Utvalg Utvalgssak Møtedato Nesset formannskap 127/ Nesset kommunestyre

Like dokumenter
Nesset kommune. Saksframlegg. Uttalelse til økonomiplan for Nesset kommune

Formannskapets møterom, Kommunehuset

Alminnelig ettersyn. Økonomiplan

Utvalg Utvalgssak Møtedato Nesset formannskap 126/ Nesset kommunestyre

Økonomiplan

Følgende faste medlemmer møtte ikke: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Nesset formannskap 130/ Nesset kommunestyre

Råd for eldre og funksjonshemma. Kommunestyresalen, Nesset kommunehus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Marie Lervoll

Nesset kommune Økonomiplan Fellesnemnda

Økonomiplan

Økonomiplan

Utvalg for teknisk, næring og miljø. Formannskapets møterom, Kommunehuset

Utvalg for helse, oppvekst og kultur. Formannskapets møterom, Kommunehuset

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: Sak: PS 23/14

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden

Del 4. Korrigert talldel i økonomiplanen. I henhold til formannskapets forslag. Formannskapets forslag til økonomiplan Side 1

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

Saksprotokoll i Formannskapet Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap Kommunestyret. Budsjett 2018/ Økonomiplan Driftsbudsjett

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 131/ Kommunestyret. FS. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan/handlingsprogram

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN BUDSJETT 2015

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

Midtre Namdal samkommune

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 41/ Namdalseid kommunestyre 40/

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016.

Frosta kommune Arkivsak: 2009/ Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kjell Ove Liborg FE /789

Alta kommune. Møteprotokoll. Eldrerådet. Forslag til møtekalender 2016: Møtekalender vedtatt enstemmig.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato:

Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

Frosta kommune Arkivsak: 2010/ Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 18/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

Følgende faste medlemmer møtte ikke: Navn Funksjon Representerer Edmund Morewood VARAO SP

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

Rådmannens forslag til. Økonomiplan

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /17 Kommunestyret

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Kommunestyresalen, Nesset kommunehus

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Utvalg Utvalgssak Møtedato Nesset formannskap 127/ Nesset kommunestyre

Budsjettskjema 1A Holtålen kommune (KST 59/14)

Økonomiplan Årsbudsjett 2019

Økonomiplan mip lan Oppdatert talldel etter Formannskapets behandling i møte den , sak 104/17.

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag

Lånopptak fordeles slik i forhold til vedtatte investeringsprosjekter:

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015.

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

MELDAL KOMMUNE Saksframlegg

Saksprotokoll. Arkivsak: 17/ Tittel: SAKSPROTOKOLL - HANDLINGSPLAN ÅRSBUDSJETT 2018

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Handlings- og økonomiplan med budsjett

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

Følgende faste medlemmer møtte ikke: Navn Funksjon Representerer Kjersti Hafsås Svensli MEDL AP

Frosta kommune Arkivsak: 2011/ Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: Sak: PS 8/15

Budsjett- og økonomiplan

Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser»

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: / Dato: ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN ÅRSBUDSJETT 2018

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Camilla Vågan Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/756-8 Klageadgang: Nei

Verdal kommune Sakspapir

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan Rådmannens forslag til vedtak

BUDSJETTRAMMER ØKONOMIPLAN

Budsjett 2017 Økonomiplan Vedtak fra kommunestyret

Møteprotokoll. Formannskapet

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes på mail til: SAKLISTE

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/ Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN / ÅRSBUDSJETT 2015

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT ØKONOMIPLAN

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag

Budsjett og økonomiplan

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt

Tingvoll kommune. Saksfremlegg. Budsjett 2019 med handlingsprogram

ÅRSBUDSJETT HANDLINGSPROGRAM

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for vedtas.

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014

Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid:

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

Verdal kommune Sakspapir

Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget kl på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Vedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet /18 Kommunestyret. Arkiv: FE - 151

Arkivsak: 17/1380 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 151/17 Formannskapet

Transkript:

Nesset kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2013/396-63 Saksbehandler: Solfrid Svensli Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Nesset formannskap 127/13 21.11.2013 Nesset kommunestyre 12.12.2013 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens innstilling 1. Drift 1.1. Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende hovedtall for driftsbudsjettet. Detaljene framgår av heftet økonomiplan 2014-2017, datert 7.11.2013. Inntekter skjema 1A (1000 kr) Økonomiplan 2014 2015 2016 2017 Skatt på inntekt og formue/naturressursskatt -71 756-71 756-71 756-71 756 Rammetilskudd -101 674-101 674-101 674-101 674 Eiendomsskatt, verker og bruk -14 069-14 069-14 069-14 069 Eiendomsskatt, boliger og annen eiendom -5 000-5 000-5 000 Konsesjonsavgifter og salg av konsesjonskraft -16 180-16 680-17 680-18 180 Kompensasjonsinntekter -5 696-5 671-5 646-5 501 Sum frie inntekter m.m. -209 375-214 850-215 825-216 180 Netto finanskostnader (renter/avdrag/utbytte) 9 795 11 789 12 476 14 116 Fordelt til netto driftsrammer på enhetene 200 182 198 810 197 717 197 637 Netto driftsutgifter 602-4 251-5 632-4 427 Overført til investeringer 0 0 0 0 Netto avsetning bundne fond 3 130 3 130 3 130 3 130 Netto avsetning disposisjonsfond -3 732 1 121 2 502 1 297 Balanse 0 0 0 0

Enhetenes netto driftsrammer (1000 kr) Økonomiplan 2014 2015 2016 2017 Rådmannens stab m/fellesutgifter 22 939 21 984 21 324 21 544 Servicekontoret 3 057 3 057 3 057 3 057 Politisk virksomhet 2 562 2 562 2 562 2 562 Eidsvåg barne-/ungdomsskole 28 419 27 924 27 924 27 924 Indre Nesset barne-/ungdomsskule 12 218 12 218 12 218 12 218 Barnehagene i Nesset 18 786 18 564 18 568 18 418 Helse og omsorg 83 807 83 757 83 657 83 657 Teknisk, samfunn og utvikling 16 420 16 570 16 420 16 270 Kultur 4 357 4 557 4 370 4 370 NAV Nesset 2 217 2 217 2 217 2 217 Reserver 5 400 5 400 5 400 5 400 Sum netto driftsramme 200 182 198 810 197 717 197 637 1.2. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2014. 1.3. For eiendomsskatteåret 2014 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk, jf. eigedomsskattelova (esktl.) 3 første ledd bokstav c. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2014 er 7 promille, jf. esktl. 11 første ledd. Eiendomsskatten blir skrevet ut i 2 terminer, jf. esktl. 25 første ledd. Skatten forfaller til betaling den 15. mars og 15. september i 2014. 1.4. Innenfor selvkostområdene skal det være 100% dekningsgrad. De kommunale eiendomsgebyrene endres fra 1.1.2014 som følger: Gebyrene for levering av vann fra kommunale vannverk økes med 4 %, i samsvar med lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 16. mars 2012 nr. 12. Gebyrene for avløp økes med 2%, i samsvar med lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 16. mars 2012 nr. 12. Gebyrene i regulativet for slamtømming reduseres med 11%, i samsvar med lov om vern mot forurensing og om avfall av 13.mars 1981 nr. 6. Gebyrene for renovasjonstjenestene økes med 7%, i samsvar med lov om vern mot forurensing og om avfall av 13.mars 1981 nr. 6. Årsgebyret for feiing reduseres med 20%, i samsvar med lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver av 14. juni 2002 nr. 20. 1.5. Tilknytningsgebyrene for vann og avløp økes med 2%, i samsvar med lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 16. mars 2012 nr. 12. 1.6. Bevilgninger fra Kraftfondet vises i detalj i økonomiplan 2014-2017, datert 7.11.2013. Bruk av kraftfondet utgjør kr 7 315 000 for 2014.

