I sentrum for framtiden ROMSLIG, MODIG OG SUNN. ØKONOMIPLAN En kortversjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I sentrum for framtiden ROMSLIG, MODIG OG SUNN. ØKONOMIPLAN En kortversjon"

Transkript

1 I sentrum for framtiden ROMSLIG, MODIG OG SUNN ØKONOMIPLAN En kortversjon

2 Den økonomiske utviklingen i regionen er god, og gir sterk skattevekst og høy befolkningsvekst. Det skal investeres for rekordhøye kr 1,9 mrd i planperioden. Nye barnehager, sykehjem og avlastningssenter skal bygges og skoler skal utvides. I tillegg fortsetter satsingen på boligsosial handlingsplan med kjøp og bygging av boliger for funksjonshemmede og vanskeligstilte. Sandnes helsesenter åpnes i 2014 og ytterligere et nytt bo- og aktivitetssenter ferdigstilles i Rehabilitering av eldre bygg er foretatt. Det høye investeringsnivået er politisk ønskelig og gir gode tilbud til byens befolkning. Nye driftstiltak og innsparinger Når det skal kompenseres for elevtallsveksten, nye barnehageplasser, nye tilbud til funksjonshemmede og ressurskrevende brukere, økte utgifter til barnevern, nye bo- og aktivitetssentre, styrking i hjemmetjenesten mv, må det samtidig foretas utgiftsreduksjoner for å få budsjettet i balanse. Fra 2012 til 2013 foreslås det nye tiltak på til sammen kr 145 mill og innsparinger på til sammen kr 41 mill. Innsparingene vil medføre tjenester med redusert omfang, lavere dekningsgrad og/eller redusert kvalitet. Uløste behov Selv om det går godt i regionen er kommunens økonomi under vedvarende press. Den høye befolkningsveksten blir ikke kompensert i tilstrekkelig grad gjennom rammetilskuddet. Nødvendige investeringer i teknisk og sosial infrastruktur som følge av vekst, medfører økt lånegjeld. Vedlikeholdsetterslepet på kommunens bygningsmasse er beregnet til kr 1 mrd, men det er ikke funnet rom for noen vesentlig innsats her. Det hadde også vært ønskelig å øke dekningsgraden på sykehjemsplasser og heldøgnsbemannede boliger, samt styrke flere tjenester innen levekår, skole, oppvekst barn og unge, kultur og byutvikling og administrative stillinger. Befolkningsvekst Den framlagte økonomiplan er basert på Sandnes kommunes egne befolkningsprognoser med forutsetning om høy vekst de kommende årene. Sandnes vil vokse fra ca innbyggere i 2012 til ca innbyggere i Figuren på neste side viser befolkningsveksten i Sandnes fra fordelt på ulike aldersgrupper. For å videreføre tjenestetilbudet med samme standard og dekningsgrader, må driftsutgiftene øke med ca kr 85 mill fra 2012 til 2013, og i snitt ca kr 75 mill pr år fra Figuren på neste side viser hvordan Sandnes sine demografikostnader vokser i forhold til resten av landet og i forhold til øvrige ASSS-kommuner. Sandnes kommune Kortversjon økonomiplan

3 DEMOGRAFIKOSTNADER I SANDNES, ASSS/KOMMUNENE OG LANDET Sandnes Øvrige ASSS Resten av landet BEFOLKNINGSVEKST år 6-15 år år år år 80+ 3,5 % NETTO DRIFTSRESULTAT I PROSENT AV DRIFTSINNTEKTER 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % 2,9 % 2,1 % 2,3 % 2,0 % 1,8 % 0,9 % 1,0 % 0,9 % 0,0 % UTVIKLING LÅNEGJELD (MILL KR) Startlån Lån som staten betjener ifm. eldre og psyk. planen. Lån som staten betjener skolebygg Lån som betjenes av gebyrer i VAR sektoren Lån som betjenes av frie inntekter ØkOnOMiSkE HOVEDtAll Det er et mål for Sandnes kommune å ha en forsvarlig økonomiforvaltning som legger til rette for framtiden. For å oppnå dette, er det nødvendig å ha et netto driftsresultat på 3 prosent. Med dagens inntektsrammer, et inntektssystem der Sandnes kommer dårlig ut, og økte behov på drift og investeringssiden, er dette vanskelig å oppnå. I planperioden legges det opp til et netto driftsresultat på 0,0 prosent i 2013, som øker til 2,3 prosent i Lånene som kommunen må betjene ved hjelp av frie inntekter, øker fra kr 1,769 mrd i 2012 til 2,424 mrd i Årsakene til økt lånegjeld er lavt netto driftsresultat, og fortsatt behov for investeringer som følge av høy befolkningsvekst. Økning i lånegjelden fra på kr 656 mill medfører isolert sett en økning i rente og avdragsutgifter på ca kr 40 mill. Sandnes kommune kortversjon økonomiplan

4 NETTO DRIFTSRAMMER (MILL KR) Driftsbudsjett Opprinnelig budsjett Opprinnelig 2012 budsjett 2012 Driftsbudsjett Forslag budsjett Forslag 2013 budsjett Oppvekst skole Oppvekst barn og unge Levekår Kultur og byutvikling Stab- og støtteenheter Kommunens fellesutgifter TJENESTER DRIFT Netto driftsbudsjett for tjenesteområdene utgjør kr 3,2 mrd i 2013 og er en økning på kr 209 mill i forhold til opprinnelig vedtatt budsjett 2012, herav utgjør innsparinger og nye tiltak i 2013 kr 104 millioner. I tillegg utgjør helårsvirkning av nye tiltak fra 2012, lønns- og pensjonsendringer mv kr 105 mill. OPPVEKST SKOLE Økt timetall ungdomstrinnet Timetallet på ungdomstrinnet til valgfag utvides ytterligere neste år. Tiltaket er underfi nansiert fra staten, men rådmannen har styrket budsjettrammen utover det statlige nivået. Nye læremiddelpakker Nye læremiddelpakker er innarbeidet på følgende skoler: Ganddal skole (2013), kr Iglemyr skole, (2014 og 2015), kr hvert av årene. Sørbø skole, (2014 og 2015), kr 1,7 mill hvert av årene. Ny arbeidstidsavtale for lærere Tidsressursen som gis til undervisningspersonell med en byrdefull arbeidssituasjon utvides med ½ time fra 1½ til 2 klokketimer pr elev. De årlige merkostnadene er anslått til kr 3,8 mill. Skolene - reduksjon i årsverk Den foreslåtte innsparingen fra høsten 2013 på kr 8,0 mill gir en årseffekt på kr 19,2 mill. Innsparingen må tas ut som reduksjon i årsverk innenfor kjerneområdene ordinær undervisning, spesialundervisning, tospråklig fagopplæring og voksenopplæring. OPPVEKST BARN OG UNGE Nye kommunale barnehageplasser i Hana 3 avd, Figgjo 2 avd, Asperholen 5-10 plasser, Hommersåk 5-10 plasser Sørbø, 4 avd Sørbø 2 avd, Vatne 6 avd Hove 5 avd, Kleivane 6 avd. Nye private barnehageplasser Riska 4 avd, Kreativ 4 plasser Sørbø 5 avd Barnevernet På bakgrunn av økning i antall meldinger og undersøkelser, samt antall barn med tiltak i hjemmet, anbefaler rådmannen en generell styrking av barnevernet med kr 8 mill årlig. Vold i nære relasjoner I basisbudsjettet er det innarbeidet kr til lavterskeltilbudet Vold i nære relasjoner. Dette økes med ytterligere kr fra 2013, men rådmannen foreslår at tiltaket avvikles ved kontraktens utløp Barn og unge - omstilling og redusert tjenestetilbud Det forutsettes omstillinger og redusert tjenestetilbud på til sammen kr 4 mill i 2013 som økes til kr 5,1 mill i slutten av perioden. LEVEKÅR Utskrivningsklare pasienter Samhandlingsreformen innførte kommunal betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter med kr pr døgn. Rådmannen har lagt inn midler til drift av en sykehjemsavdeling i gamle Stavanger sykehus fram til Sandnes helsesenter åpner i april Medfinansiering I gjeldende økonomiplan ligger det inne at Sandnes kommune sitt medfi nansieringsansvar vil beløpe seg til kr 44,7 mill fra og med Foreløpige tall viser at beløpet vil bli ca 6,0 mill mer en budsjettert. Sunn i Sandnes For å gjennomføre vedtatt aktivitet kreves en økning på kr 1,4 mill i 2013 og kr 3,6 mill fra 2014 og ut perioden. Tiltak for å dreie fokus mot mer forebygging og tidlig intervensjon er frisklivssentral, ny omsorgsteknologi, hverdagsrehabilitering og opprettelse av besøksteam. Sandnes helsesenter Sandnes helsesenter planlegges med en oppstart av 40 plasser Heldøgnsplassene skal brukes til korttidsopphold. Riskatun rehabiliteringssenter I forbindelse med oppstarten av Sandnes helsesenter foreslår rådmannen å fl ytte de 20 plassene samt dagrehabiliteringen fra Riskatun rehabiliteringssenter til Sandnes helsesenter. I løpet av 2013 vurderes alternativ bruk av bygningsmassen på Riskatun. Nye heldøgnsplasser Nytt bo- og aktivitetssenter kan tidligst stå ferdig i siste kvartal Det er innarbeidet kr 20 mill i driftsmidler i 2016 slik at det er mulig å starte opp når bygget ferdigstilles i slutten av året. Sandnes kommune Kortversjon økonomiplan

5 Kleivane botiltak for funksjonshemmede Bystyret har vedtatt oppstart av botiltak for funksjonshemmede med 7 plasser i 2014 (foreldreinitiativet). Rådmannen foreslår at tiltaket starter opp Maudlandslia botiltak for funksjonshemmede Formannskapet har godkjent byggeprogram for 9 boenheter for funksjonshemmede med oppstart Rådmannen foreslår utsatt oppstart til Hjemmetjenesten Hjemmetjenesten styrkes med kr 2,5 mill i 2013, kr 5 mill i 2014, kr 7,5 mill i 2015 og kr 10 mill i Bofellesskap for helsesvake eldre Rådmannen foreslår å omgjøre et bofellesskap i Austrått bo- og aktivitetssenter til serviceboliger i løpet av Beboerne vil bli ivaretatt med timebaserte tjenester. Legevakten Legevakten økte bemanningen med 4,2 nye årsverk i 2012 for å drive forsvarlig akuttmedisinske tjenester. Helårsvirkningen for Sandnes vil være på ca kr 2 mill. Styrkningsmidler for rus (STYRK) Mestringsenheten har 4 årsverk som tidligere har vært finansiert gjennom statlig tilskudd for å gi lovpålagte oppfølgingstjenester til rusavhengige brukere. For å sikre videreføring av tiltaket, avsetter rådmannen 2,4 millioner. Funkishuset Det er 60 prosent av brukerne i Funkishuset som er hjemmehørende i Sandnes. Rådmannen forutsetter at andre kommuner bidrar med sin andel. Driftstilskuddet fra Sandnes til Funkishuset er derfor redusert til kr 1,3 mill mot tidligere kr 2,2 mill. Samordningstjenesten fremdeles vekst i tjenesten Utgiftene til privat avlastning, støttekontakt/ omsorgslønn og kjøp av helse- og omsorgstjenester er økende. På grunn av den økonomiske situasjonen finner rådmannen kun rom for å videreføre tiltaket med kr 8,0 mill. Levekår - omstilling og redusert tjenestetilbud Det må gjennomføres store omstillingstiltak for å tilpasse driften til gjeldende budsjettrammer innenfor levekår. I tillegg forutsettes det innsparinger i størrelsesorden kr 15,5 mill i 2013 og dette økes til kr 36 mill i Følgende tjenester innenfor levekår vurderes avviklet eller redusert i omfang: Aktivitetssenter for mennesker med utviklingshemming, mestringssenter for psykisk syke, dagsenterplasser for eldre. Det må også vurderes om det vil være nødvendig å utsette åpning av ny bolig for funksjonshemmede som er planlagt i KULTUR OG BYUTVIKLING Stemmeretts- og grunnlovsjubileum I 2013 skal kommunen feire 100 års-jubileet for innføring av allmenn stemmerett i Norge. I 2014 feires 200 års-jubileet for grunnloven. Rådmannen har innarbeidet kr i 2013 og kr i 2014 til formålene. Kulturskoletilbud for trinn I statsbudsjettet foreslås innføring av én uketime med kulturskoleaktiviteter på barnetrinnet. Rådmannen vil komme tilbake til hvordan dette skal organiseres i sak om perioderapport pr Byplan For å løse kapasitetsbehovet knyttet til overordnet planlegging og områdeplanlegging i byplan, er det behov for økte ressurser. Helårsvirkningen av de vedtatte tiltakene utgjør kr 2,1 mill. Digitalisert byggesaksarkiv Kommunen bruker betydelige ressurser på å håndtere dokumenter på papir og ønsker å innføre elektronisk byggesaksarkiv. Tiltaket er gebyrfinansiert og rådmannen viderefører tiltaket i samsvar med gjeldende økonomiplan. Avløpssanering Ved sanering av Stangelandsåna, Gjestehavnen og Figgjoelva vil det bli gitt pålegg om sanering av private avløpsanlegg for å bedre vannkvaliteten. Rådmannen har innarbeidet kr i 2013, kr i 2014 og kr i 2015 til formålet. Lekeplasser Det er ca 160 kommunale lekeplasser i dag, og det foreligger et etterslep med vedlikehold av disse. Rådmannen har økt bevilgningen årlig med kr for å hente inn noe av vedlikeholdsetterslepet. Gravlunder Gravlundene Soma (del 1) og Riska (del 3) må utvides og det er behov for en økning av bevilgningen til gjennomføring av begravelser og drift av gravlundene. Rådmannen har innarbeidet kr i 2014 og kr årlig fra og med 2015 til formålet. Veivedlikehold Veinettet forfaller med akselererende tempo. Det er beregnet at midler til drift av veidekket bør være kr 1,5 mill høyere pr år for å begrense og etter hvert redusere forfallet. Rådmannen har innarbeidet en økning med kr 1,5 mill i 2014 og kr 1 mill årlig fra og med Drift av nye idrettshaller Bogafjell idrettshall ferdigstilles våren Det er beregnet at det er nødvendig å avsette kr årlig fra og med 2014 til drift, blant annet til tilsyn, administrativ ledelse og utstyr. Ny idrettshall i Sandnes idrettspark (Giskehall 2) planlegges ferdigstilt til Det er beregnet at det er nødvendig å avsette kr årlig fra og med 2015 til drift, blant annet til tilsyn, administrativ ledelse, utstyr. Sandnes stadion Rådmannen har innarbeidet kr til drift av Sandnes stadion pr år fra og med Kultur- og byutvikling, omstilling og redusert tjenestetilbud Det er lagt inn innsparinger på kr 2,1 mill i 2013, hvorav kr 1 mill gjelder kulturskolen, mens det øvrige gjelder veivedlikehold og redusert bemanning. Videre i perioden styrkes veivedlikeholdet igjen, men innsparingen forutsettes da å bli tatt ut innenfor grøntområder, redusert bemanning og reduksjon i tilskudd til kulturhuset. STAB- OG STØTTEFUNKSJONER Omstillingsmidler for hele kommunen Rådmannen foreslår at det bevilges kr 1 mill til omstillingstiltak i perioden. Midlene vil bli brukt til å sette i gang effektiviserings- og omstillingstiltak i tjenestene og det antas at ekstern kompetanse må anskaffes. Datasikkerhet Dagens serverrom er for dårlig sikret og IT ser på en sekundær løsning for å sikre de mest kritiske IKT løsningene. Datasikkerheten må styrkes på grunn av veksten i mobile enheter inn i kommunens nettverk (mobiltelefoner, lesebrett mv). Lærlinger I gjeldende økonomiplan er det forutsatt en reduksjon av 7 lærlinger og rådmannen viderefører tiltaket. Kommunedelplan Sandnes Øst Planutviklingen krever ekstern bistand til ROS-analyse, enkelttemaer som må utredes samt til kapasitetsøkning i planutviklingen. Rådmannen har innarbeidet kr i 2013 og Sandnes kommune Kortversjon økonomiplan

6 Tusen kroner ENDRINGER 2013 Nye tiltak Innsparinger Sum Oppvekst skole Oppvekst barn og unge Levekår Kultur og byutvikling Sandnes Bydrift KB Organisasjon og økonomi Rådmannens stabsenheter Kommunens fellesutgifter inkl politisk virksomhet Sum Greater Stavanger Sandnes bystyre har vedtatt å inngå ny 4-årig avtale fra og med 2012 med Greater Stavanger AS om næringsutviklingstjenester. Det betales et årlig tilskudd på kr 30 pr innbygger. Rådmannen har innarbeidet kommunens tilskudd i samsvar med partnerskapsavtalen som er inngått med Greater Stavanger AS. Sunn By I gjeldende økonomiplan ble det lagt inn en ytterligere reduksjon i budsjettrammen til Sunn By på kr fra 2013, og rådmannen har videreført tiltaket. Sandnes Sentrum Fra og med 2013 foreslår rådmannen at kommunalt tilskudd til Sandnes Sentrum AS opphører. Rådmannen legger imidlertid til grunn at samarbeidet fortsetter. Renhold og vedlikehold Det er lagt inn midler til renhold og vedlikehold i samsvar med ferdigstillelse av nye skoler, barnehager, idrettshaller, boliger for vanskeligstilte og bo- og aktivitetssentre. Eiendom I gjeldende økonomiplan ble det vedtatt innsparing på eiendom med årlig kr fra Rådmannen viderefører innsparingstiltaket. FELLESUTGIFTER Lønnsreserve I tråd med føringer i statsbudsjettet er det tatt høyde for en lønnsvekst på 4,0 prosent i Beregnet behov til lønnsreserve er på kr 207 mill, men bystyret har imidlertid vedtatt en reduksjon på kr 5 mill og dette er videreført. Budsjettert lønnsreserve er derfor på kr 202 mill. Bybanekontor Rådmannen har innarbeidet Sandnes sin tilskuddsandel (15 prosent) tilsvarende kr 4,9 mill til bybanekontoret. Når Fylkestinget i desember oversender sin innstilling om transportsystem på Nord-Jæren til Regjeringen, vil det være grunnlag for å gjenoppta arbeidet med Jærenpakke 2. Endringer i tilskuddet til bybanekontorets oppgaver kan således bli nødvendig i løpet av perioden og det er derfor lagt inn en økning på kr 3,4 mill i 2014 og ytterligere kr 1,6 mill fra Beredskap Kommunen har i dag beredskapssjef i 0,5 stilling. Rådmannen foreslår at stillingen utvides til 1,0 årsverk og har innarbeidet økt avsetning med virkning fra Nødnett Et nytt nødnettsystem skal erstatte dagens mobilradiosystemer i politiet, brannvesenet og helsevesenet. Rådmannen har innarbeidet kr i økte driftsutgifter. Brannvesenet i Sør-Rogaland IKS Det er foreslått en økning i tilskuddet til Brannvesenet i Sør-Rogaland IKS på kr 4,2 mill. Foreslått tilskudd gir rom for å dekke prisstigning, økte lønnskostnader, merutgifter i forbindelse med det nye nødnettet samt nye drifts- og investeringstiltak, herunder ny mannskapsbil og IKT-stilling. Reise og seminar I gjeldende økonomiplan er det vedtatt en opptrapping på reduksjon i reisevirksomhet, seminarer m.v. med kr årlig fra Innsparingen vil bli fordelt på alle resultatenhetene. Kirken og andre trossamfunn Rådmannen har innarbeidet kr 1 mill i totalt redusert tilskudd fra Endelig fordeling mellom kirken og andre trossamfunn må gjøres i henhold til regelverket og innmeldte medlemstall. Innkjøpsinnsparinger I forbindelse med nye innkjøpsavtaler samt reforhandlinger av avtaler, forventes det å oppnå innkjøpsinnsparinger i størrelsesorden kr 3,6 mill pr år. Dette gjelder blant annet forsikringer og bredbånd. Strøm Strømprisene var relativt høye fram til sommeren 2011, men har falt siden. Rådmannen tilrår derfor å redusere strømbudsjettet med kr 1 mill årlig fra Stortingsvalg 2013 og kommune- og fylkestingvalg 2015 Det er innarbeidet kr 2,4 mill til stortingsvalget i 2013 og kr 2,8 mill til kommune- og fylkestingvalget i Blink skifestival Kommunalt bidrag til BLINK-skifestival foreslås på samme nivå i 2013 som fjoråret med kr 1,2 mill i tilskudd. Rådmannen legger da til grunn av det ytes kr fra bykassen og kr fra Sandnes tomteselskap KF. Sandnes kommune Kortversjon økonomiplan

7 INVESTERINGER (MILL KR) Skoler Barn og unge Levekår Kultur- og byutvikling Sandnes bydrift VAR Komm. felles investeringer brutto investeringer i planperioden utgjør 1,9 mrd, herav gjelder vann, avløp og renovasjon (VAR) 301,7 mill. totalt avsettes det kr 233 mill for 4-årsperioden til utvidelser og bygging av skolebygg, for å sikre kapasitet i samsvar med elevtallsutviklingen. kr 219 mill avsettes til utvidelser og bygging av barnehager, for å sikre at alle barn født før 1. september får barnehageplass. Det avsettes kr 646 mill til nye omsorgsboliger, nytt avlastningssenter med barnebolig, boliger i henhold til boligsosial handlingsplan, nye sykehjemsplasser i Sandnes helsesenter, nye heldøgns pleie og omsorgsplasser samt nytt hovedbygg for rusvernet på Soma. Det avsettes kr 159 mill til investeringer innen kultur og byutvikling, herunder til oppføring av kunstgressbaner og idrettshaller og til oppgradering av veinett, parker, gravlunder og friluftsområder. til rehabilitering av kommunale formålsbygg avsettes det kr 189 mill. Videre avsettes det kr 82 mill til investeringer i energieffektivisering for å møte framtidige krav til energieffektiv drift av kommunens bygg. For at fl ere skal kunne skaffe seg sin egen bolig er rammen for startlånordningen satt til kr 125 mill i året. StØRRE investerings- PROSJEktER i PlAn- PERiODEn Skole Ganddal skole, nye plasser og rehabilitering, kr 91 mill - ferdig 1. kvartal bogafjell skole, tilpasning til ren barneskole, kr 16,5 mill - ferdig august Figgjo skole, rehabilitering og modernisering, kr 63 mill - ferdig august iglemyr skole, 1 ny parallell, kr 61 mill - ferdig mai Sørbø skole, utvidelse med 2 nye paralleller, kr 121 mill - ferdig august Barn og unge Hommersåk og Asperholen barnehager, rehabilitering og utvidelser, kr 31 mill - ferdig Figgjo barnehage, påbygg med 2 avdelinger, kr 20 mill - ferdig august Sørbø, ny barnehage med 6 avdelinger, kr 53 mill, - ferdig august Vatne, ny barnehage med 6 avdelinger, kr 49,5 mill - ferdig august kleivane, ny barnehage med 6 avdelinger, kr 72 mill - ferdig august Hove, ny barnehage med 5 avdelinger, kr 44 mill - ferdig august Levekår Maudlandslia, 9 heldøgns omsorgsboliger, kr 38 mill - ferdig januar boligsosial handlingsplan, samlet gjennomføring i planperioden, kr 122 mill. Vedlikehold/oppgradering av utleieboliger i planperioden, kr 2 mill. nytt hovedbygg for rusvernet på Soma, kr 83 mill - ferdig 2014/2015. nytt avlastningssenter med barnebolig, kr 115 mill - ferdig 2016/2017. Sandnes helsesenter, 40 sykehjemsplasser, kr 141 mill - ferdig april/mai nye heldøgns pleie og omsorgsplasser, kr 193 mill siste kvartal Kultur og byutvikling nye kunstgressbaner kr 6 mill. i tillegg ferdigstilles bogafjell kunstgressbane vår/sommer bogafjell idrettshall med funksjoner for fritid, kr 94 mill - ferdig våren ny ordinær idrettshall i Sandnes idrettspark, kr 46,5 mill - ferdig til Årsbevilgninger innenfor kultur og byutvikling videreføres i perioden Kommunens fellesområde EnØk-tiltak, satsning videreføres, kr 81,8 mill. Rehabilitering av kommunale formålsbygg, kr 189 mill. branntekniske utbedringer kommunale bygg, inkludert verneverdige bygg, kr 5 mill. Sandnes kommune kortversjon økonomiplan

8 EGENBETALINGER OG GEBYRER Det foreslås følgende endringer i egenbetalinger og gebyrer: Husleien i kommunale boliger økes fra kr til kr pr måned (1,7 %) Matabonnement i omsorgsboliger øker fra kr pr måned til kr pr måned Praktisk bistand i hjemmet, øker 2,9 % Plansaker, øker 0,5 % i snitt Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven oppjusteres med 0,5 % i snitt Gebyrregulativ for byggesaksbehandling, oppjusteres med 6 % i snitt Vanngebyr økes med 11 % Avløpsgebyr reduseres med 4 % Renovasjonsgebyr økes med 6,6 % Feiegebyr økes med 2,6 % Politisk behandling av økonomiplanen Utvalgene 31. okt nov Formannskapet + adm. utvalg 27. nov Bystyret 18. des Sandnes kommune Rådhuset, Jærveien 33, 4319 Sandnes Tlf: , Faks: Postadresse: Postboks 583, 4305 Sandnes postmottak@sandnes.kommune.no DESTI.NO Foto: Harald M. Valderhaug Trykk: Hustrykkeriet Foreldrebetaling i barnehage, SFO, egenbetaling i kulturskolen, billettpriser i svømmehaller, festeavgifter gravlunder og trygghetsalarmer endres ikke. Flere detaljer finnes i Svart hefte Hovedoversikter, driftsrammer og egenbetalinger.

Rådmannens forslag til økonomiplan 2013-2016

Rådmannens forslag til økonomiplan 2013-2016 Rådmannens forslag til økonomiplan 2013-2016 Innhold Status 2012 Økonomiske forhold i Sandnes sammenlignet med landet Økonomiske rammebetingelser Investeringsbudsjett 2013-2016 Driftsbudsjett 2013-2016

Detaljer

I sentrum for framtiden. En kortversjon

I sentrum for framtiden. En kortversjon I sentrum for framtiden romslig, modig og sunn Økonomiplan 2014-2017 En kortversjon Økonomiplanen bygger på vedtatt økonomiplan 2013-2016, og driftsnivå og tiltak fra denne planen er med få unntak videreført

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan

Rådmannens forslag til økonomiplan Rådmannens forslag til økonomiplan 2012-2015 Innhold Sandnes i sentrum lokalt, nasjonalt og globalt Kommuneøkonomien er under vedvarende press Økonomiske rammebetingelser Driftsbudsjett 2012-2015 Investeringsbudsjett

Detaljer

Økonomiplan

Økonomiplan Økonomiplan 2018-2021 Sandnesøkonomien - karakteristika Sandnesøkonomien sammenligning med de 10 største kommunene for regnskapsåret 2016 http://asss.no/ Lave inntekter Relativt lav ressursbruk Forbedret

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017

Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 Innhold Status 2013 Høy vekst, høyt investeringsnivå, økt tjenestevolum og behov for innsparinger Økonomiske rammebetingelser Investeringsbudsjett 2014-2017

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan 2015-2018

Rådmannens forslag til økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag til økonomiplan 2015-2018 Agenda Den økonomiske situasjonen Forutsetninger og økonomiske rammebetingelser Driftsbudsjett 2015-2018 Investeringsbudsjett 2015-2018 Risiko og usikkerhet

Detaljer

2.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter

2.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter 2.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter Nr Prosjekt Tiltak Oppvekst skole 1 4231299 Ganddal skole, nye plasser og rehabilitering 90 975 71 000 19 975 Bogafjell skole, tilpasning til ren 2 4231499

Detaljer

2.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter

2.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter 2.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter BSAK 210/11 INVESTERINGSTILTAK 2012-2015 SKOLER TUSEN KRONER 1 4231299 Ganddal skole, nye plasser og rehabilitering. 90 000 28 000 43 000 19 000 2 4231499

Detaljer

Handlings- og økonomiplan på nett. 25. oktober 2018 En kort innføring

Handlings- og økonomiplan på nett. 25. oktober 2018 En kort innføring Handlings- og økonomiplan på nett 25. oktober 2018 En kort innføring Naviger deg fram eller bruk søkefeltet Kapittel Naviger i kapittelet fra menyen og scroll nedover for å lese Klikk på + tegnet for å

Detaljer

I sentrum for framtiden. romslig, modig og sunn. Økonomiplan En kortversjon

I sentrum for framtiden. romslig, modig og sunn. Økonomiplan En kortversjon I sentrum for framtiden romslig, modig og sunn Økonomiplan 2017-2020 En kortversjon Krevende økonomisk situasjon Sandnes kommune befinner seg i en krevende økonomisk situasjon. Innbyggernes ønsker og behov,

Detaljer

Kommunedirektørens forslag Kortversjon 25. oktober 2019 Handlings- og økonomiplan

Kommunedirektørens forslag Kortversjon 25. oktober 2019 Handlings- og økonomiplan Kommunedirektørens forslag Kortversjon 25. oktober 2019 Handlings- og økonomiplan 2020-2023 Politisk behandling av Handlings- og økonomiplan 2020-2023 Formannskapet i Stavanger 28. november Kommunestyret

Detaljer

Hvordan skal vi møte utfordringene

Hvordan skal vi møte utfordringene Økonomisk og demografisk utvikling Gode tjenester Høyt investeringsnivå Hvordan skal vi møte utfordringene 2 Disponible inntekter og anvendelse i Stavanger 4 Stavanger bruker kr 110 mill. mer enn landsgjennomsnittet

Detaljer

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015 Halden kommune Agenda Kaupang AS 13.02.2015 1 Samlet utgiftsbehov: som normalt 2 Samlede justerte utgifter: som snitt i gruppen 3 Kostnadsforskjeller pr. tjeneste 4 Samlede netto utgifter-konklusjon Samlede

Detaljer

Budsjett 2012 Økonomiplan

Budsjett 2012 Økonomiplan Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag 24.10.2011 24.10.2011 informasjon fra Haugesund kommune 1 Politisk behandling Rådmannens budsjett presenteres for formannskapet 25 og 26 oktober Formannskapet

Detaljer

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 12.11.2015 1 Oppsummering for Helse, sosial og omsorgstjenestene Tjenestetilbudet opprettholdes Digitaliseringsstrategien følges

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksframlegg Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksbehandler: Marit Bråten Homb ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2016 Vedlegg: Økonomi- og aktivitetsrapport per 30.04.2016. Andre

Detaljer

Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan Budsjett 2013

Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan Budsjett 2013 Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Foto: Carl-Erik Eriksson Fotomontasje: Carl-Erik Eriksson Kommuneplanens fire hovedmål Foto: Carl-Erik

Detaljer

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018 RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring 2014 2015 2016 2017 2018 Opprinnelig budsjett 2014 44236 44236 44236 44236 44236 Adm. endring: Klar ferdig gå prosjektet - bidrar

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

I sentrum for framtiden. romslig, modig og sunn. Økonomiplan 2016-2019 En kortversjon

I sentrum for framtiden. romslig, modig og sunn. Økonomiplan 2016-2019 En kortversjon I sentrum for framtiden romslig, modig og sunn Økonomiplan 2016-2019 En kortversjon ET offensivt budsjett Sandnes kommunes økonomiske situasjon er fremdeles preget av lave inntekter og relativt lav ressursbruk

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021 Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Økonomisjef Toril V. Sakshaug Rådmann Trude Andresen 1.11.17 Endring rundt oss = vi må endre oss Øvre Eiker har besluttet

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan Rådmannens forslag 10. nov 14

Budsjett 2015 Økonomiplan Rådmannens forslag 10. nov 14 Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag 10. nov 14 De store linjer 1. Fortsatt satsing på tidlig innsats 2. Omstilling og driftstilpasninger 3. Skolebruksplan og Omsorgsplan Forslag til

Detaljer

I forbindelse med årsregnskap 2010, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement.

I forbindelse med årsregnskap 2010, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement. VEDLEGG 4 OVERFØRING AV MERFORBRUK I TIL BUDSJETTÅRET I forbindelse med årsregnskap, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement. 2.5.7 Ved et regnskapsmessig

Detaljer

Oppr. prognose 2010 (Bsak 139/09) Skatt 1 616 401 1 822 600 1 761 000 1 720 000 41 000 6,4 %

Oppr. prognose 2010 (Bsak 139/09) Skatt 1 616 401 1 822 600 1 761 000 1 720 000 41 000 6,4 % SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 01152 : : Hilde Vikan Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 22.06. 93/10 INNDEKNING AV SKATTESVIKT OG ØKONOMISKE UTSIKTER FOR 2011-2014

Detaljer

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 13.11.2015 1 Programområdene rammeendringer 2016 Programområde Nye tiltak Innsparing P01 Barnehage 0,6-2,0 P02 Oppvekst 3,5

Detaljer

Handlingsprogram Rådmannens forslag

Handlingsprogram Rådmannens forslag Handlingsprogram 2018-2021 Rådmannens forslag 1 Våre utfordringer Utfordringer Vekst i antall eldre Behov for et grønt skifte Ulikheter i levekår Sosiale utfordringer Samferdselssituasjonen Kommunereformen

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Kommunestyremøte 26.10.2015 26.10.2015 1 Prosess Gjennomføring og agenda Hovedutfordringer og strategier Statsbudsjettet TEMAER: Forutsetninger og konsekvenser

Detaljer

Trygg økonomisk styring

Trygg økonomisk styring Trygg økonomisk styring God kostnadskontroll har ikke gått med underskudd på ti år. Norges minst byråkratiske storby. Styrket driftsfinansiering av investeringer Byrådet vil føre en fortsatt ansvarlig

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

Opprinnelig vedtatt Forslag til

Opprinnelig vedtatt Forslag til Kapittel 2.7.2 Driftsrammetabell Nr Tekst Innbyggertilskudd inkl. til til til til 2018 2020 2021 2022 1 utgiftsutjevning 590 200 620 700 642 800 657 200 670 700 2 Inntektsutjevning -121 800-131 700-133

Detaljer

Handlingsplan

Handlingsplan Arkivsak-dok. 18/03264-1 Saksbehandler Hilde Lind Saksgang Møtedato Sak nr. Formannskapet 2015-2019 07.06.2018 Bystyret 2015-2019 21.06.2018 Handlingsplan 2019-2022 Innstillingssak. Medsaksbehandlere:

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 14/ Dato: Saken inneholder rådmannens økonomirapportering pr. 1. tertial 2014.

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 14/ Dato: Saken inneholder rådmannens økonomirapportering pr. 1. tertial 2014. Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 14/3486-1 Dato: 09.06.2014 ØKONOMIRAPPORTERING 1. TERTIAL 2014 Vedlegg: Vedlegg 1: Økonomirapportering 1. tertial 2014 Saken inneholder rådmannens

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

Budsjett 2019 på 1-2-3

Budsjett 2019 på 1-2-3 SKAUN KOMMUNE SKAUN KOMMUNE AKTIV & ATTRAKTIV Foto: Trond Håkon Hustad, vinner av instagramkonkurransen på #mittskaun med tema «høst» Budsjett 2019 på 1-2-3 Rådmannen har nettopp lagt fram sitt budsjettforslag

Detaljer

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Framdrift Handlingsplan 2009 2012 og budsjett 2009 Orientering og drøfting i utvalgene om rådmannens forslag til revidert Handlingsplan/budsjett - siste del av september

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Utvidet formannskap 23.09.2015 23.09.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Vedtak KST 07.09.2015 Framskrevet og konsekvensjustert budsjett Investeringsnivået

Detaljer

Administrasjonssjefens forslag til handlings- og økonomiplan

Administrasjonssjefens forslag til handlings- og økonomiplan s forslag til handlings- og økonomiplan 2020-23 Britt Elin Steinveg administrasjonssjef Våre verdier Respekt Åpenhet Mot Anerkjennelse Tillit Hovedmål: sunn økonomi Det gjør vi gjennom å forbedre, effektivisere

Detaljer

NR TEKST 2011 2012 2013 2014. 2 Skatt samlet -1 617 000-1 657 000-1 699 000-1 741 000

NR TEKST 2011 2012 2013 2014. 2 Skatt samlet -1 617 000-1 657 000-1 699 000-1 741 000 1.6 Vedtatte tiltak BSAK 145/10, 146/10, 147/10 OG 148/10 NR TEKST 2011 2012 2013 2014 1 Sentrale inntekter 2 Skatt samlet -1 617 000-1 657 000-1 699 000-1 741 000 3 Statlige rammeoverføringer -1 023 000-1

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT STATUS. Strategikonferansen 26. oktober 2017

KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT STATUS. Strategikonferansen 26. oktober 2017 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT 2018-2021 - STATUS Strategikonferansen 26. oktober 2017 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT - DEFINISJON Konsekvensjustert budsjett 2018 er prislappen for å drive Skaun kommune på samme

Detaljer

Hovedtall Innbyggertallet i Bergen passerer i løpet av 2015, og øker med ca personer per år til ved utgangen av

Hovedtall Innbyggertallet i Bergen passerer i løpet av 2015, og øker med ca personer per år til ved utgangen av Hovedtall Innbyggertallet i Bergen passerer 278.000 i løpet av 2015, og øker med ca. 3.000 personer per år til 287.000 ved utgangen av økonomiplanperioden 18,2 mrd. i samlet brutto driftsbudsjett i 2015

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak

Detaljer

Økonomiplan gjennomføring, vekst og utvikling. Presentasjon for formannskapet og politiske partier

Økonomiplan gjennomføring, vekst og utvikling. Presentasjon for formannskapet og politiske partier Økonomiplan 2016-2019 - gjennomføring, vekst og utvikling Presentasjon for formannskapet og politiske partier 16.11.2015 Målsettinger Etablere handlingsrom (resultatmål) som sikrer en forsvarlig økonomisk

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan

Rådmannens forslag til økonomiplan Rådmannens forslag til økonomiplan 2016-2019 Offensiv økonomiplan 2016-2019 Få nye tiltak Store investeringer Betydelige reduksjoner Midler til innovasjon videreført Økt satsning på boligsosialt arbeid

Detaljer

MODIG ROMSLIG SUNN. Økonomiplan 2014-2017. Sandnes - i sentrum for framtiden. Vedtatt budsjett SANDNES KOMMUNE

MODIG ROMSLIG SUNN. Økonomiplan 2014-2017. Sandnes - i sentrum for framtiden. Vedtatt budsjett SANDNES KOMMUNE MODIG ROMSLIG SUNN Sandnes - i sentrum for framtiden Økonomiplan 2014-2017 Vedtatt budsjett SANDNES KOMMUNE Innledning Økonomiplan 2014-2017 består av: 1. Rådmannens forslag 2. Vedlegg 3. Vedtatt budsjett

Detaljer

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Arkivsaksnr.: 14/1520-6 Arkivnr.: 145 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Hjemmel: Rådmannens innstilling: Rådet

Detaljer

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett Formannskapet 12.12.2017 Rapportering 2017 Rapport for oktober lagt ut på nettsiden den 1.12. Ingen store avvik siden 2.tertialrapport. Korrigert befolkningsutvikling

Detaljer

Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15

Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15 Budsjett 2012, Økonomiplan 12-15 Alta 4. november 2011 Bjørn-Atle Hansen Rådmann Prosess Økonomiplan 2011 2014 Kommunestyresak 46/11 Foreløpige rammer 2012 Behandlet 20.06.11 Vedtak om innstramminger på

Detaljer

1. TERTIALRAPPORT Presentasjon presse 8. juni kl.12

1. TERTIALRAPPORT Presentasjon presse 8. juni kl.12 1. TERTIALRAPPORT 2010 Presentasjon presse 8. juni kl.12 1 Revidert årsbudsjett 2010: Lavere statlig tilskudd og redusert skattevekst krever rask tilpasning Lavere tilskudd til ressurskrevende tjenester

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS. Østfold, 17. oktober 2013

Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS. Østfold, 17. oktober 2013 Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS Østfold, 17. oktober 2013 Norsk økonomi har utviklet seg klart bedre enn handelspartnernes 2 Oljen gjør Norge til annerledeslandet Krise i Europa og USA har gitt

Detaljer

Sandnes kommune økonomiplan 2013-2016

Sandnes kommune økonomiplan 2013-2016 Innledning 5 Økonomiplandokumentene 7 1. Forslag til vedtak 9 2. Økonomiske rammebetingelser 13 2.1 Innledning 13 2.2 Befolkningsutvikling og konsekvenser av veksten 13 2.3 Lønns- og prisvekst samt rentenivå

Detaljer

1 Velferdsbeskrivelse Rælingen

1 Velferdsbeskrivelse Rælingen 1 Velferdsbeskrivelse Rælingen 1.1 Presentasjon av kommunen Rælingen kommune tilhører AV- gruppe 7 som består av SSBs kostragruppe 7. Hva er det som kjennetegner Rælingen og kommunegruppen? Kjennetegn

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato:

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: 18.11.2013 Tid: 15:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806100 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

Økonomiplan gjennomføring og konsolidering. Presentasjon

Økonomiplan gjennomføring og konsolidering. Presentasjon Økonomiplan 2017-2020 - gjennomføring og konsolidering Presentasjon 10.11.2016 Målsettinger Etablere handlingsrom (resultatmål) som sikrer en forsvarlig økonomisk utvikling både på kort og lang sikt Finne

Detaljer

Budsjettundersøkelse 2015 rådmannens forslag. Basert på et utvalg på 78 kommuner 5. desember 2014

Budsjettundersøkelse 2015 rådmannens forslag. Basert på et utvalg på 78 kommuner 5. desember 2014 Budsjettundersøkelse 2015 rådmannens forslag Basert på et utvalg på 78 kommuner 5. desember 2014 Budsjettundersøkelse tre runder Spørreundersøkelse rettet mot rådmenn, sendt undersøkelsen til 150 kommuner.

Detaljer

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Flesberg kommune, 6. novemer 2014 Plansystemet Befolkningsutvikling 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Endring Endring 1.7.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Aud Norunn Strand

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Aud Norunn Strand SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/1748 151 Aud Norunn Strand STATSBUDSJETTET 2011 - VIRKNING FOR MODUM RÅDMANNENS FORSLAG: Saken tas til orientering Vedlegg: Ingen Saksopplysninger:

Detaljer

1 Velferdsbeskrivelse Hol

1 Velferdsbeskrivelse Hol 1 Velferdsbeskrivelse 1.1 Presentasjon av kommunen kommune tilhører AV- gruppe 3 som består av SSBs kostragruppe 3. Hva er det som kjennetegner og kommunegruppen? Kjennetegn for kommune og kommunegruppen

Detaljer

Rådmannens forslag 1 Innledning

Rådmannens forslag 1 Innledning Handlings- og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag 1 Innledning 2 Tilpasninger for framtidens velferdstjenester Den økonomiske framtiden er fortsatt usikker og regionen står overfor store omstillinger.

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /1011

Ørland kommune Arkiv: /1011 Ørland kommune Arkiv: 150-2015/1011 Dato: 09.11.2015 Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 15/5 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 13.11.2015 funksjonsevne 15/6 Eldrerådet

Detaljer

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 16/4408 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato:

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 16/4408 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato: Økonomisk rapport pr. 31.10.2016, Investeringer Saksnr. 16/4408 Journalnr. 17739/16 Arkiv 153 Dato: 07.12.2016 Investeringer Rådmannen legger «Økonomisk rapport pr. 31.10.2016 Investeringer» fram for vedtak

Detaljer

1. tertialrapport Fokus på HSO

1. tertialrapport Fokus på HSO 1. tertialrapport 2017 - Fokus på HSO Presentasjon HSO-komiteen 7. juni 2017 Programområdenes mer-/mindreforbruk i 2016 - tilbakeføring Netto tilbakeføring på 14,3 millioner kroner forutsatt at også programområder

Detaljer

Muligheter i den grønne landsbyen!

Muligheter i den grønne landsbyen! Budsjett 2011. Pressemelding. Muligheter i den grønne landsbyen! Randaberg kommune har en sunn økonomi. Gjennom mange år med nøktern drift og god økonomistyring har kommunen fått et godt utgangspunkt for

Detaljer

REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Kommuneresultat på 932 millioner kroner Bergen kommune fikk i 2018 et positivt netto driftsresultat på 932 millioner kroner, som

Detaljer

Byggeregnskap prosjekt pnr SK Energi merking av bygg

Byggeregnskap prosjekt pnr SK Energi merking av bygg Arkivsak-dok. 086-17 Saksbehandler: Leif Arne Andreassen Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 10.05.2017 Byggeregnskap prosjekt pnr 4009106 SK Energi merking av bygg Saksopplysninger: Prosjektet

Detaljer

Arbeidet med forslaget til økonomiplan

Arbeidet med forslaget til økonomiplan Arbeidet med forslaget til økonomiplan Forslaget er forankret i politisk plattform, veivalgsdokumentet og signaler fra fellesnemnda Budsjettet er utarbeidet med et overordnet perspektiv og må ses på som

Detaljer

Økonomiplan 2016-19. Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt. Programområde P09

Økonomiplan 2016-19. Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt. Programområde P09 Økonomiplan 2016-19 Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt Programområde P09 Komite for kultur, idrett og byliv 10.11.2015 1 Økonomisk utgangspunkt Frie inntekter på 93 prosent av landsgjennomsnittet i 2014

Detaljer

Økonomiplan

Økonomiplan Økonomiplan 2019-2022 - konsolidering og utvikling Aurskog- Høland kommune Foto: Arne Løkken Økonomiplanprosessen Administrativ prosess Politisk behandling Seminar med formannskapet 11-12. juni Orientering

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

innbyggere per

innbyggere per 75 298 innbyggere per 01.07.2016 1 045 født 4 940 innflyttet 391 døde 4 401 utflyttet Ung befolkning 28 % under 20 år Netto 1 193 endring fra 2015 til 2016 Menn 16% 6,9 % Medarbeider tilfredshet 5 656

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan og årsbudsjett 2018

Rådmannens forslag til økonomiplan og årsbudsjett 2018 Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-21og årsbudsjett 2018 Regjeringens opplegg i statsbudsjett 2018 Skatteinngang for kommunesektoren i 2017 oppjusteres med 4 mrd i forhold til RNB utgjør ca 1,6 mill

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Sandnes Eiendomsselskap KF eier en tomt på Riska i Hommersåk, hvor de ønsker en vurdering på fremtidig bruk og behov.

Sandnes Eiendomsselskap KF eier en tomt på Riska i Hommersåk, hvor de ønsker en vurdering på fremtidig bruk og behov. Oppdragsgiver: Oppdrag: 605802-10 Riskatun Dato: 10.11.2016 Skrevet av: Kjerlaug Marie Kuløy Kvalitetskontroll: Trygve Valen VURDERING AV RISKATUN INNHOLD Innledning... 1 1.1 Planstatus... 2 Eksisterende

Detaljer

01 - Barnehage Inntekter. Fremskrevet budsjett 13/basis

01 - Barnehage Inntekter. Fremskrevet budsjett 13/basis 01 - Barnehage 2013 2014 2015 2016 13/basis -91 286-91 286-91 286-91 286 Deflator 2013-2016 -2 060-2 060-2 060-2 060 Prisvekst 2013-2016 -29-29 -29-29 Sykelønn 2013-2016 -461-461 -461-461 Uendret maksimalpris

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Kommunestyrets behandling: Behandling: Følgende

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen Budsjett 2019 Økonomiplan Rådmannens presentasjon i administrasjonsutvalg

Levanger kommune Rådmannen Budsjett 2019 Økonomiplan Rådmannens presentasjon i administrasjonsutvalg Budsjett 2019 Økonomiplan 2019-2022 s presentasjon i administrasjonsutvalg 29.08.18 Presentasjon av budsjett 2019 - Levanger 29.08.18 - Arnstein Kjeldsen, økonomisjef 1 Utfordringsbildet Høy befolkningsvekst

Detaljer

Handlingsprogram

Handlingsprogram Handlingsprogram 2019-2022 Utfordringer fremover Demografiske utfordringer Behov for et grønt skifte Offentlige reformer Økonomiske utfordringer Nye Asker Samferdsel Sosiale utfordringer Arbeidskraft/

Detaljer

Norsk økonomi går bedre

Norsk økonomi går bedre Norsk økonomi går bedre Oljeprisen er god Kronen styrker seg Arbeidsledigheten er lav og synkende Det er vekst i privat sektor Renten er på vei opp Konsekvens Oljepengebruken og veksten over offentlige

Detaljer

MØTETYPE MØTE NR.: DATO: STED: MØTELEDER: MØTEREFERENT: SAKSNR: ARKIVKODE: Torunn S. Nilsen (rådmannens representant) Torbjørn Sterri (daglig leder)

MØTETYPE MØTE NR.: DATO: STED: MØTELEDER: MØTEREFERENT: SAKSNR: ARKIVKODE: Torunn S. Nilsen (rådmannens representant) Torbjørn Sterri (daglig leder) Sandnes Eiendomsselskap KF STYREPROTOKOLL Til stede: Stanley Wirak, leder Kåre-Ludwig Jørgensen Arne Norheim Wenche Ekholt Bjelland Gro Fløysvik MØTETYPE MØTE NR.: DATO: STED: MØTELEDER: MØTEREFERENT:

Detaljer

Saknr. 60/08 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 10/

Saknr. 60/08 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 10/ DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 60/08 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 10/12-2008 SAK 60/08: ØKONOMIPLAN 2009-2012 Forslag til

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

1.5 Vedtatte tiltak - drift

1.5 Vedtatte tiltak - drift 1.5 Vedtatte tiltak - drift BSAK 210/11 Tusen kroner Nr TEKST Regnskap 2010 Oppr. budsjett 2011 2012 2013 2014 2015 Sentrale inntekter og utgifter 1 Formue- og inntektsskatt -1 742 885-1 617 000-1 778

Detaljer

Leve HELE LIVET HVERDAGSREHABILITERING

Leve HELE LIVET HVERDAGSREHABILITERING Leve HELE LIVET HVERDAGSREHABILITERING Rådmannens forslag En befolkning i endring trygge velferdstjenester for framtiden 5. Oktober 2019 Direktør helse og velferd Eli Karin Fosse Oppdraget Innbyggere som

Detaljer

Kjente utfordringer. Konsekvenser av fylkesmannens vedtak Overføring fra BKK Eiendomsskatt

Kjente utfordringer. Konsekvenser av fylkesmannens vedtak Overføring fra BKK Eiendomsskatt 1 Kjente utfordringer Konsekvenser av fylkesmannens vedtak Overføring fra BKK Eiendomsskatt 2 Konsekvenser av fylkesmannens lovlighetsvedtak Regnskapsføring av utbytte fra BKK Summen av utbytteinntekter

Detaljer

1 Velferdsbeskrivelse Ålesund

1 Velferdsbeskrivelse Ålesund 1 Velferdsbeskrivelse Ålesund 1.1 Presentasjon av kommunen Ålesund kommune tilhører AV- gruppe 9 som består av SSBs kostragruppe 13. Hva er det som kjennetegner Ålesund og kommunegruppen? Kjennetegn for

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 Endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene etter Stortingets vedtak

Statsbudsjettet 2014 Endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene etter Stortingets vedtak Statsbudsjettet 2014 Endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene etter Stortingets vedtak Regjeringen Stoltenberg II la 14. oktober fram sitt budsjettforslag i Prop. 1 S (2013 2014). Regjeringen

Detaljer

Budsjett- og Økonomiplan

Budsjett- og Økonomiplan Budsjett- og Økonomiplan 2018-2021 Formannskapet Administrasjonssjef Børge Toft Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Prosess- og fremdriftsplan

Detaljer

Vedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet /18 Kommunestyret. Arkiv: FE - 151

Vedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet /18 Kommunestyret. Arkiv: FE - 151 Sør-Odal kommune Handlingsplan med økonomiplan 2019-2022 Vedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet 04.12.2018 069/18 Kommunestyret Saksanv.: Frank Hauge Saksbeh.: Arkiv: FE - 151 Arkivsaknr 18/1792-10 1.

Detaljer

Dagens økonomiske situasjon og fremtidige utfordringer

Dagens økonomiske situasjon og fremtidige utfordringer Dagens økonomiske situasjon og fremtidige utfordringer behovet for nye inntektskilder v/ Rådmann Ole Petter Skjævestad Sagt om eiendomsskatt i høst.. - Anses som uaktuelt i 2013 - Bør utredes med tanke

Detaljer

01 - Barnehage 2014 2015 2016 2017. Fremskrevet budsjett 14/basis -96 272-96 272-96 272-96 272

01 - Barnehage 2014 2015 2016 2017. Fremskrevet budsjett 14/basis -96 272-96 272-96 272-96 272 01 - Barnehage 2014 2015 2016 2017 14/basis -96 272-96 272-96 272-96 272 Deflator 2014-2017 -1 919-1 919-1 919-1 919 Prisvekst 2014-2017 -59-59 -59-59 Sykelønn 2014-2017 -407-407 -407-407 Reell reduksjon

Detaljer

Videre arbeid om alternative løsninger og konsekvenser

Videre arbeid om alternative løsninger og konsekvenser SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802075 : E: 145 : Hilde Vikan Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.04.2008 29/08 Bystyret 29.04.2008 ØKONOMISK OMSTILLING

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer