Universitetet i Oslo. Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Innkjøper

Like dokumenter
Universitetet i Oslo. Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Rekvirent

Universitetet i Oslo. Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Innkjøper

Universitetet i Oslo. Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Rekvirent

BasWare PM bestillingssystem - selvstudiemateriell: 1. Opprette anmodning/bestilling (denne presentasjon) 2. Godkjenne bestilling (egen presentasjon)

2. Opprette anmodning DFØ

2. Opprette anmodning DFØ

Planer og plankjøp i bestillingssystemet. Seksjon for innkjøp

2. Opprette anmodning DFØ

4. Varemottak DFØ. Versjon: Utføre varemottak Innhold

Bestillingssystemet og planer

Innkjøp via Agresso. (ehandel) Brukerveiledning for bestillere og godkjennere

Opplæring i bestillingssystemet for rollen Rekvirent

1. Opprette Innkjøpsområder DFØ

4. Varemottak DFØ. Versjon: Utføre varemottak Innhold

2. Opprette anmodning DFØ

Rollen Rekvirent. Opplæring nytt innkjøpssystem

HURTIGGUIDE E-HANDEL FASTE KOSTNADER

UNIVERSITETET I OSLO. Rapport Guide. Purchase Management System. greteohu 10/19/2009

Godkjenning av faktura

1. Opprette Innkjøpsområder DFØ

Kurs i bestillingssystemet Basware PM

Fra bestilling til betaling Rutineansvarlig Bestiller Sist revidert: /C. Heimdal ( /B. Wentzel)

BRUKERVEILEDNING. e-handel webmodul KOMMUNENE I GJØVIKREGIONEN

Opplæring i bestillingssystemet for rollen Innkjøper

Registrere rekvisisjon

BRUKERVEILEDNING E-HANDEL FOR BESTILLERE

Heidenreich AS Industriveien 6 Postboks Skedsmokorset Telefon: Org: NO

Unit4 Web Innkjøp/ehandel Rekvisisjoner/innkjøpsordre i Unit4 Web

BRUKERVEILEDNING E-HANDEL GODKJENNER

BRUKERVEILEDNING E-HANDEL FOR BESTILLERE

BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT

Man kan også kopiere eller «Spre» kontrakter mellom kundene dersom flere kunder har tilnærmet like kontrakter.

BRUKERVEILEDNING E-HANDEL GODKJENNER

BRUKERVEILEDNING E-HANDEL GODKJENNER. E-handel brukerveiledning Godkjenner Side 1 av 11

6 ØKONOMISYSTEMET VISMA

HURTIGGUIDE E-HANDEL OPPRETTE REKVISISJON

Budsjettmodul Agresso Planlegger

Administrasjon Nettbutikk: Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post.

8. Regnskapsrollen og behandling av faktura

10. Brukere, fullmakter, roller, leverandører og adresser

FORHANDLERPORTAL. Velkommen som bruker av Validus` forhandlerportal

SUHS 2016 Tips og Triks Erfaringsutveksling

XfcTipq! CSVLFSNBOVBM. Jooipmetgpsufhofmtf!

BRUKERVEILEDNING E-HANDEL GODKJENNER

Brukerveiledning i Outlook 2010

Registrere kjedereise Forfatter:

Opplæring i bestillingssystemet for rollen Rekvirent

AGRESSO WEB ÅRSBUDSJETT REGISTRERING AV ENDRINGSFORSLAG (UDEKKEDE BEHOV) I AGRESSO WEB

Åsveien 9, 3475 Sætre Telefon: Mobiltelefon: Faks: E-post:

Registrering før fakturering

Unipos Butikkdata Admin

KOM I GANG. med netthandel

6. Matching faktura mot ordre DFØ

Innkjøpsfaktura attestering. Agresso Self Service. Brukerveiledningen viser hvordan rekvirenten kan godkjenne en innkjøpsfaktura på riktig måte.

Her er et eksempel på hvordan en konteringsmal brukes, under registrering av en telefonregning fra Telenor (Innkjøp > Leverandørfaktura):

Prosess: Fra behov til betaling

Brukerveiledning - Spekter Online for SuperOffice

Admin! Butikkdata. Forord. Innhold. Velkommen til Royal. Royal Butikkdata. i gang. Den. Lykke til! Forord Skrive ut. Side 1

INTERNFAKTURERING ELEKTRONISK ARBEIDSFLYT

Brukerveiledning - netthandel

Hjelp til tjenesten Oversikt tidligere reiser

Kort veiledning for mottakere

Klikk her for å åpne søkeverktøyet.

Brukermanual. Versjon Copyright 2002 Devinco AS

Velkommen BRUKERMANUAL. som bruker i W&J s nettbutikk. med en profesjonell innkjøpsløsning med enkelt brukergrensesnitt!!

BRUKERVEILEDNING FO R

Prosess: Fra behov til betaling

BDA Proff på prosjekt!

Oppgaver del 2 Dokumenthåndtering

Veileder i bruk av GoodReader

PDMT NETTBUTIKK NYE FUNKSJONER

ephorteoutlook er saks- og dokumentbehandlingssystemet integrert i Microsoft Outlook.

Registrere reise statens regulativ Forfatter:

Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering

Anleggs- og Utstyrsregistrering. Endringer i PM gjeldende fra

AGRESSO BUSINESS WORLD

Hjelp til Registrer arbeidstid

I bildet knyttes et globalt oppdrag til prosjektregnskapet ved å taste oppdragsnummeret eller hente det fra

Hjelp til Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader

Stiftelsen Miljøfyrtårn: Miljøkartlegging, brukerveiledning for sertifisør STIFTELSEN MILJØFYRTÅRN: MILJØKARTLEGGING, BRUKERVEILEDNING FOR SERTIFISØR

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 2 Nytt saksfremlegg Versjon/dato for revisjon:

1. Opprette Innkjøpsområder DFØ

Import av varer fra Elektroshop.no / Bleken Data AS i MAB

Automatisk kartsalg Infoland ( Hvordan bestille digitalt kartverk fra en av kommunene i Valdres gjennom Infoland?

Brukerveiledning. Madison Møbler Nettbutikk

Første bestilling av kurs

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk

Brukerveiledning for Agresso Self Service. Version 1.0. Parkere, dele rad, videresende og fordele. UiT Norges Arktiske Universitet

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

BAS AUTOSALES. Bruktbiladministrasjon. Brukerveiledning v1.0

DEFA Bestillingsportal

Brukerveiledning Agresso WEB

shop.wj.no Brukermanual

Visma Enterprise. Versjon Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave

Introduksjon til Vega SMB 2012

BRUKERVEILEDNING FO R

Byggeweb Prosjekt Brukerveiledning Arbeidsområdet

Bestilling av nye kurs

Hjelp til Registrer arbeidstid

Brukerveiledning Basware IP for Anviser/BDM

Transkript:

Universitetet i Oslo Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Innkjøper Greteohu/torinl 19/08/2019

Innholdsfortegnelse Oppgave 1 - Katalogkjøp... 3 Oppgave 2 - Fritekstbestilling... 9 Oppgave 3 - Sende bestillinger... 15 Oppgave 4 Fullt mottak av bestilling... 17 Oppgave 5 Delvis mottak av bestilling... 19 Oppgave 6 Annullere mottak/lukke bestilling... 22 Oppgave 7 Blande fritekst og katalog... 24 Oppgave 8 Lage en plan... 28 Oppgave 9 Utføre et plankjøp... 31 Oppgave10 Søk etter mine anmodninger... 33 Oppgave 11 Lage en rapport... 35 Oppgave 12 Kjøp fra ekstern katalog (punchout)... 39 Oppgave 13 Kopiere bestillinger... 42 Oppgave 14 Kontrollere (se gjennom) anmodning... 44 2

Oppgave 1 - Katalogkjøp 1) Sjekk hvilke enheter du kan lage anmodninger for a. Klikk på organisasjonsenheten som er knyttet til din bruker. b. Et nytt vindu åpnes hvor du vil se alle org.enheter som din bruker har tilgang til. Plusstegnet foran en organisasjonsenhet indikerer at det finnes flere undernivåer. c. Velg en organisasjonsenhet som du er tilknyttet. 2) Lag et katalogkjøp a. Velg Ny anmodning og Katalogprodukter 3

b. Søk etter de to produktene du skal ha (du kan også finne dette ved å velge i hierarkiet av produktgrupper). Du skal kjøpe brevkurver fra Staples; 4 blå og 4 svarte. c. Velg katalogproduktene du skal ha i. Legg inn antall (= 4 stk) for de 2 produktene du skal kjøpe ii. Legg produktene til handlekurven. iii. Gå til handlekurven (tilgjengelig etter at du har lagt noe i handlekurven). d. Du får nå en oversikt over hvilke produkter du har lagt i handlekurven. Velg Lag anmodning for å få opprettet anmodningen. 4

e. For å få opprettet anmodningen trenger vi noe mer informasjon: i. Legg inn en beskrivelse av produkt/tjeneste ii. Definer hvem som er mottaker dersom den er noen annen enn den som oppretter bestillingen. iii. Sjekk at leveringsadresse er riktig. Endre adressen om den ikke er riktig. iv. Velg Neste når du har kontrollert de ulike feltene. f. Bilde for Produktinformasjon åpnes i. Sjekk at riktige verdier er angitt under Produktinformasjon. ii. Åpne fliken Kontering. g. Legg inn riktig konteringsinfo i. Gyldige verdier finnes ved å velge og deretter velge blant alternativene som listes opp. Du kan utføre et søk for å finne riktig verdi eller bla i lista. Når du har funnet riktig verdi kan du legge den til i favorittlista ved å klikke på ikonet. Verdier du bruker ofte kan være smart å legge til i 5

favoritter slik at de blir enklere å finne igjen. Husk så å gå til favorittlisten for å velge verdien tilbake til anmodningen! ii. Dersom alle linjene skal ha samme konteringsinfo, krysser dere av i feltet Bruk på alle bestillingslinjer som ligger øverst i lista. iii. Når all konteringsinfo er fylt inn, velg Neste. Merk! Du kan legge de konteringene du bruker ofte inn i favorittliste, slik at det er enkelt å finne dem neste gang du lager en anmodning. Du kan også skrive rett i feltet hvis du vet nummeret. h. Legg inn en kommentar til leverandør dersom det er informasjon du vil skal komme med på bestillingen til leverandøren og velg så Neste. i. Nå er anmodningen ferdig og klar for å sendes til godkjenning i. Velg Velg handling ii. Velg Send til godkjenning. Legg inn godkjenner oppgitt av kursholder som mottaker. 6

iii. Velg Bekreft. iv. Velg Bekreft og fortsett for at anmodningen skal bli sendt til godkjenner. 3) Sjekk om du kan finne igjen bestillingen i Mine anmodninger a. Velg Mine anmodninger i venstre siden og deretter Søk Hvis du har laget flere anmodninger vil alle bli listet opp (basert på søkekriteriene du har angitt). Har du laget bare en anmodning vil kun denne vises. i. Velg Åpne for å se nærmere på anmodningen. ii. Nytt bilde åpnes hvor du kan se på alle detaljene knyttet til bestillingen. Her kan du navigere mellom å se på Generelle data, Andre data, Bestillingsrader, Relasjoner, Vedlegg, Kommentarer, Historikk og Sirkulasjon. Merk! Du har her også mulighet til å kopiere bestillingen til en ny bestilling, eller returnere den til eier for å gjøre endringer dersom den ikke er blitt godkjent enda. 7

8

Oppgave 2 - Fritekstbestilling Formål: I denne oppgaven skal du lære hvordan du legger inn en fritekstbestilling. Fritekstbestilling gjelder når det du skal kjøpe ikke finnes i en katalog, og du selv må beskrive varen/tjenesten. 1. Lag en fritekstbestilling til Semantix Translations Norway AS a. Velg Ny anmodning og Fritekstbestilling b. Legg inn generell informasjon om bestillingen Legg inn en beskrivelse av formålet med bestillingen i feltet Beskrivelse. Søk etter leverandør Semantix Translations Norway AS i. Velg ikonet ved siden av feltet Leverandør ii. Legg inn sema og klikk Søk iii. Velg Semantix Translations Norway AS ved å klikke på navnet 9

iv. Legg inn hvilken avtale du benytter ved å velge verdilisten til feltet Kontrakt Velg så avtalen ved å klikke på den. v. Legg inn at du ønsker varene levert neste dag ved å angi dato i feltet Påkrevd Leveringsdato. Datoformat er dd.mm.yyyy. Du kan legge datoen rett inn eller velge den fra verdilista som åpner en kalender hvor du kan velge dato. c. Endre leveringsadressen for bestillingen Velg ikonet ved siden av feltet Leveringsadresse Søk etter riktig adresse og velg denne 10

d. Legg inn bestilling av 2 typer oversettelser (2 bestillingslinjer); den første bestillingslinjen skal hete «Oversettelse av administrativ tekst fra bokmål til nynorsk», og den andre «Oversettelse av administrativ tekst fra nynorsk til bokmål», Velg for å få lagt til bestillingslinjene Legg inn Produktinformasjon, alle felter merket med * må fylles ut i. Legg inn Produktgruppe ved å velge fra verdilisten. Bruk produktgruppe Forretningsadministrative tjenester under «Tjenester/konsulentvirksomhet alle typer» 1. Bruk +-tegnet til å utvide listen 2. Velg gruppe ved å klikke på navnet. ii. Legg inn en Produktkode (leverandørens varenummer) hvis du vet dette (ikke obligatorisk) iii. Legg inn Produkt = Oversettelse til nynorsk iv. Legg inn Antall = 10 timer v. Legg inn pris pr time i feltet Enhetspris (netto) : 580,00 11

vi. Legg inn MVA % = 25 Legg til ny bestillingslinje ved å velge i. Registrer den andre oversettelsen og legg inn nødvendig produktinformasjon som i eksemplet over, men bestillingslinjen gjelder nå oversettelse fra nynorsk til bokmål, 10 timer ii. Velg Oppdater linje når du er ferdig med registreringen. Legg inn info om hvordan bestillingen skal konteres i. Klikk på fliken Kontering ii. Legg inn riktige konteringsverdier på begge linjene: 1. Systemet foreslår art 6700 Konsulenttjenester innen økonomi, revisjon og jus. Dette kan endres dersom det ikke er riktig i denne bestillingen 2. Velg prosjekt 000000 12

3. Velg ditt eget kostnadssted 4. Velg Tiltak 990000 Merk! Du kan legge til konteringsinfo for begge bestillingslinjene samtidig ved å krysse av Bruk på alle bestillingslinjer i verdilisten hvor du velger art, prosjekt, kostnadssted og tiltak. Velg for å gå videre. I bildet du nå kommer til kan du legge inn kommentar som du ønsker skal komme med til leverandør, knytte et dokument til bestillingen i systemet eller velge at dokumentet skal sendes med som vedlegg til bestillingen ut til leverandør. Merk! Dersom du ønsker at et vedlegg skal sendes med ut til leverandøren må du huske å krysse av Legg ved bestilling etter at du har hentet opp vedlegget. Velg for å gå videre. e. Send bestillingen til person oppgitt av instruktør for godkjenning. Velg Velg handling 13

Velg person oppgitt av instruktør som godkjenner og send bestillingen til han/henne. Husk å velge Bekreft og deretter for at anmodningen skal bli sendt til godkjenner. Får du opp bildet som sier at anmodningen er sendt til godkjenner? 14

Oppgave 3 - Sende bestillinger Formål: I denne oppgaven skal du lære hvor du finner bestillinger som er klar til å sendes leverandør og å sende bestillingene til leverandør. 1. Finn anmodningen du laget i oppgave 2 som nå er godkjent og sendt tilbake til deg for bestilling. a. Velg Mine Oppgaver, og Bestill. Siden du er innkjøper og har rettigheter til Innkjøpsverktøy vil bildet Innkjøpspool åpne seg. b. Finn anmodningen du registrerte i oppgave 2 og åpne denne ved hjelp av ikonet c. Beveg deg litt rundt i de forskjellige mappene for å se hvordan anmodningen du lagde ser ut i innkjøpsverktøy. Finner du e-post adressen til leverandøren? Ser du hvem som har godkjent anmodningen? Finner du ut hvordan du kan få sett en forhåndsvisning av anmodningen? Ser du hvilket kontraktsnummer bestillingen er knyttet til? d. Klikk nå du har sett gjennom anmodningen 15

Merk! Du kan gjøre endringer på anmodningen som påvirker totalbeløpet med +-2000 kr uten at ny godkjenning er påkrevd. Du kan kopiere en anmodning herfra Anmodningen kan slettes Anmodningen kan sendes tilbake til eier Anmodningen kan sendes tilbake til arbeidsflyt, dvs. enten til en ny kontroll eller en ny godkjenning. Anmodningen kan videresendes, dvs. du kan videresende bestillingen til en annen innkjøper dersom du mener at han/hun skal sende bestillingen. Du kan forhåndsvise bestillingsskjemaet Merk! Også her har du mulighet til å legge til et vedlegg om du ønsker å sende med dokumentasjon til leverandøren. e. Klikk f. Velg Bekreft og fortsett og bestillingen blir sendt. Du får opp en bekreftelse på skjermen når bestillingen er sendt. NB: Anmodningen du opprettet i oppgave 1 er allerede bestilt. Staples er satt opp med automatisk bestilling. Det betyr at bestilling sendes idet godkjenner har godkjent anmodningen, og sendes altså ikke til innkjøper for bestilling. 16

Oppgave 4 Fullt mottak av bestilling Formål: I denne oppgaven skal du lære hvordan du gjør et mottak av en bestilling når alle varene på bestillingen kommer samtidig. 1. Gjør mottak på varene som du anmodet om i oppgave 1. a. Velg Mine oppgaver og Motta Finn bestillingen din fra oppgave 1 og åpne den ved å klikke på ikonet b. Det var problemer med denne leveransen så du vil registrere en klage før du gjør selve mottaket. Legg inn en klage ved å velge ikonet problemer med leveransen. på den linja hvor du hadde Skriv inn tekst som du vil knytte til klagen i kommentar feltet. Velg Ok når du er ferdig. Hvis du senere vil se hvilken klage som er lagt inn kan du klikke på ikonet og få opp info om hvilken kommentar som er lagt inn, av hvem og når. 17

Ikonet legger seg også fremst på linja som du har lagt inn klage på slik at du enkelt kan se at det er lagt inn en klage på den. Merk! Klagen er kun info og blir ikke sendt til leverandør men kan brukes som underlag i videre diskusjoner med leverandøren. Du må selv ordne opp i eventuelt utestående med leverandøren. Seksjon for innkjøp følger med på klagene som legges inn i bestillingssystemet og tar dem videre med rammeavtaleleverandør. c. Motta alle varene Legg inn at du mottar 4 stk av hvert produkt Velg Motta Merk! Knappen Motta Alle vil gjøre det samme som du nettopp gjennomførte, men da mottar du alle bestillingslinjer i èn omgang. Legg inn mottaksdato i feltet Faktisk leveringsdato. Pakkseddelnummer/Følgeseddel nummer kan legges inn i feltet «Leveringsnotanummer», men dette er ikke obligatorisk. Velg 18

Oppgave 5 Delvis mottak av bestilling Formål: I denne oppgaven skal du lære hvordan du utfører et delmottak. 1. Gjør et delmottak på oversettelsesjobben du bestilte i oppgave 2. Merk! Du kan velge å gjøre mottak på beløp, istedenfor antall. Dette kan være aktuelt hvis leverandør sender faktura for et tjenestekjøp hvor deler av arbeidet er utført. Når du vil motta på beløp istedenfor antall, trykker du på dette ikonet før du gjør mottak: a. Finn frem til bestillingen fra oppgave 2 og åpne denne i mottaksbildet. (Mine Oppgaver/Motta, velg «Åpne» på bestillingen fra Oppgave 2 - oversettelsestjenester) Legg inn at du skal motta 6 timer for hver bestillingslinje. Det er antallet du har fått rapportert er forbrukt så langt. Velg hver linje. for å få oppdatert at du har registrert 6 timer forbrukt på Velg OK for å fullføre mottaket 19

b. Søk opp bestillingen du nettopp gjorde et delmottak på under mine anmodninger og sjekk den ut Velg Mine anmodninger Angi Delvis mottatt og klikk Søk Finn bestillingen i oversikten og velg Åpne Ser du hvem som har opprettet bestillingen? i. Info finner du under Bestillingshistorikk når du har åpnet anmodningen 20

Hvordan er bestillingslinjene kontert? Hvordan ser bestillingsskjemaet ut? i. Klikk på fliken Vedlegg ii. Velg ikonet for å se bestillingsskjemaet 21

Oppgave 6 Annullere mottak/lukke bestilling Formål: I denne oppgaven skal du lære hvordan du kan annullere et mottak og hvordan du kan lukke en bestilling dersom du har gjort et delmottak, og du blir enig med leverandøren at det ikke skal leveres flere varer/tjenester på bestillingen. 1. Annuller mottaket du gjorde i oppgave 5 a. Finn bestillingen fra oppgave 5 og åpne den i varemottaksbildet (Mine Oppgaver/Motta og deretter åpne bestillingen). Merk! Ikonet markerer at det er gjort et delmottak på linjen. Hvis du vil inn og se på delmottakene for en linje eller annullere mottak knyttet til linjen kan du gjøre dette etter at du har valgt lastebilikonet. b. Du får beskjed om at det var 8 timer som var brukt på hver oversettelse og ikke 6 som du først hadde fått beskjed om. Velg alle mottak gjort på ordren vil bli annullert. og c. Motta 8 timer på hver linje: d. Oversettelsene er ferdige, og du blir enig med leverandøren at leveransen er fullført. Du skal derfor lukke bestillingen slik at den ikke lenger er synlig i varemottaksbildet. Velg 22

Legg inn forklaring på hvorfor du lukker bestillingen i feltet Kommentar Merk! Det går ingen melding til leverandør når du lukker eller annullerer bestillingen. Du må selv melde fra til leverandøren! Søk opp bestillingen under Mine anmodninger og sjekk den ut. Er din lukkebegrunnelse registrert i historikken? 23

Oppgave 7 Blande fritekst og katalog Formål: I denne oppgaven skal du lære hvordan du kan lage en bestilling med både fritekstlinjer og katalogvarer. 1. Start med å opprette Ny anmodning og velg katalogprodukter 2. Søk etter de to produktene du skal ha (du kan også finne dette ved å velge i hierarkiet av produktgrupper). Du skal kjøpe «Dimmer» fra Auralight. a. Velg katalogproduktene du skal ha Legg inn antall (= 10 stk) dimmer Legg produktene til handlekurven. b. Gå til handlekurven (tilgjengelig etter at du har lagt noe i handlekurven). c. Du får nå en oversikt over hvilke produkter du har lagt i handlekurven. Velg Lag anmodning for å få opprettet bestillingen. d. Legg inn informasjon i feltet «Beskrivelse» - bruk Oppgave 7 og dine initialer og trykk på «Lagre» 3. Gå til «Mine oppgaver» «Utkast/returnert» og hent opp anmodningen du nettopp lagret. Åpne anmodningen 4. Anmodningen åpnes nå i Innkjøpsverktøy, hvor du kan jobbe videre med den. 24

I. Åpne fanen «Bestillingsrader». Der ser du katalogvaren du valgte på denne anmodningen. II. Legg til «Montering» som fritekstlinje på linje 2 a. Velg ikonet for å legge til ny bestillingslinje b. Angi produktgruppe =Elektrisk utstyr, komponenter og tilbehør c. Legg inn Produkt = Montering av ledningsdimmere d. Legg inn Påkrevd leveringsdato (datoformat dd.mm.yyyy) som er datoen du ønsker produktet levert (sjekk når katalogproduktene leveres, og sett inn samme dato). Tips! Legger du inn dato på mappen Generelle data før du oppretter linjene vil datoen kopieres til alle linjene. e. Legg inn antall = 2 f. Legg inn enhet (feltet Mengdeenhet) = TIMER g. Legg inn pris (feltet Enhetspris) for monteringen h. Legg inn MVA% = 25 25

Gå til arkfanen «Kontering» og legg inn konteringsinfo for alle linjene Lagre 1. Velg art 6512 på linje 1, og art 6666 på linje 2 2. Velg prosjekt 000000 3. Velg ditt eget kostnadssted 4. Velg Tiltak 990000 Tips! Kryss av for Bruk på alle bestillingslinjer før du velger kontoverdien slik at verdiene arves til alle linjene på anmodningen. Du slipper da å kontere hver enkelt linje. Skal derimot konteringene være forskjellig på hver linje må dette justeres per linje. 5. Send bestillingen til person oppgitt som godkjenner av instruktør Merk! Du kastes ikke ut av anmodningen etter at du har sendt den til godkjenning, men du kan se opp til venstre at statusen er endret fra Utkast til I sirkulasjon. Endret status betyr at arbeidet ditt var vellykket! 26

27

Oppgave 8 Lage en plan Formål: I denne oppgaven skal du lære hvordan du oppretter en plan og sender den til godkjenning. 1. Lag en ny plan for bevertning og gaver a. Velg Planer, Ny plan b. Legg inn Plannavn = Rekvisita og gaver Gyldighet = fra i går og fram til utgangen av dette året Brukere I. Deg selv II. III. Instruktør og medinstruktør Ev. andre du vil skal ha tilgang til planen din Brukere legges til ved å velge ikonet En beskrivelse knyttet til planen (nyttig, men ikke nødvendig) Merk! Dersom du ønsker at planen skal gjelde for Fritekstkjøp: kryss av for «Tillat fritekstbestilling» Eksterne katalogprodukter/punchout: kryss av for «Tillat bestilling av eksterne katalogprodukter» 28

Hvis ingen av disse velges vil planen kun gjelde for katalogkjøp. c. Planen skal ha to budsjett. Legg inn budsjettinfo for det første budsjettet Velg Legg inn I. Navn på budsjett = Rekvisita II. Budsjettbeløp= 50000 d. Legg inn budsjettinfo for det andre budsjettet Velg ikonet for å få legge til et nytt budsjett Legg til budsjettinfo I. Navn = Gaver II. Budsjettbeløp = 50000. 29

e. Legg til konteringsinfo Gå til fliken Konteringsinfo Legg til konteringsinfo for hvert budsjett Merk! Når anmodninger opprettes på plan vil de arve konteringsinfoen fra planen som forslag men kan endres. f. Send planen til godkjenning (hvem du skal sende til oppgis av instruktør). Velg Velg handling = Send til Godkjenner Finn godkjenner oppgitt av instruktør. Send planen til godkjenning. Husk å velge Bekreft og fortsett. Du får en bekreftelse på skjermen når planen er sendt. 30

Oppgave 9 Utføre et plankjøp Formål: I denne oppgaven skal du lære hvordan du kan åpne en plan for utføre et plankjøp. Anmodninger som handles på plan trenger ikke innom godkjenner før de bestilles, ettersom budsjettet på planen allerede er godkjent 1. Åpne opp planen som du får opplyst av instruktør a. Velg Planer, Godkjente planer. Du vil da få opp en liste over godkjente planer som du kan benytte til plankjøp. b. Finn tak i den planen du skal ha, marker den og velg. Planbildet åpner seg og du kan se hvem som er brukere av planen og om det er tillatt med fritekstbestilling og bestilling av eksterne kataloger fra planen. c. Klikk på fliken Budsjetter 31

d. Er det flere budsjetter på planen din, marker hvilket budsjett du skal handle på og velg. Merk! Nå er planen åpnet og dette vil du se i venstre side av margen. Anmodninger du lager heretter vil bli laget mot planen inntil du stopper bruk av planen. e. Du skal nå gjennomføre et kjøp fra valgt budsjett. Lag anmodning (f. eks. blomster fra Euroflorist) og velg Automatisk når du kommer så lang at du må velge handling. Hvis du er usikker på hvordan du lager en katalogbestilling, se oppgave 1 for fremgangsmåte. Har du opprettet en fritekstbestilling vil få et valg som heter «Bestiller selv» som du skal bruke. Tips! Du kan også lage kopi av gamle bestillinger når en plan er åpnet. Denne kopien vil da knyttes mot planen. Dette forutsetter at planen ikke har begrensninger i forhold til innhold i bestillingen, som leverandør eller produktgruppe. 32

Oppgave10 Søk etter mine anmodninger Formål: I denne oppgaven skal du lære hvordan du kan finne igjen anmodninger som du tidligere har laget. 1. Først skal du finne frem til alle anmodninger som du har laget. a. Velg Mine anmodninger b. I bildet som åpner seg, velg Alle i det første feltet og klikk c. Anmodningene dine vil nå listes opp. Åpne den ene og se om du finner ut hvordan du kan bruke denne som underlag til å lage en ny bestilling. Hint: Finn knappen Kopier 2. Søk frem alle anmodninger som er i status Mottatt. 33

a. Gå tilbake til bildet Mine anmodninger. b. Velg Mottatt i det første feltet. c. Sjekk Startdato kun anmodninger opprettet etter denne startdatoen vil listes opp. d. Velg Søk. 3. Søke frem en anmodning basert på en beskrivelse du har lagt inn. 34

Oppgave 11 Lage en rapport Formål: I denne oppgaven skal du lære hvordan du kan lage en enkel rapport. 1. Nå skal du lage en rapport for å få sett alle anmodninger laget på din enhet i perioden 1.september 2019 - til dagens dato. a. Velg Rapporter, Rapporter fra venstre side i menyen b. Legg inn kriterier for hvilken informasjon du vil ha i rapporten din: 35

Velg din egen organisasjonsenhet. Kryss også av for Inkluder delenheter dersom det finnes organisasjonsenheter under din enhet. Behold avkrysningen for «Alle» i feltet «Gjeldende bestillingsstatus» I feltet Handling velger du Opprettet. I feltene «Gyldig» skriver du inn datointervallet du vil se på (01.09.2019 og dagens dato) c. For å få se resultatet av rapporten velger du nå Søk 2. Nå skal du åpne en av bestillingene som søkeresultatet/rapporten ga deg, trykk «Åpne» a. Finner du bestillingsskjemaet som er sendt til leverandøren? b. Ser du hvem som har sendt bestillingen til leverandør? c. Gå tilbake til rapporten ved å klikke 3. Du ønsker nå å kjøre rapporten over til Excel for å få bedre oversikt og å kunne jobbe videre med den der (i Excel vil flere felt enn det som vises inne i Bestillingssystemet være synlig). a. Klikk på ikonet og velg «Open» i dialogboksen som åpner seg. 4. Søkekriteriene du brukte i rapporten kan lagres slik at du kan gjenbruke dem senere. a. Klikk på fliken Søkekriterier 36

Velg Legg inn navn på rapporten slik at du klarer å kjenne den igjen senere Velg Lagre når du har lagt inn rapportnavnet. b. I menyen på venstresiden velger du Rapporter/Lagrede rapporter for å få opp en oversikt over de rapportene du har lagret 37

Merk! Når du vil se på rapporten klikker du på linja som inneholder den rapporten du vil se, og søket utføres slik at du kommer direkte til resultatet. Du har mulighet til å redigere søkekriteriene ved å velge ikonet Du har mulighet til å endre navnet på rapporten ved å velge ikonet Du har mulighet til å slette rapporten dersom du ikke vil ha den i oversikten din lenger ved å velge ikonet 38

Oppgave 12 Kjøp fra ekstern katalog (punchout) Formål: I denne oppgaven skal du lære hvordan du oppretter en katalogbestilling fra en ekstern katalog/punchout. Merk at utseende på skjermbilder vil variere fra leverandør til leverandør da du nå i deler av prosessen er ute på leverandørens system og ikke i UiOs bestillingssystem. 1. Opprett en katalogbestilling mot Elvebreddens's punchoutløsning. a. Velg Ny anmodning, Eksterne kataloger b. Klikk på den eksterne katalogen til Elvebredden c. Kjøp møtemat til et intern møte Finn maten du skal kjøpe Velg antall i «Legg til» Gå til handlekurven ved å klikke på symbolet for handelkurv 39

Husk å sjekke om det er et gebyr for minsteordre kan lønne seg å komme over det beløpet for å slippe å betale frakt (Elvebredden har per i dag et minsteordregebyr på 600kr eks MVA). Er totalbeløpet eks MVA under minsteordregebyret kan du velge å fortsette å handle, ellers så fullfører du ved å velge «Gå videre til handlekurv» Velg «Tilbake til Universitet i Oslos innkjøpssystem» og produktene tas med tilbake til handlekurven i bestillingssystemet vårt. 40

d. Tilbake i PM velger du. Fortsett på vanlig måte for å få opprettet anmodningen Merk! For enkelte eksterne kataloger kommer ikke ledetiden (leveringsdatoen) med over til bestillingssystemet. Man må da legge det inn selv (Legger du datoen inn på første side i anmodningen, vil denne arves til alle varelinjer). Sjekk at anmodningen er knyttet til riktig kontrakt; endre ved behov fyll inn om blankt i feltet «Kontrakt» Husk å legge ved deltakerliste for møtet, den skal ikke sendes til leverandør Husk at om maten er bestilt med servering så gjelder annen MVA-sats enn om en skal servere maten selv e. Send anmodningen til godkjenning (hvem du skal sende til oppgis av instruktør). 41

Oppgave 13 Kopiere bestillinger Formål: I denne oppgaven skal du lære hvordan du kopierer en bestilling. 1. Kopier anmodningen fra oppgave 2 a. Gå til Mine anmodninger og søk etter anmodninger som du har mottatt. Du kan også søke direkte etter bestillingsnummeret om du husker dette. b. Åpne bestillingen fra oppgave 2 c. Kopier bestillingen Velg Kopier Ser du noen forskjell på den nye anmodningen og originalen? (Du må justere feltet for «Beskrivelse» og ev. justere leveringsmottaker ved opprettelse av ny ble den automatisk foreslått til deg selv. Husk å oppdatere feltet «Påkrevd leveringsdato» også) d. Ferdigstill anmodningen og send den til instruktør for godkjenning 2. Kopier anmodningen fra forrige oppgave (punchout) a. Hva skjer? Du vil få en melding som sier at produktet kommer fra en ekstern katalog og disse får du ikke kopiert. 42

b. Hvorfor tror du at dette skjer? Leverandør kan ofte ha oppdatert katalogen og prisene siden anmodningen ble laget. Vi får derfor ikke lov til å kopiere bestillingslinjer med produkter fra eksternkatalog leverandører. Resten av informasjonen kopieres. 3. Søk opp bestillingen fra oppgave 2 under Rapporter. Kan du kopiere anmodningen herfra? 43

Oppgave 14 Kontrollere (se gjennom) anmodning Formål: I denne oppgaven skal du utføre kontroll av en anmodning som instruktør har sendt deg. 1. Finn frem til anmodningen som instruktør har sendt deg for kontroll a. Velg Mine oppgaver, Se gjennom b. Åpne anmodningen som du skal kontrollere 2. Se gjennom detaljene og sjekk om det er noe du må endre a. Detaljene kan du se på ved å I. Åpne linjenivået nede på siden og endre på anmodningen ved hjelp av ikonet II. Åpne innkjøpsverktøy ved hjelp av ikonet til høyre på anmodningslinjen (bare tilgjengelig for brukere med innkjøpsrettigheter) b. Bekreft at du er ferdig med kontrollen ved å velge 3. Send anmodningen til instruktør/person oppgitt av instruktør for godkjenning 44