Frogn kommune. UTKAST MØTEPROTOKOLL Formannskap. Møtetid: 01.12.2014 kl. 15:00 18.15 Sted: Møterommet Fraunar, Rådhuset

Like dokumenter
Frogn Senterparti. 5 Skole Effektiviseringskrav HP , tas ut. 4 Barnehage Ikke tallfesting av Barnehagestruktur

Saksprotokoll. Saksbehandler: Håkon Ystehede Saksnr.: 14/00932

Frogn kommune. UTKAST MØTEPROTOKOLL Formannskap. Møtetid: kl. 15: Sted: Møterommet Fraunar, Rådhuset

MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7 medlemmer.

MØTEINNKALLING. Kommunestyre

MØTEPROTOKOLL Formannskap

Frogn kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtetid: kl. 13:00 til kl. 13:20 Rådhuset, Fraunar

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

Frogn kommune. MØTEPROTOKOLL Valgstyret. Møtetid: kl Sted: Rådhuset, Fraunar

MØTEPROTOKOLL Formannskap. Fra Høyre/Frp: Thore Vestby (H), Kirsti Birkeland (H), Sigbjørn Odden, Thora Bakka (H), Ole Scheie (FrP).

MØTEPROTOKOLL Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne

MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget. Møtesekretær: Anne Lise Larsson, enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester

Fellesforslag H, V og FrP

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

FROGN KOMMUNE PROTOKOLL

MØTEINNKALLING Formannskap

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

Eldrerådet. May Granum, Einar Olsen, Thorbjørn Wicklund, Dijana Vesovic, Bjørn Fuglestad, Ivar Ruud Eide. Forfall:

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune. MØTEPROTOKOLL Formannskap. Møtetid: kl. 16:30 20:30 Sted: Fraunar møterom, rådhuset

FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet.

Innstilling fra formannskapet til kommunestyret sak 117/17

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017.

PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET

Forslag til endringer i budsjett 2018 og økonomiplan

Saksutskrift. Mandat for ombudsutvalg for helse- og omsorgstjenester

FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 22. oktober 2018

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017

Saksprotokoll: Handlingsprogram tilleggsinnstilling. Endelig behandling

PS 98/17 Budsjett 2018 og økonomiplan

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

MØTEINNKALLING Kommunalt råd for funksjonshemmede

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til (fra )

Saksprotokoll for Formannskapet

Handlingsplan Budsjett 2013

FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Eldrerådet

Økt parkering 50 %, men 2 timer på BL (650) (700) (750) (750) Nei til ekstrabevilgning gallup (200)

Notat Til: Enhetsleder økonomi, Jo-Ragnar Finserås Svarfrist: *

MØTEPROTOKOLL Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne

Frogn kommune Handlingsprogram

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme

Møteprotokoll Teknisk utvalg

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 18/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

Saksprotokoll. Kommuneplanens samfunnsdel førstegangsbehandling. Saksbehandler: Tanja Auren Saksnr.: 18/01101

Samlet saksframstilling

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra Rådmannens forslag til vedtak:

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Tonje Iren Sakariassen Sundet

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN BUDSJETT 2015

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 14/ Dato: Saken inneholder rådmannens økonomirapportering pr. 1. tertial 2014.

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: Tid: 12: Møteprotokoll

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

Politisk behandling i Ås kommune:

Samlet saksframstilling

Rådmann Kommunaldirektør teknisk avdeling Kommunaldirektør OK Eiendomssjef Økonomisjef

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den kl i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SP fremmet følgende forslag: Øyer Senterparti Forslag til endringer i budsjettet 2015 og økonomiplan

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

Saksprotokoll i Formannskapet Behandling. Av 13 representanter var 13 til stede. Endringsforslag fra Torleif R.

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for helse og omsorg. Dato: Tid: 19:00

Kommunalsjef RO3/Ass. rådmann/protokollfører. Innkalling var utsendt Det fremkom ingen merknader.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. tob3. Dato: Sted: Arkivsak: SAKSKART Side. Saker til behandling. Referatsaker

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

TVEDESTRAND KOMMUNE ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT 2014 FORMANNSKAPETS INNSTILLINGER FRA MØTET

Rapport fra arbeidsgruppen for kommunereformen i Frogn anbefaling om videre veivalg våren 2015.

ÅS KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: Sak: PS 23/14

Formannskapet. Møteprotokoll

KST-SAK 87/14: ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2015

HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN BUDSJETT 2007.

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg,

MØTEPROTOKOLL. Rådet for funksjonshemmede. Rådmann Alf Thode Skog, Kommunalsjef Anne Sofie Andersen og møtesekretær Lene H. Ruggli

ÅS KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK

Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid:

Møteprotokoll for Formannskapet

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

Sak 27/14. Sakstittel: MELDINGER - KOMMUNESTYRET Sak 28/14 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR SKAUN KOMMUNE

Møteprotokoll - Formannskapet

Endring rådmannens saldering:

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: Tid: Kl Til stede på møtet

NR Tiltak/enhet Netto driftsresultat

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid : fra til 19.45

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

Behandling i Formannskapet I møte ble følgende forslag til vedtak fremmet:

Funksjon Navn Forfall Møtt for Medlem Nils Nilssen Jan Birger Holth

Handlings- og økonomiplan

Transkript:

Frogn kommune UTKAST MØTEPROTOKOLL Møtetid: 01.12.2014 kl. 15:00 18.15 Sted: Møterommet Fraunar, Rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 11 av 11. Møtende medlemmer: For grupperingen Høyre/Fremskrittspartiet: Thore Vestby, Høyre (leder) Thora Bakka, Høyre Kirsti Birkeland, Høyre Sigbjørn Odden, Høyre Ole Scheie, Fremskrittspartiet For grupperingen Arbeiderpartiet, Sosialistisk venstreparti, Kristelig folkeparti og Senterpartiet: Rita Hirsum Lystad, Arbeiderpartiet Bente Bjerknes, Kristelig folkeparti Kjell Monsen, Sosialistisk venstreparti Sylvi Ofstad Samstag, Sosialistisk venstreparti Hans Kristian Raanaas, Senterpartiet For Venstre: Erik Lundeby Møtende varamedlemmer: Sylvi Ofstad Samstag, Sosialistisk venstreparti Forfall: Kjell Engebretsen, Arbeiderpartiet Fra administrasjonen møtte: Rådmann Harald K. Hermansen Møtesekretær: Asle Moe, Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester

Diverse merknader: Innkallingen ble sendt ut og publisert i 2 deler. Del 1 ble sendt ut 21.11.14 og del 2 den 26.11.14. Møtet ble annonsert i Akershus Amtstidende den 18.11.14. Erik Lundeby (V) fratrådte møtet kl. 18.00. Det var ingen merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til sakslisten. Til å underskrive protokollen sammen med ordfører ble Thora Bakka (H) og Hans Christian Raanaas (SP) oppnevnt.. Thora Bakka Thore Vestby Hans Christian Raanaas Møteprotokoll godkjent 04.12.2014 01.12.2014 Side 2 av 22

Saksliste Side Saker til behandling 89/14 Handlingsprogram 2015-2018 4 90/14 Håndtering av fallvilt i Frogn kommune - plassering av viltfrys 21 91/14 Trafikksikkerhetstiltak - Regulering av parkering langs Heerveien 22 Forespørsel 01.12.2014 Side 3 av 22

Saker til behandling FSK-89/14 Handlingsprogram 2015-2018 Rådmannens innstilling: 1. Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 a. Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2015 og rådmannens forslag til økonomiplan 2015-2018 vedtas som netto rammer pr enhet slik det framgår av vedlegg 1 til Handlingsprogrammet. Investeringer vedtas og finansieres som vist i vedlegg 2. b. Gebyrer og avgifter vedtas som vist i vedlegg 8. c. Avdrag på kommunens lånegjeld betales/utgiftsføres slik det framgår av vedlegg 1. Det kan dog ikke betales mindre enn minimumsavdrag i henhold til kommuneloven. d. Gebyrer beregnes til 100 % av selvkost for områdene vann og avløp e. Det tas opp ordinære lån på 44,175 millioner kroner samt byggelån på 138 millioner kroner. Det tas videre opp startlån på 10 millioner kroner. f. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp likviditetslån på 100 millioner kroner. 2. Veiledende rekkefølge for boligbygging 2015 2018 Veiledende rekkefølge for boligbygging 2015-2018 vedtas slik det framgår av vedlegg 4 i Handlingsprogrammet. 3. Tiltaksplan for idrett, friluftsliv og nærmiljø Tiltaksplan for idrett, friluftsliv og nærmiljø 2015-2018 vedtas som vist i vedlegg 7. 4. Trafikksikkerhetsplan Tiltaksplan for trafikksikkerhet vedtas som vist i vedlegg 6. s behandling 01.12.2014: Resultatet av behandlingen i følgende råd/utvalg var distribuert i forkant av møtet: - Eldrerådet - Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne - Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen - Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker - Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur I tillegg var tilleggsnotat nr. 1, 2 og 3 til HP 2015-2018 delt distribuert i forkant av møtet. Forslag: 01.12.2014 Side 4 av 22

På vegne av Høyre, FrP og Venstre fremmet Thora Bakka følgende fellesforslag: Tall i 1000 kr Økte inntekter/reduserte utgifter settes inn med minus Økte utgifter/reduserte inntekter settes inn med pluss Rådmannens forslag til Handlingsprogram Sum driftsinntekter % 979 756 994 653 1 008 548 1 011 505 Netto driftsresultat 13 706 18 601 24 730 19 100 Netto driftsresultat i prosent 1,4 % 1,9 % 2,5 % 1,9 % 0 Netto finanseffekt av endringer i salg og investeringer (214) (1 322) (3 732) (5 581) Driftsbudsjettet 1 Pleie og omsorg inst. Effektivisering av tjenesten i moderne bygg -1000 2 Hjemmebaserte tjen. Reduserte økninger på trygghetsalarmer -100 3 Helse og koordinerende Demenskoordinator 300 300 300 300 4 Helse og koordinerende Seniorkontakt 600 600 600 600 5 Psykisk helse og rus Vekst prognose ny bruker -2040 6 Psykisk helse og rus Redusert tilskudd 800 7 Barnehager Ikke strukturendringer 2000 3000 3000 8 Skoler Ikke strukturendringer 6500 13000 9 Kultur og fritid Prostdiakon som er vedlikehold Frogn kirke beregnet til 95 000-25 -25-75 -75 10 Kultur og fritid Oscarsborg Akustiske 100 100 100 100 11 Kultur og fritid Finne inndeknig i kulturenheten -100-100 -100-100 12 Kultur og fritid Aktiv på dagtid Ta ut Golf Grønn Glede -75-75 -75-75 13 Kultur og fritid Golf Grønn Glede 75 75 75 75 14 Rådmannen Finne omorganisering for å finne midler til ny kommunalsjef -58-508 -508-508 15 Økonomi Ikke redusere avdragstiden -1000-2000 -3000-4000 16 Sam Ikke ny stilling for å avdekke ulovligheter Inngår i vanlig drift -600-600 -600-600 17 Sam Ikke økte inntekter som følge av ny stilling 600 600 600 600 18 Eiendom Helsebygg ikke behov for vedlikehold de første årene -900-1800 19 Eiendom Utleie av flerbrukshuset -25-200 -300-400 20 Eiendom Ikke behov for høyre tekniske kostnader når Grande selges -300-300 21 Eiendom Redusert pott til vedlikehold -2000-2000 22 Eiendom Ikke stenge skolene etter kl. 17.00 i budsjett 2014 var dette beløp 1500 1500 1500 1500 23 Miljø, idrett og nat. Ny stilling Andre stillinger er budsjettert med lavere lønn -100-100 -100-100 24 Miljø, idrett og nat. Utvendig vedlikehold Grande bortfaller -100-200 25 26 Statsbudsjettet 27 28 29 30 31 32 Så langt vi vet vil forliket føre til noe tilbake ført midler for eksempel. resusseskrevende brukere dette vil da gi en bedre netto SUM endringer Netto driftsresultat i forslaget Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet 26.11.2014-1 122-1 755 2 885 3 196 14 828 20 356 21 845 15 904 Avsetning til disposisjonsfond 14 828 20 356 21 845 15 904 Netto drfitsresultat i % av inntekter 1,51 % 2,05 % 2,17 % 1,57 % Låneopptak for nye investeringer eks MVA Nr Enhet Tiltak 1 Oljefyringsanlegg Noe av investeingen forskyves 8 000-8 000 2 Badeparken Noe av investeingen forskyves 2 400-2 400 3 Skoler Ikke stukturendringer i skole 20 000 20 000 4 Barnehager Ikke stukturendringer i barnehage og avvente bedre prognose for 24 000 24 000 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 10 400 33 600 44 000 0 01.12.2014 Side 5 av 22

Salg og /eller tilskudd 1 2 3 4 5 Sum salg og tilskudd - - - - Renteforutsetning Nibor + 40 punkter 2,06 % 2,19 % 2,48 % 2,78 % Rentekost (214) (964) (2 174) (2 393) Avdragstid 30 år 30 29 28 27 Rentegrunnlag investering (10 400) (44 000) (87 641) (86 083) Avdragsgrunnlag investeringer - (10 400) (43 641) (86 083) Avdragseffekt - (359) (1 559) (3 188) Akkumulert salg - - - - Renteeffekt av salg - - - - Avdragseffekt salg - - - - Sum endring netto finans (214) (1 322) (3 732) (5 581) Kommentarer endringer driftsbudsjettet Det må forventes noe effektivisering av tjenesten i nytt moderne bygg med alle hjemlpemidler Utskifting kan først skje etter valg av utstyr er ferdig og annbud er ennhentet, kan ikke forvante helårsutgift for økt pris 50 % stilling legges inn igjen, mennesker med demens er økende og både dem og pårørende trenger hjelp og oppfølging. Kan utsette behov for plass. 100% seniorkontakt, oppsøkende og forebyggende tjeneste for eldre som kan forebygge behov for andre tjenester Prognose for resuskrevende bruker er usikker og tas ut Refusjon til resursskrevende bruker tas ut Det legges ikke inn strukturendringer i barnehager. Det legges ikke inn strukturendringer i skole. I handlingsplanen har dette fått feil benevnelse. Midlene skal brukes til vedlikehold Frogn kirke. Beløpet reduseres med 25 000 Oscarborg Akustiske tildeles 100 000 Kultur må finne midler til Oscarborg Akustiske innen egen enhet Utbetaling til Aktiv på dagtid reduseres med 75 000 som benyttes til Golf Grønn Glede Det utbetales direkt til Golf Grønn Glede 75 000 Rådmannen må selv finne resten av lønnsmidler til ny kommunalsjef ved organisasjonsendring Det reduseres ikke avdragstid på lånene i denne økonomiplan Dårlig signal til innbyggerne. En stilling som må drive oppsøkende virksomhet for avdekke ulovligheter og å inntjene sin egen lønn. Ta ut som følge av linje 16 Vedlikehold av nye bygg første årene er unødvendig, dette er garanti. Det må kunne jobbes for å få noe leieinntekter i flerbrukshuset. Når Ullerud helsebygg tas i bruk vil høye kostnader til tekniske løsninger opphøre, Grande selges Reduserer noe på vedlikehold, avsatt beløp er langt høyre enn anbefalt nivå pr, kvadratmeter. Ikke stenge skoler etter kl. 17.00. I budsjett for 2014 var beløpet stipulert til 1,5 mill. Beløpet i år 2,5 mill er langt over pris og lønnsvekst. Andre stillinger er beregnet ut i fra 600 000 så kostnader til veiansvarlig reduseres med 100 000 Utvendig vedlikehold bortfaller på Grande nå det selges. Kommentarer til endringer i investeringsbudsjettet Tilbud eller anbud tar tid noe av investeringen forskyves til 2016 for å spare finanskostnader Først skal det fremmes en politisk sak i samarbeide med vellet, siden innhenting av anbud, noe av investeringen forskyves til 2016 Investeringer til endret skolestruktur tas helt ut Investeringer til økt barnhagekapasitet tas helt ut. Siste prognoser for behov for barnhager er redusert. Salg og /eller tilskudd 01.12.2014 Side 6 av 22

På vegne av Venstre fremmet Erik Lundeby følgende verbalforslag: Forslag trafikksikkerhetsplanen: Venstre legger rådmannens oppdaterte plan til grunn, og foreslår følgende endringer: «Øvrige tiltak langs kommunale veier, tiltak 5, omformuleres slik: "Fortau på Elleveien. Rådmannverben starter opp gjenværende planarbeid i 2015 og innarbeider bygging i HP 2016-2019. Strekningen Løkkedalsveien-Skrubben søkes ferdigstilt i 2016". Øvrige tiltak langs kommunale veier, tiltak 7, strykes fordi det er gjennomført. De andre punktene rykker opp.» 01.12.2014 Side 7 av 22

På vegne av Arbeiderpartiet fremmet Rita Hirsum Lystad følgende forslag: Tall i 1000 kr Økte inntekter/reduserte utgifter settes inn med minus Økte utgifter/reduserte inntekter settes inn med pluss Rådmannens forslag til Handlingsprogram Sum driftsinntekter 979 756 994 653 1 008 548 1 011 505 Netto driftsresultat 13 706 18 601 24 730 19 100 Netto driftsresultat i prosent 1,4 % 1,9 % 2,5 % 1,9 % 0 Netto finanseffekt av endringer i salg og investeringer - (548) (2 133) (3 184) Driftsbudsjettet Hjemmebaserte 1 tjenester D19: Stillinger knyttet til handlinger av mat 500 500 500 500 Hjemmebaserte 2 tjenester xx: Forebyggende/oppsøkende tjeneste til eldre - tidlig intervensjon for eldre 75 75 75 75 2 Miljøarbeidertjenesten D15: Redusere avlastningstjenester barn og unge - noe avlastning helligdag 200 200 200 200 Helse og koordinerende D18: Demenskoordinator, 100 % 3 enhet 600 600 600 600 Psykisk helse og 4 rustjenester D16: Effektiviseringskrav 100 100 100 100 5 Barnehager D7: Strukturendring barnehage 0 2 000 3 000 3 000 6 Skoler D7: Strukturendring skole 0 0 6 500 13 000 Personal og politiske 7 tjenester C11: Opplæring folkevalgte etter valgår-engangstiltak 40 (60) Personal og politiske 8 tjenester C13: Avslutning avtroppende kommunestyre 20 (40) Personal og politiske 9 tjenester Xxx: Kommunalrapport (70) (70) (70) (70) 10 Eiendom D17: Stenge skole for utleie etter kl. 17.00 2 500 2 500 2 500 2 500 Miljø, idrett og 11 kommunalteknikk E12: Parkering på bankløkka 1 000 1 000 1 000 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 SUM endringer Netto driftsresultat i forslaget Frogn Arbeiderparti 3 865 6 298 12 272 17 721 9 841 12 304 12 458 1 379 Avsetning til disposisjonsfond 9 841 12 304 12 458 1 379 Netto drfitsresultat i % av inntekter 1,00 % 1,24 % 1,24 % 0,14 % 01.12.2014 Side 8 av 22

Låneopptak for nye investeringer eks MVA Nr Enhet Tiltak 1 Økonomi Tilpasninger skole ved valg av ny skolestruktur (tilbakeføres) 25 000 25 000 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 0 25 000 25 000 0 Salg og /eller tilskudd 1 2 3 4 5 Sum salg og tilskudd - - - - Renteforutsetning Nibor + 40 punkter 2,06 % 2,19 % 2,48 % 2,78 % Rentekost - (548) (1 240) (1 365) Avdragstid 30 år 30 29 28 27 Rentegrunnlag investering - (25 000) (50 000) (49 107) Avdragsgrunnlag investeringer - - (25 000) (49 107) Avdragseffekt - - (893) (1 819) Akkumulert salg - - - - Renteeffekt av salg - - - - Avdragseffekt salg - - - - Sum endring netto finans - (548) (2 133) (3 184) 01.12.2014 Side 9 av 22

På vegne av Kristelig folkeparti fremmet Bente Bjerknes følgende forslag: Kristelig folkeparti Tall i 1000 kr Økte inntekter/reduserte utgifter settes inn med minus Økte utgifter/reduserte inntekter settes inn med pluss Rådmannens forslag til Handlingsprogram Sum driftsinntekter 979 756 994 653 1 008 548 1 011 505 Netto driftsresultat 13 706 18 601 24 730 19 100 Netto driftsresultat i prosent 1,4 % 1,9 % 2,5 % 1,9 % 0 Netto finanseffekt av endringer i salg og investeringer (247) (2 834) (10 010) (15 636) Driftsbudsjettet Hjemmebaserte 1 thenester D19 Stillinger knyttet til handling av mat 1000 1000 1000 1000 2 Miljøarbeidertjenesten D15 Redusere avlastingstjenester barn og unge 200 200 200 200 3 Helse- og koord. Enhet D17 Redusere seniorkontakt 300 300 300 300 4 Skoler D7 Strukturendring skole 6500 13000 5 Eiendom D17 Stenge skoler for utleie etter 17.00 2500 2500 2500 2500 6 Barnehager D7 Strukturendring barnehage 2000 3000 3000 Miljø, idrett og kommunal teknikk E12 7 Parkering på bankløkka Ikke økte innterkter på parkering Bankløkka 1000 1000 1000 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 SUM endringer Netto driftsresultat i forslaget 3 753 4 166 4 490 5 364 9 953 14 435 20 240 13 736 Avsetning til disposisjonsfond 9 953 14 435 20 240 13 736 Netto drfitsresultat i % av inntekter 1,02 % 1,45 % 2,01 % 1,36 % 01.12.2014 Side 10 av 22

Låneopptak for nye investeringer eks MVA Nr Enhet Tiltak 1 Post 8 Brygger og havner -9 500 0 0 0 Post 21 Flerbrukshuset -3 000 2 Post 22 Svømme/badeanlegg inkl. oppgrad Frognhallen 20000 45000 83000 3 Post 31 Badeparkrehabilitering 4500-1500 -3000 4 Post33 Tilpassning skole ved valg av ny skolestruktur 25 000 25 000 5 Post34 Økt barnehagekapasitet 30 000 30 000 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 12 000 98 500 135 000 0 Salg og /eller tilskudd 1 0 0 0 0 2 3 4 5 Sum salg og tilskudd - - - - Renteforutsetning Nibor + 40 punkter 2,06 % 2,19 % 2,48 % 2,78 % Rentekost (247) (2 420) (6 078) (6 704) Avdragstid 30 år 30 29 28 27 Rentegrunnlag investering (12 000) (110 500) (245 086) (241 155) Avdragsgrunnlag investeringer - (12 000) (110 086) (241 155) Avdragseffekt - (414) (3 932) (8 932) Akkumulert salg - - - - Renteeffekt av salg - - - - Avdragseffekt salg - - - - Sum endring netto finans (247) (2 834) (10 010) (15 636) 01.12.2014 Side 11 av 22

Kommentarer endringer driftsbudsjettet 1 D19 Hjemmebaserte tjenester Ingen reduksjon i hjelp til handling før et reelt alternativ er etablert 2 D15 Miljøarbeidertjenesten Forslaget rammer familier med krevende omsorgsoppgaver. Vi ønsker ikke å redusere avlasningstilbud for barn og unge i Traneveien 3 D17 Helse og koordinerende enhet Seniorkontakt er viktig. Vil opprettholde 50%, ikke økt aldersgrense for besøk. 4 D7 Skoler Fullføre prosessen vedr. strukturendring før eventuelle budsjettmessige konsekvenser 5 D17 Eiendom Ikke stenge skoler for utleie etter kl. 17.00. Viktig håndslag til frivillige lag og foreninger 6 D7 Barnehager Ønsker ingen strukturendring. Ønsker variasjon i barnehagetilbudet 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Kommentarer til endringer i investeringsbudsjettet 1 22 KrF ønsker å bygge svømmehall (ikke badeanlegg) og tatt utgangspunkt i et mulighetsstudie Svømmehall i Røyken 2013. 2 8 KrF ønsker å forsere rehabilitering av bryggene 3 21 KrF ønsker å legge inn midler til sceneteknisk utstyr i Flerbrukshuset 4 31 KrF ønsker å forskyve rehabilteringen av badeparken 5 6 På vegne av Kristelig folkeparti fremmet Bente Bjerknes 2 verbalforslag: Verbalforslag 1: Kommunestyret ber rådmannen vurdere enten å etablere et eget klima og energiutvalg eller å legge ansvaret for oppfølging av kommunestyremeldingen om klima og energi til et allerede eksisterende utvalg. Verbalforslag 2: Tilstrekkelig lys i Glenneveien fra Glenneveiskillet og til Nesodden grense. Statens veivesen har prinsippielt ansvar for lys i fylkesvei 79, Glenneveien. Til tross for at veien er mørk, uoversiktlig og særlig farlig for gående/ syklende har ikke statens veivesen prioritert belysning langs denne veistrekningen i vår kommune. Med en gang man krysser kommunegrensen i nord mot Nesodden har Glenneveien langt mer tilfredsstillende lysforhold, selv om det også her finnes mørklagte strekninger. Bussen kjører Glenneveien og alle som benytter buss må gå fra sine respektive holdeplasser og hjem, mange steder i fullstendig mørke. Når bussen går til Brevik må beboere langs Glenneveien gå fra Glenneveiskille og nedover veien. Det samme gjelder for Vinterbrobussen. Her er veien spesielt uoversiktlig. For ikke lenge siden skjedde det en tragisk dødsulykke på en tilsvarende mørklagt vei i Nesodden kommune. Vi slår fast at det ikke er aktuelt for Statens veivesen å prioritere denne veistrekningen. Derfor mener vi at kommunen må ta dette ansvaret- før det er for sent. En liten kuriositet er at strekningen benyttet som øvelseskjøring for mørke kjøring. Vi fremmer følgende forslag: Kommunestyret ber rådmannen snarest om å sørge for tilstrekkelig med lys langs Glenneveien, fra Glenneveiskille i sør til Nesodden grense i nord. Beløpet dekkes av disposisjonsfondet. 01.12.2014 Side 12 av 22

På vegne av Sosialistisk Venstreparti fremmet Sylvi Ofstad Samstag følgende forslag: SV Tall i 1000 kr Økte inntekter/reduserte utgifter settes inn med minus Økte utgifter/reduserte inntekter settes inn med pluss Rådmannens forslag til Handlingsprogram Sum driftsinntekter 979 756 994 653 1 008 548 1 011 505 Netto driftsresultat 13 706 18 601 24 730 19 100 Netto driftsresultat i prosent 1,4 % 1,9 % 2,5 % 1,9 % 0 Netto finanseffekt av endringer i salg og investeringer (762) (3 715) (10 509) (16 056) Driftsbudsjettet 1 Rådmannsgruppa Ny klima- og miljøkoordinator i stedet for kommunalsjef 500 800 800 800 2 Rådmannsgruppa ingen ny komsjef -510-1000 -1000-1000 3 Rådmannsgruppa klimatiltak spres på alle enheter og skoler osv osv 400 400 400 400 4 Hjemmebaserte Stilling handling av mat 1000 1000 1000 1000 5 Miljøarbeidstjenesten Avlastningstjenester barn og unge - ikke reduseres 400 400 400 400 6 Helse/koordinerende Seniorkontakten beholdes, 100 prosent 600 600 600 600 7 Helse/koordinerende Demenskontakten beholdes i 50 prosent 300 300 300 300 8 Skoler Ingen strukturendring skoler 6500 13000 9 Skoler Frukt/grønt inn 120 120 120 120 10 Skoler SFO redusert pris 11 Eiendom Skoler åpne etter kl 1700, gratis leie organisasjoner,foreninger 2500 2500 2500 2500 12 Kultur og fritid Drøbak akustiske, årlig tilskudd 200 200 200 200 13 SAM Friluftslivets år, økes med 100000 100 14 Eiendom Utleie flerbrukshuset -50-200 -200-200 15 MIK Kvistmottaket -400 16 Kultur og fritid Felles prostdiakon går ut -75-75 -75-75 17 Pleie og omsorg Øke matbudsjettet til kr 75 pr døgn 400 400 400 400 18 BUF Overgangsstønad til enslige mindreårige flyktninger med behov 100 100 100 100 15 MIK Vedlikehold 600 600 200 200 16 17 18 19 20 21 28 29 30 31 32 SUM endringer 5 823 2 430 1 736 2 289 Netto driftsresultat i forslaget 7 883 16 171 22 994 16 811 Avsetning til disposisjonsfond 7 883 16 171 22 994 16 811 Netto drfitsresultat i % av inntekter 0,80 % 1,63 % 2,28 % 1,66 % Låneopptak for nye investeringer eks MVA Nr Enhet Tiltak 1 2 Startlån - førstegangsetablere - reetablerere (elller pluss 20000?) -20 000-20 000-20 000-20 000 Startlån - tilnærmet selfinansierende 18 000 18 000 18 000 18 000 3 Hovedplan vann og avløp - forseres pga klimaendringer -5 000-5 000 5 Frognhallen inkl svømmeanlegg 24 000 60 000 106 400 7 Tilpasninger skoler ved valg av ny skolesruktur 25 000 25 000 8 9 10 11 12 13 14 15 22 000 83 000 124 400-7 000 01.12.2014 Side 13 av 22

Salg og /eller tilskudd 1 Økonomi 2 3 Bruk av disposisjonsfond -15 000-15 000-15 000-15 000 4 5 Sum salg og tilskudd (15 000) (15 000) (15 000) (15 000) Renteforutsetning Nibor + 40 punkter 2,06 % 2,19 % 2,48 % 2,78 % Rentekost (453) (2 300) (5 670) (6 058) Avdragstid 30 år 30 29 28 27 Rentegrunnlag investering (22 000) (105 000) (228 641) (217 918) Avdragsgrunnlag investeringer - (22 000) (104 241) (224 918) Avdragseffekt - (759) (3 723) (8 330) Akkumulert salg 15 000 30 000 45 000 60 000 Renteeffekt av salg 309 657 1 116 1 668 Avdragseffekt salg - - - - Sum endring netto finans (762) (3 715) (10 509) (16 056) Sylvi Ofstad Samstag fremmet på vegne av SV følgende verbalforslag: «Fritt brukervalg Helse velferd og omsorg I praktisk bistand har kommunestyret vedtatt at det skal være fritt brukervalg. I praksis betyr dette at brukerne kan velge mellom kommunale tjenester og private tjenester betalt gjennom kommunens budsjett. Det viser seg at fritt brukervalg har ført til mer byråkrati i kommunen. Ordningen har også blitt dyrere enn nødvendig. SV ber rådmannen legge fram en oversikt innen 15. desember over hvor mye dyrere fritt brukervalg er blitt for kommunen sett i forhold til kommunale tjenester. Dersom SV har rett i dette vil vi foreslå at fritt brukervalg legges ned.» 01.12.2014 Side 14 av 22

På vegne av Senterpartiet fremmet Hans Kristian Raanaas følgende forslag: Tall i 1000 kr Økte inntekter/reduserte utgifter settes inn med minus Økte utgifter/reduserte inntekter settes inn med pluss Rådmannens forslag til Handlingsprogram Sum driftsinntekter 979 756 994 653 1 008 548 1 011 505 Netto driftsresultat 13 706 18 601 24 730 19 100 Netto driftsresultat i prosent 1,4 % 1,9 % 2,5 % 1,9 % 0 Netto finanseffekt av endringer i salg og investeringer 1 108 (2 783) (10 425) (17 322) Driftsbudsjettet 1 PLO Økt budsjett mat - 10, kr pr døgn 500 500 500 500 2 Psykisk helse og rus Resurskrevende brukere progonose tas ut Inntektsbortfall resurskrevende bruker -2040 800 3 Barnehager Effektiviseringskrav HP 2015-2018, tas ut 440 440 440 440 4 Barnehage Ikke tallfesting av Barnehagestruktur 2000 3000 3000 5 Skole Effektiviseringskrav HP 2015-2018, tas ut 698 698 698 698 6 Skole Ikke tallfesting av skolestruktur 6500 13000 7 BUF Effektiviseringskrav HP 2015-2018 179 179 179 179 8 Rådmann Skoleskyss -200-200 -200-200 9 Rådmann Ny Kommunalsjef -58-508 -508-508 10 Rådmann Driftsmidler ny kommunalsjef -60-100 -100-100 11 Rådmann Formanskapet dialog -50-50 -50-50 12 Rådmann Ordfører reserve -50-50 -50-50 13 Rådmann Follo Rådet -209-209 -209-209 14 SAM Kommunedelplan Nordre Frogn -100-100 -100 15 SAM Salamander plan -100-50 16 Helse og koord. Seniorkontakten 300 300 300 300 17 Økonomi Ikke reduskjson i avdragstiden -1000-2000 -3000-4000 18 Eiendom Økt vedlikehold fordeles javnere i perioden -2000-2000 2000 2000 19 VAR Kvistmotak legges ned når ny vei -800-800 -800 20 Eiendom Ikke stenge skoler etter kl. 17 1500 1500 1500 1500 21 Miljø, idrett og komt Ikke ny stilling -500-800 -800-800 22 VAR Nedgraving a avfallskontainer i sentrum flyttes til investeringsbudsjett -3500 23 Eiendom Kortidsplasser på Grande, ikke øknong i rom når Ullerud åpner -300-300 24 Eiendom Opphør leieforhold Hestahagen 5. Flytter til rådhuset der Kirken og Kultur er i dag -600-600 -600 25 SUM endringer Netto driftsresultat i forslaget Frogn Senterparti -3 002-4 633-2 025-4 662 16 708 23 234 26 755 23 762 Avsetning til disposisjonsfond 16 708 23 234 26 755 23 762 Netto drfitsresultat i % av inntekter 1,71 % 2,34 % 2,65 % 2,35 % Låneopptak for nye investeringer eks MVA Nr Enhet Tiltak 1 1. Helsebygg - Inbentar og utstyr Redusert invistering inventar og utstyr Helsebygg 2 000 2 8. Brygger og Havner Brygger og havner -4 000-4 000 3 9. Maskinpark MIK Redusert bevilgning invistering Maskinpark 800 4 16. Tiltaksplan IFN Redusert bevilging tiltaksplan IFN 800 18. 5 Trafikksikkerhetstiltak Redusert bevilgning trafikksikkerhetstiltak 800 6 22. Badeanlegg/ Frognhallen Badeanlegg/ Frognhallen realiseres ikke 24 000 60 000 106 400 7 22. Frognhallen Restaurering Frognhallen -2 600-23 000 8 33. Skoler Ttilpassing ny skolestruktur tas ut i sin helhet 20 000 20 000 9 34. Barnehage Ikke ny barnehage 24 000 24 000 10 Ny. Klimaplan Innvisteringstiltak for å nå plann i klimameldingen -800-800 -800-800 11 NY VAR Avfallskontainere i sentrum -2 800 12 Disp. Fondet Bruke deler av overskuddet til reduksjon av lån 10 000 20 000 20 000 13 14 15 16 200 86 200 171 600 19 200 01.12.2014 Side 15 av 22

Salg og /eller tilskudd 1 Spillmidler rehabelitering Frognhallen -10 000 2 Salg av eiendom - ikke realistisk før i 2016 70 000-70 000 3 4 5 Sum salg og tilskudd 70 000 (70 000) (10 000) - Renteforutsetning Nibor + 40 punkter 2,06 % 2,19 % 2,48 % 2,78 % Rentekost (334) (2 243) (6 782) (8 042) Avdragstid 30 år 30 30 30 30 Rentegrunnlag investering (16 200) (102 400) (273 460) (289 265) Avdragsgrunnlag investeringer - (16 200) (101 860) (270 065) Avdragseffekt - (540) (3 395) (9 002) Akkumulert salg (70 000) - 10 000 10 000 Renteeffekt av salg (1 442) - 248 278 Avdragseffekt salg - - - - Sum endring netto finans 1 108 (2 783) (10 425) (17 322) Kommentarer endringer driftsbudsjettet Øke matbudsjette - lagt inn som kvalitetsheving - måltidet er en viktig strategi i sosiale, helse og trivselsfremmende tiltak. Progonose resurskrevende bruker tas ut med inntektsbortfall - usikkert element som må komme inn ved faktiske forhold Effektiviseringskrav bortfaller Økonomisk konsekvens av struktur talfestes ikke da det ikke fåreligger informasjon om alternativer eller konsekvenser. Effektiviseringskrav bortfaller Økonomisk konsekvens av struktur talfestes ikke da det ikke fåreligger informasjon om alternativer eller konsekvenser. Effektiviseringskrav bortfaller Aventer svar fra rådmann på spørsmål i notat 2. Ser behovet rådmann definerer, men forventer en omrokering innenfor bevilget ramme. Driftsmidler ny kommunalsjef utgår se punkt 9. Formaskapets dialogmøter avsluttes og innspillene blir fremmet jf.sak 2- behandling av innspill fra 15. 10. 2014. Evalueringen foretas av oppnevnt gruppe for denne kommunestyreperio Innsparing - ligger i dag 100 tusen til 50 tusen Frogn Kommune reduserer sin bevilgning til Follo Rådet fra 23,38 kr til 10,- kr pr innbygger Ligger 50 tusen i 2014 økes 100 tusen i 2015, men tas bare ut med 50 tusen i rådmannens forslag. Hvor er de resterende 100 tusen - vi tar de ut Salamanderplan utgår Ikke redusere lånetiden nå halv stilling seniorkontakten legges inn igjen Jevnere fordeling av vedlikehold eiendomsmassen Kvistmotak utgår når veien legges om Ikke stengning av skoler etter kl 17. Forventer at alle som ønsker lokaler får tilbud om dette, men tilpasses bedre ved dager og tider det ikke er behov. Ny stilling opprettes ikke, men løses innenfor enheten Nedgraving av avfallskontainere i denne størrelse er invistering og ikke driftskostnad. Ikke økning i kortidsplasser på Grande når Ullerud åpner og Grande legges ned Benytte ledige lokaler på Rådhuset som følge av at Kirken og Kulturenheten flytter til Flerbrukshuset til å soi opp leieavtale Hestehagen 5. Kommentarer til endringer i investeringsbudsjettet En etasje åpner ikke og noe invetar kan skyves til 2020 Invisteringer til Hvner og brygger legger inn med annslag i påvente av eksakte kostnader Ivisteringstakt reduseres noe - pga ekstrabevilgning i 2013 og i 2014 gjennom Tertialbehandling Redusert invistering - før programmene kommer i en form som blir fulgt opp Redusert invistering - før programmene kommer i en form som blir fulgt opp Prosjekt Frognhallen - Badeanlegg utgår Rehabelitering Frognhallen som selvstendig prosjekt Invistering skoler som følge av struktur utgår. Forventer rehabeligering av skolebygg som en del av Rehabelitering bygg 50`mill Økt barnehagekapasitet vurderes når gjennomgang av barnehagebehovet er gjort. Venter sak i 2015. Egen invisteringspot for å følge opp klimaplan. Nedgraving av avfallskontainere i denne størrelse er invistering og ikke driftskostnad. Bruke disp. Fonde til å redusere lånebehovet utover 120 mill. Ca 100 mill går mot periodisering av pensjonskostnader. Salg og /eller tilskudd Tippemiddler Frognhallen 10 millioner jf Skisseprosjekt 8509 inntil 1/3 av kostnad Ikke realistisk å få effekt av salg av Trekanttomta og Sogsti når sakene er sendt tilbake i 2014. Tidligst effekt i 2016. 01.12.2014 Side 16 av 22

På vegne av Senterpartiet fremmet Hans Kristian Raanaas følgende verbalforslag til endringer i vedlegg: 1 Slamtømming prisjusteres med 3% og ikke 500 kr 2 Kontroll og tilsyn, pr år settes til kr 0,00 Vedlegg 6 tiltaksplan for Trafikksikkerhet Nytt tiltak fartsredusering 3 FV76, Osloveien redusert fartsgrense til 60 km/t fra Huseby til etter avkjøring Folkvang Innfartsparkering 4 Ny innfarsparkering uten for kontorbygg gropa mot fylkesvei 5 Vedleggene til HP rapporters framdrift i Tertsialraporteingen. Ordfører fremmet på vegne av Høyre følgende forslag: «Kr. 100 000 overføres utøverkontoene i NSF til OL-kandidatene Anders Pedersen og Herman Tomasgaard. Begrunnelse Det er helt unikt at et lite sted som Drøbak har fostret to kandidater som har meget god og god sjanse til å kvalifisere seg til et sommer-ol, nå nærmere bestemt i Rio og i klassene Finnjolle og Laser. Dette bør Frogn kommune honorere og støtte opp under. Forberedelsene er under ledelse av NSF og Olympiatoppen og seilerne er 100% dedikert til dette mål. De er i tillegg meget gode representanter for Frogn og Drøbak både nasjonalt og internasjonalt. Finansiering Støtten er for 2015, tas fra å redusere overføringer til Kemneren som er ført opp med 100 for høyt.» Erik Lundeby fremmet på vegne av Venstre forslag til ordførers innspill: «Det voteres ikke over forslaget i formannskapet. Forslaget behandles endelig i kommunestyret». 01.12.2014 Side 17 av 22

Votering: - Sosialistisk Venstrepartis forslag fikk 2 stemmer og falt (2=2SV). - Senterpartiets forslag fikk 1 stemme og falt (1=1SP). - Kristelig folkepartis forslag fikk 1 stemme og falt (1=1KrF). - Arbeiderpartiets forslag fikk 1 stemme og falt (1=1AP) - Fellesforslaget fra Høyre, FrP og Venstre ble vedtatt med 6 stemmer (6=4H, 1FrP, 1V). - Rådmannens innstilling punkt 1A fikk ingen stemmer og falt. - Innstillingen punkt 1 B ble enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret. - Innstillingen punkt 1 C, med de endringer beskrevet i fellesforslaget fra Høyre, FrP og Venstre ble vedtatt som innstilling til kommunestyret med 6 mot 5 stemmer. (6= 4H, 1FrP og 1V). - Innstillingens punkt 1 D ble enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret. - Innstillingen punkt 1 E, med de endringer beskrevet i fellesforslaget fra Høyre, FrP og Venstre, ble vedtatt som innstilling til kommunestyret med 6 mot 5 stemmer. (6= 4H, 1FrP og 1V). - Innstillingens punkt 1 F ble enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret. Det ble ikke votert over innstillingens punkt 2, 3 og 4. Det ble ikke votert over ordførers forslag eller verbalforslagene fra Senterpartiet, Venstre, KrF og SV. Forslagene følger saken til kommunestyret. s vedtak 01.12.2014: 1. Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 a) Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2015 og rådmannens forslag til økonomiplan 2015-2018 endres i henhold til vedlagt regneark fra Høyre, FrP og Venstre. Netto rammer pr enhet i vedlegg 1 til handlingsprogrammet endres i henhold til vedlagt regneark fra Høyre, FrP og Venstre. Investeringer vedtas og finansieres som vist i vedlegg 2 med de endringer som har framkommet i vedlagt regneark fra Høyre, FrP og Venstre. b) Gebyrer og avgifter vedtas som vist i vedlegg 8. c) Avdrag på kommunens lånegjeld betales/utgiftsføres slik det framgår av vedlegg 1 og med de endringer som har framkommet i vedlagt regneark fra Høyre, FrP og Venstre. Det kan dog ikke betales mindre enn minimumsavdrag i henhold til kommuneloven. d) Gebyrer beregnes til 100 % av selvkost for områdene vann og avløp e) Det tas opp ordinære lån på 44,175 millioner kroner samt byggelån på 138 millioner kroner. Det tas videre opp startlån på 10 millioner kroner, med de endringer som har framkommet i vedlagt regneark fra Høyre, FrP og Venstre. f) Rådmannen gis fullmakt til å ta opp likviditetslån på 100 millioner kroner. 01.12.2014 Side 18 av 22

Tall i 1000 kr Økte inntekter/reduserte utgifter settes inn med minus Økte utgifter/reduserte inntekter settes inn med pluss Rådmannens forslag til Handlingsprogram Sum driftsinntekter % 979 756 994 653 1 008 548 1 011 505 Netto driftsresultat 13 706 18 601 24 730 19 100 Netto driftsresultat i prosent 1,4 % 1,9 % 2,5 % 1,9 % 0 Netto finanseffekt av endringer i salg og investeringer (214) (1 322) (3 732) (5 581) Driftsbudsjettet 1 Pleie og omsorg inst. Effektivisering av tjenesten i moderne bygg -1000 2 Hjemmebaserte tjen. Reduserte økninger på trygghetsalarmer -100 3 Helse og koordinerende Demenskoordinator 300 300 300 300 4 Helse og koordinerende Seniorkontakt 600 600 600 600 5 Psykisk helse og rus Vekst prognose ny bruker -2040 6 Psykisk helse og rus Redusert tilskudd 800 7 Barnehager Ikke strukturendringer 2000 3000 3000 8 Skoler Ikke strukturendringer 6500 13000 9 Kultur og fritid Prostdiakon som er vedlikehold Frogn kirke beregnet til 95 000-25 -25-75 -75 10 Kultur og fritid Oscarsborg Akustiske 100 100 100 100 11 Kultur og fritid Finne inndeknig i kulturenheten -100-100 -100-100 12 Kultur og fritid Aktiv på dagtid Ta ut Golf Grønn Glede -75-75 -75-75 13 Kultur og fritid Golf Grønn Glede 75 75 75 75 14 Rådmannen Finne omorganisering for å finne midler til ny kommunalsjef -58-508 -508-508 15 Økonomi Ikke redusere avdragstiden -1000-2000 -3000-4000 16 Sam Ikke ny stilling for å avdekke ulovligheter Inngår i vanlig drift -600-600 -600-600 17 Sam Ikke økte inntekter som følge av ny stilling 600 600 600 600 18 Eiendom Helsebygg ikke behov for vedlikehold de første årene -900-1800 19 Eiendom Utleie av flerbrukshuset -25-200 -300-400 20 Eiendom Ikke behov for høyre tekniske kostnader når Grande selges -300-300 21 Eiendom Redusert pott til vedlikehold -2000-2000 22 Eiendom Ikke stenge skolene etter kl. 17.00 i budsjett 2014 var dette beløp 1500 1500 1500 1500 23 Miljø, idrett og nat. Ny stilling Andre stillinger er budsjettert med lavere lønn -100-100 -100-100 24 Miljø, idrett og nat. Utvendig vedlikehold Grande bortfaller -100-200 25 26 Statsbudsjettet 27 28 29 30 31 32 Så langt vi vet vil forliket føre til noe tilbake ført midler for eksempel. resusseskrevende brukere dette vil da gi en bedre netto SUM endringer Netto driftsresultat i forslaget Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet 26.11.2014-1 122-1 755 2 885 3 196 14 828 20 356 21 845 15 904 Avsetning til disposisjonsfond 14 828 20 356 21 845 15 904 Netto drfitsresultat i % av inntekter 1,51 % 2,05 % 2,17 % 1,57 % Låneopptak for nye investeringer eks MVA Nr Enhet Tiltak 1 Oljefyringsanlegg Noe av investeingen forskyves 8 000-8 000 2 Badeparken Noe av investeingen forskyves 2 400-2 400 3 Skoler Ikke stukturendringer i skole 20 000 20 000 4 Barnehager Ikke stukturendringer i barnehage og avvente bedre prognose for 24 000 24 000 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 10 400 33 600 44 000 0 01.12.2014 Side 19 av 22

Salg og /eller tilskudd 1 2 3 4 5 Sum salg og tilskudd - - - - Renteforutsetning Nibor + 40 punkter 2,06 % 2,19 % 2,48 % 2,78 % Rentekost (214) (964) (2 174) (2 393) Avdragstid 30 år 30 29 28 27 Rentegrunnlag investering (10 400) (44 000) (87 641) (86 083) Avdragsgrunnlag investeringer - (10 400) (43 641) (86 083) Avdragseffekt - (359) (1 559) (3 188) Akkumulert salg - - - - Renteeffekt av salg - - - - Avdragseffekt salg - - - - Sum endring netto finans (214) (1 322) (3 732) (5 581) Kommentarer endringer driftsbudsjettet Det må forventes noe effektivisering av tjenesten i nytt moderne bygg med alle hjemlpemidler Utskifting kan først skje etter valg av utstyr er ferdig og annbud er ennhentet, kan ikke forvante helårsutgift for økt pris 50 % stilling legges inn igjen, mennesker med demens er økende og både dem og pårørende trenger hjelp og oppfølging. Kan utsette behov for plass. 100% seniorkontakt, oppsøkende og forebyggende tjeneste for eldre som kan forebygge behov for andre tjenester Prognose for resuskrevende bruker er usikker og tas ut Refusjon til resursskrevende bruker tas ut Det legges ikke inn strukturendringer i barnehager. Det legges ikke inn strukturendringer i skole. I handlingsplanen har dette fått feil benevnelse. Midlene skal brukes til vedlikehold Frogn kirke. Beløpet reduseres med 25 000 Oscarborg Akustiske tildeles 100 000 Kultur må finne midler til Oscarborg Akustiske innen egen enhet Utbetaling til Aktiv på dagtid reduseres med 75 000 som benyttes til Golf Grønn Glede Det utbetales direkt til Golf Grønn Glede 75 000 Rådmannen må selv finne resten av lønnsmidler til ny kommunalsjef ved organisasjonsendring Det reduseres ikke avdragstid på lånene i denne økonomiplan Dårlig signal til innbyggerne. En stilling som må drive oppsøkende virksomhet for avdekke ulovligheter og å inntjene sin egen lønn. Ta ut som følge av linje 16 Vedlikehold av nye bygg første årene er unødvendig, dette er garanti. Det må kunne jobbes for å få noe leieinntekter i flerbrukshuset. Når Ullerud helsebygg tas i bruk vil høye kostnader til tekniske løsninger opphøre, Grande selges Reduserer noe på vedlikehold, avsatt beløp er langt høyre enn anbefalt nivå pr, kvadratmeter. Ikke stenge skoler etter kl. 17.00. I budsjett for 2014 var beløpet stipulert til 1,5 mill. Beløpet i år 2,5 mill er langt over pris og lønnsvekst. Andre stillinger er beregnet ut i fra 600 000 så kostnader til veiansvarlig reduseres med 100 000 Utvendig vedlikehold bortfaller på Grande nå det selges. Kommentarer til endringer i investeringsbudsjettet Tilbud eller anbud tar tid noe av investeringen forskyves til 2016 for å spare finanskostnader Først skal det fremmes en politisk sak i samarbeide med vellet, siden innhenting av anbud, noe av investeringen forskyves til 2016 Investeringer til endret skolestruktur tas helt ut Investeringer til økt barnhagekapasitet tas helt ut. Siste prognoser for behov for barnhager er redusert. Salg og /eller tilskudd [Lagre] 01.12.2014 Side 20 av 22

FSK-90/14 Håndtering av fallvilt i Frogn kommune - plassering av viltfrys Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesakers vedtak 17.11.2014: 1. Kommunen kjøper en isolert brakke/ container for plassering av viltfrys og lager for Viltnemndas arbeidsutvalg 2. Brakka/ containeren plasseres på egnet sted i Gropa med god belysning og tilknyttet vann 3. Det utarbeides rutine for drift (renhold, årlig spyling, brøyting mv) 4. Investeringen er stipulert til kr 100 og dekkes ved omdisponering av investeringsbudsjettet Inntil ny løsning er etablert må den midlertidige containerløsningen klargjøres for vinterdrift: - Skilting med parkering forbudt - Rutiner for brøyting - Ny lås - Oppsmøring av dør og hengsler - Belysning s behandling 01.12.2014: Behandlingen fra viltnemdas arbeidsutvalg 10.11.2014 og Hovedutvalg for miljø-, plan og byggesaker ble delt ut i møtet Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. s vedtak 01.12.2014: 1. Kommunen kjøper en isolert brakke/ container for plassering av viltfrys og lager for Viltnemndas arbeidsutvalg 2. Brakka/ containeren plasseres på egnet sted i Gropa med god belysning og tilknyttet vann 3. Det utarbeides rutine for drift (renhold, årlig spyling, brøyting mv) 4. Investeringen er stipulert til kr 100 og dekkes ved omdisponering av investeringsbudsjettet Inntil ny løsning er etablert må den midlertidige containerløsningen klargjøres for vinterdrift: - Skilting med parkering forbudt - Rutiner for brøyting - Ny lås - Oppsmøring av dør og hengsler - Belysning 01.12.2014 Side 21 av 22

[Lagre] FSK-91/14 Trafikksikkerhetstiltak - Regulering av parkering langs Heerveien Rådmannens innstilling: 1- Det settes opp parkeringsforbudtskilt langs Heerveien jf. vedlagt skiltplan. Vedtaket og skiltplan sendes til Statens Vegvesen for godkjenning. 2- Forbudet gjelder ukedager mellom kl. 07.00 og 15.00 3- Kostnader belastes eksisterende bevilget midler for trafikksikkerhetstiltak s behandling 01.12.2014: Votering: (Det var 10 representanter til stede). Innstillingen ble vedtatt som innstilling til kommunestyret med 9 mot 1 stemmer. (1=1H). s vedtak 01.12.2014: [Lagre] 1) Det settes opp parkeringsforbudtskilt langs Heerveien jf. vedlagt skiltplan. Vedtaket og skiltplan sendes til Statens Vegvesen for godkjenning. 2) Forbudet gjelder ukedager mellom kl. 07.00 og 15.00 3) Kostnader belastes eksisterende bevilget midler for trafikksikkerhetstiltak Drøbak 01.12.2014 Asle Moe Personal, organisasjon og politiske tjenester 01.12.2014 Side 22 av 22