2 Sende faktura. Steg 1d: . Konteringslinjer blir lagret. Må alltid gjøres før man trykker. for attestering. Steg 1e:



Like dokumenter
7. Fakturagodkjenning uten innkjøpsordre

Basware Invoice Processing ThinClient 5.0

6. Matching faktura mot ordre DFØ

8. Regnskapsrollen og behandling av faktura

2. Opprette anmodning DFØ

6. Matching faktura mot ordre SSØ

Brukerveiledning Basware IP for Bestiller/Attestant

8. Regnskapsrollen og behandling av faktura

Brukerveiledning Basware IP for Anviser/BDM

2. Opprette anmodning DFØ

Godkjenning av faktura

Rutine for inngående fakturaer.

2. Opprette anmodning DFØ

8. Regnskapsrollen og behandling av faktura

BRUKERVEILEDNING ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING/FAKTURAFLYT I VISMA ENTERPRISE

4. Varemottak DFØ. Versjon: Utføre varemottak Innhold

Brukerveiledning for Agresso Self Service. Version 1.0. Parkere, dele rad, videresende og fordele. UiT Norges Arktiske Universitet

2. Opprette anmodning DFØ

1. Opprette Innkjøpsområder DFØ

4. Varemottak DFØ. Versjon: Utføre varemottak Innhold

1. Opprette Innkjøpsområder DFØ

10. Brukere, fullmakter, roller, leverandører og adresser

12. Rapporter og søk DFØ

Brukere og fullmakter

Innkjøpsfaktura attestering. Agresso Self Service. Brukerveiledningen viser hvordan rekvirenten kan godkjenne en innkjøpsfaktura på riktig måte.

Brukere og fullmakter

1. Opprette Innkjøpsområder DFØ

Brukerveiledning Agresso WEB

Contempus Invoice (CI) Brukerveiledning

Fakturabehandling på web

eye-share Mobil 2.x 3.x Brukerveiledning

Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL. Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere

Visma.net Approval. Nyheter og forbedringer versjon

8. Regnskapsrollen og behandling av faktura

Fakturabehandling på web

6 ØKONOMISYSTEMET VISMA

BasWare PM bestillingssystem - selvstudiemateriell: 1. Opprette anmodning/bestilling (denne presentasjon) 2. Godkjenne bestilling (egen presentasjon)

Fakturabehandling på web

Bilagsflyt i Agresso

BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT

Basware CM - Brukerveildning

OPPGAVEBEHANDLING I AGRESSO INNKJØPSATTESTANT

1. Opprette Innkjøpsområder DFØ

Opplæring i IP (Invoice Prosessing) Tynn-klient --- Elektronisk fakturabehandling

Reiseregning - brukerveiledning. Visma - Expense

Hvordan øke andel av automatisk match?

Utbetaling uten faktura

1. Opprette Innkjøpsområder DFØ

Send og motta efaktura i Nettbank bedrift

Universitetet i Oslo. Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Rekvirent

Det er viktig å bli kjent med noen felles begrep som gjelder for all arbeidsflyt:

Kom i gang med Visma AutoInvoice

Unit4 Web Attestasjon/anvisning av inngående fakturaer

Hjelp til Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader

Contempus.Invoice Versjon 2007

Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift

IP Monitor. - Ferdigdefinerte rapporter -

Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift

Fra bestilling til betaling forstå fakturaflyten

Erfaringer med robotteknologi (RPA)

Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift

Brukerveiledning. Basware Alusta Edge. Innholdsfortegnelse

AGRESSO BUSINESS WORLD

INTERNFAKTURERING ELEKTRONISK ARBEIDSFLYT

1. Opprette Innkjøpsområder DFØ

Introduksjon til Vega SMB 2012

Brukerhåndbok. UPS Billing Center

MIN SIDE. informasjon

eompostering Brukerveiledning

Det første det må taes stilling til er hvilken økonomiintegrasjon som skal benyttes. Det kan velges mellom Visma Global, SendRegning og Norkred.

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere

Huldt & Lillevik Ansattportal Ansattportal. Versjon

Visma.net Expense. Brukerdokumentasjon Notodden kommune

Elektronisk faktura. Rutinebeskrivelse for bruk av BIM35/BIM35P. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon:

Rollebeskrivelser e-handel

Huldt & Lillevik Lønn endringer

PaperLess Produktsammenligning og priser

infotorg Enkel brukermanual

Compello Invoice Approval

Page 1 of 17. CS-Mobile. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon:

Visma Enterprise ehandel. Versjon Fakturamatch - Systembrukere

Brukerveiledning E-postklient.

Merk deg tilbudsfristen og andre frister, og gjør deg godt kjent med kunngjøringen og alle de vedlagte dokumentene.

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting

Brukerforum Vitari Høsten 2013 (11. november)

E-ompostering. Manuell registrering av bilag som gjelder Internfaktuering, ompostering og korreksjoner via Excel/Basware IP til PA og GL

Hvordan skal faktura komme frem til offentlig sektor?

Brukermanual til Medlemsservice 2.0

Visma.net Approval. Nyheter og forbedringer versjon 1.51

WEB FUNKSJONER FOR SAKSBEHANDLERE

Fakturabehandling på web

BRUKERVEILEDNING E-HANDEL GODKJENNER

FriBUs medlemsregister

SUHS KONFERANSEN Tips og triks i Basware Invoice og PM. Tina Taucher Høgskolen i Oslo og Akershus Gunn Hannevik Strand Universitetet i Agder

Compello Fakturagodkjenning 10.5 Godkjennings app - nettleser, nettbrett og telefon

Prosedyre for ompostering av leverandørfaktura (i Visma)

BRUKERVEILEDNING VISMA Rendalen kommune (FARTT)

Rutiner for purring og innfordring i Xakt

Brukerveiledning i Outlook 2010

Hvordan bli opprettet som kunde og registre ordrene på nett

Transkript:

7. Fakturagodkjenning uten innkjøpsordre DFØ Versjon: 1.1 7.1 Attestering av faktura 07.06.13 Innhold 1 Attestere og kontrollere faktura 2 Sende faktura 3 Annen funksjonalitet 4 Varsler og purring på ubehandlet faktura Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndboken: Ved å benytte Basware IP Klient skal bruker kunne kontrollere og attestere faktura Ansvar Tidspunkt Handling 1 Attestere og kontrollere faktura Ved behov Brukeren vil motta en melding på e-post om at n har faktura til behandling. E- posten vil innholde en link til IP Klient. Steg 1a: Velg fakturaen som du ønsker å attestere. Skjermbildet lister opp den/de fakturaer som du har til attestering.

Steg 1b: Kontroller at fakturainformasjon er i henhold til bestilling (riktig leverandør, beløp, forfallsdato og lignende). Steg 1c: Konter faktura. Registrer beløp, konto og andre dimensjoner. Husk også bokføringstekst. Dobbeltklikk i feltene for søkehjelp og dobbeltklikk i beløpsfeltet for å få fram beløp gjenstående i forhold til fakturasum. Foreta eventuelle endringer i kontering, eller splitt faktura ytterligere. Se punkt 3 for hvordan splitte faktura. Steg 1d: Trykk Lagre for attestering. Steg 1e:. Konteringslinjer blir lagret. Må alltid gjøres før man trykker Trykk knappen Attester når du er ferdig med kontering. 2 Sende faktura Ved behov Steg 2a (alternativ1): Velg i venstre kolonne og Basware velger godkjenner automatisk. Forslaget til godkjenner er basert på kontering og virksomhetens fullmaktsstruktur. Du kan nå også sende med en kommentar til mottaker av faktura.

Trykk deretter på i skjermbilde som kommer frem. Steg 2b (alternativ 2): Velg under Neste mottaker dersom du manuelt ønsker å velge hvem som skal godkjenne faktura. Du kan nå under Legg til kommentar sende med en kommentar til mottaker av faktura. Trykk så på ikonet for å sende fakturaen til godkjenning. 3 Annen funksjonalitet Ved behov Annen funksjonalitet kan deles i fire. Funksjonalitet vedrørende: 1. Konteringslinjen 2. Fakturainformasjon 3. Fakturabehandling 4. Personlige innstillinger og arkiv Konteringslinjen: Her velges smal eller bred konteringslinje. Bred konteringslinje gir mer opplysninger Legg til. Her kan du legge til konteringslinjer. Husk å endre beløpet på konteringslinjen over før du legger til ny linje. Da slipper du å regne ut nytt beløp for ny konteringslinje. Lagre som mal. Her kan du lage fakturamaler som kan gjenbrukes. Hent posteringsmal. Bruk denne knappen når posteringsmal ønskes brukt. Fakturainformasjon: Fakturahistorikk: Inneholder en overordnet beskrivelse av det som er gjort, av hvem og når. Grunnlagsdata: Viser fakturahodeinformasjon. Her kan man i tillegg utføre følgende:

Parkere faktura Betalingsmelding til leverandør Bestillingsnummer Kommentarer: Her kan man lese og legge til kommentarer Vedlegg: Her kan man legge til vedlegg til faktura. Angi informativ sirkulasjon: Her kan man sende faktura ut på informativ sirkulasjon. Fakturabehandling: Videresend: Dersom man ikke er rett person for å behandle faktura, kan man her sende den til rett person. Annullere faktura: Dersom faktura bør annulleres brukes denne knappen. Kommentar om hvorfor må oppgis. Faktura går da til regnskap som har tilgang til å annullere faktura. Jfr. 7.3_Rutine_Annullering_av_faktura. Returner: Dersom faktura bør returneres til avsender eller regnskap brukes denne knappen. Side Step: Dersom du sender faktura på Side Step ønsker du at annen bruker skal se på fakturaen som du har til behandling. Side Step-mottakere kan for eksempel være en annen bruker i virksomheten som kontrollerer leveransen. Fakturaen er låst for annen behandling mens annen bruker har den til behandling. Side Step kan avbrytes av avsender. Matching: Manuell matching av faktura er kun tilgjengelig for ordrebaserte kjøpsfakturaer. Fakturaene kan avstemmes én om gangen. Jfr. rutine 6.2_Manuell match. Personlige innstillinger og arkiv: Arkiv: Du kan søke etter og se fakturaer i ditt personlige fakturaarkiv. Arkivet vil vise alle fakturaene du har behandlet. Brukerinnstilling: Programinnstillinger. Før du begynner å bruke programmet til fakturabehandling, vil du kanskje definere noen standardinnstillinger som angir utformingen av skjermbildet Mottatte fakturaer. Vikar. Du kan angi en stedfortreder for behandling av fakturaer mens du er på ferie, bortreist eller av andre årsaker ikke kan behandle fakturaene dine.

4 Varsler og purring på ubehandlet faktura Virkedager mellom klokken 06:30 og 07:00 Basware IP varsler om og purrer på ubehandlet faktura etter følgende regler: 1. Brukerne får e-post 1 gang i døgnet som viser antall fakturaer som skal behandles (epostvarsel med emne Din fakturaoversikt ) 2. 4 virkedager etter fakturamottak sendes purring (epostvarsel med emne Purring ubehandlet faktura ) 3. 4+2 virkedager etter fakturamottak sendes ny purring (epostvarsel med emne Purring ubehandlet faktura ) 4. 4+2+2 virkedager etter fakturamottak videresendes (eskaleres) faktura til overordnet 5. 3 dager før forfall sendes purring (epostvarsel med emne Purring ubehandlet faktura ) Som standard mottar alle sammendragsvarsler og purringer.