Balansen Den økonomiske utviklingen... 45

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Balansen... 39. Den økonomiske utviklingen... 45"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2013

2 Innhold Innledning... 4 Sentrale utviklingstrekk... 5 Befolkning... 5 Arbeidsledighet... 6 Folkehelseprofilen... 7 Sykefravær :... 8 Likestilling :... 9 Etiske retningslinjer Organisering Kommentarer til driftsregnskapet Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet Balansen Den økonomiske utviklingen Finansforvaltning Gjeldsporteføljen Rapportering for programområdene Folkevalgte og politisk sekretariat Ressursbruk Analyse KOSTRA-tall Personalressurser Måloppnåelse av handlingsplanen Administrasjon, eiendom og fellesfunksjoner Ressursbruk Analyse KOSTRA-tall Personalressurser Sykefravær Måloppnåelse av handlingsplanen Oppvekst og utdanning Ressursbruk Analyse KOSTRA-tall Personalressurser Sykefravær Måloppnåelse av handlingsplanen Helse- og omsorg Ressursbruk Analyse KOSTRA-tall Personalressurser Sykefravær Måloppnåelse av handlingsplanen Ressursbruk Analyse KOSTRA-tall Personalressurser

3 Sykefravær Måloppnåelse av handlingsplanen Kultur, idrett og næringsutvikling Ressursbruk Analyse KOSTRA-tall Personalressurser Sykefravær Måloppnåelse av handlingsplanen Sektorovergripende områder Miljø

4 Innledning I årsberetningen skal det i følge kommunelovens 48 gis opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme kommunens økonomiske stilling og resultatet av virksomheten, som ikke fremgår av årsregnskapet, samt om andre forhold av vesentlig betydning for kommunen. Det skal også redegjøres for tiltak for å sikre en høy etisk standard og likestilling i virksomheten. Årsberetningen gir dessuten en endelig og samlet tilbakemelding til kommunestyret om måloppnåelsen av handlingsplanen for Den gir også en kortfattet oppsummering av det økonomiske resultatet til virksomhetene, utviklingen i tjenesteproduksjonen, status i bemanningen og viktige utfordringer fremover. Kommunestyret vedtok i møte den nytt reglement for finansforvaltning i Røyken Kommune. I henhold til reglementet skal Kommunestyret motta rapport hvert tertial og det skal utarbeides en årsmelding ved hver årsavslutning. Denne rapporteringen er innarbeidet som et eget kapittel i årsberetningen. Årsberetningen består av en fellesdel og en del for hver sektor, oppdelt etter samme mal som handlingsplanen og et. KOSTRA-nøkkeltallene i fellesdelen er foreløpige tall som er innrapportert fra kommunene i forbindelse med årsoppgjøret. Endelige kvalitetssikrede tall er tilgjengelige på fra ca juni

5 Sentrale utviklingstrekk Befolkning Figuren nedenfor viser alderssammensetningen i befolkningen i Norge og Røyken kommune i Figuren viser at Røykens befolkning består av flere unge og færre eldre enn i landet sett under ett. Totalt bodde det personer i Røyken pr Befolkningsveksten var 2,7 % eller 543 personer i Røyken i fjor. For landet totalt var veksten 1,1 %. Figuren nedenfor viser alderssammensetningen i Røyken i 2002, 2013 og 2023 (Kompass-prognose med 2 % årlig vekst, gjeldende utbyggingsplaner). Denne figuren viser også at den voksne befolkningsgruppen vil vokse mest i antall, og at de eldre vil vokse prosentvis mest. 5

6 Arbeidsledighet Arbeidsledigheten i Røyken ligger lavere enn landsgjennomsnittet. Pr var ledigheten i Røyken 2,1 % mens landsgjennomsnittet var 2,6 %. De siste årene har ledigheten vært systematisk lavere enn landsgjennomsnittet. I løpet av 2013 økte ledigheten til nær landsgjennomsnittet. Dette er en forklaring på økende sosialhjelpsutgifter. Ved slutten av året er imidlertid ledigheten i Røyken igjen godt under landsgjennomsnittet. Figuren nedenfor viser ledigheten i ungdomsgruppen år. Vi ser den samme trenden her. I løpet av året har ledigheten vært stabil i landet totalt, men økende i Røyken. Ved årsslutt er imidlertid også ungdomsledigheten vesentlig lavere enn gjennomsnittet på landsbasis. 6

7 Folkehelseprofilen Fra 1. januar 2012 trådte lov om folkehelsearbeid i kraft. Folkehelseprofilen er et bidrag til kommunens arbeid med å skaffe seg oversikt over helsetilstanden i befolkningen og hvilke faktorer som kan påvirkes. Se Nedenfor gjengis noen funn fra folkehelseundersøkelsen. I oversikten betyr forholdstall = 100 at situasjonen er lik landsgjennomsnittet. Tema Indikator Røyken Landet kommune Om befolkningen Forventet levealder menn 77,6 77,5 Forventet levealder kvinner 82,5 82,3 Innvandrere og norskfødte m innv foreldre (%) Levekår Uføretrygdede år (%) 1,6 2,5 Barn av enslige forsørgere (%) Miljø Skole Helse og sykdom Personskader behandlet i sykehus (pr 1000 innbygger) 9,8 13 Trives på skolen, 10. kl. (Gjennomsnitt siste 5 år) Frafall i videregående Psykisk lidelse, behandlet i prim h tj (pr innb) KOLS, behandlet i sykehus (pr 1000 innb) Kreft, nye tilfeller pr innb Type 2-diabetes, legemiddelbrukere pr innb Hoftebrudd behandlet i sykehus pr ,1 innb Vaksinasjonsdekning, 6 åringer (%) 91,4 94,4 Røyken kommune har en ung befolkning sammenlignet med landsgjennomsnittet. Forventet levealder er omtrent som gjennomsnittet. Utdanningsnivået i befolkningen er bedre enn landsgjennomsnittet. Andelen arbeidsledige og uføre er lavere enn landsgjennomsnittet. Trivselen på skolen er omtrent som gjennomsnittet. Røyken kommune har færre behandlinger i sykehus enn landsgjennomsnittet, bortsett fra når det gjelder KOLS, astma og psykiske lidelser. Representasjonen av type 2-diabetes er lavere enn gjennomsnittet. 7

8 Sykefravær : Tabellen nedenfor gir en oversikt over fraværet i kommunen etter fraværslengde og totalt Egenmeldt 1,16 % 1,09 % 1,04 % 1,23 % 1,11 % 1-3 dager 0,14 % 0,11 % 0,16 % 0,19 % 0,13 % 4-16 dager 1,03 % 0,89 % 1,06 % 1,06 % 0,94 % dager 1,36 % 1,23 % 1,25 % 1,43 % 1,61 % Over 56 dager 5,93 % 7,18 % 5,37 % 4,27 % 4,18 % Sum fravær 9,62 % 10,50 % 8,88 % 8,18 % 8,00 % Totalt fravær i 2013 var 8,00 %. Det har altså vært en nedgang i fraværet det siste året. Figuren nedenfor viser utviklingen i fraværet fra måned til måned de fire siste årene. Grafen viser at det er store sesongvariasjoner, men også at trenden har vært positiv de siste årene. Fraværet i de ulike sektorene fremkommer i årsberetningens del 2. Sykefraværet i kommunen følges tett opp i henhold til gjeldende rutiner og IA avtalen. Tabell under viser legemeldt sykefravær sammenlignet med andre: RØYKEN KOMMUNE 8,3 10,2 7,3 7,8 6,9 Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning 4,7 4,6 4,6 4,4 Kommunal forvaltning 8,1 7,7 7,3 7,5 7,1 Hele landet 6,4 6 5,4 5,6 5,4 8

9 Likestilling : Røyken kommune arbeider for å fremme likestilling og hindre diskriminering i sin virksomhet. Røyken kommune har som overordnet prinsipp at oppgavene skal løses på lavest mulig nivå og alle medarbeidere har et selvstendig ansvar for å bidra til dette, uansett kjønn, alder eller etnisk bakgrunn. Under ellers like vilkår skal de som har utfordringer med å få innpass i arbeidslivet foretrekkes (funksjonshemmede, arbeidssøkere med minoritetsbakgrunn m. m). Tabell: Tabellen viser prosent av antall kvinner og menn i Røyken kommune pr Røyken kommune har størst andel kvinnelige arbeidstakere med unntak innenfor teknisk sektor. Bemanning i helse/omsorg og undervisning bekles vesentlig av kvinner. Vi kan se en liten økning av kvinneandelen innenfor teknisk sektor. Det er vanskelig å se at dette har noe element av diskriminering i seg, men kommunen er seg bevisst å tilstrebe og utjevne fordelingen av kvinner og menn i organisasjonen Antall årsverk *** 775,0 745,0 729,0 1 Antall ansatte * 1093,0 932,0 056,0 Antall kvinner 874,0 752,0 862,0 % andel kvinner 80,0 81,0 82,0 Antall menn 219,0 180,0 194,0 % andel menn 20,0 19,0 18,0 Antall kvinner ledende stilling 21,0 19,0 20,0 %andel kvinner i ledende still. 50,0 54,3 57,1 Antall menn i ledende stilling 21,0 16,0 15,0 %andel menn i ledende still. 50,0 45,7 42,9 *** Antall årsverk inneholder både faste stillinger og vikariater for faste stillinger. * Årets antall ansatte er talt i forhold til faste utlønnede stillinger pr desember

10 Tabell 2 Tabellen viser lønnsutviklingen for fast- og timelønte i hoved- og bistillinger. I tabellen fremkommer det at menn gjennomgående har en noe høyere lønnsutvikling enn kvinner. Tall pr og basert på Pai- registeret. Kjønn Månedsfortjeneste 2013 Grunnlønn 2013 Endring i månedsfortjeneste Endring i grunnlønn Ansatte 2013 Årsverk 2013 Endring i årsverk Kvinner og menn ,9 % 0,9 % ,5 % Kvinner ,3 % 1,3 % ,4 % Menn ,4 % -0,1 % ,2 % Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer ble vedtatt av kommunestyret 12. mars Formålet med de etiske retningslinjene er å sikre kommunens innbyggere en respektfull og forsvarlig behandling i møte med kommunens ansatte. Retningslinjene skal også bidra til at virksomheten drives i tråd med gjeldende lover, regler og politiske vedtak. Kommunen er medlem i Transparancy int. Det er gjennomført ROS -analyse i alle kommunens virksomheter og i kommunestyret i løpet av ROS -analysene danner grunnlag for utforming av tiltak som skal forebygge korrupsjon. 10

11 Organisering Rådmann Ass. rådmann Kommunalavdeling for IKT og kvalitet Rådmannens stab Dokumentsenter Seksjon for kvalitet Innkjøpsavdelingen Servicetorg Personalavdelingen Økonomiavdeling Kommunalavdeling for Næring og kultur Kommunalavdeling for Helse og sosial Kommunalavdeling for oppvekst og utdanning Kommunalavdeling for Plan og teknisk Kultur og idrett Bestillerenheten pleie og omsorg Spesialpedagogisk tjeneste for førskolebarn/ barnehagesjef Pedagogisk Psykologisk tjeneste (PPT) Areal og samfunnsplanleggin g Kulturskole NAV Fagrådgiver grunnskole Bødalen oppvekstsenter Barnevern Byggesak Bibliotekene Hjemmebaserte tjenester SLT- koordinator Slemmestad og Nærsnes Oppvekstsenter Kart og oppmåling Enheten Funksjonshemmede Slemmestad ungdomsskole Prosjekt VAV Demens og psykisk helse Midtbygda skole Frydenlund skole Forvaltning VAV Helsetjenesten Hyggen Oppvektsenter Røyken ungdomsskole Drift VAV Brann og redning Røyken barnehage Spikkestad Skole Spikkestad ungdomsskole Nedenfor gjengis tjenester som ytes gjennom interkommunale samarbeid eller aksjeselskaper. 11

12 Vertskommunesamarbeid Vertskommune-samarbeid er regulert i kommunelovens kap 5. Samarbeidsformen innebærer at vertskommunen drifter og fører regnskap for en tjeneste som er felles for en eller flere samarbeidende kommuner. Røyken kommune er vertskommune for felles legevakt med Hurum kommune. et for legevakten fremgår av note 25. Hurum dekker sin andel av de faktiske kostnadene det enkelte år. Kostnaden fordeles etter innbyggertallet. De 9 kommunene Modum, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Drammen, Lier, Røyken, Hurum, Sande og Svelvik samarbeider om tilsyn og oppfølging av små avløpsanlegg. Lier kommune er vertskommune for samarbeidet, som kalles Tilsynet for små avløpsanlegg. Dette er et selvkostområde som skal finansieres gjennom gebyrer. Budsjett og gebyrer for Røyken faststettes årlig av kommunestyret. Kemner og innfordring av kommunale krav utføres i et samarbeid mellom Røyken, Drammen, Sande og Svelvik. Utgiftene fordeles i henhold til innbyggertallet i den enkelte kommune. IKT-drift utføres i et samarbeid mellom Drammen, Røyken, Sande, Svelvik og Nedre Eiker. I vedtektene er det fastsatt at Røyken kommune hefter for 15,9 % av kostnadene i samarbeidet. Kommuneadvokaten i Drammensregionen er et interkommunalt samarbeid mellom Drammen, Hurum, Nedre Eiker, Røyken, Sande og Svelvik. Fordeling av kostnader skjer etter innbyggertallet. Røyken kommune yter et tilskudd tilsvarende kr 6 pr innbygger til Betzy krisesenter. Beløpet er kroner og deflatorjusteres årlig. Drammen kommune er vertskommune for dette tilbudet. Det er til enhver tid mindre samarbeidsprosjekter og oppgaver mellom Røyken og omkringliggende kommuner. Denne oversikten er derfor ikke uttømmende, men nevner kun de største samarbeidsområdene. IKS-samarbeid Dette er en samarbeidsform hvor de samarbeidende kommunene danner et eget rettsubjekt (IKS) som drifter og fører regnskap for enheten. Årlige er skal vedtas av selskapets styre og representantskap. Eierkommunene hefter for selskapets forpliktelser med en avtalt andel. Dette reguleres i kommuneloven og tilhørende forskrift. Kommunens sykehjemsplasser driftes i et IKS-samarbeid med Asker kommune (Bråset bo- og omsorgssenter). Kommunen hefter for en del av kostnadene som tilsvarer kommunens andel av plassene ved institusjonen. Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RFD) er et samarbeid mellom Drammen, Hurum, Røyken, Lier, Svelvik, Sande, Nedre Eiker, Øvre Eiker og Modum. Renovasjon er et selvkostområde. Kommunestyret vedtar gebyrsatser basert på forslag fra RFD for hvert enkelt år. Røykens eierandel i selskapet utgjør 10 %. 12

