I sentrum for framtiden. En kortversjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I sentrum for framtiden. En kortversjon"

Transkript

1 I sentrum for framtiden romslig, modig og sunn Økonomiplan En kortversjon

2 Økonomiplanen bygger på vedtatt økonomiplan , og driftsnivå og tiltak fra denne planen er med få unntak videreført i tråd med de politiske intensjonene. Det er høye politiske ambisjoner for Sandnes utover det som ble finansiert i fjorårets økonomiplan. Det er behov for nye investeringer og nye driftstiltak. Økonomien i Sandnes fram til 2012 Økonomien i Sandnes er de siste årene preget av en meget høy befolkningsvekst. Selv om skatteinntektene per innbygger også har økt mye, har Sandnes svært lave disponible inntekter sammenlignet med landsgjennomsnittet. Dette kommer hovedsakelig av at Sandnes ikke mottar storbymidler, og at veksttilskuddet fra staten slår dårlig ut. Sandnes har heller ikke eiendomsskatt. Sandnes har hatt relativt lav lånegjeld med lave rente- og avdragsutgifter. Kommunen har en effektiv drift og bruker relativt lite ressurser på administrasjon. Det er lave utgifter til sosialhjelp, barnehager og barnevern. Ressursbruken innen helse og omsorg er imidlertid relativt høy, og det pågår omstillingsprosjekter for å redusere utgiftene innen dette området. Netto driftsutgifter per elev har økt, og Sandnes bruker nå mer ressurser per elev enn gjennomsnittet for ASSS-kommunene. Innenfor den lave inntektsrammen viser regnskapstallene for 2012 at Sandnes har prioritert de store tjenesteområdene helse og omsorg, grunnskole og barnehage. Forslag til økonomiplan tilrettelegger for fortsatt vekst Det foreslås et svært høyt investeringsnivå i planperioden. Nye skoler er prioritert og det legges opp til å investere for opp mot kr 1 milliard i skolebygg. Dette er nødvendig både for å gi skoleplass til barn som allerede bor i kommunen samt tilrettelegge for videre utbygging på Hana og i Skaarlia. Det legges opp til at nye barnehager skal bygges i tråd med befolkningsveksten. Nye boog aktivitetssentre er finansiert, og det satses betydelig på nye boliger for vanskeligstilte og nye boliger for funksjonshemmede. Sandnes kommune Kortversjon økonomiplan Nytt rådhus på tomten A4 er også finansiert i den foreliggende økonomiplanen. Et nytt rådhus vil være areal- og energieffektivt. Dagens rådhus må i løpet av kort tid utbedres kraftig, og det vil lønne seg å bygge nytt istedenfor å rehabilitere det gamle. Investeringsnivået i planperioden er svært høyt. Det er likevel ikke funnet rom for alle ønsker som ny svømmehall og rehabilitering av eldre bygg. Høy vekst i lånegjelden Investeringene som foreslås er i stor grad lånefinansiert, og lånegjelden øker med om lag kr 2 milliarder i planperioden. Rente- og avdragsutgiftene øker med rundt kr 125 millioner, og dette betyr at det må brukes mindre midler til drift på tjenesteområdene. Frie inntekter Det er budsjettert med frie inntekter på kr millioner i Regjeringen Solberg har varslet at den vil styrke økonomien i kommuner med store investeringsbehov som følge av sterk befolkningsvekst. Det er sannsynlig at dette først vil skje i neste års statsbudsjett. Slike endringer vil kunne bidra positivt i budsjettet. Driftsbudsjettet De store tjenesteområdene skole, barnehage, helse og omsorg blir kompensert i tråd med befolkningsveksten. Det ligger også inne midler til drift av nye sykehjemsplasser og nye botiltak. ASSS-rapportene gir et tydelig bilde av at det er relativt lav ressursbruk på flere områder i Sandnes. De stramme rammene på driften videreføres, i tillegg til at det foreslås ytterligere innstramminger for å dekke inn økning i renteog avdragsutgiftene. Tidlig innsats Rådmannen prioriterer tidlig innsats ved å bevilge midler til 4 stillinger til helsestasjonstjenesten, 2 stillinger til styrket barnehage og 2 stillinger til flerspråklige barn og unge. To barnehageopptak i året vil også bli prioritert. Hva koster veksten? Det er gjort beregninger som viser at Sandnes mangler kr i inntekter for hver ny innbygger kommunen vokser med. Med en vekst på 2,2 prosent medfører dette en årlig økning i driftsutgiftene på ca kr 25 millioner. Det bør tas standpunkt til hvilken vekst Sandnes skal legge opp til, og sikre at veksten er økonomisk bærekraftig for kommuneøkonomien. Det er tydelig at Sandnes ikke kan fortsette med samme vekstrate under dagens rammevilkår. Det må jobbes videre med å få til endringer i inntektssystemet slik at store kommuner som Sandnes med en vedvarende høy befolkningsvekst blir kompensert for de utgiftene veksten generer. Dersom rammevilkårene ikke endres og veksten skal fortsette som nå, ser rådmannen ikke bort fra at det før eller senere vil bli nødvendig å innføre eiendomsskatt. Må være beredt til å sette bremsene på Dersom det skulle komme negative endringer i de økonomiske rammevilkårene, eller dramatiske endringer i økonomien som innebærer renteøkning utover det som ligger i gjeldende prognose, eller svakere vekst i skatteinngangen, må kommunen være beredt til å sette bremsene på. Dette kan gjøres ved å la være å sette i gang investeringsprosjekter, kutte i ikke-lovpålagte tjenestetilbud, innføre eiendomsskatt eller bruke av tilgjengelige fondsmidler.

3 ØkOnOMiSkE HOVEDTAll Det er et mål for Sandnes kommune å ha en forsvarlig økonomiforvaltning som legger til rette for framtiden. For å oppnå dette, er det ønskelig å ha et netto driftsresultat på 3 prosent. Med dagens inntektsrammer, et inntektssystem der Sandnes kommer dårlig ut, og økte behov på drift og investeringssiden, er dette vanskelig å oppnå. I planperioden legges det opp til et netto driftsresultat på 1,2 prosent i 2014, som øker til 1,7 prosent i 2016 og reduseres til 0,4 prosent i Tallene blir mer usikre desto lenger ut i perioden en kommer. BEFOLKNINGSVEKST Lånene som kommunen må betjene ved hjelp av frie inntekter, øker fra kr 1,8 milliarder i 2013 til 3,8 milliarder i Årsakene til økt lånegjeld er et svært høyt investeringsnivå. Økning i lånegjelden fra på nesten kr 2 milliarder medfører isolert sett en økning i rente og avdragsutgifter på omlag kr 125 millioner år 6-15 år år år år NETTO DRIFTSRESULTAT I PROSENT AV DRIFTSINNTEKTER 4,0 % 3,0 % 2,9 % 2,1 % 2,0 % 2,0 % 1,0 % 1,0 % 1,8 % 1,5 % 1,2 % 1,7 % 1,4 % 1,7 % 0,8 % 0,0 % 0,5 % Netto driftsresultat, bykassen ,4 % Netto driftsresultat, konsern FORVENTET UTVIKLING LÅNEGJELD (MILL KR) Startlån Lån som staten betjener ifm. eldre og psyk. planen. Lån som staten betjener skolebygg Lån som betjenes av gebyrer i VAR sektoren Lån som betjenes av frie inntekter Sandnes kommune kortversjon økonomiplan

4 BRUTTO INVESTERINGER (MILL KR) Skoler Barn og unge Levekår Kultur- og byutvikling VAR Komm. felles investeringer Det satses ekspansivt på investeringer i barnehagebygg, skolebygg, heldøgns pleie- og omsorgsplasser, boliger til vanskeligstilte og nytt rådhus. Det er også lagt inn midler til Vitenfabrikken II, kunstgressbane og flere idrettshaller. Brutto investeringer i planperioden utgjør kr 3,7 milliarder. Lånerammen for startlånordningen er foreslått økt til kr 175 millioner. STØRRE INVESTERINGSPROSJEKTER I PLANPERIODEN Skole Iglemyr skole, 1 ny parallell, kr 50 millioner ferdig juli Sørbø skole, utvidelse med 2 nye paralleller, kr 114 millioner ferdig september Ganddal skole, ny dobbel gymsal, kr 51 millioner ferdig august Sandved skole, utvidelse, kr 26 millioner ferdig august Giske ungdomsskole, utvidelse, kr 26 millioner ferdig august Buggeland skole, utvidelse, kr 93,5 millioner ferdig august Figgjo skole, sanering og nybygg, kr 92 millioner ferdig august Hana skole, utvidelse, kr 45 millioner ferdig august Bogafjell ungdomsskole, ny skole, kr 235 millioner ferdig august Skaarlia skole, ny skole, kr 202 millioner ferdig august Hommersåk skole, utvidelse, kr 26 millioner ferdig august Barn og unge Sørbø I, ny barnehage med 6 avdelinger, kr 43 millioner tas i bruk august Figgjo barnehage, påbygg med 2 avdelinger, kr 25 millioner tas i bruk desember Sørbø II, ny barnehage med 5 avdelinger, kr 46 millioner tas i bruk august Asperholen barnehager, rehabilitering og utvidelser, kr 50 millioner tas i bruk august Kleivane, ny barnehage med 6 avdelinger, kr 67 millioner tas i bruk august Vatne, ny barnehage med 6 avdelinger, kr 42,5 millioner tas i bruk august Levekår Maudlandslia, 9 heldøgns omsorgsboliger, kr 35,5 millioner ferdig nye boliger til vanskeligstilte, kr 344 millioner. Nytt hovedbygg for rusvernet på Soma, kr 60 millioner ferdig 4. kvartal Nytt avlastningssenter med barnebolig, kr 115 millioner ferdig Smørbukkveien 13, kr 48 millioner ferdig Sandnes helsesenter, 40 sykehjemsplasser, kr 72 millioner ferdig august Påbygg Riska bo- og aktivitetssenter 29 plasser, kr 105 millioner ferdig 4. kvartal nye heldøgnsplasser, kr 199 millioner ferdig 4. kvartal Kultur og byutvikling Bogafjell idrettshall med funksjoner for fritid, kr 65 millioner ferdig august Ny ord. idrettshall i Sandnes idrettspark, kr 46,5 millioner ferdig til Vitenfabrikken II, kr 44 millioner ferdig Årsbevilgninger innenfor kultur og byutvikling videreføres i perioden Kommunens fellesområde ENØK-tiltak, satsing videreføres, kr 51 millioner. Rehabilitering av kommunale formålsbygg, kr 145 millioner. Nytt rådhus, kr 449,7 millioner ferdig Ny hovedbrannstasjon, med funksjoner for øyeblikkelig hjelp og legevakt, er ikke fullstendig kostnadsfordelt grunnet uavklart eierform. Øyeblikkelig hjelp-andelen er lagt inn i budsjettet med kr 75,5 millioner. Tilskudd til nytt orgel i Soma kapell kr 2 millioner. Ny prestebolig på Bogafjell kr 7 millioner. Sandnes kommune kortversjon økonomiplan

5 NETTO DRIFTSRAMMER (MILL KR) Opprinnelig budsjett 2013 Forslag budsjett Oppvekst skole Oppvekst barn og unge Levekår Kultur og byutvikling Stab- og støtteenheter Kommunens fellesutgifter TJEnESTER DRiFT Netto driftsbudsjett for tjenesteområdene utgjør kr millioner i 2014 som er en økning på kr 232 millioner i forhold til opprinnelig vedtatt budsjett for Endringen gjelder hovedsakelig lønns- og pensjonsendringer samt nye tiltak. Generell reduksjon Det er stor økning i investeringer i planperioden, blant annet investeringer til fl ere nye skolebygg og nytt rådhus. For å få rom til de økte rente- og avdragsutgiftene som disse investeringene medfører, har rådmannen sett seg nødt til å legge inn en generell reduksjon på alle tjenesteområder og administrative staber. Total reduksjon er kr 8,5 millioner i 2014, økende til kr 28,7 millioner i 2015 og kr 34,2 millioner fra Reduksjonen i 2014 vil på de fl este områder være mulig å tilpasse seg uten for store konsekvenser. I 2015 blir reduksjonene mer krevende på de fl este områder, og det vil bli nødvendig å omstille driften, effektivisere, eller redusere kvaliteten og tjenestetilbudet til innbyggerne. OPPVEKST SKOLE Økt timetall ungdomstrinnet Timetallet på ungdomstrinnet til valgfag utvides ytterligere neste år. Tiltaket er underfi nansiert fra staten, men rådmannen har styrket budsjettrammen utover det statlige rammetilskuddet. Økte utgifter til skoleskyss Kommunen har i 2013 fått en økning i kostnadene for skoleskyss, som overstiger de prognoser som ble lagt til grunn i gjeldende økonomiplan Tospråklige assistenter Videreføring fra gjeldende økonomiplan Tiltaket kompenserer for økt behov for tospråklig assistenter til minoritetsspråklige barn i barnehagene. Dette er en del av kommunens satsing på tidlig innsats. Nye læremiddelpakker Nye læremiddelpakker er innarbeidet på Iglemyr skole (188 nye elever) og Sørbø skole (392 nye elever). Elevtallsvekst Det er satt av kr 4,2 millioner i 2014, økende til kr 40,2 millioner i 2017, for å kompensere for elevtallsvekst. Reduksjon i rammen Vedtatt reduksjon i ramme på kr 11 millioner videreføres. OPPVEKST BARN OG UNGE Nye kommunale barnehager 2014: Sørbø I (6 avd) Figgjo (2 avd) 2015: Sørbø II (4 avd) 2016: Sørbø I (1 avd), Kleivane (6 avd), Asperholen (2 avd) 2017: Vatne (6 avd), Hommersåk (5-10 plasser). Ny privat barnehage Kreativ (5 avd). To årsverk til styrket barnehage Betydelig økning i antall barn med rett på spesialpedagogisk hjelp i Dette er en del av kommunen sin satsing på tidlig innsats. To barnehageopptak i året Regjeringen har i statsbudsjettet for 2014 foreslått å øke bevilgningen til kommunene til en utvidelse av retten til barnehageplass. Det fører til at barn som fyller ett år i september eller oktober neste år vil få rett til barnehageplass. Barnevernet De kommunale egenandelene i statlige barnevernsinstitusjoner er varslet økt i statsbudsjettet. Sandnes sin andel av økningen er om lag kr 2 millioner. Helsestasjonstjenester Det foreslås å opprette 4 nye årsverk til helsestasjonstjenesten for å kunne opprettholde tilfredsstillende bemanning. Dette er en del av kommunen sin satsing på tidlig innsats. LEVEKÅR Medfinansiering I forbindelse med samhandlingsreformen har kommunene fått økonomisk medansvar for innbyggernes medisinske innleggelser og konsultasjoner i spesialisthelsetjenesten. Foreløpige beregninger tilsier at beløpet kommunen skal betale i 2014 vil bli omtrent kr 9 millioner mer enn budsjettert i gjeldende økonomiplan. Sandnes kommune kortversjon økonomiplan

6 Sandnes helsesenter, Stavanger Samhandlingsreformen innførte kommunal betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter i spesialisthelsetjenesten. Rådmannen foreslår drift av avdelingen i Stavanger fram til avvikling i august 2014, når Sandnes helsesenter åpner. Sandnes helsesenter Sandnes helsesenter planlegges med en oppstart av 40 plasser i august Heldøgnsplassene skal brukes til korttidsopphold. Riskatun rehabiliteringssenter I forbindelse med oppstarten av Sandnes helsesenter foreslår rådmannen å flytte de 20 plassene og dagrehabiliteringen, fra Riskatun rehabiliteringssenter til Sandnes helsesenter. I løpet av 2014 vurderes alternativ bruk av bygningsmassen på Riskatun. Utvidelse Riska bo- og aktivitetssenter Rådmannen foreslår en utvidelse av Riska bo- og aktivitetssenter med 29 nye heldøgnsplasser. Bygget kan tidligst stå ferdig i siste del av Det er innarbeidet kr 5 millioner i driftsmidler i 2015 slik at det er mulig å starte opp i slutten av året. Nye heldøgnsplasser Nytt bo- og aktivitetssenter kan tidligst stå ferdig i slutten av Det er innarbeidet kr 10 millioner i driftsmidler i 2016 slik at det er mulig å starte opp når bygget ferdigstilles i slutten av året. Kleivane botiltak for funksjonshemmede I gjeldende økonomiplan ligger det inne oppstart av botiltak for funksjonshemmede med 7 plasser (foreldreinitiativet). Bygget skal ferdigstilles i løpet av 2014, og rådmannen foreslår at tiltaket starter opp Sandnes kommune Kortversjon økonomiplan Maudlandslia botiltak for funksjonshemmede I gjeldende økonomiplan er det vedtatt 9 boenheter for funksjonshemmede med oppstart Rådmannen anbefaler tilpasning av oppstart til ferdigstillelse av byggeprosjektet, og oppstarten foreslås utsatt til august Botiltak Foreldreinitiativet II I økonomiplan ble det vedtatt oppstart av et nytt privateid botiltak for funksjonshemmede. Rådmannen foreslår å videreføre tiltaket. Omstilling og redusert tjenestetilbud Det må gjennomføres store omstillingstiltak for å tilpasse driften til gjeldende budsjettrammer innenfor levekår. I tillegg foreslår rådmannen å videreføre innsparinger fra økonomiplan , økende til kr 35 millioner i Omstillingsarbeidet Innovasjon i omsorg har startet opp i KULTUR OG BYUTVIKLING Hjemmetjenesten I henhold til befolkningsvekst foreslår rådmannen en styrking av hjemmetjenesten med kr 2,5 millioner i 2014, kr 5 millioner i 2015, kr 7,5 millioner i 2016 og kr 10 millioner i Tilskudd til kulturaktiviteter Frie tilskudd er et av de viktigste virkemidlene i kulturpolitikken. Kultur har fra tidligere økonomiplaner blitt pålagt en innsparing på kr Hvis innsparingsvedtaket blir stående vil en måtte ta en vesentlig del av innsparingen på frie tilskuddsmidler. Rådmannen finner plass til reversering av innsparingskravet i økonomiplanen. Rådmannen foreslår videreføring av vedtatt tiltak fra økonomiplan om reduksjon i hjemmetjenestene på kr 1 millioner i 2015 og kr 20 millioner fra 2016 og utover. Tiltaket begrunnes med lavere behov for hjemmetjenester etter oppstart av nye heldøgnsplasser. Biblioteket, økt mediebudsjett Bokstammen til Sandnes bibliotek er i dag gammel og utdatert. Det er nå et problem å holde lovens målsetting om aktualitet. Rådmannen foreslår å øke mediebudsjettet med kr Økt refusjon ressurskrevende brukere Kommunen mottar refusjon fra staten i forbindelse med ressurskrevende brukere. Rådmannen foreslår å øke inntektskravet med kr 13,3 millioner hvert år i perioden. Byutvikling Byutvikling styrkes innenfor området overordnet plan med to nye årsverk som finansieres ved økte inntekter. Økonomisk sosialhjelp Sosialhjelpsutgiftene øker med kr 10 millioner. Samordningsenheten, vekst i tjenesten Samordningstjenesten opplever en sterk økning i tildeling av lovpålagte tjenester. For å kunne opprettholde driften på dagens tjenestenivå foreslår rådmannen å øke driftsrammen med kr 10 millioner. Avløpssanering Det er satt av midler til avløpssanering i Stangelandsåna, Gjestehavnen og Figgjoelva. Tilskudd blir gitt ved sanering av private eiendommer som et insentiv for at private skal sanere avløpet. Rådmannen foreslår å videreføre bevilgningene med samme nedtrapping som vedtatt i gjeldende økonomiplan. Veivedlikehold Økningen i rammen for veivedlikehold tilsvarer kr 1,5 millioner i 2014 og ut perioden. Dette

7 Tusen kroner Endringer 2014 Egenbetalinger Nye tiltak Innsparinger Sum Oppvekst skole Oppvekst barn og unge Levekår Kultur og byutvikling Sandnes Bydrift KB Organisasjon og økonomi Rådmannens stabsenheter Kommunens fellesutgifter inkl politisk virksomhet Sum gir bedre renhold av gatene, og mer reparasjon av deformert veibelegg som huller i veien, krakeleringer og tømming av sandfangkummer. Drift av nye idrettshaller Ny hall på Bogafjell åpner i 4. kvartal For 2015 er det beregnet et behov for kr til tilsynsverter, administrativ ledelse og utstyr. Giskehallen II planlegges ferdigstilt i Det er beregnet et årlig behov for kr til tilsynsverter, administrativ ledelse og utstyr. BYDRIFT Nytt produksjonskjøkken Nytt produksjonskjøkken gir muligheten for moderne produksjonsmetoder og effektivisering tilsvarende kr fra STAB- OG STØTTEFUNKSJONER Ny stilling på IT Det forelås en styrking av IT med 1 årsverk for å opprettholde god oppetid og stabil drift på IT-systemene. Videreutvikling av datasystemer Det er satt av til sammen kr i driftsmidler til videreutvikling av kommunens felles datasystemer. Eiendom Fra 2014 vil eiendom være organisert som eget kommunalt foretak, Sandnes eiendom KF. Stiftelse samt vedtekter, eierstrategi og valg av styre ble vedtatt av bystyret Renhold, drift og vedlikehold Det er lagt inn midler til renhold, drift og vedlikehold i samsvar med ferdigstillelse av nye skoler, barnehager, idrettshaller, boliger for vanskeligstilte og bo- og aktivitetssentre. FELLESUTGIFTER Lønnsreserve Det er tatt høyde for lønnsvekst på 3,8 %. Det er videreført kr 88,9 millioner i basisbudsjettet og rådmannen foreslår at lønnsreserven styrkes med kr 54 millioner, slik at total lønnsreserve er på kr 142,9 millioner. Pensjon I basisbudsjettet for 2014 er pensjonskostnadene økt til kr 255,5 millioner. I tiltakslisten har rådmannen lagt inn en ytterligere økning på kr 19,2 millioner som består av økt premie, premieavvik og amortisering. De samlede pensjonskostnadene øker dermed med kr 64,9 millioner. Arbeidsgiveravgift av dette kommer i tillegg. Regionale idrettshaller IKS Det er lagt inn økning i tilskuddet til Sørmarka flerbrukshall IKS, Multihallen og Storhallen IKS på kr 1 million. Det legges opp til nedtrapping av tilskuddet til hallene utover i perioden. Brannvesenet i Sør-Rogaland IKS Det er foreslått økning i tilskuddet til Brannvesenet i Sør-Rogaland IKS på til sammen kr 4,9 millioner for å dekke økte utgifter til brannberedskap, miljørettet helsevern, økte lisensutgifter til nødnettet, kapitaltilskudd til investering i nødnett og høydemateriell. Det er også foreslått en særskilt tildeling til brannvesenet som Sandnes kommune får tildelt spesielt i rammetilskuddet. Rogaland Arboret Rådmannen har innarbeidet økt tilskudd til Rogaland Arboret fra kr 10 til kr 14 per innbygger fra 2014 som utgjør kr Nytt rådhus Det nye rådhuset ferdigstilles i Det er budsjettert med bortfall av utgifter til innleide bygg og byggdrift og nye byggdriftsutgifter til de nye rådhuset fra 4. kvartal Netto reduksjon er budsjettert med kr kr i Helårsvirking i 2018 blir kr 3,6 millioner. ENØK-tiltak Rådmannen har videreført satsingen på investeringer innen energiøkonomisering i samsvar med gjeldende økonomiplan. Det er innarbeidet en effektivisering på ytterligere kr 3,4 millioner i 2014, kr 11,7 millioner i 2015, kr 12,2 millioner i 2016 og kr 12,2 millioner i Kommune- og fylkestingsvalg Det er innarbeidet kr 2,7 millioner til kommune- og fylkestingsvalget 2015 og kr 2,2 til stortingsvalget Formannskapsmøter på dagtid Formannskapets møter avholdes fra og med august 2013 på dagtid. Ordningen medfører økte utgifter til frikjøp for formannskapsmedlemmene og rådmannen har innarbeidet helårsvirkningen i 2014 på kr Parlamentarisme Bystyret vedtok i Bsak 70/12 å anbefale at det fra neste konstituerende møte i bystyret (høsten 2015) innføres ny styringsmodell i form av kommunal parlamentarisme. Rådmannen har innarbeidet kr 2,5 millioner i 2015 med forutsetning om innføring fra oktober. Helårsvirkning utgjør kr 10 millioner årlig fra og med Omstilling/reduksjon mellomledere og administrasjon Under bystyrets behandling av økonomiplan ble det vedtatt å redusere utgiftene til mellomledere og administrasjon med kr 1,5 millioner i 2013, økende til kr 3 millioner i 2014 og kr 4,5 millioner i Rådmannen viderefører reduksjonen med ytterligere kr 1,5 millioner i 2014, økende til ytterligere kr 3 millioner fra og med Sandnes kommune Kortversjon økonomiplan

8 Fullstendig forslag til økonomiplan på Foto: John Sirevåg Administrasjonsutvalget og formannsskapet: 26. november Bystyret: 17. desember Trykk: Hustrykkeriet Det foreslås følgende endringer i egenbetalinger og gebyrer: Foreldrebetaling SFO økes fra kr til kr per måned (4,7 %) Foreldrebetaling barnehage økes fra kr til kr per måned (1,3 %) Praktisk bistand i hjemmet øker med 2,9 % Husleien i kommunale boliger økes fra kr til kr per måned (1,7 %) Matabonnement i omsorgsboliger økes fra kr per måned til kr per måned (3,0 %) Trygghetsalarm økes fra kr 125 til kr 150 per måned (20,0 %) Plansaker øker 3,2 % i snitt Vanngebyr reduseres med 13,6 % Avløpsgebyr er uendret Renovasjonsgebyr økes med 4,3 % Feiegebyr økes med 3,0 % Parkeringsavgift første time økes fra kr 15 til kr 18. For andre time kr 20 og for tredje og påfølgende timer kr 30 Avgiftstiden utvides fra kl 1800 til kl 1900 på hverdager Politisk behandling av økonomiplanen DESTI. NO Egenbetalinger og gebyrer Sandnes kommune Rådhuset, Jærveien 33, 4319 Sandnes Tlf: Postboks 583, 4305 Sandnes postmottak@sandnes.kommune.no

Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017

Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 Innhold Status 2013 Høy vekst, høyt investeringsnivå, økt tjenestevolum og behov for innsparinger Økonomiske rammebetingelser Investeringsbudsjett 2014-2017

Detaljer

I sentrum for framtiden ROMSLIG, MODIG OG SUNN. ØKONOMIPLAN En kortversjon

I sentrum for framtiden ROMSLIG, MODIG OG SUNN. ØKONOMIPLAN En kortversjon I sentrum for framtiden ROMSLIG, MODIG OG SUNN ØKONOMIPLAN 2013-2016 En kortversjon Den økonomiske utviklingen i regionen er god, og gir sterk skattevekst og høy befolkningsvekst. Det skal investeres for

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan 2015-2018

Rådmannens forslag til økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag til økonomiplan 2015-2018 Agenda Den økonomiske situasjonen Forutsetninger og økonomiske rammebetingelser Driftsbudsjett 2015-2018 Investeringsbudsjett 2015-2018 Risiko og usikkerhet

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan 2013-2016

Rådmannens forslag til økonomiplan 2013-2016 Rådmannens forslag til økonomiplan 2013-2016 Innhold Status 2012 Økonomiske forhold i Sandnes sammenlignet med landet Økonomiske rammebetingelser Investeringsbudsjett 2013-2016 Driftsbudsjett 2013-2016

Detaljer

Økonomiplan

Økonomiplan Økonomiplan 2018-2021 Sandnesøkonomien - karakteristika Sandnesøkonomien sammenligning med de 10 største kommunene for regnskapsåret 2016 http://asss.no/ Lave inntekter Relativt lav ressursbruk Forbedret

Detaljer

I sentrum for framtiden. romslig, modig og sunn. Økonomiplan En kortversjon

I sentrum for framtiden. romslig, modig og sunn. Økonomiplan En kortversjon I sentrum for framtiden romslig, modig og sunn Økonomiplan 2017-2020 En kortversjon Krevende økonomisk situasjon Sandnes kommune befinner seg i en krevende økonomisk situasjon. Innbyggernes ønsker og behov,

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan

Rådmannens forslag til økonomiplan Rådmannens forslag til økonomiplan 2012-2015 Innhold Sandnes i sentrum lokalt, nasjonalt og globalt Kommuneøkonomien er under vedvarende press Økonomiske rammebetingelser Driftsbudsjett 2012-2015 Investeringsbudsjett

Detaljer

I sentrum for framtiden. romslig, modig og sunn. Økonomiplan 2016-2019 En kortversjon

I sentrum for framtiden. romslig, modig og sunn. Økonomiplan 2016-2019 En kortversjon I sentrum for framtiden romslig, modig og sunn Økonomiplan 2016-2019 En kortversjon ET offensivt budsjett Sandnes kommunes økonomiske situasjon er fremdeles preget av lave inntekter og relativt lav ressursbruk

Detaljer

Handlings- og økonomiplan på nett. 25. oktober 2018 En kort innføring

Handlings- og økonomiplan på nett. 25. oktober 2018 En kort innføring Handlings- og økonomiplan på nett 25. oktober 2018 En kort innføring Naviger deg fram eller bruk søkefeltet Kapittel Naviger i kapittelet fra menyen og scroll nedover for å lese Klikk på + tegnet for å

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan

Rådmannens forslag til økonomiplan Rådmannens forslag til økonomiplan 2016-2019 Offensiv økonomiplan 2016-2019 Få nye tiltak Store investeringer Betydelige reduksjoner Midler til innovasjon videreført Økt satsning på boligsosialt arbeid

Detaljer

2.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter

2.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter 2.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter Nr Prosjekt Tiltak Oppvekst skole 1 4231299 Ganddal skole, nye plasser og rehabilitering 90 975 71 000 19 975 Bogafjell skole, tilpasning til ren 2 4231499

Detaljer

innbyggere per

innbyggere per 75 298 innbyggere per 01.07.2016 1 045 født 4 940 innflyttet 391 døde 4 401 utflyttet Ung befolkning 28 % under 20 år Netto 1 193 endring fra 2015 til 2016 Menn 16% 6,9 % Medarbeider tilfredshet 5 656

Detaljer

Rådmannens budsjettframlegg. Formannskapsmøtet

Rådmannens budsjettframlegg. Formannskapsmøtet Rådmannens budsjettframlegg Formannskapsmøtet 26.10.17 Fra Statsbudsjettet 2018 Skatteanslaget for 2017 økes med nærmere 4 mrd kr for kommunesektoren. Dette har for øvrig Klæbu kommune forskuttert ved

Detaljer

Kommunedirektørens forslag Kortversjon 25. oktober 2019 Handlings- og økonomiplan

Kommunedirektørens forslag Kortversjon 25. oktober 2019 Handlings- og økonomiplan Kommunedirektørens forslag Kortversjon 25. oktober 2019 Handlings- og økonomiplan 2020-2023 Politisk behandling av Handlings- og økonomiplan 2020-2023 Formannskapet i Stavanger 28. november Kommunestyret

Detaljer

2.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter

2.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter 2.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter BSAK 210/11 INVESTERINGSTILTAK 2012-2015 SKOLER TUSEN KRONER 1 4231299 Ganddal skole, nye plasser og rehabilitering. 90 000 28 000 43 000 19 000 2 4231499

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Hvordan skal vi møte utfordringene

Hvordan skal vi møte utfordringene Økonomisk og demografisk utvikling Gode tjenester Høyt investeringsnivå Hvordan skal vi møte utfordringene 2 Disponible inntekter og anvendelse i Stavanger 4 Stavanger bruker kr 110 mill. mer enn landsgjennomsnittet

Detaljer

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 13.11.2015 1 Programområdene rammeendringer 2016 Programområde Nye tiltak Innsparing P01 Barnehage 0,6-2,0 P02 Oppvekst 3,5

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

Trygg økonomisk styring

Trygg økonomisk styring Trygg økonomisk styring God kostnadskontroll har ikke gått med underskudd på ti år. Norges minst byråkratiske storby. Styrket driftsfinansiering av investeringer Byrådet vil føre en fortsatt ansvarlig

Detaljer

MODIG ROMSLIG SUNN. Økonomiplan 2014-2017. Sandnes - i sentrum for framtiden. Vedtatt budsjett SANDNES KOMMUNE

MODIG ROMSLIG SUNN. Økonomiplan 2014-2017. Sandnes - i sentrum for framtiden. Vedtatt budsjett SANDNES KOMMUNE MODIG ROMSLIG SUNN Sandnes - i sentrum for framtiden Økonomiplan 2014-2017 Vedtatt budsjett SANDNES KOMMUNE Innledning Økonomiplan 2014-2017 består av: 1. Rådmannens forslag 2. Vedlegg 3. Vedtatt budsjett

Detaljer

Budsjett- og Økonomiplan

Budsjett- og Økonomiplan Budsjett- og Økonomiplan 2018-2021 Formannskapet Administrasjonssjef Børge Toft Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Prosess- og fremdriftsplan

Detaljer

Videre arbeid om alternative løsninger og konsekvenser

Videre arbeid om alternative løsninger og konsekvenser SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802075 : E: 145 : Hilde Vikan Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.04.2008 29/08 Bystyret 29.04.2008 ØKONOMISK OMSTILLING

Detaljer

1. Den økonomiske situasjonen generelt i Sandnes kommune

1. Den økonomiske situasjonen generelt i Sandnes kommune 1. Den økonomiske situasjonen generelt i Sandnes kommune Sandnes kommune har lave disponible inntekter. Når disponibel inntekt per innbygger varierer mellom kommuner, vil det også variere hvor mye kommunene

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Redusert skatteinngang 2014 svakere vekst i norsk økonomi Ny informasjon om skatteinngangen viser at kommunesektorens skatteinntekter vil kunne bli 0,9 mrd. kroner lavere

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021 Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Økonomisjef Toril V. Sakshaug Rådmann Trude Andresen 1.11.17 Endring rundt oss = vi må endre oss Øvre Eiker har besluttet

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15

Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15 Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15 Alta 4. november 2011 Bjørn-Atle Hansen Rådmann Prosess Økonomiplan 2011 2014 Kommunestyresak 46/11 Foreløpige rammer 2012 Behandlet 20.06.11 Vedtak om innstramminger på

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Økonomiplan gjennomføring, vekst og utvikling. Presentasjon for formannskapet og politiske partier

Økonomiplan gjennomføring, vekst og utvikling. Presentasjon for formannskapet og politiske partier Økonomiplan 2016-2019 - gjennomføring, vekst og utvikling Presentasjon for formannskapet og politiske partier 16.11.2015 Målsettinger Etablere handlingsrom (resultatmål) som sikrer en forsvarlig økonomisk

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato:

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: 18.11.2013 Tid: 15:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806100 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018 RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring 2014 2015 2016 2017 2018 Opprinnelig budsjett 2014 44236 44236 44236 44236 44236 Adm. endring: Klar ferdig gå prosjektet - bidrar

Detaljer

Handlingsplan

Handlingsplan Arkivsak-dok. 18/03264-1 Saksbehandler Hilde Lind Saksgang Møtedato Sak nr. Formannskapet 2015-2019 07.06.2018 Bystyret 2015-2019 21.06.2018 Handlingsplan 2019-2022 Innstillingssak. Medsaksbehandlere:

Detaljer

Arbeidet med forslaget til økonomiplan

Arbeidet med forslaget til økonomiplan Arbeidet med forslaget til økonomiplan Forslaget er forankret i politisk plattform, veivalgsdokumentet og signaler fra fellesnemnda Budsjettet er utarbeidet med et overordnet perspektiv og må ses på som

Detaljer

Administrasjonssjefens forslag til handlings- og økonomiplan

Administrasjonssjefens forslag til handlings- og økonomiplan s forslag til handlings- og økonomiplan 2020-23 Britt Elin Steinveg administrasjonssjef Våre verdier Respekt Åpenhet Mot Anerkjennelse Tillit Hovedmål: sunn økonomi Det gjør vi gjennom å forbedre, effektivisere

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument SLIPERIET ONSDAG 8. NOVEMBER 2017 Strategidokument 2018-2021 Økonomisjef Paul Hellenes Utgangspunkt for 2018-2021 Et stramt opplegg fordi: Relativt stramt kommuneopplegg for 2018 (anslag på regnskap 2017

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan , drøftingsnotat til utvalgene

Handlingsprogram med økonomiplan , drøftingsnotat til utvalgene Ås kommune Økonomiavdelingen Notat Til Formannskapet; Hovedutvalg for helse og sosial; Hovedutvalg for oppvekst og kultur; Hovedutvalg for teknikk og miljø; AMU Arbeidsmiljøutvalget; Ås eldreråd og Kommunalt

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan Rådmannens forslag 10. nov 14

Budsjett 2015 Økonomiplan Rådmannens forslag 10. nov 14 Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag 10. nov 14 De store linjer 1. Fortsatt satsing på tidlig innsats 2. Omstilling og driftstilpasninger 3. Skolebruksplan og Omsorgsplan Forslag til

Detaljer

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2015 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren Levende lokaldemokrati Kommunereform: Mer makt og myndighet lokalt Forutsigbar og god kommuneøkonomi 2 En balansert økonomisk politikk

Detaljer

Økonomiplan gjennomføring og konsolidering. Presentasjon

Økonomiplan gjennomføring og konsolidering. Presentasjon Økonomiplan 2017-2020 - gjennomføring og konsolidering Presentasjon 10.11.2016 Målsettinger Etablere handlingsrom (resultatmål) som sikrer en forsvarlig økonomisk utvikling både på kort og lang sikt Finne

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

Rådmannens budsjettforslag Mandal, Lindesnes og Marnardal

Rådmannens budsjettforslag Mandal, Lindesnes og Marnardal Rådmannens budsjettforslag 2018-2021 Mandal, Lindesnes og Marnardal Sunn kommuneøkonomi, nasjonale føringer Netto driftsresultat i % av driftsinntekter = minst 1,75 % Disposisjonsfond i % av driftsinntekter

Detaljer

Budsjett 2012 Økonomiplan

Budsjett 2012 Økonomiplan Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag 24.10.2011 24.10.2011 informasjon fra Haugesund kommune 1 Politisk behandling Rådmannens budsjett presenteres for formannskapet 25 og 26 oktober Formannskapet

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksframlegg Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksbehandler: Marit Bråten Homb ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2016 Vedlegg: Økonomi- og aktivitetsrapport per 30.04.2016. Andre

Detaljer

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan Hitra kommune Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021 Framlegg for FSK og komiteene. 05.11.2012 1 Framdriftsplan 17. oktober: Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Oppr. prognose 2010 (Bsak 139/09) Skatt 1 616 401 1 822 600 1 761 000 1 720 000 41 000 6,4 %

Oppr. prognose 2010 (Bsak 139/09) Skatt 1 616 401 1 822 600 1 761 000 1 720 000 41 000 6,4 % SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 01152 : : Hilde Vikan Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 22.06. 93/10 INNDEKNING AV SKATTESVIKT OG ØKONOMISKE UTSIKTER FOR 2011-2014

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Økonomiplan

Økonomiplan Økonomiplan 2019-2022 - konsolidering og utvikling Aurskog- Høland kommune Foto: Arne Løkken Økonomiplanprosessen Administrativ prosess Politisk behandling Seminar med formannskapet 11-12. juni Orientering

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

STATUS BYGGEPROSJEKTER FEBRUAR 2015:

STATUS BYGGEPROSJEKTER FEBRUAR 2015: Arkivsak-dok. 15-15 Saksbehandler: Ingunn O. Bjerkelo Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 2. mars 2015 STATUS BYGGEPROSJEKTER FEBRUAR 2015: Saken gjelder: I denne saken legges frem status

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Framdrift Handlingsplan 2009 2012 og budsjett 2009 Orientering og drøfting i utvalgene om rådmannens forslag til revidert Handlingsplan/budsjett - siste del av september

Detaljer

Handlings- og økonomiplan med budsjett

Handlings- og økonomiplan med budsjett Handlings- og økonomiplan med budsjett 2018-2021 Rådmannens forslag FSK 22. november 2017 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2018-2021 del I Budsjettprofil Omstillingsbehov og tiltak i kommunalområdene

Detaljer

Sandnes kommune økonomiplan 2013-2016

Sandnes kommune økonomiplan 2013-2016 Innledning 5 Økonomiplandokumentene 7 1. Forslag til vedtak 9 2. Økonomiske rammebetingelser 13 2.1 Innledning 13 2.2 Befolkningsutvikling og konsekvenser av veksten 13 2.3 Lønns- og prisvekst samt rentenivå

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Kommunestyremøte 26.10.2015 26.10.2015 1 Prosess Gjennomføring og agenda Hovedutfordringer og strategier Statsbudsjettet TEMAER: Forutsetninger og konsekvenser

Detaljer

Regnskap mars 2012

Regnskap mars 2012 Regnskap 2011 13. mars 2012 Hovedstørrelser i bykassens regnskap 2011 *inntekter med negativt fortegn Regnskap 2011 Budsjett 2011 Avvik Programområdene 1-14 2740,8 2793,7 52,9 Skatt og rammetilskudd -2571,2-2559,6

Detaljer

I sentrum for framtiden ROMSLIG, MODIG OG SUNN. ØKONOMIPLAN En kortversjon

I sentrum for framtiden ROMSLIG, MODIG OG SUNN. ØKONOMIPLAN En kortversjon I sentrum for framtiden ROMSLIG, MODIG OG SUNN ØKONOMIPLAN 2018-2021 En kortversjon FORTSATT STRAMME RAMMER I forslag til statsbudsjett er det nye og høyere anslag for oljeinvesteringene fra 2019, og arbeidsledigheten

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 14/ Dato: Saken inneholder rådmannens økonomirapportering pr. 1. tertial 2014.

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 14/ Dato: Saken inneholder rådmannens økonomirapportering pr. 1. tertial 2014. Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 14/3486-1 Dato: 09.06.2014 ØKONOMIRAPPORTERING 1. TERTIAL 2014 Vedlegg: Vedlegg 1: Økonomirapportering 1. tertial 2014 Saken inneholder rådmannens

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskapets forslag KST 12. desember 2016 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2017-2020 del I Budsjettprofil Investering Driftsrammer Oppsummering

Detaljer

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 12.11.2015 1 Oppsummering for Helse, sosial og omsorgstjenestene Tjenestetilbudet opprettholdes Digitaliseringsstrategien følges

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2017 ÅRSRAPPORT 2017

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2017 ÅRSRAPPORT 2017 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2017 ÅRSRAPPORT 2017 Det store bildet Arendal 2017 Mye godt arbeid til beste for innbyggere, næringsliv og besøkende Netto driftsresultat for Arendal kommune konsern i tråd med

Detaljer

Byggeregnskap prosjekt pnr SK Energi merking av bygg

Byggeregnskap prosjekt pnr SK Energi merking av bygg Arkivsak-dok. 086-17 Saksbehandler: Leif Arne Andreassen Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 10.05.2017 Byggeregnskap prosjekt pnr 4009106 SK Energi merking av bygg Saksopplysninger: Prosjektet

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak

Detaljer

Konsolidering av budsjettrammer

Konsolidering av budsjettrammer Konsolidering av budsjettrammer Fellesnemnda vedtok årets budsjettprosess i sak 40/18 den 28. november 2018. Foreløpig utfordringsbilde fremlegges i fellesnemndas møte i dag den 22. februar. Utfordringsbildet

Detaljer

REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Kommuneresultat på 932 millioner kroner Bergen kommune fikk i 2018 et positivt netto driftsresultat på 932 millioner kroner, som

Detaljer

KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT STATUS. Strategikonferansen 26. oktober 2017

KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT STATUS. Strategikonferansen 26. oktober 2017 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT 2018-2021 - STATUS Strategikonferansen 26. oktober 2017 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT - DEFINISJON Konsekvensjustert budsjett 2018 er prislappen for å drive Skaun kommune på samme

Detaljer

Vedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet /18 Kommunestyret. Arkiv: FE - 151

Vedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet /18 Kommunestyret. Arkiv: FE - 151 Sør-Odal kommune Handlingsplan med økonomiplan 2019-2022 Vedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet 04.12.2018 069/18 Kommunestyret Saksanv.: Frank Hauge Saksbeh.: Arkiv: FE - 151 Arkivsaknr 18/1792-10 1.

Detaljer

Saksfremlegg. Planforutsetninger for prosjektrådmannens forberedelser til budsjett 2020 og økonomiplan

Saksfremlegg. Planforutsetninger for prosjektrådmannens forberedelser til budsjett 2020 og økonomiplan Arkivsak-dok. 19/06024-1 Saksbehandler Elisabeth Enger Saksgang Møtedato Fellesnemnda 14.02.2019 Saksfremlegg Planforutsetninger for prosjektrådmannens forberedelser til budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023

Detaljer

Budsjett Økonomiplan

Budsjett Økonomiplan Budsjett 2018 - Økonomiplan 2018-2021 Arkivsaknr: 17/1163 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 2017014498 K1-150 Roar Lindstrøm Forvaltningsorgan: Dato Sak nr. Driftsutvalget Formannskapet 15.11.2017

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan Budsjett 2013

Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan Budsjett 2013 Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Foto: Carl-Erik Eriksson Fotomontasje: Carl-Erik Eriksson Kommuneplanens fire hovedmål Foto: Carl-Erik

Detaljer

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Flesberg kommune, 6. novemer 2014 Plansystemet Befolkningsutvikling 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Endring Endring 1.7.

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

A. ØKONOMISKE UTSIKTER /MÅL B. EGENBETALINGER, NIVÅ OG MODELL.

A. ØKONOMISKE UTSIKTER /MÅL B. EGENBETALINGER, NIVÅ OG MODELL. A. ØKONOMISKE UTSIKTER /MÅL B. EGENBETALINGER, NIVÅ OG MODELL. DEL A. ØKONOMISKE MÅL VEDTATT I POLITISK PLATTFORM FOR TØNSBERG OG RE Pkt 12. Økonomi. Nye Tønsberg skal ha en bærekraftig og effektiv økonomi

Detaljer

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Arkivsaksnr.: 14/1520-6 Arkivnr.: 145 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Hjemmel: Rådmannens innstilling: Rådet

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015 2018. Budsjett 2015 Pressekonferanse Rådmannens forslag 06.11.14

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015 2018. Budsjett 2015 Pressekonferanse Rådmannens forslag 06.11.14 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015 2018 Budsjett 2015 Pressekonferanse Rådmannens forslag 06.11.14 DAGSORDEN Innledning v/gh Utviklingstrekk og Rammebetingelser v/las Utfordringsbilde og mulighetsrom v/gh

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 2015/949 Saksbehandler: Inger-Lise Gjesdal Dato: 05.11.2015

Hurum kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 2015/949 Saksbehandler: Inger-Lise Gjesdal Dato: 05.11.2015 Hurum kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 2015/949 Saksbehandler: Inger-Lise Gjesdal Dato: 05.11.2015 A-sak.Årsbudsjett og økonomiplan 2016-2019 Årsbudsjett og økonomiplan 2016-2019 Saksnr Utvalg Møtedato Administrasjonsutvalget

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Aud Norunn Strand

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Aud Norunn Strand SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/1748 151 Aud Norunn Strand STATSBUDSJETTET 2011 - VIRKNING FOR MODUM RÅDMANNENS FORSLAG: Saken tas til orientering Vedlegg: Ingen Saksopplysninger:

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 130 899 130 240 659 288

Detaljer

Statsbudsjettet 2014

Statsbudsjettet 2014 Statsbudsjettet 2014 Kommuneøkonomien Prop. 1 S (2013 2014) Regjeringen Stoltenberg Kommuneøkonomien 2013 Skatteanslaget er oppjustert med 1,8 mrd. i statsbudsjettet Lønnsveksten anslås til 3½ pst. (som

Detaljer

Norsk økonomi går bedre

Norsk økonomi går bedre Norsk økonomi går bedre Oljeprisen er god Kronen styrker seg Arbeidsledigheten er lav og synkende Det er vekst i privat sektor Renten er på vei opp Konsekvens Oljepengebruken og veksten over offentlige

Detaljer

Hovedtall Innbyggertallet i Bergen passerer i løpet av 2015, og øker med ca personer per år til ved utgangen av

Hovedtall Innbyggertallet i Bergen passerer i løpet av 2015, og øker med ca personer per år til ved utgangen av Hovedtall Innbyggertallet i Bergen passerer 278.000 i løpet av 2015, og øker med ca. 3.000 personer per år til 287.000 ved utgangen av økonomiplanperioden 18,2 mrd. i samlet brutto driftsbudsjett i 2015

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Statssekretær Lars Jacob Hiim. Trøndelag fylkeskommune,

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Statssekretær Lars Jacob Hiim. Trøndelag fylkeskommune, Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2020 Statssekretær Lars Jacob Hiim Trøndelag fylkeskommune, 8.10.2019 Det går godt i norsk økonomi Lav ledighet og nye jobber i bygd og by Høy sysselsetting

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett Formannskapet 12.12.2017 Rapportering 2017 Rapport for oktober lagt ut på nettsiden den 1.12. Ingen store avvik siden 2.tertialrapport. Korrigert befolkningsutvikling

Detaljer

Namsos kommune - Budsjettendring Årsbudsjett 2015 med økonomiplan Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Namsos kommune - Budsjettendring Årsbudsjett 2015 med økonomiplan Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe: 2015/200-2 Saksbehandler: Kjellrun Gjeset Moan Saksframlegg Namsos kommune - Budsjettendring Årsbudsjett 2015 med økonomiplan 2015-2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Muligheter i den grønne landsbyen!

Muligheter i den grønne landsbyen! Budsjett 2011. Pressemelding. Muligheter i den grønne landsbyen! Randaberg kommune har en sunn økonomi. Gjennom mange år med nøktern drift og god økonomistyring har kommunen fått et godt utgangspunkt for

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2011-2014

Budsjett og økonomiplan 2011-2014 Budsjett og økonomiplan 2011-2014 Status 2010 Redusert sykefravær Snitt etter 3. kvartal er 7,5 %, snitt i 2009 7,8 % Akseptabel gjeldsbelastning Driftstilpasningsprosessen gir budsjettbalanse Tjenestene

Detaljer

RNB 2019 Kommuneproposisjonen 2020 avdelingsdirektør Rune Bye KS. 16. mai 2019

RNB 2019 Kommuneproposisjonen 2020 avdelingsdirektør Rune Bye KS. 16. mai 2019 RNB 2019 Kommuneproposisjonen 2020 avdelingsdirektør Rune Bye KS 16. mai 2019 Moderat konjunkturoppgang ikke alle fylker følger hovedmønsteret Arbeidsledigheten i april ned 0,3 prosentpoeng på 12 måneder

Detaljer

Budsjett 2019 på 1-2-3

Budsjett 2019 på 1-2-3 SKAUN KOMMUNE SKAUN KOMMUNE AKTIV & ATTRAKTIV Foto: Trond Håkon Hustad, vinner av instagramkonkurransen på #mittskaun med tema «høst» Budsjett 2019 på 1-2-3 Rådmannen har nettopp lagt fram sitt budsjettforslag

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

Nesset kommune Økonomiplan Fellesnemnda

Nesset kommune Økonomiplan Fellesnemnda Nesset kommune Økonomiplan 2019-2022 Fellesnemnda 28.11. Arbeid med økonomiplan rundskriv til enhetslederne - juni Inneholder foreløpig rammer basert på lønns- og prisvekst, samt forrige års økonomiplan.

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag Realvekst i kommunesektorens inntekter i 2014 Mrd. kroner Frie inntekter 5,2 Nye oppgaver mv. 1,0 Øremerkede tilskudd 1,2 Gebyrinntekter 0,3 Samlede

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer