I sentrum for framtiden. romslig, modig og sunn. Økonomiplan En kortversjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I sentrum for framtiden. romslig, modig og sunn. Økonomiplan 2016-2019 En kortversjon"

Transkript

1 I sentrum for framtiden romslig, modig og sunn Økonomiplan En kortversjon

2 ET offensivt budsjett Sandnes kommunes økonomiske situasjon er fremdeles preget av lave inntekter og relativt lav ressursbruk i de fleste tjenesteområdene. Nedgangen i oljenæringen medfører i tillegg økende arbeidsledighet, lavere skattenivå og høyere utgifter til sosialhjelp. Innsparinger og omstilling er nødvendig for å tilpasse utgiftene til et lavere inntektsnivå. Konsekvensen blir redusert kvalitet på enkelte tjenester. Det tas grep for å redusere risikoprofilen i budsjettet. Gitt at innsparingskravene realiseres, er Sandnes på vei mot en sunnere økonomisk situasjon. Det høye investeringsnivået på kr 2 milliarder i 2016 vil virke som et viktig motkonjunkturtiltak. Konjunkturnedgang og lavere skattevekst I vår region er det relativt mange som er sysselsatt innenfor olje- og gassnæringen. Lavkonjunkturen vi nå opplever i denne bransjen slår derfor spesielt negativt ut for Sandnes og omkringliggende kommuner. I 2013 og første halvår 2014 var prognosene for oljeprisen 100 dollar per fat. Nå er oljeprisen rundt 50 dollar per fat. Prognoser tilsier at oljeprisen vil ligge på dette nivået i årene som kommer. Prognoser for investeringer i oljebransjen er også avtakende. Hvor lenge oljeprisen vil være lav, og i hvor stor grad regionen evner å skape nye arbeidsplasser, vil ha betydning for kommunenes skatteinntekter. Skatteinntektene per innbygger kommer til å øke i 2016, som følge av den store økningen i skattøren som regjeringen legger opp til i forslag til statsbudsjett for I 2014 var skatt per innbygger i Sandnes 16,4 prosent høyere enn landsgjennomsnittet. I 2015 ligger skatt per innbygger an til å bli 12,7 prosent høyere enn landsgjennomsnittet. I anslaget for 2016 er det lagt opp at vi kun vil ligge 9 prosent over landsgjennomsnittet. Nedgangskonjunkturen har medført høyere utgifter til sosialhjelp og det antas at utbetalingene kan øke med kr 20 millioner. Innsparinger og omstilling Det er etablert et større omstillingsprosjekt for å møte budsjettutfordringene. Prosjektet omfatter alle tjenesteområdene og målet er å gjennomføre innsparinger for kr 122 millioner i 2016 som øker til kr 171 millioner i Følgende føringer er gitt for samtlige tjenesteområder: Det skal fokuseres på innovasjon og nytenkning. Effektiviseringstiltak som ikke forringer kvaliteten på tilbud, skal prioriteres. Avvikling av tilbud og reduksjon i tilbud eller redusert standard på tjenester, kan også fremmes. Tiltak som medfører at andre tjenesteområder får økte utgifter/merarbeid kan foreslås dersom det totalt sett blir en mindreutgift for kommunen. Tiltak som medfører investeringskostnader eller økt ressursbruk i en periode for så å gi innsparing på sikt kan fremmes. Organisasjonsendringer vurderes. Konsekvensene må beskrives. I forslag til økonomiplan er innsparingskravene innarbeidet i tallene. Arbeidet startet opp i august 2015 og vil pågå fram til august Endelige forslag til innsparingstiltak vil bli fremmet i forbindelse med framleggelsen av økonomiplanen for I og med at innsparingsbeløpene er store, vil det for de fl este tjenesteområdene bli nødvendig å redusere bemanningen og kvaliteten på tjenestetilbudet. Det vil bli gjort vurderinger i forhold til lovpålagte og ikkelovpålagte oppgaver. Det har vært tradisjon for å ikke gi kompensasjon for prisvekst i Sandnes. Manglende priskompensasjon er beregnet å utgjøre kr 22 millioner kroner i 2016, og kommer i tillegg til nevnte innsparingsbeløp. Lavere befolkningsvekst Sandnes kommune vil i planperioden ha en vekstprognose på mellom 1,7 og 2,1 prosent. Dette er noe lavere enn i fjorårets økonomiplan, og medfører utsettelse av noen investeringer. Sandnes kommune kortversjon økonomiplan

3 Risikoprofil og grep for å redusere risikoen Det er tatt grep i den foreliggende økonomiplanen for å redusere risikoprofi len i budsjettet: Skattenivået per innbygger er redusert. Det er tatt høyde for at en større del av kommunens lån kan bindes til faste rentevilkår. Netto driftsresultat øker til over 2 prosent i planperioden og risikoen for å gå med underskudd er redusert de kommende årene. Sandnes har reserver i form av disposisjonsfond. Det er mulig å ta andre grep dersom det blir nødvendig. Investeringsprosjekter kan stoppes eller forskyves. Sandnes har også et inntektspotensial i form av eiendomsskatt som ikke er benyttet. Risikomomentene og usikkerheten i det foreliggende budsjettet består blant annet av: Stramme budsjettrammer, som følge av høyere innsparingskrav, og risiko for at noen av områdene ikke klarer å redusere aktiviteten raskt nok. Usikkerhet med en uavklart fl yktningsituasjon. Fra 2017 er det varslet at det vil komme endringer i inntektssystemet. Det er usikkert hvordan dette vil slå ut for hver enkelt kommune. ØkonomiskE HoVEdTall NETTO DRIFTSRESULTAT I PROSENT AV DRIFTSINNTEKTER I dagens situasjon, med sviktende skatteinntekter, høye investeringer og økende rente- og avdragsutgifter, er målet om 2 prosent netto driftsresultat krevende å nå. Med nye forslag til innsparinger i budsjettet og ekstraordinære utbytter fra Sandnes tomteselskap KF vil målet oppnås i 2018 og FORVENTET UTVIKLING I LANGSIKTIG LÅNEGJELD Lånene som kommunen må betjene ved hjelp av frie inntekter, øker fra kr 2,4 milliarder i 2015 til kr 4,2 milliarder i Årsakene til økt lånegjeld er et svært høyt investeringsnivå. Økning i total lånegjeld i planperioden på nesten kr 2,2 milliarder medfører isolert sett en økning i rente- og avdragsutgifter på omlag kr 100 millioner. Sandnes kommune kortversjon økonomiplan

