Handlingsprogram med økonomiplan Rådmannens forslag av

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsprogram med økonomiplan 2009-2012 Rådmannens forslag av 30.04.2008"

Transkript

1 Handlingsprogram med økonomiplan Rådmannens forslag av Side 1 av 34

2 Innholdsfortegnelse Rådmannens forord og vurdering...3 Sørum kommunes handlingsprogram...5 SWOT-analyse Strategiske mål Driftsbudsjettets økonomiske rammer...9 Inntektsutviklingen...10 Skatteanslag, rammetilskudd og andre fellesinntekter...10 Kostnadsutviklingen...11 Fellesutgifter...11 Økninger i seksjonenes økonomiske rammer...11 Grunnskoleseksjonen...11 Barnehageseksjonen...11 Barnevernseksjonen...11 Helse- og sosialseksjonen...11 PRO-seksjonen...12 Kulturseksjonen...12 Plan- og utbyggingsseksjonen...12 Servicesenteret...12 Økonomisk handlingsfrihet...12 Utvikling av tjenesteproduksjonen...13 Skolebruksplan...13 Full barnehagedekning...14 Forebyggende arbeid for barn og unge...15 Ny arbeids- og velferdsordning...15 Psykisk helsearbeid...15 Funksjonshemmede...16 Eldreomsorg...17 Legetjenester i sykehjem...17 Kultur...18 Tettstedsutvikling, trafikksikkerhet, gang-sykkelveger...18 Landbruket...20 Miljø- og klima...21 Strategisk IKT-plan...21 Kommuneorganisasjonen Sørum utvikling...22 Investeringer...23 Økonomiplanens konsekvenser for tjenesteproduksjonen...24 Grunnskoleseksjonen...25 Barnehageseksjonen...26 Barnevernseksjonen...27 Helse- og sosialseksjonen...28 Pleie-, rehabilitering- og omsorgsseksjonen...30 Kulturseksjonen...31 Plan og utbyggingsseksjonen...32 Servicesenteret...33 Øvrige bevilgninger...34 Side 2 av 34

3 Rådmannens forord og vurdering Rådmannen legger med dette fram forslag til Sørum kommunes handlingsprogram med økonomiplan for perioden Så langt det er mulig er politiske vedtak hensyntatt med sine føringer for prioriteringer innen drift og investeringer. Det fullstendige balanseregnskapet Rådmannen viser til side 4 for SWOT-analysen og forslaget til strategiske mål for perioden Analysen viser de utfordringer kommunen står overfor når det gjelder å sikre arbeidskraft og tilpasse tjenesteytingen til de økonomiske rammer. De strategiske målene er revidert på grunnlag av de siste års resultater (se tertial- og årsrapporter) og kommende utfordringer innenfor alle de kapitalområder i Det fullstendige balanseregnskapet som Sørum kommune har som sin utviklings- og styringsmodell. De strategiske målene dekker de strategiske behov kommunen har for drift og utvikling i perioden. Kommuneplanens 4-årige handlingsprogram Handlingsprogrammet med økonomiplanen tar for seg utviklingen og er den 4-årige delen av kommuneplanen. Kommunestyret har tidligere fått dokumentet med nye befolkningsprognoser som viser hvilken vekst kommunen kan vente i årene som kommer. Arbeidet med rullering av kommuneplanen i 2008 vil legge grunnlaget for en politisk samfunnsstyring av både veksten og tjenestetilbudet i en 12-årsperiode, samtidig som handlingsprogrammet revideres hvert år. Rullering av fagplaner for tjenestetilbudet I tråd med vedtatt planprogram for kommuneplanen er alle fagplaner - knyttet til behov for tjenesteyting både ut fra statlige krav og kommunes egen virkelighet, forenklet og innarbeidet i handlingsprogrammet. Det vises for øvrig til sammenhengen og videreføringen fra inneværende handlingsprogram På den måten konkretiseres utfordringene kommunen har i planperioden - både omfang av tjenestetilbudet og de økonomiske konsekvensene. Dermed legges det også bedre til rette for politiske prioriteringer i alle innstillingsutvalg og kommunestyret innenfor de samlede ressurser i planperioden. Økonomien I planperioden er gjennomføring av byggeprosjekter og styrking av tjenestetilbudet prioritert og det er vist hvordan dette kan innarbeides i kommunens driftsøkonomi, innenfor et positivt - men svakt - netto driftsresultat. I rådmannnens forslag til Handlingsprogram med økonomiplan er hovedvekten lagt på utviklingen av tjenestetilbudet til innbyggerne. Dette dreier seg både om å tilpasse seksjonenes rammer til økte brukerbehov og realiseringen av Sørvald bo- og behandlingssenter, samt rehabilitering av Sørum sykehjem og Blaker aldershjem. Denne vektleggingen medfører at det strategiske målet om et årlig overskudd på 2 % ikke nås i planperioden. Som drøftet i både økonomiplaner og årsbudsjettene de siste årene er hovedutfordringen for Sørum kommunes totale tjenestetilbud de mange omfattende arbeidskrafts - og kostnadskrevende områdene innenfor pleie- og omsorg og helse- og sosialfeltet. Også i dette forslaget til Handlingsprogram er det tydeliggjort det vi pr dato vet om tidfestet kommende behov og krav. Sørum kommune har, gjennom politiske vedtak, lagt som hovedstrategi for samfunnsbyggingen å gi gode tjenester til innbyggere og brukere. Det innebærer at kommuneorganisasjonen har høyt driftsfokus og de fleste ressurser går til drift. Samtidig skal kommunen ivareta og utvikle andre sider av begrepet samfunnsbygging. Ikke minst miljøspørsmål, forebyggende arbeid overfor barn og unge, samarbeidet med frivillige organisasjoner, trygge trafikkforhold, planlegging og drift av gode nærmiljøareal m.m. Side 3 av 34

4 Kommunen som organisasjon skal ivaretas med utvikling for kunne sikre gjennomføring av strategier innenfor krav til e-kommune, forvaltningsmyndighet, kontrollansvar og plankrav. Sørum 30.april 2008 Rannveig E. Eidet Rådmann Side 4 av 34

5 Sørum kommunes handlingsprogram Sørum kommunes visjon: Den gode kommunen Sørum kommunes verdier: Åpenhet, lojalitet, dialog, resultatstyring og delegering Sørum kommunes styrings- og rapporteringssystem Det fullstendige balanseregnskapet : Finanskapitalen Samfunnskapitalen Natur- og miljøkapitalen Brukerkapitalen Humankapitalen Strukturkapitalen Evne til å styre økonomien slik at en utvikler kommunens virksomhet og øker evnen til å møte uforutsette endringer Evnen til å være en aktiv bidragsyter til utviklingen av offentlig sektor Evnen til å skape livskvalitet og forvalte og utvikle en positiv miljøarv til neste generasjon Evnen til å skape nytte, tillit hos og samspill med innbyggere og næringsliv Evnen til å ta vare på medarbeideres engasjement og kompetanse Evnen til å tilrettelegge systemer og strukturer for effektiv bruk av totale ressurser SWOT-analyse OMVERDEN Trusler: Mangel på arbeidskraft Høye forventninger til kommunale løsninger Den sektoriserte stat med detaljstyring og økte rapporteringskrav Klima- og miljøutfordringene Muligheter: Økt vekst gir økte inntekter Lokal næringsutvikling Samfunnsbygging og regionutvikling Samarbeidet med frivillige lag og organisasjoner Nye innbyggere gir mangfold EGEN ORGANISASJON Forbedringsområder: Tilpasse tjenesteytingen til økonomiske rammer og befolkningsvekst Tverrfaglig samarbeid og organisering av tjenester Helhetlig samfunnsbygging Rekruttere og beholde arbeidskraft Økt omstillingsevne Den elektroniske kommunen Større kunnskap om brukere med annen kulturbakgrunn Sterke sider: Godt samspill mellom politikere, administrasjon og tillitsvalgte Ledere som gir medarbeidere anerkjennelse, muligheter og handlingsrom Gode styrings- og utviklingsverktøy Godt arbeidsmiljø Strategiske mål Sikre økonomisk handlefrihet ved et årlig overskudd på 2% 2. Gjennomføre utviklingsarbeid som styrker tverrfaglig ressursutnyttelse og helhetlige tjenester 3. Fortsette den helhetlige samfunnsbyggingen med vekt på forebyggende arbeid, kulturelt mangfold og miljø 4. Gjennomføre kompetansetiltak hos ledere og medarbeidere som styrker drift og utvikling av tjenester 5. Samarbeide lokalt og regionalt for å oppnå fleksible energiløsninger i bygg og bil og bedret vannkvalitet i våre vassdrag 6. Drive aktiv rekruttering for å sikre tilstrekkelig bemanning med riktig kompetanse Det vises også til årsbudsjettet som inneholder de fokusområder med resultatindikatorer seksjonene har for det aktuelle året og som skal bidra til at de strategiske målene oppnås. Side 5 av 34

6 SØRUM KOMMUNES STRATEGISKE MÅL- OG RESULTATSTYRING DET FULLSTENDIGE BALANSEREGNSKAPET (FBR) Visjon: Sørum Den gode kommune Sørums verdier: Åpenhet Dialog Lojalitet Delegering - Resultatstyring KOMMUNEPLAN LANGSIKTIGE MÅL: Finanskapital: Kommunen skal ha evne til å forvalte de økonomiske ressursene på en slik måte at de politisk vedtatte målene for den kommunale tjenesteytingen og utviklingen av lokalsamfunnet kan virkeliggjøre. Kapitalen måles ved årsresultat og gjeldsgrad. Samfunnskapital: Kommunen skal ha evne til å være en aktiv bidragsyter til utvikling av samfunnet. Natur- og miljøkapital: Kommunen skal ha evne til å skape livskvalitet og forvalte og utvikle en positiv miljøarv til neste generasjon. Brukerkapital: Kommunen skal ha evne til å skape nytte, tillit hos og samspill med innbyggerne og næringsliv. Humankapital: Kommunen skal ha evne til å ta vare på medarbeidernes engasjement og kompetanse. Strukturkapital: Kommunen skal ha evne til å tilrettelegge systemer og strukturer for effektiv bruk av de totale ressurser. KOMMUNEPLAN SÆRSKILTE UTFORDRINGER KOMMENDE 12 år: ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSPROGRAM 4 år FOKUSOMRÅDER 1 år RAPPORTERING 4 årige mål splittets til årlige fokusomåder inkludert måleindikatorer for hver seksjon i årsbudsjettet. Dette integreres i seksjonenes virksomhetsplaner. Månedlig rapportering til rådmannen. Økonomiske konsekvenser av befolkningsvekst. Driftsutgifter til tjenester og lønn. Sørum i regionalt perspektiv. Tettstedsutvikling. Næringsutvikling. Interkommunalt samarbeid. Tilhørighet, identitet og mangfold. E-kommunen. Klima og miljø. Tettstedsutvikling og jordvern. Grøntstruktur og markagrenser. Fysiske oppvekstmiljø. Konkretisering av de 12 årige målene skjer årlig gjennom 4-årige strategiske mål i Handlingsprogram med Økonomiplan. Ett mål for hvert av kapitalbegrepene. Målene er også kommunens kvalitetsmål. Finanskapitalen: Månedlig rapportering til politikerne. Tertial og årsrapporter med utgangspunkt i det Fullstendige balanse regnskapet. Tjenesteyting i forhold til befolkningsvekst og demografi. Brukerdialog og medvirkningsarenaer. Rekruttere og beholde arbeidskraft. Kompetanseutvikling, medarbeider- og lederutvikling. IKT utvikling. Utviklings- og prosjektarbeid. Side 6 av 34 Side 6 av 34

7 FBR Finanskapital Brukerkapital & Strukturkapital Humankapital & Strukturkapital Samfunnskapital & Natur & miljøkapital Strategiske mål Sikre økonomisk handlefrihet ved et årlig overskudd på 2% Gjennomføre utviklingsarbeid som styrker tverrfaglig ressursutnyttelse og helhetlige tjenester Gjennomføre kompetansetiltak hos ledere og medarbeidere som styrker drift og utvikling av tjenester Drive aktiv rekruttering for å sikre tilstrekkelig bemanning med riktig kompetanse Fortsette den helhetlige samfunnsbyggingen med vekt på forebyggende arbeid, kulturelt mangfold og miljø Samarbeide lokalt og regionalt for å oppnå fleksible energiløsninger i bygg og bil og bedret vannkvalitet i våre vassdrag Suksesskriterier / fokusområde Sikre økonomisk handlefrihet ved et årlig overskudd på 2% Tilstrekkelig tjenestetilbud med riktig kvalitet Brukermedvirkning Godt arbeidsmiljø Kultur for læring og fornyelse Medvirkning og dialog Tilhørighet og deltakelse Bidra til bærekraftig utvikling Indikatorer Målemetode Ambisjonsnivå /ønsket resultat Månedlig resultatoppfølging / tertial/ årsrapport 85 % fornøyd med tjenestetilbudet Avvik i fht budsjett Månedlig resultatoppfølging / tertial/ årsrapport Brukertilfredshet Brukerundersøkelse 2.hvert år Antall elektroniske brukertjenester Medarbeidertilfredshet Telles pr år 7 Årlig medarbeiderundersøkelse Sykefravær Tilfredsstillende effekt av kompetansetiltak Intern lederrekruttering Fornøydhet med lederne Antall lærlinger Månedlig rapport Årlig medarbeiderundersøkelse Registrere antall pr år Årlig medarbeiderundersøkelse Telles pr år 90 % fornøyde med arbeidsplassen 7% 85 % fornøyd med utbytte av kompetansetiltak 65 % 95 % 10 Antall dialogkonferanser, grendemøter og andre innbyggermøter Valgdeltakelse stortings- og kommunevalg Opplevelse av at kommunen og lokalsamfunnet tar ansvar for å utvikle levende lokalsamfunn Redusert forbruk av papir i organisasjonen Registrere antall 10 Valgresultatet fra st.ting og kommunevalg Innbyggerundersøkelse 81% / 63% Kommunekompasset 600 poeng Årlig forbruk av papir, statistikk fra leverandør Redusere forbruk av papir med 5%. 75 % fornøyde Side 7 av 34

8 Årshjulet - planprosessen Virksomhetsplan ferdig Økonomiplanarbeidet starter Årsbudsjett vedtatt i kommunestyret i desember Årsberetning, årsregnskap Personlige arbeidsmål. Frist Rådmannens forslag til årsbudsjett ferdig SWOT- analyse. Frist årige mål i kommuneplanen =Strategiske mål for kommunen og fokusområder for seksjonene= kvalitetsmål. Frist Oppstart av rullering av strategiske planer Befolkningsprognose Rullering av strategiske planer som skal inn i handlingsprogrammet Rådmannens forslag til handlingsprogram med økonomiplan ferdig Tertialrapport pr Tertialrapport pr Arbeidet med personlige arbeidsmål starter Arbeidet med årsbudsjettet starter Handlingsprogram med økonomiplan vedtatt i kommunestyret i juni Side 8 av 34

9 Driftsbudsjettets økonomiske rammer Side 9 av 34 Side 9 av 34

10 Inntektsutviklingen Skatteanslag, rammetilskudd og andre fellesinntekter Generell eiendomsskatt forutsettes viderført i hele planperioden med skattesats 2 promille. Inntektsanslaget er økt med kr pr år p.g.a. nye boliger. Prognosen for skatt på inntekt og formue i økonomiplanperioden tar utgangspunkt i skatteanslaget for Budsjettert skattevekst er 7,5 %, som forutsetter kompensasjon for pris- og lønnsvekst i størrelsesorden 4-4,5 % og en årlig befolkningsvekst og realvekst med 3-3,5 %. Grunnlaget for budsjettering av rammetilskuddet er budsjettert rammetilskudd 2008, men tillagt kr 5 millioner med bakgrunn i den faktiske inngangen av rammetilskudd i For øvrig er prognosen for rammetilskuddet basert på samme forutsetninger som skatt på inntekt og formue. Frie inntekter Skatt på eiendom Skatt på inntekt og formue Rammetilskudd Sum frie inntekter Andre fellesinntekter er holdt uendret i økonomiplanperioden. Andre statlige tilskudd Kompensasjon for investeringer Kompensasjonstilskudd omsorgsboliger Rentekompensjon for skolebygg Tilskudd for ressurskrevende brukere Konsesjonskraftinntekter Sum andre statlige tilskudd Budsjetterte renteinntekter er økt til kr pr år. Side 10 av 34

11 Kostnadsutviklingen Fellesutgifter Økonomi- og administrasjonsutvalgets tilleggsbevilgningspost er økt med kr i Økninger i seksjonenes økonomiske rammer Med utgangspunkt i lønnsnivået pr 1. januar 2008 er seksjonenes driftsrammer for 2009 oppjustert med 10,5 % lønnsvekst, beregnet av fast lønn, arbeidsgiveravgift og pensjonskostnader. Det er da tatt høyde for 6,5 % lønnsvekst fra 1. mai 2008 og 6% lønnsvekst fra 1. mai 2009 (med 4 % virkning på årsbasis). For resten av planperioden er lønnsvekst lagt inn med 5 % årlig økning. Det er ikke lagt inn kompensasjon for generell prisvekst i planperioden. Kompensasjon for prisvekst på husleie- og renholdskontakter er lagt inn med 2,5 % for årene For 2009 er det ikke lagt inn kompensasjon på husleie- og renholdskontaktene med bakgrunn i at det ble gitt 3 % kompensasjon i årsbudsjettvedtaket for 2008, mens den faktisk prisveksten var null. Tilskuddene til Sørum kirkelig fellesråd, Østre Romerike brann- og redningsvesen IKS, Sørum kommunalteknikk KF for veivedlikehold og Bingsfosshallen i Sørum KF er oppjustert med 4,2 % pr år (lik størrelsen på kommunal deflator i statsbudsjettet for 2008). I samsvar med kommunestyrets vedtak ved behandlingen av økonomiplan , er det i tillegg lagt inn en økning av tilskuddet til Sørum kommunalteknikk KF for veivedlikehold med kr 1 mill pr år i økonomiplanperioden. (Til sammen en økning med kr 4 mill i løpet av planperioden.) Grunnskoleseksjonen Økt ramme til Fjuk skole som kompensasjon for økte driftskostnader i forbindelse med rehabilitering av fellesbygget og svømmebassenget er lagt inn med kr i Barnehageseksjonen Det er lagt inn en økning med kr i 2009 til dekning av økt husleie og renhold i Idrettsparken barnehage. Det er også lagt inn et nytt administrativt årsverk i Stillingens arbeidsoppgaver vil primært være knyttet til det lovpålagte tilsynsansvaret kommunen har overfor private barnehager og familiebarnehager, samt kvalitetsutvikling av det pedagogiske tilbudet i samarbeidet mellom private og offentlige barnehager. Barnevernseksjonen Det er lagt inn kr i 2009 til økte driftsmidler for barnevernstiltak, både familierettede tiltak og fosterhjem. Helse- og sosialseksjonen Det er lagt inn kr til økte driftsmidler for tiltak for funksjonshemmede og kr til avlastningstiltak i Lokalene til tidligere Sletta barnehage foreslås midlertidig tatt i bruk til disse avlastningstiltakene i påvente av at Sørvald bo- og behandlingssenter blir ferdigstilt. Det er videre lagt inn kr til virksomhetsleder for Sørvald bo- og behandlingssenter, som av hensyn til gjennomføringen av prosjektet må ansettes så raskt det er praktisk mulig. Side 11 av 34

12 Sørvald bo- og behandlingssenter forutsettes å bli tatt i bruk 1. juli I 2010 er det lagt inn økt ramme med kr for et halvt års drift. Tilsvarende økning er lagt inn i 2011 for å dekke helårsdrift. Dette dekker de beregnede kostandene til husleie med kr 19 mill, bygningsmessig drift med kr 4 mill og nye stillinger med kr 13 mill. Til sammen utgjør rammeøkningen kr 36 mill, hvorav kr 3,5 er lagt inn allerede i 2009 (se omtalen over av avlastningstiltak og ansettelse av virksomhetsleder). PRO-seksjonen Det er lagt inn en økning med kr i 2010 til økt legedekning ved sykehjemmene i tråd med statlige krav og det behov Sørum har. Det er lagt inn en økning med kr i 2012 til dekning av økt husleie for et rehabilitert Sørum sykehjem. I rehabiliteringsperioden (1. juli desember 2011) benyttes eldreomsorgsplassene ved Sørvald bo- og behandlingssenter til beboerne fra Sørum sykehjem. Deretter forutsettes Blaker aldershjem rehabiltert i perioden 1. januar juni (I 2013 og 2014 må da rammen økes med kr 5 mill til dekning av økt husleie for det rehabilerte Blaker aldershjem. Rammen for Sørvald bo- og behandlingssenter må økes med kr 8 mill til dekning av de nye stillingene som trengs her når eldreomsorgstilbudet skal økes.) Kulturseksjonen Kommunal egenandel spillemiddel saker er økt til kr i Det er lagt inn en økning med kr i 2009 til dekning av et nytt årsverk ved biblioteket i forbindelse med innflytting i nye lokaler i Verkstedgården. Biblioteket vil være et kulturpolitisk virkemiddel for å øke aktiviteten på denne siden av kommunens sentrum. Utvidet åpningstid vil gi bedre publikumstilgang til bibliotekets tjenester. I kommunens IKT plan skal det arbeides med utplassering av publikumsterminaler for offentlig info for å styrke den elektroniske dialogen med innbyggerne i tråd med e-kommune 2009, og St.meld. 17: Informasjonssamfunnet for alle. Driftskostnader til Kuskerudnebben er foreløpig lagt inn med kr i Det skal imidlertid foretas en ny beregning av husleiebeløpet ihht til kommunestyrets vedtak i sak 79/07. Plan- og utbyggingsseksjonen Inntektsnivået på selvkostområdene er oppjustert til tillatt inntekt. Servicesenteret Det er lagt inn en økning med kr i 2009 til lærlinger og kr til Sørum utvikling/kompetansemidler. Kostnader til valg er lagt inn med kr Økonomisk handlingsfrihet I rådmannnens forslag til Handlingsprogram med økonomiplan er hovedvekten lagt på utviklingen av tjenestetilbudet til innbyggerne. Dette dreier seg både om å tilpasse seksjonenes rammer til økte brukerbehov og realiseringen av Sørvald bo- og behandlingssenter, samt rehabilitering av Sørum sykehjem og Blaker aldershjem. Denne vektleggingen medfører at det strategiske målet om et årlig overskudd på 2 % ikke nås i planperioden. Side 12 av 34

13 Utvikling av tjenesteproduksjonen I tråd med vedtatt planprogram for kommuneplanen ønsker rådmannen fortsatt å forenkle kommunens planarbeid ved i sterkere grad å knytte de omfattende og tidkrevende fagplanene til kommuneplanen og dermed til det 4-årige handlingsprogrammet med økonomiplan. Dette handlingsprogrammet tar for seg den tjenesteproduksjonen som tidligere er behandlet i ulike planer. På den måten vil utfordringene og prognosene innenfor tjenestetilbudet - både faglige og økonomiske - kunne konkretiseres. Dermed legges det også bedre til rette for politiske prioriteringer i alle innstillingsutvalg og kommunestyret innenfor de samlede ressurser i planperioden. Skolebruksplan Vesterskaun skole Tre av skolens klasserom er lite egnet til mer enn 20 elever og det har etter hvert blitt så mange elever på SFO at det er vanskelig å finne brukbare arealer. Garderobeforholdene er også for små. Skolen har ikke eget musikkrom og kun et grupperom. Det ser ut til at årskullene i 1.klasse på Vesterskaun vil være i overkant av 30 elever fra 2009 til Dette vil overstige skolens kapasitet. O/U vedtok i sak 7/08 etablering av paviljong ved Vesterskaun skole fra høsten Denne gir plass til to klasser på til sammen ca. 50 elever. Tallene fra folkeregisteret for Vesterskaun krets er noe høyere nå enn for ett år siden. Det tyder på at det vil bli 10 klasser med i alt ca. 190 elever ved skolestart høsten Løsninger på dette kan være: Opprette delvis flytende kretsgenser mellom Frogner, Vesterskaun og Sørum og gi noen elever fra Vesterskaun krets skoleplass på Frogner eller Sørum som begge har kapasitet. Oppsetting av ytterligere en paviljong med to klasserom som har bedre kapasitet enn de nåværende minste klasserommene. Utbygging til full to-parallellers skole. Da vil man også tåle noe økt utbygging i kretsen fordi skolen får kapasitet til 56 elever på hvert trinn. Melvold u skole Det er nødvendig å starte arbeidet med en ungdomsskoleløsning på Frogner. Pr mars 2008 har Melvold u.skole 218 elever fordelt på 9 klasser. Utviklingen i elevtallet indikerer at en renovert/utbygd Melvold bør stå ferdig til skoleåret 2012/2013. Skolen må da være en fire-parallellers skole for å fange opp årskull på over 90 elever. Det kan tilføyes at skolen ikke har grupperom eller møterom. Skolen har etablert et to datarom i kjelleren, men dette oppleves som en lite hensiktsmessig løsning p.g.a. stor avstand fra undervisningsrommene. Skolen savner dessuten et bibliotek. Svømmehallen benyttes av flere skoler og av bygdas innbyggere. Frogner skole Skolen er nylig utbygd og prognosene tyder på at kapasiteten i alle fall holder til 2016, muligens lenger. Sørum skole Skolen ble renovert/utbygd i 2002 og prognosene tyder på at kapasiteten i alle fall holder til 2016, muligens lenger. Sørumsand skole Side 13 av 34

14 Skolen er nylig utbygd og prognosene tyder på at kapasiteten i alle fall holder til 2016, muligens lenger. Haugtun skole Skolen ble renovert/utbygd i 1987 og 1996 og prognosene tyder på at kapasiteten i alle fall holder til Kapasiteten holder sannsynligvis ikke dersom det åpnes for nye boligfelt i kretsen. Fjuk skole Prognosene tyder på at kapasiteten i alle fall holder til Bingsfoss u.skole Skolen er nylig renovert og prognosene tyder på at kapasiteten i alle fall holder til 2016, muligens lenger. Skoleåret 2007/08 har skolen 380 elever. Dette synker til ca. 362 elever skoleåret 2008/09. Det ser ikke ut til at elevtallet kommer opp på 380 igjen før frem til Voksenopplæringen Voksenopplæringen flyttet inn i lokaler på Bingsfoss ungdomsskole da den sto ferdig våren Det arbeides med en løsning hvor voksenopplæringa får disponere noen faste rom, i tillegg til sambruk av rom. Elevtallet ved voksenopplæringen vil så langt vi kan se ligge i overkant av 100 elever. Disse elevene deles slik at noen får undervisning på dagtid, andre på kveldstid. Full barnehagedekning Sørum kommune har tilnærmet full barnehagedekning. Veksten i aldersgruppa 1-2 år er svært høy, og det kan fortsatt oppstå noe underdekning i disse årskullene i deler av kommunen. I Haugtun, Fjuk og Vesterskaun skolekretser er det flere søkere enn barnehageplasser, spesielt i aldersgruppa 0-2 år. Søkere som ikke får plass i disse kretsene vil henholdsvis bli tilbudt plass i Sørumsand og Frogner skolekretser. Behovet for ytterligere barnehageplasser vil være avhengig av framtidige vedtak om befolkningsvekst. For til enhver tid å kunne etterkomme behovet for barnehageplasser, er de nye kommunale barnehagene planlagt med noe overkapasitet i forhold til siste befolkningsprognose gjeldende fram til Sørum skolekrets Prognosene viser liten befolkningsvekst fram til Nye Nordli barnehage planlegges med en størrelse som vil dekke behovet for barnehageplasser i kretsen. Frogner og Vesterskaun skolekretser Vifo AS har varslet en større barnehage på Vardefjellet enn opprinnelig planlagt. Behovet for å ta i bruk regulert tomt øverst i Vardefjellet vil bli vurdert fortløpende. Det er gitt innspill til rullering av kommuneplan om muligheten for å utvide tomtearealet for den øverste barnehagetomta, slik at det kan bygges større ved behov. Sørumsand skolekrets Nye Idrettsparken barnehage er planlagt med en overkapasitet de første årene. Barnehagen vil i henhold til prognosene dekke behovet fram til Det må legges inn arealer til ny barnehage dersom det legges ut nye større boligfelt i skolekretsen. Haugtun og Fjuk skolekretser Årets hovedopptak viser en økende underdekning i kretsene, spesielt for aldersgruppa 0-2 år. Behovet for nye plasser foreslås primært løst ved å bygge ut Blaker barnehage. Ved en eventuell utbygging vil det være behov for å utbedre personalrom, kontor og arbeidsplasser for personalet slik at barnehagen framstår som en tidsriktig arbeidsplass. Sak om oppstart regulering for Blaker barnehage er fremmet Side 14 av 34

15 til politisk nivå. Dersom ikke nye plasser skal løses ved å bygge ut Blaker barnehage, må allikevel barnehagen utbedres for å kunne ha tilfredsstillende løsninger for de yngste barna og for personalet. Forebyggende arbeid for barn og unge Forum For Forebygging videreføres som styringsorgan for det forebyggende arbeidet i Sørum kommune. FFF er styringsorgan for SLT- koordinatoren og denne ordningen. Samarbeidet mellom Politi og kommune styrkes gjennom denne modellen. Det ble i 2007 konstituert Politiråd i Sørum kommune. De ulike tverrfaglige fora evalueres i løpet av 2008 for å vurdere om arbeidet er hensiktsmessig slik kommunen ser ut i dag. Gjennom god planlegging og godt samarbeid mellom sektorer og tjenester, skal oppvekstmiljøet i Sørum ta barns og unges utvikling, behov og interesser på alvor. Nærmiljøgruppene skal legge til rette for mangfold av aktivitetstilbud og kontaktpunkter for barn, ungdom og voksne. Gjennom tidlig intervenering søkes det å forhindre at problemer varer og hindre videre utvikling av problemer. Oppfølging av statlige programmer i forhold til barns og unges fysiske og psykiske helse og rusforebyggende tiltak vil prioriteres tverrfaglig og i enkeltseksjonene. Foreldresamarbeidsprosjektet De Utrolige Årene fortsetter. Gjennom FNs barnekonvensjon og i Regjeringens mål og innsatsområder for barn og unge i statsbudsjettet for 2008, understrekes at en god barne- og ungdomspolitikk er basert på kunnskap om barn og unges utvikling, behov og interesser. Sørum kommune har hatt et aktivt Barns og unges kommunestyre i flere år og som har gitt god øvelse i demokrati til barn og unge i grunnskolene i Sørum kommune. Det er ønskelig med en utvidelse av BUKS både med hensyn til antall deltakere og virkeområde. Barnetråkk er også en metode Sørum kommune ønsker å benytte i tråd med FNs barnekonvensjon 12 og 13. Rådmannen har i egen sak foreslått at noe av 2007-overskuddet øremerkes det forebyggende arbeidet. Mye av arbeidet dekkes imidlertid innenfor rammene. Ny arbeids- og velferdsordning NAV Sørum ble offisielt åpnet 27. mars Lokalene er innrettet for å imøtekomme intensjonene i reformen om at brukere skal ha ett sted å henvende seg og få en saksbehandler. Det vil ta tid å utvikle de muligheter som ligger i reformen, og det vil være et sterkt fokus på dette arbeidet i planperioden. Det nye kvalifiseringsprogrammet omtales under Helse og sosialseksjonens sider. KS og NAV har utarbeidet en egen nøkkel for kostnadsfordeling mellom stat og kommune. Kommunenes kompensasjon i forbindelse med etablering av kontoret gis ved en styrking av frie inntekter i rammetilskuddet. Det føres eget prosjektregnskap for opprettelse av NAV-kontoret. Psykisk helsearbeid Det vises til tidligere plandokumenter og tabell for opptrapping av det psykiske helsearbeidet er fra statlig hold angitt å være det siste året med tildeling av øremerkede midler. De tiltak som er iverksatt på bakgrunn av statlig opptrappingsplan og i kommunal regi videreføres. Tiltakene omfatter aktivitet og samvær, individuelle samtaler/oppfølging, arbeidstrening, støttekontakter, bo- og miljøtjenester, diverse gruppetilbud samt tiltak for kompetanseheving, informasjonsarbeid og samarbeid med bruker- og pårørendeorganisasjoner. Side 15 av 34

16 Tverrfaglig samarbeid er et prioritert område i hele planperioden, og egnede tiltak for barn/familier med psykososiale problem vurderes fortløpende. Fram mot en planlagt ferdigstilling av Sørvald bo- og behandlingssenter er miljøarbeid i eget hjem styrket, og det benyttes eksisterende kommunale boliger til personer med særskilt boligbehov og behov for bistand til å mestre hverdagen. Det arbeides pt med ferdigstillelsen av boligpolitisk handlingsplan. Funksjonshemmede Tjenester til funksjonshemmede er fra 2005 samlet i en virksomhet, både når det gjelder tjenester til utviklingshemmede og til personer med medfødt eller ervervet fysisk funksjonshemming. Noen brukere vil i korte eller lengre perioder også ha bruk for tjenester fra andre virksomheter og seksjoner. Det legges derfor stor vekt på tverrfaglig samordning og individuelle planer. Saksbehandling og vedtak om tjenester vil fra 2008 være samlet i en felles tildelingsenhet for helse- og sosialseksjonen og pleie- og rehabiliteringsseksjonen. Den enkelte brukers rettighet til tjenester er nedfelt i Sosialtjenesteloven, Lov om psykisk helsevern og Lov om helsetjenesten i kommunene. I økonomiplan og i budsjett 2008 ble det i tabells form redegjort for antall brukere med behov for bolig og anslått hva bistandstjenestene ville koste. Prosjekt Sørvald var ikke vedtatt da den økonomiplanen ble laget. Seksjonen har oversikt over 21 brukere med behov for tilrettelagt bolig fram til En av disse har fått bolig i 2008 og 8 vil få bolig på Sørvald bo- og behandlingssenter som nå er vedtatt realisert. Det er behov for ytterligere 12 boliger. Det fremmes en sak om forprosjekt for bygging av ny bolig og for å vurdere om kommunens eiendom i Sørumsandveien er egnet for dette formålet. Anslagsvis og i henhold til beregningen i ØP vil tjenestebehovet for 12 brukere i ny bolig være ca 10 mill. kroner. Dersom brukere må innvilges bistand/tjenester før innflytting i bolig vil det medføre kostnader som ikke ligger innenfor seksjonens og virksomhetens ramme. Dagaktivitet Nye brukere med behov for dagaktivitet vil komme uansett. De fleste foreldre med funksjonshemmede barn har ikke innrettet livet slik at barna kan være hjemme på dagtid etter at de har fullført videregående skole. Så behov for dagaktivitet vil komme for samtlige som er med i beregningsgrunnlaget. I dette bergningsgrunnlaget inngår kun personer som er for svakt fungerende for ASVO eller tilsvarende arbeidsplasser. Sørum arbeids og aktivitetssenter har fått 3 nye brukere i 2008 og vil etter beregningene få 4 nye brukere i Dette kan håndteres innen seksjonens rammer med de økninger som er foreslått i I 2010 vil det komme 3 nye brukere og en av disse er en meget krevende bruker. Dette vil til sammen kreve et årsverk som ikke ligger i rammen for Avlastning ved bruk av Sletta I Sørvaldprosjektet er det planlagt en egen avlastningsenhet med 6 plasser for barn/unge. I påvente av ferdigstillelse i 2010 er det vurdert om en midlertidig avlastningsenhet i lokalene etter barnehagen i Slettaveien kan være en løsning. Det er pr i dag vanskelig å skaffe avlastere, hvilket betyr at familier som har fått vedtak om avlastning må vente på iverksettelse av vedtak og i en del tilfeller kjøpes tjenesten i privatdrevne avlastningsboliger. Avlastning gis på et minimumsnivå. Lokalene i Slettaveien er slik at det godt kan drives avlastning der uten særlig bygningsmessige endringer, uteområdet er tilpasset lek/aktiviteter og det IT- kabling til bygget. Det kan ikke være mer enn 2 barn på avlastning i samme tidsrom. Der er gjort en vurdering som viser at 9 barn/unge kan få et regelmessig og hensiktsmessig tilpasset tilbud (fra annen hver helg/hver fjerde helg til annen hver uke over en 8 ukers Side 16 av 34

17 periode). Kostnad ca. 3 mill kroner på årsbasis. Rådmannen har lagt inn midler til drift av Sletta som avlastningstilbud med 3 mill kroner fra Eldreomsorg I påvente av at Sørvald bo-og behandlingssenter kan tas fullt i bruk, er det viktig å kunne gi hjemmeboende brukere med demens et alternativt tjenestetilbud i perioden. Pro-seksjonen er allerede i ferd med å iverksette tiltak, bl.a annet øke dagsentertilbudet, samt mer økt tjenestetilbud i hjemmet. For at tjenestetilbudet skal være tilfredsstillende, er det imidlertid nødvendig med ytterligere styrking av dette tilbudet i årene som kommer. Etter at dagens Sørvald er avviklet, er det all grunn til å tro at presset på institusjonsplassene blir større. Ettersom antall institusjonsplasser er konstant, vil det i første rekke være hjemmetjenesten som må takle etterspørselen etter tjenester. 4,5 stillinger fra Sørvald er derfor overført til hjemmetjenesten. Befolkningsprognosen viser at det i planperioden og deretter fram til 2020 stadig blir flere eldre. Selv om helsetilstanden til eldre og befolkningen generelt blir bedre, vil presset på omsorgstjenesten likevel bli større. I forrige rullering av økonomisk handlingsplan ble det varslet et behov for ca 30 nye plasser i heldøgns omsorgtilbud samt en kapasitetsøkning på 15 % økning i hjemmetjenesten frem til Flere eldre, raskere utskriving fra sykehuset og et vedvarende behov om å rekruttere helsepersonell vil være utfordringer som vil prege planperioden. Behandling som tidligere ble utført på sykehus, blir nå utført innenfor våre tjenestetilbud. Dette vil være en sannsynlig utvikling i årene som kommer, og vil stadig kreve økt kompetanse av våre medarbeidere. Ved siden av å sørge for av våre medarbeidere får anledning til å tilegne seg nødvendig kompetanse, vil det også være behov for å sikre at nye medarbeidere med fagkompetanse rekrutteres. Legetjenester i sykehjem Når mer av behandlingen skal foregå innenfor våre tjenestetilbud, er det helt avgjørende at det er et tilfredsstillende legetjenestetilbud på våre institusjoner. Nylig fremlagte KOSTRA-tall viser at Sørum kommune ligger lavt når det gjelder legetjenester i institusjon. Dagens regelverk setter krav til at kommunene skal fastsette egen norm for legetjenester i sykehjem. Rundskriv I-4/2007 presiserer disse kravene og beskriver videre hvilke faktorer som skal ligge til grunn. Sørum kommune har benyttet veilederen Legetjenester i sykehjem en veileder for kommunene som grunnlag for å utarbeide en slik plan. Denne planen er tidligere behandlet i SOU. Under utarbeidelsen av denne planen synliggjøres det at Sørum kommune har en god tilsynslegeordning, der ulike lovkrav om faglig forsvarlighet tilfredsstilles. Imidlertid avdekkes det også områder der det er behov for å styrke legedekningen. Eksempler på dette er tilsynslegenes mulighet for å drive internundervisning, samtaler med pårørende og tverrfaglig arbeid. Gjennomgangen som ble utført i forbindelse med utarbeidelsen av planen viser behov for følgende normering av legetjenester i kommunens institusjoner: Fjuk bofellesskap Blaker aldershjem Sørum sykehj. Langtidsplasse Dagens dekning 7 Ønsket norm Ønsket norm Ønsket norm Ønsket norm Ønsket norm Side 17 av 34

18 r Sørun sykehj Korttidsplasser Sørum sykehj Rehab.plasser Sørvald bo og behandl.senter Tabellen er vist i legedekning min. pr beboer pr uke Tabellen over gir følgende legetimer pr uke samlet for alle institusjoner: , , ,5 Tabellene viser at det fra 2010 vil være behov for å øke legedekningen med 21 timer pr. uke, dvs ca 0,6 årsverk. Kultur Kulturlivet er en viktig medspiller i det forebyggende arbeidet blant barn og unge, blant annet gjennom forum for forebyggende arbeid og nærmiljøprosjektene. Kuskerudnebben friluftsbad gjenåpner i denne planperioden. Kulturseksjonen vil søke samarbeid med tredje sektor, det vil si lag og foreninger, om det praktiske opplegget for driften. Ferdigstilling av kulturminnevernplanen for Sørum kommune vil inneholde tiltak. Tiltakene vil bli utarbeidet i samarbeid mellom det offentlige og eierne av kulturminner. Rådmannen vil i egen sak og i kommende økonomiplaner komme tilbake til eventuelle økonomiske konsekvenser av planen. Kulturfabrikken Blaker Skanse vil videreutvikle sitt samarbeid med tredje sektor om prosjekter blant annet i den kulturelle skolesekken. Kulturfabrikken skal også videreutvikle sitt undervisningstilbud med tanke på nye aktiviteter og nye brukergrupper innenfor rammene. Rullering av kommunedelplanen for folkehelse, idrett og fysisk aktivitet vil legge grunnlag for tverrsektoriell kommunal innsats. I samarbeid med tredje sektor er målsettingen på bredt grunnlag å arbeide for bedre helse for folk i Sørum. Ny lokalisering av Sørum bibliotek vil gi nye muligheter og utfordringer. Det gir muligheter ved nye og mer tidsriktige lokaler, plass til modernisering og utvidelser av avdelingene og bedret tilbudet til brukerne. Mange av bibliotekets tjenester er knyttet til det fysiske bibliotekrommet. Folkebibliotekene er en viktig møteplass i lokalsamfunnet, og bibliotekrommet må utvikles. Bibliotekene skal være et sosialt og kulturelt treffsted, tilby et attraktivt læringsmiljø, gi tilgang til samlinger av bøker og andre medier, til nett-tjenester og digitalt innhold, til arrangementer og utstillinger og til bibliotekpersonalets kompetanse. Godt samspill mellom digitale tjenester og fysiske omgivelser må bli vektlagt ved fornying av biblioteklokaler. (ABM skrift nr 31). Dette vil kreve at brukerne får tilgang til et trådløst høyhastighetsnett slik det er beskrevet i ABM sin bibliotekreform Utfordringen vil blant annet være knyttet til å få innarbeidet de nye lokalene for brukerne ved å utvide åpningstiden. Biblioteket er også en viktig møteplass for dialogbaserte IKT verktøy mellom innbyggere og kommunen, bl.a. gjennom publikumsterminaler, jfr kommunens IKT plan. Side 18 av 34

19 Tettstedsutvikling, trafikksikkerhet, gangsykkelveger Det foreligger vedtak om at alle at kommunens skoleveger skal ha gang-/sykkelveg. Gang-/ sykkelveger legger til rette for økt trafikksikkerhet, redusert bruk av skoleskyss, barn/unge kan sykle og gå til skole/fritidsaktiviteter, mindre bruk av bil, økt fysisk aktivitet og trivsel. Gang-/sykkelveger og andre tiltak langs riks- og fylkesveger er ofte samarbeidsprosjekt med andre myndigheter, der kommunen inngår med et mindre økonomisk bidrag for at tiltaket kan realiseres. Kommunens bidrag er innenfor planlegging, grunnerverv og ved mindre tiltak medfinansiering. Behov Riksveger: Det største behovet for gang-/sykkelveger er langs riksvegene øst for Glomma; rv 171 fra Sørumsand mot Aurskog-Høland grense, og rv 172 fra Østby Søndre til Lystad/Fet grense. Fylkesveger: Eidsvegen fra Blaker til Nes grense gjennom Blaker og Rånåsfoss. Dette er de eneste tettstedene i kommunen uten gjennomgående gang-/sykkelveger. Planlegging I Sørum har det vært en suksessfaktor for å frigjøre eksterne midler å ha ferdigregulerte områder. Miljøgate Sørumsand, omlegging av rv 172 rundt Østby Nordre er eksempler her. Kostnadsfordelingen mellom kommunen og vegvesen er som regel 50/50 %. De siste årene har planleggings- og prosjekteringskostnader økt kraftig. Bevilgningen på 1,5 mill fra overskuddet for 2007 vil bidra til at mye av plan- og reguleringsarbeidet kan utføres. Finansiering tiltak Finansiering av tiltakene kan skje på følgende måter 1) Vegvesenet 2) private utbyggere; i forbindelse med utbyggingsprosjekt, 3) kommunal finansiering. Det kan inngås avtale med Statens vegvesen om kommunal forskuttering, men det forutsetter at tiltakene allerede er inne i Vegvesenets budsjett. Vegvesenets midler går i svært liten grad til gang-/sykkelveger langs fylkesveger. Kun fylkesveger som er en del av et større, regionalt gang-/sykkelvegnett har de siste årene blitt prioritert. Avhengig av bl.a. Vegvesenets prioriteringer og Oslopakke 3 kan enkelte av prosjektene bli prioritert i løpet av få år. Utfordringen er at det er lite forutsigbart når og om kommunen blir prioritert fra statlige myndigheter. Realiseringstidspunkt fastsettes ofte først når tiltakene er ferdig planlagt. Sørumsand sentrum Det er 5 år siden gatebruksplanen ble vedtatt. Planen fastsetter utforming og materialbruk. Sørumsand stasjon og miljøgata er ferdigstilt. De private områdene foran forretningsgårdene og kommunens areal gjenstår: Villavegen, Kuskerudvegen, p-plasser foran rådhuset og området mellom riksvegen og Vektergården samt rådhusparken. Det er store parkeringsutfordringer i Sørumsand sentrum. Krysset Villavegen/riksvegen er blitt en flaskehals mht trafikkflyt. Det er behov for å se på trafikksituasjonen i Sørumsand sentrum på nytt, samt å detaljplanlegge områdene foran rådhuset/kuskerudvegen for å øke antall p-plasser. Varelevering og plassering av avfallscontainere må også vurderes på nytt. Rådmannen har fremmet forslag om bruk av deler av 2007-overskuddet til ferdigstillelse av planene. Følgende gir en oversikt over aktuelle g/s veg prosjekt og andre relaterte prosjekt i økonomiplanperioden. Planen forutsetter kommunale bevilgninger som ikke ligger innenfor nåværende økonomiske rammer. Tiltak Kostnad Sørum (planlegging) Mulig realisering forutsatt finansiering Gang/sykkelveg Rv 171: Hellne Bruvollen Kommunal andel planlegging, 50 %: Ca kr (I forkant stipulert til kr ) Planlegging 2007/08. Sørums prioritering nr. 1 til SVA. SVA ønsker prosjektet som ekstra-prosjekt, dvs. kan Side 19 av 34

20 Gang/sykkelveg Rv 171: Fra Brannstasjonen til Monsrudvegen Gang/sykkelvei Rv 171: Hellne- AurskogHøland grense Gang/sykkelveg Rv 172: Østby Søndre - Lystad Eidsvegen gjennom Rånåsfoss Eidsvegen gjennom Blaker Eidsvegen mellom Blaker og Rånåsfoss Sørumsand sentrum uteområder: Kommunale områder Pendlerparkering Sørumsand stasjon - utvidelse. Aktuelt område: Mellom jernbanelinja og Skolevegen/Roma brusshop, kan gi nye plasser. Bussholdeplass Lundermoen Fortau langs del av Skolevegen Planlegging iverksatt høst 07 Kommunal andel planlegging, 50 %: Ca kr. (i forkant stipulert til kr ) Planlegging iverksatt høst Kommunal andel planlegging, 50 %. Ikke kostnadsberegnet. komme i løpet av et par år. Prioritert i gr. 1 fra SNRs innspill til Nasjonal transportplan/oslopakke 3. Planlegging 2007/08. Sørums prioritering nr. 2 til SVA. Prioritert i gr. 1 fra SNRs innspill til Nasjonal transportplan/oslopakke 3. Mulig kostnadsdeling: Uttbyggere på Fossumjordet/Orderudjordet/SVA. Planlegging etter Kommunal andel planlegging, 50 %: Ca kr. Planlegging bør iverksettes i 2011/12, men forutsetter også aksept fra SVA. Kommunal andel planlegging: Sannsynligvis 100 %. Antatt ca kr. Kommunal andel planlegging: Sannsynligvis 100 %. Antatt ca kr. Kommunal andel planlegging: Sannsynligvis 100 %. Ikke kostnadsberegnet. Gjelder planlegging og utførelse. Planlegging bør iverksettes i Mulig Oslopakke 3 prosjekt , forutsatt at reguleringsplan er vedtatt. Planleggingen bør iverksettes 2009/2010. Det er behov for midler til planlegging og restfinansiering utover de 2,5 mill SKT har til oppgradering av Villavegen: Oppgradering Kuskerudvegen og parkeringsløsning mot Rådhuset. Nytt kostnadsoverslag. Reguleringsplan må endres dette finansieres innenfor PLUs område. Grunnerverv må finansieres: Innløsing av del av bnr. 41/12, ca 2,1 daa som i dag er regulert til forretning/service. Ikke kostnadsberegnet. PLU bekostet 2007 reg. plan og byggeplan. Grunnerverv forutsettes finansiert 100 % fra SKT, beregnet til kr PLU bekostet 2007 reg. plan og byggeplan. Grunnerverv forutsettes finansiert 100 % fra SKT; beregnet til kr samt planter og gjerder. Kommunen må hel/delfinansiere utførelsen. Planlegging etter Planlegging: 2008/09. Blokken i Tverrvegen med tilhørende uteareal mot riksvegen samt Tverrvegen sluttføres sommeren Kuskerudvegen og Villavegen bør utføres i Både i SNR og Jernbaneverket prioriterer både Sørumsand og Frogner høyt i innspill til Oslopakke 3, i perioden Stasjoner som er mest brukt og der økningen i passasjergrunnlaget er best, vil bli prioritert. Både Sørumsand, men i særlig grad Frogner stasjon, har allerede kapasitetsproblemer mht. innfartsparkering. Frogner utvides i Grunnerverv må gjennomføres i 2008 SVA antyder at det vil bli bevilget midler under "Mindre kollektivtiltak, med 100 % finansiering. Kostnadsberegnet til ca uten mva. Grunnerverv bør gjennomføres i 2008/09. Mulig delfinansiert via Aksjon skoleveg i Side 20 av 34

21 Landbruket I tillegg til å produsere mat og trevirke leverer landbruket et vakkert kulturlandskap, sikrer det biologiske mangfoldet, sørger for jakt- og friluftsliv, m.v. Arealene er særs viktige for landbruksnæringa, men har også stor betydning for allmennheten. Tiltaksstrategien til landbruksplanen fastlegger retning og type tiltak som skal prioriteres når kommunen fordeler statlige midler (ca kr kr/år) til tiltak for å opprettholde særlige miljø- og kulturlandskapskvaliteter samt næringstiltak i skogbruket. Tiltaksstrategien skal rulleres i 2008 i samarbeid med næringsorganisasjonene. For 2008 prioriteres følgende tiltak: Forurensingstiltak, kulturlandskapstiltak, biologisk mangfold, fjerning av piggtråd og tiltak til skogkultur. Tiltak i Leiras nedbørfelt har 1.prioritet. Miljø- og klima Det er satt i gang et interkommunalt arbeid i regi av SNR for å kartlegge energi, miljø- og klimasituasjonen i kommunene på Nedre Romerike. Dette vil være grunnlaget for kommunens arbeid med egen kartlegging og utarbeidelse av miljø- og klimaplan. Strategisk IKT-plan Gjennom strategisk IKT-plan for Sørum med årlige handlingsplaner har det vært lagt til rette for at kommunen aktivt skal utnytte moderne informasjons- og kommunikasjonsteknologi til å skape tilgjengelig og effektiv forvaltning og gode tjenester til innbyggere og næringsliv. IKT er et viktig virkemiddel for å oppnå dette og får stadig større betydning som verktøy for omstilling, effektivisering, kvalitetsheving og brukerorientering i offentlig sektor. Rullering av planen fra er i gang og forslag til strategiske plan for med handlingsplan for 2008 vil bli fremmet våren Strategisk IKT- plan vil i planperioden hovedsakelig sette fokus på realisering av intensjonene i ekommune2009 og sluttføring av igangsatte prosjekter. Økt omgang og videreutvikling av elektroniske innbygger- og brukertjenester og dialoger, digital forvaltning. Selv om Sørum kommune har fått god kvalitetsbedømmelse for hjemmesidene ligger det mange utfordringer på videreutvikling av digital forvaltning; elektronisk innbygger- og brukertjeneste og gjør-det-selv-ordninger, mulighet for innsyn i egne saker, MinSide og annen brukerdialog som krever større investeringer og genererer driftsutgifter. SNR prosjekt: ebygg2009: Sørum deltar i dette interkommunale prosjektet sammen med øvrige SNR- kommunene. Sentralt i prosjektet står døgnåpne tjenester som bestillinger av kart, megleropplysninger osv. samt elektronisk byggesaks- og plansaksbehandling. Det er gjort store forbedringer på kvaliteten på kartdata gjennom dette prosjektet og ved overgang til ny matrikkel i april Elektronisk arkiv- og saksbehandling er her helt grunnleggende å få kunne tilby disse tjenestene digitalt. Kommunens pilotprosjekt i earkiv er derfor knyttet opp til digitalisering av byggesaks-arkivet og andre tekniske arkiv. ebygg2009-prosjektet var til 2007 finansiert med midler fra HØYKOM og SNR samt personalinnsats fra kommunene. Sluttføringen av prosjektet dekkes nå av SNR og kommunene. Utvikle kommunens IKT- arkitektur som rammeverk for videre utviklingsarbeid. Utvikling av en moderne, fleksibel og sikker infrastruktur skal bidra til etablering av gode publikumstjenester, men også til intern effektivisering. Dette vil gjelde innen alle fagområder og innbefatter også anskaffelse av ny programvare /IKT- løsninger. Gjennomføring av Side 21 av 34

22 kunnskapsløftet og effektivisering i pleie- og omsorgssektoren og nytt intranett/ansattportal er noen av de store utfordringene. Samtidig som IKT får en stadig større betydning for tjenesteutvikling og effektivitet, øker også sårbarheten både for den interne driften og ikke minst for dialogen med innbyggere og brukere. IT-sikkerhet vil derfor være et satsingsområde både i fht til informasjonssikkerhet, sikker pålogging for innbyggere og sist, men ikke minst sikring av kommunens datanettverk og serverrom slik at sikker og stabil drift kan opprettholdes. I tillegg til at dette er kritisk for den daglig driften, er det også kritisk i forhold til samfunnssikkerhet og kommunens bedreskap. Kommunestyrets disponering av overskuddet for 2007 til bla. eget IKT-fond vil gi et løft til dette arbeidet. Riktig og tilstrekkelig kompetanse slik at medarbeiderne utnytter IKT- verktøyene på en optimal måte, er en stadig utfordring og en viktig forutsetning for å oppnå ønsket effekt. Kommuneorganisasjonen Sørum utvikling Sørum kommune har hatt en betydelig vekst de siste årene i tjenestetilbudet til et økende innbyggertall. Antall medarbeidere har økt fordi kommunens tjenester er personalintensive. Arbeidsmiljøundersøkelsene de siste år dokumenterer et godt arbeidsmiljø i organisasjonen. Det er viktig at organisasjonen fortsatt har fokus på arbeidsgiverpolitikken og utvikling av kompetanse for både medarbeidere og ledere, - jfr arbeidsgiverkonferansen og opplæring i Datakortet. Kommunen er medlem og deltar i ulike fora som bidrar til tiltak for måling og utvikling. For eksempel effektivitetsnettverk, eierforum, Kommunekompasset, prosjektarbeid i regi av departementer og KS. Det er lagt inn en mindre ressursøkning i driftsmidler for Sørum utvikling for å sikre at organisasjonen fastholder sitt utviklingsarbeid. Side 22 av 34

Virksomhetsplan for Barnehageseksjonen 2010

Virksomhetsplan for Barnehageseksjonen 2010 Virksomhetsplan for Barnehageseksjonen 2010 1 INNLEDNING... 3 1.1 Visjon, verdier og utfordringer... 3 1.2 Sørum kommunes strategiske mål- og resultatstyring. Det fullstendige balanseregnskapet (FBR)...

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak av 17.06.2009

Handlingsprogram med økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak av 17.06.2009 Handlingsprogram med økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak av 17.06.2009 Vedtatt av Sørum kommune Innholdsfortegnelse Rådmannens forord og vurdering... 3 Sørum kommunes handlingsprogram... 5 SWOT-analyse

Detaljer

Saksprotokoll. Det ble fremmet følgende forslag til endringer til økonomiplanens økonomiske del: + 3

Saksprotokoll. Det ble fremmet følgende forslag til endringer til økonomiplanens økonomiske del: + 3 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 11.06.2008 Utvalgsak: 33/08 Arkivsak: 08/1750 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 20... SØRUM KOMMUNE Behandling: Følgende dokumenter ble

Detaljer

samtidig med at årsregnskapet skal behandles. Årsregnskapet skal vedtas av kommunestyret selv seinest seks måneder etter regnskapsårets slutt.

samtidig med at årsregnskapet skal behandles. Årsregnskapet skal vedtas av kommunestyret selv seinest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Saksfremlegg Arkivsak: 09/769 Sakstittel: ÅRSREGNSKAPET FOR 2008 K-kode: 212 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Innstilling ved økonomi- og administrasjonsutvalgets foreløpige behandling:

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan Rådmannens forslag av

Handlingsprogram med økonomiplan Rådmannens forslag av Handlingsprogram med økonomiplan 2008-2011 Rådmannens forslag av 30.04.2007 Side 1 av 34 Innholdsfortegnelse Rådmannens forord og vurdering...3 Sørum kommunes handlingsprogram...4 SWOT-analyse 2008 2011...4

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret 06.09.16 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR 2017 Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2.

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret 09.09.14 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan 2007-2010 Rådmannens forslag av 30.04.06

Handlingsprogram med økonomiplan 2007-2010 Rådmannens forslag av 30.04.06 Handlingsprogram med økonomiplan 2007-2010 Rådmannens forslag av 30.04.06 Side 1 av 28 Innholdsfortegnelse Rådmannens forord og vurdering...3 Sørum kommunes handlingsprogram...4 SWOT-analyse 2007 2010...4

Detaljer

Vedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet /18 Kommunestyret. Arkiv: FE - 151

Vedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet /18 Kommunestyret. Arkiv: FE - 151 Sør-Odal kommune Handlingsplan med økonomiplan 2019-2022 Vedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet 04.12.2018 069/18 Kommunestyret Saksanv.: Frank Hauge Saksbeh.: Arkiv: FE - 151 Arkivsaknr 18/1792-10 1.

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2016 PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2016 PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret 08.09.15 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling: Saksframlegg PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende: A. Mål: 1) Alle 75-åringer tilbys råd og veiledning for å fremme helse og

Detaljer

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE 3.3.16 God kobling mellom samfunnsdel og økonomiplan To prinsipielt forskjellige måter å bygge opp handlingsdel med økonomiplan i forhold til samfunnsdelens satsingsområder

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksframlegg Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksbehandler: Marit Bråten Homb ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2016 Vedlegg: Økonomi- og aktivitetsrapport per 30.04.2016. Andre

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 2/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 2/10 Sak 2/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 2/10 Sakstittel: RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN, PLANFORSLAG TIL HØRING Arkivsaknr: 09/3567 Saksbehandler: BAV/BAV/SBUGG Stine

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel KLÆBU KOMMUNE Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune Høringsutkast Kommuneplan 2010 2021 Samfunnsdel Formannskapets forslag, 25.11.2010 KOMMUNEPLAN FOR KLÆBU 2010-2021 SAMFUNNSDEL Formannskapets forslag,

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Årsplan del II Frogner barnehage UTVIKLINGSPLAN. Godkjent av SU

Årsplan del II Frogner barnehage UTVIKLINGSPLAN. Godkjent av SU Årsplan del II 2013 UTVIKLINGSPLAN Frogner barnehage Godkjent av SU 5.2.2013 FORORD Frogner barnehages utviklingsplan skal være et mål for det pedagogiske arbeidet i 2013. SWOT- analysen ble foretatt på

Detaljer

Høringsutkast til planprogram

Høringsutkast til planprogram Kommunedelplan for struktur og kapasitet i heldøgnsomsorgen 2020 2032 Høringsutkast til planprogram 1 Innhold Innledning... 3 Bakgrunn... 3 Formål med planarbeidet... 4 Avgrensning... 4 Behov for utredning...

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT PS 60/13 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT PS 60/13 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 60/13 - vedtatt i kommunestyret 17.9.13 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Siden gjeldende kommuneplan er under rullering, og Vegårshei kommunestyre skal vedta

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Saksprotokoll. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 utskrives eiendomsskatt i hele kommunen.

Saksprotokoll. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 utskrives eiendomsskatt i hele kommunen. Saksprotokoll Utvalg: Økonomi- og administrasjonsutvalget Møtedato: 02.12.2009 Utvalgsak: 103/09 Arkivsak: 09/4301-19 Tittel: SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT 2010 FOR SØRUM KOMMUNE Behandling: Følgende dokument

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune. Revidert

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune. Revidert Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune Revidert 2018-2020 Buskerud fylkeskommune Stab og kvalitetsavdelingen oktober 2017 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

FORSLAG MÅL OG STRATEGIER KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

FORSLAG MÅL OG STRATEGIER KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL FORSLAG MÅL OG STRATEGIER KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2019-2030 Vedtatt for utleggelse til offentlig ettersyn av formannskapet 11.12.18, sak nr. 187/18 Datert: 15.11.18 Innhold Bakgrunn... 3 Om arbeidet...

Detaljer

Balansert målstyring. Edith Høgmoen. Henie Onstad Bo og Rehab

Balansert målstyring. Edith Høgmoen. Henie Onstad Bo og Rehab Balansert målstyring Edith Høgmoen Henie Onstad Seniorsenter og bo og rehab Vi utvikler og får til det vi vil med engasjement, fleksibilitet og humor Består av: Bolig med service (Omsorgsboliger) 0 boliger

Detaljer

Rådmannens forslag/foreløpig forslag Formannskapet

Rådmannens forslag/foreløpig forslag Formannskapet Levanger kommune ØKONOMIPLAN 2007 2010 s forslag/foreløpig forslag Formannskapet 20.09.2006 Presentasjon av foreløpig forslag 1 Levanger kommune Hovedtrekkene i rådmannens forslag - 1 Offensiv økonomiplan

Detaljer

OPPDATERING AV MÅL OG STRATEGIER FRA KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

OPPDATERING AV MÅL OG STRATEGIER FRA KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL OPPDATERING AV MÅL OG STRATEGIER FRA KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Datert: 18.07.19 Vedtatt i kommunestyret 03.09.19, sak nr. 89/19 Innhold Bakgrunn... 3 Visjon, verdier og satsningsområder... 4 Overordnede

Detaljer

Måldokument (til formannskapet 28.09.05)

Måldokument (til formannskapet 28.09.05) Levanger kommune Økonomiplan 2006-2009 Måldokument (til formannskapet 28.09.05) SAMFUNN Bruk av naturgass Beredskap for ny utvikling - gass Formidle politisk budskap til kommunens innbyggere Reetablere

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Rapportering fra SK Eiendom KF til Økonomi- og administrasjonsutvalget

Rapportering fra SK Eiendom KF til Økonomi- og administrasjonsutvalget Rapportering fra SK Eiendom KF til Økonomi- og administrasjonsutvalget Uteområde Sennerud barnehage Riving Friggvegen 13 Fornyelse av Sørum sykehjem Byggeprosjekter i Sørum kommune pr. august 2011 Rapportering

Detaljer

Økonomiplan Med kommuneplanens handlingsdel. Kommunestyrets vedtak av i sak 32/11

Økonomiplan Med kommuneplanens handlingsdel. Kommunestyrets vedtak av i sak 32/11 Økonomiplan 2012 2015 Med kommuneplanens handlingsdel Kommunestyrets vedtak av 15.06.2011 i sak 32/11 Innholdsfortegnelse Kommunestyrets vedtak... 3 Rådmannens forord og vurdering... 4 Sørum kommunes handlingsprogram...

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2010-2021 Forslag dat. 19.04.2010 Visjon: Klæbu en kommune i forkant Hovedmål: Klæbu skal være: - en selvstendig kommune som er aktiv i interkommunalt samarbeid - en aktiv næringskommune

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2009 i sak 13/2009 Plan for forvaltningsrevisjon for 2009 ). (Endret og vedtatt i kommunestyrets møte 28.05.2009

Detaljer

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel.

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstre synes at samfunnsdelen er et godt gjennomarbeidet dokument, men generelt er verdiene Nærhet, Engasjement og Synlighet lite synlig

Detaljer

1 Velferdsbeskrivelse Hol

1 Velferdsbeskrivelse Hol 1 Velferdsbeskrivelse 1.1 Presentasjon av kommunen kommune tilhører AV- gruppe 3 som består av SSBs kostragruppe 3. Hva er det som kjennetegner og kommunegruppen? Kjennetegn for kommune og kommunegruppen

Detaljer

Rapport Framtidig barnehage og skolestruktur i Haugtun og Fjuk skolekretser i et lengre tidsperspektiv

Rapport Framtidig barnehage og skolestruktur i Haugtun og Fjuk skolekretser i et lengre tidsperspektiv Rapport Framtidig barnehage og skolestruktur i Haugtun og Fjuk skolekretser i et lengre tidsperspektiv Innledning 1 Anbefalinger 2 Alternative løsninger som er vurdert knyttet til ulike politiske vedtak

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen Budsjett 2019 Økonomiplan Rådmannens presentasjon i administrasjonsutvalg

Levanger kommune Rådmannen Budsjett 2019 Økonomiplan Rådmannens presentasjon i administrasjonsutvalg Budsjett 2019 Økonomiplan 2019-2022 s presentasjon i administrasjonsutvalg 29.08.18 Presentasjon av budsjett 2019 - Levanger 29.08.18 - Arnstein Kjeldsen, økonomisjef 1 Utfordringsbildet Høy befolkningsvekst

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument Strategidokument 2017-2020 14.11.2016 1 Utgangspunktet er politisk vedtatt Må legge til grunn at gjeldende økonomiplan er en ferdig politisk prioritert plan, både hva gjelder mål, tiltak og økonomi. Det

Detaljer

Hvordan sikre prioritering av psykisk helsearbeid?

Hvordan sikre prioritering av psykisk helsearbeid? Hvordan sikre prioritering av psykisk helsearbeid? Kommunaldirektør Tor Åm NSH, kommuner og psykisk NSH-konferanse; Kommuner og psykisk helse, Oslo 12 februar 2007 helsearbeid, Oslo 12.2.07, Tor Åm Utfordringer

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/772 Sakstittel: TILLEGGSBEVILGNING HJEMMETJENESTEN K-kode: 153 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/772 Sakstittel: TILLEGGSBEVILGNING HJEMMETJENESTEN K-kode: 153 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Saksfremlegg Arkivsak: 09/772 Sakstittel: TILLEGGSBEVILGNING HJEMMETJENESTEN K-kode: 153 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Budsjettrammen for hjemmetjenesten økes med kr 2 millioner i

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 OPPRETTELSE AV BARNEBOLIG OG EVENTUELL BYGGING AV NYE OMSORGSBOLIGER FUNKSJONSHEMMEDE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 07/95 Sakstittel: PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSEARBEID I AKERSHUS K-kode: 025 G10 Saksbehandler: Kirsti Egeberg Hannaseth

Saksfremlegg. Arkivsak: 07/95 Sakstittel: PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSEARBEID I AKERSHUS K-kode: 025 G10 Saksbehandler: Kirsti Egeberg Hannaseth Saksfremlegg Arkivsak: 07/95 Sakstittel: PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSEARBEID I AKERSHUS K-kode: 025 G10 Saksbehandler: Kirsti Egeberg Hannaseth Innstilling: 1. Sørum kommune inngår avtale med Akershus fylkeskommune

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2013

OVERORDNET STYRINGSKORT 2013 OVERORDNET STYRINGSKORT 2013 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR 2013 Samfunn: 1. 1950 innbyggere innen 2018 (oppnådd pr. 1.7.12, ytterligere vekst er imidlertid fortsatt et mål) 2. Sikre

Detaljer

Fra rusmiddelpolitisk plan, vedtatt

Fra rusmiddelpolitisk plan, vedtatt Fra rusmiddelpolitisk plan, vedtatt 29.03.2012 3.2. Hovedmål og hovedutfordringer fram mot 2016. 3.2.1. Et trygt og godt lokalsamfunn Arbeid og aktivitet til alle Meningsfulle fritidsarenaer Holdninger

Detaljer

DRAMMEN KJØKKEN KF. Økonomiplan 2013-2016

DRAMMEN KJØKKEN KF. Økonomiplan 2013-2016 Sak 26 /12 DRAMMEN KJØKKEN KF Økonomiplan 2013-2016 Styrebehandlet dato: 24. september 2012 ØKONOMI TEKST BUDSJETT 2013-2016 2013 2014 2015 2016 DRIFTSINNTEKTER 49.971.750 51.470.900 53.015.000 54.605.000

Detaljer

Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan Budsjett 2013

Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan Budsjett 2013 Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Foto: Carl-Erik Eriksson Fotomontasje: Carl-Erik Eriksson Kommuneplanens fire hovedmål Foto: Carl-Erik

Detaljer

Utvalg for tjenesteyting Møtedato: 11.03.2010 Saksbehandler: Ole Folland

Utvalg for tjenesteyting Møtedato: 11.03.2010 Saksbehandler: Ole Folland HANDLINGSPROGRAM - ØKONOMIPLAN 2010-2013 Utvalg for tjenesteyting Møtedato: 11.03.2010 Saksbehandler: Ole Folland Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 9/10 Utvalg for tjenesteyting 11.03.2010 5/10 Utvalg for

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Overordnet målkart 2011 med kommentarer

Overordnet målkart 2011 med kommentarer Overordnet målkart 2011 med kommentarer Kommunestyret 30.09.2010 MÅLKART 2011 Kommentarer til målene i overordnet målkart for 2011: SAMFUNN 1 a) Det tilrettelegges for boligtomter i kommunen Tilrettelegging

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel. Kommunestyrets vedtak av sak 37/10

Handlingsprogram med økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel. Kommunestyrets vedtak av sak 37/10 Handlingsprogram med økonomiplan 2011 2014 Kommuneplanens handlingsdel Kommunestyrets vedtak av 16.06.2010 sak 37/10 Innholdsfortegnelse Kommunestyrets vedtak... 3 Rådmannens forord og vurdering... 4 Sørum

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021 Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Økonomisjef Toril V. Sakshaug Rådmann Trude Andresen 1.11.17 Endring rundt oss = vi må endre oss Øvre Eiker har besluttet

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet. Digitale verktøy

Detaljer

Vi i Drammen. Plattform for arbeidsgiver og medarbeidere i Drammen Kommune

Vi i Drammen. Plattform for arbeidsgiver og medarbeidere i Drammen Kommune Vi i Drammen Plattform for arbeidsgiver og medarbeidere i Drammen Kommune Innhold Bakgrunn... 3 Kunnskapsdeling... 3 Ledelse og Medarbeiderskap... 3 Innovasjon og digitalisering... 5 Heltid, rekruttering

Detaljer

Tillitsbasert styring og ledelse i Oslo kommune Byrådsavdelingen for eldre, helse og arbeid. Jan Olsen Nytveit DFØ

Tillitsbasert styring og ledelse i Oslo kommune Byrådsavdelingen for eldre, helse og arbeid. Jan Olsen Nytveit DFØ Tillitsbasert styring og ledelse i Oslo kommune Byrådsavdelingen for eldre, helse og arbeid Jan Olsen Nytveit DFØ 21.06.2018 Tillitsbasert styring og ledelse i Oslo kommune skal kjennetegnes av: Få og

Detaljer

Handlings- og økonomiplan

Handlings- og økonomiplan 1 Rådmannens forslag Handlings- og økonomiplan 2019-2022 5. oktober 2018 Rådmann Per Kristian Vareide Utgiftene øker mer enn inntektene Prosentvis endring i driftsinntekter og -utgifter 2008-2017 3 4 Disponible

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan - helse, omsorg og velferd

Planprogram for kommunedelplan - helse, omsorg og velferd Planprogram for kommunedelplan - helse, omsorg og velferd 2018-2025 Utkast til offentlig høring i perioden 19. april til 31. mai 2017 Planprogram for kommunedelplan for helse, omsorgs og velferdstjenester

Detaljer

Saksprotokoll i Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Karl Wilhelm Nilsen, H, fremmet følgende forslag:

Saksprotokoll i Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Karl Wilhelm Nilsen, H, fremmet følgende forslag: Saksprotokoll i Hovedutvalg for oppvekst og omsorg - 11.08.2009 Karl Wilhelm Nilsen, H, fremmet følgende forslag: Som medlemmer i utvalget oppnevnes: Steinar Gundersen, V, Lill Jorunn B. Larsen, KrF, Liv

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

Handlingsprogram. Med budsjett og økonomiplan

Handlingsprogram. Med budsjett og økonomiplan Handlingsprogram Med budsjett og økonomiplan 2018-2021 Aller først: Handlingsprogrammet er framtidsrettet Summer av 2000 Summer av 2001 Summer av 2002 Summer av 2003 Summer av 2004 Summer av 2005 Summer

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/1801 Sakstittel: HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN K-kode: 145 Saksbehandler: Hogne Røisheim

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/1801 Sakstittel: HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN K-kode: 145 Saksbehandler: Hogne Røisheim Sak 4/09 Saksfremlegg Arkivsak: 09/1801 Sakstittel: HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2010-2013 K-kode: 145 Saksbehandler: Hogne Røisheim Innstilling: Forslag til Handlingsprogram med økonomiplan 2010-2013

Detaljer

Kommuneplan

Kommuneplan Kommuneplan 2004 2016 Vedtatt i KST 09.02.05, sak 02/05 K2000: 04/01101 Foto: Geir Wormdal Innledning Hva er kommuneplanlegging? Plan og bygningslovens 20-1 om kommunalplanlegging: Kommunene skal utføre

Detaljer

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19.12.2013, SAK 76/13. PLANSTRATEGI RANDABERG KOMMUNE Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune 1. FORMÅL Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Befolkningsprognose Sørum kommune Juli 2013

Befolkningsprognose Sørum kommune Juli 2013 Befolkningsprognose Sørum kommune 2013 2040 24. Juli 2013 1 Om befolkningsprognosen Befolkningsprognosen er en KOMPAS prognose utarbeidet av Sørum kommune. Dette er en prognosemodell tilpasset kommunenivået,

Detaljer

5.Virkemidler og kritiske suksessfaktorer for fremtiden. På et generelt plan:

5.Virkemidler og kritiske suksessfaktorer for fremtiden. På et generelt plan: Rapport til kommunedelplan Omsorg 2020-2040 Gruppe 7: Forebyggende, folkehelse, legekontor og dagtilbud 1.Kort sammendrag med hovedfunn og anbefalinger. Se tabell. «Befolkningssammensetning og generell

Detaljer

Kompetanseplan 2011-2014

Kompetanseplan 2011-2014 Kompetanseplan 2011-2014 Strategi for kompetanseheving med tiltak 2011 Barnehageseksjonen 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0. Innledning. 1.1. Plangrunnlag 1.2. Læringsarenaer i Sørum kommune og barnehageseksjonen

Detaljer

KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2014-2030 Barn og unge har også en formening om hvordan Midtre Gauldal skal utvikle seg og se ut i framtida. Tegningene i dette heftet er bidrag til en konkurranse

Detaljer

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum Hovedutfordring 1 - Bydelens særskilte ansvar for sentrum I forbindelse med bydelsreformen fikk bydelen 1. januar 2004 ansvar for Oslo sentrum. Dette innebærer forvaltningsansvar og tilsynsvirksomhet for

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 158 649 156 998 1 651 291 770 54,4 % -611

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 13.11.2015 1 Programområdene rammeendringer 2016 Programområde Nye tiltak Innsparing P01 Barnehage 0,6-2,0 P02 Oppvekst 3,5

Detaljer

Presentasjon i kommunestyre Administrasjonens forslag til Handlingsplan og budsjett 2019

Presentasjon i kommunestyre Administrasjonens forslag til Handlingsplan og budsjett 2019 Presentasjon i kommunestyre 08.11.2018 Administrasjonens forslag til Handlingsplan 2019-2022 og budsjett 2019 Prosess - handlingsplan og budsjett «Løypemeldinger» gjennom året (hovedtall/rapporteringer)

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014 2029 Innsatsområder Ansvar og roller Mål Brukerbehov Utfordringer Verdigrunnlag Digitaliseringsstrategien Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt

Detaljer

Omstillingsprosjektet i Røros kommune. med bakgrunn i økonomiske utfordringer KOSTRA-rapport. Ledersamling 26. mai 2014 Omstilling og utvikling

Omstillingsprosjektet i Røros kommune. med bakgrunn i økonomiske utfordringer KOSTRA-rapport. Ledersamling 26. mai 2014 Omstilling og utvikling Omstillingsprosjektet i Røros kommune med bakgrunn i økonomiske utfordringer KOSTRA-rapport 1 DP 1A Administrativ organisering Delstrategi i utviklingsstrategien - Kommunekompasset 2 DP 1B Servicetorg

Detaljer

Kompetanseplan 2010-2013

Kompetanseplan 2010-2013 Kompetanseplan 2010-2013 Strategi for kompetanseheving med tiltak 2010 Barnehageseksjonen 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0. Innledning. 1.1. Plangrunnlag 1.2. Læringsarenaer i Sørum kommune og barnehageseksjonen

Detaljer

Harstad kommune Dok.id.: V Side: Målekart. 1.1 Felles målekart for alle enheter

Harstad kommune Dok.id.: V Side: Målekart. 1.1 Felles målekart for alle enheter Harstad kommune Dok.id.: V.10-20 Side: 1 1. Målekart 1.1 Felles målekart for alle enheter Felles målekart utrykker resultatmål (hva skal oppnås), suksessfaktorer (hva må vi lykkes med) og indikatorer (hva

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019

Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019 Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019 Rådmannens forslag 21. oktober 2015 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Delprosjekt A/P 4 Økonomisk politikk og handlingsregler. Asker rådhus

Delprosjekt A/P 4 Økonomisk politikk og handlingsregler. Asker rådhus Delprosjekt A/P 4 Økonomisk politikk og handlingsregler Asker rådhus 06.12.2017 Agenda: Godkjenning av innkalling og møtebok fra møte 19.10.2017 Status for gjennomføringsplan Handlingsprogram 2018-2021,

Detaljer

Saksfremlegg. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører.

Saksfremlegg. For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører. Arkivsak: 08/2937 Sakstittel: Saksfremlegg FORNYING/UTBYGGING AV UNGDOMSSKOLEN I FROGNER. PLASSERING AV NY UNGDOMSSKOLE - MULIGHETSSTUDIE. K-kode: 036 Saksbehandler: Torbjørg Joramo Pleym Innstilling:

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /1011

Ørland kommune Arkiv: /1011 Ørland kommune Arkiv: 150-2015/1011 Dato: 09.11.2015 Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 15/5 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 13.11.2015 funksjonsevne 15/6 Eldrerådet

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 130 899 130 240 659 288

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune

Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune 2017 2020 Innledning I årene som kommer må kommunal sektor forvente store krav til omstillinger for å møte et samfunn og arbeidsliv i endring. For å kunne møte

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE Vedtatt i Nome kommunestyre 16.04.09 KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE 2009 2018 SAMFUNNSDELEN Visjon, mål og retningslinjer for langsiktig samfunnsutvikling i Nome Grunnleggende forutsetning: Nome kommune

Detaljer

Retningsplan Oppvekst, kultur og kunnskap. Hustadvika kommune

Retningsplan Oppvekst, kultur og kunnskap. Hustadvika kommune Retningsplan 2020-2030 Oppvekst, kultur og kunnskap Hustadvika kommune Innhold Innledning... 2 IDAR... 2 Målgrupper... 2 Fra plan til handling... 3 Lovverk, nasjonale og lokale føringer... 3 Særskilte

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Saksfremlegg Saksnr.: 07/1743-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan 2013 2016 (med framskrivning til 2020)

Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan 2013 2016 (med framskrivning til 2020) Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan 2013 2016 (med framskrivning til 2020) Kommunestyrets vedtak av 20.6.2012 Innholdsfortegnelse Kommunestyrets vedtak... 4 Rådmannens forord og vurdering... 8

Detaljer

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 201 6-204 5 1 0.05.201 6 Befolkningsprognose 2016-2045 2 [Vedtatt] Innhold Innhold... 2 Innledning... 3 1 Hva påvirker befolkningsveksten?... 3 1.1 Endringer i forhold til prognose

Detaljer

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2012 67869/2012 2012/8127 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet Råd for funksjonshemmede Komitè for levekår 12/194 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 16/06 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 16/06 Sakstittel: TERTIALRAPPORT - 2. TERTIAL 2006 Arkivsaknr: 06/3880 Saksbehandler: RKO/RKO/OHE Odd Hellum K-kode: 151 &14 Saksnummer

Detaljer

NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009

NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009 NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009 INNHOLD 1. Generell del 1.1. Hensikten med en personalplan 1.2. En kort beskrivelse av organisasjonen Norsk kulturskoleråd 1.3. Mål og satsingsområder 1.4. Økonomiske

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 14/ Dato: Saken inneholder rådmannens økonomirapportering pr. 1. tertial 2014.

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 14/ Dato: Saken inneholder rådmannens økonomirapportering pr. 1. tertial 2014. Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 14/3486-1 Dato: 09.06.2014 ØKONOMIRAPPORTERING 1. TERTIAL 2014 Vedlegg: Vedlegg 1: Økonomirapportering 1. tertial 2014 Saken inneholder rådmannens

Detaljer

Årsberetning tertial 2017

Årsberetning tertial 2017 Årsberetning 2016 1. tertial 2017 Kommunestyret 14.06.2017 1 2 Innhold Om tertialrapporten... 5 Befolkningsutvikling... 6 Sykefravær... 7 Økonomi... 8 3 4 Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

Boligstrategi for Birkenes kommune Vedtatt i kommunestyret Boligstrategi for Birkenes kommune

Boligstrategi for Birkenes kommune Vedtatt i kommunestyret Boligstrategi for Birkenes kommune Boligstrategi for Birkenes kommune 2018-2040 Vedtatt i kommunestyret 08.11.2018 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning og bakgrunn... 3 2 Punktene i boligstrategien... 3 2.1 Å eie sin egen bolig skal være

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer