Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.05.2014 33009/2014 2014/3180 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/110 Formannskapet 03.06.2014 14/8 Komitè for levekår 05.06.2014 14/80 Bystyret 19.06.2014 Status barnehagesektoren 2014 - økonomi/drift Forslag til innstilling Saken tas til orientering, og sees i sammenheng med 1.tertialrapport. Formannskapets behandling i møte den 03.06.2014: Votering Innstillingen enstemmig tiltrådt. Formannskapets innstilling Saken tas til orientering, og sees i sammenheng med 1.tertialrapport. Komitè for levekårs behandling i møte den 05.06.2014: Enstemmig tatt til orientering Sammendrag I økonomiplan 2014-2017 ble det vedtatt flere store og omfattende endringer på barnehageområdet, oppsummert i denne tabell: Navn på tiltak 2014 2015 2016 2017 Ant. Side72
Årsverk Stillingsreduksjon bhg-kontoret 300 000 600 000 600 000 600 000 1,0 Bodøgarantien 4 700 000 8 700 000 8 700 000 21,0 Kveldsåpent vestbyen 640 000 1 305 000 1 305 000 1 305 000 2,0 Områdeledelse 3 075 000 6 150 000 6 150 000 6 150 000 6,0 Legge ned mottaksbarnehagen 700 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 4,0 Innstranda barnehage 1 050 000 2 070 000 2 070 000 2 070 000 4,6 Bodøsjøen barnehage 1 600 000 3 170 000 3 170 000 3 170 000 6,5 Sum 7 365 000 19 595 000 23 595 000 23 595 000 45 I tillegg var det et ikke-effektivisert innsparingskrav tilknyttet renhold i de kommunale barnehagene i størrelsesorden 3 mill kr. I denne saken er hvert enkelt tiltak gjennomgått for å gi en oppdatert statusrapport for årets budsjett. Oppsummert har sektoren god kontroll på de endringene som er blitt vedtatt, men det er usikkerhet knyttet til effektuering av områdeledelse. Saksopplysninger I de siste års økonomiplaner har det blitt vedtatt store endringer i barnehagesektoren. De aller fleste av disse vedtakene har blitt effektuert fortløpende. Eksempler her er sammenslåing av små barnehager og endring av bemanningsnormen. I økonomiplan 2014-2017 ble det vedtatt ytterligere nedtrekk knyttet til Bodøgarantien, områdeledelse og noen enkelttiltak. Renholdet har også per april 2014 blitt privatisert. Slike endringsprosesser er krevende og i den videre tekst gis det en oppdatert status på hvert enkelt tiltak. Navn på tiltak 2014 2015 2016 2017 Ant. Årsverk Stillingsreduksjon bhg-kontoret 300 000 600 000 600 000 600 000 1,0 Bodøgarantien 4 700 000 8 700 000 8 700 000 21,0 Kveldsåpent vestbyen 640 000 1 305 000 1 305 000 1 305 000 2,0 Områdeledelse 3 075 000 6 150 000 6 150 000 6 150 000 6,0 Legge ned mottaksbarnehagen 700 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 4,0 Innstranda barnehage 1 050 000 2 070 000 2 070 000 2 070 000 4,6 Bodøsjøen barnehage 1 600 000 3 170 000 3 170 000 3 170 000 6,5 Sum 7 365 000 19 595 000 23 595 000 23 595 000 45 Tabell 1: Oversikt innsparingstiltak i ØP 2014-2017 Stillingsreduksjon bhg-kontoret Barnehagekontoret har per i dag 3 ansatte i hele årsverk. Med dette tiltaket reduseres antallet til 2. Effektuering er tenkt ved at seniorrådgiver går av med pensjon. Siden barnehagesjefen har sagt opp sin stilling, kan det være at det trengs en periode med overlapping og dermed utsette effektueringen i noen måneder. Redusering fra 3 til 2 ansatte vil uansett være krevende. Bodøgarantien Nedleggelse av Bodøgarantien er det største og mest omfattende tiltaket i 4-års perioden. Det viser seg derimot at å legge ned kapasitet er riktig, da fødselstallene har vært lave de siste år (for mer info angående kapasitet, se perspektivmeldingen). Tiltaket er uansett krevende å gjennomføre, da det er snakk om opp mot 6 avdelinger som legges ned (2-3 barnehager) i 2015. Side73
Det er viktig at tilbudet i den enkelte bydel avspeiler etterspørselen i bydelen på lengre sikt, samtidig som at det må tas hensyn til enkeltvurderinger på barnehagenes byggetekniske tilstand, samt andre momenter. Her kan nevnes brakkeriggen på Engmark barnehage, som er en dyr midlertidig løsning der kontrakten går ut i 2015. I tillegg ses det på muligheten for å legge ned noen avdelinger på Rensåsen, samt at det knyttes usikkerhet til videre drift i de private barnehagene Trollhula og Hestehoven. Disse spørsmålene planlegges avklart til rullering av økonomiplan. Kveldsåpent Vestbyen Kveldsåpent tilbud i Vestbyen barnehage ble vedtatt nedlagt fra og med nytt barnehageår. Her er det utarbeidet plan for gjennomføring, og vedtaket blir effektuert etter budsjett. Områdeledelse I tiltaket var det i utgangspunktet to elementer: nemlig en innføring av 3 områder av barnehager, samt opprettelse av to oppvekstsentre i Misvær og Saltstraumen. Utregningen var som følger: Områdeledelse Høsten 2014 2015 Kommunal Ikke-kommunal Totalt 2014 Kommunal Ikke-kommunal Totalt 2015 Mørkved 115 000 167 900 282 900 230 000 335 800 565 800 Sentrum 840 000 1 226 400 2 066 400 1 680 000 2 452 800 4 132 800 Tverlandet - - - 0 - - Etablere 2 oppveksts. 300 000 438 000 738 000 600 000 876 000 1 476 000 Samlet innsp 1 255 000 1 832 300 3 087 300 2 510 000 3 664 600 6 174 600 Tabell 2: Oversikt vedtatte innsparinger tiltak Områdeledelse Som følge av en misforståelse ble det samtidig vedtatt at det ikke skulle opprettes oppvekstsenter i Saltstraumen. Dette innebærer at innsparingen tilknyttet oppvekstsentre ikke kan realiseres. Videre kan vedtaket om områdeledelse ikke gjennomføres på grunn av saksbehandlingsfeil ved at vedtaket ikke er utredet eller begrunnet nok. Hovedargumentasjonen til Fylkesmannen er at det er kommunens oppgave å «vurdere om organiseringen medfører at barnehagene i Bodø kommune har forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse», altså gjøre en forsvarlighetsvurdering før forslaget blir vedtatt i politiske organer. Dermed finner Fylkesmannen at kommunens begrunnelse ikke er tilfredsstillende. Med bakgrunn i Fylkesmannens vurdering er det opprettet en egen gruppe som ser på tiltaket og de ulike aspektene ved forslaget. Gruppen består av barnehagesjef, 2 styrere, samt representanter fra organisasjonene. Økonomirådgiver samt juridisk kompetanse blir innkalt ved behov. Per mai er konklusjonen ikke klar, men det planlegges å oversende dokumentasjon til Fylkesmannen før sommeren. Her vurderes samtidig muligheter for å opprette flere områder, og andre mulige løsninger for å etterkomme lovens krav. Det vil uansett være svært vanskelig å få gjennomført en eventuell effektuering i 2014. Det finnes heller ikke noen gode alternative løsninger for å spare inn vedtatt nedtrekk. Nedleggelse av mottaksbarnehagen Tiltaket innebærer nedleggelse av avdeling Regnbuen i Barnas hus barnehage (totalt 3 avdelinger), med samme styrer i alle tre avdelinger. Avdelingen har per i dag rundt 15 barn og retter seg spesielt mot å gi et godt tilbud til nyankomne flyktningbarn. I tillegg til den regulære bemanningen, er det to morsmålslærere som er til disposisjon. Alternativet til mottaksbarnehagen er å ta inn disse barna i andre vanlige barnehager. En nedleggelse påvirker dermed antall barnehageplasser i sentrum, samt innebærer at Barnas hus kun får to avdelinger. En slik løsning vil være lite effektiv, da styrerlønnen blir fordelt på færre barn med påfølgende økning av tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Side74
I PS 14/18 ble det vedtatt at «driften av Regnbuen barnehage skulle opprettholdes dersom en analyse av barnehagekapasiteten tilsier behov for disse barnehageplassene, eller dersom en i 1.tertial finner rom for videre drift av barnehagen». Ved opptak 2014, og i tidligere års opptak, er sentrum et pressområde med noe lav kapasitet i forhold til antall søkere. Det er dermed behov for kapasiteten til denne barnehagen i sentrum, og barn er tatt opp i avdelingen fra høst 2014. Det er derimot lagt ned kapasitet ved Tverlandet, samt i Skivik barnehage som kan dekke noe av den tenkte besparelsen ved å legge ned Regnbuen. Her er ikke tallene klare på dette tidspunkt. Det er ikke kommet endelig svar på henvendelsen til Fylkesmannen angående lovlighetsklagen. Nedleggelse av Innstranda og Bodøsjøen barnehage Innstranda og Bodøsjøen barnehage er små barnehager, og nedleggelse av disse inngår som trinn 1 og 2 i nedleggelse Bodøgarantien. Barna i barnehagene er omplasserte fra høst 2014, og selve avviklingen utføres etter vedtak. Det kan komme noen engangskostnader i forbindelse med avviklingen, men det er ikke snakk om store summer. Barnehagekontoret er i dialog med Eiendomskontoret for å sikre god etterbruk av arealene. Bodøsjøen barnehages arealer er for eksempel tenkt utviklet i sammenheng med Bodøsjøen skole. Innsparing renhold Dette tiltaket ble vedtatt tilbake i 2012, og var basert på en intern vurdering for mulighetene til å spare på renholdet i de kommunale barnehagene. Etter flere interne prosesser gikk det ut et anbud på renholdet i kommunale barnehager tidlig i 2014, og renholdet i de kommunale barnehagene ble privatisert fra og med 1.april 2014. Forutsetningen til privatisering av renholdet var å spare rundt 1,3 mill kroner årlig i de kommunale barnehagene (3 mill totalt inkludert tilskudd til private barnehager). Det vinnende anbudet har derimot en kostnad som er rundt 0,8 mill kr lavere enn det kommunale renholdet. Dette skaper en underdekning i budsjettet på omkring 0,5 mill kroner årlig fra og med 2015 (1,2 mill inkl tilskudd). I 2014 innebærer den tapte innsparingen en underdekning på om lag 0,7 mill kr (1,5 mill kr inkl tilskudd), da privatiseringen ikke skjedde før 1.april. Overtallighet som følge av effektivisering Det var 4 pedagoger og 11 assistenter som ble overtallige. Alle de overtallige har hatt omstillingssamtaler med sine ledere og er nå plassert i nye stillinger fra 01.08.2014. Alle er nå plassert etter ansiennitet og ønske. Organisasjonene deltok i plasseringsprosessen. Alle pedagoger ble plassert i faste stillinger. En del av assistentene blir i første omgang plassert i vikariater da vi ikke har faste ledige stillinger nok. Disse vil få fast plassering etter hvert som det er ledige stillinger. De to overtallige styrerne er enda ikke plassert, men prosessen er i gang. Vurderinger Totalstatus for tjenesten per juni 2014 De aller fleste tiltak er effektuert eller har plan for effektuering. Dette gjelder reduksjon av ett årsverk på barnehagekontoret, nedleggelse av Bodøgarantien, samt nedleggelse av kveldsåpent på Vestbyen. Her forventes det innsparing etter budsjett. Renholdet i de kommunale barnehagene er også privatisert, selv om innsparingen er noe lavere enn budsjettert. Tiltaket områdeledelse er ikke effektuert, og vil mest sannsynlig ikke bli effektuert tidligst før 2015. Regnbuen mottaksbarnehage legges ikke ned fra høsten, da det er behov for disse plassene i sentrum. Det er derimot lagt ned 1 avdeling i Engmark barnehage, samt noen plasser i Skivik barnehage. Dette skal være tilstrekkelig for å dekke kostnadene ved å holde avdeling Regnbuen åpen. Side75
Totalt sett er det beregnet en underdekning på barnehagenes budsjett på om lag 1,25 mill kroner i 2014. Hele beløpet gjelder ikke-effektuering av tiltaket områdeledelse. Et underskudd vil føre med seg økte tilskuddsutbetalinger til ikke-kommunale barnehager i 2015. Besparelse tilknyttet renhold følges opp videre, men det kan bli utfordrende å spare inn tilsvarende beløp i den regulære barnehagedriften. Oppfølgning tas i tertialrapport 2. KOSTRA KS konsulent har gjennomført en grundig analyse av barnehagesektoren på oppdrag fra Bodø kommune. Her vil noen hovedfunn oppsummeres, men for en totalgjennomgang så henvises det til Bystyrets PS 14/55 og den vedlagte KOSTRA-rapporten i den saken. Grafene i dette avsnitt er direkte sakset ut fra KS konsulent sin rapport. Bodø kommune bruker 15,6 % av totale netto driftsutgifter til drift av barnehagesektoren. Dette er på linje med kommunegruppe 13 og rundt Asker og Sandefjord. Det som derimot er forskjellen mellom Bodø kommune og disse kommunene er at 95 % av alle 1-5åringer har barnehageplass, mot 91 % i sammenlignbare kommuner. I tillegg vet vi at det er flere småbarn i kommunen enn i sammenlignbare kommuner. Totalbildet blir dermed at Bodø kommune har 4 % flere barn i barnehagene, men bruker ikke totalt mer penger enn sammenlignbare kommuner for å opprettholde dette tilbudet. Hvis en bare ser på funksjon 201 (regulær barnehagedrift) er trenden ganske tydelig: Figur 1: Årsverk og driftsutgifter i kommunale barnehager pr oppholdstime I figuren over kan en se at bemanningen i kommunale barnehager er noe lavere enn snitt (rød linje), 0,001 poeng tilsvarer rundt 2 stillinger for en kommune av Bodøs størrelse. Da skal en også huske på at dette er med en bemanningsnorm på rundt 6,4, altså halvårs effekt av de tilpasninger som ble gjort i 2013. I 2014 vil tallet på den røde linjen være rundt 0,154 (BN 6,5), eller rundt 10 stillinger lavere enn utvalget. Brutto korrigerte driftsutgifter per barn (blå graf) er rundt 10 % lavere enn sammenlignbare kommuner, noe som samsvarer med tidligere funn. Tiltakene som ble gjort i 2013 kan tydeligst sees i denne grafen: Side76
Figur 2: Brutto driftsutgifter per barn i kommunale barnehager 2007-2013 Av grafen kan vi se at på tross av lønnsøkning og prisstigning, så gikk forbruket per barn i kommunal barnehage ned i 2013. Bodø har, og har hatt, den klart mest økonomisk effektive driften i utvalget i 6-årsperioden, og ligger rundt 10 % under gruppe 13 i brutto driftsutgifter. Rapporten viser også at kommunen bruker mer penger på funksjon 221 (bygg og vedlikeholdsutgifter enn gjennomsnittet). Dette er på grunn av at Bodø har flere kommunale barnehager der det betales husleie, eksempelvis brakkene ved Engmark barnehage som koster over 2 mill kr årlig. Dette driver opp kostnadene i oversikten. Her er det plan om avvikling av brakkedrift dersom fødselstallene viser at dette er mulig. Konklusjon og anbefaling Saken tas til orientering, og sees i sammenheng med 1.tertialrapport 2014. Saksbehandler: Eirik Eide Haugmo Rolf Kåre Jensen Rådmann Arne Øvsthus Kommunaldirektør OK Side77