13 Glitrevannverket er et interkommunalt selskap som forsyner kommunene, Drammen, Lier, Nedre Eiker, Røyken, Frogn og en mindre del av Sande med vann. Røyken kommunes eierandel er 14,72 %. Røyken kommune eier en andel på 9 % i Drammen havn IKS. Det er ikke gjort innskudd i dette selskapet. Havneloven hindrer uttak av utbytte. Midlene i selskapet skal benyttes til havneformål. Aksjeselskaper Kommunen har samlet sin eiendomsmasse i et aksjeselskap, Røyken Eiendom AS (REAS). Kommunen betaler en årlig leie som skal dekke renter, avdrag og FDV-kostnader i byggene. Kommunen eier 100 % av aksjene i REAS. Kommunen er videre ansvarlig for å dekke eventuelle endringer i rentenivå og FDV-kostnader gjennom den årlige husleien. REAS er unntatt fra skatteplikt, fordi selskapet har et allmennyttig formål. Røyken kommune eier 100 % av aksjene i eiendomsutviklingsselskapet Røyken eiendomsutvikling AS (REU). Selskapet eier arealer som tidligere var eid av kommunen eller REAS. Disse skal videreutvikles og eventuelt selges i regi av selskapet. For øvrig vises det til note 5 som gir en fullstendig oversikt over selskaper hvor kommunen har skutt inn aksjer eller andeler. 13

14 Kommentarer til driftsregnskapet Tall i 1000 kroner 2013 Regulert 2013 Opprinnelig DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formuesskatt Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenestepr Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteproduksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat BRUK AV AVSETNINGER Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserven Sum bruk av avsetninger AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger smessig mer-/mindreforbruk

15 Brutto driftsresultat viser kommunens brutto driftsinntekter fratrukket brutto driftsutgifter, inkludert avskrivningskostnader. Begrepet kan i stor grad sammenlignes med "driftsresultat" i resultatoppstillingen til bedrifter med regnskapsplikt etter regnskapsloven. Kommunens regnskap er gjort opp med et brutto driftsoverskudd på 43,2 mill. Dette er 30,2 mill bedre enn i Netto driftsresultat kan benyttes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk, og er dermed et uttrykk for kommunenes økonomiske handlefrihet. Til forskjell fra brutto driftsresultat er det i netto driftsresultat gjort fradrag for netto rente- og avdragsbelastning, mens virkningen av avskrivningskostnadene er eliminert. Et netto driftsresultat på rundt 3 prosent over et lengre tidsrom er ansett som et tegn på en sunn kommuneøkonomi. Netto driftsresultat i 2013 ble et overskudd på 51,7 mill, eller 4,3 %. Hovedårsaken til at netto driftsresultat er vesentlig bedre enn brutto driftsresultat, er at kommunen har inntektsført 6,8 mill i utbytte fra REU og LOAS og at kommunens finanskostnader er lavere enn avskrivningskostnadene. Ubrukte midler som er øremerket til spesielle formål, er avsatt til bundne fond (14,6 mill). Videre er 26,0 mill avsatt til disposisjonsfond i tråd med kommunestyrets vedtak. Beløpet inkluderer disponering av mindreforbruket fra ,0 mill er overført fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet. Dette er 80 % av mva-refusjoner på investeringsprosjekter, samt 5,0 mill til asfalteringsprosjekter. Etter at disse avsetningene er foretatt, gjenstår et udisponert mindreforbruk på 28,7 mill. Pr 2. tertial var prognosen for 2013 et merforbruk på ca 5,0 mill som ble antatt dekket inn av merinntekter fra skatteinngangen på 5 til 12 mill. Det vil si en prognose på 0 til 7 mill i overskudd. Det er to hovedforklaringer til at resultatet ble bedre enn prognosen: Tilskuddet til private barnehager Tilskuddet til private barnehager skal justeres i årsoppgjøret som følge av reelle regnskapsførte utgifter i de kommunale barnehagene. Dette er for å sikre likebehandling. Pensjonspremien er et uforutsigbart kostnadselement i barnehagenes regnskap. Ut fra forsiktighetshensyn lå det derfor til grunn for prognosen at kommunen måtte etterbetale 5,0 mill til de private barnehagene. Resultatet ble at kommunen har betalt ut 2,0 mill for mye gjennom året. Årsaken er lavere pensjonspremie, samt flere barn enn ert i de kommunale barnehagene. sresultatet ble altså 7,0 mill bedre enn prognosen på dette punktet. Pensjon Pensjonskostnaden ble ca 14 mill lavere enn i Kommunen konkurranseutsatte pensjonsavtalen i Resultatet ble at kommunen gikk over til KLP fra Storebrand har hatt problemer med å avlevere datagrunnlaget til ny leverandør. Dette ble ikke klart før i desember Det medførte at kommunen måtte basere 2013 på opplysninger fra gammel leverandør, og at vi ikke mottok prognoser fra ny leverandør før i 15

16 desember KLP har beregnet årets pensjonskostnad 5,2 mill lavere enn Storebrand gjorde. I tillegg har administrasjonskostnaden gått ned med 4,0 mill fra 2012 som følge av konkurranseutsettingen. En tilleggsforklaring er dessuten at det ble et overskudd på 3,2 mill på pensjonsposten i 2012, som kommunen har tatt med seg videre til Pensjonskostnaden er altså sterkt medvirkende til det gode resultatet i Premieavviket er imidlertid sterkt økende. Dette vil føre til økte kostnader de neste årene. Premieavviket er differansen mellom betalt premie og beregnet pensjonskostnad. I 2013 var betalt premie hele 12,7 mill høyere enn beregnet pensjonskostnad. Denne differansen føres mot balansen, og skal kostnadsføres med 1/10 de neste årene. Regjeringen vurderer om nedbetalingstiden skal kortes ned ytterligere. Pr var det totale premieavviket på 96,6 mill, som skal kostnadsføres de neste årene. Det kan derfor være fornuftig å sette av en del av overskuddet i 2013 til et pensjonsfond for å møte dette. Disposisjonsfondet utgjør 31,1 mill ved utgangen av I tillegg kommer årets mindreforbruk på 28,7 mill, som ikke er disponert av kommunestyret enda. Andre forhold i driftsregnskapet Forhandlingene med Asker kommune om overtakelse av hele eiendommen på Bråset er ikke sluttført. Leasingavtalen er derfor innarbeidet i regnskapet i tråd med regnskapsreglene. Det medfører at kommunen måtte kostnadsføre 3,2 mill høyere avdrag i Dette reduserer kommunens driftsresultat, men medfører også lavere renter og avdrag fremover. Det vises til årsberetningens del 2 når det gjelder resultatet i de ulike virksomhetene. 16

17 Investeringsregnskapet Tall i 1000 kroner 2013 Regulert 2013 Opprinnelig INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum inntekter UTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Mottatte avdrag på utlån Overført fra driftsregnskapet Bruk av tidligere års mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserven Sum finansiering Udekket / Udisponert

18 Inntektene Salg av driftsmidler med 2,7 mill gjelder salg av kommunale tomter til REAS og REU. Overføringen med krav til motytelse gjelder i hovedsak refusjon av kostnader i fm vei, vann og avløp på Follestad industriområde, samt delfinansiering av Mortensrud fyllplass og bussholdeplass ved Skolebakken. Budsjettavviket på denne posten skyldes at beløpene ikke er ert hverken på inntekts eller utgiftssiden. 13,0 mill i statlige overføringer er investeringstilskudd fra Husbanken til boligene i Nyveien som er bygd av REAS. Inntekten er uert fordi tilskuddet var forutsatt overført til REAS. Husbankens retningslinjer tillater ikke dette. Midlene er derfor inntektsført i kommunens regnskap og avsatt til bundet investeringsfond. Tilskuddet vil bli inntektsført i 2014 og brukes til å redusere kommunens låneopptak tilsvarende. Besparelsen brukes til å dekke husleiedifferansen i Nyveien. På denne måten vil tilskuddet gå til formålet. Utgiftene Sum utgifter er ca 44 mill lavere enn ert. Dette skyldes i hovedsak prosjekter som ikke er avsluttet ved nyttår. Av prosjekter som ikke er sluttført gjelder ca 16 mill bevilgninger til områdene Slemmestad og Spikkestad, hvor det fortsatt pågår planarbeid. Sum utgifter er allikevel ca 29 mill høyere enn i Gjennomføringstakten i investeringene er vesentlig økt fra Finansiering Investeringene er i all hovedsak finansiert med bruk av lån. Det er i tillegg overført 14 mill fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet. Dette gjelder pliktig andel av mva-refusjoner fra investeringer som skal inntektsføres i investeringsregnskapet, samt 5,0 mill som er driftsmidler til vei som ble omdisponert til investeringsprosjekter i en egen sak. 18

19 Gjennomgang av de ulike prosjektene Nedenfor gjennomgår status for alle investeringsprosjekter som er gjennomført eller er under gjennomføring i Tabellene viser utgifter minus inntekter for prosjektene, samt prognose for senere år, i pågående prosjekter Mortensrud fyllplass Ansvar= Kommunalteknikk - miljø Mortensrud fyllplass Oppr Utgifter Inntekter Netto investeringsutgift Antatt ferdigstillelse, måned/år -> 2013 Dette anlegget er ferdig, men sluttavregning er ikke foretatt. Det er uenighet med entreprenøren om sluttoppgjør. Ubrukte midler i 2013 bes overført til 2014 til dekning av sluttfaktura Kjøp aksjer Buskerud Kollektivtrafikk AS Ansvar= Skatt/finans/økonomi Kjøp aksjer Buskerud Kollektivtrafikk ASOppr Utgifter Inntekter Netto investeringsutgift Antatt ferdigstillelse, måned/år -> 2013 Aksjesalg, i henhold til kommunestyrets vedtak. Midlene er overført til ubundet investeringsfond Egenkapitalinnskudd KLP Ansvar= Skatt/finans/økonomi Egenkapitalinnskudd KLP Oppr Utgifter Inntekter Netto investeringsutgift Antatt ferdigstillelse, måned/år -> 2013 Beløpet gjelder egenkapitalinnskudd til KLP ved overgang fra Storebrand til KLP. Innskuddet ble 1,1 mill lavere enn ert Infridde boliglån etc. Ansvar= Skatt/finans/økonomi Infridde boliglån etc. Oppr Utgifter Inntekter Netto investeringsutgift Antatt ferdigstillelse, måned/år -> Beløpet gjelder innfrielse av boliglån etter en utgått låneordning. 19

20 0227 Startlån Ansvar= Skatt/finans/økonomi Startlån Oppr Utgifter Inntekter Netto investeringsutgift Antatt ferdigstillelse, måned/år -> Dette gjelder videreformidling av startlån. Utlånet i 2013 er på 34,5 mill utlån egne midler Ansvar= Skatt/finans/økonomi utlån egne midler Oppr Utgifter Inntekter Netto investeringsutgift Antatt ferdigstillelse, måned/år -> Beløpet gjelder videreformidling av lån til Boligstiftelsen. Boligstiftelsen refunderer renter og avdrag PC-skap, oppbevaring, lading - elever Ansvar= IT-avdeling PC-skap, oppbevaring, lading - elever Oppr Utgifter Inntekter Netto investeringsutgift Antatt ferdigstillelse, måned/år -> 12/2013 Det tilkommer nye investeringsmidler på dette i 2014 på et til Skole og oppvekst. Disse midlene nullstilles Applikasjonsinvesteringer Ansvar= IT-avdeling Applikasjonsinvesteringer Oppr Utgifter Inntekter Netto investeringsutgift Antatt ferdigstillelse, måned/år -> 12/2014 Dette er midler som bes overført til 2014 da det er prosjekter som er skjøvet ut i tid. 20

21 0244 Helsenett - Samhandlingsreformen Ansvar= IT-avdeling Helsenett - Samhandlingsreformen Oppr Utgifter Inntekter Netto investeringsutgift Antatt ferdigstillelse, måned/år -> 12/2014 Det har vært mye større aktivitet knyttet til meldingsutvekslingssystemet nå i 2013, men fortsatt er det penger igjen av det vi har hatt som prosjekt Helsenett - Samhandlingsreformen. Vi ønsker å få overført de ubrukte midlene til 2014 da det er viktig at dette arbeidet ikke stopper opp, men har midler til å fortsette inn i Generell IKT, Nettverkspunkter Ansvar= IT-avdeling Generell IKT, Nettverkspunkter Oppr Utgifter Inntekter Netto investeringsutgift Antatt ferdigstillelse, måned/år -> 12/2014 Vi har fått friske midler i drift 2014, men ser at det er noen investeringer som ikke ble utført i 2013 som planlagt, og ber derfor om at kr ,- av investeringsmidlene her blir overført til IT-investering Ansvar= IT-avdeling IT-investering Oppr Utgifter Inntekter Netto investeringsutgift Antatt ferdigstillelse, måned/år -> 12/2013 Kjerneinvesteringer i 2013 er ferdigstillt innenfor rammen Røyken kirke Ansvar= Kommunalsjef kultur og tekn.tjenester Røyken kirke Oppr Utgifter Inntekter Netto investeringsutgift Antatt ferdigstillelse, måned/år -> 2015 Tiltakene som utføres og som er søkt Riksantikvaren om, er å rense og restaurere korveggene, korhimlingen og altertavlen. Tiltakene er delt opp i tre prosjekter slik at ikke kirken blir stengt over så lang tid om gangen. Det skal også nytt høytaleranlegg på plass. Status er at prosjektet nå er godkjent av Riksantikvaren. Prognose fra Kirkevergen er at en vil bruke kr. 0,8 mill på tiltak i Hele summen er utbetalt fra Røyken kommune til Kirkevergen. I hht økonomiplanen er det tildeltytterligere investeringsmidler til restaureingsarbeidene, 0,5 mill årlig, i 2014 og

22 0269 Finansiering Ansvar= Skatt/finans/økonomi Finansiering Oppr Utgifter Inntekter Netto investeringsutgift Antatt ferdigstillelse, måned/år -> Prosjektet inneholder finansieringen av de øvrige investeringene DIFI-prosjekt Ansvar= Kommunalsjef IKT og kvalitet DIFI-prosjekt Oppr Utgifter Inntekter Netto investeringsutgift Antatt ferdigstillelse, måned/år -> 2014 Det er fortsatt oppgaver som pågår for å implementere DIFI-prosjketer. I 2013 er det anskaffet e-læringssystem. Ubrukte midler i 2013 vil bli foreslått overført til 2014 for bruk til implementering av SvarUt, som er et dialogprogram med innbyggerne Lønn og personalsystem Ansvar= IT-avdeling Lønn og personalsystem Oppr Utgifter Inntekter Netto investeringsutgift Antatt ferdigstillelse, måned/år -> 2014 Hovedinvesteringen tas av D-IKT. Det er satt av en liten pott til eventuelle lokale tilpasninger i Røyken kommune. Midlene er pr i dag ikke disponert og søkes overført til Kommunalt investeringsfond Ansvar= Skatt/finans/økonomi Kommunalt investeringsfond Oppr Utgifter Inntekter Netto investeringsutgift Antatt ferdigstillelse, måned/år -> Det var ert med at REAS skulle innfri lån fra kommunen på 25,5 mill i mill skulle settes av til investeringsfond, mens de øvrige midlene ble disponert til egenkapitalinnskudd til KLP. REAS har innfridd 15,5 mill av lånet. De siste 10 mill vil bli innfridd og overført til investeringsfondet i løpet av REAS har fått utsettelse på deler av innfrielsen for å mellomfinansiere husbanktilskudd til boligene i Nyveien. Beløpet som overstiger egenkapitalinnskuddet til KLP i 2013 er overført til investeringsfondet. 22

23 0281 Spikkestad kirke Ansvar= Kommunalsjef kultur og tekn.tjenester Spikkestad kirke Oppr Utgifter Inntekter Netto investeringsutgift Antatt ferdigstillelse, måned/år -> 2016 Prosjektet har startet opp men en har ikke brukt midler i Prognose for 2014 er Nok 1. mill. Det er utlyst arkitektkonkurranse hvor 4 prekvalifiserte arkitektkontor deltar(kostnad kr ,- ), videre er det valgt jury som vil arbeide med innkomne forslag (kostnad ). I tillegg antas det at en vil utføre grunnundersøkelser når valg av kirke- og kultursenter er landet (antatt kostnad ). Prosjektledelse REAS ( ) Prosjektmidlene skal overføres REAS ifht at de skal forestå prosjektledelse av bygget Hernestangen servicebygg Ansvar= Eiendomsforvaltning Hernestangen servicebygg Oppr Utgifter Inntekter Netto investeringsutgift Antatt ferdigstillelse, måned/år -> 2013 Servicebygget er ferdigstilt sommeren Formannskapet godkjente ny kostnadsramme på 2,602 millioner kroner for prosjektet den , og bestemte samtidig å se finansieringen av prosjektet Rehabilitering av Hovedhuset på Hernestangen i sammenheng med dette prosjektet. Gjenstående midler fra 2013 tilhører derfor prosjektet Rehabilitering av Hovedhuset Bygdebok Ansvar= Idrett og friluftsliv Bygdebok Oppr Utgifter Inntekter Netto investeringsutgift Antatt ferdigstillelse, måned/år -> Prosjektet er ferdig. Salgsinntekter skal føres på prosjektet EU-prosjekt Opplevelser turveier Ansvar= Idrett og friluftsliv EU-prosjekt Opplevelser turveier Oppr Utgifter Inntekter Netto investeringsutgift Antatt ferdigstillelse, måned/år -> 2013 Det gjenstår kr ,- som restmidler fra prosjekt rekreative ruter som ble avsluttet i Administrasjonen ønsker å få overført restmidlene til investering i ny turvei mellom Ovnerud og Hyggen Vest. Dette prosjektet er et nærmiljøprosjekt i regi av Hyggen Vel som er finansiert med blant annet spillemidler og er igangsatt. Kommunalt bidrag kan brukes til aktivitet som går på skilting eller annen standardheving av turveien. 23

24 0623 Utvikling av kartsystemer 3D Ansvar= Oppmålingstjeneste, selvkost Utvikling av kartsystemer 3D Oppr Utgifter Inntekter Netto investeringsutgift Antatt ferdigstillelse, måned/år -> 2015 Utviklingsarbeidet pågår, men er ikke sluttført på grunn forsinkelse som skyldes kartleverandøren. Det søkes om overføring av gjenstående midler til Oppdatering kartverk - ortofoto Ansvar= Oppmålingstjeneste, selvkost Oppdatering kartverk - ortofoto Oppr Utgifter Inntekter Netto investeringsutgift Antatt ferdigstillelse, måned/år -> 2015 Arbeid med oppdatering pågår, men er ikke sluttført på grunn av forsinkelse som skyldes kartleverandøren. Det bes om at gjenstående midler overføres til 2014 for at prosjektet kan sluttføres Plandialog/byggesaksdialog Ansvar= Plansaksbehandling, selvkost Plandialog/byggesaksdialog Oppr Utgifter Inntekter Netto investeringsutgift Antatt ferdigstillelse, dato 2014 Prosjektet I Røyken er forsinket som følge av at prosjektet i pilotkommunene er forsinket. Gjenstående midler søkes benyttet i Rundkjøring Spikkestadveien/Katrineåsveien Ansvar= Skatt/finans/økonomi Rundkjøring Spikkestadveien/Katrineåsveien Oppr Utgifter Inntekter Netto investeringsutgift Antatt ferdigstillelse, måned/år -> Dette gjelder en utbyggingsavtale. Midlene er overført til bundet investeringsfond. 24

25 0656 Båtmotor Ansvar= Brann- og redningstjenesten Båtmotor Oppr Utgifter Inntekter Netto investeringsutgift Antatt ferdigstillelse, dato 2013 Anskaffelsen er gjort i Gjenstående midler kan inndras Tilhengerpumpe Ansvar= Brann- og redningstjenesten Tilhengerpumpe Oppr Utgifter Inntekter Netto investeringsutgift Antatt ferdigstillelse, måned/år -> 2013 Anskaffelsen er gjennomført i 2013 og gjenstående midler kan inndras Utbedring av lekeplassutstyr Ansvar= Eiendomsforvaltning Utbedring av lekeplassutstyr Oppr Utgifter Inntekter Netto investeringsutgift Antatt ferdigstillelse, måned/år -> 2013 Prosjektet er ferdig Salg kommunal eiendom Ansvar= Eiendomsforvaltning Salg kommunal eiendom Oppr Utgifter Inntekter Netto investeringsutgift Antatt ferdigstillelse, måned/år -> 2013 Økonomiplanen forutsetter 2,5 millioner kroner i årlige inntekter fra salg av kommunal eiendom. 25

26 1207 Tåje friluftsområde Ansvar= Idrett og friluftsliv Tåje friluftsområde Oppr Utgifter Inntekter Netto investeringsutgift Antatt ferdigstillelse, måned/år -> Gjenstående midler, kr ,-, med bakgrunn i at en avventer sluttføring av områderegulering Slemmestad sentrum. Denne planen forventes sluttført i løpet av høsten Administrasjonen ønsker midlene for Tåje Friluftsområde overført til for å kunne detaljere planer for opparbeidelse av friområdet og båthavnen 1212 Nyveien bofellesskap Ansvar= Skatt/finans/økonomi Nyveien bofellesskap Oppr Utgifter Inntekter Netto investeringsutgift Antatt ferdigstillelse, måned/år -> Beløpet gjelder husbanktilskudd til boligene i Nyveien. Tilskuddet er en del av finansieringen av investeringsprosjektet, som er gjennomført i REAS. Nye regler i husbanken innebærer at tilskuddet må inntektsføres i kommunen. Beløpet er satt av til bundet investeringsfond, og vil bli brukt til finansiering i VVA Follestad industriområde (REAS) Ansvar= Eiendomsforvaltning VVA Follestad industriområde (REAS) Oppr Utgifter Inntekter Netto investeringsutgift Antatt ferdigstillelse, måned/år -> Dette er investeringer som finansieres av REU. Kommunen er byggherre og utgiftene refunderes av REU Slemmestad - infrastruktur etc. Ansvar= K-teknikk -Prosjekt vei Slemmestad - infrastruktur etc. Oppr Utgifter Inntekter Netto investeringsutgift Antatt ferdigstillelse, måned/år -> 2014 Anlegget pågår. Man er pr årsskiftet innenfor og forventer at totale prosjektkostnader holder seg innenfor det tildelte. Uforbrukte tildelinger i 2013 bes overført til 2014 til dekning av gjenstående arbeider. 26

27 1270 Oslofeltet geologisenter Ansvar= Geologi Slemmestad Oslofeltet geologisenter Oppr Utgifter Inntekter Netto investeringsutgift Antatt ferdigstillelse, måned/år -> 2015 Gjenstående tildeling på kr ,- søkes overført til De erplanlagt investert i år og delvis i Det er bestilt utstyr for ca ,- som leveres og monteres til våren Kjelleråsen/Kirkeberget (REAS) Ansvar= Eiendomsforvaltning Kjelleråsen/Kirkeberget (REAS) Oppr Utgifter Inntekter Netto investeringsutgift Antatt ferdigstillelse, måned/år -> Dette er investeringer som finansieres av REU. Kommunen er byggherre og utgiftene refunderes av REU Aukefeltet (REAS) Ansvar= Eiendomsforvaltning Aukefeltet (REAS) Oppr Utgifter Inntekter Netto investeringsutgift Antatt ferdigstillelse, måned/år -> Dette er investeringer som finansieres av REU. Kommunen er byggherre og utgiftene refunderes av REU Opprustning Slemmestad/Spikkestad Ansvar= K-teknikk -Prosjekt vei Opprustning Slemmestad/Spikkestad Oppr Utgifter Inntekter Netto investeringsutgift Antatt ferdigstillelse, måned/år -> Opprinnelige tildelinger er flyttet til 1263 Slemmestad infrastruktur i løpet av

28 1274 Egenandel utvikling torg, gang- sykkelv. Spikkestad K-teknikk Ansvar= -Prosjekt vei Egenandel utvikling torg, gang- sykkelv. Oppr Spikkestad Utgifter Inntekter Netto investeringsutgift Antatt ferdigstillelse, måned/år -> Ferdigstillelse av prosjektet er bl.a. avhengig av andre utbyggere på Spikkestad. Udisponerte midler bes overført til 2014 for sluttføring av arbeidene Årosbrua Ansvar= K-teknikk -Prosjekt vei Årosbrua Oppr Utgifter Inntekter Netto investeringsutgift Antatt ferdigstillelse, måned/år -> 2013 Prosjektet er ferdigstilt innenfor bevilget ramme 1317 Trafikksikkerhetstiltak Ansvar= K-teknikk -Prosjekt vei Trafikksikkerhetstiltak Oppr Utgifter Inntekter Netto investeringsutgift Antatt ferdigstillelse, måned/år -> 2014 Tiltaket omfatter diverse trafikksikkerhetstiltak i hht vedtatt plan. Jamført med planen for 2013 gjenstår noe arbeid med lys i Østskogen. I tilknytning til prosjektet er det kommet en inntekt/overføring fra Buskerud Fylke på ca 165'. Dette er inntektsført på 2014-regnskapet. Det vil bli søkt om tillatelse til å disponere de midlene til sluttføring av lys i Østskogen våren Gangveier Slemmestad - Bødalen Ansvar= K-teknikk -Prosjekt vei Gangveier Slemmestad - Bødalen Oppr Utgifter Inntekter Netto investeringsutgift Antatt ferdigstillelse, måned/år -> Dette prosjektet bortfaller som følge av endrede planer ved Torvbråten skole. Midlene foreslås inndratt og rebevilget i forbindelse med sak om ny skole i Bødalen. 28

29 1321 Kryssing av vei Spikkestad Ansvar= K-teknikk -Prosjekt vei Kryssing av vei Spikkestad Oppr Utgifter Inntekter Netto investeringsutgift Antatt ferdigstillelse, måned/år -> 2013 Prosjektet er avsluttet innenfor tildelt ramme Veilys Ansvar= K-teknikk -Prosjekt vei Veilys Oppr Utgifter Inntekter Netto investeringsutgift Antatt ferdigstillelse, måned/år -> 2013 Prosjektet er avsluttet innenfor økonomisk ramme Hyggenveien Ansvar= K-teknikk -Prosjekt vei Hyggenveien Oppr Utgifter Inntekter Netto investeringsutgift Antatt ferdigstillelse, måned/år -> 2013 Arbeidene er avsluttet innenfor. Det gjenstår noe sluttarbeid med grunnereverv. Ubrukte midler søkes overført til 2014 for å dekke grunnervervet Mølleveien Ansvar= K-teknikk -Prosjekt vei Mølleveien Oppr Utgifter Inntekter Netto investeringsutgift Antatt ferdigstillelse, måned/år -> 2013 Prosjektet er sluttført i Dette prosjektet går med et merforbruk på ca 385'. Dette merforbruket skriver seg fra asfalteringsarbeider som ble tildelt midler i løpet av Merforbruket må sees i sammenheng med mer-/mindreforbruk på øvrige asfalteringsprosjekter. Totalt ligger utgifter til asfaltering godt innenfor det som ble tildelt i

30 1338 Trafikksikring Bakkekroken Ansvar= K-teknikk -Prosjekt vei Trafikksikring Bakkekroken Oppr Utgifter Inntekter Netto investeringsutgift Antatt ferdigstillelse, måned/år -> 2014 Arbeidet med grunnereverv har forsinket framdriften noe. Prosjektet sluttføres i Ledige midler foreslås overført til Skolebakken Ansvar= K-teknikk -Prosjekt vei Skolebakken Oppr Utgifter Inntekter Netto investeringsutgift Antatt ferdigstillelse, måned/år -> 2014 Prosjektet er sluttført innenfor økonomisk ramme, men sluttoppgjøret er ikke ferdig. Det foreslås at ledige midler overføres til 2014 for å dekke sluttfaktura og til dekning av forventet overskridelse på Bussholdeplass Skolebakken, prosjekt Veilys Katrineåsen Ansvar= K-teknikk -Prosjekt vei Veilys Katrineåsen Oppr Utgifter Inntekter Netto investeringsutgift Antatt ferdigstillelse, måned/år -> 2013 Det gjenstår en avklaring med Telenor om utgiftsfordeling på dette prosjektet. Ubrukte midler bes overført til 2014 til dekning av honorar i denne avklaringen Gang/sykkelvei fra Hurumveien til Katrineåsveien Ansvar= K-teknikk -Prosjekt vei Gang/sykkelvei fra Hurumveien til Katrineåsveien Oppr Utgifter Inntekter Netto investeringsutgift Antatt ferdigstillelse, måned/år -> 2014 Prosjektet er startet og forventes sluttført i Ubrukte midler bes overført til

31 1347 Skolebakken - bussholdeplass Ansvar= K-teknikk -Prosjekt vei Skolebakken - bussholdeplass Oppr Utgifter Inntekter Netto investeringsutgift Antatt ferdigstillelse, måned/år -> 2014 Det forventes et merforbruk på 1700'. Det foreslås at forventet mindreforbruk i Skolebakken brukes til å dekke overskridelsen på dette prosjektet. Bussholdeplassen skal overdras til Statens vegvesen. Justeringsreglene innebærer at kommunen ikke kan kreve fradrag for inngående moms. Dette er en ikke ert merutgift Eternittvn, første del og sidevei til Byggform Ansvar= K-teknikk -Prosjekt vei Eternittvn, første del og sidevei til Byggform Oppr Utgifter Inntekter Netto investeringsutgift Antatt ferdigstillelse, måned/år -> 2013 Prosjektet er gjennomført innenfor 1349 Industrivn; Spikkestad til avkj Gl. Dr.vei Ansvar= K-teknikk -Prosjekt vei Industrivn; Spikkestad til avkj Gl. Dr.vei Oppr Utgifter Inntekter Netto investeringsutgift Antatt ferdigstillelse, måned/år -> 2013 Asfaltering er utført men rekkverkoppføring gjenstår. Ledige midler bes overført til dekning av disse utgiftene 1350 Bråsetvn, fra Spikkestadv til Bråset SH Ansvar= K-teknikk -Prosjekt vei Bråsetvn, fra Spikkestadv til Bråset SH Oppr Utgifter Inntekter Netto investeringsutgift Antatt ferdigstillelse, måned/år -> 2013 Prosjektet er gjennomført innenfor 31

32 1351 Konvallvn, Vei Ansvar= K-teknikk -Prosjekt vei Konvallvn, Vei Oppr Utgifter Inntekter Netto investeringsutgift Antatt ferdigstillelse, måned/år -> 2013 Prosjektet er gjennomført innenfor 1352 Åsakervn, Vei Ansvar= K-teknikk -Prosjekt vei Åsakervn, Vei Oppr Utgifter Inntekter Netto investeringsutgift Antatt ferdigstillelse, måned/år -> 2013 Prosjektet er gjennomført innenfor 1353 Sagveien, vei Ansvar= K-teknikk -Prosjekt vei Sagveien, vei Oppr Utgifter Inntekter Netto investeringsutgift Antatt ferdigstillelse, måned/år -> 2013 Prosjektet er gjennomført innenfor 1354 Jon Leiras vei Ansvar= K-teknikk -Prosjekt vei Jon Leiras vei Oppr Utgifter Inntekter Netto investeringsutgift Antatt ferdigstillelse, måned/år -> 2013 Prosjektet er avsluttet med et merforbruk på 229'. Dette må imidlertid sees i sammenheng med mndreforbruk i de øvrige asfaltprosjektene som fikk tilleggstildeling i

33 1399 Div. ref. plan/bygn.loven Ansvar= K-teknikk -Prosjekt vei Div. ref. plan/bygn.loven Oppr Utgifter Inntekter Netto investeringsutgift Antatt ferdigstillelse, måned/år -> Beløpet gjelder diverse ikke erte refusjoner etter plan- og bygningsloven GVG - Godt vann Glitre - adm.kostnader Ansvar= K-teknikk - prosjekt/vann GVG - Godt vann Glitre - adm.kostnaderoppr Utgifter Inntekter Netto investeringsutgift Antatt ferdigstillelse, måned/år -> Fast administrasjnsutgift for deltakelse i vannsamarbeidet Follestad Næringspark vann tekn inst. Ansvar= K-teknikk - prosjekt/vann Follestad Næringspark vann tekn inst. Oppr Utgifter Inntekter Netto investeringsutgift Antatt ferdigstillelse, måned/år -> 2013 Prosjektet er gjennomført med et merfobruk på 46' Boligveien Slemmestad rehab ledningnett Ansvar= K-teknikk - prosjekt/vann Boligveien Slemmestad rehab ledningnett Oppr Utgifter Inntekter Netto investeringsutgift Antatt ferdigstillelse, måned/år -> 2014 Prosjektet pågår. Ubrukte midler i 2013 bes overført til

34 1478 Utarbeidelse forprosjekter vann Ansvar= K-teknikk - prosjekt/vann Utarbeidelse forprosjekter vann Oppr Utgifter Inntekter Netto investeringsutgift Antatt ferdigstillelse, måned/år -> 2013 Dette er kontinuerlig prosjekteringsarbieder. Det er gjort ny tildeling i 2014 og ubrukte midler fra 2013 kan inndras Utbedring Slemmestad-Bødalen 1. etp. Ansvar= K-teknikk - prosjekt/vann Utbedring Slemmestad-Bødalen 1. etp. Oppr Utgifter Inntekter Netto investeringsutgift Antatt ferdigstillelse, måned/år -> 2014 Dette er ikke startet grunnet endrede planer for dette området. Ubrukte midler søkes overført til Østskogveien separering fellesanlegg Ansvar= K-teknikk - prosjekt/vann Østskogveien separering fellesanlegg Oppr Utgifter Inntekter Netto investeringsutgift Antatt ferdigstillelse, måned/år -> 2014 Prosjektet er ikke startet. Påløpte utgifter er prosjekteringsutgifter. Ubrukte midler søkes overført til 2014 slik at prosjektet kan startes våren Dagslettveien nytt anlegg Ansvar= K-teknikk -Prosjekt/avløp Dagslettveien nytt anlegg Oppr Utgifter Inntekter Netto investeringsutgift Antatt ferdigstillelse, måned/år -> 2014 Prosjektet pågår. Ubrukte midler søkes overført til

35 1567 Boligveien Slemmestad rehab ledningnett Ansvar= K-teknikk -Prosjekt vei Boligveien Slemmestad rehab ledningnett Oppr Utgifter Inntekter Netto investeringsutgift Antatt ferdigstillelse, måned/år -> 2014 Prosjektet pågår, ubrukte midler søkes overført Nytt avløpsanlegg Slemmestadveien Ansvar= K-teknikk -Prosjekt/avløp Nytt avløpsanlegg Slemmestadveien Oppr Utgifter Inntekter Netto investeringsutgift Antatt ferdigstillelse, måned/år -> 2014 Prosjektet pågår, ubrukte midler søkes overført 1569 Utbedring driftsovervåkning renseanlegg Ansvar= K-teknikk drift avløp Utbedring driftsovervåkning renseanleggoppr Utgifter Inntekter Netto investeringsutgift Antatt ferdigstillelse, måned/år -> 2013 Prosjektet er ferdig. Ubrukte midler kan inndras Utarbeidelse forprosjekter Ansvar= K-teknikk -Prosjekt/avløp Utarbeidelse forprosjekter Oppr Utgifter Inntekter Netto investeringsutgift Antatt ferdigstillelse, måned/år -> 2013 Dette er kontinuerlige prosjekteringsarbeider. Det er bevilget ny pott for 2014 og ubrukte midler fra 2013 kan inndras. 35

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt Inderøy kommune Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for 2019 2022 Vedtatt 10.12.18 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -152 816-149 134-158 296-158 296-158

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter

Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter I hht. forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling Inderøy kommune Formannskapets innstilling 22.11.17 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -148 070-148 350-149 134-149 134-149 134-149

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 706 968-1 805 422-1 897 600-1 920 903-1 945 569-1 969 929 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Vedlegg Obligatoriske hovedoversikter pr. 10.02.17 En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Økonomiplan Årsbudsjett 2019

Økonomiplan Årsbudsjett 2019 Økonomiplan 2019 2022 Årsbudsjett 2019 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Budsjettskjema 1A - driftsbudsjettet Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Øk.plan 2020 Øk.plan 2021 Øk.plan 2022 Skatt på

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Røyken kommune. Årsregnskap 2013 Driftsregnskap Investeringsregnskap Balanse. Side 1

Røyken kommune. Årsregnskap 2013 Driftsregnskap Investeringsregnskap Balanse. Side 1 Røyken kommune Årsregnskap 2013 Driftsregnskap Investeringsregnskap Balanse Side 1 Innhold Innledning... 4 sskjema 1A Driftsregnskapet... 6 sskjema 1B Driftset fordelt på virksomhet... 7 sskjema 2A Investeringsregnskapet...

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde

DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter Intern hovedoversikt I henhold til forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde Vedlegg

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11

Detaljer

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr Skjema 1A Hovedoversikt drift Skatt på inntekt og formue -97 858-98 342-104 535-105 695-106 866-108 049 Ordinært rammetilskudd -123 190-123 395-123 113-121 977-121 090-119 834 Skatt på eiendom -28 020-19

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Regnskap Note. Brukerbetalinger

Regnskap Note. Brukerbetalinger 10 Årsregnskap 10.1 Årsregnskap Vedlegg: Årsregnskap for Rennesøy kommune med noter (pdf) (http://arsrapport.rennesoy.kommune.no/wpcontent/uploads/sites/15/2018/03/urevidert-arsregnskap--med-noter.pdf)

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 15:46 Program: XKOST-H0 Versjon: 15 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

Regnskap Resultat levert til revisjonen

Regnskap Resultat levert til revisjonen 2018 Resultat levert til revisjonen 15.02.19 Resultat per sektor 2018 Budsjett 2018 Avvik budsjett - regnskap Folkevalgte og revisjon 11 064 10 454-610 Administrasjon og fellesutgifter 126 828 124 436-2

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Årsregnskap Resultat

Årsregnskap Resultat Årsregnskap 2018 Resultat Regnskap i null Kommunens inntekter på driften var på ca 5,97 mrd kroner, mens utgiftene utgjorde 6,04 mrd kroner. Med tillegg av netto finansutgifter (renter og avdrag på lån)

Detaljer

Innledning Sentrale utviklingstrekk Folkevalgte og politisk sekretariat Overordnet ledelse, miljø og kriminalitetsforebyggende arbeid

Innledning Sentrale utviklingstrekk Folkevalgte og politisk sekretariat Overordnet ledelse, miljø og kriminalitetsforebyggende arbeid ÅRSBERETNING Innhold Innledning... 4 Sentrale utviklingstrekk... 5 Befolkning... 5 Arbeidsledighet... 7 Folkehelseprofilen... 7 Sykefravær :... 9 Likestilling... 9 Etiske retningslinjer... 11 Organisering...

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014

Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014 Vedlegg til protokoll frå møte i Samnanger kommunestyret 18.12.2013 Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014 Budsjettskjema 1 A Rekneskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Skatt på inntekt

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Brutto driftsresultat ,

Brutto driftsresultat , Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Noter Regnskap 2012 Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap 2011 Brukerbetalinger 30 078 885,77 29 076 860,00 28 669 920,00 28 758 389,22 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 19/1782

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 19/1782 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 19/1782 SAKEN AVGJØRES AV: Kommunestyret ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2018 Rådmannens innstilling 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Forsikringer er i 2018 budsjettert med kr ,- en økning på kr ,- sammenlignet med 2017.

Forsikringer er i 2018 budsjettert med kr ,- en økning på kr ,- sammenlignet med 2017. 2018 budsjettforslag Modum Boligeiendom KF (MBKF) Driftsbudsjett 2018 Det er i budsjettet for 2018 ikke medregnet overføring fra Modum Kommune og MBKF dekker selv renter og avdrag på lån. Det er budsjettert

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021

Beskrivelse Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 erbetalinger Saltdal Budsjettrapport: Saltdal: Rådmannens forslag til økonomiplan 20182021 Fellestjenester salgs og leieinntekter 432 000 372 000 372 000 372 000 372 000 372 000 med krav til motytelse

Detaljer

Røyken kommune. Årsberetning 2014

Røyken kommune. Årsberetning 2014 Røyken kommune Årsberetning Side 2 Innhold 1 Innledning... 5 2 Sentrale utviklingstrekk... 6 2.1 Befolkning... 6 2.2 Arbeidsledighet... 7 2.3 Folkehelseprofilen... 8 2.4 Sykefravær... 9 2.5 Likestilling...

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av

Detaljer

Vedlegg 1. Budsjett Driftsbudsjett 2018 Investeringsbudsjett 2018 Kommunale avgifter, gebyrer og brukerbetaling. Rådmannens forslag

Vedlegg 1. Budsjett Driftsbudsjett 2018 Investeringsbudsjett 2018 Kommunale avgifter, gebyrer og brukerbetaling. Rådmannens forslag Vedlegg 1 Budsjett 2018 2018 2021 Driftsbudsjett 2018 Investeringsbudsjett 2018 Kommunale avgifter, gebyrer og brukerbetaling Rådmannens forslag Hovedoversikt driftsbudsjett 2018-2021 Økonomisk oversikt

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Regnskap Presentasjon for formannskapet 2. mars Regnskap 2010 Formannskapet Ola Stene

Regnskap Presentasjon for formannskapet 2. mars Regnskap 2010 Formannskapet Ola Stene Regnskap 2010 Presentasjon for formannskapet 2. mars 2011 Driftsresultatet Driftsinntekter Regnskap Reg. budsjett Regnskap i fjor Brukerbetalinger, salgs og leieinntekter 133 174 913 114 347 800 125 155

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Bjørn Haug Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/4639

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Bjørn Haug Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/4639 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Bjørn Haug Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/4639 BUDSJETT 2017 - MODUM BOLIGEIENDOM KF Styreformannens innstilling Budsjett 2017 for Modum Boligeiendom KF vedtas slik det fremgår

Detaljer

ÅRSREKNESKAP Norddal kommune

ÅRSREKNESKAP Norddal kommune ÅRSREKNESKAP Norddal kommune Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. Oppr. Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 7.456.313,93 7.150.000,00 7.150.000,00 7.070.587,77 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

REGNSKAP 2018 BUDSJETT 2018

REGNSKAP 2018 BUDSJETT 2018 REGNSKAP 2018 BUDSJETT 2018 2 REGNSKAP 2018 HAMMERFEST HAVN KF 3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 4 2 Fordeling inntekter... 4 3 Økonomisk oversikt drift... 5 4 Innvesteringer 2018... 6 5 Balanse...

Detaljer

ÅRSREKNESKAP 2018 Norddal kommune

ÅRSREKNESKAP 2018 Norddal kommune ÅRSREKNESKAP Norddal kommune 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. Oppr. Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 7.910.697,06 7.509.900,00 7.509.900,00 7.456.313,93 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Drammen bykasses regnskap for 2011: 22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor Drammen bykassess

Detaljer

Økonomiforum Hell

Økonomiforum Hell Økonomiforum Hell 07.06.2018 Rammebetingelser i statsbudsjett 2018 Negativ realvekst i alle tre kommunene 3,0 % 2,5 % 2,0 % Frie inntekter 2018 1,5 % Mindre handlingsrom 1,0 % 0,5 % 0,0 % Namsos Fosnes

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2018 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2018 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr

Detaljer

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2013 Innhold 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og hc behandling... 5 1 Organisasjon. Hovedmål Drift og kundeservice

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - Drift Tall i 1 kroner Regnskap 2018 DRIFTSINNTEKTER Budsjett hittil budsjett 2018 Regnskap 2017 Brukerbetalinger -3 760 326-3 583 832-10 745 303-3 839 899 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2012

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2012 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2012 Regnskap Budsjett Budsjett 2010 2011 2012 Driftsinntekter Brukerbetalinger 82 922 409 83 984 000 88 900 000 Andre salgs- og leieinntekter 150 162 986 177 065

Detaljer

Årsregnskap 2018 Hole kirkelige fellesråd

Årsregnskap 2018 Hole kirkelige fellesråd Årsregnskap 2018 Hole kirkelige fellesråd 18.2.2019 INNHOLDSFORTEGNELSE Regnskapsprinsipper Kommunens tilskudd Regnskapsskjema drift Regnskapsskjema investering Regnskapsskjema balansen Gravlegater pr

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer