E- handel Elektronisk handel



Like dokumenter
Oppfølging av rammeavtaler ved bruk av elektroniske verktøy/e-handel. Jan Mærøe Seniorrådgiver Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

Agenda. Direktoratet for forvaltning og IKT

Prosjektveiviseren.no

Fra bestilling til betaling! v/ Seniorrådgiver Jostein Engen

Innkjøp via Agresso. (ehandel) Brukerveiledning for bestillere og godkjennere

E-handel for helseforetak DIFIs rolle og erfaringer. Jan Mærøe Seniorrådgiver Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

Fra bestilling til betaling forstå fakturaflyten

E-handel. Enklere, bedre og sikrere innkjøp

Registrere rekvisisjon

Gevinstrealiseringsprosjektet innen e-handel for kommunene på Øvre Romerike

For å høste må man så. For å få avkastning må man investere

BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT

Brukerveiledning og oversikt over alle MVA-koder i Agresso

HURTIGGUIDE E-HANDEL FASTE KOSTNADER

Innkjøpsfaktura attestering. Agresso Self Service. Brukerveiledningen viser hvordan rekvirenten kan godkjenne en innkjøpsfaktura på riktig måte.

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014

HURTIGGUIDE E-HANDEL OPPRETTE REKVISISJON

BRUKERVEILEDNING. e-handel webmodul KOMMUNENE I GJØVIKREGIONEN

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014

Hvordan styre anskaffelsen Organisering-kvalitetssikring Hvordan unngå å gå i baret

PROSESSORIENTERING AV ANSKAFFELSER BRUKERKONFERANSEN

Hva kan vi bestille og hvordan

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014

Digitale bestillingsprosesser. Jan Mærøe

6. Matching faktura mot ordre SSØ

BRUKERVEILEDNING E-HANDEL FOR BESTILLERE

HURTIGGUIDE E-HANDEL OPPRETTE REKVISISJON

Digitalisering innen offentlig sektor Hvordan påvirker det handelen i det offentlige og private marked?

Miniguide. Inngående fakturaer. 15. okt. 2015

Prosjekt e-handel. Implementeringsprosjekt Visma e-handel. Mulighetenes Oppland

VEDLEGG C ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

PROSESSORIENTERING AV ANSKAFFELSER

KRAV OM ELEKTRONISKE BESTILLINGER

Prosess: Fra behov til betaling

Rollebeskrivelser e-handel

OPPGAVEBEHANDLING I AGRESSO INNKJØPSATTESTANT

BRUKERVEILEDNING E-HANDEL FOR BESTILLERE

Fra bestilling til betaling Rutineansvarlig Bestiller Sist revidert: /C. Heimdal ( /B. Wentzel)

Kurs i bestillingssystemet Basware PM

2. Opprette anmodning DFØ

Offentlig e-handel. Hvilke utviklingstrekk ser vi fremover? Daglig leder Prosjektservice - Rolf-Inge Sleipnes

Prosess: Fra behov til betaling

BtB nettverksmøte. 20. oktober 2009

Rammeavtale 14/4463 Unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven 13 og forvaltningsloven ledd nr.2.

Muligheter for elektroniske bestillinger i avtalegjennomføringen

6. Matching faktura mot ordre DFØ

Hva kommer på efaktura/e-handel?

Veiledning for merverdiavgiftsområdet KJØP AV VARER FRA UTLANDET

Aksesspunkter med ehandel. Jens Aabol, seniorrådgiver - elektronisk faktura, Difi

IP Monitor. - Ferdigdefinerte rapporter -

Hvorfor digitalisere innkjøpsprosessen? Knut Riise Seniorrådgiver, Difi

Bestillingssystem - organisatoriske tilpasninger før implementering

10:15 Difi: - hva er elektronisk faktura - hvorfor elektronisk faktura - offentlige krav - EU krav - elektronisk handel

4. Varemottak DFØ. Versjon: Utføre varemottak Innhold

Universitetet i Oslo. Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Rekvirent

Visma Enterprise ehandel. Versjon Webmodul

Presentasjon av e-handelstjenesten til SSØ for kundeforum Jon A Kveen SSØ Hamar

BRUKERVEILEDNING E-HANDEL GODKJENNER

Brukerveiledning til Visma ehandel. Innhold. Pålogging via Visma på arbeidsbenken på intranett

BRUKERVEILEDNING E-HANDEL GODKJENNER

Visma Enterprise - ehandel. Versjon Webmodul

E-handel Status og veien videre. Jostein Engen Seniorrådgiver Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

ehandel i Skatteetaten Difi s Anskaffelseskonferanse 2012 Anette Bech, 15. nov 2012

BRUKERVEILEDNING E-HANDEL GODKJENNER. E-handel brukerveiledning Godkjenner Side 1 av 11

BRUKERVEILEDNING E-HANDEL GODKJENNER

Promotering av katalog i anskaffelsesprosessen. Jan Mærøe

Promotering av katalog i anskaffelsesprosessen. Jan Mærøe

Digitalisering i kontraktsoppfølging Rolleoppfølging, avvikshåndtering og e-handel. Wenche Ludviksen Sæther Seniorrådgiver

Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven

Anbud Tips til lokale innkjøpere

Vedlegg 6 ANSKAFFELSE. IINR 1313 Service, vedlikehold og kontroll på medisinske måleinstrument og tekniskutstyr «KORT OM AVTALEN» (KOMA) TIL

FORSLAG OM INNFØRING AV OBLIGATORISK ELEKTRONISK FAKTURA I STATEN HØRINGSUTTALELSE

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel

Prosess: Fra behov til betaling

Difi kurs 4.september Implementering, statistikk og analyse

Budsjettdisponent Oppgaver i Agresso web

Rutine for inngående fakturaer.

Avtalen punkt 1.1 Avtalens omfang. Jfr. oppdragsgivers kravspesifikasjon inntatt som vedlegg 1 til konkurransegrunnlaget.

Bilagsflyt i Agresso

Innkjøpsattestant Oppgaver i Agresso Web

Innkjøpssamarbeidet med Bergen kommune. Bergen kirkelige fellesråd/ Akasia Havforskningsinstituttet Konkurransetilsynet

KRAV TIL EHANDEL OG VAREKATALOG i Helse Sør-ØST

Konkurransen som premissgiver for en elektronisk støttet prosess

Hvordan øke andel av automatisk match?

Difis arbeid med digitalisering av anskaffelsesprosessen. Direktoratet for forvaltning og IKT

Veiledning for merverdiavgiftsområdet KJØP AV VARER FRA UTLANDET

BasWare PM bestillingssystem - selvstudiemateriell: 1. Opprette anmodning/bestilling (denne presentasjon) 2. Godkjenne bestilling (egen presentasjon)

FUNKSJONSBESKRIVELSE 01 for utøvelse av roller knyttet til innkjøp

2. Opprette anmodning DFØ

Administrative bestemmelser 1 Leveringsvilkår

Godkjenning av faktura

Arve Sandvoll Senior rådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte

Reglement for anskaffelsesvirksomheten ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL. Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere

Rollen Rekvirent. Opplæring nytt innkjøpssystem

Universitetet i Oslo. Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Rekvirent

2 Sende faktura. Steg 1d: . Konteringslinjer blir lagret. Må alltid gjøres før man trykker. for attestering. Steg 1e:

Marianne Knutsen Almås. Seniorrådgiver Direktoratet for økonomistyring

Brukerveiledning. Madison Møbler Nettbutikk

Eric Haugen, forretningsrådgiver EFFEKTIVISERING AV INNKJØPSPROSESSER

Transkript:

T h e i m a E- handel Elektronisk handel November 2014 En profesjonalisering av innkjøpsområdet i ØRU kommunene

Vedtaket i kommunestyrene: E- handelsprogrammet ble vedta9 i alle kommunestyrene i løpet av vinteren/våren 2013. Vedtaket ble presisert i 6 punkter som henger nøye sammen: 1.Kommunene på Øvre Romerike skal bruke e- handelssystemet for alle innkjøp. 2.e- handelssystemet skal dekke hele innkjøps- og betalingsprosessen i kommunene fra behov Gl betaling. 3.Innkjøps- og betalingsprosessen skal være integrert og elektronisk. 4.For å få anledning Gl levere produkter og/eller tjenester Gl kommunene skal leverandørene benyle EHF- faktura som faktureringsform. 5.Arbeidet med å innføre e- handelssystemet i kommunene organiseres som et fellesprosjekt og seks kommunevise prosjekter. 6.Fellesprosjektet og de seks kommunevise prosjektene har ikke bare ansvaret for å innføre et system for alle innkjøp, men også ansvaret for å avdekke og dokumentere de fakiske gevinstene som følge av prakgsk bruk av e- handelssystemet.

Mål For Ehandel Kommunene på Øvre Romerike skal være dykgge innen offentlige anskaffelser. Anskaffelser skal ha en god forankring i ledelsen og ehandelssystemet skal være et godt styringsverktøy. I løpet av 3 år skal 100% av besgllingene skje via ehandel og 85% av inngående fakturaer skal være EHF- faktura.

EHANDEL ET INNKJØPS- OG BETALINGSSYSTEM Fokuset er tjenesteproduksjon. Systemet skal være et verktøy i dele for å : ü Sikre avtalte priser og begngelser ü Synliggjøre rammeavtale- leverandører og avtalesorgment ü En plass å besglle for brukerne ü Mulighet for molak av EHF- faktura ü Danner et grunnlag for stagsgkk som kan føre Gl bedre produkt- / tjenestesorgment Glpasset kommunenes behov ved inngåelse av nye rammeavtaler ü Intern kontroll på avtalebegngelser, varemolak og faktura ü BesGllerkompetanse ü BudsjeLkontroll

AutomaGske kontrollpunkter besglling og fakturering rammeavtaler Kontroll: Rammeavtaler - bestilling - faktura Rammeavtaler med korrekt sortiment og betingelser Automatisk kontroll Ordreprosess: Bestilling og kontering Ordre anvises før den sendes leverandøren Registrering av varemottak / attestasjon Automatisk kontroll Fakturaprosess: Elektronisk faktura med ordrenummer mottas fra leverandør Faktura matches automatisk mot ordre/varemottak Faktura uten avvik oversendes økonomisystemet Økonomisystem Direktoratet for forvaltning og IKT

Mål for anskaffelsesvirksomheten Målet for kommunenes anskaffelsesvirksomhet er å anskaffe og forvalte nødvendige og rikgge varer og tjenester det er behov for, på en måte som bidrar Gl en mest mulig kostnadseffekgv utnylelse av kommunens ressurser. Alle innkjøp av de deltakende kommuner skal skje eler de Gl enhver Gd gjeldende lover og forskriaer om offentlige anskaffelser og dele reglement. Jfr. Innkjøpsreglement vedta5 i kommunestyrene

Anskaffelsesprosessen-Roller i ØRU FORBEREDELSES- FASEN Kommunen BEHOVSVERIFIKASJON MARKEDSUNDERSØKELSE SPESIFIKASJON GJENNOMFØRINGS FASEN ØRIK OPPFØLGINGS- FASEN Kommunen KONKURRANSEBETINGELSER VURDERING/EVALUERING KONTRAKTSTILDELING KONTRAKTSOPPFØLGING PRODUKT- OG ANLEGGSOPPFØLGING

RAMMEAVTALER : ü Enhver anskaffelse skal være basert på konkurranse ü Følge lov om offentlige anskaffelser ü Repeterende kjøp ü Forenkle administrasjon ved anskaffelser, effekgvisere ressursbruk ü Større innkjøp - > bedre begngelser ü Forutsigbarhet - > vi vet hvilken pris vi får ü Det eksistere også kommunevise rammeavtaler

ENKELTANSKAFFELSER: ü Enhver anskaffelse skal være basert på konkurranse ü Et kjøp ü Tilbudsforespørsel Gl minimum 3 leverandører ü Anskaffelser med totalverdi på kr 100.000,- er det protokollplikt på og levering av skal/mva/hms alester ü Kunngjøringsplikt for off. anskaffelser er kr 500 000,- (DOFFIN)

EHANDELSPLATTFORMEN /IBX: ü Inneholder kataloger fra rammeavtaleleverandører ü 3 besgllingsmåter: ü Varekatalog, eks Lyreco ü Punch out, eks IKT- leverandør ü Fritekst, eks lokale rammeavtaleleverandører ü Rammeavtaleprodukter finner du under ü Anbefalte produkter / SorGment ü Merket med tommel opp

AVTALEPRODUKTER ü Alle produkter som det er rammeavtale på er merket med det grønne symbolet tommel opp. ü Oversikten får du ved å søke opp produktet og trykke på anbefalte produkter Gl venstre i menyen.

Innkjøps- og betalingsprosess Ordrenr oppreles Manglende varemolak Faktura må alesteres og anvises ü Ramme- avtale m/ korrekt sorgment og begng. Registrer rekvisisjon Godkjenn rekvisisjon Ordre går aut. via ehandels- plaiorm Ordre sendes manuelt Registrer varemolak MoLa EHF- faktura Med ordrenr ü Kontroll av beløp RikGg beløp Faktura må alesteres og anvises Betal faktura

Varslinger Rekvisisjoner Ny oppgave umiddelbart Purring daglig i 3 dg Til overordnet eler 4 dg Manglende varemolak Ny oppgave daglig Purring eler 5 dg Til overordnet eler 10 dg Fakturaer Ny oppgave daglig Purring eler 5 dg Purring 10 dg før forfall Til overordnet eler 10 dg

Lage en rekvisisjon i Agresso

Mva- koder E- handel: NeLo beløp er utgangspunkt Nye nelo mva- koder: M1 mva- komp inv lav sats (Glsvarer brulokode 81) M2 mva- komp inv middels sats (Glsvarer brulokode 82) M3 mva- komp inv høy sats (Glsvarer brulokode 83) M4 mva- komp dria lav sats (Glsvarer brulokode 84) M5 mva- komp dria middels sats (Glsvarer brulokode 85) M6 mva- komp dria høy sats (Glsvarer brulokode 86)

Mva- koder Flere nye nelo mva- koder: I4 - fradrag inngående mva lav sats (Glsvarer brulokode 9) I5 - fradrag inngående mva middels sats (Glsvarer brulokode 6) I6 - fradrag inngående mva høy sats (Glsvarer brulokode 5) U4 - lav sats, ingen komp/fradrag U5 - middels sats, ingen komp/fradrag U6 - høy sats, ingen komp/fradrag

Rekvirent Velge leveringsadresse kun en adresse per rekvisisjon Velge varer/legge i handlekurv Kan legge inn kontering Når rekvirent = alestant > dersom den konteres går den rel Gl anviser

ALestant Kontroller at det finnes bevilgning for kjøpet Dersom ferdig kontert - > kontroller kontering* Dersom ikke kontert - > legg inn kontering* * HUSK NYE NETTOKODER

Anviser Kontrollere at det finnes bevilgning for kjøpet Kontrollere kontering og avgiaskoding

VaremoLak MÅ uoøres KompleL Delvis Manglende varemolak Meld fra support ved mye delleveranser og evt. manglende leveranser

Full match mellom ordre og faktura faktura er merket med rikgg ordrenr varelinjer og beløp er lik ordre korrekt varemolak er foretal > faktura går utenom alestasjon og anvisning, rel Gl bokføring og betales ved forfall

Avvik mellom ordre og faktura Faktura mangler rikgg ordrenr Prisavvik Mengdeavvik Ekstra linje på faktura > faktura går Gl avviksbehandling hos alestant (Innkjøpsfaktura avstemming) > skal dereler behandles hos anviser

Ehandel support Kontaktpunkter AnsaLportalen ØRIK: www.orik.no Telefon: 994 10 101 E- post: support@orik.no

Organisering

Support på www.orik.no Skjema for innsending av saker OSS(Oae sglte spørsmål) bidrar Gl selvhjelp Brukerveiledninger og opplæringsmateriell

Support på tlf 994 10 101 Tilgjengelig fra kl. 08:00 16:00 Menystyrt med talemeldinger Operatørkø høy Glgjengelighet Best når det haster mest Mulig å legge igjen beskjeder utenom åpning

Support på support@orik.no Send vanlig epost for å få svar Sakene sendes rel i supportsystemet AllGd åpent. Svar i samme åpningsgd som tlf.