Handlingsprogram med økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel. Kommunestyrets vedtak av sak 37/10

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsprogram med økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel. Kommunestyrets vedtak av sak 37/10"

Transkript

1 Handlingsprogram med økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel Kommunestyrets vedtak av sak 37/10

2 Innholdsfortegnelse Kommunestyrets vedtak... 3 Rådmannens forord og vurdering... 4 Sørum kommunes handlingsprogram... 6 SWOT-analyse Driftsbudsjettets økonomiske rammer Inntektsutviklingen Skatteanslag, rammetilskudd og andre fellesinntekter Kostnadsutviklingen Fellesutgifter Økninger i seksjonenes økonomiske rammer Grunnskoleseksjonen Barnehageseksjonen Barnevernseksjonen Helse- og sosialseksjonen Pleie-, rehabiliterings- og omsorgsseksjonen Kulturseksjonen Plan- og utbyggingsseksjonen Servicesenteret Tilskudd til Sørum kommunalteknikk KF Vegbevilgninger Tilskudd til Kirkelig fellesråd m.v Økonomisk handlingsfrihet Utvikling av tjenesteproduksjonen Befolkningsutvikling Informasjon og kommunikasjon med innbyggerne Skolebruksplan Full barnehagedekning Boligsosial handlingsplan Samhandlingsreformen Eldreomsorg Utbyggingsprosjekter Hjemmetjenesten Kulturminnevernplanen Plan for folkehelse, idrett og fysisk aktivitet Forebyggende arbeid for barn og unge Gang- /sykkelveger og trafikksikkerhetstiltak Landbruket Miljø- og klima Strategisk IKT-plan Investeringer Økonomiplanens konsekvenser for tjenesteproduksjonen Illustrasjon av forholdet mellom seksjonene basert på brutto driftskostnader i regnskapet Grunnskoleseksjonen Barnehageseksjonen Barnevernseksjonen Helse- og sosialseksjonen Pleie-, rehabilitering- og omsorgsseksjonen Kulturseksjonen Plan og utbyggingsseksjonen Servicesenteret Øvrige bevilgninger Side 2 av 35

3 Kommunestyrets vedtak Rådmannens forslag vedtas som handlingsprogram med økonomiplan for Sørum kommune. Følgende endringer gjøres i handlingsprogram med økonomiplandokumentet, kulturseksjonen: Nytt kulepunkt under fokusområder 2011: Fortsette arbeidet med bygdebokprosjektet Prioritering ved lavere økonomiske rammer: Redusere kommunale kulturmidler til lag og foreninger med kr Øke egenandel/redusere tilbudet i kulturfabrikken med kr Prioritering ved høyere økonomiske rammer: Øke kommunale kulturmidler til lag og foreninger Etablere frivillighetssentral i samarbeid med lag og foreninger Side 3 av 35

4 Rådmannens forord og vurdering Rådmannen legger med dette fram forslag til Sørum kommunes handlingsprogram med økonomiplan for perioden Så langt det er mulig er politiske vedtak hensyntatt med sine føringer for prioriteringer innen drift og investeringer. Det fullstendige balanseregnskapet Rådmannen viser til side 5 for SWOT-analysen og forslaget til strategiske mål for perioden Analysen viser de utfordringer kommunen står overfor når det gjelder å sikre arbeidskraft og tilpasse tjenesteytingen til de økonomiske rammene. De strategiske målene er revidert på grunnlag av de siste års resultater (se tertial- og årsrapporter) og kommende utfordringer innenfor alle de kapitalområder i Det fullstendige balanseregnskapet som Sørum kommune har som sin utviklings- og styringsmodell. De strategiske målene dekker de strategiske behov kommunen har for drift og utvikling i perioden. Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan Dette dokumentet er utarbeidet i henhold til plan- og bygningslovens 11-1 som fastslår at kommuneplanen skal ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer, og revideres årlig. Økonomiplanen etter kommunelovens 44 inngår i denne handlingsdelen. Etter plan- og bygningslovens 11-4 skal kommunen ved den årlige rulleringen av kommuneplanens handlingsdel innhente synspunkter fra berørte statlige og regionale organer og andre som har ansvar for gjennomføring av tiltak i handlingsdelen. Dette ansvaret ivaretas ved årlige møter med myndigheter som fylkeskommunen, Statens vegvesen og Jernbaneverket samt at rådmannens forslag til handlingsprogram med økonomiplan sendes berørte organer når Økonomi- og administrasjonsutvalget vedtar å legge forslaget ut på høring. Kommuneplanen legger grunnlaget for en politisk samfunnsstyring av både veksten og tjenestetilbudet i en 12-årsperiode. Handlingsprogrammet med økonomiplanen tar for seg utviklingen samtidig som det revideres hvert år. Nye befolkningsprognoser for perioden viser hvilken vekst kommunen kan vente i årene som kommer. I tråd med kommunestyrets vedtak om styring av veksten, kommer kommunens boligprogram til politisk behandling i 1.halvår Boligprogrammet er et verktøy for å kunne styre/regulere veksten. Rullering av fagplaner for tjenestetilbudet I tråd med vedtatt planprogram for kommuneplanen er alle fagplaner - knyttet til behov for tjenesteyting både ut fra statlige krav og kommunes egen virkelighet, forenklet og innarbeidet i handlingsprogrammet. Hensikten er å kunne konkretisere utfordringene kommunen har i planperioden - både omfang av tjenestetilbudet og de økonomiske konsekvensene og dermed legge bedre til rette for politiske prioriteringer i alle innstillingsutvalg og kommunestyret innenfor de samlede ressurser i planperioden. I planperioden foreslås det imidlertid kun tiltak som kan gjennomføres innen eksisterende økonomiske rammer. Flere tverrfaglige planer er fortsatt ute til høring/ i sluttfasen før endelig vedtak i kommunestyre og eventuelle tiltak vil derfor først konkret bli vurdert i årsbudsjett 2011 og i neste planperiode. Økonomien og tjenestetilbudet Sørum kommune har, gjennom politiske vedtak, lagt som hovedstrategi for samfunnsbyggingen å gi gode tjenester til innbyggere og brukere. Kommuneorganisasjonen har høyt driftsfokus og de fleste ressurser går til drift, i tråd med politiske vedtak. I rådmannens forslag til handlingsprogram med økonomiplan er all vekt lagt på videreføring av tjenestetilbudet samt realiseringen av Sørvald bo- og behandlingssenter. Det er ikke rom for å sette av budsjettmidler for å møte behovsøkninger utover dette. I tråd med kommunestyrets vedtak ved avsetning til driftsfond, foreslår derfor rådmannen at avsatte fondsmidler benyttes for å Side 4 av 35

5 opprettholde driften i 2011 og 2012 slik at dagens nivå på tjenesteyting opprettholdes. Det foreslås benyttet ca kr 7,6 mill i 2011 og ca kr 5,3 mill i Kommunens økonomiske rammer/ driftssituasjon forventes å bli styrket mot slutten av planperioden. Som en konsekvens av dette er det ikke foreslått avsatt budsjettmidler til tiltak som er under utredning i henhold til vedtatte verbalforslag eller som konsekvens av vedtatte fagplaner. Dette til tross for at det i forarbeidet til handlingsprogrammet er registrert behov for tjenesteutvikling/utvidelse grunnet befolkningsvekst og nye lovpålagte tjenester. En annen konsekvens er at rådmannen fraviker kravet til årlige overskudd i samme periode. Som tiltak for å sikre tjenesteproduksjonen, ønsker rådmannen å foreta en gjennomgang av kommunens drift med sikte på finne driftstiltak som kan fjernes eller reduseres og å vurdere muligheter for å foreta organisatoriske tiltak med sikte på effektivisering og kostnadsreduksjoner. Eksempelvis vurdering av kommunens organisering av skolene/skolestruktur uten at det berører antall skoler og utredning av interkommunalt samarbeid om barnevern i henhold til vedtatt verbalforslag. Rådmannen vil også gjennom Samarbeidsrådet på Nedre Romerike undersøke ytterlig muligheter for interkommunalt tjenestesamarbeid med en eller flere kommuner. Rådmannen vil komme tilbake til dette i senere budsjett- og økonomiplandokumenter, eller som egne politiske saker. Samtidig skal kommunen ivareta og utvikle andre sider av begrepet samfunnsbygging. Ikke minst miljøspørsmål, forebyggende arbeid overfor barn og unge, samarbeidet med frivillige organisasjoner, trygge trafikkforhold, planlegging og drift av gode nærmiljøareal m.m. Kommunen som organisasjon skal ivaretas med utvikling for kunne sikre gjennomføring av strategier innenfor krav til e-kommune, forvaltningsmyndighet, kontrollansvar og plankrav. Sørum 30.april 2010 Helga Soldal Konstituert rådmann Side 5 av 35

6 Sørum kommunes handlingsprogram Sørum kommunes visjon: Den gode kommunen Sørum kommunes verdier: Åpenhet, lojalitet, dialog. Sørum kommunes styrings- og rapporteringssystem Det fullstendige balanseregnskapet: Finanskapitalen Samfunnskapitalen Natur- og miljøkapitalen Brukerkapitalen Humankapitalen Strukturkapitalen SWOT-analyse OMVERDEN Trusler Den sektoriserte stat med detaljstyring, tilsyn og økte rapporteringskrav Svekket lokalt selvstyre Høye forventninger til kommunale løsninger Mangel på kompetent arbeidskraft IKT - sårbarhet Muligheter Fokus på folkehelse og forebyggende arbeid Rekruttering fra et større regionalt arbeidsmarked Næringsutvikling Samfunnsbygging og regionutvikling Samarbeidet med frivillige lag og organisasjoner Nye innbyggere gir mangfold Fokus på miljø, klima og energi Evne til å styre økonomien slik at en utvikler kommunens virksomhet og øker evnen til å møte uforutsette endringer Evnen til å være en aktiv bidragsyter til utviklingen av offentlig sektor Evnen til å skape livskvalitet og forvalte og utvikle en positiv miljøarv til neste generasjon Evnen til å skape nytte, tillit hos og samspill med innbyggere og næringsliv Evnen til å ta vare på medarbeideres engasjement og kompetanse Evnen til å tilrettelegge systemer og strukturer for effektiv bruk av totale ressurser EGEN ORGANISASJON Forbedringsområder Bedre kommunikasjons- og informasjonspraksis overfor innbyggerne Digital utvikling og kompetanse Tilpasse tjenesteytingen til økonomiske rammer og befolkningsvekst Tverrfaglig samarbeid og organisering av tjenester Rekruttere og beholde kompetent arbeidskraft Økt omstillingsevne Redusert sykefravær/øke nærværet Bedre informasjonssikkerhet Sterke sider Helhetlig samfunnsbygging God IKT strategi Velholdte kommunale bygg Godt samspill mellom politikere, administrasjon og tillitsvalgte Kompetente medarbeidere Ledere som gir medarbeidere anerkjennelse og muligheter Strategiske kompetanseutvikling Gode styrings- og utvikingsverktøy Godt arbeidsmiljø og stolthet over egen arbeidsplass Strategiske mål Sikre økonomisk handlefrihet 2. Fortsette den helhetlige samfunnsbyggingen med vekt på informasjon, forebyggende arbeid, kulturelt mangfold og miljø 3. Samarbeide lokalt og regionalt for å redusere CO2 utslipp og oppnå miljøvennlige løsninger 4. Gjennomføre utviklingsarbeid som styrker tverrfaglig ressursutnyttelse, helhetlige tjenester og ivaretar demografiske endringer 5. Gjennomføre rekruttering og kompetansetiltak for ledere og medarbeidere som styrker drift og utvikling av tjenester 6. Redusere sykefraværet Det vises også til årsbudsjettet, som inneholder de fokusområder med resultatindikatorer seksjonene har for det aktuelle året og som skal bidra til at de strategiske målene oppnås. Side 6 av 35

7 Visjon: Sørum Den gode kommune Verdier: Åpenhet Dialog Lojalitet Det fullstendige balanseregnskapet KOMMUNEPLAN LANGSIKTIGE MÅL: KOMMUNEPLAN SÆRSKILTE UTFORDRINGER KOMMENDE 12 år: HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN Kommuneplanens handlingsdel 4 år ÅRSBUDSJETT MED FOKUSOMRÅDE 1 ÅR RAPPORT- ERING Finanskapital: Kommunen skal ha evne til å forvalte de økonomiske ressursene på en slik måte at de politisk vedtatte målene for den kommunale tjenesteytingen og utviklingen av lokalsamfunnet kan virkeliggjøres. Kapitalen måles ved årsresultat og gjeldsgrad. Samfunnskapital: Kommunen skal ha evne til å være en aktiv bidragsyter til utvikling av samfunnet. Natur- og miljøkapital: Kommunen skal ha evne til å skape livskvalitet og forvalte og utvikle en positiv miljøarv til neste generasjon. Brukerkapital: Kommunen skal ha evne til å skape nytte, tillit hos og samspill med innbyggerne og næringsliv. Humankapital: Kommunen skal ha evne til å ta vare på medarbeidernes engasjement og kompetanse. Strukturkapital: Kommunen skal ha evne til å tilrettelegge systemer og strukturer for effektiv bruk av de totale ressurser. Økonomiske konsekvenser av befolkningsvekst Driftsutgifter til tjenester og lønn Sørum i regionalt perspektiv Tettstedsutvikling Næringsutvikling Interkommunalt samarbeid Tilhørighet, identitet og mangfold E-kommunen Klima og miljø Tettstedsutvikling og jordvern Grøntstruktur og markagrenser. Bomiljø Tjenesteyting i forhold til befolkningsvekst og demografi Brukerdialog og medvirkningsarenaer Rekruttere og beholde arbeidskraft Kompetanseutvikling, medarbeider- og lederutvikling IKT utvikling Utviklings- og prosjektarbeid Teknisk infrastruktur Konkretisering av de 12- årige målene skjer årlig gjennom 4-årige strategiske mål i Handlingsprogram med Økonomiplan. Ett mål for hvert av kapitalbegrepene. Målene er også kommunens kvalitetsmål. 4-årige mål splittets til årlige fokusområder inkludert måleindikatorer for hver seksjon i årsbudsjettet. Dette integreres i seksjonenes virksomhetsplaner. Månedlig rapportering til rådmannen. Finanskapital: Månedlig rapportering til politikerne. Tertial og årsrapporter med utgangspunkt i kapitalbegrepene i Det fullstendige balanse regnskapet. Side 7 av 35

8 FBR Strategiske mål Suksesskriterier / fokusområde Finanskapital 1. Sikre økonomisk handlefrihet. Sikre økonomisk handlefrihet Samfunnskapital 2. Fortsette den helhetlige Medvirkning og samfunnsbyggingen med vekt på dialog informasjon, forebyggende arbeid, kulturelt mangfold og miljø. Natur & miljøkapital 3. Samarbeide lokalt og regionalt for å redusere CO2 utslipp og oppnå miljøvennlige løsninger Brukerkapital 4. Gjennomføre utviklingsarbeid som styrker tverrfaglig ressursutnyttelse, helhetlige tjenester og ivaretar demografiske endringer. Humankapital & Strukturkapital 5. Gjennomføre rekruttering og kompetansetiltak hos ledere og medarbeidere som styrker drift og utvikling av tjenester 6. Redusere sykefraværet Tilhørighet og deltakelse Bidra til bærekraftig utvikling Tilstrekkelig tjenestetilbud med riktig kvalitet Kvalitetsmessige gode hjemmesider Indikatorer Målemetode Ambisjonsnivå/ ønsket resultat Avvik i fht budsjett Resultatoppfølging / tertial/ Månedlig resultatoppfølging / årsrapport tertial/ årsrapport Antall dialogkonferanser, grendemøter Antall dialogkonferanser, 20 og andre innbyggermøter, grendemøter og andre innbyggermøter, Antall pressemeldinger Telles 50 Bruk av elektronisk høringsuttalelser Statistikk for bruk av 75% av alle uttaleser, kommer kommunens hjemmesider elektronisk Valgdeltakelse stortings- og Valgresultatet fra 81% / 63% kommunevalg Opplevelse av at kommunen og lokalsamfunnet tar ansvar for å utvikle levende lokalsamfunn Redusert forbruk av papir i organisasjonen Vedtas i forbindelse med miljø- og klimaplan Brukertilfredshet Oppfylle DIFIs kvalitetskrav til offentlige hjemmesider stortingsvalg, kommunevalg Innbyggerundersøkelse Årlig forbruk av papir, statistikk fra leverandør Systematiske brukerundersøkelser Årlig vurdering i fht kvalitetskriterier fastsatt av DIFI/Norge.no Godt arbeidsmiljø Medarbeidertilfredshet Årlig medarbeiderundersøkelse Sykefravær Månedlig rapport 7 % Fornøydhet med lederne Årlig 95 % medarbeiderundersøkelse Kultur for læring og Tilfredsstillende effekt av Årlig fornyelse kompetansetiltak medarbeiderundersøkelse 75 % fornøyde Redusere forbruk av papir med 5%. 85 % fornøyd med tjenestetilbudet Sørum kommunes hjemmesider skal være blant de 5 kommunale nettstedene med høyest poengsum 90 % fornøyde med arbeidsplassen 85 % fornøyd med utbytte av kompetansetiltak Antall lærlinger Telles pr år 10 Intern lederrekruttering Registrere antall pr år 60% Effektive innkjøp Bruk av ehandel Statistikk 100% avtalelojalitet Effektiv saksbehandling Antall elektroniske innbygger- og brukertjenester Telles pr år 50 Side 8 av 35

9 Årshjulet - planprosessen Årsbudsjett vedtatt i kommunestyret i desember Personlige arbeidsmål. Frist Virksomhetsplan ferdig Rådmannens forslag til årsbudsjett ferdig Rullering av strategiske planer som skal til behandling utenom handlingsprogrammet Ledelsens gjennomgang Tertialrapport pr Økonomiplanarbeidet starter Årsberetning, årsregnskap SWOT- analyse. Frist Ledelsens gjennomgang 4-årige mål i kommuneplanen =Strategiske mål for kommunen og fokusområder for seksjonene= kvalitetsmål. Frist Vurdering av behov for revidert befolkningsprognose Rullering av strategiske planer som skal inn i handlingsprogrammet Rådmannens forslag til handlingsprogram med økonomiplan ferdig Arbeidet med personlige arbeidsmål starter Tertialrapport pr Arbeidet med årsbudsjettet starter Handlingsprogram med økonomiplan vedtatt i kommunestyret i juni Side 9 av 35

10 Driftsbudsjettets økonomiske rammer ØP Rådmannens forslag (Løpende priser) REGNSKAP B 2010 ØP ØP ØP ØP TEKST 2009 VEDTAK Fellesinntekter: Skatt på formue og inntekt Skatt på eiendom Rammetilskudd Andre statlige tilskudd Renteinntekter Sum fellesinntekter Fellesutgifter: Tilleggsbevilgninger BUKS' bevilgningskonto Sum fellesutgifter Disponibelt for seksjonene Grunnskoleseksjonen Barnehageseksjonen Barnevernseksjonen Helse- og sosialseksjonen PRO-seksjonen Kulturseksjonen Plan og utbyggingsseksjonen Servicesenteret Fellesrådet mv Bingsfosshallen i Sørum KF Sørum kom. eiendomsselskap KF Sørum kommunalteknikk KF Østre Romerike br. og redn. IKS Bruk av fond m.v. (netto) Innsparingskrav Seksjonenes nettoutgifter Årsresultat Tilbakeførte avskrivninger Netto driftsresultat Bruk av driftsfond Regnskapsmessig mindreforbruk Side 10 av 35

