DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET

Like dokumenter
DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET

I. Innledning. Vurdering av økonomisk status. Universitetet i Oslo

Det akkumulerte resultatet for fakultetet for 2017 er 87,5 mill. kr. Dette er ca. 12,6 mill. kr høyere enn forventet i prognosen.

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET

Det akkumulerte resultatet for fakultetet for 2018 er 97,8 mill. kr. Dette er ca. 10,5 mill. kr høyere enn forventet i prognosen.

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET

Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET

I. Innledning. II. Vurdering av økonomisk status pr 30. april Universitetet i Oslo

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET

Totalvirksomhet(periodiserte inntekter) Regnskap desember Budsjett desember 2015 Budsjett- avvik Årsbudsjett

Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo. Fakultetsstyret Fakultetsdirektøren

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET

Universitetet i Oslo. Fakultetsstyret Fakultetsdirektøren

Universitetet i Oslo. 2. Forutsetninger i langtidsbudsjettet. Tabell 1, Tildelte stipendiater

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET

Universitetet i Oslo. Fakultetsstyret Fakultetsdirektøren

Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur

Universitetet i Oslo ARENA Senter for europaforskning

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET

Universitetet i Oslo ARENA Senter for europaforskning

Regnskapsrapport for Økonomisk institutt 2013

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Senter for teknologi, innovasjon og kultur Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Disposisjonsskriv for TIK 2016

Bundne midler Pr Pr Endring

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo Det teologiske fakultet

1/9. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for april MED og underliggende enheter

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet

Klinmed sitt budsjett for basis er ikke registret i økonomisystemet. Dette gjør det umulig å sammenlikne regnskap og budsjett hittil i år.

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet

UNIVERSITETET I OSLO

1/13. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for april MED og underliggende enheter

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Forslag til budsjett 2015

1/12. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for mars MED og underliggende enheter

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret

Rammebetingelser. Budsjett Universitetet i Oslo

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Fakultetsnotat. Til: Det medisinske fakultetsstyre. Med.fak.sak: 2011/6855 Saksbehandler: Halvor Fahle Oslo, 2. desember 2011

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Jubileumstildelingen på 3 mill. kr i 2013 videreføres ikke. 1 mill. kr er tildelt i 2013 til utvikling av Global Governance

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering.

2. Foreløpig inntekts- og totalprognose ØI

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

LEDELSESVURDERING 2. TERTIAL 2016

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo

UNIVERSITETET I BERGEN

Høringsinnspill i forbindelse om arbeidet med ny fordelingsmodell på SV-fakultetet

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo

1 SAK 44. REGNSKAP pr september 2016 Vedlagt følger regnskapsrapport pr 30. september Rapporten vil være en felles rapport for hele fakultetet.

1/17. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Årsrapport for JUR og underliggende enheter

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

HiÅ Budsjett prosjektavslutning Nettobidrag fra eksternfinansierte

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo

UNIVERSITETET I OSLO

Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Rapporterende enhet: HF Rapportert av: Dekanen Periode: 1. tertial

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

FakAdm får ca kr lavere internhusleie i Dette medfører lavere tildeling samt kostnader og har ingen effekt på resultatet.

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

1/13. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for september MED og underliggende enheter

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret

Budsjett og fordeling for ILOS

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Institutt for lingvistiske og nordiske studier Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Protokoll fra møte i fakultetsstyret

Økonomirapport fakultetsstyremøte MED den 25. september Regnskap oppdatert pr. 31. august 2018 og oppdatert årsprognose

Universitetet i Oslo Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET

Økonomirapport fakultetsstyremøte MED den 6. november Regnskap oppdatert pr. 30. september 2018 med kommentarer helt opp til styremøte

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Forslag til budsjett 2018

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret

Institutt for arkeologi, konservering og historie Det humanistiske fakultet

Transkript:

[Type text] DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: Fakultetsstyret 29/11) Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Saksnr: O-SAK 2 Møtedato: 26.09.2013 Notatdato: 19.09.2013 Saksbehandler: Økonomiseksjonen Rapport andre tertial 2013 I Innledning Denne rapporten inneholder en økonomirapport for 2. tertial 2013, ny prognose for 2013 og revidert langtidsprognose. Fakultetet har avholdt møter med ledelsen ved underliggende enheter for å sikre fullstendig oppdatering av ny budsjettrelevant informasjon og for å få ledelsens vurdering av hver enkelt enhets økonomiske situasjon, utfordringer og risikoer. Disse møtene og regnskapsresultatene per 31.08.2013 danner grunnlaget for fakultetets økonomiske vurderinger. III Vurdering av økonomisk status pr 31. august 2013 Totalsituasjonen er i stor grad uendret siden 1.tertial og hovedutfordringen for fakultetet er å tilpasse aktiviteten til handlingsrommet. Fakultetets enheter fortsetter arbeidet med å øke aktiviteten, og langtidsprognosen viser at det økonomiske grunnlaget for å gjøre dette er tilstede. Fakultetets resultat etter andre tertial viser et merforbruk på 2,249 mill. kroner ift. Budsjett. Dette skyldes en teknisk feilføring av endringer i internhusleien fra UiO. Situasjonen har endret seg lite siden rapport for 1. tertial, og prognosen for året er endret med kun 931.000 kr siden 1.tertial. I forhold til årsbudsjettet er prognosen endret med 8,3 mill. kr. ARENA Senteret har kommet i en anstrengt økonomisk situasjon. Ingen av tre større søknader til EU fikk tilslag i år, og estimerte inntekter for 2013 og 2014 må derfor justeres ned med 2 mill. kr hvert år. I tillegg har det innvilgede NFR-prosjektet EURODIV fått utsatt oppstart av NFR til desember 2013 istedenfor juli 2013. ARENA vil ta initiativ til å lage en langtidsplan for eventuell kostnadsreduksjon i samarbeid med fakultetsledelsen. Forutsetningene for iverksettelse av en slik kostnadsreduksjon må også avklares. Dette vil inngå i budsjettarbeidet for ARENA for 2014-2018. For øvrig foregår det et intensivt søknadsarbeid på senteret, og minimum 4 større søknader til EU samt mange mindre søknader til diverse finansieringskilder vil bli sendt i løpet av det nærmeste året. 1

IV Basisvirksomhet UNIVERSITETET I OSLO Fakultetet har etter andre tertial et regnskapsmessig akkumulert underforbruk på 22,9 mill. kr. Mot 32 mill.kr. ved inngangen av året. Dette avviker 2,2 mill. kr fra budsjett. Det reelle underforbruket er på kr. 26,3 mill.kr.(se nærmere forklaring i avsnitt om internhusleie). Basisvirksomheten er tilført 1,3 mill. kr som følge av redusert egenandel til prosjekter i forbindelse med konvertering av prosjekter til ny totalregnskapsføring(dette er også beskrevet i rapport pr. 1.tertial.). ISS var den av enhetene hvor konsekvensen av konverteringen ble størst, med en overføring på 2,3 mill.kr. fra prosjekt til basis i 2013. Personalkostnadene er 428.000 kr lavere enn budsjett. Dette gjenspeiler at aktivitetsnivået totalt er på planlagt nivå. Driftsutgiftene er i 2,2 mill. kr. lavere enn budsjettert. Sammenlignet med 1. tertial i 2013 er kostnadene 1,4 mill. kroner høyere. Totalt er prognosen oppjustert med 2,2 mill. kroner. Dette skyldes i hovedsak oppjustering av jubileumsbudsjettet med 1,5 mill. kroner, i tillegg er det mindre justeringer fordelt på enhetene. Avviket mellom budsjett og regnskap skyldes i stor grad omleggingen av internhusleie for 2013 fra Eiendomsavdelingen. Informasjon om dette kom etter styrets vedtak om fordeling 2013. Endringen er på ca. 10 mill.kr. Avvikene synliggjøres både på inntektssiden og utgiftssiden. Virkningen på resultatet skal være null ved årsslutt. Prognosen for 2013 på basis er endret med 8,3 mill. kr, og viser at fakultetet vil overføre 22,3 mill. kr i ubrukte midler til 2014. I tillegg til nevnte endringer hittil i år så vil noen tilsettinger forsinkes inn i 3. tertial, og vi har oppdatert informasjonen om planlagte frikjøp av fast ansatte i 2013. Prognoseendringene på 8,3 mill. kr i fakultetets basisvirksomhet for 2013 fordeler seg slik: Redusert egenandel i prosjekter i inneværende år, 5 mill. kr Økte overheadinntekter fra prosjekter, 1,9 mill. kr Reduserte personalkostnader i form av forsinkede tilsettinger, økte frikjøpsinntekter og offentlige refusjoner. 8,45 mill. kr Strategiske tildelinger i henhold til V-sak 5 i styremøte 13.12.12,og presisering i O- Sak 2 i styremøte 21.03.13 på minus 4,8 mill. kr Resterende 2,1 mill. kr utgjøres av mindre endringer fordelt mellom enhetene V Eksternt finansiert virksomhet Som orientert ved 1. tertial tar fakultetet del i UiOs IHR-arbeid for bedre økonomisk styring av prosjekter. Fakultetet har gjennomført konvertering av alle sine prosjekter til ny regnskapsføring, og dette har gitt en reduksjon av egenandelen fra basisvirksomheten til prosjektene på 1,3 mill. kr. Det er viktig å påpeke at denne overførselen er en periodisering. Den var innarbeidet i langtidsbudsjettet, men den nye regnskapsføringen gir oss et mer korrekt bilde av økonomisk status i øyeblikket. Overføringen gir ingen endring av handlingsrommet i et lengre perspektiv for hverken prosjekter eller basisenheter. 2

UNIVERSITETET I OSLO Fakultetets to søknader i finalerunden i ERC Advanced Grant nådde ikke opp i denne omgang. Fakultetet har fortsatt én søknad videre til finalerunden i ERC Consolidator Grant. Eventuell tildeling av Consolidator Grant får stor økonomisk innvirkning på instituttet den springer ut fra. ERC er det europeiske forskningsrådet og EU-midler genererer ekstratildelinger fra Kunnskapsdepartementet. Samlet årsresultat i prognosen for prosjektene nedjusteres med 4,7 mill. kr. Fra et budsjett på 41,3 mill. kr til 36,6 mill. kroner. Dette skyldes nye tilkomne prosjekter, konsekvenser av nevnte regnskapsmessige konvertering samt større frikjøp av fast ansatte fra basisvirksomheten enn budsjettert. Fakultetet har flere store prosjekter som er under oppstart. Normalt vil det være noen forsinkelser i denne fasen av prosjektene og det er derfor forventet at prognosen vil øke i løpet av høsten. VI Langtidsperspektiv På grunnlag av møtene med enhetenes ledere i forbindelse med tertialavslutningen og fakultetets oppdatering i henhold til ny budsjettinformasjon har vi nå en fullstendig langtidsprognose. Noen enheter har allerede begynt budsjettprosess for 2014-2018, og dette gjenspeiles blant annet i en helt ny langtidsprognose for PSI. Budsjettet viser et akkumulert resultat på 49 mill. kr ved utløp av langtidsperioden og viser at fakultetet som helhet får et ytterligere økt handlingsrom i perioden. I tillegg til overføringer fra 2013 kommer det økte inntekter pga. flere tildelte studieplasser innen profesjonsstudiet i psykologi og, ikke minst, økte resultatinntekter som følge av tildelte EU-prosjekter. Flere enheter har allerede mye ubrukte midler, og det blir inn mot budsjettprosessen i høst enda viktigere å følge opp iverksatte tiltak for å øke aktiviteten, samt vurdere å iverksette flere. Status på enhetene: ARENA: Se eget avsnitt over ISS: Har fått et større handlingsrom i 2013 enn budsjettert, og ledelsen vil starte budsjettarbeidet tidlig for å lage gode planer for bruk av dette handlingsrommet. Professor Karen O Brian kom til finalerunden i ERC Advanced Grant, men fikk ikke tildeling. ØI: Følger i hovedsak planen sin for bruk av sine ubrukte midler, men inntektene øker så mye i langtidsperioden at planen må revideres i forbindelse med budsjettering for perioden 2014-2018. ESOP utløper i 2015 og vil også være et viktig moment i instituttets langtidsperiode da faste stillinger finansiert av senteret skal finansieres av basisvirksomheten fra 2016. Per i dag viser ESOP en langtidsprognose som går i balanse ved avslutning i 2015. I langtidsprognosen for instituttet (vedlegg 5) er alle faste personalkostnader fra ESOP overført til ØI fra 2016. ISV: Følger planen for bruk av sine ubrukte midler. SAI: Prognosen for 2013 endres pga. lavere offentlige refusjoner enn ventet. På lang sikt samme status som tidligere. SAI trapper opp aktivitet i påvente av store inntekter i langtidsperioden. PSI: Er i gang med å bygge ned overskuddet sitt, men får en noe reduserte kostnader i prognosen, hovedsakelig som følge av offentlige refusjoner knyttet til svangerskapspermisjoner. I tillegg blir KD bevilgningen noe oppjustert som følge av ekstra studieplasser fra 2012 som ikke lå i budsjett. Instituttet har nedjustert ubrukte midler i langtidsperioden fra 1. tertial. Enheten viser nå et akkumulert resultat på 17 mill. kroner i 2017 mot 22,5 mill. kroner ved 1. tertial. 3

UNIVERSITETET I OSLO TIK: Er i hovedsak uendret siden budsjett. Det er imidlertid en stor korrigering av årsprognosen som følge av konverteringen, dette har kun isolert effekt for årsresultatet og påvirker ikke senterets handlingsrom i langtidsprognosen. FakAdm: Er i hovedsak uendret siden budsjett. Vedtaksforslag: Fakultetsstyret tar rapporten fra andre tertial til etterretning. Vedlegg: 1. Regnskap, budsjett og ny prognose 2013 totalvirksomhet 2. Ubrukte midler pr. 31.08.2013 3. Regnskap, budsjett og ny prognose 2013 basisvirksomhet 4. Regnskap og budsjett og ny prognose 2013 bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet 5. Prognose resultatutvikling for perioden 2013-2017 (LTB) 6. Ledelseskommentarer 2. tertial 2013 til Økonomi- og planavdelingen 4

Vedlegg 1: UNIVERSITETET I OSLO Regnskap totalvirksomhet Tall i tusen kroner Overført fra i fjor -30 052-32 244-32 244-32 244-32 244 Basis-inntekter -234 275-231 580-245 021-13 441-385 568-382 222 NFR-inntekter -33 390-41 025-40 755 270-63 041-68 572 EU-inntekter -967-6 771-7 227-456 -11 775-11 031 Andre prosjektinntekte -16 498-12 285-11 197 1 088-17 610-20 653 Sum inntekter totalt -285 130-291 660-304 200-12 540-477 995-482 478 Personalkostnader 218 308 243 120 244 038 919 389 877 381 126 Investeringer 3 876 3 826 3 728-98 6 440 9 115 Andre driftskostnader 24 129 28 318 31 266 2 948 51 570 53 567 Internhusleie 31 263 25 717 32 215 6 497 48 320 48 600 Sum kostnader totalt 277 575 300 981 311 248 10 266 496 207 492 408 Isolert resultat -7 554 9 321 7 048-2 274 18 213 9 930 Resultat inkl overført fra i fjor -37 606-22 923-25 196-2 274-14 031-22 314 NB! Denne rapporten har definert inntekter fra bidrags og oppdragsprosjekter lik kostnader påløpt hittil i år. Det akkumulerte resultatet angir reelt handlingsrom = resultat i basisvirksomheten. Prosjektmidler er i sin helhet bundne midler. Inntekter føres med negativt fortegn Vedlegg 2: Regnskap pr 31.08.2012 Regnskap pr 31.08.2013 Budsjett pr 31.08.2013 UBRUKTE MIDLER: Basisbevilgning -22 923 Oppdragsprosjekter 404 Bidragsprosjekter -55 812 Totale ubrukte midler: -78 331 Ubrukte midler i prosjekter er i sin helhet bundne midler. Avvik Budsjett- Regnskap Budsjett 2013 Oppdatert årsprognose 2013 Vedlegg 3: Regnskap basisvirksomhet Tall i tusen kroner Regnskap pr 31.08.2012 Regnskap pr 31.08.2013 Budsjett pr 31.08.2013 Avvik Budsjett- Regnskap Budsjett 2013 Oppdatert årsprognose 2013 Overført fra i fjor -30 052-32 244-32 244-32 244-32 244 Basisbevilgning -229 435-229 584-242 346-12 762-381 483-381 362 Egenandel 15 967 16 316 16 991 674 26 185 21 137 Overheadinntekter -12 627-14 355-14 854-498 -23 056-24 953 Andre inntekter* -3 267-2 582-1 349 1 232-1 874-412 Sum inntekter totalt -229 361-230 205-241 559-11 354-380 229-385 590 Personalkostnader 174 257 194 248 194 676 428 311 909 303 457 Investeringer 3 354 3 117 3 595 478 6 240 8 915 Andre driftskostnader 14 516 15 987 18 182 2 194 32 062 34 257 Avsluttede prosjekter -1 534 687-687 290 Internhusleie 31 214 25 463 32 155 6 692 48 230 48 600 Sum kostnader totalt 221 807 239 502 248 607 9 104 398 441 395 520 Isolert resultat -7 554 9 297 7 048-2 249 18 213 9 930 Resultat inkl overført fra i fjor -37 606-22 947-25 196-2 249-14 031-22 314 *Inkluderer salgsinntekter, investeringer og bidragsinntekter. Inntekter føres med negativt fortegn 5

Vedlegg 4: UNIVERSITETET I OSLO Regnskap eksternt finansiert virksomhet Tall i tusen kroner Avvik Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Budsjett- Oppdatert 31.08.2012 31.08.2013 31.08.2013 Regnskap Budsjett 2013 årsprognose 2013 Overført fra i fjor -33 115-50 986-50 986-50 986-50 986 NFR-inntekter -52 939-37 613-36 622 991-55 160-53 415 EU-inntekter -14 434-13 076-8 543 4 533-10 576-15 243 Andre inntekter -9 489-13 127-9 423 3 703-17 077-15 248 UiOs egenandel -15 967-16 316-16 464-148 -25 491-20 575 Sum inntekter totalt -92 829-80 132-71 053 9 079-108 303-104 481 Personalkostnader 44 052 48 871 49 363 491 77 968 77 668 Investeringer 522 709 133-576 200 200 Andre driftskostnader 9 661 12 586 13 145 559 19 598 19 310 Avsluttede prosjekter 1 534-687 687 Overheadkostnader 12 587 14 255 13 003-1 252 20 152 23 653 Sum kostnader totalt 68 356 75 733 75 644-90 117 918 120 831 Isolert resultat -24 473-4 398 4 591 8 989 9 614 16 350 Resultat inkl overført fra i fjor -57 588-55 384-46 395 8 989-41 371-34 635 Inntekter føres med negativt fortegn Vedlegg 5: Langtidsprognose per enhet(basismidler) oppdatert per 2.tertial 2013: Sted 2013 2014 2015 2016 2017 170002 Fakultetsstyret -3 674-2 265-2 585-3 108-4 618 170010 Fakultetsadministrasjonen 7 894 7 723 5 580 590-4 638 170020 Sommerskole i komparative metoder 408 250 92-167 -767 170100 Senter for teknologi, innovasjon og kultur 131 944 394 564 1 062 170400 ARENA Senter for europaforskning 4 908 6 275 6 096 6 454 7 665 170500 Psykologisk institutt -10 616-9 347-9 459-11 229-17 845 170600 Økonomisk institutt -7 929-10 333-13 540-16 818-15 315 170700 Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi -7 947-7 217-7 360-8 722-9 407 170800 Institutt for statsvitenskap -7 327-5 926-4 882-5 289-4 967 170900 Sosialantropologisk institutt 1 553 1 178 908-1 450-980 Isolert resultat totalt 9 646 3 881-6 039-14 419-10 636 Akkumulert resultat totalt -22 598-18 717-24 756-39 176-49 812 Beløp i tusen kr Negativt fortegn angir ubrukte midler 6

Vedlegg 6: Ledelseskommentarer UNIVERSITETET I OSLO Ledelsesvurdering 2. tertial 2013 1. Innledning Fakultetet har i 2013 fortsatt en god økonomisk stilling og lagt et godt fundament for å kunne realisere de faglige ambisjonene som ligger i strategisk plan for perioden 2011-2020 2. Vurdering av status a. Vurdering av status for oppnådde resultater/gjennomført aktivitet Universitetsstyrets hovedprioriteringer og vesentlighet skal spesielt vektlegges i rapporteringen. Rapporten skal, basert på styrets hovedprioriteringer og vesentlighet, inneholde en kort beskrivelse av status for gjennomføring av tiltak i UiOs årsplan for 2013-2015. Vi ber om at det i rapporteringen vektlegges hvilke effekter som er oppnådd for å nå ambisjonene og om særlige utfordringer. Følgende føringer fra disponeringsskrivet for 2013 danner grunnlag for enhetenes rapportering: Alle enheter skal ha tiltak som fremmer innovasjon. Det forventes at fakultetene og tilsvarende enheter velger ut tiltak de har komparative fortrinn. o Det er ikke nødvendig for de fakultetene (TF, JUR, HF, OD, SV og UV) som har besvart forespørselen fra Enhet for internrevisjon om implementering av «Handlingsplan for innovasjon» å rapportere om innovasjon. Alle fakulteter skal gjennomføre tiltak for å bedre studiekvaliteten. Fakultetet har stadig fokus på å redusere frafallet og øke gjennomstrømningen på studieprogrammene våre. I tillegg har vi som årsplantiltak å utvikle mer varierte undervisnings- og evalueringsmetoder. Nedenstående punkter er eksempler på tiltak for måloppnåelse: En evaluering av PLUSS, med forslag til tiltak er gjennomført. Et psykososialt veiledningstilbud er opprettet som pilot våren 2013. Veldig positiv evaluering av tiltaket, og tilbudet fortsetter H2013. De øvrige tiltakene i PLUSS; Utvidet fadderordning, invitasjon til individuell veiledning med studiekonsulent, møte med vitenskapelige ansatte (mentorordningen) og workshop om jobbmuligheter og kompetanse i samarbeid med Karrieresenteret eksisterer som mulige tiltak for studieprogram som ønsker å benytte seg av dette. Institutt for statsvitenskap, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi og Sosialantropologisk institutt har våren 2013 søkt og fått tildelt midler til utvikling av nye undervisnings- og evalueringsmetoder. Pilotering og erfaringsutveksling av de nye metodene vil skje i 2014. I økende grad podcastes undervisningen i emner på fakultetets bachelorprogram. Evalueringer viser at studenter og forelesere er fornøyd med podcasting av undervisningen. På bachelorprogrammet i samfunnsgeografi arrangeres hyttetur og ekskursjoner for de nye studentene. På bachelorprogrammet i statsvitenskap er det opprettet emnekontakter (studenter) som skal være bindeledd mellom studentene og foreleserne. Fakultetet har tre årsenheter: Psykologi, statsvitenskap og sosiologi. Årsenheten i psykologi er under revisjon i tråd med tilbakemeldinger fra studenter, og årsenheten i statsvitenskap har fått gode evalueringer. Alle de tverrfaglige bachelorprogrammene har vært gjennom en periodisk programevaluering våren 2013. Forslag til tiltak diskuteres i høst og i 2014. Flere av de tverrfaglige bachelorprogrammene har opprettet/er i ferd med å opprette nye emner på 2000-nivå for å øke kullfølelsen for programstudentene og for å kunne tilby et mer helhetlig studietilbud; Offentlig administrasjon og ledelse, Utviklingsstudier. 7

UNIVERSITETET I OSLO På masterprogrammet i Organisasjon, ledelse og arbeid (OLA) er fristen for å levere prosjektskisse tidlig i masterløpet for å komme raskt i gang med masteroppgaven. Flere av fakultetets masterprogram har allerede innført dette tiltaket. Bokstavkarakterer er gjeninnført på profesjonsprogrammet i psykologi. Alle enheter skal ha utformet tydelig strategi for publisering og iverksatt tiltak for gjennomføring av strategien. Fakultetet har utformet strategi for publisering. Styringsdialoger og medarbeidersamtaler brukes aktivt for å stimulere til ønsket publisering. Fakultetet arbeider med å gjøre de sentrale retningslinjene for publisering i DUO / Open Access kjent blant de ansatte. Det er en målsetting også at eldre arbeider gjøres tilgjengelige. Fakultetet oppfordrer enhetene til å gi egne ansatte støtte til skanning/innlegging (av Cristin superbrukere / forskningskonsulentene). Alle enheter skal gjennomgå og iverksette tiltak for å innhente eksterne midler fra relevante kilder, særlig høyt prioritert er EU-inntekter. Forskere ved SV har suksess i ERC, med to Advanced Grants og tre Starting Grants innvilget, og et større antall søknader utviklet. Fakultetet har som ambisjon også å styrke innsatsen i forhold til de tematiske programmene i Horisont 2020 når utlysningene fra dette programmet kommer. Enkelte enheter har styrket forskningsadministrativ støtte (bl.a. ØI og PSI). Økonomiseksjonen prioriterer styrking av prosjektstøtte. To enheter (PSI og ØI) har deltatt i et pilotprosjekt for bedre rapporter/oppfølging av eksterne prosjekter. Behovet for kompetansebygging i søknadsutvikling og EU-systemet vurderes løpende. Alle enheter skal prioritere prosess for internt handlingsrom (IHR). Det vises til at fakultetet deltar/har deltatt i en rekke arbeidsgrupper og plangrupper og til avholdte høringer. Fakultetet organiserte i 2011 økonomifunksjonen under felles ledelse ved fakultetet. Fra 1.januar 2013 ble IT funksjonen organisert på samme måte. Alle enheter har ansvar for å gjennomføre og følge opp tiltak som sikrer etterlevelse av eksterne forvaltningskrav. Fakultetet driver kontinuerlig kompetanseutvikling av eget personale både i form av kursing og i forma av intern opplæring, nettverksgrupper m.v. b. Status for den økonomiske situasjonen Totalsituasjonen er i stor grad uendret siden 1.tertial og hovedutfordringen for fakultetet er å tilpasse aktiviteten til handlingsrommet. Fakultetets resultat etter andre tertial viser et merforbruk på 2,249 mill. kroner ift. Budsjett. Dette skyldes en teknisk feilføring av endringer i internhusleien fra UiO. Situasjonen har endret seg lite siden rapport for 1. tertial, og prognosen for året er endret med kun 931.000 kr siden 1.tertial. I forhold til årsbudsjettet er prognosen endret med 8,3 mill. kr. Basisøkonomien Fakultetet har etter andre tertial et regnskapsmessig akkumulert underforbruk på 22,9 mill. kr. Mot 32 mill.kr. ved inngangen av året. Dette avviker 2,2 mill. kr fra budsjett. Det reelle underforbruket er på kr. 26,3 mill.kr.(dette skyldes føring av internhusleie). Basisvirksomheten er tilført 1,3 mill. kr som følge av redusert egenandel til prosjekter i forbindelse med konvertering av prosjekter til ny totalregnskapsføring(dette er også beskrevet i rapport pr. 1.tertial.). ISS var den av 8

UNIVERSITETET I OSLO enhetene hvor konsekvensen av konverteringen ble størst, med en overføring på 2,3 mill.kr. fra prosjekt til basis i 2013 Personalkostnadene er kun 428.000 kr lavere enn budsjett. Dette gjenspeiler at aktivitetsnivået totalt er på planlagt nivå. Driftsutgiftene er i 2,2 mill. kr. lavere enn budsjettert. Sammenlignet med 1. tertial i 2013 er kostnadene 1,4 mill. kroner høyere. Totalt er prognosen oppjustert med 2,2 mill. kroner. Dette skyldes i hovedsak oppjustering av jubileumsbudsjettet med 1,5 mill. kroner, i tillegg er det mindre justeringer fordelt på enhetene. Bidrags- oppdragsfinansiert aktivitet Som orientert ved 1. tertial tar fakultetet del i UiOs IHR-arbeid for bedre økonomisk styring av prosjekter. Fakultetet har gjennomført konvertering av alle sine prosjekter til ny regnskapsføring, og dette har gitt en overføring fra prosjekter til basisøkonomien på 1,3 mill. kr. Det er viktig å påpeke at denne overførselen er en periodisering. Den var innarbeidet i langtidsbudsjettet, men den nye regnskapsføringen gir oss et mer korrekt bilde av økonomisk status i øyeblikket. Overføringen gir ingen endring av handlingsrommet i et lengre perspektiv for hverken prosjekter eller basisenheter. Fakultetets to søknader i finalerunden i ERC Advanced Grant nådde ikke opp i denne omgang. Fakultetet har fortsatt én søknad videre til finalerunden i ERC Consolidator Grant. Eventuell tildeling av Consolidator Grant får stor økonomisk innvirkning på instituttet den springer ut fra. ERC er det europeiske forskningsrådet og EU-midler genererer ekstratildelinger fra Kunnskapsdepartementet. c. Vurdering av vesentlige usikkerhetsfaktorer Hovedutfordringen for fakultetet og enhetene er fortsatt å finne riktig aktivitetsnivå i forhold til økt handlingsrom, herunder utvikle langsiktige bemannings- og kompetanseplaner som gjenspeiler målsettingene og de faglige ambisjonene som ligger i strategisk plan 2011 2020. Fakultetet er inne i en prosess angående en sentralisering av IT-funksjonen ved fakultetet. Denne prosessen går nå mot slutten. Ny IT-funksjon er lagt inn i planleggingen fra 1. januar 2013. Fakultetet er også med på prosjektet internt handlingsrom (IHR). Fakultetet har store forventninger til effekten av disse tiltakene. ARENA Senter for europaforskning har kommet i en anstrengt økonomisk situasjon. Ingen av tre større søknader til EU fikk tilslag i år, og estimerte inntekter for 2013 og 2014 må derfor justeres ned med 2 mill. kr hvert år. I tillegg har det innvilgede NFR-prosjektet EURODIV fått utsatt oppstart av NFR til desember 2013 istedenfor juli 2013. ARENA vil ta initiativ til å lage en langtidsplan for eventuell kostnadsreduksjon i samarbeid med fakultetsledelsen Som signalisert fra UiO har også fakultetet gitt økt oppmerksomhet til oppfølging og styring av Eksternfinansiert virksomhet. Fakultetets bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet har i de senere år vært rimelig stabil, men vi ser nå at fakultetet har begynt å få en økning i eksternfinansierte prosjekter finansiert fra EU. Det kan være utfordrende å budsjettere denne virksomheten på et riktig nivå i langtidsperioden for enkelte av underenhetene. På dette området arbeider fakultetet tett med ledelsen ved respektive enheter for å kartlegge begynnende aktivitet og vurdere ønsket nivå i langtidsperioden. Advanced Grant/ Consolidator Grant/Starting Grant-søknader til ERC kan få stor innvirkning på miljøene de springer ut fra om de blir tildelt midler. Dato:26.september 2013 Fanny Duckert dekan Gudleik Grimstad fakultetsdirektør 9