsjettforslag 2009 kr ,- BETALTE RENTER. Regnskap 2007: kr ,- Budsjett 2008: kr ,- Vi har pr en samlet langsiktig gjeld på kr ,- fordelt på 4 lån: Lån i Statens Husbank på ,-, lån i KLP på ,- og 2 lån i Sparebanken Hedmark på henholdsvis kr ,- og kr ,-. Institusjonen har fortsatt en forholdsvis høy gjeldsbelastning. Renten er for tiden økende, men fortsatt å håndtere. Budsjettforslag 2009: kr ,- SALGS- OG LEIEINNTEKTER Regnskap 2007: kr ,- Budsjett 2008: kr ,- Dette er stort sett inntekter for salg av måltider. Budsjettforslag 2009: kr ,- AVGIFTSPLIKTIGE SALGS- INNTEKTER. Regnskap 2007: kr ,- Budsjett 2008: kr ,- Dette er stort sett inntekter fra produksjon av tilhengere for Gaupen Henger AS, og vi forventer et lavere nivå i 2008 enn tidligere. På grunn av endring i produksjonen vil vi fra og med 2008 bare produsere deler til Gaupen. Håpet er at produksjonen vil øke noe, og at vi får frigitt ressurser til annen produksjon. Budsjettforslag 2009: kr ,- OVERFØRT FRA TRYGDEN. Regnskap 2007: kr ,- Budsjett 2008: kr ,- Denne posten er vanskelig å beregne, da sykefraværet er vanskelig å forutsi. Refusjon av sykepenger vil derfor variere noe fra år til år. I 2007 var det totale sykefraværet 2,3%. Budsjettforslag 2009: kr ,- AVTALE HELSE ØST. Regnskap 2007: kr ,- Budsjett 2008: kr ,- Institusjonen har avtale med Helse Sør-Øst om behandling av 15 klienter. Avtalen skulle i utgangspunktet gjelde til , men er blitt forlenget uten nye forhandlinger eller anbud til Satsene er dermed bare blitt justert i forhold til gjeldende lønns- og prisvekst. Det er utlyst en anbudskonkurranse og Stiftelsen Fredheim har gitt et nytt tilbud på 20 plasser. Budsjettforslaget for 2009 er dermed høyst usikkert. Budsjettforslag 2009: kr ,- HELSE ØST, KJØP AV ENKELT- PLASSER. Regnskap 2007: kr ,- Budsjett 2008: kr ,- På grunn av at klientene har fått pasientrettigheter med frist for behandling, har Helse Sør-Øst eller andre helseforetak kjøpt enkeltplasser utover de 15 avtalefestede plassene. Dette skyldes også mangel på behandlingsplasser og stort press på tjenestene. Vi regner med at dette vil vedvare i 2009, og det er derfor budsjettert med salg av slike tjenester fortsatt. Budsjettforslag 2009: kr ,- KLIENTBETALING, OSLO KOMMUNE. Regnskap 2007: kr ,- Budsjett 2008: kr ,- Avtalene med Oslo Kommune teller nå til sammen 20 plasser. Avtalen som ble inngått i 2003 gjelder til og med , men vi

38 håper at denne blir forlenget utover denne datoen. Budsjettforslag 2009: kr ,- KLIENTBETALING, ØVRIGE KOMMUNER. Regnskap 2007: kr ,- Budsjett 2008: kr ,- Klientbetalingen er for 2008 kr ,- pr. klient pr. måned. For 2009 vil det bli nødvendig med en økning for å kompensere for lønns- og prisveksten. For å opprettholde aktivitetsnivået må klientbetaling økes til kr ,- i år På grunn av våre avtaler er antall plasser for salg til andre kommuner redusert i vesentlig grad. Budsjettforslag 2009: kr ,- RENTEINNTEKTER. Regnskap 2007: kr ,- Budsjett 2008: kr ,- Dette er renter av vår brukskonto, skattekonto og sparekonto. Vi regner med at rentenivået vil holde seg. Budsjettforslag 2009: kr ,- AVSKRIVNINGER. Regnskap 2007: kr ,- Budsjett 2008: kr ,- På grunn av store investeringer i bygninger og anlegg vil denne posten fortsatt representere en stor andel av våre utgifter. Budsjettforslag 2009: kr ,- LANGSIKTIG GJELD Hybelbygg Akt. bygg Terapibygg Husbanken Verksted Paviljong Samlet Institusjonens langsiktige gjeld utgjør 45,0% av våre budsjetterte inntekter i 2008, noe som kan sies å være i meste laget. Institusjonen har imidlertid ikke noe valg om vi vil henge med i konkurransen, og tilby klientene et tilbud som er relevant for dagens samfunn. Gjelden vil derfor være stabil utover i perioden og det er planlagt nye låneopptak i 2009 på 2 mill.kr. og 2012 på 6 mill. kr

39 INVESTERINGSBEHOV Buss Personbil Personbil Personbil Varebil Truck Aktivitetsbygg Rehab. Hovedbygg Rehab.verksted Leiligheter Park/gårdsplass Ny paviljong I løpet av 2007 ble det investert i uteanlegget med kr ,- og kr ,- i ny resepsjon /dagligstue i hovedbygningen. Noe av investeringene er rent vedlikeholdsarbeid slik som resepsjon og dagligstue. For 2008 vil vi starte arbeidene med aktivitetsbygget og det er overført kr ,- fra 2007 til dette arbeidet, slik at vi har kr ,- til rådighet for dette arbeidet i Det vil også bli investert i 2 nye biler for klienttransport i Det er også avsatt kr ,- til rehabilitering av kontor i hovedbygningens 2 etasje. ÅRLIGE AVSKRIVNINGER Minibuss Truck Traktor Varebil Personbil Personbil Personbil Eiendommen Driftsbygning Terapibygg Kjøkken Hybelbygg Verksted Rehab.H.bygn Varmep. Anl Redsk.hus Rest. Pav Ny paviljong Leiligheter Parkanlegg Akt.bygg Sum avskr

Årsmelding 2006. PDF laget med uregistrert versjon av pdffactory Pro www.westsoft.no

Årsmelding 2006. PDF laget med uregistrert versjon av pdffactory Pro www.westsoft.no Årsmelding 2006 ÅRSMELDING FOR 2006 Eiere Størrelse : 22 kommuner i Hedmark. : 40 plasser. 20 plasser er reservert Oslo etter avtale, og 15 plasser etter avtale med Helse Øst. REPRESENTANTSKAPET. Ordfører

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2005. 22 kommuner i Hedmark. 40 plasser. 12 plasser er reservert Oslo etter avtale, og 15 plasser etter avtale med Helse Øst.

ÅRSMELDING FOR 2005. 22 kommuner i Hedmark. 40 plasser. 12 plasser er reservert Oslo etter avtale, og 15 plasser etter avtale med Helse Øst. Årsmelding 2005 ÅRSMELDING FOR 2005 Eiere: Størrelse: 22 kommuner i Hedmark. 40 plasser. 12 plasser er reservert Oslo etter avtale, og 15 plasser etter avtale med Helse Øst. REPRESENTANTSKAPET Ordfører

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Oversikt over eiere /personalet... 3. Statistiske opplysninger... 5. Institusjonens behandlingsopplegg...

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Oversikt over eiere /personalet... 3. Statistiske opplysninger... 5. Institusjonens behandlingsopplegg... Årsmelding 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Oversikt over eiere /personalet... 3 Statistiske opplysninger... 5 Institusjonens behandlingsopplegg... 17 Fritidsaktiviteter... 19 Institusjonens samarbeidspartnere...

Detaljer

Årsmelding 2009 - 1 -

Årsmelding 2009 - 1 - Årsmelding 2009-1 - INNHOLDSFORTEGNELSE Side Oversikt over eiere /personalet... 3 Statistiske opplysninger... 5 Institusjonens behandlingsopplegg... 17 Fritidsaktiviteter... 19 Institusjonens samarbeidspartnere...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Oversikt over eiere /personalet... 3. Statistiske opplysninger... 5. Institusjonens behandlingsopplegg...

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Oversikt over eiere /personalet... 3. Statistiske opplysninger... 5. Institusjonens behandlingsopplegg... Årsmelding 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Oversikt over eiere /personalet... 3 Statistiske opplysninger... 5 Institusjonens behandlingsopplegg... 17 Fritidsaktiviteter... 19 Institusjonens samarbeidspartnere...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Oversikt over eiere /personalet... 3. Statistiske opplysninger... 5. Institusjonens behandlingsopplegg...

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Oversikt over eiere /personalet... 3. Statistiske opplysninger... 5. Institusjonens behandlingsopplegg... Årsmelding 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Oversikt over eiere /personalet... 3 Statistiske opplysninger... 5 Institusjonens behandlingsopplegg... 17 Fritidsaktiviteter... 19 Institusjonens samarbeidspartnere...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Side Oversikt over eiere /personalet... 3

INNHOLDSFORTEGNELSE Side Oversikt over eiere /personalet... 3 Årsmelding 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Oversikt over eiere /personalet... 3 Statistiske opplysninger... 5 Institusjonens behandlingsopplegg... 17 Fritidsaktiviteter... 19 Institusjonens samarbeidspartnere...

Detaljer

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Stiftelsen Fredheim. Helse Sør-Øst RHF

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Stiftelsen Fredheim. Helse Sør-Øst RHF VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) Gjeldende for perioden 01.01.15-31.12 15 Samlet kontraktsum: til avtale mellom Stiftelsen Fredheim og Helse Sør-Øst RHF Godtgjørelsen beregnes ut fra 100 % dekning

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Oversikt over eiere /personalet... 3. Statistiske opplysninger... 5. Institusjonens behandlingsopplegg... 17

INNHOLDSFORTEGNELSE. Oversikt over eiere /personalet... 3. Statistiske opplysninger... 5. Institusjonens behandlingsopplegg... 17 Årsmelding 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Oversikt over eiere /personalet... 3 Statistiske opplysninger... 5 Institusjonens behandlingsopplegg... 17 Fritidsaktiviteter... 19 Institusjonens samarbeidspartnere...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Oversikt over eiere /personalet Statistiske opplysninger Institusjonens behandlingsopplegg... 17

INNHOLDSFORTEGNELSE. Oversikt over eiere /personalet Statistiske opplysninger Institusjonens behandlingsopplegg... 17 Årsmelding 2017 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Oversikt over eiere /personalet... 3 Statistiske opplysninger... 5 Institusjonens behandlingsopplegg... 17 Fritidsaktiviteter... 20 Institusjonens samarbeidspartnere...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Oversikt over eiere /personalet Statistiske opplysninger Institusjonens behandlingsopplegg... 17

INNHOLDSFORTEGNELSE. Oversikt over eiere /personalet Statistiske opplysninger Institusjonens behandlingsopplegg... 17 Årsmelding 2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Oversikt over eiere /personalet... 3 Statistiske opplysninger... 5 Institusjonens behandlingsopplegg... 17 Fritidsaktiviteter... 20 Institusjonens samarbeidspartnere...

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

REHABILITERINGSSEKSJONEN

REHABILITERINGSSEKSJONEN REHABILITERINGSSEKSJONEN REHABILITERINGSSEKSJONENS AVDELINGER OG TILTAK Helseavdeling- LARIS og Helsestasjon LAR avd. LAR-koordinatortjenesten HUSET Miljøarbeidertjeneste -avd M98 LØA Sysselsetting Lagård

Detaljer

Økonomirapport nr Helse Nord

Økonomirapport nr Helse Nord Økonomirapport nr. 10-2008 Helse Nord Økonomi Resultat i oktober Oktober Akkumulert per Oktober Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Basisramme

Detaljer

Årsrapport 2013. Tannhelse. Tannhelse

Årsrapport 2013. Tannhelse. Tannhelse Årsrapport 2013 58 59 Årsrapport 2013 58 59 tjenesten driver helsefremmende og forebyggende arbeid og gir gratis tannbehandling til prioriterte grupper, som unge, eldre og rusmiddelmisbrukere. Vår hovedoppgave

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 19.6.2009 200900008-47 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark Hedmark Årsberetning 2009 Hedmark Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Sekretær og nettansvarlig: Kasserer: Styremedlem: Varamedlem: Valgkomite: Revisor: Anne Glorvigen Hanstad Mari Morønning

Detaljer

Prosjektbeskrivelse, rusfri møteplass i Bodø

Prosjektbeskrivelse, rusfri møteplass i Bodø I samarbeid med Prosjektbeskrivelse, rusfri møteplass i Bodø Nettverkstilbud til tidligere rusavhengige, mennesker med psykiske problemer, og andre vanskeligstilte V. Hårvik og C. G. Eliassen MARBORG Innledning...

Detaljer

Velkommen til Utredningsseksjon for Unge. - en åpen spesialavdeling for unge voksne

Velkommen til Utredningsseksjon for Unge. - en åpen spesialavdeling for unge voksne Velkommen til Utredningsseksjon for Unge - en åpen spesialavdeling for unge voksne Informasjon om USU Om seksjonen Seksjonen gir et utrednings- og behandlingstilbud tilrettelagt unge voksne fra 18 til

Detaljer

2008 Årsberetning for Epilepsiforeningen i Hedmark

2008 Årsberetning for Epilepsiforeningen i Hedmark Hedmark 2008 Årsberetning for Hedmark Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Sekretær og nettansvarlig: Kasserer: 1.varamedlem: 2.varamedlem: Valgkomite: Revisor: Anne Glorvigen Hanstad

Detaljer

PASIENTFORLØP - GRAVID INNLAGT MOT EGET SAMTYKKE

PASIENTFORLØP - GRAVID INNLAGT MOT EGET SAMTYKKE PASIENTFORLØP - GRAVID INNLAGT MOT EGET SAMTYKKE Marit Kristiansen, spesialsosionom, Avdeling for gravide og småbarnsfamilier, Lade BehandlingsSenter Blå Kors Fra første henvendelse - til vedtak etter

Detaljer

Epilepsiforeningen i Hedmark

Epilepsiforeningen i Hedmark ÅRSMELDING FOR EPILEPSIFORENINGEN I HEDMARK mars 2007 - mars 2008 Styret i Hedmark har dette arbeidsåret bestått av følgende personer: leder: kasserer: styremedlem: varamedlem: varamedlem: Odd Roar Klunderud

Detaljer

Ambulansetjenesten seksjon Gjøvik

Ambulansetjenesten seksjon Gjøvik Ambulansetjenesten seksjon Gjøvik Ambulanseavdelingen Ambulansetjenesten i Sykehuset Innlandet HF er en av landets største tjenester. Ambulansetjenesten består i dag av 5 ambulanser, 25 stasjonert i Hedmark

Detaljer

LAR konferanse 2014. 17. Oktober Spesial sykepleier Jørn Thomas Moksness

LAR konferanse 2014. 17. Oktober Spesial sykepleier Jørn Thomas Moksness 1. Gjennomgang av pasient populasjon 1998-2009 2. Regionale forskjeller? Hva er spesielt med Vest Agder 3. Erfaringer som er gjort av planlagte utskrivelser i LAR Gjennomgangen Artikkel publisert tidsskriftet

Detaljer

INFORMASJON. til FORELDRE MED BARN på INTENSIVAVSNITTET. Haukeland Universitetssykehus

INFORMASJON. til FORELDRE MED BARN på INTENSIVAVSNITTET. Haukeland Universitetssykehus INFORMASJON til FORELDRE MED BARN på INTENSIVAVSNITTET Haukeland Universitetssykehus Denne brosjyren inneholder en del informasjon om avdelingen vår. Den er kun ment som et hjelpemiddel og er ingen erstatning

Detaljer

Økonomirapport Helse Nord Foretaksgruppen

Økonomirapport Helse Nord Foretaksgruppen Økonomirapport 8-2008 Helse Nord Foretaksgruppen Denne økonomirapporten er basert på innleverte regnskap, innrapportert aktivitet, bemanning og sykefravær. Siden det er tertialrapportering i slutten av

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

Budsjettet for 2015 er satt opp på bakgrunn av utviklingen så langt i år og forventet trafikk i 2015.

Budsjettet for 2015 er satt opp på bakgrunn av utviklingen så langt i år og forventet trafikk i 2015. Havnestyresak nr.: 09/2014 Vardø havnestyre : Bystyresak nr.: Vardø Bystyre : Sakbeh.: IEE VARDØ HAVN KF. - BUDSJETT 2015. INNSTILLING: " Fremlagte forslag for Vardø havn KF. til budsjett 2015 godkjennes.

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG Tid: Skjærtorsdag 24. mars 2016 KL. 10:00. Sted: Hellebekk turistseter AGENDA 1. Godkjenning av innkalling og valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.

Detaljer

Styremøte 3. desember 2015

Styremøte 3. desember 2015 Styremøte 3. desember Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 24.11. Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS) kaller inn til

Detaljer

Det norske velferdssamfunnet

Det norske velferdssamfunnet Det norske velferdssamfunnet 1 Velferdssamfunnet En velferdsstat eller et velferdssamfunn, er en betegnelse på en stat som yter sine borgere en rekke grunnleggende goder. Støtte til utdannelse, trygder

Detaljer

Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik

Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik En enhet i utvikling Hvordan er vi bygd opp, hvordan jobber vi og hvilke utfordringer har vi? Koordinator Knut Anders Brevig Akuttnettverket, Holmen 07.04.14 Avdelingssjef

Detaljer

Bastøy fengsel, Rusmestringsenheten Informasjon/søknad

Bastøy fengsel, Rusmestringsenheten Informasjon/søknad Kriminalomsorgen Bastøy fengsel Deres ref: Vår ref: Dato: 13.07.2010 Bastøy fengsel, Rusmestringsenheten Informasjon/søknad RUSMESTRINGSENHETEN ER ET SONINGSTILBUD TIL INNSATTE PÅ DOM SOM HAR ET RUSPROBLEM,

Detaljer

Havnestyre sak : 06/2014 Vardø havnestyre: 27.05.2013 Vardø bystyre: Bystyre sak nr.:

Havnestyre sak : 06/2014 Vardø havnestyre: 27.05.2013 Vardø bystyre: Bystyre sak nr.: Havnestyre sak : 06/2014 Vardø havnestyre: 27.05. Vardø bystyre: Bystyre sak nr.: Saksb.: IEE VARDØ HAVN KF. - REGNSKAP INNSTILLING: " Det fremlagte regnskap for regnskapsåret fastsettes som Vardø havn

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport pr. november 2018

Styresak Virksomhetsrapport pr. november 2018 Møtedato: 14.desember 2018 Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Arkivnr: 2018/200 Økonomisjef Tove Lyngved Mo i Rana, 13.desember 2018 Styresak 97-2018 Virksomhetsrapport pr. november 2018 Det vises til vedlagte virksomhetsrapport

Detaljer

starten på et bedre liv avrusning og motivasjon

starten på et bedre liv avrusning og motivasjon avrusning og motivasjon starten på et bedre liv Vår drøm er å se mennesker starte et rusfritt liv, slå ut vingene og følge sin egen drøm Jeg har drømmejobben! Hver dag får jeg jobbe med et engasjert,

Detaljer

Hva er dine erfaringer med døgnopphold i rusinstitusjon?

Hva er dine erfaringer med døgnopphold i rusinstitusjon? PasOpp Rus Hva er dine erfaringer med døgnopphold i rusinstitusjon? Høst 2014 Hensikten med denne undersøkelsen er å gjøre tilbudet bedre for pasienter innen rusbehandling i spesialisthelsetjenesten. Vi

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Hva er dine erfaringer med døgnopphold i rusinstitusjon?

Hva er dine erfaringer med døgnopphold i rusinstitusjon? Hva er dine erfaringer med døgnopphold i rusinstitusjon? PasOpp Rus 2017 Hensikten med denne undersøkelsen er å gjøre tilbudet bedre for pasienter innen rusbehandling i spesialisthelsetjenesten. Vi vil

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport pr. mai 2019

Styresak Virksomhetsrapport pr. mai 2019 Møtedato:..18.06.2019 Arkivnr.: 19/1666 Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Foretaksledelsen og stabspersonell Mo i Rana 12.06.2019 Styresak 54-2019 Virksomhetsrapport pr. mai 2019 Det vises til vedlagte virksomhetsrapport

Detaljer

Styresak Driftsrapport mai 2018

Styresak Driftsrapport mai 2018 Direktøren Styresak 047-2018 Driftsrapport mai 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.06.2018 Møtedato: 26.06.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport mai 2018 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Ledelseskommentarer til halvårsregnskapet 2016 for Hald Internasjonale Senter.

Ledelseskommentarer til halvårsregnskapet 2016 for Hald Internasjonale Senter. Ledelseskommentarer til halvårsregnskapet 2016 for Hald Internasjonale Senter. Beskrivelse av formålet med institusjonen. Formålet med Hald Internasjonale Senter er å utdanne mennesker for holdningsdannende

Detaljer

Styret legger med dette fram velforeningens regnskap for 2014.

Styret legger med dette fram velforeningens regnskap for 2014. LILLE LANGERUD VELFORENING Årsmøtet REGNSKAP 2014 Styret legger med dette fram velforeningens regnskap for 2014. Velforeningens regnskap er delt i fire: 1. Velforeningens ordinære driftsregnskap 2. Velforeningens

Detaljer

Årsrapport 2016 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt

Årsrapport 2016 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Årsrapport 2016 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av tilbudet s. 3 2. Statistikk s. 4 o Tabell 1 - Antall pasienter s. 4 o Tabell 2 - Aldersfordeling s. 5 o Tabell 3

Detaljer

Dato: 14. februar 2013 3/13. Endelig budsjett 2013 BHJT-0299-200802615-365. Hva saken gjelder: Budsjett 2013. Forslag til vedtak:

Dato: 14. februar 2013 3/13. Endelig budsjett 2013 BHJT-0299-200802615-365. Hva saken gjelder: Budsjett 2013. Forslag til vedtak: Dato: 14. februar 2013 3/13 Endelig budsjett 2013 JEHA BHJT-0299-200802615-365 Hva saken gjelder: Budsjett 2013 Forslag til vedtak: Styret for Bergen hjemmetjenester KF godkjenner forslag til budsjett

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2006 Side 2 av 5 STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2006 Leder: Iren Rønningen (fra medio februar 2007) Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem:

Detaljer

Styresak Vedlegg 1. Helgelandssykehuset. Virksomhetsrapport. September Kvalitet, aktivitet, økonomi og personal.

Styresak Vedlegg 1. Helgelandssykehuset. Virksomhetsrapport. September Kvalitet, aktivitet, økonomi og personal. Styresak 81 2018 Vedlegg 1 Helgelandssykehuset Virksomhetsrapport September 2018 Kvalitet, aktivitet, økonomi og personal Side 1 av 10 1.0 Oppsummering av utvikling Kvalitet Det en betydelig reduksjon

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal

Sykehuset Innlandet HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00008-61 Kopi av journal - Innsyn/utlevering - Divisjon Tynset 2015/2016 Divisjon Tynset Dok. dato: 01.03.2016 Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Styresak 92/2018 Virksomhetsrapport pr. oktober 2018

Styresak 92/2018 Virksomhetsrapport pr. oktober 2018 Møtedato:21.11.2018 Arkivnr.: 200/18 Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Foretaksledelsen og stabspersonell Mo i Rana 14.11.18 Styresak 92/2018 Virksomhetsrapport pr. oktober 2018 Det vises til vedlagte virksomhetsrapport

Detaljer

Henvisning til legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

Henvisning til legemiddelassistert rehabilitering (LAR) Henvisning til legemiddelassistert rehabilitering (LAR) Personalia Personnummer: Navn: Adresse : Postnr: Sted: Pasientens telefon: Nærmeste pårørende (adresse, telefon): Sosiale forhold Innsøkende kommune:

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2017

Styresak Driftsrapport februar 2017 Direktøren Styresak 022-2017 Driftsrapport februar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.03.2017 Møtedato: 28.03.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2017 Innstilling til

Detaljer

Brukerundersøkelse nr

Brukerundersøkelse nr Brukerundersøkelse nr. 1 1999 Vedlegg 2 Målsettingen med undersøkelsen er å måle i hvilken grad du er fornøyd med tilbudene ved institusjonene. Resultatene fra undersøkelsen skal brukes til å utvikle tilbudene

Detaljer

Bydelsutvalget

Bydelsutvalget Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Saksframlegg Arkivsak: 201200503 Arkivkode: 121 Saksbeh: Ole Kristian Brastad Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 27.11.2012 ØKONOMISK STATUS FOR OKTOBER 2012 Sammendrag

Detaljer

RUSMESTRINGSENHETEN I HALDEN FENGSEL Møte mellom helsetjenesten og kriminalomsorgen

RUSMESTRINGSENHETEN I HALDEN FENGSEL Møte mellom helsetjenesten og kriminalomsorgen RUSMESTRINGSENHETEN I HALDEN FENGSEL Møte mellom helsetjenesten og kriminalomsorgen HALDEN FENGSEL BESTILLINGEN Tildelingsbrevet for 2010 Region øst er tildelt 145,5 mill. kroner til drift av Halden fengsel

Detaljer

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato dok: 14. februar 2010 Dato møte: 17. februar 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: 1. Hovedtall aktivitet,

Detaljer

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger Senter for oppvekst 1 VELKOMMEN TIL DRAMMEN! www.visitdrammen.no Byen vår Drammen tilhører Buskerud fylke og ligger 4 mil sydvest for Oslo. Drammen er en

Detaljer

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste Jarlegården oppfølgingssenter Kirkens Sosialtjeneste Innhold 4 Jarlegården oppfølgingssenter Målgrupper Brukermedvirkning Vårt særpreg Her fi nner du oss 6 Drift og aktiviteter Samarbeid Kompetanse Metode

Detaljer

Bergfløtt Behandlingssenter

Bergfløtt Behandlingssenter Bergfløtt Behandlingssenter Innhold 3 Bergfløtt Behandlingssenter Målgruppe Psykoselidelse/schizofreni Tjenester på ulike nivå Brukermedvirkning og samarbeid med pårørende 5 Bergfløtt døgnavdeling Behandling

Detaljer

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Slik kan du søke tjenesten: Du kan søke muntlig eller skriftlig hos forvaltningskontoret. Lege og sykehus kan også sende henvendelse på vegne av deg. Kontaktinformasjon:

Detaljer

Grethe.johansen@vikenfiber.no 415 70 576. Grethe Johansen 415 70 576 grethe.johansen@vikenfiber.no

Grethe.johansen@vikenfiber.no 415 70 576. Grethe Johansen 415 70 576 grethe.johansen@vikenfiber.no Bydel Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Sagene Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst &I fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at

Detaljer

Virksomhetsrapport pr mars 2011

Virksomhetsrapport pr mars 2011 Saksframstilling Arkivsak Dato 15.04.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr mars 2011 Sak nr. Styre Møtedato 043-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 28.04.2011 Ingress Resultat

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik Regnskapsrapport for helse og omsorg pr. 10.06.2013 1 Administrasjon fellestjenester helsesenter Fast lønn, drift 1 037 170 91 615,83 Lønn rådgiver skal også føres her Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

Regnskap for 2008 og budsjett for 2009 Tromsøstudentenes Idrettslag Hovedstyret

Regnskap for 2008 og budsjett for 2009 Tromsøstudentenes Idrettslag Hovedstyret Regnskap for 2008 og budsjett for 2009 Tromsøstudentenes Idrettslag Hovedstyret 17.02.2009 Årsmøtet 2009 Hovedstyret 9 Regnskap for 2008 og budsjett for 2009 10 Regnskap for 2008 og budsjett for 2009 11

Detaljer

Resultatregnskap 2005 FIF hovedstyre

Resultatregnskap 2005 FIF hovedstyre Fagerstrand Idrettsforening Resultatregnskap 2005 FIF hovedstyre Konto Kontonavn Note Reelt Budsjett Avvik 3100 Treningsavgift Allidrett 1 9 275,00 4 000,00 5 275,00 3101 Treningsavgift Styrke 1 43 065,00

Detaljer

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Avantas. Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske opplysninger

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ Møte Saksnr. Møtedato. Drammen, 19. august Nils Fredrik Wisløff. Administrerende direktør

Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ Møte Saksnr. Møtedato. Drammen, 19. august Nils Fredrik Wisløff. Administrerende direktør Dato: 19.august 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.7.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ 2013 26.8.2013 Vedlegg: 1.

Detaljer

Møtereferat OØSK 6. desember 2014

Møtereferat OØSK 6. desember 2014 Møtereferat OØSK 6. desember 2014 1 FASTE PUNKTER 1.1 3 VELKOMMEN Er det noen nye her? 1 ny, velkommen. 1.2 PRESENTASJONSRUNDE 19 til stede, 12 GSR, 3 vara-gsr, 2 observatør, nestleder for OI, leder, nestleder,

Detaljer

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett DRIFTSINNTEKTER 2007 2006 2007 2008 Innbetaling til fellesutgifter (note 6) 11 071 968 11 013 078 11 013 078 11 071 968 Vedlikeholdsinntekt

Detaljer

Rehabiliteringsavdelingen ved Bergåstjern ble opprettet i september 2012 og består av Finnåsen 2 og Bergåsen 2 i andre etasje av bygget.

Rehabiliteringsavdelingen ved Bergåstjern ble opprettet i september 2012 og består av Finnåsen 2 og Bergåsen 2 i andre etasje av bygget. Rehabiliteringsavdelingen ved Bergåstjern ble opprettet i september 2012 og består av Finnåsen 2 og Bergåsen 2 i andre etasje av bygget. Avdelingen har 20 enerom med egne bad, felles stuer med TV, radio,

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. På årsmøtet 09.05.2011 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Norges handikapforbund Lindesnes

ÅRSMELDING 2011. På årsmøtet 09.05.2011 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Norges handikapforbund Lindesnes ÅRSMELDING 2011 På årsmøtet 09.05.2011 ble følgende valgt til styremedlemmer/varamedlemmer: Styremedlemmer: Valgt for 2 år (2011 og 2012) frem til årsmøtet 2013. Lance Tørressen Terje Nielsen Bjørg Håland

Detaljer

RESULTAT. Ordet og Israel. Salgsinntekter

RESULTAT. Ordet og Israel. Salgsinntekter RESULTAT Ordet og Israel Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 3100 Abonnement Dansk og Norsk Blad 204 475 17 100 3120 Salg litteratur 53 917 50 703 3200 Medlemskontingent 337 200 318 400 Salgsinntekter

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2009. Kontingent 2011

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2009. Kontingent 2011 SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Regnskap 2009 Kontingent 2011 Budsjett 2010 2 Regnskap 2009 Inntekter Note Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Kontingent 1 198720,00 255300 520840,00 Partistøtte staten

Detaljer

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg. 5. november 2014

Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg. 5. november 2014 Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg 5. november 2014 Fremtidens eldreomsorg er i endring. I omsorgsplanen vår har vi et mål om å vri våre tjenester fra å være institusjonstunge til å styrke

Detaljer

Vestby kommune: Handlingsprogram og budsjett Vestby havn

Vestby kommune: Handlingsprogram og budsjett Vestby havn Vestby kommune: Handlingsprogram og budsjett 2014 2017 Vestby havn Rådmannens innstilling à jour pr 11. november 2013 INNLEDNING SÆRSKILT OM HAVNA Vestby havn er i en særstilling blant de kommunale avdelingene.

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 270 000 263 476 Salgsinntekt 2 7 654 255 7 367 946 Annen driftsinntekt 357 535 553 193 Sum driftsinntekter 8 281 790 8 184 615

Detaljer

Hva er dine erfaringer med døgnopphold i rusinstitusjon?

Hva er dine erfaringer med døgnopphold i rusinstitusjon? PasOpp pilot Hva er dine erfaringer med døgnopphold i rusinstitusjon? Høst 2009 Hensikten med denne undersøkelsen er å gjøre tilbudet bedre for pasienter innen rusbehandling i spesialisthelsetjenesten.

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 24. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Sund/Eichler, 75 51 29 00 Bodø, 17.2.2016 Styresak 16-2016 Virksomhetsrapport nr. 1-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

AVTALE. om virksomhetsoverdragelse. mellom OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF (OUS) AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS (AHUS)

AVTALE. om virksomhetsoverdragelse. mellom OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF (OUS) AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS (AHUS) AVTALE om virksomhetsoverdragelse mellom OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF (OUS) og AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS (AHUS) Overdragelse av personell ved Post 4 ved Seksjon psykosebehandling Gaustad Dato:. Dato:....

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen om bord på Pearl Seaways Timeplan Program for Københavnstur 4-6. februar 2011 Dato Tid Aktivitet 4. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00

Detaljer

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker Personalhåndbok - Vi har jobben du ønsker Innholdsfortegnelse Arbeidsavtale... 3 Taushetsplikt... 3 Oppdrag... 3 Timelister og lønn... 3 Overtid... 3 Skattekort... 3 Feriepenger... 4 Høytidsdager... 4

Detaljer

Årsmelding interkommunal barneverntjeneste. Virksomhetsleder Familie og Velferd: Kristin Kalbakk. Avdelingsleder barnevern: Karen Haverstad

Årsmelding interkommunal barneverntjeneste. Virksomhetsleder Familie og Velferd: Kristin Kalbakk. Avdelingsleder barnevern: Karen Haverstad Årsmelding interkommunal barneverntjeneste Virksomhetsleder Familie og Velferd: Kristin Kalbakk Avdelingsleder barnevern: Karen Haverstad 1 Litt om virksomheten Sel og Vågå kommuner har hatt interkommunal

Detaljer

Sakspapirene ble ettersendt.

Sakspapirene ble ettersendt. Møtedato: 23. februar 2011 Arkivnr.: 131 2010/680 Saksbeh/tlf: Bang/Skjemstad, 75 51 29 56 Dato: 21.2.2011 Styresak 17-2011 Økonomirapport nr.1-2011 Sakspapirene ble ettersendt. Regnskapet for januar 2011

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.11.15 Sak nr: 064/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering oktober Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/4677-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: VIKARTJENESTEN - ØKNING I STILLINGER

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/4677-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: VIKARTJENESTEN - ØKNING I STILLINGER SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/4677-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: VIKARTJENESTEN - ØKNING I STILLINGER Planlagt behandling: Administrasjonsutvalget Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

MANIFEST 2012-2016. Tilbake til livet ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND (AEF)

MANIFEST 2012-2016. Tilbake til livet ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND (AEF) ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND (AEF) MANIFEST 2012-2016 Tilbake til livet Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund (AEF) AEF, Torggata 1, 0181 Oslo 23 21 45 78 (23 21 45

Detaljer

Ventetid fra NPR. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Ventetid fra NPR. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Ventetid i dager Målområde 1: PASIENTBEHANDLING 85 80 75 70 65 60 55 50 Ventetid fra NPR 2012 Mål 2012 HiÅ avviklet 2012 HiÅ fortsatt ventende 2012 Avviklet pr mnd 2011 HiÅ avviklet HSØ har igjennom høsten

Detaljer

Psykisk helse og rusteam/recovery

Psykisk helse og rusteam/recovery Psykisk helse og rusteam/recovery En forskningsbasert evaluering om recovery Nils Sørnes Fagkonsulent PSYKISK HELSE OG RUSTEAM -Startet i 2001 Ca 34 brukere 5,6 årsverk, todelt turnus inkl. helg, alle

Detaljer

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Bemanningshuset. Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske

Detaljer

Wågsholm Holding as Vask og Rens Eiendom as. Eierskifte. Gunn Helen Wågsholm

Wågsholm Holding as Vask og Rens Eiendom as. Eierskifte. Gunn Helen Wågsholm Wågsholm Holding as Vask og Rens Eiendom as. Eierskifte Gunn Helen Wågsholm Hurtigvaskeriet ETABERLING Etablert September 1955 Kirkegt, Ålesund sentrum 70m2 Mons Vågsholm En sjømann går i land 1,5 årsverk

Detaljer

Legemiddelassistert rehabilitering: 10 år med LAR Utgangspunkt - Status veien videre

Legemiddelassistert rehabilitering: 10 år med LAR Utgangspunkt - Status veien videre Legemiddelassistert rehabilitering: 10 år med LAR Utgangspunkt - Status veien videre V/Wenche Haga Stiftelsen Bergensklinikkene Albatrossen 13.februar 2008 Medisinsk grunnlag Intens bruk av korttidsvirkende

Detaljer

Drammen Konkurranse KF

Drammen Konkurranse KF Vedlegg 3 Drammen Konkurranse KF Årsmelding og Årsregnskap for 2005 Drammen 05.04.06 Drammen Konkurranse KF Årsmelding 2005 2 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING 3 STYRETS ARBEID 3 ARBEIDSMILJØET 4 SYKEFRAVÆR

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2014 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 3 Drift... 3 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og HC behandling...

Detaljer

Nord-Trøndelag. REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag. REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag 2 Regnskap 2014 Resultatregnskap Inntekter Note Regnskap 2014 Budsjett 2014 Regnskap 2013 Kontingent 1 83 425 91

Detaljer