11 Inntektsutviklingen Skatteanslag, rammetilskudd og andre fellesinntekter Generell eiendomsskatt forutsettes videreført i hele planperioden med skattesats 2 promille. Inntektsanslaget er økt med kr pr år p.g.a. nye boliger. Prognosen for skatt på inntekt og formue i økonomiplanperioden tar utgangspunkt i budsjettvedtaket for Budsjettert skattevekst i 2011 er 6 %, som forutsetter kompensasjon for pris- og lønnsvekst på 3 %, vekst grunnet demografiske endringer på 0,5 % og en årlig befolkningsvekst på 2,5 %. Tilsvarende endringer er forventet og lagt til grunn for årene Grunnlaget for budsjettering av rammetilskuddet er budsjettert rammetilskudd For øvrig er prognosen for rammetilskuddet basert på samme forutsetninger som skatt på inntekt og formue. Frie inntekter Skatt på eiendom Skatt på inntekt og formue Rammetilskudd Sum frie inntekter Andre fellesinntekter holdt uendret i økonomiplanperioden. Andre statlige tilskudd Kompensasjon for investeringer Kompensasjonstilskudd omsorgsboliger Rentekompensasjon for skolebygg Tilskudd til ressurskrevende tjenester Konsesjonskraftinntekter Sum andre statlige tilskudd Budsjetterte renteinntekter er holdt uendret med kr pr år. Side 11 av 35

12 Kostnadsutviklingen Fellesutgifter Fellesutgiftene er holdt uendret i økonomiplanperioden. Økninger i seksjonenes økonomiske rammer Med utgangspunkt i lønnsnivået pr 1. januar 2010 er seksjonenes driftsrammer for 2011 oppjustert med 5 % lønnsvekst, beregnet av fast lønn, arbeidsgiveravgift og pensjonskostnader. Det er da tatt høyde for 3 % lønnsvekst fra 1. mai 2010 og 3 % lønnsvekst fra 1. mai 2011 (med 2 % virkning på årsbasis). For resten av planperioden er lønnsvekst lagt inn med 3 % årlig økning. Det er ikke lagt inn kompensasjon for generell prisvekst i planperioden. Kompensasjon for prisvekst på husleie- og renholdskontakter er lagt inn med 2,5 % for hele planperioden. Tilskuddene til Sørum kirkelig fellesråd, Østre Romerike brann- og redningsvesen IKS, Sørum kommunalteknikk KF for veivedlikehold og Bingsfosshallen i Sørum KF er oppjustert med 3 % pr år (lik størrelsen på antatt kommunal deflator for 2011). I samsvar med kommunestyrets vedtak ved behandlingen av økonomiplan , er det i tillegg lagt inn en økning av tilskuddet til Sørum kommunalteknikk KF for veivedlikehold med kr 1 mill pr år i økonomiplanperioden. (Til sammen en økning med kr 4 mill i løpet av planperioden.) Grunnskoleseksjonen For grunnskoleseksjonen er det ikke lagt inn andre endringer enn det som framgår av de generelle endringene i seksjonens driftsrammer. På bakgrunn av befolkningsprognosene forventes en økning i elevtallet Frogner, Sørum, Sørumsand og Vesterskaun skoler som medfører økning i klassetallet med en klasse på hver av de fire skolene fra høsten klasser tilsvarer 4 årsverk a kr Helårsvirkningen blir kr 2 mill i Økningen i elevtallet ved skolene medfører en økning i administrasjonsressursen ved alle skolene til sammen to årsverk a kr Den generelle elevtallsøkningen gir seg også utslag i økt behov for spesialundervisning på den enkelte skole og spesielt på Skåningsrud skole og ressurssenter, hvor elevtallet fra Sørum er doblet. Dette medfører 3 mill i ekstra kostnader i Kommunene pålegges en lovfestet plikt til å yte gratis leksehjelp til 1-4 klasse i grunnskolen fra skolestart Dette betyr en økt utgift for skolene og tapt inntekt for SFO. Det er innført en økning i timetallet med 1 t/u på barnetrinnet fra skolestart 2010 som vil gi helårsvirnkning i Merkostnadene med elevtallsutviklingen, økt timetall og leksehjelp er ikke hensyntatt og må løses innen seksjonens rammer. Barnehageseksjonen For barnehageseksjonen er det ikke lagt inn andre endringer enn det som framgår av de generelle endringene i seksjonens driftsrammer. Økte kostnader til drift av nye Nordli barnehage, dekkes gjennom økt rammetilskudd til kommunen som en konsekvens av at sektoren er foreslått rammefinansiert fra Side 12 av 35

13 Barnevernseksjonen Det er lagt inn økninger med kr i 2011 og ytterligere økninger med kr i 2012 og i 2013 i samsvar med vedtatt ØP Helse- og sosialseksjonen Helse og sosialseksjonens rammer er ikke økt med andre endringer enn det søm følger av å ha helsårsdrift på Sørvald bo- og behandlingssenter: husleie og drift av enhet for funksjonshemmede, avlastning og psykiatri. Andre utfordringer må derfor løses innenfor seksjonens økonomiske ramme. Utgifter til fastlegeordningen (basistilskudd) øker hvert år som følge av antall nye innbyggere samt en årlig økning av tilskuddet pr. innbygger. Dette følger sentrale avtaler, uavhengig av om innbyggeren har fastlege i Sørum eller i annen kommune (økningen er ca kr pr år). Samhandlingsreformen forutsetter styrking av skole- og helsestasjonstjenesten samt av annet forbyggende og helsefremmende arbeid overfor alle aldersgrupper. NAV kontorets får økte utgifter (ca. 2 mill) til Kvalifiseringsprogrammet som følge av at statlige tilskudd ikke dekker kommunens merutgifter. Rammen til økonomisk sosialhjelp vil øke som følge av økt arbeidsledighet. Anslagsvis vil 12 funksjonshemmede brukere ha behov for bolig og tjenester de nærmeste år. Kostnader til tjenestebehovet beregnes grovt til ca 10 mill. kroner. Dersom brukere må innvilges bistand/tjenester før innflytting i bolig vil det medføre kostnader som ikke ligger innenfor seksjonens og virksomhetens ramme. Pleie-, rehabiliterings- og omsorgsseksjonen Det er lagt inn en økning med kr i 2012 til dekning av økt husleie for et rehabilitert Sørum sykehjem. Det er videre lagt inn en økning med kr i 2012 og en ytterligere økning med kr i 2013 for full drift av sykehjemsdelen av Sørvald Bo- og behandlingssenter. I henhold til den nylig vedtatte samhandlingsreformen vil kommunen få nye utfordringer og ansvarsområder i forhold til forebyggende tiltak for å redusere behovet for sykehusinnleggelser. Aktuelle tiltak er: - Oppsøkende virksomhet for eldre, som kan gi veiledning om ernæring, hjemmeulykker, hjelpemidler etc - Helsestasjon for eldre, der det kan iverksettes forebyggende tiltak mot bl.a kroniske sykdommer - Utvikling og utvidelse av eldresentertilbudet, der det kan gis tilbud om sosiale aktiviteter. Det er i dag to eldresentre i kommunen, drevet av LHL med tilskudd fra kommunen. Eldresentre vurderes å være et godt forebyggende tiltak der det blir gitt tilbud om ulike sosiale aktiviteter. Eldresentrene benyttes også i stor grad av pensjonistforeninger og andre frivillige organisasjoner. Ut fra den demografiske utviklingen med flere hjemmeboende eldre vil det være nødvendig å videreutvikle eldresentrene, f.eks med tanke på utvidet åpningstid, transportordning, servering av måltider etc. Det er naturlig å tenke seg et fortsatt samarbeid med LHL og andre frivillige organisasjoner ved en utvidelse av aktiviteten ved eldresentrene Side 13 av 35

14 Kulturseksjonen For kulturseksjonen er det ikke lagt inn andre endringer enn det som framgår av de generelle endringene i seksjonenes driftsrammer. Tiltak i den vedtatte kulturminnevernplanen og den kommende planen for folkehelse, idrett og fysisk aktivitet som krever økte midler må løses innenfor seksjonens økonomiske ramme. Det samme gjør ønsket om å opprette en frivillighetssentral og behov for styrking av bemanningen i bibliotekfilialen på Frogner som konsekvens av befolkningsveksten. Plan- og utbyggingsseksjonen For plan- og utbyggingsseksjonen er det ikke lagt inn andre endringer enn det som framgår av de generelle endringene i seksjonenes driftsrammer. Kommunens påvirkningsmulighet på klimatrusler og bosetningsmønster er først og fremst som arealmyndighet. En tydelig fortettingspolitikk er god klima- og jordvernpolitikk og bidrar til bevaring av landets beste matkornareal. Inntektssvikten/usikkerheten i seksjonen vil medføre at reguleringsplaner i mindre grad enn tidligere kan gjennomføres i kommunens regi. Dette vil særlig kunne gjøre seg gjeldende i fht reguleringsplaner for gang- og sykkelveger og i forhold til kulturminnevernplanen. Gang- og sykkelveger vil få høyest prioritet. Siden 2007 har det vært en nedgang på 32 % i antall byggesaker. En stilling står p.t. vakant. Dersom den økonomiske krisen fortsetter må bemanningssituasjonen i hele seksjonen vurderes Servicesenteret For servicesenteret er det ikke lagt inn andre endringer enn det som framgår av de generelle endringene i seksjonenes driftsrammer. Befolkningsveksten og økning i tjenestetilbudet gir økt behov for og press på tjenester fra servicesenteret til seksjonene og foretakene. Tilskudd til Sørum kommunalteknikk KF Vegbevilgninger Sørum kommunalteknikk KF har på bakgrunn av styrevedtak oversend et innspill til kommunens økonomiplanarbeid angående vegvedlikehold. Brev av følger denne saken som vedlegg. I innspillet skisserer foretaket 4 nivåer på vegvedlikehold utifra vegbevilgningenes størrelse. Kostnader til vedlikehold av alle overtatte veier og kapitalkostnader knyttet til alle vedtatte investeringsprosjekter er inkludert i foretakets beløpsoppstillinger. I rådmannens forslag til handlingsprogram med økonomiplan er det lagt inn kr i tilskudd til foretaket til vegvedlikehold. Dette tilsvarer omtrent det foretaket omtaler som nivå 1. Vedlikehold på dette nivået medfører at standarden på kommunens veger fortsetter å forfalle. Rådmannen ønsker prinsippielt en årlig vegbevilgning tilsvarende nivå 3, og aller helst nivå 4, men ser ikke dette som realiserbart i denne økonomiplanperioden. Tilskudd til Kirkelig fellesråd m.v. Fratrukket tilskuddet til andre trossamfunn på kr er det i rådmannens forslag lagt inn Side 14 av 35

15 kr i samlet tilskudd til Sørum kirkelig fellesråd for Beløpet er oppjusert med 3 % fra vedtatt tilskudd Tilskuddet et prisjusert tilsvarende i resten av planperioden. Fellesrådets søknad om tilskudd til drift og investering følger saken som vedlegg. Fellesrådet søker en driftsbevilgning på kr i I tillegg søker Fellesrådet om en investeringsbevilgning på kr i Sett i lys av den driftsituasjonen som kommunens tjenesteproduksjon befinner seg i har rådmannen ikke funnet å kunne imøtekomme fellesrådets ønsker. I møte med kirkevergen 6.januar 2010 ble det konkludert med at det er behov for flere utvidelser og utbedringer på kirkegårdene i Sørum. Rådmannen ønsker derfor å kunne igangsette et forprosjekt som skal avklare: Behov for reguleringsplaner og kirkegårdsplaner Utfylling på Frogner kirkegård, geoteknikk Oppfølging av vedtak om minnelund Etablering av livssynsnøytralt seremonirom Kapellet på Blaker, kulturverdi og framtid Midler til dette forprosjektet vil bli foreslått i forbindelse med behandlingen av eiendomsforetakets Handlingsprogram med økonomiplan Økonomisk handlingsfrihet I rådmannens forslag til handlingsprogram med økonomiplan er det som nevnt lagt vekt på videreføring av tjenestetilbudet samt realiseringen av Sørvald bo- og behandlingssenter. Det er ikke rom for å sette av budsjettmidler for å møte behovsøkninger utover dette. Denne prioriteringen medfører at alle tilgjengelige midler foreslås satt inn i tjenesteproduksjonen og at det strategiske målet om å sikre økonomisk handlefrihet ikke nås i planperioden. Rådmannen finner ikke å kunne forutsette at det fra statens side vil bli lagt opp til realvekst i kommunenes økonomi i de kommende år. Sørum kommune må derfor gjennomføre tiltak for å videreføre tjenesteproduksjonen innenfor tilgjengelige økonomiske rammer. I tillegg til å signalisere at nye driftstiltak ikke kan settes i verk med mindre slike er lovpålagt og følges opp med tilstrekkelig finansiering, ønsker rådmannen å foreta en gjennomgang av kommunens drift og organisasjon med sikte på effektivisering og kostnadsreduksjoner. Det foregår forprosjektering i regi av Sørum kommunale eiendomsselskap KF på følgende prosjekter: Melvold ungdomsskole rehabilitering/utvidelse Blaker barnehage rehabilitering/utvidelse Blaker aldersheim ombygging/erstatning/nytt sykehjem Boligpolitisk handlingsplan Rådmannen har ikke funnet rom for å kunne forutsette at noen av disse prosjektene skal kunne realiseres i denne planperioden. Hvorvidt prosjekter kan påbegynnes i løpet av planperioden må vurderes i den enkelte sak når resultatet av forprosjektet legges fram for politisk behandling. I forbindelse med behandlingen av økonomiplanen for Sørum kommunale eiendomsselskap KF vil rådmannen likevel fremme forslag om bevilgninger til oppstart av ytterligere forprosjekter. Dette gjelder forprosjekter på: Vesterskaun skole utvidelse Side 15 av 35

16 Ny barnehage på Hexebergåsen Kirkegårdene i Sørum - et generasjonsløft Oppgradering av Sørumsand stasjon med undergang og dobbeltsidig plattform er et svært viktig tiltak, både når det gjelder sikkerhet, tilgjengelighet på stasjonen og for en fremtidsrettet utvikling av Sørumsand. Jernbaneverket har satt av midler til oppstart av prosjekt i Det kan bli aktuelt med en kostnadsdeling mellom Jernbaneverket, kommunen og private aktører. Dersom dette blir aktuelt i løpet av planperioden, vil rådmannen fremme egen sak om slik delfinansiering. Frogner nye stasjon er varslet finansiert av Jernbaneverket i sin helhet. Side 16 av 35

17 Utvikling av tjenesteproduksjonen I tråd med vedtatt kommuneplan ønsker rådmannen fortsatt å forenkle kommunens planarbeid ved i sterkere grad å knytte de omfattende og tidkrevende fagplanene til kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan. Handlingsprogrammet med økonomiplan tar da for seg den tjenesteproduksjonen som tidligere er behandlet i ulike planer. På den måten vil utfordringene og prognosene innenfor tjenestetilbudet - både faglige og økonomiske - kunne konkretiseres. Dermed legges det også bedre til rette for politiske prioriteringer i alle innstillingsutvalg og kommunestyret innenfor de samlede ressurser i planperioden. Befolkningsutvikling Boligbyggingsprogram blir utarbeidet parallelt med handlingsprogrammet basert på å styre boligbyggingen til i gjennomsnitt 100 boliger/år. Ferdigregulerte områder er av et slikt omfang (ca 900) at vi først ut mot år 2016/17 kommer ned mot 100/boliger pr år. Dersom det er ønskelig å bremse utbyggingen før den tid kan det legges ned byggeforbud på ferdigregulerte områder, samt avvise alle nye boligprosjekt. I Vesterskaun skolekrets ble det i 1999 fattet eksplisitt vedtak om at boligbygging skulle følge skolekapasiteten, og her er det nå byggeforbud. Ut fra ny befolkningsprognose trekkes særlig følgende grupper fram i 4 årsperioden: Barn i barneskolealder (+ ca 240 elever) og gruppen 90 + som øker fra 55 til 100 personer. Særlig elevkullene på Sørumsand (+ 70) og Frogner (+ 110) øker mye. Barn i barnehagealder holder seg stabilt høyt. Tilveksten betyr også økte behov innenfor lovpålagte tjenester som barnevern, PPT, NAV og helse- og sosialtjenestene Nettovekst, personer Under 1 år personer Barnehagealder personer Barneskolealder personer Ungdomsskolealder personer Vid. gåendeskole alder personer Alder personer Alder personer Alder personer Alder personer Alder personer Alder personer Alder personer Alder personer Totalt folketall nye innbyggere Prosentvis vekst/år 2,86 2,60 1,48 2,04 1,90 2,49 10,96 % Netto tilvekst/år Alle tall pr Kilde: Befolkningsprognose for Sørum , datert Side 17 av 35

18 Informasjon og kommunikasjon med innbyggerne Kravet til tilstrekkelig informasjon til rett tid overfor brukere og innbyggerne er økende. Kommunestyret har derfor vedtatt informasjons- og kommunikasjonsstrategi for kommunen og foretakene. Kommunens hjemmesider er arenaen for ulike typer informasjon og dialog med innbyggerne. Ansvaret for informasjon og kommunikasjon er delegert til den enkelte seksjon/virksomhet. I forbindelse med forslag til årsbudsjett for 2010 vurderte rådmannen muligheten for å opprettes en koordinatorstilling som informasjonsmedarbeider. På bakgrunn av kommunens økonomiske situasjon i planperioden, er videre vurdering av slik stilling utsatt. Rådmannen vil imidlertid understreke at det i planperioden, hvor hovedfokuset er å sikre tjenesteproduksjonen, er av ekstra stor betydning at kommunen er proaktive i sine informasjons- og kommunikasjonstiltak overfor brukere og innbyggere. Skolebruksplan Frogner skole Frogner skole framstår fortsatt som moderne og pen etter renoveringen. Skolen har overtatt lokalene som ble ledige da tannlegekontoret flyttet ut. Befolkningsprognosene tyder på at kapasiteten blir kritisk mot slutten av planperioden. En økning som på kort sikt fører til klassedeling vil måtte løses ved å ta i bruk spesialrom til klasserom. Melvold ungdomsskole Arbeidet med å planlegge ny ungdomsskole på Frogner er godt i gang. Plasseringen av skolen er vedtatt. Den skal ligge der den er nå. I dag har Melvold ungdomsskole 203 elever fordelt på 9 klasser. Den nye ungdomsskolen planlegges som en fire-parallellers skole for 360 elever. Vesterskaun skole Vesterskaun skole har en reell elevøkning ved at det kommer 1.klassekull på mellom 30 og 35 elever hvert år framover. Det betyr at trinnene blir så store at de må deles i to små grupper. Vesterskaun skole er utvidet med to paviljonger. Hver av paviljongene har to store klasserom med tilhørende garderober og er et godt supplement til de små klasserommene i den gamle skolen. Dette løser likevel ikke utfordringene for tilfredsstillende SFO arealer og spesialrom.. Det startes et forprosjekt i planperioden for å utrede hvordan de midlertidige løsningene kan erstattes med varige løsninger. Dette er nødvendig både for å imøtekomme eksisterende utfordringer og for å imøtekomme elevtallsøkningen når det åpnes for å bygge flere boliger i området. Sørumsand skole og Sørum skole Skolene framstår fortsatt som moderne og pene etter at de ble renoverte. Befolkningsprognosen viser stor økning i inntaksområdet for Sørumsand skole, men alt tyder på at kapasiteten i alle fall holder til Fjuk skole og Haugtun skole Begge skolene har hatt en runde med nødvendig vedlikehold. Fellesbygget på Fjuk, med bassenget, er satt i drift. Prognosene tyder på at kapasiteten i alle fall holder til Bingsfoss ungdomsskole Prognosene tyder på at kapasiteten holder i planperioden, muligens lenger. Skoleåret 2009/10 har skolen 368 elever Det ser ut til at elevtallet vil ligge på ca. 390 elever frem til Voksenopplæringen Voksenopplæringen disponerer faste rom på Bingsfoss ungdomsskole. Arealene tilfredsstiller i overskuelig framtid den aktiviteten som foregår på voksenopplæringen og gir rom for en begrenset aktivitetsøkning. Side 18 av 35

19 Full barnehagedekning Sørum kommune klarer i dag å tilby plass til alle barn som har rett til plass etter dagens definisjon. Nye befolkningsprognoser viser at den høyeste befolkningsveksten for aldersgruppene 0-6 år har vært i årene , og at veksten stabiliserer seg i de fleste skolekretsene fra år Sørum skolekrets Det er beskjeden vekst i skolekretsen. Nye Nordli barnehage vil fra 2011 ha overkapasitet og kunne tilby plasser til barn i andre skolekretser. Vesterskaun skolekrets Det er en ordinær 4-avdelings barnehage og en liten familiebarnehage i kretsen. Barnehagene i kretsen dekker ikke behovet for barnehageplasser per i dag, men barna har så langt fått tilbud i barnehager i Frogner. Nye Nordli Barnehage vil også kunne gi tilbud til barn i denne skolekretsen. Frogner skolekrets Nye prognoser viser at veksten stabiliserer seg for aldersgruppene 0-6 år fra Behovet for å bygge ny barnehage på Hexeberg nord må likevel vurderes kontinuerlig i forhold til reell befolkningsvekst. Sørumsand skolekrets Dersom nye boligfelt realiseres vil det være behov for ytterligere en barnehage i kretsen. Haugtun og Fjuk skolekretser Blaker barnehage er planlagt utvidet til dobbelt størrelse. Dersom prosjektet vedtas vil behovet for barnehageplasser i kretsen være dekket i henhold til dagens prognoser. Nye plasser i Blaker antas å frigjøre plasser i Sørumsand skolekrets. Boligsosial handlingsplan Planen ble vedtatt våren Forprosjekt i 2010 vil konkretisere behov for boliger og tjenester til: Funksjonshemmede: Det er behov for 12 nye boenheter (leiligheter) med dertil hørende tjenester Lavterskel botilbud til personer med rusproblem og rus/psykiatriproblem. Tiltaket betyr både boenheter og oppfølgingstjenester Overgangs/trenings boliger for ungdom med lav boevne Tiltaket medfører både boenheter og oppfølgingstjenester Flyktninger: Det fremmes i 2010 sak om årlig mottak de nærmeste 4 år. Tilstekkelig antall boliger er en forutsetning for årlig mottak. Planlegging av mottak, oppføling og opplæring i tråd med introduksjonsordningen krever godt tverrfaglig samarbeid. Kostnader dekkes hovedsakelig innenfor de ulike tilskuddsordninger. God integrering er avhengig av inkluderende nærmiljø og åpenhet i frivillige lag og organisasjoner. Resultatet av forprosjektet vil bli behandlet i kommende handlingsprogram og budsjett eller som egne saker. Samhandlingsreformen Etter all sannsynlighet vil samhandlingsreformen bli iverksatt i løpet av denne handlingsperioden. Samhandlingsreformen tar utgangspunkt i 3 utfordringer innenfor helsesektoren: Side 19 av 35

20 1. Det er ikke godt nok koordinerte tjenester mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten 2. Tjenestene preges av for liten innsats for å begrense og forebygge sykdom 3. Demografisk utvikling og endring i sykdomsbildet gir utfordringer som vil kunne true samfunnets økonomiske bæreevne For å møte disse utfordringene skisserer samhandlingsreformen noen hovedgrep: 1. Klarere pasientrolle - Utvikle bedre helhetlige pasientforløp - Opprette faste kontaktpersoner for pasienter med behov for koordinerte tjenester - Pasientmedvirkning - Ansvar for egen helse 2. Ny fremtidig kommunerolle - Kommunene skal i større grad oppfylle behovene for forebyggende arbeid, samt større innsats i sykdomsforløpenes tidlige faser - Lovregulert avtalesystem mellom kommune(r) og helseforetak - Behov for betydelig økt kompetanse i kommune - Bedre legetjenesten i kommunene 3. Etablering av økonomiske intensiver - Kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten - Kommunalt økonomisk ansvar for utskrivingsklare pasienter - Stimulere til å vurdere om helseeffekter bedre kan oppnår gjennom annen bruk av ressurser. 4. Spesialisthelsetjenesten utvikles slik at den i større grad kan bruke sin spesialiserte kompetanse - Skape en riktigere oppgavefordeling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten - Gode helhetlige pasientforløp bidrar til å legge til rette for at pasienter med behov for spesialiserte tjenester finner fram til tjenestestedene som har den aktuelle kompetansen 5. Tilrettelegge for tydeligere prioriteringer - Nasjonal helseplan videreutvikles slik at det blir et mer operativt redskap for prioriteringer innenfor den samlede helse- og omsorgstjenesten Samhandlingsreformen handler blant annet om at det skal lønne seg å satse på forebyggende arbeid, samtidig som pasientene skal få bedre hjelp der de bor. Det er ikke nøyaktig sagt hvilke oppgaver kommunene skal få, en ny lov om framtidige kommunale oppgaver planlegges i 2010 og det er planlagt at et nytt finansieringssystem skal være på plass i Oppsøkende virksomhet Oppsøkende virksomhet kan foregå ved at omsorgstjenesten gir tilbud om hjembesøk til alle personer over f.eks 75 år. Omsorgstjenesten kan gi råd og veiledning i forhold til ernæring, hjemmeulykker, hjelpemidler og aktuelle tjenestetilbud. Omsorgstjenesten kan samtidig få god oversikt over fremtidige behov for tjenestetilbud som vil komme. Helsestasjon for eldre Som en forlengelse av oppsøkende virksomhet, kan helsestasjon for eldre også være et aktuelt tiltak, der man kan iverksette forebyggende tiltak mot blant annet kroniske sykdommer. Eldresentre Det er i dag to eldresentre i kommunen, drevet av LHL med tilskudd fra kommunen. Eldresentre vurderes å være et godt forebyggende tiltak der det blir gitt tilbud om ulike sosiale aktiviteter. Eldresentrene benyttes også i stor grad av pensjonistforeninger og andre frivillige organisasjoner. Ut fra den demografiske utviklingen med flere hjemmeboende eldre vil det være nødvendig å videreutvikle eldresentrene, f.eks med tanke på utvidet åpningstid, transportordning, servering av Side 20 av 35

21 måltider etc. Det er naturlig å tenke seg et fortsatt samarbeid med LHL og andre frivillige organisasjoner ved en utvidelse av aktiviteten ved eldresentrene. Eldreomsorg Befolkningsprognosen viser en sterk vekst i aldersgruppene over 67 år og særlig i gruppen 90+ i inneværende planperioden og fram til Dette gir store utfordringer i pleie- og omsorgstjenestene. Utbyggingsprosjekter Sørvald bo- og behandlingssenter skal ferdigstilles til , Det er vedtatt rehabilitering av Sørum sykehjem. I tillegg er en mulighetsstudie av Blaker aldersheim til politisk behandling. Rehabilitering av disse byggene medfører at vanlig drift helt eller delvis stenges for en periode. Sørvald bo- og behandlingssenter Det vil ikke være mulig å ta Sørvald bo- og behandlingssenter i bruk midt i ferietiden. Innflytting vil derfor starte ca og tas gradvis i bruk.: Ca : Sørum sykehjem tar i bruk demensenhetene under rehabiliteringen av sykehjemmet 6 korttidsplasser tas i bruk Ca : 1 demensenhet (8 plasser) tas i bruk Ca : Ytterligere 8 plasser tas i bruk : De siste 8 plassene tas i bruk Parallelt med dette vil helse- og sosialseksjonen starte innflytting av sine tjenester. Fremdrift Sørum sykehjem Forprosjekteringen av rehabiliteringen av Sørum sykehjem er igangsatt. For sykehjemmet er det laget en fremdriftsplan som tar sikte på at byggestart skal skje ca For å få utført det innvendige oppussingsarbeidet, må 1. etasje stenges. Beboerne og bemanning overflyttes Sørvald bo- og behandlingssenter i byggeperioden. De innvendige vedlikeholdsarbeidene ved sykehjemmet stipuleres til å ta ca 1 år. Det antas at Sørum sykehjem er i full drift igjen sommeren 2011 Blaker aldershjem En mulighetsstudie av Blaker aldersheim anbefaler at institusjonen avvikles, og at det bygges en ny institusjon på ny tomt. Mulighetsstudien er lagt frem til politisk behandling. Hjemmetjenesten Hjemmetjenesten har de siste 10 årene hatt en betydelig økning av antall brukere. Fra 2001 og frem til 2009 er det blitt registrert 62 flere brukere som mottar både hjemmesykepleie og hjemmehjelp, mens hjemmesykepleien alene bistår 84 flere brukere. Brukere av hjemmesykepleie/hjemmehjelp er de som generelt sett har mest omfattende bistandsbehov. De som mottar kun hjemmesykepleie, er brukere som ofte trenger hjelp til ulike sykepleiefaglige oppgaver, som sårstell, medisinering og andre avanserte sykepleieprosedyrer. Disse brukerne trenger som regel hyppige besøk (opp til 6 ganger i døgnet). Det bemerkes at brukere under 67 år som mottar hjemmesykepleie, har økt fra 13 til 50 i perioden 2001 til 2009, altså over en tredobling. Det er all grunn til å tro at denne utviklingen vil fortsette og sannsynligvis forsterkes. Side 21 av 35

22 Kulturminnevernplanen Kulturminnevernplanen ble vedtatt i Planen gir en oversikt over kulturminner i kommunen og skal danne grunnlag for at kulturminnene får en tydeligere plass i arealforvaltning og utvikling i kommunen. Plan for folkehelse, idrett og fysisk aktivitet Kommunedelplanen for folkehelse, idrett og fysisk aktivitet har vært ute på høring og skal sluttbehandles i innstillingsutvalgene og kommunestyret i Intensjonen er at planen skal legge grunnlag for tverrsektoriell kommunal innsats. I samarbeid med tredje sektor er målsettingen på bredt grunnlag å arbeide for bedre helse for folk i Sørum. Politisk behandling av planen vil skje parallelt med behandling av handlingsprogrammet med økonomiplan. Forebyggende arbeid for barn og unge For å lykkes med forebyggende arbeid, må det rettes tiltak mot flere arenaer. Forebyggende arbeid handler i stor grad om å identifisere faktorene som kan gi problemer eller som kan begrense problemer. For å kunne iverksette treffsikre tiltak som vil variere i takt med utviklingen i ungdomsmiljøene, er det viktig med kjennskap til forholdene i kommunen. I samarbeid med Kompetansesenteret rus avdeling Øst, er Sørum kommune valgt ut som pilotkommune for en ungdomsundersøkelse. Denne undersøkelsen vil bli gjennomført i planperioden. I 2.halvår 2010 vil det i tråd med vedtatt planprogram bli fremmet forslag til forebyggende plan Eventuelle funn fra ungdomsundersøkelsen vil danne grunnlag for tiltak i denne planen. Kommunedelplaner/fagplaner har ofte et tverrfaglig perspektiv for å legge til rette for gode levekår for alle, men i tråd med kommunestyrets prioritering av barn og unge er ofte fokuset rettet inn akkurat mot barn og unge. Rusmiddelpolitisk handlingsplan for planperioden har vært på høring og behandles politisk parallelt med handlingsprogrammet med økonomiplan. Gang- /sykkelveger og trafikksikkerhetstiltak Kommunens trafikksikkerhetsplan er under revidering og behandles politisk samtidig med handlingsprogrammet. Planen har fokus på at midlene kanaliseres dit risikoen for ulykker er størst, samt til fysiske tiltak og holdningsskapende arbeid. Særlig de seksjoner som har ansvar for barn og unge kan bidra for å redusere antall skadde og døde i form av holdningsskapende arbeid. Trafikksikkerhetsplanen har en samlet oversikt over behov for gang-sykkelveger og andre trafikksikkerhetstiltak. For påfølgende år vil trafikksikkerhetsplanens handlingsdel inngå i kommunens handlingsprogram med økonomiplan. I dette økonomiplanforslaget er det ikke funnet rom for nye trafikksikkerhetstiltak eller iverksetting av mye planlegging. Kommunal forskuttering kan avtales med fylkeskommunen, men det forutsetter at tiltakene er inne i Vegvesenets budsjett. Behovene i vår region er langt større enn midlene. Landbruket Tiltaksstrategien for landbruket fastlegger at kommunens prioriteringer ved fordeling av statlige midler først og fremst er kostnadseffektive tiltak for å redusere/hindre forurensing i Leiravassdraget, deretter Rømua og Glommas nedbørsfelt. Tilskudd til ungskogpleie og Side 22 av 35

Virksomhetsplan for Barnehageseksjonen 2010

Virksomhetsplan for Barnehageseksjonen 2010 Virksomhetsplan for Barnehageseksjonen 2010 1 INNLEDNING... 3 1.1 Visjon, verdier og utfordringer... 3 1.2 Sørum kommunes strategiske mål- og resultatstyring. Det fullstendige balanseregnskapet (FBR)...

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak av 17.06.2009

Handlingsprogram med økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak av 17.06.2009 Handlingsprogram med økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak av 17.06.2009 Vedtatt av Sørum kommune Innholdsfortegnelse Rådmannens forord og vurdering... 3 Sørum kommunes handlingsprogram... 5 SWOT-analyse

Detaljer

Saksprotokoll. Det ble fremmet følgende forslag til endringer til økonomiplanens økonomiske del: + 3

Saksprotokoll. Det ble fremmet følgende forslag til endringer til økonomiplanens økonomiske del: + 3 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 11.06.2008 Utvalgsak: 33/08 Arkivsak: 08/1750 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 20... SØRUM KOMMUNE Behandling: Følgende dokumenter ble

Detaljer

Økonomiplan Med kommuneplanens handlingsdel. Kommunestyrets vedtak av i sak 32/11

Økonomiplan Med kommuneplanens handlingsdel. Kommunestyrets vedtak av i sak 32/11 Økonomiplan 2012 2015 Med kommuneplanens handlingsdel Kommunestyrets vedtak av 15.06.2011 i sak 32/11 Innholdsfortegnelse Kommunestyrets vedtak... 3 Rådmannens forord og vurdering... 4 Sørum kommunes handlingsprogram...

Detaljer

samtidig med at årsregnskapet skal behandles. Årsregnskapet skal vedtas av kommunestyret selv seinest seks måneder etter regnskapsårets slutt.

samtidig med at årsregnskapet skal behandles. Årsregnskapet skal vedtas av kommunestyret selv seinest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Saksfremlegg Arkivsak: 09/769 Sakstittel: ÅRSREGNSKAPET FOR 2008 K-kode: 212 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Innstilling ved økonomi- og administrasjonsutvalgets foreløpige behandling:

Detaljer

Befolkningsprognose Sørum kommune Juli 2013

Befolkningsprognose Sørum kommune Juli 2013 Befolkningsprognose Sørum kommune 2013 2040 24. Juli 2013 1 Om befolkningsprognosen Befolkningsprognosen er en KOMPAS prognose utarbeidet av Sørum kommune. Dette er en prognosemodell tilpasset kommunenivået,

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Saksprotokoll. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 utskrives eiendomsskatt i hele kommunen.

Saksprotokoll. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 utskrives eiendomsskatt i hele kommunen. Saksprotokoll Utvalg: Økonomi- og administrasjonsutvalget Møtedato: 02.12.2009 Utvalgsak: 103/09 Arkivsak: 09/4301-19 Tittel: SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT 2010 FOR SØRUM KOMMUNE Behandling: Følgende dokument

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan 2007-2010 Rådmannens forslag av 30.04.06

Handlingsprogram med økonomiplan 2007-2010 Rådmannens forslag av 30.04.06 Handlingsprogram med økonomiplan 2007-2010 Rådmannens forslag av 30.04.06 Side 1 av 28 Innholdsfortegnelse Rådmannens forord og vurdering...3 Sørum kommunes handlingsprogram...4 SWOT-analyse 2007 2010...4

Detaljer

Vedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet /18 Kommunestyret. Arkiv: FE - 151

Vedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet /18 Kommunestyret. Arkiv: FE - 151 Sør-Odal kommune Handlingsplan med økonomiplan 2019-2022 Vedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet 04.12.2018 069/18 Kommunestyret Saksanv.: Frank Hauge Saksbeh.: Arkiv: FE - 151 Arkivsaknr 18/1792-10 1.

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan 2013 2016 (med framskrivning til 2020)

Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan 2013 2016 (med framskrivning til 2020) Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan 2013 2016 (med framskrivning til 2020) Kommunestyrets vedtak av 20.6.2012 Innholdsfortegnelse Kommunestyrets vedtak... 4 Rådmannens forord og vurdering... 8

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan 2009-2012 Rådmannens forslag av 30.04.2008

Handlingsprogram med økonomiplan 2009-2012 Rådmannens forslag av 30.04.2008 Handlingsprogram med økonomiplan 2009-2012 Rådmannens forslag av 30.04.2008 Side 1 av 34 Innholdsfortegnelse Rådmannens forord og vurdering...3 Sørum kommunes handlingsprogram...5 SWOT-analyse 2009 2012...5

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret 06.09.16 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR 2017 Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2.

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/772 Sakstittel: TILLEGGSBEVILGNING HJEMMETJENESTEN K-kode: 153 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/772 Sakstittel: TILLEGGSBEVILGNING HJEMMETJENESTEN K-kode: 153 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Saksfremlegg Arkivsak: 09/772 Sakstittel: TILLEGGSBEVILGNING HJEMMETJENESTEN K-kode: 153 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Budsjettrammen for hjemmetjenesten økes med kr 2 millioner i

Detaljer

Saksprotokoll. Fra rådmannen forelå slik innstilling: Rådmannens forslag vedtas som handlingsprogram med økonomiplan for Sørum kommune.

Saksprotokoll. Fra rådmannen forelå slik innstilling: Rådmannens forslag vedtas som handlingsprogram med økonomiplan for Sørum kommune. Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 17.06.2009 Utvalgsak: 38/09 Arkivsak: 09/1855-16 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2010-2013 FOR SØRUM KOMMUNE Behandling: Følgende dokument

Detaljer

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Utvalg: Møtested: Møtedato: Oppvekstutvalget Kommunestyresalen

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Utvalg: Møtested: Møtedato: Oppvekstutvalget Kommunestyresalen Side 1 av 9 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Oppvekstutvalget Kommunestyresalen 25.05.2011. Møtetidspunkt: 18.00 19.55 Følgende representanter

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret 09.09.14 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer

Årsbudsjett 2011 Kommunestyrets vedtak av i sak 86/10

Årsbudsjett 2011 Kommunestyrets vedtak av i sak 86/10 Årsbudsjett 2011 Kommunestyrets vedtak av 15.12.2010 i sak 86/10 Innholdsfortegnelse Kommunestyrets vedtak... 4 Innledning... 7 Rådmannens forord... 7 Budsjetteringsprinsipper... 9 Organiseringen av budsjettarbeidet...

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 2/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 2/10 Sak 2/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 2/10 Sakstittel: RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN, PLANFORSLAG TIL HØRING Arkivsaknr: 09/3567 Saksbehandler: BAV/BAV/SBUGG Stine

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Årsberetning tertial 2017

Årsberetning tertial 2017 Årsberetning 2016 1. tertial 2017 Kommunestyret 14.06.2017 1 2 Innhold Om tertialrapporten... 5 Befolkningsutvikling... 6 Sykefravær... 7 Økonomi... 8 3 4 Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt

Detaljer

Årsbudsjett Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 84, 85, 86 og 87/06

Årsbudsjett Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 84, 85, 86 og 87/06 Årsbudsjett 2007 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte 13.12.06, sak 84, 85, 86 og 87/06 0 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Intern kontoplan...3

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 22. oktober 2018

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 22. oktober 2018 Frogn kommune Handlingsprogram 2019-2022 Rådmannens forslag 22. oktober 2018 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Årsbudsjett 2010 Sørum kommune

Årsbudsjett 2010 Sørum kommune Årsbudsjett 2010 Sørum kommune Kommunestyrets vedtak av 09.12.2009 Innholdsfortegnelse Kommunestyrets vedtak... 5 Innledning... 9 Rådmannens forord... 9 Budsjetteringsprinsipper... 11 Organiseringen av

Detaljer

Årsbudsjett 2011 Rådmannens forslag av

Årsbudsjett 2011 Rådmannens forslag av Årsbudsjett 2011 Rådmannens forslag av 31.10.2010 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Rådmannens forord... 4 Budsjetteringsprinsipper... 6 Organiseringen av budsjettarbeidet... 6 Kommunestyrets mål og

Detaljer

Handlingsprogram. Med budsjett og økonomiplan

Handlingsprogram. Med budsjett og økonomiplan Handlingsprogram Med budsjett og økonomiplan 2018-2021 Aller først: Handlingsprogrammet er framtidsrettet Summer av 2000 Summer av 2001 Summer av 2002 Summer av 2003 Summer av 2004 Summer av 2005 Summer

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT PS 60/13 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT PS 60/13 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 60/13 - vedtatt i kommunestyret 17.9.13 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Siden gjeldende kommuneplan er under rullering, og Vegårshei kommunestyre skal vedta

Detaljer

Årsbudsjett 2010 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 95, 96, 97 og 98/09

Årsbudsjett 2010 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter. Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte , sak 95, 96, 97 og 98/09 Årsbudsjett 2010 Kommunestyrets bevilgningsvedtak og obligatoriske rapporter Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte 09.12.09, sak 95, 96, 97 og 98/09 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Intern kontoplan...

Detaljer

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål 1 Generelt for alle enheter Årsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak om drift og investeringer i 2015. Årsplanen iverksetter handlingsprogrammets

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument Strategidokument 2017-2020 14.11.2016 1 Utgangspunktet er politisk vedtatt Må legge til grunn at gjeldende økonomiplan er en ferdig politisk prioritert plan, både hva gjelder mål, tiltak og økonomi. Det

Detaljer

Rapportering fra SK Eiendom KF til Økonomi- og administrasjonsutvalget

Rapportering fra SK Eiendom KF til Økonomi- og administrasjonsutvalget Rapportering fra SK Eiendom KF til Økonomi- og administrasjonsutvalget Uteområde Sennerud barnehage Riving Friggvegen 13 Fornyelse av Sørum sykehjem Byggeprosjekter i Sørum kommune pr. august 2011 Rapportering

Detaljer

Rapport Framtidig barnehage og skolestruktur i Haugtun og Fjuk skolekretser i et lengre tidsperspektiv

Rapport Framtidig barnehage og skolestruktur i Haugtun og Fjuk skolekretser i et lengre tidsperspektiv Rapport Framtidig barnehage og skolestruktur i Haugtun og Fjuk skolekretser i et lengre tidsperspektiv Innledning 1 Anbefalinger 2 Alternative løsninger som er vurdert knyttet til ulike politiske vedtak

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Frogn kommune Handlingsprogram 2018-2021 Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE 3.3.16 God kobling mellom samfunnsdel og økonomiplan To prinsipielt forskjellige måter å bygge opp handlingsdel med økonomiplan i forhold til samfunnsdelens satsingsområder

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 35/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 35/10 Sak 35/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 35/10 Sakstittel: Arkivsaknr: 10/2568 Saksbehandler: K-kode: 210 ÅRSMELDING OG ÅRSREGNSKAP FOR SØRUM KOMMUNALTEKNIKK KF 2009 RKO/ØKO/SANDE

Detaljer

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Side 1 av 5 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Eldrerådet Rådhuset 24.05.2011 Møtetidspunkt: Kl 1600 1800. Følgende representanter møtte:

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Presentasjon i kommunestyre Administrasjonens forslag til Handlingsplan og budsjett 2019

Presentasjon i kommunestyre Administrasjonens forslag til Handlingsplan og budsjett 2019 Presentasjon i kommunestyre 08.11.2018 Administrasjonens forslag til Handlingsplan 2019-2022 og budsjett 2019 Prosess - handlingsplan og budsjett «Løypemeldinger» gjennom året (hovedtall/rapporteringer)

Detaljer

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg Side 1 av 10. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF

Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg Side 1 av 10. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sørum økonomi- og administrasjonsutvalg 21.11.2007 Side 1 av 10 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Økonomi- og administrasjonsutvalget

Detaljer

Arbeid med. kommuneplanens samfunnsdel. Presentasjon for kommuneplanutvalget, 14. juni 2017

Arbeid med. kommuneplanens samfunnsdel. Presentasjon for kommuneplanutvalget, 14. juni 2017 Arbeid med kommuneplanens samfunnsdel Presentasjon for kommuneplanutvalget, 14. juni 2017 Gjerdrums visjon Livskvalitet for alle Livskvalitet for alle M1 Gjerdrum har plass til alle ingen skal havne utenfor

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

Økonomisk rapport pr , Drift. Saksnr. 16/4407 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato:

Økonomisk rapport pr , Drift. Saksnr. 16/4407 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato: Økonomisk rapport pr. 31.10.2016, Drift Saksnr. 16/4407 Journalnr. 17730/16 Arkiv 153 Dato: 07.12.2016 Innledende Rådmannen legger «Økonomisk rapport pr. 31.10.2016 - Drift» fram for vedtak i formannskap

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 20.11.2009 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Kommunalt plansystem. Nes kommune Akershus

Kommunalt plansystem. Nes kommune Akershus Kommunalt plansystem Nes kommune Akershus VEDATT I NES KOMMUNSTYRE 14.10. 2014 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Plansystemet... 3 2.1. Sammenhengen mellom planene... 3 2.2. Planlegging... 4 2.2.1 Planstrategien...

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den 17.12.14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2016 PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2016 PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret 08.09.15 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune Planstrategi 2013-2015 Vedtatt i Hattfjelldal kommunestyre 19.02.2014 Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer Økonomiplan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Telefon:

Detaljer

Økonomireglement. For Tvedestrand kommune, vedtatt i kommunestyret , k-sak 1/2018

Økonomireglement. For Tvedestrand kommune, vedtatt i kommunestyret , k-sak 1/2018 Reglementet er utarbeidet i tråd med Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25.09.92 Kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering med tilhørende forskrifter på økonomiområdet. Disse reglene

Detaljer

Delprosjekt A/P 4 Økonomisk politikk og handlingsregler. Asker rådhus

Delprosjekt A/P 4 Økonomisk politikk og handlingsregler. Asker rådhus Delprosjekt A/P 4 Økonomisk politikk og handlingsregler Asker rådhus 06.12.2017 Agenda: Godkjenning av innkalling og møtebok fra møte 19.10.2017 Status for gjennomføringsplan Handlingsprogram 2018-2021,

Detaljer

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19.12.2013, SAK 76/13. PLANSTRATEGI RANDABERG KOMMUNE Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune 1. FORMÅL Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

Politisk plattform for samarbeidet mellom Ap, KrF, Sp og SV i Sørum kommune for perioden 2007-2011.

Politisk plattform for samarbeidet mellom Ap, KrF, Sp og SV i Sørum kommune for perioden 2007-2011. Politisk plattform for samarbeidet mellom Ap, KrF, Sp og SV i Sørum kommune for perioden 2007-2011. Det politiske arbeidet skal bygge på visjonen Sørum den gode kommunen Sørum dialog Politisk plattform

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

Arbeidet med Økonomiplan

Arbeidet med Økonomiplan Arbeidet med Økonomiplan 2011-2014 Formannskapet 14.4.2010 Bakgrunnsmateriale Kommuneplanen 2008 2020 Kommunedelplanene Økonomiplan 2010-2013 Budsjett 2010 Statlige reformer KOSTRA-tallene for 2009 Kommuneproposisjonen

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan - helse, omsorg og velferd

Planprogram for kommunedelplan - helse, omsorg og velferd Planprogram for kommunedelplan - helse, omsorg og velferd 2018-2025 Utkast til offentlig høring i perioden 19. april til 31. mai 2017 Planprogram for kommunedelplan for helse, omsorgs og velferdstjenester

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Arkivsaksnr.: 14/1520-6 Arkivnr.: 145 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Hjemmel: Rådmannens innstilling: Rådet

Detaljer

Rådmannens forslag/foreløpig forslag Formannskapet

Rådmannens forslag/foreløpig forslag Formannskapet Levanger kommune ØKONOMIPLAN 2007 2010 s forslag/foreløpig forslag Formannskapet 20.09.2006 Presentasjon av foreløpig forslag 1 Levanger kommune Hovedtrekkene i rådmannens forslag - 1 Offensiv økonomiplan

Detaljer

Balansert målstyring. Edith Høgmoen. Henie Onstad Bo og Rehab

Balansert målstyring. Edith Høgmoen. Henie Onstad Bo og Rehab Balansert målstyring Edith Høgmoen Henie Onstad Seniorsenter og bo og rehab Vi utvikler og får til det vi vil med engasjement, fleksibilitet og humor Består av: Bolig med service (Omsorgsboliger) 0 boliger

Detaljer

NR Tiltak/enhet Netto driftsresultat

NR Tiltak/enhet Netto driftsresultat NR Tiltak/enhet 2017 2018 2019 2020 Reduksjon i forhold til rådmannens forslag 1 Budsjettskjema 1 A redusert avdrag 1600 2100 1075 2100 2 Budsjettskjema 1 A, redusert netto driftsresultat 1400 2250 1675

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen Budsjett 2019 Økonomiplan Rådmannens presentasjon i administrasjonsutvalg

Levanger kommune Rådmannen Budsjett 2019 Økonomiplan Rådmannens presentasjon i administrasjonsutvalg Budsjett 2019 Økonomiplan 2019-2022 s presentasjon i administrasjonsutvalg 29.08.18 Presentasjon av budsjett 2019 - Levanger 29.08.18 - Arnstein Kjeldsen, økonomisjef 1 Utfordringsbildet Høy befolkningsvekst

Detaljer

Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan 2014 2017 (2021)

Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan 2014 2017 (2021) Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan 2014 2017 (2021) Kommunestyrets vedtak av 19.6.2013 1 Innholdsfortegnelse Kommunestyrets vedtak... 4 Rådmannens forord og vurdering... 6 Sørum kommunes handlingsprogram...

Detaljer

Norsk økonomi går bedre

Norsk økonomi går bedre Norsk økonomi går bedre Oljeprisen er god Kronen styrker seg Arbeidsledigheten er lav og synkende Det er vekst i privat sektor Renten er på vei opp Konsekvens Oljepengebruken og veksten over offentlige

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Revidert plan

Plan for kontroll og tilsyn. Revidert plan Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,

Detaljer

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017.

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017. PS 131/16 Årsbudsjett 2017. Økonomiplan 2017-20 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar økonomiplan for 2017-2020. Driftsrammer og investeringsbudsjett for 2017 i økonomiplanen 2017-2020

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan , drøftingsnotat til utvalgene

Handlingsprogram med økonomiplan , drøftingsnotat til utvalgene Ås kommune Økonomiavdelingen Notat Til Formannskapet; Hovedutvalg for helse og sosial; Hovedutvalg for oppvekst og kultur; Hovedutvalg for teknikk og miljø; AMU Arbeidsmiljøutvalget; Ås eldreråd og Kommunalt

Detaljer

Forslag til planstrategi for Fauske kommune

Forslag til planstrategi for Fauske kommune Forslag til planstrategi for Fauske kommune 2017-2020 Kommunal planstrategi for Fauske kommune 1.Innledning Arbeidet med planstrategi omfatter en gjennomgang av plansystemet der det skal vurderes om det

Detaljer

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 201 6-204 5 1 0.05.201 6 Befolkningsprognose 2016-2045 2 [Vedtatt] Innhold Innhold... 2 Innledning... 3 1 Hva påvirker befolkningsveksten?... 3 1.1 Endringer i forhold til prognose

Detaljer

Handlingsplan

Handlingsplan Arkivsak-dok. 18/03264-1 Saksbehandler Hilde Lind Saksgang Møtedato Sak nr. Formannskapet 2015-2019 07.06.2018 Bystyret 2015-2019 21.06.2018 Handlingsplan 2019-2022 Innstillingssak. Medsaksbehandlere:

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Klæbu kommune. Planstrategi

Klæbu kommune. Planstrategi Klæbu kommune Planstrategi 2012-2015 Vedtatt av kommunestyret 25.10.2012 Innhold 1. Innledning 2. Statlige og regionale forventninger 3. Utviklingstrekk og utfordringer 4. Planstatus 5. Vurdering av planbehov

Detaljer

Høringsutkast til planprogram

Høringsutkast til planprogram Kommunedelplan for struktur og kapasitet i heldøgnsomsorgen 2020 2032 Høringsutkast til planprogram 1 Innhold Innledning... 3 Bakgrunn... 3 Formål med planarbeidet... 4 Avgrensning... 4 Behov for utredning...

Detaljer

UTSKRIFT AV MØTEBOK SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

UTSKRIFT AV MØTEBOK SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 UTSKRIFT AV MØTEBOK SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtedato: Arkivsaknr: Utvalgsaknr: Kommunestyret 13.06.2007 07/1687 35/07 Saksbehandler Odd Hellum K-kode 145 HANDLINGSPROGRAM

Detaljer

Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012

Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012 Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012 Budsjetterklæring Prinsippet om å skape og dele er grunnlaget for Arbeiderpartiets politikk. På tross av høy arbeidsledighet og urolig økonomi i mange

Detaljer

Budsjett 2012 Økonomiplan

Budsjett 2012 Økonomiplan Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag 24.10.2011 24.10.2011 informasjon fra Haugesund kommune 1 Politisk behandling Rådmannens budsjett presenteres for formannskapet 25 og 26 oktober Formannskapet

Detaljer

KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2014-2030 Barn og unge har også en formening om hvordan Midtre Gauldal skal utvikle seg og se ut i framtida. Tegningene i dette heftet er bidrag til en konkurranse

Detaljer

RAPPORTERING FRA SØRUM KOMMUNALE EIENDOMSSELSKAP KF TIL ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSUTVALGET

RAPPORTERING FRA SØRUM KOMMUNALE EIENDOMSSELSKAP KF TIL ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSUTVALGET RAPPORTERING FRA SØRUM KOMMUNALE EIENDOMSSELSKAP KF TIL ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSUTVALGET Bingsfoss ungdomsskole Bingsfosshallen Skisse Sørvald bo- og behandlingssenter Byggeprosjekter i Sørum kommune

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /1011

Ørland kommune Arkiv: /1011 Ørland kommune Arkiv: 150-2015/1011 Dato: 09.11.2015 Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 15/5 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 13.11.2015 funksjonsevne 15/6 Eldrerådet

Detaljer

Vedtak med endringer etter kommunestyrets vedtak i pkt. 1 18:

Vedtak med endringer etter kommunestyrets vedtak i pkt. 1 18: Forslag til vedtak: 1. De strategiske prioriteringene knyttet til samfunnsområdene vedtas i samsvar med vedtakene 1-8 i saksframlegget. 2. Arealstrategiene vedtas i samsvar med vedtak 9 i saksframlegget.

Detaljer

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 13.11.2015 1 Programområdene rammeendringer 2016 Programområde Nye tiltak Innsparing P01 Barnehage 0,6-2,0 P02 Oppvekst 3,5

Detaljer

Årsbudsjett 2010 Rådmannens forslag av

Årsbudsjett 2010 Rådmannens forslag av Årsbudsjett 2010 Rådmannens forslag av 31.10.2009 Innholdsfortegnelse Innledning... 5 Rådmannens forord... 5 Budsjetteringsprinsipper... 7 Organiseringen av budsjettarbeidet... 7 Kommunestyrets mål og

Detaljer

Virksomhetsplan 2010 BINGSFOSSHALLEN I SØRUM KF

Virksomhetsplan 2010 BINGSFOSSHALLEN I SØRUM KF Virksomhetsplan 2010 BINGSFOSSHALLEN I SØRUM KF 1 INNLEDNING... 3 2 VISJON, VERDIER OG UTFORDRINGER... 4 2.1 Sørum kommune... 4 2.2 Foretaket... 5 3 ANDRE MÅL OG UTFORDRINGER FOR SEKSJONEN 2010-2013...

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,

Detaljer

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Wenche P. Dehli, helse- og sosial direktør 16.06.2015 Hva vil møte dere i den kommunale verden? Kunnskap om utviklingen hva blir

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Saksbehandlere: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandlere: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 16/1940 Lnr.: 19038/16 Ark.: 145 Saksbehandlere: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Handlingsprogram/økonomiplan 2017-2020 og årsbudsjett 2017 på høring Lovhjemmel: Arbeidet

Detaljer

Bolig for (økt ) velferd. Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken

Bolig for (økt ) velferd. Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken Bolig for (økt ) velferd Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken Visjon: Alle skal bo godt & trygt Nasjonale mål & innsatsområder En særlig innsats mot barnefamilier

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 8/11

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 8/11 Sak 8/11 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 8/11 Sakstittel: SØRUM KOMMUNES ÅRSBERETNING FOR 2010 Arkivsaknr: 11/1467 Saksbehandler: RKO/INFO/OHELL Odd Hellum K-kode: 151 &14

Detaljer

Alstahaug kommune Budsjett- og økonomiplan

Alstahaug kommune Budsjett- og økonomiplan Alstahaug kommune Budsjett- og økonomiplan 2014-2017 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Dag 1 Velkommen v/ ordfører Overordnede problemstillinger

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015 2018. Budsjett 2015 Pressekonferanse Rådmannens forslag 06.11.14

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015 2018. Budsjett 2015 Pressekonferanse Rådmannens forslag 06.11.14 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015 2018 Budsjett 2015 Pressekonferanse Rådmannens forslag 06.11.14 DAGSORDEN Innledning v/gh Utviklingstrekk og Rammebetingelser v/las Utfordringsbilde og mulighetsrom v/gh

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Utvidet formannskap 23.09.2015 23.09.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Vedtak KST 07.09.2015 Framskrevet og konsekvensjustert budsjett Investeringsnivået

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015

STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer