Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr

Like dokumenter
Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 1. kvartal 2013

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 1. halvår 2013

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 4. kvartal 2012

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 3. kvartal 2011

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 3. kvartal 2012

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 3. kvartal 2015

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 1. kvartal 2016

Energiselskapet Buskerud Konsern. Foreløpig årsregnskap 2011 Regnskap 4. kvartal 2011

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 1. kvartal 2012

Glitre Energi Konsern. Regnskap 1. kvartal 2017

Glitre Energi Konsern. Regnskap 2. kvartal 2016

Glitre Energi Konsern. Regnskap 2. kvartal 2017

Glitre Energi Konsern. Regnskap 4. kvartal 2016

Glitre Energi Konsern. Regnskap 3. kvartal 2016

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 1. halvår 2011

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 4. kvartal 2015

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 1. halvår 2012

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr

Incus Investor ASA Konsern Resultatregnskap

GLITRE ENERGI KONSERN

Scana Konsern Resultatregnskap

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 5. november 2013

GLITRE ENERGI KONSERN

Scana Konsern Resultatregnskap

GLITRE ENERGI KONSERN

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

GLITRE ENERGI KONSERN

Innholdsfortegnelse HALVÅRSRAPPORT

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT

GLITRE ENERGI KONSERN

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 6. november 2012

(Beløp i mill. kr) noter Energisalg Inntekter fra kraftoverføring - - -

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner.

GLITRE ENERGI KONSERN

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 17. november 2015

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

+28 % 4,1 % Første halvår 2018 Skagerak Energi. Driftsinntekter brutto. Årsverk. Totale investeringer i millioner kroner

Akershus Energi Konsern

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune.

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016

Akershus Energi Konsern

GLITRE ENERGI KONSERN

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser

GLITRE ENERGI KONSERN

3,7 % Første halvår 2019 Skagerak Energi. Brutto driftsinntekter i millioner kroner. Totale investeringer i millioner kroner.

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 17. november 2014

Akershus Energi Konsern

Foreløpig årsregnskap 2012

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Akershus Energi Konsern

Netto driftsinntekter

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013

Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling den , hvor styret godkjente den framlagte konsernrapport for NTE for 1. halvår 2010.

kjøp av dyr reservelast. Det er hittil i år investert 38 mill. kroner. Det pågår store utbyggingsprosjekter i Tønsberg, Horten og Skien.

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Ansatte. Totalt Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 738 med doktorgrad

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

KVARTALSRAPPORT

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

Ansatte. Totalt Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 754 med doktorgrad

Kvartalsrapport pr. 4. kvartal Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

SINTEF Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Akershus Energi Konsern

NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Økonomiske resultater

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2006

Akershus Energi Konsern

Rapport Q

RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI KONSERN

RESULTATREKNESKAP SOGN OG FJORDANE ENERGI KONSERN

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012

WILSON ASA Kvartalsrapport

1. Hovedpunkter for kvartalet

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006

Transkript:

Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap pr. 30.09.2013 1

Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 3 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og Balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets egenkapital... 9 Noter til regnskapet... 9 2

Hovedpunkter Utviklingen innen konsernets forretningsområder har i hovedsak vært som forventet hittil i år. Resultatregnskapet pr. 30.09.2013 viser et resultat etter skatt på 299,9 mnok, fordelt på resultat fra videreført virksomhet på 76,5 mnok og resultat fra avviklet virksomhet på 223,3 mnok. Resultat fra avviklet virksomhet er i sin helhet knyttet til regnskapsmessig gevinst etter gjennomføring av den eiermessige integrasjonen mellom Lyse og EB sine fiberaktiviteter på Østlandet. Sammenlignet med samme periode i fjor viser resultatet en reduksjon i resultat etter skatt fra videreført virksomhet på 122,1 mnok, en økning i resultat etter skatt fra avviklet virksomhet på 224,5 mnok. Konsernet hadde samlede inntekter på 976,5 mnok i pr. 30.09.2013, mot 972,5 mnok i samme periode i fjor. Nett-tariffene ble redusert betydelig fra 01.01.2013, og til tross for noe høyere overført volum enn for tilsvarende periode i 2012 er de samlede overføringsinntektene redusert med 117,2 mnok. Innenfor kraftproduksjonsvirksomheten er inntektene økt med 96,0 mnok, hovedsakelig på grunn av høyere oppnådd pris. Inntektene fra kraftomsetning er også høyere enn for tilsvarende periode i fjor, som følge av høyere overført volum og høyere priser. 28. november 2012 ble det inngått en avtale mellom Lyse og EB som innebærer eiermessig integrasjon mellom Lyse og EB sine fiberaktiviteter på Østlandet. Transaksjonen ble gjennomført med virkning fra 17. januar 2013. Selskapet har fått navnet Viken Fiber AS og skal drives som et selvstendig selskap under felles kontroll. Styret er tilfreds med at EB sammen med Lyse Energi har lykkes med å etablere en stor konkurransekraftig fiberaktør på Østlandet og at EB gjennom dette får synliggjort merverdier av sin fibersatsing. Byggingen av nytt kraftverk ved Embretsfoss i Modum kommune er ferdigstilt. Kraftverket ble formelt satt i drift 1. juni og fungerer tilfredsstillende. EB har besluttet å selge forretningsbygget på Åssiden i Drammen og inngå avtale med Union Eiendom om leie i et nytt bygg som skal oppføres sentralt i Drammen. Innflytting i nye lokaler er anslått til årsskiftet 2015/2016. Flere forhold er lagt til grunn for denne beslutningen, hvorav de som ble tillagt størst vekt var 1) gjennomførte strukturelle endringer i konsernet som innebærer lavere arealbehov, 2) nye sikkerhetskrav til utforming av driftssentraler og 3) finansielle vurderinger. Som en konsekvens av ovenstående er aksjene i Energiselskapet Buskerud Eiendom AS solgt med virkning fra 15.10.2013. Økonomiske resultater Avviklet virksomhet Som en konsekvens av transaksjonene knyttet til entreprenør- og fibervirksomheten i 2012, er resultat etter skatt for disse virksomhetene klassifisert som avviklet virksomhet på egen linje i resultatregnskapet, adskilt fra den videreførte delen av virksomheten. Resultat fra avviklet virksomhet pr. 30.09.2012 har blitt omklassifisert for å få sammenlignbare tall. Sammenligningstall fra 2012 er ikke omarbeidet i oppstilling av finansiell stilling. Resultat pr. 30.09.2013 Resultatregnskapet pr. 30.09.2013 viser et resultat etter skatt på 299,9 mnok, fordelt på resultat fra videreført virksomhet på 76,5 mnok og resultat fra avviklet virksomhet på 223,3 mnok. Sammenlignet med samme periode i fjor viser resultatet en reduksjon i resultat etter skatt fra videreført virksomhet på 122,1 mnok, en økning i resultat etter skatt fra avviklet virksomhet på 224,5 mnok. Redusert resultat etter skatt fra videreført virksomhet skyldes i hovedsak reduserte overføringsinntekter som følge av reduksjon i netttariffene, samt lavere kraftproduksjon, men høyere kraftpriser. 3

Driftskostnadene er i konsernregnskapet høyere i 2013 enn i 2012, men dette er ikke fullt ut sammenlignbart på grunn av eliminering av konserninternt kjøp og salg mellom avviklet og videreført virksomhet i 2012. I tillegg er normrenten for beregning av friinntekts-fradrag i grunnrenteskatten lavere i 2013 enn i 2012, noe som gir en økning i grunnrenteskatten. Økt resultat etter skatt fra avviklet virksomhet er i sin helhet knyttet til en regnskapsmessig gevinst som en konsekvens av at fibervirksomheten er gått ut av konsernet på 223,3 mnok. Kraftproduksjonen pr. 30.09.2013 ble på 1.621 GWh mot 1.831 GWh for samme periode i fjor. Gjennomsnittsprisen (NO1) i perioden ble på 29,5 øre/kwh, for samme periode i fjor var gjennomsnittsprisen 20,4 øre/kwh. Inntekter Konsernets samlede inntekter i perioden viser en økning på 0,4 % sammenlignet mot samme periode i fjor (976,5 mnok i 2013 mot 972,5 mnok i 2012). Endringen skyldes flere forhold, men er i hovedsak; Høyere markedspriser, men lavere kraftproduksjon Økt volum knyttet til engrosvirksomheten Lavere nett-tariffer, men høyere overført volum i nettet Økt inntekt knyttet til strømsalg (økt volum og økte priser) Verdiendring kraft- og valutaderivater Driftskostnader Konsernets samlede driftskostnader pr. 30.09.2013 ble på 664,0 mnok mot 595,0 mnok for samme periode i fjor. Kjøp av varer og energi har økt med 31,9 mnok (14,2%) i forhold til samme periode i fjor. Økningen skyldes i hovedsak økt volum energikjøp (engrovirksomhet, kraftomsetning og nettap) samt økte markedspriser på kraft. Lønnskostnadene er redusert med 1,1 mnok (0,9%) i forhold til samme periode i fjor. Endringen er i hovedsak knyttet til reduserte pensjonskostnader som følge av endringer i pensjonsforutsetningene. Finanstilsynet har besluttet at det skal innføres ny dødelighetstabell for kollektive pensjonsordninger, dette er ikke hensyntatt i regnskapet pr. 30.09.2013. Avskrivningene har økt med 2,9 mnok (2,9%) i forhold til samme periode i fjor. Økningen er i hovedsak knyttet til økte investeringer. Andre driftskostnader har økt med 35,2 mnok (17,2%) i forhold til samme periode i fjor, men som følge av eliminering av konserninternt kjøp og salg mellom avviklet og videreført virksomhet i 2012 er ikke dette fullt ut sammenlignbart. Driftsresultat Konsernets driftsresultat pr. 30.09.2013 ble 312,5 mnok mot 377,5 mnok i samme periode i fjor. Dette gir en reduksjon på 17,2 %. Hovedandelen av driftsresultatet kommer fra segmentet Produksjon som bidro med 99,3 % av konsernets driftsresultat. Finansposter Netto finansposter utgjorde 100,2 mnok pr. 30.09.2013. Endringen i forhold til samme periode i fjor skyldes i hovedsak organisatoriske endringer som påvirker resultat tilknyttede selskaper og renteinntekter på lån til tilknyttede selskaper (tidligere datterselskaper). Endring i verdiutvikling på finansielle derivater kommer som følge av endringer i markedsverdien på underliggende renteswaper. Resultatandelene fra konsernets tilknyttede selskaper bidro som forventet negativt med 12,7 mnok pr. 30.09.2013. Avkastning Egenkapitalens rentabilitet etter skatt ble på 13,9% (gjennomsnitt siste 12 måneder). Kontantstrøm Pr. 30.09.2013: Netto kontantstrøm fra driften: 550,4 mnok Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter: -312,9 mnok Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter: 129,9 mnok Konsernet har etablert risikorammer for å sikre at konsernet har tilstrekkelig likviditet (inklusive etablerte trekkfasiliteter) til investeringer og låneforfall i inneværende og det neste påfølgende regnskapsår, uten nye låneopptak. 4

Balanse og kapitalstruktur Pr. 30.09.2013 hadde konsernet en egenkapital på 2.590,1 mnok, mens totalkapitalen var på 9.584,4 mnok. Dette tilsvarer en egenkapitalandel på 27,0 % for videreført virksomhet. Pr. 31.12.2012 utgjorde egenkapitalens andel 27,3 % (inkludert avviklet virksomhet). Fremtidsutsikter EB har som målsetning å skape god langsiktig verdiutvikling for eierne og forutsigbare økonomiske resultater underveis. Strategien som er fulgt i en årrekke har vært å søke vekstmuligheter innenfor EBs kjernevirksomheter; kraftproduksjon og kraftnett samt øvrige tilgrensende områder der det har vært konkurransefortrinn å hente. Styret har merket seg myndighetenes stadig tydeligere signaler om at restruktureringen blant landets nettselskap går for sakte og at det er behov for en gjennomgang av bransjestruktur. Sannsynligvis vil dette over noe tid, innebære at flere selskap vil søke sammen gjennom samarbeid eller fusjon. EB vil gjennom et kontinuerlig fokus på forbedringsmuligheter, søke å styrke sin posisjon i forhold til nye samarbeid eller integrasjonsløsninger i bransjen. Styret forventer at det vil skje store endringer i kraftmarkedet i årene som kommer og at dette også vil kunne gi nye forretningsmuligheter knyttet til effektivisering av kraftforsyningen. Flere indikatorer tilsier at kraftprisene kan bli satt under press nedover i årene fremover og at avkastningen fra kraftproduksjon i Norge blir lavere enn vi har sett på mange år. Styret forventer derfor at resultatbidraget fra kraftproduksjonsvirksomheten frem mot 2020 vil ligge betydelig under det nivået som EB har oppnådd de siste årene. Behovet for og nødvendigheten av rehabilitering i kraftverkene blir imidlertid ikke borte som følge av lavere kraftpriser. EBs langsiktige investeringsplan korrigeres løpende og kraftpriser, havaririsiko og HMS, er forhold som påvirker utviklingen av denne. EB blir løpende vurdert av finansmarkedet gjennom skyggeratinger. Usikkerhet med hensyn til kraftprisutviklingen i årene fremover innebærer tilsvarende usikkerhet med hensyn til konsernets resultatutvikling, finansielle nøkkeltall og rating. Styret vurderer derfor løpende tiltak for å styrke EBs finansielle nøkkeltall, deriblant større grad av kraftprissikring, utsettelse av investeringer og realisering av aktiva utenfor kjernevirksomheten. Hensyntatt ovenstående forventer styret fortsatt en tilfredsstillende utvikling for konsernet i årene fremover. 5

Resultat og Balanse Pr. 30.09. Året Beløp i NOK 1 000 30.09.2013 30.09.2012 31.12.2012 Driftsinntekter 986 494 966 618 1 345 240 Verdiendring kraft- og valutaderivater -10 016 5 910 3 244 Sum driftsinntekter og verdiendring kraft- og valutaderivater 976 478 972 528 1 348 484 Kjøp av varer og energi -256 003-224 140-311 050 Lønn og andre personalkostnader -123 141-124 261-171 194 Ordinære avskrivninger -105 430-102 488-146 328 Andre driftskostnader -179 373-144 156-200 201 Sum driftskostnader -663 947-595 045-828 773 Driftsresultat 312 531 377 483 519 711 Resultat tilknyttede selskaper -12 661-5 137-481 Renteinntekt ansvarlig lån 1 783 1 717 2 289 Andre finansinntekter 23 377 66 064 12 976 Verdiendring finansielle derivater 710-15 439-15 600 Rentekostnad ansvarlig lån -24 015-26 111-34 854 Andre finanskostnader -89 390-90 173-123 012 Netto finansposter -100 196-69 079-158 682 Ordinært resultat før skattekostnad 212 335 308 404 361 028 Skattekostnad på ordinært resultat -135 785-109 749-175 088 Resultat etter skatt fra videreført virksomhet 76 550 198 654 185 940 Resultat etter skatt fra avviklet virksomhet 223 330-1 209 65 317 Resultat etter skatt 299 880 197 445 251 257 Resultat etter skatt fordeles som følger: Minoritetens andel -13 209 26 835 34 965 Majoritetens andel 313 088 170 610 216 292 Resultat etter skatt 299 880 197 445 251 257 Andre inntekter og kostnader - utvidet resultatregnskap konsern Pr. 30.09. Året Beløp i NOK 1 000 30.09.2013 30.09.2012 31.12.2012 Resultat etter skatt 299 880 197 445 251 257 Poster som ikke vil bli reklassifisert til resultatregnskapet Aktuarielle gevinster og tap på ytelsesplaner 196 230 Skatt relatert til aktuarielle gevinster og tap på ytelsesplaner -54 944 Poster som senere kan bli rekassifisert til resultatregnskapet Endring av virkelig verdi sikringsinstrumenter ved kontantstrømsikring -108 796 18 469 5 787 Skatt relatert til andre inntekter og kostnader 30 463-5 171-1 620 Totalresultat 221 547 210 743 396 709 Totalresultat fordeles som følger: Minoritetens andel -13 209 26 835 34 965 Majoritetens andel 234 755 183 908 220 458 Totalresultat 221 547 210 743 255 423 6

Pr. 30.09. Året Beløp i NOK 1 000 30.09.2013 30.09.2012 31.12.2012 Immaterielle eiendeler 250 241 250 Goodwill 12 601 12 610 12 601 Sum immaterielle eiendeler 12 851 12 851 12 851 Fallrettigheter 2 996 850 2 996 850 2 996 850 Varige driftsmidler 4 304 933 4 471 048 4 083 990 Sum varige driftsmidler 7 301 782 7 467 898 7 080 840 Investeringer i tilknyttet selskap 735 085 412 654 395 492 Investeringer i aksjer 40 834 26 139 25 509 Andre langsiktige finansielle eiendeler 89 748 101 755 97 352 Andre langsiktige fordringer 355 132 157 050 207 891 Sum finansielle anleggsmidler 1 220 799 697 599 726 243 Sum anleggsmidler 8 535 432 8 178 348 7 819 934 Varer 159 34 016 159 Kundefordringer 95 380 70 149 125 387 Andre kortsiktige fordringer 226 719 402 223 470 553 Andre kortsiktige finansielle eiendeler 76 443 126 039 102 454 Eiendeler klassifisert som holdt for salg 490 740 Bankinnskudd og kontanter 650 241 271 070 282 860 Sum omløpsmidler 1 048 942 903 496 1 472 153 SUM EIENDELER 9 584 374 9 081 844 9 292 087 Beløp i NOK 1 000 30.09.2013 30.09.2012 31.12.2012 Innskutt egenkapital 458 992 458 992 458 992 Annen egenkapital 1 828 796 1 578 040 1 623 707 Andre fond 53 420 140 885 131 753 Minoritetsinteresser 248 899 261 086 269 226 Sum Egenkapital 2 590 107 2 487 683 2 483 679 Utsatt skatt 2 254 631 2 315 222 2 326 055 Pensjonsforpliktelser 108 473 84 187 107 707 Rentebærende langsiktig gjeld 2 557 697 2 334 683 2 334 279 Ansvarlig lån 984 499 984 193 984 499 Andre langsiktige finansielle forpliktelser 70 905 33 428 41 476 Sum langsiktig gjeld 5 976 205 5 703 033 5 794 016 Leverandørgjeld 68 375 66 324 127 051 Rentebærende lån 376 552 354 140 353 697 Betalbar skatt 189 149 135 711 155 922 Andre kortsiktige finansielle forpliktelser 62 395 25 540 5 614 Annen kortsiktig gjeld 321 591 309 412 340 709 Gjeld klassifisert som holdt for salg 31 399 Sum kortsiktig gjeld 1 018 063 891 128 1 014 392 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 9 584 374 9 081 844 9 292 087 7

Kontantstrømanalyse Pr. 30.09.2013 Året Beløp i NOK 1 000 30.09.2013 31.12.2012 Kontantstrøm fra driften Årets resultat før skatt fra videreført virksomhet 212 335 361 028 Årets resultat før skatt fra avviklet virksomhet 223 330 67 923 Årets resultat før skatt 435 665 428 951 Andel resultat i tilknyttet virksomhet 12 661-593 Periodens betalte skatter -154 967-263 061 Gevinst og tap ved salg av aksjer -223 330-53 408 Gevinst og tap ved salg av driftsmidler 0-2 778 Ordinære av- og nedskrivninger 105 430 191 007 Verdiendringer finansielle derivater 11 029 12 391 Endringer i fordringer, kreditorer og tidsavgrensninger 363 880-59 707 Netto likviditetsendring fra virksomheten 550 369 252 802 Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kjøp varige driftsmidler -326 384-333 986 Forskudd til leverandører 121 427-69 255 Salg varige driftsmidler 12 7 406 Investering i tilknyttet virksomhet 0-19 380 Utbetalinger ved kjøp av aksjer i andre foretak 0-1 500 Endringer i andre investeringer -107 932-108 931 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -312 877-525 646 Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Opptak av langsiktig gjeld 758 916 500 000 Nedbetaling av langsiktig gjeld -313 453-305 789 Opptak av ny kortsiktig gjeld 200 000 500 000 Nedbetaling av kortsiktig gjeld -400 414-200 000 Utbetalt utbytte -113 130-122 155 Mottatt utbytte fra tilknyttet selskap 0 4 621 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 129 930 376 677 Netto endring i likviditetsbeholdning 367 422 103 833 Likviditetsbeholdning inn i perioden 282 860 179 027 Likviditetsbeholdning ut av perioden 650 282 282 860 8

Endringer i konsernets egenkapital Beløp i 1000 NOK Aksjekapital Overkursfond Andre fond Annen egenkapital Minoritet Sum egenkapital Rapportert egenkapital 31.12.11 297 754 161 238 127 587 1 576 097 238 070 2 400 746 Omregning av 31.12.11 ved innføring av IAS 19R -189 966-189 966 Omarbeidet egenkapital 01.01.12 297 754 161 238 127 587 1 386 131 238 070 2 210 780 Resultat 2012 omarbeidet ihht IAS 19R 216 292 34 965 251 257 Andre inntekter og kostnader 4 167 4 167 Aktuarielle gevinster og tap på ytelsesplaner 141 286 141 286 Totalresultat 2012 omarbeidet ihht IAS 19R 4 167 357 577 34 965 396 709 Utbytte -120 000-2 155-122 155 Endring av minoritetsinteresse -3 633-3 633 Kjøp av aksjer 1 979 1 979 Egenkapital 31.12.12 (omarbeidet) 297 754 161 238 131 753 1 623 708 269 226 2 483 679 Resultat i perioden 313 088-13 209 299 880 Andre inntekter og kostnader -78 333-78 333 Totalresultat i perioden -78 333 313 088-13 209 221 547 Utbytte -108 000-5 130-113 130 Endring av minoritetsinteresse -1 989-1 989 Egenkapital 30.09.13 297 754 161 238 53 420 1 828 796 248 898 2 590 107 Noter til regnskapet 1. Rammeverk og vesentlige regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet etter regnskapsprinsippene i IFRS (International Financial Reporting Standard) og består av Energiselskapet Buskerud AS og dets datterselskaper og tilknyttede selskaper. Regnskapet avlegges i henhold til IAS 34 Interim Financial Reporting. Kvartalsrapporteringen gir ikke informasjon i samme omfang som et årsregnskap og må derfor sees i sammenheng med konsernets årsregnskap for 2012. Fra og med 01.01.2013 er det innført endringer i regnskapsmessig behandling av pensjoner som følge av innføring av revidert IAS 19. Historiske tall for 2012 er omarbeidet etter revidert IAS 19. For øvrig er anvendte regnskapsprinsipper de samme som er beskrevet i note 2 i konsernets årsregnskap for 2012. 2. Kontantstrømsikring Med det formål å sikre stabil kontantstrøm, hadde konsernet pr 30.09.2013 en portefølje av kraftderivater med en samlet verdi på 62,8 mnok som tilfredsstiller reglene til sikringsbokføring. Kraftderivater anvendes som sikringsinstrumenter for kontantstrømsikring av høyst sannsynlig fremtidig salg av kraft. Terminkontrakter i EUR er anvendt som sikringsinstrumenter for kontantstrømsikring av høyst sannsynlig fremtidige kraftsalg i EUR. Verdien på disse valutaterminene var pr 30.09.2013 9,2 mnok. 9

3. Segmentinformasjon Segmentinformasjon Vannkraftproduksjon Infrastruktur Marked Ny fornybar energi Mill NOK pr. 30.09.2013 pr. 30.09.2012 pr. 30.09.2013 pr. 30.09.2012 pr. 30.09.2013 pr. 30.09.2012 pr. 30.09.2013 pr. 30.09.2012 Inntekter 636,2 540,2 367,9 399,8 122,3 87,8 0,5 EBITDA 354,2 355,6 62,3 101,6 0,0 2,7-0,3 Driftsresultat 310,3 312,2 5,9 47,7 0,1 2,4 0,2 Resultat før finans og inntektsskatt 241,6 265,5 9,9 47,2-15,2 3,9-2,4 0,9 Segmentinformasjon Konsernfunksjoner Elimineringer Konsern Mill NOK pr. 30.09.2013 pr. 30.09.2012 pr. 30.09.2013 pr. 30.09.2012 pr. 30.09.2013 pr. 30.09.2012 Inntekter 78,7 83,9-228,6-139,7 976,5 972,5 EBITDA 1,8 7,5-0,3 13,0 418,0 480,0 Driftsresultat -3,5 1,2-0,2 13,8 312,5 377,5 Resultat før finans og inntektsskatt -3,5 0,9-0,2 13,8 230,2 332,2 Vannkraftproduksjon Forretningsområdet består av datterselskapene EB Kraftproduksjon AS og EB Handel AS og de tilknyttede selskapene Hadeland Kraft AS og Hellefoss kraft AS. Resultatregnskapet for Vannkraftproduksjon viser sum driftsinntekter på 636,2 mnok og et resultat før finans og inntektsskatt på 241,6 mnok. Dette er henholdsvis 96,0 mnok høyere og 24,0 mnok lavere enn for samme periode i fjor. Endringene fra 2012 til 2013 er knyttet til produksjonsvolum og oppnådd pris, samt økt volum knyttet til engros-virksomheten. Kraftproduksjonen pr. 30.09.2013 ble på 1.621 GWh mot 1.831 GWh for samme periode i fjor. Gjennomsnittsprisen (NO1) i perioden ble på 29,5 øre/kwh, for samme periode i fjor var gjennomsnittsprisen 20,4 øre/kwh. EB har en prissikringsstrategi med tilhørende risikorammer og rutiner som avdemper de resultatmessige konsekvensene etter skatt av prisvariasjoner. Lavere normrente gir lavere friinntektsfradrag i 2013 enn i 2012, noe som gir en økning i grunnrenteskatten. Infrastruktur Forretningsområdet omfatter EBs aktiviteter innen kraftnett og fjernvarme og består av datterselskapet EB Nett AS samt de tilknyttede selskapene Hadeland Energi AS, Hadeland Energinett AS og Drammen Fjernvarme AS/KS. Resultatregnskapet for Infrastruktur viser sum driftsinntekter pr. 30.09.2013 på 367,9 mnok og et resultat før finans og inntektsskatt på 9,9 mnok. Dette er henholdsvis 31,9 / 37,3 mnok lavere enn for samme periode i fjor. Inntektene er redusert som følge av lavere nett-tariffene i 2013 enn i 2012. Videre er kjøp av energi høyere enn for tilsvarende periode i fjor, hovedsakelig på grunn av høyere nettap som følge av en økning i overført volum. Marked Forretningsområdet Marked består av datterselskapene Entreprenørholding AS, EB Strøm AS og EB Kundeservice AS og de tilknyttede selskapene Nettpartner Holding AS, Viken Fiber AS, Hadeland og Ringerike Bredbånd AS og Hadeland Strøm AS. Resultatregnskapet for Marked viser sum driftsinntekter på 122,3 mnok og et driftsresultat på 0,1 mnok. Dette er henholdsvis 34,5 mnok høyere og 2,3 mnok lavere enn for samme periode i 2012. Endringen i forhold til 2012 skyldes i hovedsak økt overført volum knyttet til strømsalg mot sluttbruker, samt økning i kraftpriser. Resultat fra tilknyttede selskaper er som forventet negativt (-15,3 mnok) pr. 30.09.2013. Ny fornybar energi Forretningsområdet Ny fornybar energi består av de tilknyttede selskapene Norsk Grønn Kraft AS og Miljøvarme VSEB AS og deleierskapet i Zephyr AS og Midtfjellet Vindkraft AS. Resultatregnskapet for Ny fornybar energi viser et resultat før finans og inntektsskatt på -2,4 mnok. Konsernfunksjoner Forretningsområdet ivaretar fellesoppgaver innen finans og regnskap, risikostyring, IKT, personal- og organisasjonsutvikling og informasjon/ samfunnskontakt, forretningsutvikling samt eiendomsdriften i konsernet. Resultatregnskapet for konsernfunksjoner viser sum driftsinntekter på 78,7 mnok og et resultat før finans og inntektsskatt på -3,5 mnok. Dette er henholdsvis 5,1 / 4,4 mnok lavere enn i 2012. 10