4 BRUTTO INVESTERINGER (MILL KR) Skole Barnehage Levekår Kultur og by Teknisk VAR Kommune felles Eiendom investeringer I planperioden videreføres det ekspansive investeringsbudsjettet fra forrige planperioden. I 2016 planlegges investeringer på kr 2 milliarder. Av dette utgjør om lag kr 700 millioner forsinkelser i prosjekter som opprinnelig var planlagt i Brutto investeringer i planperioden utgjør kr 5,1 milliarder. Kr 483 millioner gjelder vann, avløp og renovasjon (VAR). Det investeres mye innen alle tjenesteområder. Det investeres i skoler, barnehager, idretts- og svømmehaller, samt i bygg innen omsorg og boligsosial handlingsplan. I tillegg skal det bygges nytt rådhus og ny hovedbrannstasjon. For at fl ere skal kunne skaffe seg sin egen bolig er rammen for startlån satt til kr 175 millioner i året. STØRRE INVESTERINGS- PROSJEKTER I PLANPERIODEN Skole Figgjo skole, nybygg, kr 288 millioner (august 2018) Skeiene ungdomsskole, utvidelse og oppgradering, kr 234 millioner (august 2018) Malmheim skole, utvidelse og modernisering, kr 48 millioner (2019) Skaarlia skole, kr 201 millioner (2020) Bogafjell ungdomsskole, kr 263 millioner (2020) Nytt skoleanlegg på barnetrinnet, kr 400 millioner (2021) Barn og unge Barnehage i gamle kulturskolebygget, kr 51,9 millioner (august 2016) Kleivane barnehage, kr 87,5 millioner (august 2017) Asperholen barnehage, rivning og nybygg, kr 78,2 millioner (august 2020) Levekår Påbygg Riska bo- og aktivitetssenter, 29 plasser, kr 110 millioner (desember 2015) Rundeskogen bo- og aktivitetssenter, 61 plasser, kr 240 millioner (desember 2016) Nytt avlastningssenter med barnebolig, kr 148 millioner (desember 2017) Nytt hovedbygg for rusvernet på Soma, kr 101 millioner (september 2017) Botiltak, samlet gjennomføring i planperioden, kr 155 millioner Boligsosial handlingsplan, samlet gjennomføring i planperioden, kr 447 millioner Kultur og byutvikling Vitenfabrikken II, kr 68,7 millioner (2016) Digitalisering av byggesaksarkivet, kr 9,4 millioner (2017) Teknisk/VAR Sandnes idrettspark Giskehallen 2, kr 87 millioner (våren 2016) Rehabilitering av Riskahallen, kr 85 millioner (2016) Produksjonskjøkken Vatne, kr 41 millioner (november 2016) Iglemyr svømmehall, kr 180 millioner (2018) Kulvert Stangelandsåna, kr 51 millioner Årsbevilgninger innenfor teknisk videreføres i perioden Kommunens fellesområde Ny hovedbrannstasjon, med funksjoner for øyeblikkelig hjelp, legevakt og ambulansesentral, kr 520,5 millioner (februar 2017) Nytt rådhus, kr 429 millioner, inkludert tomt og parkering (oktober 2018) Nytt kontorbygg, kr 335 millioner (2019) IKT investeringer kr 16 millioner Kapitaltilskudd til pensjonskasser, kr 12,3 millioner årlig Sandnes eiendomsselskap KF ENØK-tiltak, videreføring av vedtatte tiltak, kr 43,5 millioner. Rehabilitering av ventilasjonsanlegg i kommunale formålsbygg, kr 54,4 millioner. Rehabilitering av kommunale bygg, kr 166 millioner Sandnes kommune kortversjon økonomiplan

5 1 400 NETTO DRIFTSRAMMER (MILL KR) Opprinnelig budsjett Forslag budsjett Oppvekst skole Oppvekst barn og unge Levekår Kultur og byutvikling og teknisk Organisasjon og økonomi Sentrale staber og kommune felles TJEnEsTEr - drift Netto driftsbudsjett for tjenesteområdene utgjør kr 3,87 milliarder i Dette utgjør en økning på kr 329 millioner sammenlignet med opprinnelig vedtatt budsjett for Økonomiplan inneholder få nye satsninger. De nye tiltakene som er lagt inn gjelder tiltak som følge av vekst. Selv en mer moderat befolkningsvekst, medfører fortsatt behov for å øke kapasiteten på de fl este tjenesteområdene. Høye investeringsutgifter gir økte rente- og avdragsutgifter. Skattesvikten forverres inn i 2016, men forventes å stabilisere seg i 2017 og utover. Reduksjoner på alle tjenesteområder Det er behov for omstilling, effektivisering og redusert tjenestetilbud til innbyggerne. Rådmannen ser seg nødt til å legge inn en ny innsparing på kr 70 millioner fra 2016, fordelt på tjenesteområdene. Innsparinger fra økonomiplan er videreført. I og med at innsparingsbeløpene totalt sett beløper seg til kr 171 millioner i 2017, vil det for de fl este tjenesteområdene bli nødvendig å redusere bemanning og kvalitet på tjenestetilbudet. Konkret om omstillingsprosjektene Det er hittil etablert 24 arbeidsgrupper som blant annet skal vurdere tjenestetilbudet i forhold til blant annet: organisering digitalisering lovpålagte/ikke-lovpålagte oppgaver kvalitet hva er godt nok? fi nansieringsmodeller gebyrstruktur Skoleområdet er i startfasen av arbeidet. Aktuelle områder blir organisering og fi nansiering av skolene, Sandnes læringssenter og senter for fl erspråklige barn og unge samt spesialundervisning. Totale innsparinger i omstillingsprosjektet Oppvekst skole Oppvekst barn og unge Levekår Kultur og byutvikling Teknisk Økonomi Organisasjon Eiendom Kommune felles Sum Sandnes kommune kortversjon økonomiplan

6 På barnehageområdet er det aktuelt å se på bemanning, organisering og finansieringsmodell. Innenfor levekår er blant annet sak om organisering av tjenester til funksjonsnedsatte til politisk behandling. Teknisk har allerede etablert arbeidsgrupper som blant annet skal se på organisering, arbeidsmetoder og effektivisering på bymiljø og VA-drift. Sandnes eiendomsselskap KF og teknisk har i fellesskap etablert arbeidsgrupper som skal se på ulike sider ved drift av kommunens eiendommer. Innenfor kommune felles og staber kan organisering av stabene, innkjøpsovervåking, bedre kontraktsoppfølging, elektronisk fraværsregistrering, seniorpolitikk, tilskudd til interkommunale selskaper, kirkelig fellesråd og andre trossamfunn være områder som vil bli belyst i omstillingsprosjektet. OPPVEKST SKOLE Elevtallsvekst Skole blir kompensert med et beløp for hver ny elev som begynner på skolen. I tråd med befolkningsprognosen utgjør dette til sammen kr 6,5 millioner i 2016, økende til kr 41,5 millioner i Det er forventet at antall elever skal øke fra til i perioden Læremiddelpakker Nye læremiddelpakker er innarbeidet i perioden på følgende skoler: Bogafjell skole, 4 nye klasser (112 nye elever) Giske ungdomsskole, 3 nye klasser (84 nye elever) Skeiene ungdomsskole, 6 nye klasser (168 nye elever) Hommersåk skole, 1 ny klasse (28 nye elever) Figgjo skole, 13 nye klasser (364 nye elever) Buggeland skole, 4 nye klasser (112 nye elever) Spesialundervisning, private skoler Andelen elever med rett til spesialundervisning i private skoler har økt kraftig de siste årene. Kostnadsøkningen på lovpålagt refusjon kompenseres for å kunne dekke økningen i utgifter. Økte utgifter til skoleskyss Kommunen har i 2015 fått en økning i kostnadene for skoleskyss, som overstiger de prognoser som ble lagt til grunn i gjeldende økonomiplan Økt foreldrebetaling i SFO For SFO gjelder selvkostprinsippet. Det er gjennomført ny selvkostberegning for skolefritidsordningen basert på regnskapstall fra Beregningen viser at det er behov for å øke foreldrebetalingen med kr 260 per måned fra og med 1. mars OPPVEKST BARN OG UNGE Nye barnehager i Befolkningsprognosen viser en flatere vekst framover. Det settes av driftsmidler til nye barnehageplasser til barn med barnehagerett i perioden. Maksimalpris Maksimalprisen per barnehageplass ble i statsbudsjettet for 2016, foreslått økt til kr Helårseffekt av ordningene med minstekrav til redusert foreldrebetaling (6 prosent) og gratis kjernetid for fire- og femåringer (20 timer per uke) videreføres. Tilskuddssats til private barnehager Fra 1. januar 2016 skal tilskudd til private barnehager beregnes etter regnskap 2014, sjablongtillegg på pensjon (13 prosent) og differensiert kapitaltilskudd. På grunn av nytt regelverk er det noe usikkerhet i beregningsmetoden for satsene. Tilskudd til private barnehager for 2016 er beregnet til: driftstilskudd per heltidsplass for barn 0-2 år kr driftstilskudd per heltidsplass for barn 3-6 år kr kapitaltilskudd per heltidsplass for barn 0-6 år etter nasjonal sats for 2016, differensiert etter byggeår Helsestasjonstjenesten Det foreslås å styrke skolehelsestasjonstjenesten med 3,5 årsverk. LEVEKÅR Rundeskogen bo- og aktivitetssenter Grunnet kommunens økonomiske situasjon og faglig vurdering foreslår rådmannen i denne økonomiplanen en gradvis oppstart av Rundeskogen bo- og aktivitetssenter. Rådmannen foreslår en oppstart med 20 plasser i slutten av 2016, økende til 40 plasser med halvårsdrift i 2017 og videre til 61 plasser fra midten av Utvidelse Riska bo- og aktivitetssenter Utvidelse av Riska bo- og aktivitetssenter med 29 nye heldøgnsplasser ble vedtatt i økonomiplan Rådmannen foreslår å videreføre tiltaket, og det er innarbeidet kr 29 millioner til helårsdrift i Avvikling Riska bofellesskap etter utvidelse av Riska bo- og aktivitetssenter I økonomiplan ble Riska bofellesskap vedtatt nedlagt når utvidelsen av Riska bo- og aktivitetssenter tas i bruk. Ansatte og brukere vil bli overført til andre enheter, fortrinnsvis Riska bo- og aktivitetssenter. Botiltak Rådmannen foreslår oppstart av flere botiltak. Aase Gaard, 10 plasser helårsdrift i 2017, for personer med nedsatt funksjonsevne. Foreldreinitiativet II, 10 plasser fra 2017, for personer med nedsatt funksjonsevne. 12 plasser fra 2017, beboerne i Hanamyrveien vurderes som aktuell målgruppe. 12 plasser helårsdrift i 2018, for personer med psykiske lidelser. Håholen, 7-9 plasser fra 2019, psykisk helse. Hjemmetjenesten I henhold til befolkningsvekst foreslår rådmannen en styrking av hjemmetjenesten med kr 2,5 millioner i 2016, kr 5 millioner i 2017, kr 7,5 millioner i 2018 og kr 10 millioner fra Hverdagsrehabilitering Med en opptrapping av hverdagsrehabilitering kan en satse ytterligere på metodikken som går på god kartlegging, samt sette inn en stor innsats tidlig for å nå brukers mål. Forventet effekt er at det skal bli mindre behov for hjemmetjenester over lengre tid. Rådmannen foreslår å videreføre tiltaket, med en økning på kr 3 millioner, til totalt kr 6 millioner fra og med Øyeblikkelig hjelp tilbud Kommunene vil fra 1. januar 2016 få en plikt til å sørge for øyeblikkelig hjelp døgnopphold for pasienter med somatiske sykdommer. Dette medfører en økning i rammetilskuddet til kommunene. For Sandnes utgjør dette om lag kr 14,1 millioner. Midlene overføres til Klepp kommune som per nå drifter tilbudet. Oppfølging rusavhengige I regjeringens forslag til statsbudsjett 2016 økes kommunens frie inntekter med kr 400 millioner som et ledd i satsingen på rusfeltet. Sandnes sin andel er kr 5,2 millioner. Økonomisk sosialhjelp Rådmannen foreslår å styrke budsjettet til sosialhjelpsutgifter med kr 30,4 millioner. Sosialhjelp er rettighetsfestet og utgiftene øker grunnet økt antall brukere og økte kostnader til boutgifter og livsopphold. Integreringstilskudd Vedtak om økt mottak av flyktninger fra 70 til 100 personer gir økt integreringstilskudd på kr 8,3 millioner. Avlastningsenheten Avlastningstjenesten har tatt i bruk ny bolig i Sandnes kommune Kortversjon økonomiplan

7 Svartmeisveien. Rådmannen har innarbeidet kr 5,3 millioner til 7 nye årsverk til barnebolig og avlastningstilbud. Samordningsenheten BPA ble rettighetsfestet fra 1. januar Dette har medført nye søknader og økte utgifter ved tildeling. Rådmannen ser at det er behov for å øke samordningsenhetens budsjett med kr 10 millioner. KULTUR OG BYUTVIKLING Tilskudd til musikalproduksjoner Styret i Sandnes kunst- og kulturhus KF har søkt om tilskudd på kr i 2016 og 2018 til musikalproduksjoner. Rådmannen tilrår dette. Programledelse boligsosial velferdsprogram Avsetning av driftsmidler til et årsverk i 2016 og 2017 til programledelse av boligsosial velferdsprogram. Kommunens egenandel til å møte midler fra Husbanken opptrappes gradvis til 50 prosent i 2018 og Interkommunal kommunedelplan for Forus (IKDP Forus) Det er i løpet av høsten 2014 startet opp et interkommunalt plansamarbeid, for å legge til rette for videre utvikling og mulig transformasjon i et av landets mest sentrale næringsområder. Beløpet finansieres ved omdisponering fra kommune felles. Opprette veinavn og husnummer Enkelte husstander i kommunen mangler veinavn og husnummer. Arbeidet med å opprette veinavn og husnummer har god framdrift. Arbeidet forventes å være gjennomført innen Barnas by og Urban street festival 2016 Barnas by og Urban street festivalen har tidligere vært finansiert av ekstramidler. Det foreslås å legge inn faste rammer til disse festivalene som mobiliserer barn og unge i hele byen. Tiltaket finansieres ved omdisponering av kr fra formannskapets reserverte tilleggsbevilgninger. TEKNISK Tilrettelegging og drift Giskehallen 2 idrettshall Giskehallen 2 har planlagt åpning høsten Det er behov for midler til tilsynsvakter samt driftskostnader. Friluftsorganisasjoner, prisjustering av interkommunale avtaler Kommunene i regionen har i samarbeid inngått avtaler med friluftsorganisasjoner som Rogaland arboret, Ryfylke friluftsråd og Jæren friluftsråd hvor det ytes tilskudd. Etter avtalene som er inngått skal tilskuddssummene justeres årlig etter prisvekst og folketall, og budsjettet må økes i takt med justering av avtalene. STAB- OG STØTTEFUNKSJONER Telefoniløsning og oppgradert sentralbord Det er satt av kr til drift av ny telefoniløsning basert på Skype for business. Ved innføring av ny telefoniløsning må også sentralbordet oppgraderes. Rådmannen foreslår at det brukes kr på dette. Intranett Kommunen har i 2015 implementert ny intranettløsning. Det foreslås å sette av kr til drift og vedlikehold av den nye løsningen. Midler til konkurransegjennomføringsverktøy Nytt regelverk medfører behov for system for elektronisk kommunikasjon for anskaffelsesprosessen. Oppfølging av investeringsbudsjettet Sandnes kommunes investeringsbudsjett har hatt en tredobling av investeringsrammen. Ny veileder for «Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet», har medført behov for mye tettere oppfølging av investeringsbudsjettet. Det settes av et årsverk til oppfølging investeringsbudsjettet. Styrking av finansområdet Det er behov for å styrke bemanningen innenfor finansområdet, som stadig tar mer tid og krever mer daglig oppfølging. Et årsverk kan finansieres av merinntekter eller mindreutgifter på renter. Videreutvikling og effektivisering av driften på lønn og regnskapsområdet Det er behov for et årsverk for å videreutvikle og effektivisere driften. Prosjektene vil utarbeide rutiner som omhandler det å motta og sende elektroniske fakturaer, ta i bruk E-ordre, E-handel, elektroniske personalmeldinger, fraværsregistrering. Dette vil gi besparelser og forenklinger både for lønn, regnskap og andre avdelinger. Kontraktsoppfølging og innovative anskaffelser Kontraktsoppfølging må styrkes for å utarbeide rutiner og maler som skal sikre at kommunen får varer og tjenester som avtalt, og hindre at det blir begått arbeidslivskriminalitet i kommunes kontrakter. I dag er det også lav kapasitet og kompetanse innen innovasjon/ innovative anskaffelser, miljø, universell utforming og etiske krav i anskaffelsesprosessen. Et årsverk legges inn fra Tilskudd til SEARCH SEARCH er et prosjekt som har som formål å styrke biomedisinsk og medisinsk forskning og utdanning i regionen. Prosjektet omfatter oppføring av nybygg på Norges veterinærhøgskole (NVH) institutt for småfeforskning på Høyland. FELLESUTGIFTER Lønnsreserve Lønnsreserven justeres og det er tatt høyde for lønnsvekst på 2,7 prosent. Det er videreført kr 71,5 millioner i basisbudsjettet og rådmannen foreslår at lønnsreserven styrkes med kr 39 millioner, slik at total lønnsreserve er på kr 110,5 millioner. Regionale idrettshaller IKS, justert tilskudd Det er lagt inn reduksjon i tilskuddet til Multihallen og Storhallen IKS og Sørmarka flerbrukshall IKS. Rogaland brann og redning IKS Det er foreslått en økning i tilskuddet til Rogaland brann og redning IKS og skjenkekontrollen på kr Medarbeidersamling for alle ansatte For å stimulere til omstilling og innovasjon er det lagt inn kr til medarbeidersamlinger for alle ansatte. Valg Det er innarbeidet kr 1,9 millioner til Stortingsvalg 2017 og kr 2,43 millioner til kommune- og fylkestingsvalget Parlamentarisme Rådmannen foreslår å ta ut bevilgningen på kr 5 millioner til kommunal parlamentarisme på bakgrunn av vedtak i bystyret 20. oktober. Internhusleie Det er vedtatt å innføre internhusleie som inntektskilde for eiendomsforetaket, med virkning fra 1. januar De kommunale virksomhetene skal betale husleie for kommunale bygg. Husleiene skal finansiere eiendomsforetaket og gir kr 4,9 millioner mer til vedlikehold av kommunale bygg i I 2019 gir internhusleien kr 13,5 millioner mer til vedlikehold. Implementeringen av internhusleier skal opp til politisk behandling i løpet av høsten Enøk-tiltak Rådmannen viderefører investeringstiltak innen Enøk med tilsammen kr 43,5 millioner. Investeringene gir innsparinger på driftsområdet tilsvarende kr 0,2 millioner i 2016, kr 3,9 millioner i 2017, kr 5,3 millioner i 2018 og kr 7,1 millioner i Sandnes kommune Kortversjon økonomiplan

8 Endringer 2016 Oppvekst skole Egenbetalinger Nye tiltak Innsparinger Sum Levekår Kultur og byutvikling Organisasjon og økonomi Sentrale staber og kommune felles Oppvekst barn og unge Teknisk Sum Egenbetalinger og gebyrer Det foreslås følgende endringer i egenbetalinger og gebyrer: Foreldrebetaling SFO økes fra kr til kr per måned (10 %) Foreldrebetaling barnehage økes fra kr til kr per måned (2,9 %) Praktisk bistand i hjemmet øker med mellom 2,2 og 2,7 % Husleien i kommunale boliger økes fra kr til kr per måned (1,8 %) Matabonnement i omsorgsboliger økes fra kr per måned til kr per måned (2,5 %) Trygghetsalarm økes med 3,3 % i gjennomsnitt Plansaker gebyrene er uendret Vanngebyr er uendret Avløpsgebyr er uendret Tilknytningsgebyr for vann og avløp, høy sats reduseres med 80 % Renovasjon reduseres gjennomsnittlig om lag 5 % og gebyrstruktur endres. Grunngebyr reduseres fra kr 1312 til kr 580 (-55) Restavfall reduseres med 11,6% (140 liter) og 33,4% (240 liter) Innfører gebyr for bioavfall (140 liter kr 580, 240 liter kr 1160) og gebyr for papiravfall kr 290 Feiegebyr økes i gjennomsnitt med 17 % Flere detaljer finnes i vedlegg til økonomiplan Foto: Anne Lise Norheim og John Sirevåg. Politisk behandling av økonomiplanen Administrasjonsutvalget og formannsskapet: 24. november Bystyret: 15. desember Fullstendig forslag til økonomiplan på Sandnes kommune Rådhuset, Jærveien 33, 4319 Sandnes Tlf: Postboks 583, 4305 Sandnes postmottak@sandnes.kommune.no

I sentrum for framtiden. romslig, modig og sunn. Økonomiplan En kortversjon

I sentrum for framtiden. romslig, modig og sunn. Økonomiplan En kortversjon I sentrum for framtiden romslig, modig og sunn Økonomiplan 2017-2020 En kortversjon Krevende økonomisk situasjon Sandnes kommune befinner seg i en krevende økonomisk situasjon. Innbyggernes ønsker og behov,

Detaljer

Økonomiplan

Økonomiplan Økonomiplan 2018-2021 Sandnesøkonomien - karakteristika Sandnesøkonomien sammenligning med de 10 største kommunene for regnskapsåret 2016 http://asss.no/ Lave inntekter Relativt lav ressursbruk Forbedret

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan 2015-2018

Rådmannens forslag til økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag til økonomiplan 2015-2018 Agenda Den økonomiske situasjonen Forutsetninger og økonomiske rammebetingelser Driftsbudsjett 2015-2018 Investeringsbudsjett 2015-2018 Risiko og usikkerhet

Detaljer

I sentrum for framtiden. En kortversjon

I sentrum for framtiden. En kortversjon I sentrum for framtiden romslig, modig og sunn Økonomiplan 2014-2017 En kortversjon Økonomiplanen bygger på vedtatt økonomiplan 2013-2016, og driftsnivå og tiltak fra denne planen er med få unntak videreført

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan

Rådmannens forslag til økonomiplan Rådmannens forslag til økonomiplan 2016-2019 Offensiv økonomiplan 2016-2019 Få nye tiltak Store investeringer Betydelige reduksjoner Midler til innovasjon videreført Økt satsning på boligsosialt arbeid

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017

Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 Innhold Status 2013 Høy vekst, høyt investeringsnivå, økt tjenestevolum og behov for innsparinger Økonomiske rammebetingelser Investeringsbudsjett 2014-2017

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

Handlings- og økonomiplan på nett. 25. oktober 2018 En kort innføring

Handlings- og økonomiplan på nett. 25. oktober 2018 En kort innføring Handlings- og økonomiplan på nett 25. oktober 2018 En kort innføring Naviger deg fram eller bruk søkefeltet Kapittel Naviger i kapittelet fra menyen og scroll nedover for å lese Klikk på + tegnet for å

Detaljer

Hvordan skal vi møte utfordringene

Hvordan skal vi møte utfordringene Økonomisk og demografisk utvikling Gode tjenester Høyt investeringsnivå Hvordan skal vi møte utfordringene 2 Disponible inntekter og anvendelse i Stavanger 4 Stavanger bruker kr 110 mill. mer enn landsgjennomsnittet

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan 2013-2016

Rådmannens forslag til økonomiplan 2013-2016 Rådmannens forslag til økonomiplan 2013-2016 Innhold Status 2012 Økonomiske forhold i Sandnes sammenlignet med landet Økonomiske rammebetingelser Investeringsbudsjett 2013-2016 Driftsbudsjett 2013-2016

Detaljer

Arbeidet med forslaget til økonomiplan

Arbeidet med forslaget til økonomiplan Arbeidet med forslaget til økonomiplan Forslaget er forankret i politisk plattform, veivalgsdokumentet og signaler fra fellesnemnda Budsjettet er utarbeidet med et overordnet perspektiv og må ses på som

Detaljer

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 13.11.2015 1 Programområdene rammeendringer 2016 Programområde Nye tiltak Innsparing P01 Barnehage 0,6-2,0 P02 Oppvekst 3,5

Detaljer

Budsjett 2012 Økonomiplan

Budsjett 2012 Økonomiplan Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag 24.10.2011 24.10.2011 informasjon fra Haugesund kommune 1 Politisk behandling Rådmannens budsjett presenteres for formannskapet 25 og 26 oktober Formannskapet

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

innbyggere per

innbyggere per 75 298 innbyggere per 01.07.2016 1 045 født 4 940 innflyttet 391 døde 4 401 utflyttet Ung befolkning 28 % under 20 år Netto 1 193 endring fra 2015 til 2016 Menn 16% 6,9 % Medarbeider tilfredshet 5 656

Detaljer

Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan Budsjett 2013

Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan Budsjett 2013 Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Foto: Carl-Erik Eriksson Fotomontasje: Carl-Erik Eriksson Kommuneplanens fire hovedmål Foto: Carl-Erik

Detaljer

REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Kommuneresultat på 932 millioner kroner Bergen kommune fikk i 2018 et positivt netto driftsresultat på 932 millioner kroner, som

Detaljer

Økonomiplan gjennomføring, vekst og utvikling. Presentasjon for formannskapet og politiske partier

Økonomiplan gjennomføring, vekst og utvikling. Presentasjon for formannskapet og politiske partier Økonomiplan 2016-2019 - gjennomføring, vekst og utvikling Presentasjon for formannskapet og politiske partier 16.11.2015 Målsettinger Etablere handlingsrom (resultatmål) som sikrer en forsvarlig økonomisk

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

1. Den økonomiske situasjonen generelt i Sandnes kommune

1. Den økonomiske situasjonen generelt i Sandnes kommune 1. Den økonomiske situasjonen generelt i Sandnes kommune Sandnes kommune har lave disponible inntekter. Når disponibel inntekt per innbygger varierer mellom kommuner, vil det også variere hvor mye kommunene

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /1011

Ørland kommune Arkiv: /1011 Ørland kommune Arkiv: 150-2015/1011 Dato: 09.11.2015 Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 15/5 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 13.11.2015 funksjonsevne 15/6 Eldrerådet

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021 Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Økonomisjef Toril V. Sakshaug Rådmann Trude Andresen 1.11.17 Endring rundt oss = vi må endre oss Øvre Eiker har besluttet

Detaljer

Kommunedirektørens forslag Kortversjon 25. oktober 2019 Handlings- og økonomiplan

Kommunedirektørens forslag Kortversjon 25. oktober 2019 Handlings- og økonomiplan Kommunedirektørens forslag Kortversjon 25. oktober 2019 Handlings- og økonomiplan 2020-2023 Politisk behandling av Handlings- og økonomiplan 2020-2023 Formannskapet i Stavanger 28. november Kommunestyret

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2017 ÅRSRAPPORT 2017

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2017 ÅRSRAPPORT 2017 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2017 ÅRSRAPPORT 2017 Det store bildet Arendal 2017 Mye godt arbeid til beste for innbyggere, næringsliv og besøkende Netto driftsresultat for Arendal kommune konsern i tråd med

Detaljer

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom

Detaljer

Saksfremlegg. Planforutsetninger for prosjektrådmannens forberedelser til budsjett 2020 og økonomiplan

Saksfremlegg. Planforutsetninger for prosjektrådmannens forberedelser til budsjett 2020 og økonomiplan Arkivsak-dok. 19/06024-1 Saksbehandler Elisabeth Enger Saksgang Møtedato Fellesnemnda 14.02.2019 Saksfremlegg Planforutsetninger for prosjektrådmannens forberedelser til budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 14/ Dato: Saken inneholder rådmannens økonomirapportering pr. 1. tertial 2014.

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 14/ Dato: Saken inneholder rådmannens økonomirapportering pr. 1. tertial 2014. Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 14/3486-1 Dato: 09.06.2014 ØKONOMIRAPPORTERING 1. TERTIAL 2014 Vedlegg: Vedlegg 1: Økonomirapportering 1. tertial 2014 Saken inneholder rådmannens

Detaljer

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan Hitra kommune Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021 Framlegg for FSK og komiteene. 05.11.2012 1 Framdriftsplan 17. oktober: Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Administrasjonssjefens forslag til handlings- og økonomiplan

Administrasjonssjefens forslag til handlings- og økonomiplan s forslag til handlings- og økonomiplan 2020-23 Britt Elin Steinveg administrasjonssjef Våre verdier Respekt Åpenhet Mot Anerkjennelse Tillit Hovedmål: sunn økonomi Det gjør vi gjennom å forbedre, effektivisere

Detaljer

Rådmannens budsjettframlegg. Formannskapsmøtet

Rådmannens budsjettframlegg. Formannskapsmøtet Rådmannens budsjettframlegg Formannskapsmøtet 26.10.17 Fra Statsbudsjettet 2018 Skatteanslaget for 2017 økes med nærmere 4 mrd kr for kommunesektoren. Dette har for øvrig Klæbu kommune forskuttert ved

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak

Detaljer

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 12.11.2015 1 Oppsummering for Helse, sosial og omsorgstjenestene Tjenestetilbudet opprettholdes Digitaliseringsstrategien følges

Detaljer

Videre arbeid om alternative løsninger og konsekvenser

Videre arbeid om alternative løsninger og konsekvenser SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802075 : E: 145 : Hilde Vikan Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.04.2008 29/08 Bystyret 29.04.2008 ØKONOMISK OMSTILLING

Detaljer

Oppr. prognose 2010 (Bsak 139/09) Skatt 1 616 401 1 822 600 1 761 000 1 720 000 41 000 6,4 %

Oppr. prognose 2010 (Bsak 139/09) Skatt 1 616 401 1 822 600 1 761 000 1 720 000 41 000 6,4 % SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 01152 : : Hilde Vikan Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 22.06. 93/10 INNDEKNING AV SKATTESVIKT OG ØKONOMISKE UTSIKTER FOR 2011-2014

Detaljer

ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG

ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN/HANDLINGSPLAN 2014-2017 Eiendomsskatt Jevnaker kommune er i en krevende økonomisk situasjon. Det er 428 kommuner

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 18/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 18/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 18/2041-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2018 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksframlegg Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksbehandler: Marit Bråten Homb ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2016 Vedlegg: Økonomi- og aktivitetsrapport per 30.04.2016. Andre

Detaljer

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Drammen bykasses regnskap for 2011: 22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor Drammen bykassess

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Eldrerådet. Forslag til møtekalender 2016: Møtekalender vedtatt enstemmig.

Alta kommune. Møteprotokoll. Eldrerådet. Forslag til møtekalender 2016: Møtekalender vedtatt enstemmig. Alta kommune Møteprotokoll Eldrerådet Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 16.11.2015 Tid: 10:00 11:35 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall Leder Sarilla Arnfinn AP Nestleder Isaksen Ellinor SV Medlem

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtat Arkiv: 150 Arkivsak: 15/5138-6 Titel: SP - BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

I sentrum for framtiden ROMSLIG, MODIG OG SUNN. ØKONOMIPLAN En kortversjon

I sentrum for framtiden ROMSLIG, MODIG OG SUNN. ØKONOMIPLAN En kortversjon I sentrum for framtiden ROMSLIG, MODIG OG SUNN ØKONOMIPLAN 2018-2021 En kortversjon FORTSATT STRAMME RAMMER I forslag til statsbudsjett er det nye og høyere anslag for oljeinvesteringene fra 2019, og arbeidsledigheten

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument SLIPERIET ONSDAG 8. NOVEMBER 2017 Strategidokument 2018-2021 Økonomisjef Paul Hellenes Utgangspunkt for 2018-2021 Et stramt opplegg fordi: Relativt stramt kommuneopplegg for 2018 (anslag på regnskap 2017

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2019

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2019 Prognose for årsresultat MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE August 2019 Det forventes et regnskapsmessig overskudd mot revidert budsjett på 5 millioner. Dette gir en prognose for netto driftsresultat

Detaljer

2.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter

2.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter 2.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter Nr Prosjekt Tiltak Oppvekst skole 1 4231299 Ganddal skole, nye plasser og rehabilitering 90 975 71 000 19 975 Bogafjell skole, tilpasning til ren 2 4231499

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Morten Andre` Bakker Sten Morten Henningsmoen Roy Gunnar Løvstad

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Morten Andre` Bakker Sten Morten Henningsmoen Roy Gunnar Løvstad MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Marker rådhus Møtedato: 03.12.2015 Tidspunkt: 17.00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Morten Andre`

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/5656-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 3-2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 2015/949 Saksbehandler: Inger-Lise Gjesdal Dato: 05.11.2015

Hurum kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 2015/949 Saksbehandler: Inger-Lise Gjesdal Dato: 05.11.2015 Hurum kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 2015/949 Saksbehandler: Inger-Lise Gjesdal Dato: 05.11.2015 A-sak.Årsbudsjett og økonomiplan 2016-2019 Årsbudsjett og økonomiplan 2016-2019 Saksnr Utvalg Møtedato Administrasjonsutvalget

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Redusert skatteinngang 2014 svakere vekst i norsk økonomi Ny informasjon om skatteinngangen viser at kommunesektorens skatteinntekter vil kunne bli 0,9 mrd. kroner lavere

Detaljer

I sentrum for framtiden ROMSLIG, MODIG OG SUNN. ØKONOMIPLAN En kortversjon

I sentrum for framtiden ROMSLIG, MODIG OG SUNN. ØKONOMIPLAN En kortversjon I sentrum for framtiden ROMSLIG, MODIG OG SUNN ØKONOMIPLAN 2013-2016 En kortversjon Den økonomiske utviklingen i regionen er god, og gir sterk skattevekst og høy befolkningsvekst. Det skal investeres for

Detaljer

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Flesberg kommune, 6. novemer 2014 Plansystemet Befolkningsutvikling 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Endring Endring 1.7.

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Handlingsplan

Handlingsplan Arkivsak-dok. 18/03264-1 Saksbehandler Hilde Lind Saksgang Møtedato Sak nr. Formannskapet 2015-2019 07.06.2018 Bystyret 2015-2019 21.06.2018 Handlingsplan 2019-2022 Innstillingssak. Medsaksbehandlere:

Detaljer

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett Formannskapet 12.12.2017 Rapportering 2017 Rapport for oktober lagt ut på nettsiden den 1.12. Ingen store avvik siden 2.tertialrapport. Korrigert befolkningsutvikling

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Kommunestyremøte 26.10.2015 26.10.2015 1 Prosess Gjennomføring og agenda Hovedutfordringer og strategier Statsbudsjettet TEMAER: Forutsetninger og konsekvenser

Detaljer

KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT STATUS. Strategikonferansen 26. oktober 2017

KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT STATUS. Strategikonferansen 26. oktober 2017 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT 2018-2021 - STATUS Strategikonferansen 26. oktober 2017 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT - DEFINISJON Konsekvensjustert budsjett 2018 er prislappen for å drive Skaun kommune på samme

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan

Rådmannens forslag til økonomiplan Rådmannens forslag til økonomiplan 2012-2015 Innhold Sandnes i sentrum lokalt, nasjonalt og globalt Kommuneøkonomien er under vedvarende press Økonomiske rammebetingelser Driftsbudsjett 2012-2015 Investeringsbudsjett

Detaljer

Handlings- og økonomiplan med budsjett

Handlings- og økonomiplan med budsjett Handlings- og økonomiplan med budsjett 2018-2021 Rådmannens forslag FSK 22. november 2017 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2018-2021 del I Budsjettprofil Omstillingsbehov og tiltak i kommunalområdene

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring RINGERIKE KOMMUNE Formannskapet SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnr.: 17/33064 Arkiv: 145 Årsbudsjet 2018 Handlingsprogram 20182021 til offentlig høring Forslag til vedtak: 1. Formannskapet sender forslag til årsbudsjett

Detaljer

Handlings- og økonomiplan kortversjon Sola kommune Rådmannens forslag

Handlings- og økonomiplan kortversjon Sola kommune Rådmannens forslag Handlings- og økonomiplan 2018-2021 kortversjon Sola kommune Rådmannens forslag Omstilling for framtiden Kommunens økonomiske rammebetingelser har endret seg og inntektsgrunnlaget er svekket som følge

Detaljer

Opprinnelig vedtatt Forslag til

Opprinnelig vedtatt Forslag til Kapittel 2.7.2 Driftsrammetabell Nr Tekst Innbyggertilskudd inkl. til til til til 2018 2020 2021 2022 1 utgiftsutjevning 590 200 620 700 642 800 657 200 670 700 2 Inntektsutjevning -121 800-131 700-133

Detaljer

Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009

Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009 1 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009 Regjeringen satser på lokal velferd Oppvekst, helse, pleie og omsorg Samlede inntekter over 300 mrd. kr Reell inntektsvekst 28,6 mrd. kr fra og med

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell: Arkivsaksnr.: 15/137-1 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 2015-BUDSJETTET: INNARBEIDELSE AV STORTINGETS ENDELIGE BUDSJETTVEDTAK Hjemmel: Budsjettforskriften Rådmannens

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. BUDSJETTET FOR 2009: EFFEKTIVISERINGSKRAV PÅ 65,8 MILL KR Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til vedtak/innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. BUDSJETTET FOR 2009: EFFEKTIVISERINGSKRAV PÅ 65,8 MILL KR Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til vedtak/innstilling: Saksframlegg BUDSJETTET FOR 2009: EFFEKTIVISERINGSKRAV PÅ 65,8 MILL KR Arkivsaksnr.: 08/36511 Forslag til vedtak/innstilling: 1. Tjenesteområdene får ikke kompensasjon for prisvekst i 2009. Dette medfører

Detaljer

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018 RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring 2014 2015 2016 2017 2018 Opprinnelig budsjett 2014 44236 44236 44236 44236 44236 Adm. endring: Klar ferdig gå prosjektet - bidrar

Detaljer

ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG

ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG ØKONOMIPLAN 2017-2020 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG Disposisjon Forutsetninger Vesentlige poster Budsjettprofil Ressursøkning og innsparingstiltak Investeringer og låneopptak Prosess videre Forutsetninger

Detaljer

Trygg økonomisk styring

Trygg økonomisk styring Trygg økonomisk styring God kostnadskontroll har ikke gått med underskudd på ti år. Norges minst byråkratiske storby. Styrket driftsfinansiering av investeringer Byrådet vil føre en fortsatt ansvarlig

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/2144-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2017 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Budsjett 2019 på 1-2-3

Budsjett 2019 på 1-2-3 SKAUN KOMMUNE SKAUN KOMMUNE AKTIV & ATTRAKTIV Foto: Trond Håkon Hustad, vinner av instagramkonkurransen på #mittskaun med tema «høst» Budsjett 2019 på 1-2-3 Rådmannen har nettopp lagt fram sitt budsjettforslag

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 47/ Overhalla kommunestyre 39/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 47/ Overhalla kommunestyre 39/ Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2017/3115-10 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Revidert økonomiplan 2018-2021 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla

Detaljer

Handlings- og økonomiplan

Handlings- og økonomiplan 1 Rådmannens forslag Handlings- og økonomiplan 2019-2022 5. oktober 2018 Rådmann Per Kristian Vareide Utgiftene øker mer enn inntektene Prosentvis endring i driftsinntekter og -utgifter 2008-2017 3 4 Disponible

Detaljer

Nesset kommune Økonomiplan Fellesnemnda

Nesset kommune Økonomiplan Fellesnemnda Nesset kommune Økonomiplan 2019-2022 Fellesnemnda 28.11. Arbeid med økonomiplan rundskriv til enhetslederne - juni Inneholder foreløpig rammer basert på lønns- og prisvekst, samt forrige års økonomiplan.

Detaljer

01 - Barnehage 2014 2015 2016 2017. Fremskrevet budsjett 14/basis -96 272-96 272-96 272-96 272

01 - Barnehage 2014 2015 2016 2017. Fremskrevet budsjett 14/basis -96 272-96 272-96 272-96 272 01 - Barnehage 2014 2015 2016 2017 14/basis -96 272-96 272-96 272-96 272 Deflator 2014-2017 -1 919-1 919-1 919-1 919 Prisvekst 2014-2017 -59-59 -59-59 Sykelønn 2014-2017 -407-407 -407-407 Reell reduksjon

Detaljer

Økonomiske handlingsregler

Økonomiske handlingsregler Økonomiske handlingsregler Vedtatt xx/xx-2011 Økonomiske handlingsregler Hammerfest kommune Innhold 1. Innledning... 3 2. Brutto driftsresultat... 3 3. Netto driftsresultat... 5 4. Finansiering av investeringer...

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen Budsjett 2019 Økonomiplan Rådmannens presentasjon i administrasjonsutvalg

Levanger kommune Rådmannen Budsjett 2019 Økonomiplan Rådmannens presentasjon i administrasjonsutvalg Budsjett 2019 Økonomiplan 2019-2022 s presentasjon i administrasjonsutvalg 29.08.18 Presentasjon av budsjett 2019 - Levanger 29.08.18 - Arnstein Kjeldsen, økonomisjef 1 Utfordringsbildet Høy befolkningsvekst

Detaljer

Vedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet /18 Kommunestyret. Arkiv: FE - 151

Vedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet /18 Kommunestyret. Arkiv: FE - 151 Sør-Odal kommune Handlingsplan med økonomiplan 2019-2022 Vedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet 04.12.2018 069/18 Kommunestyret Saksanv.: Frank Hauge Saksbeh.: Arkiv: FE - 151 Arkivsaknr 18/1792-10 1.

Detaljer

KST-SAK 87/14: ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2015

KST-SAK 87/14: ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2015 KST-SAK 87/14: ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN 2015 2018 OG BUDSJETT 2015 Behandling: Møte i Formannskapet den 04.11.2014 - Sak: 91/14 Rådmannen fremmet følgende tillegg til sak 91/14: 19. Kommunestyret vedtar

Detaljer

Samarbeidsutvalget ved Riska ungdomsskole. 9. november 2015

Samarbeidsutvalget ved Riska ungdomsskole. 9. november 2015 Samarbeidsutvalget ved Riska ungdomsskole 9. november 2015 SU 2015-16 Medlem Vara Funksjon Verv SMU Elisabeth Steira Kathe Stangborli Andre tilsatte Mathias Brudeli Elisabeth Hiim Lærer Leder Tommy Langeland

Detaljer

Økonomiplan

Økonomiplan Økonomiplan 2019-2022 - konsolidering og utvikling Aurskog- Høland kommune Foto: Arne Løkken Økonomiplanprosessen Administrativ prosess Politisk behandling Seminar med formannskapet 11-12. juni Orientering

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan Orientering i Kontaktutvalget for Næringslivet

Rådmannens forslag til økonomiplan Orientering i Kontaktutvalget for Næringslivet Rådmannens forslag til økonomiplan 2018 2021 Orientering i Kontaktutvalget for Næringslivet 14.11.2017 Hovedpunkter budsjett 2018 Ny kommune fra 2020 - økonomiplanen dreier seg mest om årene 2018 og 2019

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Utvidet formannskap 23.09.2015 23.09.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Vedtak KST 07.09.2015 Framskrevet og konsekvensjustert budsjett Investeringsnivået

Detaljer

Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/

Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/ Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram 2018-2021 Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/01620-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 14.06.2017 Rådmannens innstilling: 1. Prosessen med

Detaljer

Handlingsprogram , med budsjett 2018 og økonomiplan

Handlingsprogram , med budsjett 2018 og økonomiplan Handlingsprogram 2018-2021, med budsjett 2018 og økonomiplan 2019-2021 Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/01620-4 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget 31.10.2017 Ungdomsrådet 31.10.2017

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Forslag til endringer i Økonomiplan 2014-2017 fra Frp, Ap, Sp, Sv og Pp (Alle tall i kr 1.000)

Forslag til endringer i Økonomiplan 2014-2017 fra Frp, Ap, Sp, Sv og Pp (Alle tall i kr 1.000) Forslag til endringer i Økonomiplan 2014-2017 fra Frp, Ap, Sp, Sv og Pp (Alle tall i kr 1.000) Prosjekt Nr. Tekst 2014 2015 2016 2017 Forsl. st. Vot. F Vot. B Oppvekst, skoler Avvikle skolefruktordningen

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Saksfremlegg Saksnr.: 07/1743-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer