Virksomhetsrapport Februar 2013

Like dokumenter
Virksomhetsrapport Mai 2013

Virksomhetsrapport April 2013

Virksomhetsrapport Oktober 2013

Virksomhetsrapport Februar 2014

Virksomhetsrapport April 2014

Virksomhetsrapport 2012

Virksomhetsrapport Oktober 2012

Virksomhetsrapport Juli 2012

Virksomhetsrapport pr mars 2011

SSHF virksomhetsrapport januar 2015 (Styresak ) Styrepresentasjon 26. februar 2015

Virksomhetsrapport Oktober 2015

Virksomhetsrapport aktivitet, HR, økonomi april 2016

Virksomhetsrapport pr april 2011

SSHF virksomhetsrapport februar 2015 (Styresak ) Styrepresentasjon 26. mars 2015

Virksomhetsrapport Mai 2012

Virksomhetsrapport September 2015

Virksomhetsrapport September 2014

Virksomhetsrapport pr september 2011

Virksomhetsrapport oktober 2016

Virksomhetsrapport Mars 2012

Virksomhetsrapport SSHF juni og juli 2011

Virksomhetsrapport Februar 2015

Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi

Virksomhetsrapport Mars 2015

Virksomhetsrapport Juni 2015

Virksomhetsrapport pr mai 2011

SSHF virksomhetsrapport juni og juli 2015 Tall pr august. (Styresak ) Styrepresentasjon 10. september 2015

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012

Styresak Foreløpig virksomhetsrapport desember

Virksomhetsrapport April 2015

SSHF virksomhetsrapport mai 2015 (Styresak ) Styrepresentasjon 18. juni 2015

Virksomhetsrapport Januar 2015

Virksomhetsrapport mai 2018

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012

Virksomhetsrapport Juli 2015

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014

Virksomhetsrapport Oktober 2014

Virksomhetsrapport September 2017

Sak nr. Styre Møtedato Styret for Sørlandet sykehus HF

SSHF virksomhetsrapport november 2015

Virksomhetsrapport November 2014

Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011

Virksomhetsrapport November 2015

Virksomhetsrapport mars 2018

Virksomhetsrapport Mai 2015

Styresak Driftsrapport mars 2017

Virksomhetsrapport Aktivitet og økonomi november 2016

Virksomhetsrapport 2016

Virksomhetsrapport økonomi 2016 foreløpig regnskap

Styresak Driftsrapport februar 2017

Virksomhetsrapport november 2018

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

Virksomhetsrapport April 2017

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011

Virksomhetsrapport mars 2018

Virksomhetsrapport August 2015

Styresak Driftsrapport august 2017

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Virksomhetsrapport 2015

Saksframlegg til styret

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

Styresak Driftsrapport mars 2018

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014

Styresak Driftsrapport januar 2017

Styresak Virksomhetsrapport mai

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010

Helse Nord Trøndelag HF Periode: April Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Saksbehandler: Jorunn Lægland

Klinikk for somatikk Kristiansand Budsjett 2018

Virksomhetsrapport Januar 2017

Status pr september. Avvik denne periode. Hittil i år. KPI matrise Resultat Mål Avvik

Ledelsesrapport Februar 2018

Saksframlegg til styret

Ledelsesrapport Januar 2018

Virksomhetsrapport 2014

Styresak Driftsrapport februar 2018

Virksomhetsrapport november 2016

Saksframlegg til styret

Styresak Vedlegg 1. Helgelandssykehuset. Virksomhetsrapport. September Kvalitet, aktivitet, økonomi og personal.

Status pr. juli Kortrapport

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017

Styresak Virksomhetsrapport nr

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR Forslag til VEDTAK:

Styresak Driftsrapport april 2017

Helse Nord-Trøndelag. Vedlegg driftsrapport. November 2013

Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ Møte Saksnr. Møtedato. Drammen, 19. august Nils Fredrik Wisløff. Administrerende direktør

Styresak Virksomhetsrapport november

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Styresak 16/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport februar2015

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet. 4. Aktivitet. 5. Samhandlingsreformen. 6. Bemanning. 7. Økonomi/ finans. 8.

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Driftsrapport mai 2018

Styresak. Januar 2016

Styresak Driftsrapport januar 2018

Ledelsesrapport. Mars 2017

Transkript:

Virksomhetsrapport Februar 2013 Sørlandet sykehus HF 2013

Innhold 1 ADMINISTRERENDE DIREKTØRS KOMMENTAR... 4 2 HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE... 6 2.1 HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2013... 6 2.1.1 Gjennomsnittlig ventetid pr tjenesteområde... 6 2.1.2 Pasienten opplever ikke fristbrudd... 9 2.1.3 Pasienter som har ventet over ett år på undersøkelse/behandling... 9 2.1.4 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev... 9 2.1.5 Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 %... 9 2.1.6 Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen... 10 2.1.7 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer... 10 2.2 ANDRE STYRINGSPARAMETRE I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2013... 10 2.2.1 100 % av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning... 10 2.2.2 Det skal normalt ikke være korridorpasienter... 11 2.2.3 Antall åpne dokumenter... 11 2.2.4 Antall pasienter med åpen henvisningsperiode... 11 3 ØKONOMI... 12 3.1 RESULTAT... 12 3.2 LIKVIDITETSUTVIKLING... 14 3.3 INVESTERINGER... 15 4 AKTIVITET... 16 4.1 SOMATIKK... 16 4.2 PSYKISK HELSEVERN... 17 5 BEMANNING... 18 5.1 BEMANNINGSUTVIKLING... 18 5.2 BEMANNING PR KLINIKK... 18 5.3 BEMANNING PR STILLINGSGRUPPE... 19 5.4 OPPFØLGING/UTVIKLING DELTIDSANDEL... 19 5.5 SYKEFRAVÆR... 20 6 OPPSUMMERING PR KLINIKK... 21 7 KIRURGISK KLINIKK... 22 7.1 HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2013... 22 7.2 ØKONOMI... 23 7.3 BUDSJETTAVVIK PR AVDELING... 25 7.4 BEMANNING... 26 7.5 AKTIVITET PR AVDELING... 26 8 MEDISINSK KLINIKK... 28 8.1 HOVEDMÅL OG ANDRE STYRINGSPARAMETRE I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2013... 28 8.2 ØKONOMI... 29 8.3 BUDSJETTAVVIK PR AVDELING... 30 8.4 BEMANNING... 31 8.5 AKTIVITET PR AVDELING... 31 9 KLINIKK FOR PSYKISK HELSE... 33 9.1 HOVEDMÅL OG STYRINGSPARAMETRE I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2013... 33 9.2 ØKONOMI... 35 9.3 BUDSJETTAVVIK PR AVDELING... 36 9.4 BEMANNING... 36 Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 2

9.5 AKTIVITET... 37 10 MEDISINSK SERVICEKLINIKK... 38 10.1 HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2013... 38 10.2 ØKONOMI... 38 10.3 BUDSJETTAVVIK PR AVDELING... 39 10.4 BEMANNING... 39 10.5 AKTIVITET... 40 11 DRIFTSENHET... 42 11.1 HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2013... 42 11.2 ØKONOMI... 42 11.3 BUDSJETTAVVIK PR AVDELING... 43 11.4 BEMANNING... 43 12 STAB/FELLES... 44 12.1 HOVEDMÅL I HENHOLD TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2013... 44 12.2 ØKONOMI... 44 12.3 BUDSJETTAVVIK PR AVDELING... 44 12.4 BEMANNING... 46 VEDLEGG... 47 VEDLEGG 1- DETALJERT OVERSIKT INVESTERINGER... 47 Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 3

1 Administrerende direktørs kommentar Sørlandet sykehus har gjennom hele 2012 hatt stort fokus på å innfri hovedmål og særskilte krav satt av Helse Sør-Øst, det er i 2013 fortsatt fokus på å forbedre rutiner i foretaket for å oppfylle målene. Innenfor flere av måleparametrene har det vært en positiv utvikling i februar foruten på ventetider. Gjennomsnittlig ventetid på avviklede pasienter i februar viser en økning på alle fagområder sammenlignet med desember 2012, men ventetidene er på samme nivå som februar 2012. Innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) er ventetidene likevel innenfor kravet på hhv 50 dager for psykisk helsevern voksne, 35 dager for psykisk helsevern barn, og 65 dager for TSB. Ventetid i somatikken i februar ble i gjennomsnitt 69 dager mot målet på 65 dager. Antall henvisninger inn til foretaket ligger noe over snittet for regionens helseforetak, noe som fører til at ventetidene og antall ventende ikke reduseres like raskt som ønsket. Det er fortsatt utfordring på lang ventetid innenfor fagområdene øre-nese-hals, øye og ortopedi. Det forventes at ventetid på avviklede pasienter reduseres når langtidsventende blir behandlet. Antall langtidsventende reduseres hver måned og ved utgangen av februar var det totalt 423 langtidsventende mot 467 langtidsventende ved utgangen av januar. Utfordring med langtidsventende er innenfor samme fagområder hvor det er lang ventetid. Det jobbes aktivt videre i 2013 med å fjerne langtidsventende. Fristbrudd er fortsatt en utfordring, spesielt innen enkelte fagområder i Kirurgisk klinikk. Andel fristbrudd i foretaket er i februar 2,9 % mot 4,7 % i januar. Nedgangen er et resultat av systematisk og kontinuerlig arbeid i klinikkene for å behandle fristbruddspasientene i de neste månedene, samt å unngå nye brudd. Aktiviteten i foretaket ligger 2,3% under ett, målt i DRG, mens antall utskrivninger er 2,5% over ett i somatikken. Høy aktivitet i Medisinsk klinikk på utskrivninger pr februar har ikke gitt positivt inntektsavvik. Indeks og koding gjennomgås for å finne årsaken til reduksjon i indeks. I psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling er aktiviteten under ett både på polikliniske tilbud og utskrivninger. Epikrisetider er gradvis bedret det siste året, men det er et stykke arbeid igjen fra dagens 85% nivå til målsettingen på 100%. Det jobbes kontinuerlig med fokus på dette i alle klinikker, og pasienter som utskrives til kommunale tilbud prioriteres i samarbeid med kommunen. Sørlandet sykehus er blant de foretak med lavest andel korridorpasienter, under 0,5%, men det er noen interne ulikheter og noe større belastning på enkelte avdelinger. Antallet er lavt og gjelder for det meste pasienter som kun ligger noen få timer på korridoren. Psykisk helsevern og rus har ikke korridorpasienter. Hva gjelder sykehusinfeksjoner pågår et betydelig arbeid rundt smittevern, men det er fortsatt sterk variasjon fra måling til måling og prevalensen svinger mellom 4 og 7% mot målet på 3% for strategiperioden. Siste måling viste nedgang på alle sykehus og resultat i 1. kvartal 2013 ble 4,6%. Ulike tiltak vurderes for å bidra til reduksjoner fremover. Det fokuseres på datakvaliteten i DIPS hvor antall åpne dokumenter og åpne henvisninger fortsatt er høye. Her er tiltak igangsatt for å strukturere og rydde i alle berørte avdelinger, slik at det sikres at kun de dokumenter som skal være åpne, forblir det. Dette er et betydelig ressurskrevende arbeid og som berører den samme kompetansen som arbeider med reduksjon av ventelistene osv. Vi har sett positive resultater av dette arbeidet i de siste månedene, men forventer ytterligere forbedringer. Økonomisk resultat pr februar er +23,5 mill kr, dette er 1,5 mill kr svakere enn ett. Justert for reduserte pensjonskostnader på 4,7 mill kr er det negative avviket 6,2 mill kr. Pensjonskostnader er ført etter aktuarberegning fra februar 2013 som gir 28,4 mill kr lavere pensjonskostnad enn ettert. Det er fortsatt en betydelig utfordring i de somatiske klinikkene, spesielt på lønnskostnader og inntekter. Inntektene er 3,0 mill kr under ett. Kirurgisk klinikk har mindreinntekt på 4,2 mill kr. ISF-inntektene er beregnet ut fra foreløpig grupperingslogikk for 2013 og det er sannsynlig at det kan bli en oppside på inntektene ved neste rapportering. Medisinsk serviceklinikk har høy aktivitet og inntekter som er 1,2 mill kr over ett. Lønnskostnader inklusive inn leie er netto 1,6 mill kr under ett. Justert for reduserte pensjonskostnader er det et negativt avvik på 2,6 mill kr. Spesielt utfordring i Kirurgisk klinikk. Varekostnader er 0,3 mill kr høyere enn ettert. Medisinsk klinikk og Medisinsk serviceklinikk har merforbruk på 1,0 mill kr hver; dette er i hovedsak knyttet til høy aktivitet. Kreditnotaer fra Sykehusapotekene vedrørende endring i LIS-avtaler bidrar positivt med 0,8 mill kr. Andre kostnader: Kjøp av helsetjenester er 1,6 mill kr over ett, mens andre driftskostnader er på ett. Avsetning til oppgavefordeling kommuner (LAR) utgjør 3,0 mill kr. Pasientreiser har et merforbruk på 1,4 mill kr, mens Driftsenheten har mindreforbruk på 1,8 mill kr. Finans bidrar med +1,8 mill kr knyttet til både lavere innlån og lavere rentesats enn ettert. Foretaket har ettert et overskudd på 104 mill kr for 2013. Innsparingskrav lagt til de somatiske klinikkene er ettert med virkning fra 1. januar 2013. Det er usikkerhet knyttet til om klinikkene klarer å finne tiltak for å innfri kravet, mens det arbeides med å identifisere mulige innsparingsområder og forbedringstiltak. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 4

Det er i 2012 skapt et forbedret økonomisk handlingsrom i foretaket, gjennom et resultat på + 124 mill kr i driften. Dette, samt et låneopptak på 50 mill kr gir en betydelig bedring i investeringsevnen i 2013. Det er etablert et investeringsett på totalt 310 mill kr for 2013, hvorav 90 mill kr er overheng /ikke gjennomførte vedtatte investeringer i 2012. De øvrige midlene er knyttet opp til oppgradering av operasjonsstuer i Kristiansand, nye strålekanoner og utskifting og utvidelse av radiologikapasitet. Situasjonen på utstyr og bygg er utfordrende og ser ut til å bli det også i årene som kommer. Se for øvrig risikomatrisen for foretaket, hvor investeringer scorer høyt. Sykehuset er avhengig av å få tilført betydelige lånemidler i den neste 5-årsperioden for å gjennomføre nødvendige investeringer på infrastruktur. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 5

mar.12 apr.12 mai.12 jun.12 jul.12 aug.12 sep.12 okt.12 nov.12 des.12 jan.13 feb.13 2 Hovedmål og andre styringsparametre 2.1 Hovedmål i henhold til Oppdrag og bestilling 2013 Tabell 1 Hovedmål 2.1.1 Gjennomsnittlig ventetid pr tjenesteområde 100 80 60 40 20 - Somatikk Psykisk helsevern voksne Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Psykisk helsevern barn og unge Krav Sørlandet sykehus HF Figur 1 Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter med og uten rett Gjennomsnittlig ventetid i februar for avviklede pasienter med og uten rett til helsehjelp er 69, 50, 32 og 57 dager for henholdsvis somatikk, psykisk helsevern voksne, psykisk helsevern barn- og unge og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. For alle områder er dette en økning sett i forhold til utgangen av 2012. Ved sammenligning mot februar 2012, er resultatene omtrent like eller bedre i 2013, med unntak av fagområdet tverrfaglig spesialisert rusbehandling. ØNH-avdelingen ved SSA har 128 dager i gjennomsnitt ventetid, Øyeavdelingen ved SSA har 135. Kvinneklinikken (Kir klinikkk) og Medisinsk avdeling ved alle lokasjoner har ventetid på mellom 32-54 dager. Med stort pasientvolum bidrar disse avdelingene positivt til sykehuset mål om å redusere ventetidene. I somatikken skyldes høy gjennomsnittlig ventetid i stor grad pasienter tilhørende Kirurgisk klinikk på fagområdene øre- nese og hals, øye og ortopedi. Ventetider følges regelmessig opp i møter med klinikkens avdelinger. Iverksettelse av ekstra poliklinikk, kveldspoliklinikk, inneleie av øre- nese- hals lege og bruk av private spesialister er flere iverksatte tiltak for å redusere ventetiden. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 6

A ntall gj snitt ventedager Antall avviklede pasienter A ntall gj snitt ventedager Antall avviklede pasienter A ntall gj snitt ventedager Antall avviklede pasienter I forbindelse med avvikling av mange pasienter med svært lang ventetid, vil SSHF i en periode ha økt antall gjennomsnitt dager på avviklede pasienter. Dette vil normaliseres når en igjen avvikler pasienter med normal ventetider. 100 Somatikk 6 000 90 5 500 80 5 000 4 500 70 4 000 60 3 500 50 3 000 40 2 500 30 2 000 1 500 20 1 000 10 500 - - mar.12 apr.12 mai.12 jun.12 jul.12 aug.12 sep.12 okt.12 nov.12 des.12 jan.13 feb.13 Antall pas avviklet med rettighet Antall pas avviklet uten rettighet Gj snitt antall dager avviklet alle pas Gj snitt antall dager avviklet pas med rettighet Gj snitt antall dager avviklet alle pas 2011, Somatikk Figur 2 Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter med og uten rett 80 70 Psykisk helsevern voksne 490 420 60 50 40 30 20 10 350 280 210 140 70-80 70 mar.12 apr.12 mai.12 jun.12 jul.12 aug.12 sep.12 okt.12 nov.12 des.12 jan.13 feb.13 PSYK Antall pas med rettighet PSYK Antall pas uten rettighet PSYK Gj snitt antall dager avviklet pas med rettighet PSYK Gj snitt antall dager avviklet alle pas Psykisk helsevern voksne - 490 420 60 50 40 30 20 10 350 280 210 140 70 - - feb.12 mar.12 apr.12 mai.12 jun.12 jul.12 aug.12 sep.12 okt.12 nov.12 des.12 jan.13 PSYK Antall pas med rettighet PSYK Antall pas uten rettighet PSYK Gj snitt antall dager avviklet pas med rettighet PSYK Gj snitt antall dager avviklet alle pas Figur 3 Gjennomsnittlig ventetid ordnært avviklede pasienter med og uten rett Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 7

A ntall gj snitt ventedager Antall avviklede pasienter A ntall gj snitt ventedager Antall avviklede pasienter 120 100 80 Psykisk helsevern barn og unge 160 140 120 100 60 80 40 20 60 40 20 - feb.12 mar.12 apr.12 mai.12 jun.12 jul.12 aug.12 sep.12 okt.12 nov.12 des.12 jan.13 ABUP Antall pas med rettighet ABUP Antall pas uten rettighet ABUP Gj snitt antall dager avviklet pas med rettighet ABUP Gj snitt antall dager avviklet alle pas Figur 4 Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklede pasienter med og uten rett - 120 100 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 140 120 80 60 40 20 100 80 60 40 20 - mar.12 apr.12 mai.12 jun.12 jul.12 aug.12 sep.12 okt.12 nov.12 des.12 jan.13 feb.13 TSB Antall pas med rettighet TSB Antall pas uten rettighet TSB Gj snitt antall dager avviklet pas med rettighet TSB Gj snitt antall dager avviklet alle pas Figur 5 Gjennomsnittlig ventetid ordnært avviklede pasienter med og uten rett - Antall ventende Antall avviklet Ventelistedata Februar Med rett Uten rett med/uten rett Medisinsk klinikk 1 662 2 161 1 796 Kirurgisk klinikk 4 058 5 465 2 593 Totalt somatikk 5 720 7 626 4 389 Psykisk helsevern voksne 276 248 214 Psykisk helsevern barn og unge 160 11 92 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 251 26 80 Totalt Klinikk for psykisk helse 687 285 386 Tabell 2 Ventelistedata Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 8

mar.12 apr.12 mai.12 jun.12 jul.12 aug.12 sep.12 okt.12 nov.12 des.12 jan.13 feb.13 mar.12 apr.12 mai.12 jun.12 jul.12 aug.12 sep.12 okt.12 nov.12 des.12 jan.13 feb.13 2.1.2 Pasienten opplever ikke fristbrudd 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % Somatikk Psykisk helsevern voksne Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Psykisk helsevern barn og unge Figur 6 Fristbrudd 2012/13 I somatikken er det for rapporterte måned 68 brudd, som utgjør 2,7% av avviklede rettighetspasienter. I fagområdet psykisk helsevern voksne er det 10 brudd (6,7%), psykisk helsevern barn og unge har 2 brudd (2,6%) og tverrfaglig spesialisert rusbehandling har 1 brudd (1,8%). Fristbruddene i somatikken fordeler seg på Kirurgisk klinikk (48) og Medisinsk klinikk (20). Kirurgisk klinikk har flest brudd på Kirurgisk avdeling Arendal (14). Medisinsk klinikk har flest brudd ved Medisinsk avdeling Kristiansand(10). Klinikk for psykisk helsevern har flest brudd ved DPS Aust-Agder (7). Det arbeides bevisst mot å redusere fristbrudd. Hver måned må avdelingene gjennomgå de enkelte fristbrudd og rapportere til klinikkledelsen om årsak. En stor andel av pasienter med fristbrudd blir avviklet kort tid etter fristen. Det arbeides i alle klinikker med å bedre logistikken slik at dette kan bedres. 2.1.3 Pasienter som har ventet over ett år på undersøkelse/behandling 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Klinikk for psykisk helse Somatikk Figur 7 Pasienter som har ventet over et år Målsetningen for 2013 er at som hovedregel skal ingen pasienter vente i over 1 år. Kirurgisk klinikk har størst antall langtidsventende med 411 ved utgangen av februar. Trenden er positivt avtakende. Vi forventer en ytterligere reduksjon i første halvår 2013. 2.1.4 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Måleverktøy er etablert og kvalitetssikres gjennom bruk. Resultat for rapportert måned er for somatikken 52 % timetildeling i første brev. For Kirurgisk klinikk er resultatet 50 % og for Medisinsk klinikk 56 %. I Klinikk for psykisk helse (unntatt psykisk helsevern barn og unge) er resultatet 68 %. 2.1.5 Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 % Prevalensundersøkelse foretatt i 1. kvartal 2013 viser en reduksjon fra måling i fjerde kvartal 2012 for alle tre lokasjoner. Totalt resultat for SSHF ble i målingen 4,6 % mot 7,2 % i resultat i fjerde kvartal 2012. Infeksjoner påført ved egen institusjon har et nivå i prosent på 0 (2,1) i Flekkefjord, 4,9 (5,5) i Kristiansand og 3,2 (6,0) i Arendal. Tall i parentes er måling foretatt i fjerde kvartal 2012. Tar vi med infeksjoner påført ved andre Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 9

mar.12 apr.12 mai.12 jun.12 jul.12 aug.12 sep.12 okt.12 nov.12 des.12 jan.13 feb.13 institusjoner vil tallene i siste måling være 0 (4,3) i Flekkefjord, 6,0 (8,0) i Kristiansand og 3,9 (6,6) i Arendal. I Kristiansand er det hovedsakelig funnet infeksjon på sår, i tillegg til noe utslag på og nedre luftveis- og urinveisinfeksjon. I Arendal er det i målingen gitt utslag på sårinfeksjon og nedre luftsveisinfeksjon. Det er vesentlig grad av usikkerhet rundt målemetoder innen dette feltet og fagdirektøren er utfordret til å utarbeide klarere definisjoner av metodebeskrivelse. En videreutvikling av målingene vil skje parallelt med fortsatt fokus på hygiene ved sykehusene. 2.1.6 Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen Medarbeiderundersøkelse er gjennomført i september 2012. 62% av medarbeiderne har vært involvert i oppfølging av forrige undersøkelse. 2.1.7 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Det er i 2012 skapt et forbedret økonomisk handlingsrom i foretaket, gjennom et resultat på + 124 mill kr i driften. Dette, samt et låneopptak på 50 mill kr gir en betydelig bedring i investeringsevnen i 2013. Det er etablert et investeringsett på totalt 310 mill kr for 2013, hvorav 90 mill kr er overheng /ikke gjennomførte vedtatte investeringer i 2012. De øvrige midlene er knyttet opp til oppgradering av operasjonsstuer i Kristiansand, nye strålekanoner og utskifting og utvidelse av radiologikapasitet. Situasjonen på utstyr og bygg er utfordrende og ser ut til å bli det også i årene som kommer. Se for øvrig risikomatrisen for foretaket, hvor investeringer scorer høyt. Sykehuset er avhengig av å få tilført betydelige lånemidler i den neste 5-årsperioden for å gjennomføre nødvendige investeringer på infrastruktur. 2.2 Andre styringsparametre i henhold til Oppdrag og bestilling 2013 Andre styringsparametre Mål Utvikling siste 12 mnd Status Gj.snitt hiå Trend 1 100 pst. av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning 100 % 82 % 83 % 65 % 1 % 2 Det skal normalt ikke være korridorpasienter (Somatikk) 0 % 0,5 % 0,5 % 3 Antall åpne dokumenter mer enn 14 dager gamle 0 8 426 8 173 Antall åpne lab/rtg/pat prøvesvar mer enn 14 dager gamle (2013) 0 4 177 4 299 4 Antall pasienter med åpen henvisningsperiode 0 5 471 5 803 0 % 20 000 0 5 000 0 50 000 Tabell 3 Andre styringsparametre 0 2.2.1 100 % av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning 100,0 % 90,0 % 80,0 % 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % Somatikk Psykisk helsevern voksne Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Psykisk helsevern barn og unge Figur 8 Epikrisetid 2012/13 Akkumulerte tall hittil i 2013 er 84 % for fagområdet somatikk, 50 % for fagområdet tverrfaglig spesialisert rusbehandling og 84 % / 92 % for henholdsvis psykisk helsevern voksne / - barn og unge. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 10

mar.12 apr.12 mai.12 jun.12 jul.12 aug.12 sep.12 okt.12 nov.12 des.12 jan.13 feb.13 2.2.2 Det skal normalt ikke være korridorpasienter I somatikken var det i februar 65 korridorpasientdøgn av totalt 13.372 sengedøgn, hvilket utgjorde 5 promille. Antallet er lavt og gjelder for det meste pasienter som kun ligger noen få timer. Det er ikke igangsatt tiltak på dette området. 2.2.3 Antall åpne dokumenter 10000 8000 6000 4000 2000 0 Ukjent Lege Annet Sykepleier Figur 9 Antall åpne dokumenter Det er i rapporterte måned en økning i antall åpne dokumenter, til 8.426. Av disse er ca 2.670 dokumenter av en slik art at de normalt ikke lukkes innen 14 dager. Antall autogodkjente dokumenter er for rapporterte måned 2.050. I tillegg finnes 4.177 åpne dokumenter under området røntgen, lab. og patologi (prøvesvar). 2.2.4 Antall pasienter med åpen henvisningsperiode 40000 SSHF 30000 20000 10000 SSHF 0 Figur 10 Antall pasienter med åpne henvisningsperioder Sørlandet sykehus fortsetter positiv avtakene trend og har for rapporterte måned i underkant av 4.000 pasienter med åpen henvisningsperiode. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 11

3 Økonomi 3.1 Resultat Det er i 2012 skapt et forbedret økonomisk handlingsrom i foretaket, gjennom et resultat på + 124 mill kr i driften. Dette, samt et låneopptak på 50 mill kr gir en betydelig bedring i investeringsevnen i 2013. Det er etablert et investeringsett på totalt 310 mill kr for 2013, hvorav 90 mill kr er overheng /ikke gjennomførte vedtatte investeringer i 2012. De øvrige midlene er knyttet opp til oppgradering av operasjonsstuer i Kristiansand, nye strålekanoner og utskifting og utvidelse av radiologikapasitet. Situasjonen på utstyr og bygg er utfordrende og ser ut til å bli det også i årene som kommer. Se for øvrig risikomatrisen for foretaket, hvor investeringer scorer høyt. Sykehuset er avhengig av å få tilført betydelige lånemidler i den neste 5-årsperioden for å gjennomføre nødvendige investeringer på infrastruktur. Denne måned Totalt SSHF Faktisk Budsj Faktisk fra i % fra ett fra i fjor i % fra i fjor Basisramme 326 522 326 522 0 658 825 0 0,0 % 58 303 9,7 % 3 932 873 Aktivitetsbaserte inntekter 125 344 129 227-3 883 259 890-2 243-0,9 % 2 113 0,8 % 1 511 164 Andre inntekter 11 141 11 559-417 21 036-800 -3,7 % -383-1,8 % 156 751 Sum driftsinntekter 463 007 467 308-4 300 939 751-3 043-0,3 % 60 034 6,8 % 5 600 788 Lønnskostnader inkl innleie 308 836 307 862-975 620 024 1 571 0,3 % -31 139-5,3 % 3 703 805 Varekostnader 46 464 47 672 1 208 96 466-344 -0,4 % -3 830-4,1 % 570 471 Kjøp av helsetjenester 28 993 27 653-1 340 58 291-1 552-2,7 % -3 482-6,4 % 340 813 Andre driftskostnader 55 966 56 117 151 111 476 58 0,1 % -4 905-4,6 % 680 655 Avskrivninger 15 094 15 130 36 29 949-39 -0,1 % 553 1,8 % 191 244 Sum driftskostnader 455 353 454 432-921 916 205-306 0,0 % -42 802-4,9 % 5 486 988 Driftsresultat 7 654 12 875-5 221 23 546-3 349 17 232 113 800 Netto finans -60 964 1 024 89 1 843 95,4 % 681 88,4 % 9 800 Resultat 7 715 11 912-4 197 23 457-1 507 17 913 104 000 Herav endrede pensjonskostnader ift ett 2013-92 92-4 730 4 730 24 872 Resultat justert for reduserte pensjonskostnader 7 622 11 912-4 289 18 727-6 237-6 960 Tabell 4 Økonomi - hele foretaket (i 1.000 kr) inntekter Denne måned kostnader resultat inntekter kostnader resultat Kirurgisk klinikk -3 407-774 -4 181-4 199-3 078-7 277 Medisinsk klinikk -523-1 415-1 938-255 -3 557-3 813 Klinikk for psykisk helse -27 670 643 522 1 128 1 650 Medisinsk serviceklinikk -620 425-195 1 188-963 225 Driftsenhet -824 430-394 -1 222 1 404 182 Stab 299 88 387-195 996 801 Pasientreiser 305-625 -320 595-1 043-447 Felles ekskl finansposter -1 416 1 337-79 -1 593 5 963 4 370 Felles netto finansposter 1 024 1 024 0 1 843 1 843 Høykost-medisin 576 281 857 1 225-265 960 Internhandel (trekkes ut) 1 338-1 338 0 891-891 0 Sum SSHF -4 300 103-4 197-3 043 1 536-1 507 Herav endrede pensjonskostnader ift ett 2013 92 92 4 730 4 730 Resultat justert for reduserte pensjonskostnader -4 300 11-4 289-3 043-3 194-6 237 Tabell 5 fra ett pr klinikk (i 1.000 kr) Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 12

Resultat Økonomisk resultat pr februar er +23,5 mill kr, dette er 1,5 mill kr svakere enn ett. Justert for reduserte pensjonskostnader på 4,7 mill kr er det negative avviket 6,2 mill kr. Pensjonskostnader er ført etter aktuarberegning fra februar 2013 som gir 28,4 mill kr lavere pensjonskostnader enn ettert for 2013. Driftsinntekter Aktivitetsbaserte inntekter: Kirurgisk klinikk og Medisinsk klinikk har mindreinntekter på hhv 3,6 mill kr og 1,2 mill kr. ISF-inntektene er beregnet ut fra foreløpig grupperingslogikk for 2013 og det er sannsynlig at det kan bli en oppside på inntektene ved neste rapportering. Medisinsk serviceklinikk har høy aktivitet og inntekter som er 0,7 mill kr over ett. Driftskostnader Lønnskostnader inkl innleie: netto 1,6 mill kr under ett. Justert for reduserte pensjonskostnader er det et negativt avvik på 2,6 mill kr. Spesiell utfordring i Kirurgisk klinikk som har et merforbruk på 3,8 mill kr. Varekostnader: kostnadene er 0,3 mill kr høyere enn ettert. Medisinsk klinikk og Medisinsk serviceklinikk har merforbruk på 1,0 mill kr hver; dette er i hovedsak knyttet til høy aktivitet. Kreditnotaer fra Sykehusapotekene vedrørende endring i LIS-avtaler bidrar positivt med 0,8 mill kr. Kjøp av helsetjenester: kostnadene er 1,6 mill kr høyere enn ettert. I Klinikk for psykisk helse er det avsatt 3,0 mill kr vedrørende oppgavefordeling kommuner (LAR). Andre driftskostnader: kostnadene er som ettert. Pasientreiser har et merforbruk på 1,4 mill kr. Driftsenheten har et mindreforbruk på 1,8 mill kr. Finans: finansposter har et positivt på 1,8 mill kr. Dette skyldes lavere innlån og lavere rentesats enn ettert. Overordnet vurdering Regnskap pr februar viser et negativt avvik på 1,5 mill kr. Justert for reduserte pensjonskostnader på 4,7 mill kr er det negative avviket 6,2 mill kr. Kirurgisk klinikk har et negativt avvik på 7,3 mill kr. et er knyttet til mindreinntekt pga lav aktivitet og merforbruk fast lønn. Medisinsk klinikk har et negativt avvik på 1,9 mill kr, i hovedsak knyttet til kostnader. Til tross for høy aktivitet har klinikken ikke merinntekter. Klinikk for psykisk helse har et mindreforbruk på1,7 mill kr og finansposter bidrar positivt med 1,8 mill kr. Foretaket har ettert et overskudd på 104 mill kr for 2013. Innsparingskrav lagt til de somatiske klinikkene er ettert med virkning fra 1. januar 2013. Det er usikkerhet knyttet til om klinikkene klarer å finne tiltak for å innfri kravet, mens det arbeides med å identifisere mulige innsparingsområder og forbedringstiltak. Samtidig ser vi en betydelig utfordring på investeringssiden, hvor både alder på utstyr generelt, og kapasitet på radiologi spesielt, er krevende. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 13

3.2 Likviditetsutvikling Figur 11 Likviditetsutvikling Samlet likviditetsutvikling Foretaket har en utgående likviditetsbeholdning (UB) pr februar på -29 mill kr som innebærer en positiv kontantstrøm på 48 mill kr i denne måneden. Positivt driftsresultat og likvideffekt av pensjoner er hovedårsaken til dette. En UB på -29 mill kr tilsvarer et avvik på +84 mill kr ift ettert nivå, og dette skyldes i hovedsak arbeidskapitalen hvor ekstern kortsiktig gjeld øker og interne omløpsmidler reduseres. Foretaket har en årsprognose på -173 mill kr hvor endrede premieforutsetninger KLP på -13,3 mill er tatt inn i estimatet. Estimatet forutsetter også at foretaket leverer driftsresultat iht resultatkravet, og at vi gjennomfører det ambisiøse investeringsnivået som er ettert. Investeringer Pådraget for investeringsprosjekter er satt lik ett på 318 mill kr i årsprognosen. Salg Det er ikke ettert med et salg av eiendom eller andre eiendeler i 2013. Øvrige poster I februar er netto endring i arbeidskapitalen på +6 mill kr. I forhold til ett er avviket på +72 mill kr og skyldes i hovedsak at påløpte kostnader og annen kortsiktig gjeld ikke reduseres som forutsatt i ettet. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 14

3.3 Investeringer Investeringer (tall i hele 1000) (for detaljert oversikt, se vedlegg 1) Regnskap Prognose Større oppgradering 12 308 64 587 56 055 8 532 Vedlikehold og ombygginger 2 519 23 308 23 230 78 Tekniske installasjoner 549 18 268 18 343-75 MTU inkl havarier 29 357 204 806 204 389 417 IKT 1 032 9 197 9 197 0 Annet utstyr 90 9 787 9 787 0 Diverse avsetninger mottatte fakturaer -3 521-18 900 0-18 900 Sum investeringer 42 333 311 052 321 000-9 948 Utsatt bruk av midler til 2014 9 948 0 9 948 Sum finansierte investeringer 42 333 321 000 321 000 0 Tabell 6 Totalrapport Investeringer Pr februar har vi investert for 42,3 mill kr. Større oppgraderinger er i sin helhet operasjonsstueprosjektet, der fase 1 av prosjektet vil bli ferdigstilt i løpet av 2013. Finansiering (mill kr) Prognose Investeringsmidler fra HSØ 53,0 53,0 Lånemidler Helse Sør-Øst 50,0 50,0 Overskudd fra 2012 124,0 124,0 Overførte midler fra 2012 49,0 49,0 Planlagt overskudd 2013 25,0 25,0 Gaver og erstatninger 20,0 20,0 Sum midler 321,0 321,0 Tabell 7 Finansiering av investeringer For detaljert oversikt investeringer, se vedlegg 1. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 15

4 Aktivitet 4.1 Somatikk Denne periode DRG-poeng egen produksjon alle pasienter: Faktisk fra ett Faktisk fra ett i % fra ett fra i fjor i % fra i fjor Kirurgi 2 783-169 5 729-227 -3,8 % 34 084 Medisin 2 795-68 5 839-72 -1,2 % 34 574 HF Felles 0-36 0-3 -100,0 % -4 Høykostmedisin 398 37 820 78 10,6 % 3 444 Totalt DRG egen produksjon 5 976-236 12 387-224 -1,8 % NA 72 098 DRG-poeng sørge for ansvar: Egenproduksjon tot. SSHF 5 824-274 12 102-264 -2,1 % 70 403 Kjøp fra andre regioner 125-19 285-21 -7,0 % 1 800 Totalt DRG sørge for ansvar: 5 949-293 12 387-286 -2,3 % NA 72 203 Avd.opphold: Kirurgi 1 993-148 4 233-137 -3,1 % -118-2,7 % 25 875 Medisin 2 172 110 4 434 208 4,9 % 227 5,4 % 25 317 Sum avdelingsopphold SSHF 4 165-38 8 667 71 0,8 % 109 1,3 % 51 192 Sum sykehusopphold SSHF 3 759-23 7 927 192 2,5 % 91 1,2 % 46 065 Dagbehandlinger: Kirurgi 897-202 1 922-276 -12,6 % -226-10,5 % 11 425 Medisin 1 443-72 3 021-173 -5,4 % -69-2,2 % 19 212 Sum SSHF 2 340-274 4 943-449 -8,3 % -295-5,6 % 30 637 Polikliniske konsultasjoner: Kirurgi 12 571-452 27 428 284 1,0 % 547 2,0 % 156 900 Medisin 9 265-1 074 20 331-585 -2,8 % -94-0,5 % 118 840 Sum SSHF 21 836-1 526 47 759-301 -0,6 % 453 1,0 % 275 740 Tabell 8 Aktivitet og DRG-poeng Somatikk Egenproduksjon ifht sørge for ansvaret vil si behandling SSHF har utført på pasienter fra Helse Sør-Øst. Et sykehusopphold kan bestå av flere avdelingsopphold. 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 DRG poeng Totalt SSHF jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Avd.opphold Totalt SSHF jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des DRG poeng Avdelingsopphold Aktivitet pr februar målt i antall DRG-poeng er 1,8% under ett. Aktiviteten er beregnet ut fra foreløpig grupperingslogikk for 2013 og det er sannsynlig at det kan bli en oppside ved neste rapportering. Kirurgisk klinikk har en mindreproduksjon på 227 DRG-poeng (- 3,8%). Medisinsk klinikk har en mindreproduksjon på 72 DRG-poeng (-1,2%). Sammenlignbare tall for fjoråret vil ikke være klar før ved neste rapportering. Total aktivitet pr februar målt i antall behandlede pasienter er over ett for innlagte pasienter, mens dagopphold og polikliniske konsultasjoner er under ett. Kirurgisk klinikk har poliklinisk aktivitet over ett (+ 1,0 %). Dagbehandling er 12,6% under ett (-12,6 %), mens antall inneliggende pasienter er 3,1% under ett. Medisinsk klinikk har inneliggende aktivitet som er 4,9% høyere enn ett. Dagbehandlinger er 5,4% under ett, mens poliklinisk aktivitet er 2,8% under ett. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 16

4.2 Psykisk helsevern Antall polikliniske konsultasjoner Denne periode Faktisk fra ett Faktisk fra ett i % fra ett fra i fjor i % fra i fjor Psykisk helsevern for voksne - sykehus 745 25 1 495 63 4,4 % 229 18,1 % 8 000 Psykisk helsevern for voksne - DPS 6 911-406 13 979-574 -3,9 % 681 5,1 % 81 300 Psykisk helsevern for barn og unge 4 827-140 10 403 177 1,7 % 14 0,1 % 58 434 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 1 799-316 3 798-409 -9,7 % -273-6,7 % 23 500 Sum klinikk 14 282-837 29 675-742 -2,4 % 651 2,2 % 171 234 Antall utskrivninger: Psykisk helsevern for voksne - sykehus 143 17 308 29 10,5 % 9 3,0 % 1 700 Psykisk helsevern for voksne - DPS 115-16 240-51 -17,6 % -68-22,1 % 1 776 Psykisk helsevern for barn og unge 7-2 16 0-0,4 % 0 0,0 % 110 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 69 1 144-7 -4,6 % 8 5,9 % 920 Sum klinikk 334 0 708-29 -3,9 % -51-6,7 % 4 506 Tabell 9 Aktivitet Psykisk helsevern Polikliniske konsultasjoner: antall polikliniske konsultasjoner psykisk helsevern / TSB er 2,4 % under ett. I forhold til samme periode i 2012 har det vært en økning på 2,2%. I oversikten vises kun refusjonsberettigede konsultasjoner. Klinikken har økt fokus på å registrere ikke refusjonsberettigede konsultasjoner slik at vi får tall på omfanget og utviklingen av denne aktiviteten. Innleggelser: antall utskrevne pasienter psykisk helsevern/ TSB er 3,9% under ett. I forhold til samme periode i 2012 har det vært en nedgang på 6,7%. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 17

Brutto månedsverk pr år Brutto månedsverk endring fra 2011-2012 5 Bemanning 5.1 Bemanningsutvikling 5 500 160 5 250 5 000 140 120 100 80 60 40 20 4 750 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 0 Endring 2012-2013 2011 2013 2012 2013 Figur 12 Bemanningsutvikling brutto månedsverk I februar har vi totalt for foretaket brukt 111 flere årsverk enn ett, men som grafen viser reduseres dette avviket i mars, både i forhold til ett og fjorår. En viktig årsak til økt bemanning i februar i forhold til i fjor, kan være økt sykefravær fra tilsvarende periode i fjor, men det har vi ikke tall for ennå. Sykefraværet var, som figur 14 under viser, høyere i januar enn tilsvarende måned i 2012. 5.2 Bemanning pr klinikk Denne periode Faktisk Budsj Faktisk fra i % fra fra i fjor i % fra i fjor Kirurgisk klinikk 1 603 1 516 87 1 603 1 528 75 4,9 % 43 2,7 % 1 566 Medisinsk klinikk 1 199 1 179 20 1 194 1 188 6 0,5 % -10-0,9 % 1 212 Klinikk for psykisk helse 1 306 1 290 16 1 309 1 298 10 0,8 % 33 2,6 % 1 334 Medisinsk serviceklinikk 440 438 2 437 440-3 -0,7 % 12 2,7 % 451 Driftsenhet 433 413 20 433 423 10 2,3 % 8 1,8 % 431 Stab/Felles 168 202-34 166 203-37 -18,4 % -5-2,9 % 203 Sum SSHF 5 149 5 039 111 5 142 5 081 61 1,2 % 80 1,6 % 5 198 Tabell 10 Bemanning pr klinikk Brutto månedsverk (positivt avvik viser merforbruk månedsverk) Kirurgisk klinikk har hatt et veldig høyt forbruk på bemanningssiden i forhold til ett og fjorår. Det jobbes med å få ned merforbruket. De andre klinikkene har mindre avvik i forhold til ett denne måneden. Medisinsk klinikk har brukt 10 færre årsverk pr februar enn tilsvarende periode i 2012, mens Klinikk for psykisk helse har økt sitt forbruk med 33 i forhold til i fjor. I Stab/felles er det et positivt avvik på 37 årsverk pr februar. et fordeler seg med 5 på Administrasjon/stab og 32 på Felles. I administrasjon/stab skyldes avviket ubesatte stillinger i stab og færre stillinger innen forskning, pga lavere ekstern finansiering enn ettert. et på felles framkommer fordi de årsverkene som er trukket ut som innsparing i klinikkene, 33 totalt for året, er ettert under felles. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 18

5.3 Bemanning pr stillingsgruppe Denne periode Faktisk Budsj Faktisk fra i % fra fra i fjor i % fra i fjor Administrasjon/Ledelse 820 798 22 819 806 14 1,7 % 0 0,0 % 823 Pasientrettede stillinger 607 647-40 612 651-39 -6,0 % 15 2,5 % 668 Leger 640 621 18 640 626 14 2,3 % 26 4,3 % 641 Psykologer 150 150 0 149 150-1 -0,8 % -2-1,1 % 155 Sykepleier 1 792 1 709 82 1 779 1 722 57 3,3 % 27 1,5 % 1 764 Helsefagarbeider/hjelpepleier 237 251-14 236 254-17 -6,8 % -12-4,8 % 259 Diagnostisk personell 276 266 9 276 268 8 2,8 % 9 3,4 % 274 Drifts/teknisk personell 430 414 16 428 421 8 1,8 % 8 2,0 % 427 Ambulansepersonell 167 161 6 170 162 8 4,7 % 9 5,7 % 165 Forskning 21 22 0 21 22-1 -5,2 % -1-5,5 % 22 Ukjente 11 11 12 12 0 0,4 % Sum SSHF 5 149 5 039 111 5 142 5 081 61 1,2 % 80 1,6 % 5 198 Tabell 11 Bemanning pr stillingsgruppe Brutto månedsverk (positivt avvik viser merforbruk månedsverk) Pasientrettede stillinger, leger, sykepleiere og helsefagarbeidere har hatt størst endring fra tilsvarende periode i 2012. Endringen på pasientrettede stillinger er hovedsakelig i Klinikk for psykisk helse. Økningen på leger fra i fjor fordeler seg på alle de fire klinikkene, men med størst økning i Kirurgisk og Medisinsk klinikk. Sykepleiere har hatt en stor økning siden samme periode i fjor, og dette er hovedsaklig i Kirurgisk klinikk. Helsefagarbeidere har hatt en reduksjon på 12 årsverk fra samme periode i 2012, og reduksjonen er hovedsakelig innen gruppen hjelpepleiere i Medisinsk klinikk og Klinikk for psykisk helse. De som kommer under gruppen ukjent stillingsgruppe, er ansatte som har sluttet og har mottatt variabel lønn siste måned. Disse klarer ikke systemet å plassere i riktig stillingsgruppe. 5.4 Oppfølging/utvikling deltidsandel Klinikk Totalt antall ansatte Herav deltid Deltid - Fast ansatte Andel deltid Gj.sn. juridisk stillings prosent Korrigert andel deltid Gj.sn.korrigert stillings prosent Kirurgisk klinikk 1 598 836 52,3 % 84,3 % 40,2 % 88,3 % Medisinsk klinikk 1 162 669 57,6 % 84,6 % 40,0 % 90,1 % Klinikk for psykisk helse 1 320 488 37,0 % 86,2 % 31,0 % 88,2 % Medisinsk service klinikk 403 104 25,8 % 93,3 % 14,6 % 97,1 % Driftsenhet 429 157 36,6 % 87,7 % 26,3 % 91,2 % Stab 149 35 23,5 % 92,5 % 16,1 % 95,4 % Totalt SSHF 5 028 2 278 45,3 % 86,7 % 33,9 % 90,5 % Tabell 12 Juridisk og korrigert deltid pr klinikk Tabellen viser andel deltid for fast ansatte medarbeidere i SSHF i februar. Kolonnen korrigert andel deltid viser andelen fratrukket alle som har registrert at deltid skyldes permisjon, redusert arbeidstid, ønsket deltid, delvis pensjon etc. Rapporten gir ikke helt korrekt bilde siden en del deltidsansatte ikke har registrert disse opplysningene i personalportalen. Pr. mars 2013 har 402 medarbeidere registrert uønsket deltid i personalportalen mot 421 i oktober 2012. Av disse oppgir 191 at de ønsker full stilling, mens 61 ikke har oppgitt ønsket stillingsbrøk. Sammen med enhetsledere arbeides det med å sikre at alle med uønsket deltid registrerer dette i personalportalen, og oppdaterer når det skjer endringer. Mange enheter arbeider systematisk for å redusere uønsket deltid. SSHF er tildelt nasjonale midler til to prosjekter knyttet til satsing på reduksjon av uønsket deltid og deltar i et samarbeidsprosjekt med Kvinesdal og Flekkefjord kommune kalt Turnus som innovasjon. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 19

48 % 46 % 44 % 42 % 40 % 38 % 36 % 34 % 32 % 30 % 47 % 37 % Utvikling andel deltid 45 % 34 % Andel deltid Korrigert andel deltid Figur 13 Utvikling andel deltid siste 12 mnd (korrigert andel deltid er andel korrigert for frivillig andel deltid, dvs den viser andel ufrivillig deltid) Grafen viser at andel deltid har gått ned de siste 12 mnd. 5.5 Sykefravær 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % Totalt sykefravær 2012 Korttids sykefravær 2012 Langtids sykefravær 2012 Totalt sykefravær 2013 Korttids sykefravær 2013 Langtids sykefravær 2013 1,0 % 0,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Figur 14 Utvikling sykefravær 2011-2012 i % (ligger en måned etter i rapportering og historiske tall lever ) (korttids sykefravær er under 16 dager, langtidsfravær er over 16 dager) Sykefraværet er det samme i januar 2013 som det var i desember 2012, 7,8 %, og fordeler seg med 2,3 % på korttid og 5,5 % på langtid, dvs en økning på 0,2 % på korttids og tilsvarende reduksjon på langtidssykefraværet. Sykefraværet var de siste månedene i 2012 høyere enn tilsvarende måneder i året før, og denne trenden fortsetter i 2013, med et høyere sykefravær i januar enn tilsvarende måned i 2012. Det er langtidssykefraværet som er høyere. Korttidssykefraværet holdt seg nokså på samme nivå som fjoråret i hele 2012, og er fortsatt på samme nivå som januar 2012. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 20

Økonomi Bemanning Aktivitet Mål og krav Periode Kirurgisk klinikk Medisinsk klinikk Klinikk for psykisk helse Medisinsk serviceklinikk Drift Stab/felles SSHF Mål 6 Oppsummering pr klinikk Nøkkeltall Andel fristbrudd Somatikk 4,2 % 2,5 % Andel fristbrudd Psykisk helsevern voksne 9,3 % Andel fristbrudd Psykisk helsevern barn og unge 1,2 % Andel fristbrudd Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2,9 % Ventetid Somatikk 81 50 Ventetid Psykisk helsevern voksne 52 Ventetid Psykisk helsevern barn og unge gj.sn 34 Ventetid Tverrfaglig spesialisert rusbehandling hiå 62 Som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år 433 13 9 454 0 Andel ventetider på nettsiden "Fritt sykehusvalg" som er oppdatert siste 4 uker - somatikk 100 % av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning 0,0 % 100 % 84,2 % 84,0 % 77,9 % 82,6 % 100 % Prosentandel korridorpasienter 0,4 % 0,5 % 0,5 % 0 % Bekreftelse og tidspunkt for behandling til pasienten i samme brev 3,7 % 52,9 % 57,2 % 68,7 % 55,9 % 80 % 67 0 % 65 Sykehusinfeksjoner - Prosentandel Kv 4,6 % <4% Oppfølging av medarbeiderundersøkelsen 80,0 % DRG poeng ettavvik -227-72 76-224 Antall polikliniske konsultasjoner Somatikk 27 428 20 331 47 759 48 060 Antall dagbehandlinger Somatikk 1 922 3 021 4 943 5 392 Antall polikliniske konsultasjoner Psykisk helsevern voksne Antall polikliniske konsultasjoner Psykisk helsevern barn og unge Antall polikliniske konsultasjoner Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 15 474 15 474 15 985 10 403 10 403 10 226 3 798 3 798 4 207 Antall utskrevne pasienter Somatikk 4 233 4 434 8 667 8 596 Antall utskrevne pasienter Psykisk helsevern voksne 548 548 570 Antall utskrevne pasienter Psykisk helsevern barn og unge Antall utskrevne pasienter Tverrfaglig spesialisert rusbehandling hiå 16 16 16 144 144 151 Sykefravær i % 7,9 % 6,8 % 8,3 % 7,9 % 9,0 % 6,2 % 7,8 % 6,0 % Sykefraværsdagsverk gj.sn. 2 773 1 740 2 352 725 853 231 8 673 avvik bemanning hiå 75 6 10-3 10-37 61 0 avvik lønn -og innleiekostnader -3 841-1 696 1 632-110 -581 6 167 1 571 0 Andel ansatte i deltid 47,4 % 50,4 % 34,7 % 29,4 % 33,5 % 25,9 % 41,0 % Inntektsavvik -4 199-255 522 1 188-1 222 32-3 043 0 Kostnadsavvik -3 078-3 558 1 128-963 1 404 5 651-306 0 Netto Finansavvik 1 843 1 843 0 Resultatavvik hiå -7 277-3 813 1 650 225 182 7 526-1 507 0 Herav endrede pensjonskostnader ift ett 2013 4 730 4 730 Resultat justert for reduserte pensjonskostnader -7 277-3 813 1 650 225 182 2 796-6 237 Tabell 13 Nøkkeltall pr klinikk (positivt avvik bemanning viser merforbruk årsverk) Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 21

7 Kirurgisk Klinikk 7.1 Hovedmål og andre styringsparametre i henhold til Oppdrag og bestilling 2013 Hovedmål og andre styringsparametre Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gj.snitt hiå Trend Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 70 dager 165 70 83 81 65 20,0 % Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 3,2 % 4,2 % Som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år 0 411 433 0,0 % 1000 2 100 pst. av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning 0 105 % 100 % 86 % 84 % 55 % 2 % 3 Det skal normalt ikke være korridorpasienter 0 % 0,3 % 0,4 % 4 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 0 % 60 % 80 % 50 % 52,9 % 40 % 5 Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 80 % Rapporteres årlig i forbindelse med medarbeiderundersøkelsen 6 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer avvik = 0 8 0-8 -7,3 Tabell 14 Hovedmål og andre styringsparametre Kirurgisk klinikk Ventetid For Kirurgisk klinikk er målsetningen om at gjennomsnittlig ventetid ikke skal overstige 65 dager en utfordring. I februar var gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter 83 dager, samlet for pasienter med og uten rett. Tilsvarende tall for ventende pasienter var 110 dager. Etter en positiv utvikling i ventelistesituasjonen gjennom 2012 med nedgang i antall ventende og reduksjon i antall langtidsventende, er vi oppmerksomme på å holde på denne trenden. Det er satt høyt fokus på ventelistesituasjonen i Kirurgisk klinikk og det er fortløpende dialog mellom klinikkledelsen og avdelingene. Av iverksatte tiltak kan nevnes innleie av legevikar, ekstra poliklinikk og kveldspoliklinikk. Opplæring av og informasjon til merkantilt personell knyttet til registreringspraksis og rapportuttak er gjennomført og følges opp kontinuerlig. Utvikling i ventelistesituasjonen er også tema i fagråd på tvers av lokasjonene. Oppfølging av pasienter til kontroll følges også tett for å sikre at de kommer inn innen forventet tidspunkt. Langtidsventende Pr utgangen av februar hadde Kirurgisk klinikk 411 pasienter som har ventet i over 1 år, en reduksjon på ca 40 fra januar. Status pr avdeling er som følger: Kirurgisk avdeling Totalt 49 langtidsventende pr 28.02.13. Avdelingsleder har tilbakemeldt at det er kapasitet til å kunne avvikle disse i løpet av kort tid. Ortopedisk avdeling Totalt 117 langtidsventende pr 28.02.13. Det er etablert god kontakt mellom alle 3 sykehus og samlet kapasitet utnyttes. ØNH (inkl kjeve) Totalt 149 langtidsventende pr 28.02.13. Har leid inn legevikar i vakant stilling, planlagt fram til sommeren 2013. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 22

Øye Totalt 91 langtidsventende pr 28.02.13. De langtidsventende er knyttet til Øyelokksopr. (ikke ordinære) og tette tårekanaler. Det har vært kontakt med private, men det er ikke kapasitet til å ta denne pasientgruppa. Situasjonen er tilnærmet lik ved alle foretak og ingen foretak har ledig kapasitet. Fristbrudd I februar ble det registrert til sammen 48 fristbrudd i Kirurgisk klinikk på avviklede pasienter. En reduksjon sammenlignet med 2012 og forventet effekt av systematisk arbeid over lang tid. Avdelingsvis fordeling: Kirurgisk avdeling: 24 fristbrudd ØNH-avdelingen: 13 fristbrudd Ortopedisk avdeling: 5 fristbrudd Kvinneklinikken: 3 fristbrudd Øyeavdelingen: 3 fristbrudd Fristbrudd følges opp internt i alle avdelinger med fokus på å utnytte samlet kapasitet på tvers av lokasjonene. Avdelinger med korte frister på 1-2 uker har lett for å komme over frist med 1-2 dager, men det jobbes nå med ytterligere presisering av oppfølgingsrutinene for å unngå disse. I tillegg følges retningslinje for aktivitets- og informasjonsplikt og retningslinje for ventelistehåndtering tas jevnlig opp med de merkantilt ansvarlige. Epikriser I februar ble 86% av epikrisene sendt ut innen 7 dager etter at pasienten ble skrevet ut. Flere avdelinger har måloppnåelse på ca 90% og vi ser at etablerte rutiner har stabilisert epikrisetiden på over 80%. Det jobbes videre mot målet på 100% og det vil være fortsatt høyt fokus på å nå dette i løpet av 2013. De viktigste tiltakene i Kirurgisk klinikk er å få en korrigert restanseliste for utestående epikriser. korrekt registreringspraksis for pasienter til dagkirurgi med behov for observasjon i etterkant av operasjonen. korrekt registreringspraksis for pasienter som overføres mellom sengeposter under sykehusoppholdet. Korridorpasientdøgn I februar hadde Kirurgisk klinikk 16 korridorpasientdøgn. Det som registreres av korridorpasientdøgn er vanligvis pasienter som ligger kort tid (timer) på korridor i påvente av ledig pasientrom. Direktebooking (time i første brev) Kirurgisk klinikk hadde i februar 50% i andel direktebooking. Andel direktebooking varierer mellom fagområdene og avhenger av alvorlighetsgrad og ventetid for aktuelle problemstillinger. Direktebooking er et mål som lettest kan nås ved avdelinger som har kort gjennomsnittlig ventetid. Derfor prioriterer klinikken pasienter med rett mht. time i første brev (pga ventetid) og vi ser denne kvalitetsindikatoren i sammenheng med utvikling i ventetid for den enkelte avdeling. I tillegg er forutsigbare planer for leger/behandlere avgjørende i arbeidet med direktebooking og ved de avdelinger hvor dette gjenstår, jobbes det internt for å få forutsigbare planer på plass. 7.2 Økonomi Denne måned Kirurgisk klinikk Faktisk Budsj Faktisk fra i % fra ett fra i fjor i % fra i fjor Basisramme 60 430 60 430 0 121 870 0 0,0 % 23 493 23,9 % 722 357 Aktivitetsbaserte inntekter 50 405 53 538-3 133 104 250-3 599-3,3 % 1 456 1,4 % 622 572 Andre inntekter 1 226 1 514-288 2 411-617 -20,4 % -124-4,9 % 16 974 Interne inntekter 18 4 14 26 18 215,5 % -208-88,8 % 50 Sum driftsinntekter 112 079 115 486-3 407 228 557-4 199-1,8 % 24 616 12,1 % 1 361 953 Lønnskostnader inkl innleie 93 232 91 856-1 376 189 670-3 841-2,1 % -21 115-12,5 % 1 092 669 Varekostnader 12 472 12 592 120 25 533 396 1,5 % -709-2,9 % 148 118 Kjøp av helsetjenester 4 440 4 390-50 8 445 338 3,8 % -523-6,6 % 52 680 Andre driftskostnader 2 984 3 076 92 6 154 61 1,0 % 200 3,1 % 38 236 Interne kostnader 5 300 5 741 440 11 513-31 -0,3 % -864-8,1 % 64 650 Sum driftskostnader 118 428 117 655-774 241 315-3 078-1,3 % -23 012-10,5 % 1 396 353 Driftsresultat -6 350-2 168-4 181-12 758-7 277 1 605-34 400 Tabell 15 Økonomi Kirurgisk klinikk (i 1.000 kr) Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 23

Driftsresultat Kirurgisk klinikk har et negativt resultatavvik på 7,3 mill kr pr februar, isolert for februar var avviket negativt med 4,2 mill kr. Inntektsavviket er -4,2 mill kr, og kostnadsavviket er -3,1 mill kr pr februar. Det er i ett 2013 lagt opp til et innsparingskrav på 14,2 mill kr for året med effekt fra 1. januar, dvs 2,5 mill kr pr februar. Det er ikke identifisert tiltak for å løse hele utfordringen, men Kirurgisk klinikk ledelse arbeider sammen med avdelingene for å konkretisere innsparingskravet. Driftsinntekter Det pr februar et negativt avvik på inntekter på 4,2 mill kr. Inntektsavviket ligger hovedsakelig på ISF-inntekter der det er ett negativt avvik på 3,5 mill kr. Effekten av vektkorrigeringen på avdelingsnivå er lagt inn i ettet for februar. Det er usikkerhet knyttet til ISF-inntektene da endelig grupperingslogikk 2013 ikke var levert fra Helsedirektoratet på rapporteringstidspunktet. Største konsekvensen ved og ikke ha endelig grupperingslogikk på plass er at nye koder gjeldende fra 2013 ikke blir hensyntatt i grupperingen og beregningen av DRG-poeng. Dette medfører et lavt anslag på refusjonsgrunnlaget. Det er valgt og ikke tilleggsavsette for denne effekten, noe som betyr at det kan foreligge en oppside på ISFrefusjonene. Dette vil komme uttrykk i marsrapporteringen når endelig grupperingslogikk er implementert. For de første 2 månedene i 2013 har klinikken 137 færre utskrivinger enn ettert. Størst negative avvik innen Føde/barsel. Antall dagbehandlinger/dagkirurgi er 276 konsultasjoner lavere enn ettert pr februar. Negativt aktivitetsavvik samsvarer med negativt inntektsavvik pr februar. ISF-inntekt knyttet til poliklinisk aktivitet er i balanse etter 2 måneder. Polikliniske konsultasjoner har ett positivt avvik på 284 pr februar. På Øre-Nese-Hals-avdelingen er det et negativt aktivitetsavvik på 607 polikliniske konsultasjoner som har sin årsak i mangel på legeressurser. Raskere tilbake har et negativt avvik på 0,4 mill kr. Klinikken ser på om det er muligheter for å utvide Raskere tilbake aktiviteten slik at inntektene kan øke på dette området. Driftskostnader Lønnskostnader inkl innleie: lønnsavvik inklusive innleie er negativt med 3,8 mill kr pr februar 2013. Lønnsavviket i februar isolert er negativt med 1,4 mill kr. Innsparingskrav hittil er på 2,5 mill kr og for 2013 på 14,2 mill kr. Det arbeides med å identifisere tiltak og løse innsparingskravet. Innsparingskravet vises på Kirurgisk klinikk felles etter februar da utfordringsbildet ikke er fordelt ut til avdelingene. Anestesiavdelingen SSK har negativt lønnsavvik inkl innleie fra vikarbyrå på 1,3 mill kr pr februar 2013. et ligger i hovedsak på Akuttmottaket, Intensivenheten og Anestesi leger. Høy aktivitet på Akuttmottaket og Intensivenheten er årsaken til merforbruk lønnskostnad. Overlapping av nye LiS-leger er hovedårsaken til det negative lønnsavviket på Anestesi leger. Overlappingsperioden er ferdig i mars. PTSS har ett negativt lønnsavvik på 1 mill kr pr februar grunnet høyt sykefravær og uttak av ferie i desember som gir negativt utslag på lønn i januar og februar. Kirurgiske senger SSA har et negativt lønnsavvik på 0,4 mill kr i januar grunnet høy aktivitet og høyt sykefravær. Avdelingen hadde ett positivt lønnsavvik i februar og det forventes at avdelingen de nærmeste månedene vil redusere det negative avviket som oppsto i januar. Kvinneklinikken SSK har negativt avvik på 1,1 mill kr på lønn inkl kjøp av helsetjenester pr februar. Lønnsavviket på Kvinneklinikken er knyttet til flere enheter. Enheter med størst avvik er Kvinneklinikken leger (-0,5 mill kr), Kvinneklinikken felles (-0,2 mill kr), Kvinneklinikken sengepost (-0,2 mill kr) og Føde-/barselpost (-0,2 mill kr). På legeårsverk bruker avdelingen 1,25 legeårsverk mer enn ett samt at avdelingen har høyt fravær av leger både på sykefravær og antall fødselspermisjoner. Kvinneklinikken sengepost har negativt lønnsavvik grunnet stort sykefravær. Vaktene må ofte dekkes av overtid som er mer kostbart for enheten. På Føde-/barselpost er det ett overforbruk av årsverk i forhold til hva som er ettert. 4 årsverk knyttet til innføring av fødeveilederen og 1,5 årsverk knyttet til beredskapsvakt jordmor samt inndekning av bemanning helg, er årsverk som ikke er lagt inn i ettet for avdelingen. På innleie av vikarer har klinikken et positivt avvik på 0,1 mill kr. Varekostnader: Klinikken har et positivt avvik på 0,4 mill kr på varekostnader pr februar. ØNH har et positivt varekostnadsavvik på 0,4 mill kr knyttet til lavere aktivitet. Ved Operasjon SSA er det ett negativt avvik på varekostnader på 0,6 mill kr. et er i hovedsak knyttet til høy aktiviteten i Arendal. Kjøp av helsetjenester: Klinikken har et positivt avvik på øvrige kjøp av helsetjenester på 0,3 mill kr. et er hovedsakelig knyttet til PTSS og mindreforbruk av kjøp av ambulansetjenester fra private. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 24

7.3 avvik pr avdeling Denne måned Kirurgisk klinikk inntekter kostnader resultat inntekter kostnader resultat Kirurgisk avd SSK -693-187 -880-456 -493-949 Kirurgisk avd SSA -223-60 -282-60 205 144 Ortopedisk avd SSK -231-29 -260-316 -30-345 Ortopedisk avd SSA 62 27 88 645-40 605 Kirurgiske senger SSK 10-37 -28 20-245 -225 Kirurgiske senger SSA 11 128 139 4-334 -330 Øre-Nese-Hals avd -787 324-463 -1 028 749-279 Øye-avd 346-28 318 505-147 357 Kvinneklinikk SSK -686-550 -1 236-963 -926-1 888 Gynekologisk/obst. avd SSA -153-101 -254 100-127 -27 Kirurgiske fag SSF -229 309 80-443 305-138 Operasjonsavd SSK 0 182 182 0 196 196 Operasjonsavd SSA 13-513 -501 20-736 -716 Kirurgisk klinikk felles -886 515-370 -2 177 578-1 599 Anestesi-avd SSK -27-309 -336-50 -1 094-1 144 Anestesi-avd SSA 126-362 -236 127-406 -279 Anestesi-avd SSF 21 14 35-4 -235-239 Prehospitale tjenester -81-198 -279-122 -506-628 Akuttmedisin felles 0 102 102 0 208 208 Totalt Kirurgisk klinikk -3 407-774 -4 181-4 199-3 078-7 277 Tabell 16 Resultat-/ettavvik pr avdeling Avdelinger med store avvik Endrede kostnadsvekter for 2013 ble fordelt på avdelingsnivå i februar, det er likevel usikkerhet knyttet til den mottatte regrupperingseffekten og dermed usikkerhet knyttet til inntektsavviket. Gjennomgang av inntektsavvik pr avdeling er for prematurt før endelig vektsett er implementert (se også kommentar under avvik driftsinntekter). Kvinneklinikken har det største negative avviket pr februar på totalt 1,9 mill kr fordelt på inntektsavvik 1,0 mill kr og kostnadsavvik 0,9 mill kr. Aktiviteten er lavere enn ett, mens forbruk av årsverk er høyere enn ett. Klinikkledelsen vil sammen med avdelingen gjennomgå bemanningsplaner spesielt på Føde-/barselpost for å vurdere forbruk av årsverk samt se på muligheter for tilpasning til ett. Anestesiavdeling SSK har et negativt avvik på 1,1 mill kr hvor -1,3 mill kr er knyttet til lønn. Høy aktivitet ved Intensiv og Akuttmottaket samt overlapping av LiS-leger er årsaken til lønnsavviket. Klinikkledelsen vil sammen med avdelingen gjennomgå bemanningsplaner på Intensiv og Akuttmottaket for å vurdere forbruk av årsverk samt se på muligheter for tilpasning til ett. Kirurgisk avdeling SSK har et negativt avvik på 0,9 mill kr. på inntekt er -0,5 mill kr som er for tidlig å kommentere (ref kommentar ovenfor). Kostnadsavvik er -0,5 mill kr hvorav lønnsavviket er -0,3 mill kr. Lønnsavviket relaterer seg til merkostnader ved innleie av karkirurg både for å dekke sykefravær samt vakant stilling. Operasjonsavdelingen SSA har et negativt avvik på 0,7 mill kr pr februar hvorav hele avviket er relatert til avvik på varekostnader. et skyldes høy aktivitet ved Ortopedisk avdeling SSA. Kirurgisk klinikk felles har negativt avvik med 1,6 mill kr. Innsparingskravet på lønn vises her og har et negativt avvik på 2,5 mill kr pr februar. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 25

7.4 Bemanning Denne periode Kirurgisk klinikk Faktisk Budsj Faktisk fra i % fra fra i fjor i % fra i fjor Månedslønnede årsverk 1 450 1 413 38 1 453 1 418 35 2,5 % 35 2,4 % 1 432 Variabellønnede årsverk 153 103 50 150 110 40 36,7 % 8 5,7 % 134 Brutto månedsverk 1 603 1 516 87 1 603 1 528 75 4,9 % 43 2,7 % 1 566 Tabell 17 Bemanning Kirurgisk klinikk (positivt avvik viser merforbruk av månedsverk) Antall bruttoårsverk er 1.603 dette er 43 flere brutto årsverk enn pr februar 2012. Sammenlignet mot ett har klinikken brukt 87 flere brutto årsverk pr februar. Av dette er 22 bruttoårsverk knyttet til innsparingstiltak. Kvinneklinikken har forbrukt 19 bruttoårsverk flere enn ettert og 9,4 flere enn faktisk brutto årsverk februar 2012. Anestesiavdeling SSK har et forbruk på bruttoårsverk på 16,4 flere enn ettert og PTSS har 10,6 flere årsverk enn etterte årsverk. Sykefraværet ved klinikken er økt med 1,2% fra januar 2012 til januar 2013 noe som forklarer noe av økingen i brutto årsverk. 7.5 Aktivitet pr avdeling Kirurgisk klinikk - Avdelingsnivå: Virkelig DRG-poeng fra ett Avdelingsopphold Virkelig fra ett Dagbehandlinger og dagkirurgi Virkelig fra ett Polikliniske konsultasjoner Virkelig fra ett Kirurgisk avdeling SSK 1 108-55 759 32 139-68 2 773-151 Kirurgisk avdeling SSA 719-15 551 3 250 0 2 790 347 Ortopedisk avdeling SSK 830-34 526 7 134-43 3 442 17 Ortopedisk avdeling SSA 852 69 473 15 258-1 3 396 285 Øre-Nese-Hals avdeling SSK 169-37 119-11 148-17 2 631-241 Øre-Nese-Hals avdeling SSA 92-36 11-6 107-59 1 874-366 Øyeavdeling SSHF 336 11 29 8 380-33 3 801 229 Gynekologi/fødebarsel SSK 619-86 167-23 148-26 1 012 43 Fødeavdeling SSK 684-119 0 1 789 24 Gynekologi/fødebarsel SSA 361 5 100 1 88-4 898 50 Fødeavdeling SSA 353-15 0 855 76 Kirurgiske fag Flekkefjord 422-67 244-31 219-21 1 508 3 Gynekologi/fødebarsel Flekkefjord 175 13 76 7 51-5 428 13 Fødeavdeling SSF 141-3 0 231-46 Akuttmottak SSA 48 5 0 0 0 Kirurgisk klinikk felles 0 0 0 SUM Kirurgisk klinikk 5 729-227 4 233-137 1 922-276 27 428 284 Tabell 18 Aktivitet pr avdeling Kirurgisk klinikk 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 DRG poeng Kirurgisk klinikk 2 400 2 000 1 600 1 200 800 400 Avd.opphold Kirurgisk klinikk 0 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 0 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des DRG poeng Avdelingsopphold DRG-poeng Kirurgisk klinikk har 227 DRG-poeng under ett for de første 2 månedene i 2013. Som kommentert ovenfor er det fortsatt usikkerhet knyttet til mottatte vektendringer. Detaljert gjennomgang av DRG-poeng pr avdeling anses derfor ikke som hensiktsmessig pr februar. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 26

Avdelingsopphold Pr februar har klinikken 137 færre utskrivinger enn ettert. De kirurgiske og ortopediske avdelingene i Arendal og Kristiansand har til sammen 57 flere utskrivninger enn ettert. Ved Fødeavdelingen SSK og Kirurgiske fag SSF er det færre utskrivninger en ettert, henholdsvis 119 og 31 utskrivninger. Ved Kirurgiske fag SSF er legemangel årsak til lavere aktivitet enn forutsatt. Dagbehandlinger Klinikken har et negativt avvik på 276 dagbehandlinger/dagkirurgi pr februar. Ved avdelingene på SSK er det til sammen 153 færre dagkirurgiske inngrep enn ett. På ØNH SSA er det ett negativt avvik på 58 dagkirurgiske konsultasjoner, dette har en sammenheng med mangel på legeressurser ved avdelingen. Polikliniske konsultasjoner Klinikken har et positivt avvik på 284 polikliniske konsultasjoner hittil i 2013. Med unntak av Øre-Nese-Hals har samtlige avdelinger positive avvik på poliklinisk aktivitet, denne avdelingen har lavere poliklinisk aktivitet grunnet legemangel. DRG-indeks Kvalitetssikring av koding er nå avsluttet for 3. tertial 2012. Kirurgisk klinikk har en endelig indeks pr 3. tertial 2012 som totalt for klinikken er 2,73 % høyere enn 2011. Isolert for 3 tertial har klinikken en indeks som er 4,26% over indeks i 2011. Det foreligger p.t. ingen indeks for 2013. Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 27

8 Medisinsk klinikk 8.1 Hovedmål og andre styringsparametre i henhold til Oppdrag og bestilling 2013 Tabell 19 Hovedmål og andre styringsparametre Medisinsk klinikk Ventetid Gjennomsnittelig ventetid for avviklede pasienter i februar var 48 dager. Gjennomsnittelig ventetid for pasienter som fortsatt sto på venteliste ved utgangen av februar var 59 dager. For pasienter med rett til helsehjelp var ventetid for avviklede pasienter i februar 46 dager, og for pasienter uten rett 51 dager. Gjennomsnittelig ventetid er altså nokså uendret fra januar. De fleste innleggelsene i Medisinsk klinikk er øyeblikkelig hjelp eller halv-øyeblikkelig-hjelp, der pasientene kommer inn etter få dager. Ventetid omhandler derfor i hovedsak ventetid til poliklinisk undersøkelse og utredning. Klinikken har en omfattende poliklinisk aktivitet, og gjennomsnittstall inneholder store variasjoner fra fagområde til fagområde, og fra avdeling til avdeling. Behandlingskapasitet og ventetid gjennomgås i klinikkens oppfølgingsmøter med avdelingene. Det er avdelingsleders ansvar å påse at avdelingene har tilstrekkelig behandlingskapasitet, slik at ventetiden innenfor de ulike fagområdene til enhver tid er forsvarlig. I hovedsak har klinikken akseptabel ventetid for de fleste fagområdene. Noen avdelinger har imidlertid lang ventetid for pasienter uten rett innen noen fagområder, og også bekymring knyttet til manglende kapasitet til kontroller. Dette gjelder både Nevrologisk avdeling, Revmatologisk avdeling, Medisinsk avdeling SSF og habiliteringstjenesten for barn og unge. Situasjonen er spesielt krevende ved Nevrologisk avdeling. Barnesenteret har den siste tiden hatt økt sykefravær i legegruppen. Øyeblikkelig hjelp og døgnaktivitet må alltid prioriteres, og uventet høyt sykefravær kan da få konsekvenser for poliklinisk aktivitet. Pasienter som har ventet over ett år Ved utgangen av februar sto til sammen 3.823 pasienter på venteliste i Medisinsk klinikk. Dette er nyhenviste pasienter, som venter på innkalling til undersøkelse/utredning ved poliklinikkene. I tillegg til å håndtere denne ventelisten skal avdelingene ha kapasitet til kontroller og interne tilsyn/prosedyrer. 12 av pasientene på ventelisten hadde ventet mer enn ett år, hvorav 5 ved Nevrologisk avdeling og 3 ved Barnesenteret. Se kommentarer over. Øvrige ventende var spredt på flere andre avdelinger, og er ikke uttrykk for et reelt kapasitetsproblem. Fristbrudd I februar ble det registrert til sammen 20 fristbrudd, mot 34 i januar. Fristbruddene var fordelt på 7 ulike avdelinger, og 12 av pasientene hadde fått undersøkelse/behandling innen 2 uker etter fristbruddsdato. Kun ett av fristbruddene var ved Nevrologisk avdeling, 3 ved Barnesenteret. Begge disse avdelingene jobber med ulike tiltak Virksomhetsrapport Sørlandet sykehus HF 28