Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Formannskapet Kommunestyret Partssammensatt utvalg Arbeidsmiljøutvalget

Like dokumenter
Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Side1. Møteinnkalling til Partssammensatt utvalg. Møtedato: Møtetid: 14:00 Møtested: Hadsel rådhus, formannskapssalen

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014

Budsjett- og økonomiplan

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Politirådet /15

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

018/12 Styringsdokument Budsjett 2013, økonomiplan og handlingsplan

Kontrollutvalget i Iveland kommune Sak 08/15 Møtedato: Saksbehandler: kih

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Camilla Vågan Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/756-8 Klageadgang: Nei

Vedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet /18 Kommunestyret. Arkiv: FE - 151

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes på mail til: SAKLISTE

Kommunedirektørens forslag Kortversjon 25. oktober 2019 Handlings- og økonomiplan

Økonomiplan

Saker til behandling. Økonomiplan med økonomiske rammer for Orienteringssaker

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/ /587 Arne Eiken UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO:

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret

Bjerkreim kommune. Budsjett for 2017 og økonomiplan Rådmannen sitt forslag til vedtak: Saksbehandlar ArkivsakID: 16/421 Arkivkode: FE - 150

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /14 Kommunestyret

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 41/ Namdalseid kommunestyre 40/

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017.

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING

Budsjett Økonomiplan

SAKSFRAMLEGG. 2. Rådmannen gis fullmakter iht. bokstav D i rådmannens forslag til vedtak.

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN SAMT BUDSJETT FOR 2013

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: / Dato: ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN ÅRSBUDSJETT 2018

RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner

Saksgang Møtedato Saknr Underutvalg budsjett og økonomiplan /19

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: / Dato: ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN ÅRSBUDSJETT 2018

HITRA KOMMUNE. Rådmannen. Budsjett Handlingsprogram Vedlegg: Budsjett 2013 Handlingsprogram

Eldrerådet. Møteinnkalling

Rådmannens forslag til. Økonomiplan Årsbudsjett 2019

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 47/ Overhalla kommunestyre 39/

Budsjett Økonomiplan

ÅRSBUDSJETT HANDLINGSPROGRAM

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: Sak: PS 23/14

Ordfører. Bunnlinjen for alt vårt politiske arbeid og engasjement handler om å se verdien av det

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 18/17271 Arkiv sakid.: 18/3259 Saksbehandler: Kariann Skar Sørdahl

Handlings- og økonomiplan med budsjett

Perspektivmelding

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap Kommunestyret. Budsjett 2018/ Økonomiplan Driftsbudsjett

Budsjett og økonomiplan

Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd. Saksliste

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 131/ Kommunestyret. FS. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan/handlingsprogram

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1

ARENDAL KOMMUNE Geodata - drift. Inntektssikring i inneværende handlingsplanperiode. Saksframlegg

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 10/10

Overhalla kommune Revidert økonomiplan Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Sauherad kommune. Budsjett og økonomiplan Rådmannens innstilling:

Kommunestyret har i møte sak 17/091, fattet følgende vedtak:

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Samlet saksframstilling

Arkivsak: 18/1183 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 147/18 Formannskapet

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 125/ Kommunestyret 129/

Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet i Fræna kommune 19/ Formannskapet i Fræna kommune 22/ Kommunestyret i Fræna

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Arkivsak: 16/2509 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 141/16 Formannskapet

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf eller Saker til behandling

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:

Beskrivelse Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019

Frosta kommune Arkivsak: 2009/ Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Økonomi- og kvalitetsutredningen - videre oppfølging og fremdrift

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

Saker til behandling. Økonomiplan med økonomiske rammer for 2016

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 17/802

RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner

Kongsvinger kommunes regnskap, årsberetning og årsmelding 2010

Økonomiske handlingsregler

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan

Arkivsak: 17/1380 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 151/17 Formannskapet

Namsos kommune. Saksframlegg. Rådmann i Namsos. Gjeldsbelastning i kommunal sektor - Riksrevisjonens undersøkelse

Saksframlegg. Ark.: 151 Lnr.: 10936/17 Arkivsaksnr.: 17/1482-3

Saksframlegg. Trondheim kommune

Ørland kommune Arkiv: /1011

Kommuneøkonomi, Gausdal v/seniorrådgiver Anne-Gunn Sletten

Budsjett Økonomiplan

BUDSJETTFORSLAG FRA POLITISK POSISJONEN I HADSEL KOMMUNE.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlingsplan med økonomiplan

Tiltak for å oppnå varig, økonomisk balanse - del II sendes på høring

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret sak 123/12.

Årsbudsjett 2015, handlingsprogram og økonomiplan MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak. Formannskapet /14 Kommunestyre

Økonomireglement. For Tvedestrand kommune, vedtatt i kommunestyret , k-sak 1/2018

Verdal kommune Sakspapir

MØTEPROTOKOLL. Partssammensatt utvalg

Transkript:

Styringsdokument 2017-2020 - Budsjett 2017 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Formannskapet 01.12.2016 Kommunestyret 15.12.2016 Partssammensatt utvalg Arbeidsmiljøutvalget Saksbehandler: Tor Kristian Kristiansen Saksmappe: 2016/2118 Forslag til vedtak og politisk behandling Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar det fremlagte Styringsdokument for 2017 2020 med de mål, rammer og tiltak som fremkommer for den enkelte sektor. 2. Styringsdokumentet utgjør kommunens handlingsplan og økonomiplan og skal være bindende for den videre planlegging i kommunen. 3. Styringsdokumentets første år utgjør kommunens årsbudsjett for 2017 og vedtas med en netto inntektsramme på kr. 507.628.000,- som fordeles på sektornivå slik: Regnskap Reg. bud Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett ( 1000 kr. ) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Rådmannen, felles 7 167 10 725 26 176 27 576 28 576 29 576 Stab og støtte 38 936 39 725 39 770 38 326 38 326 38 326 Sektor Oppvekst 154 776 165 335 168 917 162 046 162 046 162 046 Sektor Helse og omsorg 194 141 197 785 211 030 208 880 207 528 199 546 NAV Hadsel 12 613 13 486 13 230 13 730 13 730 13 730 Kultur 11 000 14 964 9 328 8 602 8 602 8 602 Teknisk sektor 37 955 39 168 39 177 39 130 39 130 39 130 Netto ramme fordelt 456 588 481 188 507 628 498 290 497 938 490 956 4. Kommunestyret vedtar en investeringsramme for 2017 på kr. 199.150.000,- som skal finansieres med kr. 38.450.000 av nye låneopptak, kr. 70.000.000,- av tidligere låneopptak, kr. 41.950.000,- av tilskudd/salgsinntekter, kr. 22.000.000,- av MVA-kompensasjon og kr. 26.750.000,- av egenkapital. 5. Kommunestyret vedtar i henhold til Eiendomsskattelovens 3 og 4 at det skrives ut eiendomsskatt i 2017 på alle eiendommer i hele kommunen med 7,0 0/00 av takstgrunnlaget på boligeiendommer og 7,0 0/00 av takstgrunnlaget på verker og bruk. Skatteetatens formuesgrunnlag skal benyttes som skattegrunnlag for boligeiendommer.

Kommunestyret vedtar videre at bunnfradrag reduseres fra kr. 150.000,- til kr. 100.000,- pr. boenhet. 6. Kommunestyret vedtar en marginalavsetning i skatteregnskapet på 12% i 2017. 7. Kommunestyret vedtar at driftstilskuddet til Hadsel Asvo AS for 2017 fastsettes til kr. 970.000,-. 8. Kommunestyret vedtar at driftstilskuddet til Hadsel Kirkelige Fellesråd for 2017 fastsettes til kr. 3.700.000,-. 9. Kommunestyret vedtar rammer for kontroll- og tilsynsområdet for 2017 på til sammen kr. 1.310.000,-. slik: Kontrollutvalg kr. 211.000,- Sekretariatstjeneste kr. 218.000,- Revisjon kr. 881.000,- 10.Kommunestyret vedtar rammer for tilskudd for 2017 til Vesterålen interkommunale sammenslutninger slik: Regionrådet kr. 704.000,- Kulturutvalget kr. 351.800,- Musam kr. 52.000,- Friluftsrådet kr. 80.900,- Reiseliv kr. 644.000,- RKK kr. 343.000,- Skog- og kulturbruk kr. 210.000,- Regional veterinærtj. Kr. 200.000,- 11.Kommunestyret vedtar at tilskudd til PPD for Vesterålen og Lødingen for 2017 fastsettes til kr. 2.100.000,-. 12.Til finansiering av ikke-kommunale barnehager fastsetter kommunestyret følgende satser for 2017 pr. heldagsplass: Barn 0 2 år kr. 193.642,- Barn 3 5 år kr. 92.690,- Satser for kapitaltilskudd til private ordinære barnehager Byggeår Tilskuddssats per plass Til og med 2008 8 600 2009-2011 14 400 2012-2014 16 800 2015-2017 20 900 De ikke-kommunale barnehagene mottar 100 % av de fastsatte satser. 13.Kommunestyret vedtar at det opptas et likviditetslån (kassekreditt) på inntil 30 mill. kroner i 2017.

Sakens bakgrunn I henhold til kommunelovens 44 og 45 skal kommunen hvert år vedta en rullerende økonomiplan som skal omfatte minst de 4 neste budsjettår. Første år i økonomiplanen er kommende årsbudsjett. Videre stiller kommuneloven 2 spesifikke krav til de kommunale budsjetter: Budsjettet skal være i balanse Budsjettet skal være realistisk Balansekravet innebærer at budsjetterte inntekter minst må dekke budsjetterte utgifter mens realismekravet betyr at budsjettet skal bygge på realistiske anslag over inntekter og utgifter. Begge krav må være oppfylt for hvert enkelt år i økonomiplanperioden. Rådmannen legger med dette fram forslag til budsjett, økonomiplan og diverse overføringer. Fastsettelse av betalingssatser og gebyrer er foreslått i egen sak forut for behandling av økonomiplanen. Bakgrunnen for dette er at samtlige inntekter i økonomiplanen blir vedtatt før selve budsjettbehandlingen. Fakta i saken Styringsdokumentet som legges frem inneholder en kortsiktig del årsbudsjettet for 2017 og en langsiktig del økonomiplan for perioden 2017 2020. Grunnlaget for budsjettforslaget for 2017 er et konsekvensjustert budsjett + nye tiltak. Med et konsekvensjustert budsjett menes dagens (2016) driftsnivå inkludert lokale/statlige føringer eller konsekvenser av andre forhold som ikke er med i vedtatt budsjett for 2016. Nye tiltak som er medtatt i budsjettforslaget er redegjort for fra de enkelte sektorer i styringsdokumentet. Budsjettforslaget er utarbeidet som et rammebudsjett i henhold til vedtatt økonomireglement og er balansert med en brutto inntekt/utgift på 674,2 mill. kr. og en nettoramme på 507,6 mill. kr. som er fordelt på de enkelte sektorer. På investeringssiden foreslås en samlet ramme i planperioden på 737,4 mill. kr., fordelt med 199,2 mill. kr. i 2017, 262,5 mill. kr. i 2018, 131,7 mill. kr. i 2019 og 144,0 mill. kr. i 2020. Investeringene forutsetter et samlet låneopptak på 456,3 mill. kr. som fordeler seg med 38,5 mill. i 2017, 181,5 mill. i 2018, 112 mill. i 2019 og 124,3 mill. i 2020. De største investeringene gjelder kommunens andel av vernebygg over M/S Finnmarken, prosjekt Stokmarknes skole og HDO-tilbud Melbu. Rådmannen presenterer nedenfor tabellen som viser ulike kombinasjoner av bunnfradrag og promillesats og hva totalinntekten blir for kommunen. Kommunestyret står fritt til å fastsette både bunnfradrag og promillesats. Dersom promillesatsen økes fra nåværende 6,5, er det ikke lov å fjerne bunnfradraget helt. Rådmannens vurdering er at kr. 10.000,- i bunnfradrag vil være tilstrekkelig for å tilfredsstille lovkravet.

Kombinasjoner av bunnfradrag og promillesats Promillesats 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 Bunnfradrag 26 694 671 28 899 974 31 105 284 33 310 588 35 515 895 37 801 789 50 000 25 697 311 27 791 798 29 886 288 31 980 775 34 075 264 36 215 758 100 000 24 707 609 26 692 130 28 676 652 30 661 173 32 645 695 34 630 216 150 000 23 703 001 25 575 899 27 448 797 29 321 696 31 194 595 33 067 493 200 000 22 712 839 24 475 719 26 238 600 28 001 480 29 764 361 31 527 242 250 000 21 737 358 23 391 852 25 046 346 26 700 840 28 355 334 30 009 827 300 000 20 781 057 22 329 294 23 877 532 25 425 770 26 974 008 28 522 246 350 000 19 846 301 21 290 677 22 735 054 24 179 430 25 623 807 27 068 183 400 000 18 932 388 20 275 552 21 618 416 22 961 278 24 304 142 25 647 006 Vurderinger Det vises til styringsdokumentet. Styringsdokumentet inneholder følgende vedlegg; forslag til driftstiltak som ikke er foreslått gjennomført, men hvor de økonomiske konsekvensene er beregnet tekstdel for investeringene som er foreslått notat vedrørende eiendomsskatt, og en samlet beregning over gebyrnivået for en standard husstand i Hadsel Her gjengis dessuten rådmannens sammendrag fra styringsdokumentet. Rådmannens sammendrag Hadsel kommune har over tid hatt en utfordrende økonomisk situasjon der tjenesteproduksjon og inntekter ikke har vært i overenstemmelse. 2017 vil måtte bli året da de store grep tas for på sikt å sikre at alle innbyggere får de tjenester fra kommunen de har rett til å motta, samtidig som vi bevarer styringen over egen kommune. Med dagens styringsfart vil skipet ende i fylkesmannens ROBEK-kai, og de folkevalgte vil bli fratatt den rolle de er gitt fra innbyggerne gjennom valg. Rådmannen har måttet ta tøffe grep i innspurten på 2016 i et forsøk på å sikre kommunen imot nettopp dette, og de ansatte har blitt invitert med på en dugnad der hver enkelt har måttet løpe litt raskere i hverdagen enn det som er bra over tid. Det ser ut til å holde året gjennom, slik at tidligere års merforbruk kan være ferdig innbetalt 31.12.2016. Det vil isolert sett gi oss et bedre utgangspunkt enn på flere år. Samtidig virker mange enkeltelementer i feil retning, økonomisk sett, slik at inngangen til 2017 er tøffere enn noen gang. Mange nye innbyggere med behov for tjenester, inntekter som ikke er i den størrelsesorden vi har forventet og utsatte tiltak vi mangler effekt av bidrar dessverre til manglende økonomisk evne i årene fremover. Samtidig, og mest alvorlig etter rådmannens vurdering, er synkende innbyggertall der antall unge slår hardt ut. Tendensen over tid er også den samme, antall skoleelever synker raskere enn vi er i stand til å redusere kostnader innen sektoren. Dette synliggjør behovet for større grep innen oppvekstsektoren, noe budsjettet gjenspeiler. Innen helse- og omsorgssektoren er problemstillingen motsatt. Etterspørselen øker kraftig, mens tilgangen til kompetanse og økonomi ikke endrer seg tilsvarende. Rådmannens analytiske tilnærming til budsjettprosessen er økonomisk analyse med basis i Kostra-tall. Dette er anerkjente data som også er sammenlignbare kommuner i mellom, såfremt de brukes med kunnskap og omhu. Spesielt relevant er det for å lære om vår prioritering, sammenlignet med andre kommuners. Vi tilhører nemlig samme

inntektssystem, og skal slik sett være finansiert likt, med de kommuner som er i samme gruppe som oss. Når man ser at økonomien ikke er tilstrekkelig til å produsere de tjenester vi i dag gjør, er det kanskje den beste måten for å finne hva det er vi gjør annerledes enn de andre. Hadsel kommune har vært dyrere på spesielt tre områder, nemlig helse, administrasjon og skole. Om vi har bedre helsetjenester og skoler er det et gode som våre innbyggere nyter godt av, samtidig som en bedre administrasjon burde kunne støtte tjenesteproduksjonen og gi innbyggerne et servicetilbud ut over det ordinære. Innen helse er imidlertid en vesentlig del av forklaringen dårligere tilgang til leger enn for mange andre, i hovedsak mer sørlig lokaliserte kommuner. Hadde vi hatt like god tilgang på leger som for eksempel Oslo, Trondheim og Bergen kunne vi hatt rent privatpraktiserende leger som ikke mottok annen bistand fra kommunen enn basistilskuddet. Selv om det presenteres som en legokloss i dette budsjett er ikke det en realistisk måte å få en god legetjeneste på, og vi risikerer å få en vesentlig reduksjon av antallet fastleger i kommunen. Derfor må vi se på andre måter å redusere kostnaden på for Hadsel, nemlig innen struktur. Innen oppvekst er det historiske elevtall som gjør at vi har ungdomstrinn der disse er i dag, samt at vi deler trinn inn i flere grupper enn det de gamle klassedelingstallene krevde av oss. Det har vi tatt oss råd til, men vi ser ikke lengre at det er forsvarlig. Det økonomiske elementet i dette er åpenbart betydelig, men det må også understrekes at vi skal møte en reform i 2020 som krever mer formalkompetanse enn det vi i dag ser oss i stand til å møte. Større fagmiljø og tettere samarbeid mellom våre pedagoger blir også nødvendig for å sikre at Hadsel-skolen også i fremtiden gir trygge rammer for en god oppvekst. Administrasjonen kan etter rådmannens syn ikke være blant de områdene vi har et kostnadsnivå over de vi skal sammenligne oss med. Både av hensyn til totalressursen kommunen har til disposisjon, men også med henblikk på de tiltak vi har sett oss nødt til å foreslå, har administrative ressurser vært utsatt for et kritisk blikk. I 2017 vil vi for første gang på svært mange år ha en administrativ kostnad som er under kostragruppen, når alle tiltakene får virke. Det betyr imidlertid betydelige inngrep i kommunens tjenestetilbud til innbyggerne. Det vil bli lavere responstid, en mindre fysisk tilgjengelig kommune, og det blir en travlere hverdag for de som er igjen. De mange lovpålagte oppgavene innen administrasjon må gjøres, på samme måte som de må det i skoler og innen omsorg. Like viktig er det å minne om at alle de tiltak som nå foreslås også gir rom for en modernisering av Hadsel kommune på flere områder. Eldreomsorgen får et betydelig løft i 2018 når 20 nye plasser står klare på Stokmarknes for å gi pleietrengende eldre et trygt og godt omsorgstilbud døgnet rundt. Det samme løftet skal gjøres også for Melbuområdet, og utredningsarbeidet skal starte i 2017 for dette. Innen skole skal det største løftet tas, med en revidert ramme på 150 millioner til nye Stokmarknes skole. Med åpningen av Melbu skole friskt i minne er behovet åpenbart, og tiltaket etterlengtet. Samtidig gjøres mindre utbedringer også på Strønstad, slik at våre elever får sin opplæring i stadig bedre lokaler. På tjenestesiden er det innbyggere med behov for tjenester i eget hjem som får det største løftet, både innen den ordinære hjemmetjenesten og de mer tilpassede tjenester i Miljøarbeidertjenesten. Behovet har økt betydelig bare i 2016, samtidig som vi ser en nasjonal trend om at det er disse tjenestene som øker. Det er en økning vi må legge til rette for at også Hadsels innbyggere skal få ta del i, men som samtidig krever at vi ser nærmere på organiseringen av. Også her blir strukturer viktig for å kunne tilby våre innbyggere det de har krav på i fremtiden, og arbeidet med tilpasning av en bærekraftig struktur må starte snarest mulig. For å sikre dette arbeidet er det i økonomiplanen satt av midler til et prosjekt vi kaller Parkveien II, et tiltak som er ment å være en kraftsamling for

tjenesten der vi får på plass et kompetansemiljø som virker til det beste for både brukere og ansatte. 2017 blir et stramt år, og Hadsel kommune vil heller ikke i inneværende økonomiplanperiode ligge an til et bærekraftig resultat på omkring 1.5 %. På sikt må imidlertid det være målet, både for å sikre kontroll over eget skip og for å dempe gjeldsveksten gjennom noe egenfinansiering av investeringene. De tiltak vi gjør i dag, er starten på en økonomisk handlefrihet som på sikt kan gjøre Hadsel til en «normalkommune» hva angår bærekraftig økonomiforvaltning. Om vi velger å ta grep selv, før noen andre gjør det for oss. Konklusjon Rådmannen anbefaler kommunestyret å vedta styringsdokumentet i tråd med innstillingen. Vedlegg: 1 Styringsdokument 2017-2020 - Budsjett 2017