Ad byrådets tilleggsinnstilling til Budsjett 2013/Økonomiplan tilleggsinformasjon og korrigeringer

Like dokumenter
Byrådssak 1426/10. Dato: 24. september Byrådet. Oppbudsjettering av bykassens investeringsbudsjett 2010 SARK Hva saken gjelder:

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per

REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

2. Tertialrapport 2015

Byrådssak /18 Saksframstilling

Budsjettjusteringer pr. november Byrådets kompetanse

Dato: 4. juni Byråden for finans, konkurranse og omstilling innstiller til byrådet å fatte følgende vedtak:

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen

Byrådssak /11. Dato: 31. august Byrådet. Oppbudsjettering av investeringsbudsjettet for 2011 SARK

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet

Konsekvenser av fylkesmannens vedtak i krav om lovlighetskontroller for budsjettårene 2010 og 2011

REGNSKAP 2017 UREVIDERTE TALL

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor

Veiledning for utfylling av felt i skjem

Veiledning for utfylling av felt i skjem

REGNSKAP 2016 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

2. HOVEDOVERSIKTER. 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen. Beløp i 1000 kr HOVEDOVERSIKTER BUDSJETT Regnskap 2010

Vedtatt budsjett 2009

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.

Byrådssak 1425/10. Dato: 19. oktober Byrådet. Tiltakspakken - oppbudsjettering / budsjettjusteringer 2010 SARK

Vedtatt budsjett 2010

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

GRUNNLAG FOR FORSLAG TIL GJENNOMFØRINGSVEDTAK FOR INVESTERINGSPROSJEKT VEDLEGG TIL BYRÅDSAK / ADMINISTRATIV SAK

Dette ble vedtatt av bystyret i forbindelse med behandlingen av byrådets forslag til budsjett 2013/Økonomiplan (B-sak 304/12).

Bystyrets budsjettvedtak

Bystyrets budsjettvedtak

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017

Rådmannens budsjettforslag Mandal, Lindesnes og Marnardal

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring

Gjelder avsetninger av spesiell karakter og/eller avsetninger som det er spesielt viktig er tilgjengelig tidlig i budsjettåret 2015.

Vedtakskompetanse: Gjeldende budsjettfullmakter Sist endret i bystyresak 304/12 den

Bjørndalsskogen skole, bygg 1 og 2, ombygging Valg av entreprenør for delte entrepriser med hovedentreprise for arkitektfagene.

Byrådets forslag til Budsjett 2014/Økonomiplan

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Notat Tillegg til bystyresak 113/2010

I vedtatt økonomiplan for er det avsatt 0,5 mill til å dekke byggelånsrenter ved prosjektet Garnes skole, utvidelse 2004.

Utbyggingsavtale vedr. fasadeutbedring mellom Bergen kommune og Stiftelsen Landås Menighets Eldresenter

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

Kommunen er ikke under statlig kontroll og godkjenning etter kommuneloven 60.

Byrådssak /10. Dato: 18. januar Byrådet. Oppgaver og ressursbruk: Utviklingstrekk SARK

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2019

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Saksprotokoll i Formannskapet Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012.

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Årsbudsjett for Økonomiplan for , fordeling av tjenesteområder mellom komiteene

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden

Status i budsjettarbeidet. 14. nov 2012 FSK

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: Sak: PS 23/14

Handlings- og økonomiplan med budsjett Rådmannens forslag

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Dato: 11. august Krav om lovlighetskontroll av byrådets vedtak i sak Oppbudsjettering av investeringsbudsjettet for 2011

Rehabilitering av toalettene ved Håstein og Slettebakken skoler. Søknad om bevilgning.

Forslag til vedtak: Forretningsutvalget slutter seg til forslag til fordeling av tjenesteområder mellom komiteene slik det går fram av vedlegg 1.

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan

Justeringer av årsregnskapet Konsekvenser av fylkesmannens vedtak i krav om lovlighetskontroller for budsjettårene 2010 og 2011

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag

Dato: 31. oktober FULLMATSAK /03. Alvøen skole, utvidelse. Innstilling til valg av entreprenører. BBE Hva saken gjelder:

Byrådssak 161/10. Dato: 24. mars Byrådet. Bergen kommunes Årsregnskap 2009 og Årsmelding 2009 SARK Hva saken gjelder:

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: Sak: PS 8/15

Byrådets forslag til Bergen kommunes budsjett for 2015 og økonomiplan : fordeling av tjenesteområder mellom komiteene

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 131/ Kommunestyret. FS. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan/handlingsprogram

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling

Inventar skoleprosjekter Søknad om bevilgning (02/05).

Vedlegg Forskriftsrapporter

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

Byrådsleder Harald Schjelderup FINANSIELLE OG STRUKTURELLE UTFORDRINGER

Gjelder avsetninger av spesiell karakter og/eller avsetninger som det er spesielt viktig er tilgjengelig tidlig i budsjettåret 2014.

Saknr. 63/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 9/

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Direktøren har i medhold av fullmakt sitert ovenfor gjort følgende vedtak:

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2018

Budsjettskjema 1A Holtålen kommune (KST 59/14)

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

Brutto driftsresultat

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Lånopptak fordeles slik i forhold til vedtatte investeringsprosjekter:

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet i Fræna kommune 19/ Formannskapet i Fræna kommune 22/ Kommunestyret i Fræna

Regnskap og rapport på handlingsplan pr 2 tertial samt årsprognose for 2012

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner

Nesset kommune Økonomiplan Fellesnemnda

Hovedtall Innbyggertallet i Bergen passerer i løpet av 2015, og øker med ca personer per år til ved utgangen av

Hovudoversikter Budsjett 2017

Delprosjekt A/P 4 Økonomisk politikk og handlingsregler. Asker rådhus

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging. Saksnr.: Kopi til:

TERTIALRAPPORT KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

Transkript:

BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Notat Saksnr.: 201203574-52 Saksbehandler: EJR Emnekode: SARK-1212 Til: Fra: Byrådet Finansbyråden Dato: 30. november 2012 Ad byrådets tilleggsinnstilling til Budsjett 2013/Økonomiplan 2013-2016 tilleggsinformasjon og korrigeringer Det vises til fremsendt tilleggsinnstilling til Budsjett 2013/Økonomiplan 2013-2016 (Byrådssak 337.5-12). 1. Balansert justering av anslag på eiendomsskatt og frie inntekter Byrådet har nylig mottatt oppdatert informasjon fra Kemneren om mindreinntekter på eiendomsskatt i 2012, i hovedsak som følge av godkjente fritak for eiendomsskatt i forhold til loven om fritaksbestemmelser, og prognosen for 2012 er nå nedjustert med 6,1 mill. til ca. 126 mill. Kemneren opplyser at forholdet skyldes fritak gitt av bystyret og endringer som er kommet etter korrigeringer og klagebehandling. Den mest omfattende er Universitetet i Bergen, hvor alle lokaler knyttet opp mot undervisning og forskning nå er korrigert og gitt fritak etter 5 i eiendomsskatteloven. En konsekvens av dette er at anslaget for 2013 følgelig må nedjusteres fra 223,4 mill. til 210,0 mill., altså med 13,4 mill. Den akkumulerte skatteveksten fra 2011 til 2012 viser - etter oktobertallene - en økende tendens, der veksten i Bergen er på 8,5 % (6,4 % i justert budsjett) og for landet som helhet 7,1 % (6,5 % forutsatt for 2012 i statsbudsjettet for 2013). Byrådet vil derfor foreslå for bystyret å øke anslaget på frie inntekter tilsvarende mindreinntekten på eiendomsskatt. Dersom det forutsettes en skattevekst fra 2011 til 2012 på 8,4 % for Bergen (og uendret + 6,5 % for landet), og samme forutsetning om skattevekst fra 2012 til 2013 som forutsatt i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2013, vil dette gi følgende oppdaterte anslag på frie inntekter og eiendomsskatt:

Beløp i mill. kr. Tilleggsinnstillingen Forslag til justering Nytt anslag Eiendomsskatt -223,427 13,427-210,000 Skatt på formue og inntekt -7 356,710-33,567-7 390,278 Rammetilskudd - fast del -5 239,023 0,000-5 239,023 Rammetilskudd - skjønn -17,000 0,000-17,000 Rammetilskudd - innt.utjevning 522,083 20,140 542,223 Sum rammetilskudd -4 733,940 20,140-4 713,799 Sum skatt og rammetilskudd -12 090,650-13,427-12 104,077 Sum frie inntekter og eiendomsskatt -12 314,077 0,000-12 314,077 2. Ettersending av tilleggsinnstillingens vedlegg 2 og 5 I tilleggsinnstillingen fremgår det at vedlegg 2 «Oppdatert investeringsprogram 2013-2016» og vedlegg 5 «Oppdatert oversikt (drift) over budsjettmidler fordelt på tjenesteområder» skulle ettersendes. Vedlegg 5 omfatter også resultatet av endel rent tekniske omkonteringer mellom tjenesteområder. Disse følger vedlagt (vedlegg 1 og vedlegg 2). 3. Justering av tjenesteområdeinndeling for bystyrets organer og administrasjon I notat av 26.11.2012 fra Bystyrets kontor til Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap kommet innspill om: a. Å flytte de deler av budsjettet for bystyrets organer som fortsatt føres under tjenesteområde 16 Administrasjon, til tjenesteområde 15, og b. Endre betegnelsen på tjenesteområde 15 fra «Bystyrets organer» til «Bystyrets organer og administrasjon» Denne endringen var det også enighet om i den tverrpolitiske arbeidsgruppen «Fullmakter og reglement» nedsatt av Forretningsutvalget, der det i et møtereferat fra 18.5.2011 het følgende: «Når det gjelder tjenesteområdeinndeling var arbeidsgruppen enig om at alle tjenester knyttet til drift og administrasjon av bystyrets organer inkl. valg skal være samordnet i tjenesteområde 15 med betegnelsen "Bystyrets organer og administrasjon» En slik samordning vurderes av bystyrets kontor å ville gi en mer oversiktlig og systematisk oversikt over de ulike tjenestene i budsjettet som brukes for drift og administrasjon av bystyrets organer, enn dagens fordeling av tjenester under både tjenesteområde 15 og 16. I vedlegg 2 «Oppdatert oversikt (drift) over budsjettmidler fordelt på tjenesteområder» er denne endringen innarbeidet ved at 22,6 mill. er flyttet fra tjenesteområde 16 til 15. Byrådet tilrår at denne justeringen blir utført. 4. Korreksjon i vedlegg 4 «Justeringer av økonomireglement og budsjettfullmakter for bykassen» I dette vedlegget er det på side 5 listet opp en del punkter som viser bystyrets enekompetanse. Under punkt A Driftsbudsjettet er det ved en inkurie feilaktig ført opp et underpunkt III «Konkurranseutsetting av drift av kommunale institusjoner». 2 av 5

Bystyret har 28. 11.2011 (sak 260-11) vedtatt under 6 Konkurranseutsetting følgende: «Byrådet selv kan innføre ulike former for konkurranse, herunder konkurranseutsetting, og fritt brukervalg. Dette gjelder på alle områder av kommunens virksomhet som er underlagt byrådet.» Ovennevnte underpunkt III må derfor strykes fra opplistingen. 5. Oppdatering av «Hovedtabell drift» (del 2, side 208) Denne tabellen (se vedlegg 3) gir en oppdatering av hovedtallene i driftsdelen, der også netto driftsresultat og anvendelsen av dette fremgår. En konsekvens av budsjett-justeringene i tilleggsinnstillingen er at prosentandelen av «korrigert netto driftsresultat» i forhold til sum driftsinntekt er redusert med fra 0,6 pstpoeng til 0,8 pst-poeng de enkelte årene i økonomiplanen. Dette skyldes i hovedsak at avsetningene til bufferfond pensjon og avsetninger til disposisjonsfond fra BKK-utbyttet er redusert i forhold til forutsetningene i innstilling 1. Likevel viser utviklingen en økende tendens i perioden, og i 2016 ligger forholdstallet fremdeles over det anbefalte nivået (1,5 %). 6. Korrigeringer vedrørende investeringsbudsjettet Innstiling 1 del 2 kapittel 2 side 106: I prosjektomtalen av Søråshøgda skole, ny kapasitetsutvidelse inkl. gangvei (Ytrebygda bydel) står det «Prosjektkostnaden er på 225,5 mill. kroner, og samsvarer med avsatt sum til prosjektet» (siste setning i avsnittet). Denne setningen er satt inn på feil plass, og hører inn under omtalen av Ulsmåg skole, ny skole, ballbane m.m. (Fana bydel), i avsnittet under omtalen av Søråshøgda. Innstilling 1 prosjekttabell del 2 kapittel 2 side 192-193: I tabell over investeringsprogram 2013-2016 forekommer det feil i kolonnene for Tidligere budsjettert og Prosjektkostnad for fire av prosjektene på tjenesteområde 01B Skole. Dette gjelder prosjektene Hålandsdalen leirskole, Nattland oppveksttun, skoledel (inkl. StatPed Vest) og Initielle kostnader (tomtekostnader) på side 192 samt Alvøen skole, bygg, parkering og tilkomst på side 193. Feile tall i tabell Innst. 1 side 192/193 Prosjektkostnad Tidligere budsjettert BUD064 Hålandsdalen leirskole 23,1 20,5 BUD303 Nattland oppveksttun, skoledel (inkl StatPed Vest) 264,0 18,0 BUD326 Initielle kostnader (tomtekostnader) 50,0 25,0 BUD352 Alvøen skole, bygg, parkering og tilkomst 14,3 0,5 Rette tall - vil bli korrigert i ettersendt vedlegg 2 til tilleggsinnstillingen Prosjektkostnad Tidligere budsjettert BUD064 Hålandsdalen leirskole 24,1 21,5 BUD303 Nattland oppveksttun, skoledel (inkl StatPed Vest) 306,0 60,0 BUD326 Initielle kostnader (tomtekostnader) 75,0 50,0 BUD352 Alvøen skole, bygg, parkering og tilkomst 20,3 6,5 3 av 5

Prosjekttabellen vedlegg 2 til tilleggsinnstillingen - vil dessuten også inneholde de endringer som følger av rebudsjettering (temporiseringsendringer). Tilleggsinnstillingen - Retting av feil samt tilføyelser i oppsummeringstabell (se oppdatert tabell siste side i notatet) Følgende feil er rettet: Temporiseringsendinger Bergen Brannvesen: På side 29 omtales tre prosjekter hvor til sammen 10,45 mill. foreslås flyttet fra 2012 til 2013 i tråd med sak om oppbudsjettering av investeringsbudsjettet for 2012. Endringene ble foretatt i Innstilling 1, men beløpene ble likevel tatt med i oppsummeringstabellen for endringer i tilleggsinnstillingen. Dette er korrigert. Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap - : Dette prosjektet var falt ut: Økt investering i nytt lønns- og personalsystem grunnet forsinket innføring, 7,0 mill. i 2013. Tjeneste for tilgang til offentlige registre har en reduksjon på 0,7 mill. i 2013 ikke 7,0 mill. Feil fordeling av temporiseringsendringer mellom skole og barnehage: Temporiseringsendringer for årene 2013 og 2014 var feil fordelt mellom tjenesteområdene skole og barnehage. Feilen har ingen nettovirkning. Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø - : Prosjektene Norgeskart.no ny teknologiløsning og Utbedring av Nyhavnsveien var ikke kommet med i oppsummeringstabellen. Andre endringer: Endring av budsjett for bundet driftsfinansiering og tilsvarende endret lånefinansiering Merverdiavgift fra investeringene i BBB KF overføres til bykassen, og 80 % av dette tilbakeføres til bykassens investeringsbudsjett som bunden driftsfinansiering i 2013. I Innstilling 1 var bare nettovirkningen av disse transaksjonene budsjettert i driftsbudsjettet som en netto inntekt (20 %). Det er nå foretatt en omkontering til bruttobeløp, og det fremkommer dermed en bundet driftsfinansiering på 10,84 mill. Det blir derfor budsjettert med en tilsvarende inntekt i investeringsbudsjettet med en like stor reduksjon av budsjetterte låneopptak i bykassen. Liv Røssland Finansbyråd 4 av 5

ENDRINGER I INVESTERINGSPROGRAMMET - OPPSUMMERT (korrigert tabell - 27.11.2012) BELØP I MILL. KR Prosjekt 2013 2014 2015 2016 Sum Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap (BFEE) Nytt lønns- og personalsystem - økt investering 7,00 7,00 Tjeneste for tilgang til off. registre, redusert investering -0,70-0,70 Investering EL-biler 13,75 13,75 13,75 13,75 55,00 Sum endringer BFEE: 20,05 13,75 13,75 13,75 61,30 Byrådsavdeling for helse og omsorg (BHO) Økt investeringstilskudd: BUD198 Gartnermarken (BBB) - økt statstilskudd -8,50-8,50 Sum endringer BHO: 0,00-8,50 0,00 0,00-8,50 Byrådsavdeling for barnehage og skole (BBS) Barnehage Trollskogen barnehage, rehabilitering og utvidelse 14,00 14,00 Vadmyra barnehage, rehabilitering og utvidelse 22,80 22,80 Årstad brannstasjon barnehage - permanent godkj. 6,00 6,00 Sum nye prosjekter, økninger / reduksjoner 42,80 0,00 0,00 0,00 42,80 Sum temp.endringer barnehage- jfr. tabell under BBS 55,00 33,00 12,00 22,90 122,90 Skole Sum temp.endringer skole - jfr. tabell under BBS 143,90 7,50 10,80 10,00 172,20 Sum endringer BBS: 241,70 40,50 22,80 32,90 337,90 Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø (BBKM) Bergenskart.no - ny teknologiløsning 1,00 0,50 1,50 Utbedring av Nyhavnsveien 7,00 7,00 Sum nye prosjekter, økninger / reduksjoner 8,00 0,50 0,00 0,00 8,50 Lokal finansiering Nyhavnsveien, refusjon fra private -7,00-7,00 Dam Svartevatnet 46,00 46,00 Oppgradering renseanlegg 326,00 326,00 Biogassanlegg 16,00 16,00 Sum temporiseringsendringer Vann og avløp (avg.fin. 388,00 0,00 0,00 0,00 388,00 Sum endringer BBKM: 389,00 0,50 0,00 0,00 389,50 SUM ENDRINGER I INVESTERINGSPROGRAMMET 657,75 54,75 36,55 46,65 795,70 Herav: - nye prosjekter, økninger / reduksjoner - ikke-avg.fin. 70,85 14,25 13,75 13,75 112,60 - temporiseringsendringer - ikke-avg.fin. 198,90 40,50 22,80 32,90 295,10 - temporiseringsendringer - avg.fin. 388,00 0,00 0,00 0,00 388,00 Finansiering: Endring Bunden driftsfinansiering (MVA) bykassen -10,84-10,84 Endring Refusjon fra private - bykassen 0,00 Endring Lånefinansiering bykassen - ikke avg.fin. Invest. -251,91-54,75-36,55-46,65-389,86 Endring Lånefinansiering bykassen - avg.fin. Invest. -388,00 0,00 0,00 0,00-388,00 Endring Lånefinansiering Bergen Bolig og Byfornyelse KF 0,00 8,50 0,00 0,00 8,50 Sum endring i sentral finansiering -650,75-46,25-36,55-46,65-780,20 Sum endring i lokal finansiering -7,00-8,50 0,00 0,00-15,50 NETTO ENDRING 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 av 5