Økonomiplan

Like dokumenter
53/14 Formannskapet Kommunestyret. Vedlegg: 1. Rådmannens forslag til økonomiplan økonomioversikter, tabell nr 1-6

ØKONOMIPLAN Rådmannens forslag

Økonomiplan Rådmannens forslag

Økonomiplan Formannskapets innstilling

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 47/15 Formannskapet /15 Kommunestyret

33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt

Rådmannens forslag til. Økonomiplan

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Brutto driftsresultat

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Nesset kommune Økonomiplan Fellesnemnda

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 131/ Kommunestyret. FS. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan/handlingsprogram

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

Formannskap Kommunestyre

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

ÅRSBUDSJETT HANDLINGSPROGRAM

Hovudoversikter Budsjett 2017

Vedlegg Forskriftsrapporter

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Budsjett og økonomiplan

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: Sak: PS 23/14

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

Økonomiplan Årsbudsjett 2019

Vedtatt budsjett 2009

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring

Økonomisk oversikt - drift

FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014

Økonomisk oversikt - drift

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Harstad kommune. Regnskap Formannskapet. Kontrollutvalget

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.

KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT STATUS. Strategikonferansen 26. oktober 2017

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan

73/14 Formannskapet Kommunestyret

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Budsjettskjema 1A Holtålen kommune (KST 59/14)

SAKSFRAMLEGG SAK: BUDSJETT ØKONOMIPLAN RAMMER, PROSESSER MV. Notat vedr. noen vesentlige elementer i Kommuneproposisjonen.

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Budsjett Brutto driftsresultat

Harstad kommune. Regnskap Formannskapet Kontrollutvalget

ÅRSBERETNING Vardø kommune

Vedtatt budsjett 2010

Nøkkeltall for kommunene

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2017

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan

Økonomiske oversikter

Overhalla kommune Revidert økonomiplan Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Konsekvensjustert årsbudsjett NORDKAPP KOMMUNE

Økonomisk oversikt - drift

Saksframlegg HANDLINGSPPROGRAM - ØKONOMIPLAN , ÅRSBUDSJETT SETTING AV RAMMER. Arkiv: K1-151

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato:

Økonomiplan Budsjett 2014

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Finansieringsbehov

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Budsjett Brutto driftsresultat

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE Saknr. Tittel: 74/13 Budsjett 2014, drift og investering

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Camilla Vågan Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/756-8 Klageadgang: Nei

BUDSJETTRAMMER ØKONOMIPLAN

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 41/ Namdalseid kommunestyre 40/

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

Brutto driftsresultat Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Transkript:

Økonomiplan 2015-2018 Kommunestyrets vedtak K-sak 42/14 - utskrift av møteboken 13.10.14

Saksnr: 2014/501-1 Arkiv: 124 Saksbehandler: Jon Arve Tøndevoldshagen Dato: 08.09.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 53/14 Formannskapet 17.09.2014 42/14 Kommunestyret 13.10.2014 Økonomiplan 2015-2018 1 S Økonomiplan 2015-2018 Vedlegg: 1. Rådmannens forslag til økonomiplan 2015-2018 økonomioversikter, tabell nr 1-6 Vedtak til: Fylkesmannen i Oppland Dovre kyrkjelege råd Virksomheter og avdelinger Økonomisjef Saksutredning: ANDRE DOKUMENT SOM HAR BETYDNING FOR ØKONOMIPLANEN Det vises særlig til følgende saker: Økonomiplan for 2014-2017, vedtatt årsbudsjett 2014, regnskap og årsmelding for 2013 samt tertialrapporten for 2014 pr april. Videre utgjør kommuneplanen med tilhørende delplaner for ulike områder / tjenester viktige grunnlag for økonomiplanen. Av overordnet informasjon og styringssignaler vises særlig til kommuneproposisjonen for 2015 og revidert nasjonalbudsjett 2014. BEHANDLING Arbeidet med økonomiplanen har i Dovre f.o.m. 2002 vært lagt til våren. Hovedhensikten har vært å sikre at økonomiplanen blir det overordnede styringsverktøyet den skal være gjennom å sette fokus på langsiktige utviklingstrekk, viktige forhold for kommunen herunder de økonomiske rammebetingelsene, og utifra dette prioritere bruken av de økonomiske ressursene. Arbeidet med økonomiplanen har i år vært noe enklere organisert enn i fjor. Arbeidet med økonomiplan har vært tema på Lederforum 5. mars, 9. mai og 4. september. Lederne for virksomhetene og avdelingene har kommet med innspill til rådmannen. De tillitsvalgte ble informert om rådmannens forslag til økonomiplan 10. september. K-sak 42/14 «Økonomiplan 2015-2018»

Formannskapet er orientert om arbeidet med økonomiplanen, bl.a i møte den 28. august. INNHOLD Økonomiplanen skal omfatte minst de fire neste budsjettårene. Planen skal omfatte hele kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Planen skal være satt opp på en oversiktlig måte. Det bør også være oversikter over bl.a utviklingen i lånegjeld og fond. Sentrale og viktige forutsetninger som planen bygger på, bør også fremgå. Det kan også føyes til at kommunelovens 5 sier at Kommuneplanleggingen skal bygge på en realistisk vurdering av den forventede utviklingen i kommunen, og av de økonomiske ressursene som vil stå til rådighet, slik dette fremgår av økonomiplanen. VEDLEGG Rådmannens forslag til økonomiplan fremgår av saken samt vedlagte oversikter tabellene 1-6. Vurdering: INNLEDNING Rådmannens forslag til økonomiplan for 2015-2018 bygger i utgangspunktet på eksisterende økonomiplan og er balansert i forhold til kommunens økonomiske rammer slik disse kan forventes å utvikle seg, jfr bl.a kommuneproposisjonen for 2015. Utviklingen i økonomiske forutsetninger slik disse nå er kjent og som derfor bør legges til grunn for økonomiplanen, gjør det helt nødvendig å foreta omstillinger, tilpasninger og reduksjoner av driften i betydelig omfang slik at kommunen beholder økonomiske handlefrihet og selvstendighet. Rådmannen legger derfor til grunn at netto driftsresultat gradvis skal styrkes i planperioden. Omfanget av innsparingstiltak som foreslås vurderes derfor helt nødvendige gitt utviklingen i viktige økonomiske forhold og størrelser slik disse nå vurderes. KOMMUNEBAROMETERET KOMMUNENS UTGIFTSNIVÅ Kommunal Rapport har i flere år utgitt «Kommunebarometeret» som er en sammenligning og rangering av kommunene i Norge basert på bl.a oppnådde resultater, omfang av tjenestene sammenlignet med behov/antall innbygger, utgifter ved tjenesteytingen og brukerundersøkelser. I totalrangeringen er plasseringen justert utifra den enkelte kommunes økonomi, utifra at kommuner med god økonomi har bedre forutsetninger for å levere gode tjenester, og motsatt. Dovre kommer veldig godt ut på Kommunebarometeret for 2014 (basert på resultatene for 2013), med en 44. plass totalt og utviklingen har vært klart positiv de siste årene. Vi har særlig god plassering innen områdene barnehage, helse, sosial, kultur og grunnskole som alle er rangert i den beste fjerdedelen av kommunene. For områdene barnevern, eldreomsorg og enhetskostnader ligger vi blant den dårligste fjerdedelen av kommunene. For området økonomi (dvs økonomiske nøkkeltall og utvikling) ligger vi på en 153. plass. Kommunens høye driftsutgifter er helt klart en utfordring. Ved å sammenligne netto driftsutgifter i Dovre mot Kostra-gruppe 2 (dvs sammenlignbare kommuner) hadde vi 2013 et utgiftsnivå som er om lag 15 mill.kr høyere enn gjennomsnittet i Kostra-gruppe 2. Dersom vi sammenligner netto driftsresultat har vi netto driftsutgifter som er om lag 8 mill.kr høyere enn gruppe 2. Differansen mellom disse to forskjellene kommer av at vi har høyere finansinntekter og statstilskudd (bl.a som følge av asylmottaket) enn gjennomsnittet i gruppe 2. K-sak 42/14 «Økonomiplan 2015-2018» - side 2

BEFOLKNINGSUTVIKLING Utviklingen i folketallet og evt. endringer i sammensettingen av folketallet har stor betydning for utviklingen av kommunens frie inntekter. Den siste befolkningsframskrivingen fra SSB viser at folketallet i Dovre både på kort og lang sikt mest sannsynlig vil gå noe ned og det blir derfor ett overordnet mål og en hovedutfordring å snu den negative befolkningsutviklingen. Alder pr 1.1 2010 2012 2014 2016 2018 2020 Innbyggere 0-1 år 45 51 42 43 45 46 Innbyggere 2-5 år 100 93 94 90 88 90 Innbyggere 6-12 år 239 214 186 182 171 165 Innbyggere 13-15 år 97 108 122 95 81 83 Innbyggere 16-18 år 116 97 99 113 113 86 Innbyggere 19-24 år 193 213 200 194 194 212 Innbyggere 25-45 år 627 622 597 578 563 545 Innbyggere 46-66 år 822 801 817 808 802 785 Innbyggere 67-79 år 341 359 355 384 413 446 Innbyggere 80 og over 196 184 192 183 178 173 Totalt 2.776 2.742 2.704 2.670 2.648 2.631 Kilde: Statistisk sentralbyrå (SSB). Tallene for 2010-2014 er faktiske tall, for 2016-2020 framskrivning. Befolkningsframskriving pr juni 2014 alternativ MMMM, dvs middelalternativet med hensyn på antall fødte, forventet levealder, innenlands flytting og innvandring. Forventet befolkningsutvikling kjennetegnes ved en nedgang i antall skolebarn og yngre voksne (25-45 år), økning i aldersgruppen 67-79 år, og en reduksjon i totalt folketall. Se nedenfor. UTVIKLING FRIE INNTEKTER SKATT OG RAMMETILSKUDD Frie inntekter (skatt og rammetilskudd) er budsjettert i tråd med prognosemodell fra KS og forventet befolkningsutvikling slik den fremgår av tabellen ovenfor. Dette gir i begynnelsen av perioden en økning i frie inntekter sammenlignet med 2014 som særlig kommer av flere eldre. I slutten av perioden er det en stor nedgang i frie inntekter som særlig kommer av færre skolebarn og reduksjon i samlet folketall med om lag 50 personer. Kommunens frie inntekter utover befolkningsendringene budsjetteres som nevnt i samsvar med signalene i kommuneproposisjonen og prognosemodellen fra KS. Det er usikkerhet omkring anslaget pga usikkerhet i anslaget på nasjonalt nivå samt utviklingen i folkemengde og befolkningsstruktur i Dovre. Anslaget for skjønnsmidler er på samme nivå som i 2014. Beløp i mill.kr 2014 2015 2016 2017 2018 Innbyggertilskudd 61,9 60,4 60,0 59,7 59,3 Utgiftsutjevning 15,9 17,7 16,2 15,3 13,0 Småkommunetilskudd 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 Overgangordning/særskilt fordeling 0,7 1,1 1,3 1,0 1,2 Ordinært skjønn 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 Skatt og inntektsutjevning 66,3 64,2 63,8 63,4 63,0 Korr. uttrekk medfinans. helsetj. -3,0 Sum skatt og rammetilskudd 148,2 149,8 147,7 145,8 142,9 Komm.: Beløpene for innbyggertilskudd og skatt/inntektsutjevning i 2014 er ikke sammenlignbare med perioden 2015-2018 pga korreksjonen for uttrekket av medfinansiering av somatiske helsetjenester. K-sak 42/14 «Økonomiplan 2015-2018» - side 3

I planperioden anslås en reduksjon i frie inntekter på om lag 7,0 mill.kr som særlig kommer av forventet nedgang i folketallet og færre skolebarn, se også ovenfor. Det vil bestandig være en viss usikkerhet om de vekstanslagene som det blir gitt signaler om i kommuneproposisjonen blir fulgt opp i statsbudsjettet. Videre skjer det også endringer i folkemengde og sammensetting, kriteriedata, skjønnsmiddeltildeling, anslag for skattevekst osv slik at man må regne med at forutsetningene som nå legges til grunn kan bli endret når statsbudsjettet legges fram og blir vedtatt av Stortinget i løpet av høsten. KOMMUNEREFORM VIDERE ARBEID / KOMMENDE RULLERING Regjeringen la i vår fram forslag om en kommunereform som bl.a kan føre til en vesentlig reduksjon av antall kommuner. Lesja og Dovre er inne i en prosess med sikte på å vurdere sammenslåing. En slik sammenslåing kan tidligst finne sted fra 1. januar 2018. Rådmannen legger til grunn at gevinster fra en mulig sammenslåing kan tas ut fra 2017, jfr det nære samarbeidet kommunene allerede har i dag. For de to siste årene i denne økonomiplanen er det vanskelig å vite sikkert hvilke strukturelle forutsetninger som skal legges til grunn, og det er derfor heller ikke konkretisert hvordan alle reduksjonene skal/kan skje. Kommende arbeid og prosesser, både internt og i samarbeid, vil avklare hvordan tilpasningene til den økonomiske inntektsrammen bør skje. I tillegg vil en kommunesammenslåing utløse ekstra tilskuddsmidler til de sammenslåtte kommunene, jfr signalene som er gitt vedr kommunereformen. ØVRIGE FORUTSETNINGER Driftsbudsjettet for 2014 videreføres til økonomiplanperioden i utgangspunktet uten endringer. Det vises forøvrig til tertialrapportene for en nærmere vurdering av antatt utvikling i 2014. Engangstiltak i 2014 og driftsprosjekter tas ut igjen av driftsbudsjettene i samsvar med gjeldende vedtak og prosjektperioder. Modellen for beregning av rammetimer som ble brukt ved innføring av Ny skole er lagt til grunn ved beregning av anslag rammetimer i planperioden. Prognosen for utvikling i elevtallet viser en relativt stor nedgang fra skoleåret 2015/2016 som reflekteres i rammetimer/utgiftsnivået for skolene. I kommuneproposisjonen for 2015 er det bl.a lagt til grunn at kommunene ikke lenger skal dekke medfinansiering av somatiske helsetjenester. Posten på om lag 3 mill.kr er derfor trukket ut fra driftsutgiftene som antas å samsvare med tilhørende reduksjon i frie inntekter (isolert sett). Budsjettet for 2014 ble vedtatt med ett negativt netto driftsresultat på 0,87 mill.kr som bl.a dekkes ved av bundne driftsfond med 0,37 mill.kr og bruk av disposisjonsfond med 0,5 mill.kr. I økonomiplanen er det ikke lagt til grunn bruk av fond. Videre var det budsjettert med en innsparing ved vakanse i stillinger med 0,8 mill.kr. I planperioden er det ikke budsjettert med innsparing ved vakanse utenom noen få kjente forhold i 2014/2015, se listen over innsparingstiltak. Det er lagt til grunn at asylmottaket i Dovre blir videreført i planperioden. Videre er det lagt til grunn at kommunen inngår avtale med Oppland fylkeskommune om utleie av skolelokaler ved Dovre ungdomsskole fra januar 2016. For pensjon legges til grunn opprinnelig budsjett med ett tillegg på 1,5 mill.kr som følge av nye pensjonsberegninger mottatt medio september for 2014. I økonomiplanen er det lagt til grunn at rentenivået øker svakt og gradvis fra 2016 med en rente på kommunens lån på omlag 3,5% i 2018. K-sak 42/14 «Økonomiplan 2015-2018» - side 4

Utbytte fra Eidefoss er anslått til 6,3 mill.kr i perioden som er i samsvar med gjeldende utbytteplan. Eiendomsskatten er anslått på samme nivå som inneværende år de neste to årene og deretter avviklet i 2017 i samsvar med kommunestyrets vedtak i økonomiplanen for 2014-2017. Rådmannen har lagt til grunn at avdrag på lån i økonomiplanperioden betales etter ett lovmessig minimum, jfr kommunelovens 50 nr 7. Dette gir årlig omlag 2-2,5 mill.kr lavere utgifter til avdrag enn om de opprinnelig vedtatte avdragsplaner skulle vært fulgt. Vedtak ble gjort i forbindelse med budsjettvedtaket for 2014, og må fornyes for hvert budsjettår. INNSPARINGSTILTAK (se tabell 1) Det er i tabell 1 foreslått innsparingstiltak for en rekke tjenesteområder hvor rådmannen vurderer det slik at det er mulig å oppnå reduksjon i utgiftene eller økning av inntektene, uten at det nødvendigvis svekker kommunen som leverandør av tjenester i vesentlig grad. Det er imidlertid også helt klart at mange av innsparingstiltakene som foreslås vil komme til merkes, også i form av redusert omfang og/eller kvalitet for brukerne. For mange tjenester vil det være mulig gjennom samarbeid med andre kommuner å ivareta tjenesten på et godt faglig nivå og av tilstrekkelig omfang samtidig som man kan redusere utgiftene. Her tenkes særlig på mindre tjenesteområder hvor gevinsten av et noe større miljø kan være særlig store. Det forutsettes da at man har nabokommuner å samarbeide med som også ser at det kan være gevinster ved samarbeid og som ønsker å ta ut disse gevinstene. Arbeidet med å finne konkrete løsninger for innsparingstiltakene er på mange områder allerede startet. For alle må det arbeides målrettet nærmeste året slik at best mulige løsninger finnes og kan gjennomføres fra 2016 eller tidligere. I dette arbeidet er det helt nødvendig internt i kommunen å ha ett fortsatt godt samarbeid med alle våre ansatte og tillitsvalgte. Eksternt må det på tilsvarende vis gjennomføres gode prosesser og finnes gode løsninger med våre nabokommuner slik at en finner gode løsninger for det interkommunale tjenestesamarbeid som også gir økonomisk innsparing. Samlet utgjør innsparingstiltakene i tabell 1 om lag 5 mill.kr i 2015 og øker til 14 mill.kr i 2018. Til informasjon er her medtatt en oversikt over stillingsreduksjoner for 2013 og 2014: - Prosjektstilling NAV/Sosial (100% - avsluttet 1.7.13) - Fagarbeider barnehagene (50% - avsluttet 1.2.13) - Folkehelsekoordinator, prosjekt (100% - avsluttet 1.7.13) - Boligkonsulent, prosjekt (50% - avsluttet 1.5.13) - Miljøarbeidertjenesten, midl. stillinger (200% - avsluttet i 2013) - Legekontoret, midl. stilling (50% - avsluttet i 2013) - Vikarressurs skolene (midlertidig skoleåret 2014/15 om lag 50%) - Badevakter (redusert om lag 25% pga redusert åpningstid) - Dombås barnehage (midl. redusert i 2014, om lag 120%, se tabell nr 1) - Opplæring asylsøkere/flyktinger (midl. redusert i 2014, 50%, se tabell nr 1) - Biblioteket (20% - avsluttet høst 2014) - Landbrukskontoret 200% stillingshjemmel overført til Lesja Foreslåtte innsparingstiltak i økonomiplanperioden: Innsparingstiltak egne stillinger: - Stilling leder helse/rehab.avd erstattes ikke 100% stilling - Helsesøster (20% vakanse til 30.06.15) K-sak 42/14 «Økonomiplan 2015-2018» - side 5

- Leksehjelp ca 10% stilling - Sosial/NAV reduksjon 50% stilling - Breidablikk reduksjon annen lønn - Legekontor reduksjon legevikar - Reduksjon rammetimer skolene Ny skole (reduksjon pga nedgang elevtall) - MOT (oppvekst/skole/helse) ca 20% stilling - Barnehagene ferievikarer/åpningstid - Dombås barnehage reduksjon barnetall/ red. 100% årsverk (netto) - Dombås barnehage reduksjon 20% admin. stillingsressurs - Undervisning asylsøkere/flyktninger reduksjon 50% stilling - Kulturskolen ca 5% stilling - Bibliotekfilial Dovre nedlegges (fra 1.1.2016) ca 20% stilling - Fritidsklubb (ikke i drift) ca 20% stilling - Oppmåling 100% vakanse til 30.09.15 (netto) - Stillingsreduksjoner anslag (om lag 3,3 årsverk) Andre innsparingstiltak: - Reduksjon felles kurspost - Samarbeid helsetjenester - PPT, reduksjon evt ny ordning - Kjøp av plantjenester - Diverse driftsposter plan/næring - Nasjonalparkriket reiseliv - Ramme reduksjoner (for å oppnå resultatmål) OVERSIKT OVER FORESLÅTTE DRIFTSTILTAK (se tabell 1) Rådmannen har ikke foreslått opprettet nye stillinger i økonomiplanen. Det er imidlertid kommet innspill fra enkelte virksomheter om styrking av tjenestene. Disse innspillene må vurderes grundig før man evt kommer tilbake med forslag. Slik de økonomiske utsiktene for kommunen ser ut nå er det vanskelig å se for seg å opprette nye stillinger, og det må tas svært tunge prioriteringer dersom noen av tjenestene skal styrkes utover nivået som er etablert i 2014. Totalbildet er det motsatte, kommunen må redusere vesentlig i antall årsverk i planperioden. Nye stillinger: - Ingen Andre driftstiltak: - Landskytterstevnet 2015 Lesja - Lesja-Dovre vekst, driftsramme - Tilskudd kunstgrasbane Myra stadion *) - Utstyr / vedlikehold bygg, samlepott *) - Vedlikehold veger, samlepott *) - Reserveposter (øke til gammelt nivå) Komm.: Tre av driftstiltakene (merket med *) jfr fet skrift i tabell 1.) anser rådmannen det som mulig å gjennomføre bare dersom kommunen for disse årene har mulighet til å motta ekstraordinære inntekter tilsvarende 1 mill.kr i 2016 og 2 mill.kr i hvert av årene 2017 og 2018. K-sak 42/14 «Økonomiplan 2015-2018» - side 6

OVERSIKT OVER FORESLÅTTE INVESTERINGSTILTAK (se tabell 2) Dekkes av gebyrinntekter innen vann eller avløp: - Dovre renseanlegg slamhåndtering - Hjerkinn renseanlegg - renovering - Sanering ledningsnett Dekkes av kommunens frie midler: - IKT (andel nye løsninger Regiondatas og utskifting eget utstyr) - Tilbygg Dovre ungdomsskole Hjerleid / Oppland fylkeskommune - Dovrefjellaksen tur- og sykkelveg - ENØK-tiltak iht enøk-plan - Dovre kyrkjelege råd ramme til investering - Egenkapitalinnskudd i KLP Rådmannen har vurdert alle aktuelle og innkomne forslag. Innenfor de økonomiske rammer kommunen står overfor er det ikke funnet rom for flere tiltak. UTVIKLING ØKONOMISKE NØKKELTALL Med de forutsetningene som legges til grunn styrkes disposisjonsfondene med omlag 10 mill.kr i løpet av planperioden slik at disposisjonsfond er på omlag 20 mill.kr, eller 9,6% av driftsinntektene, ved utløpet av perioden. I kommuneplanen er målet at disposisjonsfond skal være på 10% av driftsinntektene. Lånegjelden økes igjen noe som følge av noen større investeringer 2015 og 2016, men reduseres i slutten av perioden til om lag 185 mill.kr i 2018. Netto lånegjeld blir om lag 74% av driftsinntektene i 2018, mens målet i kommuneplanen er at netto lånegjeld ikke skal overstige 70%. Netto driftsresultat i planperioden øker fra 0,5% i 2015 til 2,0% i 2018. Netto driftsresultat foreslås alle år i sin helhet avsatt til disposisjonsfondet. I kommuneplanen er målet at netto driftsresultat skal være på 2 4%. Fylkesmannen anbefaler at netto driftsresultat for kommunene bør være på minst 3% sett over tid. LÅNEGJELD FØLSOMHET FOR EVT. RENTEØKNING Investeringslånene anslås ved utløpet av perioden (31.12.18) til om lag 185 mill.kr, og det er lagt til grunn en lånerente på 3,5% i 2018, dvs renter på lånegjeld utgjør om lag 6,9 mill.kr. Gjeld hvor låneutgiftene dekkes helt eller delvis av andre evt særskilt utgjør om lag 92 mill.kr, herav 55 mill.kr innen VAR-området, 25 mill.kr i rente/avdragstilskudd fra Husbanken og om lag 12 mill.kr via husleieavtale med Oppland fylke. Videre har kommunen ett utlån på 30 mill.kr til Eidefoss der vi mottar renteinntekter og om lag 30 mill.kr i fondsmidler, dvs totalt 60 mill.kr. Det er ikke beregnet hvor stor lånegjeld som dekkes av netto utleieinntekter fra boliger/eiendom. Kommunens risiko for renteøkninger (ekskl avtalte fastrentelån) er derfor begrenset til om lag 33 mill.kr. Dersom lånerenten øker til 4,5% i 2018 utgjør dette en merutgift på 0,33 mill.kr. AVSLUTNING Større investeringer og/eller større driftstiltak utover de som er foreslått bør utsettes til kommende rullering av økonomiplanen. Det synes helt klart at driftsnivået må reduseres vesentlig gitt de økonomiske rammene kommunen ser ut til å måtte forholde seg til. K-sak 42/14 «Økonomiplan 2015-2018» - side 7

Det er også viktig at kommunens tjenesteproduksjon over tid, og slik den oppleves av brukerne, er stabil og forutsigbar. Siden man må regne med variasjoner i de økonomiske rammene er det derfor viktig at kommunen har en buffer i form av fond og/eller positivt driftsresultat, slik at man ikke løpende må justere driftsutgiftene og dermed tjenesteproduksjonen. Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar - økonomiplanen for 2015-2018 slik det fremgår av kommentarene i saken og vedlagte tabeller nr 1-6 Saksprotokoll i Formannskapet - 17.09.2014 Formannskapets innstilling: Rådmannens innstilling ble enstemmig anbefalt vedtatt. Saksprotokoll i Kommunestyret - 13.10.2014 Behandling *Børge Wilhelmsen ba om å få vurdert sin habilitet pga sin rolle i forbindelse med Landsskytterstevnet. Vedtak; ikke inhabil, -enstemmig *Kommunebarometeret ble presentert(jat) *Gjennomgang av økonomiplanforslaget;..vi bruker mer enn vi har, og må komme på rett kurs. Det har stort sett vært enighet ved tidligere økonomiplanbehandlinger om kursen, og alle er derfor ansvarlige for dagens vanskelige situasjon(knut Nytun)...vi bruker for mye penger, og det har i tidligere år blitt presentert forslag til innsparinger som ikke er blitt vedtatt(johan Solli)...dette er ikke tidspunktet for å fordele skyld..(guri Ruste)...økonomiplanen er godt grunnlag for å komme på rett kurs. Kostnadene er for høye i forhold til inntektene, og det tar denne planen konsekvensen av. Dovre Høyre støtter derfor planen(per Arnold Backe)...synes det er for små kutt i 2015 i forhold til på slutten av økonomiplanperioden(åge Haugen). K-sak 42/14 «Økonomiplan 2015-2018» - side 8

..er uenig i presentasjonen som representanten Knut Nytun ga. Mener dessuten som Åge Haugen at flere av kuttene burde vært fremskyndet til 2015(Børge Wilhelmsen)...hvem som er ansvarlig for hva i tidligere økonomiplanprosesser kan jo protokollene vise. Når det gjelder de forskjellige store prosjektene som har vært gjennomført i Dovre de senere årene(«ny skole», barnevern, miljøarbeidertjenesten, tur- og sykkelvei til Hjerkinn, utvikling av Dombås inkl.minnepark og Dombås Vest etc), så har det stort sett vært enighet om disse. Noen av representantene har riktignok foreslått å redusere totalrammene, men da uten å spesifisere hvor man ønsket å gjennomføre innsparingene(bengt Fasteraune)...økonomiplanen har som forutsetning at ingen skal bli oppsagt i Dovre kommune. Dersom forslaget om å ytterligere redusere kostnadene med 2 millioner kroner allerede i 2015 så kan ikke lenger kommunen garantere at ingen skal sies opp(halvor Nissen). SP og H kom med følgende endringsforslag: Rådmannens forslag til økonomiplan støttes. Bortsett fra forslag om å fjerne MOT som tiltak. 2015 forslaget står, men fra 2016 bes rådmannen innarbeide MOT som prosjekt innenfor vedtatt ramme. AP/FRP/Åge Haugen uavhengig, kom med følgende endringsforslag: Endring tabell nr. 1 Ramme reduksjoner økes i 2015 med 2 mill.kr. Disse flyttes fra 2017 med kr 500.000 og 2018 med 1.5 mill.kr. Forslag fra Åge Haugen; 7 for/10 mot Forslag fra Senterpartiet/Høyre; 11 for/6 mot Rådmannens forslag; 10 for/7 mot Vedtak Rådmannens innstilling med tillegg fra SP/H ble vedtatt. K-sak 42/14 «Økonomiplan 2015-2018» - side 9

DOVRE KOMMUNE 13.10.14 ØKONOMIPLAN 2015-2018 Kommunestyrets vedtak Side 1 av 6 TABELL NR 1. OVERSIKT FORESLÅTTE DRIFTSTILTAK (1000 kr) INNSPARINGER OG NYE DRIFTSTILTAK Innsparingstiltak ØP-15 ØP-16 ØP-17 ØP-18 Red. felles kurspost -100-100 -100-100 Stilling HR-leder erstattes ikke -700-700 -700-700 Helsesøster (20% vakanse til 30.06.15) -50 0 0 0 Leksehjelp -40-40 -40-40 Sosial/NAV - red. 50% still. -250-250 -250-250 Breidablikk - red. annen lønn -40-40 -40-40 Legekontor - red. legevikar -50-50 -50-50 Samarbeid helsetjenester 0-200 -500-500 Reduksjon rammetimer - Ny skole (pga red. elevtall) -700-1 600-1 700-1 700 MOT (oppvekst/skole/helse) -200-200 -200-200 Barnehagene - ferievikarer/åpningstid -130-130 -130-130 Dombås barnehage - red. barnetall/årsverk (netto) -450-450 -450-450 Dombås barnehage - red. adm. ressurs -110-110 -110-110 50% undervisningstill. asyl/flyktninger -250-250 -250-250 PPT, red. evt ny ordning 0-600 -600-600 Div. kulturskolen mv -20-20 -20-20 Bibliotekfilial Dovre nedlegges (fra 1.01.2016) 0-120 -120-120 Fritidsklubb (ikke i drift) -80-80 -80-80 Kjøp av plantjenester -50 Div. driftsposter PN -50-50 -50-50 Nasjonalparkriket reiseliv -100-100 -100-100 Oppmåling (vakanse til 30.09.15 - netto) -300 0 0 0 Stillingsreduksjoner - anslag -900-1 800-1 800-1 800 Ramme reduksjoner (for å nå resultatmål) 0-1 300-3 800-6 800 Sum innsparingstiltak -4 570-8 190-11 090-14 090 Iverksetting av nye innsparingstiltak, sum pr år *) Nye innsparingstiltak i 2015-4 570-4 570-4 570-4 570 Nye innsparingstiltak i 2016 0-3 620-3 620-3 620 Nye innsparingstiltak i 2017 0 0-2 900-2 900 Nye innsparingstiltak i 2018 0 0 0-3 000 Sum akkumulerte innsparingstiltak - sammenlignet med 2014-4 570-8 190-11 090-14 090 *) Opplysningene her tilføyd 25.09.14

DOVRE KOMMUNE 13.10.14 ØKONOMIPLAN 2015-2018 Kommunestyrets vedtak Side 2 av 6 TABELL NR 1. - forts. Forslag om nye driftstiltak: Nye stillinger : ØP-15 ØP-16 ØP-17 ØP-18 Ingen 0 0 0 0 Sum nye stillinger 0 0 0 0 Andre driftstiltak : Landsskytterstevnet 2015 - Lesja 500 0 0 0 Lesja-Dovre vekst 300 300 300 300 Tilskudd kunstgrasbane Myra stadion *) 0 1 000 1 000 0 Utstyr / vedlikehold bygg, samlepott *) 500 1 000 1 000 1 000 Vedlikehold veger, samlepott *) 500 1 000 1 000 1 000 Reserveposter (øke til gml. nivå) 200 200 200 200 Sum nye driftstiltak 2 000 3 500 3 500 2 500 SUM TABELL 1. : Sum innsparingstiltak, nye stilllinger og nye driftstiltak -2 570-4 690-7 590-11 590 Komm.: *) Beløpene i fet skrift forutsettes finansiert av ekstraordinære inntekter - jfr tabell 3

DOVRE KOMMUNE 13.10.14 ØKONOMIPLAN 2015-2018 Kommunestyrets vedtak Side 3 av 6 TABELL NR 2 OVERSIKT FORESLÅTTE INVESTERINGSTILTAK (1000 kr) ØP-15 ØP-16 ØP-17 ØP-18 Dovre RA - slamhåndtering 2 400 0 0 0 Hjerkinn renseanlegg - renovering 200 3 000 0 0 Sanering ledningsnett 800 800 800 800 Sum kommunaltekniske anlegg 3 400 3 800 800 800 IKT - andel Regiondata 500 500 500 500 IKT - utskifting eget utstyr 400 400 400 400 Sum IKT 900 900 900 900 Tilbygg DUS - Hjerleid/OFK-del (eks mva) 12 000 0 0 0 Tilbygg DUS - kommunal del (inkl mva) 10 000 0 0 0 Dovrefjellaksen (tur- og sykkelveg) 3 000 0 0 0 ENØK-tiltak; div. bygg iht enøk-plan 300 0 300 0 Dombås kyrkjeleg råd - ramme til investering 700 1 000 0 0 Egenkapitalinnskudd KLP 400 400 400 400 Sum andre kommunale tiltak 26 400 1 400 700 400 SUM TABELL 2. : Sum brutto investeringsutgift 30 700 6 100 2 400 2 100 Sum refusjoner og tilskudd 0 0 0 0 Sum netto investeringsutgift 30 700 6 100 2 400 2 100

DOVRE KOMMUNE 13.10.14 ØKONOMIPLAN 2015-2018 Kommunestyrets vedtak Side 4 av 6 TABELL NR 3 OVERSIKT DRIFTSBUDSJETT (1000 kr) Budsjett 2014 er opprinnelig vedtatt budsjett. R-12 R-13 B-14 ØP-15 ØP-16 ØP-17 ØP-18 Nto driftsutg virksomheter/staber 151 830 151 460 151 220 150 880 150 780 Endringer i bunden drift -740-2 520-2 670-2 870 Sum innsparingstiltak -4 570-8 190-11 090-14 090 Sum nye stillinger 0 0 0 0 Sum nye driftstiltak (utenom stillinger) 2 000 3 500 3 500 2 500 Sum endringer i drift pga investeringer -170-440 -640-730 Sum virksomheter/staber - netto utgift 143 950 150 450 151 830 147 980 143 570 139 980 135 590 (inkl ufordelt pensjonsutg alle år) Skatteinntekt 47 200 49 530 50 800 48 900 48 700 48 300 48 100 Eiendomsskatt 1 130 1 140 1 180 1 150 1 150 0 0 Ekstraordinære inntekter (se komm. til tabell 1) 0 1 000 2 000 2 000 Rammetilskudd / inntektsutjevn. 93 710 96 340 100 400 100 900 99 000 97 500 94 800 Ref. momskomp. investering 2 190 1 310 0 0 0 0 0 Tilsk. låneutg. 2 040 1 970 1 980 1 900 1 950 2 040 2 110 Sum frie inntekter 146 270 150 290 154 360 152 850 151 800 149 840 147 010 Resultat før finansposter 2 320-160 2 530 4 870 8 230 9 860 11 420 Renteinntekter 860 580 600 500 600 800 1 000 Rente ansvarlig lån Eidefoss 1 170 1 040 1 200 1 200 1 200 1 350 1 350 Aksjeutbytte 8 000 8 280 6 300 6 300 6 300 6 300 6 300 Renteutgifter (inkl nye lån) 5 110 4 850 4 000 3 870 5 080 6 100 6 910 Avdrag på lån (inkl nye lån) 7 690 7 670 7 500 7 950 9 150 9 060 8 960 - Netto renter/avdrag -2 770-2 620-3 400-3 820-6 130-6 710-7 220 = Netto driftsresultat -450-2 780-870 1 050 2 100 3 150 4 200 Som er anvendt slik: Overført til investeringsbudsjettet 1 330 1 050 0 0 0 0 0 Avsetninger (Økoplan: Disp.fond) 7 100 1 530 390 1 050 2 100 3 150 4 200 Bruk av driftsfond (i Økoplan) 0 0 0 0 Bruk av avsetninger (Økoplan: VAR) -4 150-4 100-1 260 0 0 0 0 Tidligere års mer/mindreforbruk -4 730 0 0 0 0 0 0 Årets mer/mindreforbruk 0-1 260 0 0 0 0 0 Sum anvendelse netto driftsresultat -450-2 780-870 1 050 2 100 3 150 4 200 Tabell 3. viser driftsbudsjettet inklusive endringer og nye tiltak, både drift og investeringer.

DOVRE KOMMUNE 13.10.14 ØKONOMIPLAN 2015-2018 Kommunestyrets vedtak Side 5 av 6 TABELL NR 4 OVERSIKT INVESTERINGSBUDSJETT (1000 kr) Budsjett 2014 er regulert budsjett. R-12 R-13 B-14 ØP-15 ØP-16 ØP-17 ØP-18 UTGIFTER: Brutto investeringsutg. (iflg tabell 2) 19 770 16 380 34 250 30 300 5 700 2 000 1 700 Investeringsutg - overføring ubrukte midl. tidl. år 0 6 100 7 800 Kjøp av aksjer / egenkap. KLP 390 430 400 400 400 400 400 Utlån (formidlingslån) 4 060 1 830 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Ekstraord. avdrag 0 0 0 0 0 0 0 Avdrag - formidlingslån 340 1 060 500 600 700 800 800 Avsetninger 530 0 0 0 0 0 0 Sum finansieringsbehov 25 090 19 700 37 150 39 400 16 600 5 200 4 900 INNTEKTER: Bruk av lån - investeringer 10 840 14 080 21 970 27 960 6 020 2 260 2 020 Bruk av lån - overføring ubrukte midl. tidl. år 0 6 100 7 800 Bruk av lån - formidlingslån 4 060 1 830 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Motattte avdrag - formidlingslån 420 400 500 600 700 800 800 Tilskudd mv 3 440 1 370 12 680 0 0 0 0 Ref. mva.komp innt.føres invest. 2 740 80 140 80 Overført fra drift (mva.komp i økoplan 1 340 1 050 0 0 0 0 0 Salg av eiendom 0 600 0 0 0 0 0 Bruk av avsetninger 4 990 370 0 0 0 0 0 Bruk av likviditetsreserve/udekket 0 0 0 0 0 0 0 Sum finansiering 25 090 19 700 37 150 39 400 16 600 5 200 4 900

DOVRE KOMMUNE 13.10.14 ØKONOMIPLAN 2015-2018 Kommunestyrets vedtak Side 6 av 6 TABELL NR 5 OVERSIKT LÅNEGJELD OG FOND pr 31.12 (1000 kr) Disp.fondet er inkl. vedtak i 2014 R-12 R-13 B-14 ØP-15 ØP-16 ØP-17 ØP-18 LÅN: Investeringslån 158 520 161 860 176 330 202 440 199 310 192 510 185 570 Startlån 9 410 10 940 12 440 13 840 15 140 16 340 17 540 Sum langsiktig gjeld 167 930 172 800 188 770 216 280 214 450 208 850 203 110 FOND mv: Disp.fond - reservefondet 5 360 5 060 3 060 4 110 6 210 9 360 13 560 Disp.fond - div driftsfond 4 100 2 920 2 920 2 920 2 920 2 920 2 920 Disp.fond - motpost prinsippendring 3 640 3 640 3 640 3 640 3 640 3 640 3 640 Bundne driftsfond 10 630 9 160 8 400 8 400 8 400 8 400 8 400 herav fond innen VAR-området 3 060 1 660 900 900 900 900 900 Ubundne investeringsfond 810 810 810 810 810 810 810 Bundne investeringsfond 930 930 0 0 0 0 0 Prinsippendring - arb.kap. -3 690-3 690-3 690-3 690-3 690-3 690-3 690 Mer/mindreforbruk driften 0 0 0 0 0 0 0 Mer/mindreforbruk investering 0 0 0 0 0 0 0 Sum fond mv 21 780 18 830 15 140 16 190 18 290 21 440 25 640 TABELL NR 6 NØKKELTALL (% av driftsinntekter) R-12 R-13 B-14 ØP-15 ØP-16 ØP-17 ØP-18 Netto driftrsresultat -0,2-1,3-0,4 0,5 1,0 1,5 2,0 Netto langsiktig gjeld 58,6 59,5 69,7 82,1 80,6 77,4 74,1 Disposisjonsfond 6,2 5,3 4,6 5,1 6,1 7,6 9,6