For access or copy of document, please contact: Reissued for use S.Fines

Like dokumenter
AVVIKSBEHANDLING No. of Sheets: 7

Prosess: Fra behov til betaling

SAKSNUMMER

Side 1 av 7 Utarbeidet av: /hbo KSM-håndbok nivå I REALISERING AV PRODUKT

Rutine for inngående fakturaer.

Innkjøpsfaktura attestering. Agresso Self Service. Brukerveiledningen viser hvordan rekvirenten kan godkjenne en innkjøpsfaktura på riktig måte.

KRAVSPESIFIKASJON FOR ANSKAFFELSE AV. Revision Account (DELETE ONCE CONTRACT IS AGREED) Invitation To Tender: CONTRACT NUMBER CONTRACT Project Name:

Fra bestilling til betaling! v/ Seniorrådgiver Jostein Engen

Økonomiforum 27. oktober Økonomiseksjonen

Refusjon av utlegg ikke-ansatt

Instruks. for. Økonomiansvarlig regnskapsenhet

Automatiserte rutiner og elektroniske dokumenter

BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT

Bilag E6 Prosedyre for bruk av skjemaer for varsling, endringer og avvik

Workflow registrere faktura

Årsrapport til Miljødirektoratet for 2016 MARIA

Til resultatenhetene i BBS Kopi: Områdeledere Økonomirådgivere

Kurs i bestillingssystemet Basware PM

Pressepakke Jette Drift Brønn 25/8-E-1 H og 25/8-D-1 AH T3, samt havbunnsanlegg inkl rørledning. No. of Sheets: Document Number: ????

Oppgave 1. i) Kvalitetsmål for regnskapet:

Prosess: Fra behov til betaling

Registrere rekvisisjon

Fra bestilling til betaling forstå fakturaflyten

FUNKSJONSBESKRIVELSE 01 for utøvelse av roller knyttet til innkjøp

Fra bestilling til betaling Rutineansvarlig Bestiller Sist revidert: /C. Heimdal ( /B. Wentzel)

VEDLEGG C PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER

IBE430 Forretningsprosesser og ERP Forelesning nr. 6. Fortsetter om salgsforretningsprosessen

Innkjøpsattestant Oppgaver i Agresso Web

Innkjøp via Agresso. (ehandel) Brukerveiledning for bestillere og godkjennere

SUHS 2016 Tips og Triks Erfaringsutveksling

SAKSNUMMER Anskaffelse av Mellombekledning, kaldt vær VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER

BESTEMMELSER FOR ATTESTASJON OG ANVISNING INN-/UTBETALINGER

AUTOMATISER RUTINER SPAR KOSTNADER. Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV

Avstemming av bank se rutine for avstemming av bank (link) Bokføring av avskrivninger se rutine for bokføring av avskrivninger

Talisman Production Norge AS

ACTIVE WORKFLOW. Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV AUTOMATISER RUTINER SPAR KOSTNADER. Your challenge. Our passion.

Retningslinjer for anskaffelser

Prosess: Fra behov til betaling

VEDLEGG C ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

Utkast Rammeavtale for kjøp av fisk og fiskeprodukter.

Elektronisk faktura i Forsvarsbygg

TRAVEL elektronisk reiseregningsprogram

Godkjenning av faktura

eom brukertrening

Fagdag vgs Siv T. Hansen

E- handel Elektronisk handel

SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV INNFORDRINGSTJENESTER VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER

Bestilling se side 2 og 3 for detaljer Produkt Pris X Tannlege Oppgjørsmeldinger (kun Elin-T fase I) Kr 7 000,-

e-business B2B det er kundene som styrer nå Bjørn Ola Børrestuen, 7. Juni 2006

ARBEIDSBESKRIVELSE. Vilkår for levering av regnskapstjenester. Hurum Eiendomsselskap KF

Anbud Tips til lokale innkjøpere

Vedlegg 2 til konkurransegrunnlag. Administrative bestemmelser. Tilstandskartlegging

Type avtale - kontraktsnr - leverandør/kontraktspartner - navn på tjeneste/produkt - instituttet det er gjort innkjøp for

Agenda. Direktoratet for forvaltning og IKT

Økonomistyring. På hvert styremøte vil økonomien bli fulgt opp overordnet ved å se på det faktiske regnskap mot budsjettet for året.

Legge til, redigere eller slette en leverandør

Vedlegg 6 RAMMEAVTALE IINR 1310 PERSONTRANSPORT BUSS «KORT OM AVTALEN» (KOMA) TIL

Introduksjon til E-ompostering

Prosess: Fra behov til betaling

ARBEIDSBESKRIVELSE. Avtalevilkår for levering av regnskapstjenester. Bilag 1. Kontraktsnr. OVS-0012

Vedlegg 5 til konkurransegrunnlaget Samlet pris- og prisbestemmelser

ACTIVE WORKFLOW ELEKTRONISK BILAGSHÅNDTERING I MICROSOFT DYNAMICS NAV AUTOMATISER RUTINER SPAR KOSTNADER. Your challenge. Our passion.

Banknettverket. Elektronisk fakturaguide til Danske Bank A/S, Norge

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

PaperLess Produktsammenligning og priser

E-handel. Enklere, bedre og sikrere innkjøp

ACTIVE WORKFLOW. Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV AUTOMATISER RUTINER SPAR KOSTNADER. Your challenge. Our passion.

Utbetaling uten faktura

PROSJEKT NR VA-ANLEGG

Brukerveiledning Agresso WEB

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Compello

Jørn Larssen Dato: 26. februar

E-ompostering. Manuell registrering av bilag som gjelder Internfaktuering, ompostering og korreksjoner via Excel/Basware IP til PA og GL

Innkjøp v / Elisabeth Lande. Mulighetenes Oppland

Vedlegg 1. Arbeidsbeskrivelse

OSL Terminal 2. Bilag D14. Prosedyre for bruk av skjemaer for varsling, endringer og avvik

Den integrerte innkjøpsprosess fra bestilling til betaling. Presentasjon Norstella 07. juni 2006 Odd Roar Trapnes Adm.

Bilag E6 Prosedyre for bruk av skjemaer for varsling, endringer og avvik

Prosjekt nr R6 Løst inventar og utstyr Tilleggs bestillinger Administrative bestemmelser

Formstøpte sitteenheter

VEDLEGG 4. Retningslinjer for oppgjør av billettinntekter

Utkast Rammeavtale for kjøp av frukt og grønnsaker

Fakturaguide til Danske Bank A/S, Norge. Banknettverket

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Innkreving av bompenger fra utenlandske kjøretøy

BRUKERVEILEDNING ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING/FAKTURAFLYT I VISMA ENTERPRISE

Vedlegg 6 RAMMEAVTALE «KORT OM AVTALEN» (KOMA) IINR 1401 Ferskt kjøtt og kjøttprodukter TIL

Omgivelseskontroll 14/

Digitale arbeidsflater med tilhørende tjenester for Trondheim kommune

Fakturaguide til Danske Bank, Norge. VANS nettverk

Prosessen « Inngå og registrere oppdragsavtale» består av to prosesser (som begge er i dette dokumentet):

2 Sende faktura. Steg 1d: . Konteringslinjer blir lagret. Må alltid gjøres før man trykker. for attestering. Steg 1e:

DOKUMENTASJON AV BALANSEN OG INTERNKONTROLL ADRA AS

Oppfølging av rammeavtaler ved bruk av elektroniske verktøy/e-handel. Jan Mærøe Seniorrådgiver Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

PERSONVERNERKLÆRING FOR ADVOKATFIRMAET EVEN SOLBRAA-BAY (ORG.NR )

Fullmaktsdokument - Sykehusapotekene HF

OPPGAVEBEHANDLING I AGRESSO INNKJØPSATTESTANT

Registrere hendelser på fakturerbart prosjekt, generere fakturautkast, samt godkjenne og frigi dette.

Bilagsflyt i Agresso

Salg av eksterne kurs nye rutiner.

Transkript:

For access or copy of document, please contact: hilde.lillegraven@pertra.no 02 20060210 Reissued for use S.Fines T.Budal K. Hovdal P. Hjelm- Hansen 01 20050728 Issued for use K. Hovdal T. Budal S.Fines Rev. Date Reason for Issue Prep. Checked Accepted Title: Innkjøp av varer og tjenester No. of Sheets: 5 Doc. Type SA Area Project No. Document Number: Originator Discipline Sequence No. Revision Status Contract No. System PERT - F - 1000 02 M

Pertra AS Doc no.: PERT- F - 1000 Innkjøp av varer og tjenester Rev.: 2 Date: 20.02.06 Page: 2 of 5 Table of Contents 1 FORMÅL OG ANVENDELSE...3 2 AUTORISASJON...3 3 INNKJØPSPROSESSEN...3 3.1 GENERELT...3 3.2 KJØP UNDER KR. 20.000...3 3.3 LAGRING OG NUMMERERING AV PO-SKJEMA...4 3.4 FORMALKONTROLL...4 3.5 PO-REGISTER...4 3.6 DOKUMENTFLYT PO...4

Page: 3 of 5 1 FORMÅL OG ANVENDELSE Formålet med innkjøpsrutinen er å gi retningslinjer for bestilling av varer og tjenester for Pertra og dens lisenser som ivaretar kravene som stilles fra leverandører, lover, forskrifter og krav til god intern kontroll. Denne prosedyren omfatter innkjøp under 3,2 mill. NOK. Innkjøp som krever rapportering i henhold til ESA regelverk, følger egen anbudsprosedyre (innkjøp over 3,2 mill. NOK) Prosedyren gjelder også for Work Orders knyttet til inngåtte rammeavtaler. 2 AUTORISASJON Alle innkjøp må godkjennes av en autorisert ansatt og innkjøpet må ligge innenfor autorisasjonsgrensen for den enkelte og innenfor godkjent budsjett for selskapet. Følgende autorisasjoner gjelder: >2.000.000 NOK 2.000.000 NOK 500.000 NOK 100.000 Erik Haugane V Paul Hjelm-Hansen V Anton Tronstad V Stein Fines V Sjur Børve V Tom Bugge V Arne Grønlie V Sigmund Hanslien V Hilde Lillegraven V 3 INNKJØPSPROSESSEN 3.1 GENERELT Det er utarbeidet standard skjema (PO Purchase order skjema) som skal benyttes i følgende tilfeller: dersom varen/tjenesten som bestilles har en verdi over kr. 20.000 dersom varen gjelder levering offshore Dersom det av praktiske årsaker benyttes et annet skjema (for eksempel ved bestilling via internett) kan annet skjema benyttes dersom dette gir tilsvarende informasjon som PO-skjemaet. Bruk av annet skjema skal godkjennes av Kontraktsjef. 3.2 KJØP UNDER KR. 20.000 For kjøp under kr. 20.000 er det ikke nødvendig å utarbeide PO-skjema dersom man oppbevarer annen dokumentasjon som muliggjør kontroll av vare- og fakturamottak i ettertid. For å sikre at også slike kjøp er forretningsmessig begrunnet skal kjøpet godkjennes av en autorisert person. Det forventes at en autorisert ansatt på forespørsel kan fremskaffe oversikt over innkjøp også under kr. 20.000. Dette vil være relevant for eksempel i forbindelse med årsavslutning.

Page: 4 of 5 3.3 LAGRING OG NUMMERERING AV PO-SKJEMA PO-skjema ligger på Q\Kontrakt og innkjøp\innkjøp\pertra PO mal. Utfylt skjema lagres i mappen på Q\Kontrakt og innkjøp\innkjøp\po-dokumenter\årstall. Innkjøpsordrene varer og tjenester til Pertra nummereres som følger: Årstall+løpenummer_leverandør_beskrivelse Eksempel: 200500006_ScanPartner_hjemmeside Som løpenummer benyttes neste ledige nummer i PO-registeret som finnes i mappen Q\Kontrakt og innkjøp\innkjøp. Innkjøpsordre som dekker innkjøp av varer og tjenester som skal belastes Pertras operatørlisenser skal ha egen nummerserie som følger: Lisensnummer løpenummer_levrandør_beskrivelse Eksempel: 364-0001_RES_QC av CPI Som løpenummer benyttes neste ledige nummer i PO-registeret som finnes i mappen Q\Kontrakt og innkjøp\innkjøp\po-register, hvor det finnes et eget under-register for hver operatørlisens. 3.4 FORMALKONTROLL Utfylt PO-skjema signeres av den som har initiert bestillingen og autorisert ansatt. Signert skjema leveres til Kontraktssjef som sjekker at alle formalia er på plass og sørger for utsendelse til leverandør. Kontraktssjef signerer for utført kontroll. Kopi av signert skjema leveres regnskapssjef for arkivering i egen perm etter løpenummer. 3.5 PO-REGISTER Kontraktssjef sørger løpende for at alle PO-er føres inn i PO-registeret med følgende opplysninger: PO-nummer Dato Leverandørnavn Beskrivelse Beløp Budsjettreferanse (gjelder for operatørlisenser) Økonomiavdelingen vil ved regnskapsavslutning gjennomgå registreres med hensyn på å få oversikt over påløpte kostnader. 3.6 DOKUMENTFLYT PO I tråd med rutinen beskrevet ovenfor blir dokumentflyten av PO som vist nedenfor. Original til leverandør Utfylling av PO Fakturaflyt Autorisasjon Formalsjekk (kontraktssjef) Kopi til PO-perm Ajourføring av PO-register

Page: 5 of 5 Alle inngående fakturaer leveres til økonomikonsulent (Mina) for preregistrering. Fakturaen leveres så til den som har bestilt varen/tjenesten for kontroll. Kontrollen innebærer Bekreftelse av at varen/tjenesten er mottatt Kvantum og pris i samsvar med PO/avtale og de faktiske forhold Kontering av fakturaen på konto/avdeling/prosjekt (og art dersom lisenskostnad) Kopi av PO legges bak fakturaen dersom den som kontrollerer fakturaen ikke har nødvendig autorisasjon. Kopi av signert PO fungerer da som legitimasjon av autorisasjonsgrensen. Ferdig signert og kontert faktura returneres til økonomikonsulent for bokføring og betaling på forfall. I tråd med rutinen beskrevet ovenfor blir dokumentflyten av PO som vist nedenfor. Fakturamottak pr. post eller mail Preregistering Fakturakontroll og attestasjon Bokføring og betaling