1.7. Rådmannen får fullmakt til å foreta budsjettendringer for det som vedrører lønnsoppgjøret, pensjonskostnad/pensjonspremien. 2. Investering/finansiering 2.1. Investeringer Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende hovedtall for investeringsbudsjettet. Detaljene framgår av heftet økonomiplan 2014-2017, datert 7.11.2013: Investering Økonomiplan (1000 kr) 2014 2015 2016 2017 Ordinære investeringer 33 695 80 326 21 154 18 404 Selvfinansierende investeringer VA 14 083 9 900 1 400 1 400 Sum investeringer i anleggsmidler 47 778 90 226 22 554 19 804 Utlån og avdrag på lån 3 940 3 940 3 940 3 940 Avsetninger 0 0 0 0 Sum investeringsramme / finansieringsbehov 51 718 94 166 26 494 23 744 2.2. Finansiering av investeringer Investeringene vedtas finansiert slik: Finansiering Økonomiplan (1000 kr) 2014 2015 2016 2017 Lånemidler -40 353-22 607-15 386-13 131 Investeringstilskudd -4 000-19 100-6 000-6 000 Salg av eiendeler 0 0 0 0 Overført fra drift 0 0 0 0 Innfrielse ansvarlig lån -36 700 Refusjoner/andre inntekter (inkl. mva-komp fra 2014) -7 365-15 759-5 108-4 613 Bruk av avsetninger (investeringsfond) 0 0 0 0 Sum finansiering -51 718-94 166-26 494-23 744 2.3. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2014. 2.4. Nesset kommune tar opp lån til investering i anleggsmidler i 2014 på kr 33 353 000. Lånets løpetid er 35 år. 2.5. Nesset kommune tar opp et Startlån til videreutlån på kr 2 mill i 2014. Lånets løpetid er 25 år, herav 5 års avdragsfrihet.

Behandling i Nesset formannskap - 21.11.2013./. Særutskrift - Etablering av frivilligsentral i Nesset - grunnlag for søknad om statleg tilskot ble ettersendt som vedlegg til saken../. Særutskrift - Redegjørelse for eventuelt behov for ekstrabevilgning barnehagene ble ettersendt som vedlegg til saken. Høyre fremmet følgende forslag: Investeringer Som rådmannens forslag med følgende endringer: Tekst 2014 2015 2016 2017 Bygging av 16 leiligheter -33 000 Ombygging 16 plasser demens - 15 000-15 000 Rehabilitering parkering k-huset -2 000 Kommunehuset rehab yttervegger -2 000-1 000 Eidsvåg sentrum 3 000 Reasfaltering -1 000-1 000-1 000-1 000 Program for behandlin av e-skatt -600 Sum endringer/reduksjoner: -600-35 000-18 000-16 000 Endring finansiering - investering: Momskompensasjon 108 6 300 3 240 2 880 Tilskudd 9 900 6 000 6 000 Lån 492 18 800 8 760 7 120 Totalt endring finansieringsbehov 600 35 000 18 000 16 000 Kommentarer: - Bygging av 16 omsorgsleiligheter vurderes organisert som stiftelse - Ombygging av 16 plasser for demens vurderes i forbindelse med PS 92/13 Gjennomgang av pleie og omsorgstjenesten investering, drift, arealbehov og kvalitet på tjenestetilbudet - Rehabilitering parkering ved kommunehuset går ut - Rehabilitering kommunehuset går ut i 2014 og reduseres med 1 mill. i 2015 - Program for e-skatt går ut Drift Tekst 2014 2015 2016 2017 Kostnader utvidelse eiendomsskatt -1 400-300 Byggesaksbehandling -422-422 -422-422 Hovedplan bygg -150-150 Hovedplan kommunale veger -150-150 Feriestenging kommunale b-hager 100 100 100 100 Innsparing enhetene 0,5% (sum 1%) -971 Innsparing enhetene 1,5% -2 913-2 913-2 913 Endringer enhetene -2 843-3 835-3 385-3 235

Sum endring finanskostnader (renter og avdrag) 19-485 -1 288-1 783 Inntekter eiendomsskatt boliger 5 000 5 000 5 000 Totalt endringer drift -2 824 680 327-18 Endring i bruk av disposisjonsfond 2 824-680 -327 18 Kommentarer: - Utgifter og inntekter av eiendomskatt går ut - Byggesaksbehandler i full stilling går ut - Hovedplan bygg går ut og søkes alternativt løst med innenfor egne rammer - Hovedplan kommunale veger går ut og søkes alternativt løst innenfor egne rammer - Den kommunale barnehagen holder sommeråpent - Ytterligere innsparing i enhetene for 2014 på 0,5%. - Innsparing i enhetene for 2015, 2016 og 2017 økes i tillegg til rådmannens forslag med 1,5% - Disposisjonsfondet økes i økonomiplanperioden fra 4,2 mill ved utgangen av 2013 til 6 035 ved utgangen av økonomiplanperioden (4 200+2 824-680-327+18= 6 035). Forslag om budsjettprosessen: Det vises til sak høsten 2007 om evaluering av budsjettprosessen. Det vises til sak 56/10 om mandat til arbeidsgrupper for å skape balanse i økonomiplana og sak 57/10 om 12 prinsipper i arbeidet med å skape balanse i økonomiplana 2010 2013. Administrasjonen får i oppgave å legge fram en sak til formannskapets første møte i 2014 som bygger på nevnte tidligere budsjettprosesser. Saken skal ende opp med en gjennomgang av kommunens drift og samlede innsparinger på 1,5% for økonomiplanperioden 2014 2017. Det ble først stemt over punkt 2 Investering/finansiering. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Forslag til endringer fra Høyre ble enstemmig vedtatt. Deretter ble det stemt over punkt 1 Drift. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Forslag til endringer fra Høyre ble enstemmig vedtatt. Arbeiderpartiet la frem følgende forslag: Kraftfondets "Tilskudd til næringsformål - formannskapet tildeler", økes fra kr. 300.000 til kr. 500.000 for hele økonomiplanperioden. Økonomiplanens enhet Helse og omsorg (HELO), skjermes. Rådmannens konsekvensjustert ramme fastholdes for hele økonomiplanperioden. Inndekning skjer ved at Rådmannens stab/støtte m. fellesutgifter, reduseres tilsvarende. Forslagene til Arbeiderpartiet ble ikke stemt over, men følger saken videre.

Rådmannens merknader: Vedtatt forslag fra formannskapet inneholder reduksjon av byggesaksbehandler i full stilling, men fører opp lønnsmidler iht. rådmannens forslag som hadde satt inn 60% stilling. Rådmannen antar at formannskapet mener reduksjon i forhold til 60% stilling. Vedtatt forslag fra formannskapet sier at administrasjonen får i oppgave å legge frem sak om samlede innsparinger på 1,5% i økonomiplanperioden 2014-2017. Rådmannen antar at dette er endringen i forhold til rådmannens innstilling slik at samlet innsparing gjelder 2% i perioden. Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 21.11.2013 1. Drift Inntekter skjema 1A Økonomiplan (1000 kr) 2014 2015 2016 2017 Skatt på inntekt og formue/naturressursskatt -71 756-71 756-71 756-71 756 Rammetilskudd -101 674-101 674-101 674-101 674 Eiendomsskatt, verker og bruk -14 069-14 069-14 069-14 069 Eiendomsskatt, boliger og annen eiendom 0 0 0 Konsesjonsavgifter og salg av konsesjonskraft -16 180-16 680-17 680-18 180 Kompensasjonsinntekter -5 696-5 671-5 646-5 501 Sum frie inntekter m.m. -209 375-209 850-210 825-211 180 Netto finanskostnader (renter/avdrag/utbytte) 9 814 11 304 11 188 12 333 Fordelt til netto driftsrammer på enhetene 197 339 194 975 194 332 194 402 Netto driftsutgifter -2 222-3 571-5 305-4 445 Overført til investeringer 0 0 0 0 Netto avsetning bundne fond 3 130 3 130 3 130 3 130 Netto avsetning disposisjonsfond -908 441 2 175 1 315 Balanse 0 0 0 0 Enhetenes netto driftsrammer Økonomiplan (1000 kr) 2014 2015 2016 2017 Rådmannens stab m/fellesutgifter 21 431 21 360 21 000 21 220 Servicekontoret 3 042 3 012 3 012 3 012 Politisk virksomhet 2 549 2 523 2 523 2 523 Eidsvåg barne-/ungdomsskole 28 276 27 495 27 495 27 495 Indre Nesset barne-/ungdomsskule 12 157 12 035 12 035 12 035 Barnehagene i Nesset 18 792 18 382 18 386 18 236 Helse og omsorg 83 386 82 494 82 394 82 394 Teknisk, samfunn og utvikling 15 765 15 599 15 599 15 599 Kultur 4 335 4 491 4 304 4 304 NAV Nesset 2 206 2 184 2 184 2 184 Reserver 5 400 5 400 5 400 5 400 Sum netto driftsramme 197 339 194 975 194 332 194 402

1.1. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2014. 1.2. For eiendomsskatteåret 2014 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk, jf. eigedomsskattelova (esktl.) 3 første ledd bokstav c. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2014 er 7 promille, jf. esktl. 11 første ledd. Eiendomsskatten blir skrevet ut i 2 terminer, jf. esktl. 25 første ledd. Skatten forfaller til betaling den 15. mars og 15. september i 2014. 1.3. Innenfor selvkostområdene skal det være 100% dekningsgrad. De kommunale eiendomsgebyrene endres fra 1.1.2014 som følger: Gebyrene for levering av vann fra kommunale vannverk økes med 4 %, i samsvar med lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 16. mars 2012 nr. 12. Gebyrene for avløp økes med 2%, i samsvar med lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 16. mars 2012 nr. 12. Gebyrene i regulativet for slamtømming reduseres med 11%, i samsvar med lov om vern mot forurensing og om avfall av 13.mars 1981 nr. 6. Gebyrene for renovasjonstjenestene økes med 7%, i samsvar med lov om vern mot forurensing og om avfall av 13.mars 1981 nr. 6. Årsgebyret for feiing reduseres med 20%, i samsvar med lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver av 14. juni 2002 nr. 20. 1.4. Tilknytningsgebyrene for vann og avløp økes med 2%, i samsvar med lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 16. mars 2012 nr. 12. 1.5. Bevilgninger fra Kraftfondet vises i detalj i økonomiplan 2014-2017, datert 7.11.2013. Bruk av kraftfondet utgjør kr 7 315 000 for 2014. 1.6. Rådmannen får fullmakt til å foreta budsjettendringer for det som vedrører lønnsoppgjøret, pensjonskostnad/pensjonspremien.

2. Investering/finansiering 2.1. Investeringer Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende hovedtall for investeringsbudsjettet. Detaljene framgår av heftet økonomiplan 2014-2017, datert 7.11.2013: Investering Økonomiplan (1000 kr) 2014 2015 2016 2017 Ordinære investeringer 33 095 45 326 3 154 2 404 Selvfinansierende investeringer VA 14 083 9 900 1 400 1 400 Sum investeringer i anleggsmidler 47 178 55 226 4 554 3 804 Utlån og avdrag på lån 3 940 3 940 3 940 3 940 Avsetninger 0 0 0 0 Sum investeringsramme / finansieringsbehov 51 118 59 166 8 494 7 744 - Bygging av 16 omsorgsleiligheter vurderes organisert som stiftelse - Ombygging av 16 plasser for demens vurderes i forbindelse med PS 92/13 Gjennomgang av pleie og omsorgstjenesten investering, drift, arealbehov og kvalitet på tjenestetilbudet 2.2. Finansiering av investeringer Investeringene vedtas finansiert slik: Finansiering Økonomiplan (1000 kr) 2014 2015 2016 2017 Lånemidler -39 861-3 807-6 626-6 011 Investeringstilskudd -4 000-9 200 0 0 Salg av eiendeler 0 0 0 0 Overført fra drift 0 0 0 0 Innfrielse ansvarlig lån -36 700 Refusjoner/andre inntekter (inkl. mva-komp fra 2014) -7 257-9 459-1 868-1 733 Bruk av avsetninger (investeringsfond) 0 0 0 0 Sum finansiering -51 118-59 166-8 494-7 744 Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2014. 2.3. Nesset kommune tar opp lån til investering i anleggsmidler i 2014 på kr 32 861 000. Lånets løpetid er 35 år. 2.4. Nesset kommune tar opp et Startlån til videreutlån på kr 2 mill i 2014. Lånets løpetid er 25 år, herav 5 års avdragsfrihet. Budsjettprosessen: Det vises til sak høsten 2007 om evaluering av budsjettprosessen. Det vises til sak 56/10 om mandat til arbeidsgrupper for å skape balanse i økonomiplana og sak 57/10 om 12 prinsipper i arbeidet med å skape balanse i økonomiplana 2010 2013. Administrasjonen får i oppgave å legge fram en sak til formannskapets første møte i 2014 som bygger på nevnte tidligere budsjettprosesser. Saken skal ende opp med en gjennomgang av kommunens drift og samlede innsparinger på 2% for økonomiplanperioden 2014 2017.

Saksopplysninger Kommunelovens kap. 8 inneholder bestemmelser om at kommunene skal vedta en økonomiplan for minst 4 år. Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Hvert år i økonomiplanen skal være i balanse. Kommunene skal også innen utgangen av 2013 vedta et budsjett for neste kalenderår. Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunens midler og anvendelsen av disse i budsjettåret. Årsbudsjettet skal være realistisk. Det skal fastsettes på grunnlag av de inntekter og utgifter som kommunen kan forvente i budsjettåret. Det skal budsjetteres med et driftsresultat som minst er tilstrekkelig til å dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger. Nesset kommune har de siste årene behandlet økonomiplan og årsbudsjett i et samlet dokument. Det vil si at første året i økonomiplana vedtas som årsbudsjett for kommende kalenderår. Slik behandling er det lagt opp til også dette året. Det er lagt opp til at økonomiplana med årsbudsjett skal vedtas av kommunestyret den 12.12.2013. Utgangspunktet for denne økonomiplana er økonomiplan for perioden 2013-2016 som ble vedtatt i sak 142/12 i kommunestyrets møte den 13.12.2012. Alle kostnader med å videreføre dagens tjenestenivå er videreført i perioden. I dette ligger også vedtak som kommunestyret har gjort i løpet av 2013, samt endringer/tiltak som rådmannen mener er nødvendig for å opprettholde dagens drift. I dette saksframlegget vil rådmannen vise «resultat» for videreføring av dagens drift, samt investeringer på vann og avløp som ikke får en resultatmessig effekt i kommunens budsjett, fordi det er innbyggerne som til slutt betaler dette i form av kommunale eiendomsgebyr. Enhetene spesifikasjon av endringer Tabellene (tall i 1000 kr) nedenfor viser endringer i enhetene som er lagt inn i økonomiplana hvert år i forhold til 2013, både reduksjoner og økninger: Endringer i enhetene reell reduksjon 2014 2015 2016 2017 Konsekvensjustert ramme enhetene 2014 199 753 199 481 198 688 198 608 Opprinnelig ramme 2013 187 964 187 964 187 964 187 964 Økning i ramme til enhetene 11 789 11 517 10 724 10 644 Herav økning pga. flytting av inntekter -4 926-4 926-4 926-4 926 Reell økning, pga. flytting av inntektene mva-komp til frie innt.: 6 863 6 591 5 798 5 718 Herav: antatt økning lønnskostnader 2013-2014 6 105 6 105 6 105 6 105 økt pensjonskostnad utover lønnsvekst 1 422 1 422 1 422 1 422 Til sammen 7 527 7 527 7 527 7 527 Dvs. en reell reduksjon på -664-936 -1 729-1 809 Antatt økning i lønnskostnader og pensjonskostnader er høyere enn økningen som er lagt inn i enhetene. Dette betyr at det er en reell reduksjon i alle årene i perioden. Gruppering av tiltak/ endring i enhetene: 2014 2015 2016 2017 Netto tiltak som ikke videreføres, jf. øk.plan 2013-2016 -3 270-2 915-2 935-2 715 Nye tiltak, økning i ramme * 3 024 2 777 2 004 1 704

Nye reduksjoner/innsparinger -418-798 -798-798 Netto reduksjon -664-936 -1 729-1 809 Oppsummert i grupper viser dette at noen tiltak var forventet og ikke skulle videreføres fra økonomiplan 2013-2016. Forklaring på nye tiltak har rådmannen gruppert inn i tiltak som rådmannen ikke kan påvirke og tiltak som er nødvendig for at rådmannen skal kunne levere. Nye tiltak i perioden: 2014 2015 2016 2017 Nye tiltak rådmannen ikke kan påvirke: K-styret: Tilskudd Romsdalsmuseet 507 507 20 20 K-styret: den 5. lærling 150 150 150 150 K-styret: ressurser til brann 175 175 175 175 K-styret: folkehøgskoledrift 40 40 Kommunal medfinansiering 300 300 300 300 Barnehagedrift (ikke-kommunal) 890 618 522 372 Kulturtilbud skole/sfo (statsbudsjettet) 75 75 75 75 Økte leieutgifter gruslager 20 20 20 20 Totalt 2 157 1 885 1 262 1 112 Økte kostnader for at rådmannen skal kunne levere: Byggesaksbehandling, 60 % stilling 422 422 422 422 For mye redusert faste kostnader rådm. stab 245 70 70 70 Vedlikehold brannventiler på ledningsnett 50 50 50 50 Økte utgifter til drift av nødnett i Nesset 50 50 50 Hovedplan bygg 150 150 Hovedplan kommunale veger 150 150 Totalt 867 892 742 592 *) Sum nye tiltak 3 024 2 777 2 004 1 704 Øverste del av oversikten viser utgifter som det er fattet politiske vedtak i forhold til og konsekvenser dette får i perioden. Når det gjelder reduserte kostnader til barnehagedrift ligger det inne en forventning om at tiltak for barn med spesielle behov reduseres i perioden. Nedre del av oversikten viser nye tiltak som rådmannen mener er nødvendige for å kunne utføre kommunale oppgaver tilfredsstillende. Det er satt inn økt stillingsressurs på byggesaksbehandling. Ellers er det behov for å få på plass hovedplan både for kommunale bygg og kommunale veger. Samtidig med investeringer på vann og avløp er det behov for å kunne vedlikeholde brannventiler på ledningsnettet. Med forslag om investering i nødnett i Nesset i 2014 er det behov for årlig driftskostnader videre i perioden. I rådmannens stab forventes det naturlig avgang som gjør at kostnadene i 2014 ikke videreføres i hele perioden. Innsparinger lagt inn i perioden 2014 2015 2016 2017 Feriestenging av alle kommunale barnehager, 3 uker -100-100 -100-100 Felles barneskole fra 1.8.13, Eidsvåg b/u-skole -270-650 -650-650 Legevaktordning, reduksjon pga. ny prismodell -48-48 -48-48 Innsparinger totalt -418-798 -798-798 Det ligger forslag om at alle kommunale barnehager holder stengt 3 uker i sommerferien. Ved sammenslåing av småtrinnet og mellomtrinnet til felles barneskole ligger det inne en forventing om innsparing i perioden. Legevaktordningen var lagt inn med en reduksjon på kr 0,25 mill i økonomiplana for 2013-2016. Det legges inn en forventning om ytterligere reduksjon basert på ny

prismodell som er vanlig å bruke på samarbeid mellom flere kommuner, dvs. 30 pst faste kostnader og 70 pst etter innbyggertall. Investeringer på området vann og avløp Nesset kommune har en utfordring med vannforsyningen i Eidsvåg og omegn. Denne vil bli kartlagt i påbegynt hovedplan for vann. Det foreligger et pålegg om rensing av vann fra Eidsvåg vannverk. Hvis dette blir satt i verk i dag vil det sannsynligvis bli brukt så mye vann til rensing av det kan gå ut over eksisterende abonnenter. Derfor må forsyning av vann til Eidsvåg og omegn ses på i sammenheng. Rådmannen har lagt følgende investering inn i økonomiplana for å bedre kvaliteten på området for vann og avløp: Økonomiplana totalt 2014 2015 2016 2017 Avtale med grunneiere Mørkvatnet 179 Overføringsledning Raudsand 4 832 Renseanlegg Eidsvåg vannverk, forprosjekt 1 000 Renseanlegg Eidsvåg vannverk 8 500 Vannmålere - innføring 572 Utskifting asbestledninger Raudsand 500 Utskifting asbestledninger 500 500 500 Overføringsledning Meisal vannverk 4 000 Utbedring lokaler til uteavdelinga 1 500 Forlengelse av avløpsrør 600 Rehabilitering av vannkummer 300 300 300 300 Utskifting ledningsnett, vann 300 300 300 300 Utskifting ledningsnett, avløp 300 300 300 300 Investeringer totalt på vann og avløp 14 083 9 900 1 400 1 400 Dette er investeringer på områder hvor kommunestyret har vedtatt at det skal være til sjølkost. Det betyr at kommunens innbyggere må betale kapitalkostnadene som påløper ved disse investeringene. Gebyrutviklingen de siste 5 årene har vært følgende: År Vann Avløp Slam Renovasjon Feiing 2009 7,0 7,0 22,0 36,0 42,0 2010 24,0 20,5 10,0 18,0 8,1 2011 0,4-10,6-2,4 0,0-1,6 2012 0,0-10,0-15,0-10,0 0,0 2013 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 Sum periode 36,4 6,9 14,6 44,0 53,5 Gj.snitt 5 år 7,3 1,4 2,9 8,8 10,7 Med bakgrunn i drift og investeringer i denne økonomiplanperioden foreslår rådmannen følgende endring av gebyrene: År Vann Avløp Slam Renovasjon Feiing Forslag 2014 4,0 2,0-11,0 7,0-20,0 Generelt for gebyrene ville det vært normalt at disse steg i forhold til lønns- og prisvekst og evt. endringer i forhold til kapitalkostnader når kalkylerenta økes/reduseres. Som det går fram av tabellen ovenfor har endringene i gebyrene vært i store sprang både opp og ned. For framtida bør en prøve å finne en mer «normal» utvikling. På vann er det sett litt framover med større investeringer og vurderes en mer normal økning i gebyrene, samt bruk av oppbygd fond i økonomiplanperioden. På avløp er det lagt opp til bruk av fond i tillegg til litt økning i gebyrene. For slam er det viktig å få brukt opp noe av fondet, derfor reduseres gebyret. For renovasjon skulle økningen vært noe høyere, men her er det bygd opp fond som er viktig å få tilbakeført. For feiing er det likedan, og her reduseres gebyrene.

Inntekter Det er lagt inn følgende endringer i inntekter og finans fra 2013 og til hvert enkelt år i perioden (alle tall i 1000 kr): Inntekter og finans, fond 2013 2014 2015 2016 2017 Frie inntekter: Rammetilskudd ekskl. skatteutjevning -94 803-4 314-4 314-4 314-4 314 Skatteinntekter inkl. skatteutjevning -72 530-1 783-1 783-1 783-1 783 Eiendomsskatt på verker og bruk -14 221 152 152 152 152 Slag av konsesjonskraft (netto) -8 000-500 -1 000-2 000-2 500 Mva-komp investeringer tom 2013-6 177 6 177 6 177 6 177 6 177 Mva-komp invest., 80% ovf. Invest.budsj 4 941-4 941-4 941-4 941-4 941 Momskompensasjon drift fra 2014 0-4 926-4 926-4 926-4 926 Andre kompensasjonsinntekter -789 19 44 69 214 Økning frie inntekter, netto -191 579-10 116-10 591-11 566-11 921 Herav reell økning: -5 190-5 665-6 640-6 995 Finans: Renter netto 4 468-1 310-1 670-2 100-1 432 Avdrag 8 390 371 371 371 371 Nye investeringer i perioden - Vann og avløp 351 1 109 1 581 1 759 Utbytte -2 000-1 000-1 500-1 500-1 500 Sum finans, netto 10 858-1 588-1 690-1 648-802 Kraftfond, bruk av -4 550 Disposisjonsfond, bruk av -2 693 2 653 2 653 2 693 2 693 Totalt -187 964-9 051-9 628-10 521-10 030 Enhetene - endring 187 964 11 789 11 517 10 724 10 644 Herav reell økning: 6 863 6 591 5 798 5 718 Merforbruk 0 2 738 1 889 203 614 Rådmannens forslag om innsparing 0,5% -971-971 -971-971 Merforbruk - inkl. rådmannens forslag til innsparing 1 767 918-768 -357 Summen av skatt og rammeoverføringer er tatt inn med kr 6,097 mill. Dette er i tråd med prognosen fra Statsbudsjettet for 2014. Nesset kommune avviker normalt ikke fra denne prognosen. Eiendomsskatt på verker og bruk er for høyt budsjettert i 2013. I perioden forventes en nedgang på kr 0,150 mill etter oppdatert eiendomsskattegrunnlag iht liste fra Skatteetaten over kraftanlegg. Salg av konsesjonskraft i 2013 har en prognose på fra kr 0 0,5 mill i inntektssvikt per 31.8.13. I perioden er det forventet at inntektene kan bli kr 0,5 mill høyere i 2014, til kr 2,5 mill høyere i 2017. Inntektene fra konsesjonskraft kommer an på strømprisene i markedet, men også hva kommunestyret tilbyr sluttbrukerne i form av fastprisavtaler på strøm i årene framover. For 2013 har kommunen hatt kr 1,236 mill i netto inntekt (budsjett 2013) av momskompensasjonen på investeringer. Etter budsjettkorrigeringene i juni 2013 er dette korrigert til kr 0,588 mill netto. Forutsatt at kommunen budsjetterer med investeringer i økonomiplanperioden vil momskompensasjonen være en fri inntekt i kommunens investeringsbudsjett. Da momskompensasjonen ble innført ble rammeoverføringene til kommunene redusert. For å synliggjøre at dette er kommunens frie inntekt overføres inntekten fra enhetene (som får kompensert for dette tapet) og til kommunens frie inntekter fra og med 2014. Denne inntekten er beregnet til kr 4,926 mill og får ingen resultateffekt da dette kun er en flytting av inntektene.

Andre kompensasjonsinntekter er kompensasjonsordninger i forbindelse med grunnskolereformen i 1997, bygging/renovering av skoleanlegg, omsorgsboliger og kirker. Kompensasjonen gis i de fleste tilfellene renter tilsvarende gjennomsnittlig Husbankrente. I 2017 er slutt på kompensasjon for grunnskolereformen. Netto økning i frie inntekter viser kr 5,190 mill i 2014 som er økt til kr 6,995 mill i 2017. Det meste av dette skriver seg fra en forventet økning i inntekter ved salg av konsesjonskraft. Investeringer vann og avløp er lagt inn med kr 14,083 mill i 2014, kr 9,9 mill i 2015, kr 1,4 mill i 2016 og kr 1,4 mill i 2017. Finanskostnadene for disse investeringene kommer fram på egen linje; kr 0,351 mill i 2014 som øker til kr 1,759 mill i 2017. Kostnadene dekkes av kommunens innbyggere ved innkreving av kommunale eiendomsgebyr. Under finans er det i netto renter lagt inn inntekter fra innbyggerne som skal dekke nye investeringer for vann og avløp. Renteutgiftene viser en nedgang i perioden selv om det er lagt inn en rentetrapp; 2014: 2,4 pst, 2015: 2,8 pst, 2016: 3,2 pst, 2017: 3,7 pst. Utbytte er vist i egen linje. For 2013 vedtok kommunestyret et budsjett på kr 2 mill i utbytte, mens generalforsamlinga for Nesset kraft as vedtok 0 i utbytte fra bedriften. Noe som medførte konsekvenser for kommunens drift. Rådmannen har lagt inn en forventning om utbytte på kr 3 mill i 2014 og kr 3,5 mill de neste årene i perioden. Oversikten ellers viser en videreføring i bruken av kraftfondet (til renter og avdrag). I tillegg er disposisjonsfondet korrigert for kr 40 000 til å finansiere leieavtale for folkehøgskole (vedtatt av kommunestyret i sak 4/13 den 7.2.13). Ellers er det foreløpig ikke lagt inn noe videre bruk av disposisjonsfondet, dette for å få fram merforbruk/merinntekt. Enhetene har vært gjennom flere omganger med nedskjæringer, og rådmannen mener normalt at nedskjæringer ikke skal foretas etter ostehøvelprinsippet. Likevel velger rådmannen å gjøre dette, men da en liten reduksjon på 0,5 prosent for alle. Dette gir en effekt på kr 0,971 mill. Når denne reduksjonen er foretatt viser merforbruket kr 1,767 mill i 2014 som endres til en merinntekt på kr 0,357 mill i 2017. Andre investeringer (utenom vann og avløp) Nesset kommune står framfor flere større investeringer som rådmannen har lagt inn anslag på kostnad på, herav relokalisering barnehage/barne-/kulturskole med kr 10 mill, flerbrukshall kr 42,7 mill, bygging av omsorgsboliger kr 33 mill og renovering av demensplasser kr 30 mill, i tillegg til flere andre mindre investeringsbehov. Totalt er det lagt inn kr 153,6 mill i perioden utenom vann og avløp. Til dette forventes momskompensasjon på kr 27,6 mill, og tilskudd fra Husbanken, NVE og spillemidler på til sammen kr 35,1 mill. Det er også lagt inn en forventning om at kommunen har kr 5 mill i ubrukte lånemidler ved årets slutt, samt at Nesset kraft as skal innfri ansvarlig lån i begynnelsen av 2015. For å finansiere resten er det behov for å ta opp nye lån tilsvarende kr 51,7 mill i løpet av perioden til investeringer utenom vann og avløp. Rådmannen har lagt inn følgende investeringer i perioden (alle tall i 1000 kr): Navn på prosjekt 2014 2015 2016 2017 Kommentarer Badeplass Eidsvågleira 1 633 Videreføres fra 2013 prosj 600127

Flerbrukshall 5 000 37 700 Spillem.: 8,2 mill, fra 2013 prosj 600158 Relokalisering barnehage, barne-/kulturskole 10 000 Videreføres fra 2013, prosj 600169 Skansen - digitalisering eiendomsarkiv 100 Videreføres fra 2013, prosj 600228 Adressering i Nesset 892 Videreføres fra 2013, prosj 600244 Strandpromenade Eidsvåg sentrum 500 Videreføres fra 2013, prosj 600257 IKT - investeringer 1 450 1 176 754 754 Forprosjekt pleie og omsorg 1 000 Videreføres fra 2013, prosj 600262 Bygging av 16 leil. tilrettelagt for tilsyn og pleie 33 000 Tilskudd pr leilighet 30 %: 618750=9,9 mill. Mva beregnet med 0,18 = 5,94 mill. Ombygging 16 plasser demens 15 000 15 000 Tilskudd pr. plass 40 %: 750000=12mill. Mva beregnet med 0,18 = 5,4 mill (2,7/år) Kirkelig f.råd (multimaskin/kjøreredskap), HMS 310 Innspill fra kirkelig fellesråd Oppgradering av måleutstyr 250 Nykartleggig digitale kart/ortofoto 500 Nødnett i Nesset, brann 300 Rehabilitering parkeringsplasser, kommunehuset 2 000 Legesenteret - innvendig rehabilitering 1 700 Kommunehuset - rehab. gesims og yttervegger 2 000 2 000 Vaktmesterbiler m/henger 200 Nye EL-tavler 150 150 150 150 Eidsvåg barneskole - uteområdet 600 NOS vaskeri, nye vaskemaskiner 350 Garasje til miljøbil og vedproduksjonslokale 1 000 Legekontoret - fornying av fastmontert utstyr 110 Inventar og utstyr, v/flytting av kulturskole 200 Flygel, div. instrumenter Nytt dekke på kunstgrasbanen 3 500 Antatt spillemidler: 1 mill Sikring av kvikkleireområder i Eidsvåg 5 000 Antas å få 80% tilskudd fra NVE Grøfting langs kommunale veger 1 000 1 000 1 000 1 000 Asfaltering/reasfaltering komm. veger/plasser 1 000 1 000 1 000 1 000 1 km årlig Eresfjord barnehage - nytt gulv/kjøkken 200 EIBUS ungdomsskolen, rehabilitering sørvegg 200 Program for behandling av eiendomsskatt 600 Investeringer totalt 33 695 80 326 21 154 18 404 Beregnet MVA 0,18 (antatt noe adm.kostn/lønn) -6 065-14 459-3 808-3 313 Anslag tilskudd fra Husbank, NVE og spillemidler -4 000-19 100-6 000-6 000 Alle tilskudd opplistet her Øvrig finansiering 23 630 46 767 11 346 9 091 De enkelte investeringsprosjektene er nærmere beskrevet i vedlagte hefte for økonomiplan 2014-2017. I tillegg til investering i anleggsmidler er det lagt inn en videreføring fra tidligere økonomiplan om opptak av startlån til videre utlån til vanskeligstilte på boligmarkedet. Dette finansieres med lån fra Husbanken. KLP krever hvert år inn egenkapitalinnskudd som ikke kan lånefinansieres. Derfor legges det inn en forventning om at momskompensasjonen på investeringer går til finansiering av egenkapitalinnskuddet og finansieringsbehovet økes tilsvarende. Følgende finansieringsbehov og forslag til finansiering er lagt inn i økonomiplana (tall i 1000 kr): Finansieringsbehov - finansiering 2014 2015 2016 2017 Finansieringsbehov, anleggsmidler 23 630 46 767 11 346 9 091 Korr. KLP-egenkapitalinnskudd 640 640 640 640 Antatt ubrukte lånemidler per 31.12.2013-5 000 Innfrielse av ansvarlig lån Nesset kraft as -36 700 Restfinansiering - behov for opptak av nytt lån 19 270 10 707 11 986 9 731 Låneopptak gir økte finanskostnader. Når Nesset kraft as innfrir ansvarlig lån vil kommunen tape renteinntektene på lånet som er lagt inn med kr 1,285 mill.

