Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 6. november 2012



Like dokumenter
Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 5. november 2013

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 17. november 2014

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 17. november 2015

Eiermøte Glitre Energi 9. november 2016

Presentasjon for formannskapet i. Drammen Kommune. 21. november 2017

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr

Møte med Drammen kommune

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 4. kvartal 2012

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 3. kvartal 2015

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 1. kvartal 2013

Felles eierstrategisk plattform i EB. 25. mai 2012

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 3. kvartal 2011

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 3. kvartal 2012

Presentasjon i formannskapsmøte 14. September Steinar Vikingstad Trond Brevik

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 1. kvartal 2012

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 1. halvår 2013

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 1. kvartal 2016

Energiselskapet Buskerud Konsern. Foreløpig årsregnskap 2011 Regnskap 4. kvartal 2011

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 1. halvår 2012

Glitre Energi Konsern. Regnskap 4. kvartal 2016

Glitre Energi Konsern. Regnskap 3. kvartal 2016

Foreløpig resultat 2014 Eiermøte 20. februar Pernille Kring Gulowsen Konserndirektør økonomi, finans og risiko

Glitre Energi Konsern. Regnskap 2. kvartal 2016

Styresak 8/06 Styrets beretning for 2005

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 4. kvartal 2015

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap 1. halvår 2011

E-CO Energis visjon er å være en ledende vannkraftprodusent KOMPETENT OG SKAPENDE

Agder Energi Konsernstrategi Eiermøte 1. april Sigmund Kroslid, styreleder

Glitre Energi Konsern. Regnskap 1. kvartal 2017

Halvårsrapport 2014 AGDER ENERGI INVESTORPRESENTASJON

Akershus Energi Konsern

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser

Akershus Energi Konsern

Årsberetning. I tillegg består produksjonsvirksomheten av de tilknyttede selskapene Hadeland Kraft AS, Hellefoss Kraft AS og Norsk Grønn Kraft AS.

Møte med byutviklingskomiteen Drammen kommune. Tirsdag 1.desember 2009

Konsern analytisk informasjon

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen

Glitre Energi Konsern. Regnskap 2. kvartal 2017

Analytisk informasjon Konsern

Energi Kvartalsrapport Q1 2016

Endring i kapitalstruktur og utbyttepolitikk Styrets anbefaling

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune.

Styrets redegjørelse til eierne; Bakgrunn for foreslåtte endringer i kapitalstruktur og utbyttepolitikk for EB

HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET

Forretningsområde Energi

Regnskap 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2010

Årsrapport EB.NO - TLF

Energi Kvartalsrapport 2014 Q1

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o n 5 o S e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1

Hafslund ASA. Norges unike leverandør av strøm og sikkerhet. Generalforsamling. 5. mai Konsernsjef Rune Bjerke

Akershus Energi Konsern

GLITRE ENERGI KONSERN

Konsern analytisk informasjon

Energi Kvartalsrapport Q3 2015

Analytisk informasjon

Eiermøte Drammen kommune 11. mars Olav Volldal Styreleder

Netto driftsinntekter

Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD

DE VIKTIGE DRÅPENE 2007

Om Ringeriks-Kraft Nett generelle forhold Nettvirksomheten i Ringeriks-Kraft Konklusjon

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT

Energi Norge Minikonferanse - nordområdene

Investorpresentasjon. Årsrapport april 2017

Energi Kvartalsrapport Q1 2015

Akershus Energi Konsern

Økonomiske resultater

GLITRE ENERGI KONSERN

Tillegg til Registreringsdokument datert 13. desember Agder Energi AS

Valdres Energi Ny organisering av Valdres Energiverk AS 01.januar 2019

Årsrapport 2013 AGDER ENERGI INVESTORPRESENTASJON

+28 % 4,1 % Første halvår 2018 Skagerak Energi. Driftsinntekter brutto. Årsverk. Totale investeringer i millioner kroner

Investorpresentasjon. Årsrapport april 2015

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT

GLITRE ENERGI KONSERN

Akershus Energi Konsern

Energi Kvartalsrapport 2014 Q3

Periodens resultat ble 98 millioner kroner, noe som er 22 millioner kroner bedre enn 1. halvår 2012.

Akershus Energi Konsern

Innholdsfortegnelse HALVÅRSRAPPORT

Eiermøte i Agder Energi

Resultater 2. kvartal 2002

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

Akershus Energi Konsern

Energi. Kvartalsrapport kvartal kvartal kvartal 2013

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi

Status 2020: Overflod og eksport av kraft og industri

Sarepta Energi AS. Vi vil - vi kan...om energimyndighetene vil... Rica Nidelven

SOM NORGES NEST STØRSTE KRAFT- PRODUSENT BRINGER E-CO KONTINUERLIG MER REN KRAFT INN I MARKEDET

Energiselskapet Buskerud AS mars 2009

Nettpartner AS. Selskapspresentasjon

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner.

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Transkript:

Møte med Drammen Kommune Formannskapet 6. november 2012

Agenda Økonomisk status Status drift og investeringer Konsernstrategi / eierstrategi Framtidsutsikter

Agenda Økonomisk status Status drift og investeringer Konsernstrategi / eierstrategi Framtidsutsikter

Hovedtall per 30. juni 2012 hovedtall 1. halvår Året 30.06.2012 30.06.2011 31.12.2011 Resultat (mill kr) Driftsinntekter 886 946 1 887 EBITDA 392 427 848 Driftsresultat 301 340 671 Resultat før skatt 229 284 534 Resultat etter skatt 129 120 255 Balanse (mill kr) Totalkapital 9 365 8 473 8 782 Egenkapital 2 427 2 191 2 401 Netto rentebærende gjeld 3 854 3 207 3 183 Egenkapitalandel 25,9 % 25,9 % 27,3 % Totalrentabilitet (siste 12 mnd) 6,2 % 5,9 % 6,3 % Egenkapitalavkasting etter skatt 11,4 % 12,1 % 11,4 % Kontantstrøm (mill kr) Netto likviditet fra driften 61 179 431 Netto kontantstrøm til investeringer 196 97 409 Andre nøkkeltall Produksjon (GWh) 1 188 982 2 417

Forretningsstruktur for EB i dag Produksjon Infrastruktur Entreprenør Tjenester Forretningsutvikling og finansielt eierskap Datterselskaper EB Kraftproduksjon AS EB Nett AS Entreprenør Holding AS EB Kontakt AS EB Fibernett AS EB Kundeservice AS Eltilsynet AS Tilknyttede selskaper Hadeland Kraft AS Hellefoss Kraft AS Norsk Grønnkraft AS Drammen Fjernvarme Hadeland Energinett AS Nettpartner Holding AS Hadeland og Ringerike Bredbånd AS 2VK Invest AS Miljøvarme VSEB AS Øvrige eierskap Midtfjellet Vindkraft AS Zephyr AS Konsernstøttefuksjoner Regnskap og finans Risikostyring IKT HR Informasjon og samfunnskontakt

Resultat før finans og inntektsskatt 280 270 260 250 240 230 220 210 200 265,6 Regnskap Q2 2011 5,9 Avviksanalyse Q2 2011 vs Q2 2012 2,4 12,6 8,9 10 268,4 Kraftproduksjon Infrastruktur Entreprenør Tjenester Øvrig Regnskap Q2 2012

Resultatmessige konsekvenser av EBs prissikringsstrategi ved fallende kraftpris

Mnok Resultat 2012 som funksjon av kraftpris 700,0 Resultat FØR finans og inntektsskatt innenfor kraftproduksjonsvirksomheten som funksjon av kraftpris 600,0 500,0 400,0 Dagens kraftprisnivå Verdi inngåtte prissikringskontrakter Verdi inngåtte prissikringskontrakter Bunnivå (vises ikke) 300,0 Uten prissikring Med prissikring 200,0 100,0 0,0 150 200 250 300 350 400 450 500 Kraftpris

Agenda Økonomisk status Status drift og investeringer Konsernstrategi / eierstrategi Framtidsutsikter

Sentrale KPI er Medarbeidertilfredshet og omdømmeindeks Kostnad for ikke levert energi (KILE) Effektivitet nettdrift Avkastning nettkapital Nettariffer Tilgjengelighet på produksjon Ytre driftskostnader produksjon

Kraftprisutvikling Utfallsrom 26 TWh subsidiert kraft (Grønne sertifikater) Økt byrde for kraftprodusentene til finansiering av sentralnettet? Økt eiendomsskatt; 5% i 2012, 11% i 2013. hva fremover?

Gjeldende investeringsplaner innenfor egen kraftverksportefølje, kraftnett og forretningsplan fiber (Ekskl. identifiserte attraktive investeringsmuligheter og strukturelle investeringer)

Regionalnettet i nedre Buskerud Utbygging i regionalnett: Bakgrunn for utbygging: - Leveringssikkerhet - Økt forbruk - Alder på anlegg Konsesjon søkes NVE iht retningslinjer fra myndigheter (OTP62 og Nettmelding) Konsesjonsprosess inkluderer: - Åpen høring - Vedtak - Evt anke til OED - Endelig vedtak fra OED (5-10 års prosess) Planlagte investeringer i regionalnettet for EB Nett neste 10 år: - Forsterkning i Drammen 220MNOK - Flesaker - Setersberg 120MNOK - Kongsberg 60MNOK - Evt rivning Modumledning 120MNOK - Numedal 30MNOK - Sylling 18MNOK Det er åpning for å finansiere andre løsninger ved hjelp av anleggsbidrag. Alle blir behandlet likt

Agenda Økonomisk status Status drift og investeringer Konsernstrategi / eierstrategi Framtidsutsikter

Selskapets tolkning av eierstrategien: Kun forretningsmessige vurderinger skal legges til grunn for selskapets strategier Målet med eierskapet Gi eierne en avkastning (reflektert ved årlig utbytte og verdiøkning på aksjene) som er minst like god som alternative plasseringer med tilsvarende risiko Strategiske føringer EBs kjernevirksomhet er energiproduksjon, energidistribusjon og energiomsetning. Virksomhet som industrielt utfyller kjernevirksomheten kan videreutvikles, forutsatt tilfredsstillende avkastning Virksomhet som industrielt ikke direkte eller indirekte støtter opp om kjernevirksomheten skal over tid selges. Eventuell nyetablering av virksomhet utenfor kjernevirksomheten skal avklares med eierne

Eierstrategien samsvarer godt med selskapets etablerte strategiske plattform (sist revidert november 2011) Overordnet mål Maksimere verdier i et langsiktig perspektiv gjennom etablering av mer effektive og rasjonelle enheter (skala og samordning) Strategisk plattform Eierskapet innenfor vannkraftproduksjon og kraftnett er kjernevirksomhet og eksponering innenfor disse virksomhetsområdene skal opprettholdes eventuelt økes. Løpende vurdere økt eksponering innenfor ny fornybar energi (vind og varme) Fiber- og entreprenørvirksomhetene bør over tid inngå i større og mer rasjonelle enheter og tidspunkt for å slippe majoritetsposisjonen (eventuelt full exit) innenfor disse virksomhetene skal løpende vurderes Revidert konsernstrategien 2013-2017 behandles i styremøte / styreseminar 28. og 29. november

Konsernstruktur og forretningsområder tiltak kjernevirksomhet Overordnet mål Maksimere verdier i et langsiktig perspektiv gjennom etablering av mer effektive og rasjonelle enheter (skala og samordning) Nåsituasjon Aktuelle vekstmuligheter innen energiforsyningen som kan gi positive industrielle og finansielle effekter følges opp Stor aktivitet innen oppgradering / modernisering av egne anlegg (både vannkraft og kraftnett) Strategier / handlingsplaner Styrke posisjonen som den naturlige aktøren for å gjennomføre ytterligere restrukturering av kraftforsyningen i Buskerud og tilstøtende områder Best practice, tjenesteleveranser, nettverksbygging etc. Utvikle og sondere aktuelle partnerskapsmodeller og oppkjøpsløsninger som kan styrke EB finansielt og industrielt Utvikle og bygge småskala vannkraft og vindkraft gjennom eierskapet i Norsk GrønnKraft og Zephyr Utvikle og bygge varmeanlegg gjennom Miljøvarme og Drammen Fjernvarme

Konsernstruktur og forretningsområder tiltak entreprenør Overordnet mål Maksimere verdier i et langsiktig perspektiv gjennom etablering av mer effektive og rasjonelle enheter (skala og samordning) Nåsituasjon Avtale om samordning av EB, Fredrikstad Energi AS og Hadeland Energi AS sine entreprenørvirksomheter ved etablering av en ny felles kontrollert virksomhet ble inngått 25. september. Strategier / handlingsplaner Skape grunnlag for lønnsom vekst gjennom uttak av synergieffekter, styrke spisskompetanse og nærhet til markedet gjennom tilstedeværelse i store deler av Sør-Norge. Mulighet for exit 2016-2020

Konsernstruktur og forretningsområder tiltak fiberbredbånd Overordnet mål Maksimere verdier i et langsiktig perspektiv gjennom etablering av mer effektive og rasjonelle enheter (skala og samordning) Nåsituasjon I perioden fra november 2010 til april 2012 deltok EB i et forsøk på å skape en nasjonal fiberaktør med basis i blant annet EBs fibervirksomhet. EB arbeider pt med ulike industrielle og finansielle løsninger for å videreutvikle og synliggjøre verdiene i fibervirksomheten. Fibervirksomheten gir pt positiv kontantstrøm for EB i henhold til gjeldende businesscase Strategier / handlingsplaner Utvikle og realisere ulike partnerskapsmodeller som gir optimal verdiutvikling og forutsigbarhet i forhold til fremtidig exit. Samordning med andre fiberaktører vil gi skala og synergieffekter Avveining av exit på kort / lang sikt og oppside / risikoforhold

Gjeldende business-case fiberbredbånd

Agenda Økonomisk status Status drift og investeringer Konsernstrategi / eierstrategi Framtidsutsikter

Framtidsutsikter Styret konstaterer at det er stor usikkerhet knyttet til kraftprisutviklingen de neste 10 årene og derav usikkerhet for resultatutviklingen innen kraftproduksjonsvirksomheten. Gitt en kraftprisutvikling slik markedet i dag priser fremtidige kraftleveranser forventer styret fortsatt en tilfredsstillende økonomisk utvikling for alle forretningsområdene i konsernet Styret forventer at det i løpet av de neste 5-10 årene vil skje store endringer i kraftmarkedet som vil gi nye muligheter for å styrke EBs posisjon og øke eiernes langsiktige verdier. Riktig disponering av selskapets ressurser Deltakelse i strukturelle prosesser regionalt / nasjonalt Nye forretningsmuligheter knyttet til effektivisering av kraftforsyningen Utnytte ulike finansieringsmuligheter Styret vil også ha stort fokus på å utnytte verdiutviklingspotensiale innen Rehabilitering og utvidelse av egne kraftverk og fornyelse av kraftnettet Posisjonen som EB har etablert innenfor «ny fornybar energi»