Nesset kommune har over år vært gjennom flere nedskjæringer i tjenesteproduksjonen. Rådmannen har også lagt fram forslag til økonomisk drift som kunne gitt stordriftfordeler, jf. siste sak ang. tilskudd til ikke-kommunal barnehage. Det har tidligere år vært lagt ned mye arbeid i organisasjonen for å legge fram reduksjonsforslag som det ikke har vært politisk flertall for å gjennomføre. Rådmannen er derfor kommet til at kommunen nå bør vurdere å øke kommunens inntekter, og foreslår derfor å utvide eiendomsskatteområdet til å gjelde for boliger, fritidsboliger og annen fast eiendom i hele kommunen. Dette for å få økonomisk dekning til investeringene som er foreslått i perioden. Det foreslås også med bakgrunn i at pensjonskassene har signalisert at pensjonskostnadene kommer til å fortsette å øke mer enn lønnsveksten. Fortsatt er rentene lave, men kommunen er veldig sårbar hvis rentene øker utover det som er lagt inn i økonomiplanperioden. Det er viktig for kommunestyret å skaffe seg handlingsrom, dvs. få inntekter til å gjennomføre nødvendige tiltak i kommunen. Før kommunen kan få inntekter av eiendomsskatten må det gjøres et grundig arbeid med oppmåling, besiktigelse og taksering av alle eiendommer. Kostnadene til arbeidet er estimert til kr 2,3 mill, hvorav kr 0,6 mill er oppført i investeringsbudsjettet, jf. egen sak om utvidelse av eiendomsskatteområdet som legges fram i samme møte. Foreslåtte investeringer har følgende finanskostnader, tap av renteinntekter og forslag til finansiering (alle tall i 1000 kr): Konsekvens investering - forslag finansiering 2014 2015 2016 2017 Nye investeringer - finanskostnader 525 1 336 1 981 2 775 Mister renteinntekter ansvarlig lån 1 285 1 285 1 285 Kostnadsøkning investeringer 525 2 621 3 266 4 060 Kostnader utvidelse eiendomsskatt 1 400 300 Inntekter eiendomsskatt boliger mv. -5 000-5 000-5 000 Totalt 1 925-2 079-1 734-940 En oppsummering av fortsatt drift på dagens nivå inkl. investeringer til vann og avløp, samt nye investeringer i andre anleggsmidler gir et resultat hvor det er nødvendig å bruke av disposisjonsfondet med kr 3,692 mill, men det i resten av perioden kan avsettes til sammen kr 4,96 mill. Økonomiplana totalt 2014 2015 2016 2017 Merforbruk drift inkl. investeringer vann og avløp 1 767 918-768 -357 Nye investeringer, finans. med utvidelse eiendomsskatt 1 925-2 079-1 734-940 Merforbruk totalt 3 692-1 161-2 502-1 297 Balanseres med bruk av/avsetning disposisjonsfond: -3 692 1 161 2 502 1 297 Totalt 0 0 0 0 Oppsummering investeringer og lån I perioden 2009 til 2012 har kommunen investert i anleggsmidler med kr 135 mill. I tillegg har kommunen et investeringsbudsjett i 2013 på ca. kr 27 mill (pr. 1.10.2013 pga. budsjettkorrigeringer). Netto lånegjeld har økt fra kr 151 mill i 2009 til kr 203 mill i 2012. Netto lånegjeld pr. innbygger har økt med ca. kr 19 000 i perioden og er på kr 67 690 pr. 31.12.2012. Kommunens driftsinntekter øker ikke tilsvarende. Fordi kommunen ikke har hatt driftsmidler, er investeringene finansiert med opptak av nye lån. I 2009 er netto lånegjeld på 66,8 prosent av driftsinntektene, mens i 2012 er netto lånegjeld kommet opp i 80,8 prosent av kommunens driftsinntekter. Selv om kommunen har investert mye de siste årene er behovet fortsatt stort. Rådmannen har foreslått investeringer på til sammen kr 180 mill i økonomiplanperioden. Kr 27 mill av disse investeringene

skal brukes på vann og avløp for å øke kvaliteten på dette området. Kapitalkostnadene dekkes av gebyrene som kreves av innbyggerne i kommunen, som mottar de kommunale tjenestene. Rådmannen er innforstått med at alle politiske partier har investering i flerbrukshall som første prioritet. Med bakgrunn i rapport vedr. grunnundersøkelser og kvikkleire i Eidsvågområdet antar rådmannen at det blir nødvendig med sikring av området på Holtan. Det er vanskelig å estimere kostnader til dette, men rådmannen har lagt inn kr 5 mill, hvorav det forventes 80 prosent tilskudd fra NVE. Rådmannen regner med at sikring av området må gjøres før byggingen av hallen kan starte. Derfor anslås oppstart av bygging høsten 2014 og ferdigstillelse i 2015. Balanse ved bruk av disposisjonsfond Kommunen antas å ha et disposisjonsfond på ca. kr 4,2 mill ved utgangen av 2013. Første året er det lagt opp til bruk av fondet med kr 3,7 mill mens i resten av perioden avsettes det til sammen kr 5 mill. Disposisjonsfondet forventes å være på kr 5,5 mill ved utgangen av økonomiplanperioden. Likviditet Akkumulert premieavvik for Nesset kommune er pr. 31.12.2012 på kr 17,9 mill inkl. arbeidsgiveravgift. Dette er midler som kommunen har betalt, men foreløpig ikke utgiftsført. I henhold til prognosene fra pensjonskassene forventes akkumulert premieavvik å øke til kr 22,6 mill ved utgangen av 2013. Når premieavviket fortsetter å øke kan kommunen komme i et likviditetsmessig uføre til slutt hvis det ikke finnes tilsvarende midler avsatt på fond. Det foreligger forslag om å redusere utgiftsføringen av premieavviket fra 10 til 5-7 år. Hvis dette blir vedtatt vil det føre til økte pensjonskostnader, men likviditeten vil bli bedre fordi det sannsynligvis blir et lavere akkumulert premieavvik. Det forutsettes da at pensjonspremien (som kommunen betaler) ikke vil avvike så mye i forhold til pensjonskostnaden (som utgiftsføres i regnskapet). Vurdering Det er lagt inn store investeringer i perioden, spesielt flerbrukshall og tiltak innen pleie og omsorg. Hvis investeringene ikke blir gjennomført innen pleie og omsorg er rådmannen redd for at kommunen vil pådra seg større kostnader til vedlikehold og renovering av brannteknisk utstyr på Nesset omsorgssenter. Nesset kommune har et stort vedlikeholdsetterslep på sine eiendommer, veger, vann og avløp. Hvis det ikke foretas nødvendige investeringer er det fare for at behovet for vedlikehold blir enda større. I dag drives det mye «brannslokking» hvor midlene heller burde vært benyttet til forebygging. Det er viktig å ta vare på kommunens formue. Den store gjennomgangen av kommunens drift startet med bakgrunn i rapporten fra Agenda Kaupang i 2010. Kommunen har vært gjennom flere innsparinger de siste fem årene.: Budsjett 2010: Budsjett 2011: Budsjett 2012: Budsjett 2013: Budsjett 2014: kr 2,293 mill kr 5,755 mill kr 4,043 mill (årsvirkning fra 2011 + nye reduksjoner) kr 1,859 mill (årsvirkning fra 2012 + nye reduksjoner 0,6pst) kr 1,530 mill (årsvirkning fra 2013 0,6 pst + nye reduksjoner 0,5 pst) Dette er ca. kr 15,5 mill i reduksjoner over 5 år (dokumentasjonen ligger i vedtatte økonomiplaner). Utover dette har rådmannen lagt inn kostnader til nye tiltak som er forutsatt i statsbudsjett,

kommunestyret selv har vedtatt, eller som rådmannen har ment vært nødvendig for å kunne levere lovpålagte tjenester. I tillegg har rådmannen også redusert rammene der det har vært naturlig på grunn av avvikling av tiltak, men også reduksjoner som har ført til innstramning i rammene til enhetene, uten at dette har vært vesentlig synliggjort. I løpet av disse årene har rådmannen lagt fram flere forslag til reduksjoner uten at det har vært politisk flertall for gjennomføring av dem. Når rådmannen legger fram forslag til nedskjæringer i enhetene er dette forslag som har vært gjennomdrøfta med de tillitsvalgte, til beste for tjenestemottakere. Dette er tiltak som skal smerte minst mulig. Da er det lagt opp til at brukerne skal få gode tjenester fra kommunen, men kanskje ikke akkurat der de bor. Rådmannen ser at det fortsatt er potensiale for økonomiske innsparinger, men det har ikke politisk flertall for å gjennomføre slike vedtak. Jf. siste sak vedrørende tilskudd til ny ikke-kommunal barnehage. Når rådmannen ikke får gjennomslag for forslag som er gjennomarbeidet med de ansatte og heller ikke får røre struktur på noen av tjenestene blir det til slutt vanskelig å finne tiltak. I 2013 har kommunen fått erfare at det er vanskelig å ivareta alle nødvendige arbeidsoppgaver uten nødvendig bemanning, jf. teknisk drift hvor flere har sluttet i løpet av året, og hvor bemanningen foreløpig ikke er fulltallig. Da får rådmannen problemer med leveranser. Våre nabokommuner; Molde, Rauma, Sunndal og senest Gjemnes har utvida eiendomsskatteområdet til å gjelde også boliger i kommunen. Rådmannen mener at dette også bør vurderes i Nesset, for at kommunestyret skal skaffe seg handlingsrom de nærmeste årene. Ikke bare for å gjennomføre alle foreslåtte investeringer, men også for ikke å være så sårbar i forhold til evt. renteoppgang eller økte pensjonskostnader. Signalene fra ny regjering er at det skal overføres flere nye oppgaver til kommunene i framtida. Erfaringsmessig følger det ikke med nok midler fra Staten til å dekke kostnadene til nye oppgaver. En ny runde med ytterligere nedskjæringer vil skape stor usikkerhet både blant tjenestemottakere og ansatte. Det brukes mye tid i hele organisasjonen for å vurdere tiltak, og dette skaper uro både blant tjenestemottakere og ansatte. Flere enheter vil trolig slite med nedskjæring på det som allerede er lagt inn med 0,5 pst., samt helårseffekt av nedskjæring fra 2013 på 0,6 pst. Selv om rådmannen velger å foreslå utvidelse av eiendomsskatteområdet betyr ikke dette at rådmannen ikke vil effektivisere og rasjonalisere der dette er mulig. Det står på dagsorden til enhver tid. Hvor stort handlingsrom kommunestyret ønsker å skaffe seg avhenger av hvor mye inntekter som vil bli krevd inn fra innbyggerne. De kommunale tjenestene koster, og systemet er lagt opp slik at det forventes at innbyggerne skal betale for de tjenestene de får. Det finnes kommuner i dette landet hvor innbyggerne synes det er greit å betale eiendomsskatt for at kommunens tjenestetilbud skal opprettholdes. Hvor mye som skal hentes inn i eiendomsskatt er det kommunestyret som bestemmer hvert år når budsjettene skal legges. Rådmannen har nevnt mange utfordringer framover og kan oppsummere: Pensjonskostnaden øker sannsynligvis mer enn lønnsveksten de nærmeste årene. Renteutgiftene kan stige mer enn forutsatt i økonomiplanperioden. Vil generalforsamlinga i Nesset kraft as vedta utbytte i perioden? Vil strømprisen øke slik at inntekter på salg av konsesjonskraft øker til 10,5 mill i 2017? Likviditeten, pga. akkumulert premieavvik på anslagsvis kr 22,6 mill ved utgangen av 2014. Økonomiske konsekvenser

Betydning for folkehelse