1. Opprette Innkjøpsområder DFØ

Like dokumenter
1. Opprette Innkjøpsområder DFØ

2. Opprette anmodning DFØ

1. Opprette Innkjøpsområder DFØ

2. Opprette anmodning DFØ

2. Opprette anmodning DFØ

2. Opprette anmodning DFØ

4. Varemottak DFØ. Versjon: Utføre varemottak Innhold

4. Varemottak DFØ. Versjon: Utføre varemottak Innhold

6. Matching faktura mot ordre DFØ

1. Opprette Innkjøpsområder DFØ

10. Brukere, fullmakter, roller, leverandører og adresser

6. Matching faktura mot ordre SSØ

8. Regnskapsrollen og behandling av faktura

Universitetet i Oslo. Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Rekvirent

7. Fakturagodkjenning uten innkjøpsordre

Bestillingssystemet og planer

2 Sende faktura. Steg 1d: . Konteringslinjer blir lagret. Må alltid gjøres før man trykker. for attestering. Steg 1e:

Planer og plankjøp i bestillingssystemet. Seksjon for innkjøp

1. Opprette Innkjøpsområder DFØ

1. Opprette Innkjøpsområder DFØ

8. Regnskapsrollen og behandling av faktura

Brukere og fullmakter

Universitetet i Oslo. Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Rekvirent

Godkjenning av faktura

BRUKERVEILEDNING E-HANDEL GODKJENNER

BasWare PM bestillingssystem - selvstudiemateriell: 1. Opprette anmodning/bestilling (denne presentasjon) 2. Godkjenne bestilling (egen presentasjon)

Arbeide med : Avtalegiro I FENISTRA EIENDOM. Dokument kontroll

Brukere og fullmakter

BRUKERVEILEDNING ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING/FAKTURAFLYT I VISMA ENTERPRISE

Universitetet i Oslo. Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Innkjøper

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO:

BRUKERVEILEDNING E-HANDEL GODKJENNER

BRUKERVEILEDNING E-HANDEL GODKJENNER

Basware CM - Brukerveildning

8. Regnskapsrollen og behandling av faktura

Innkjøpsattestant Oppgaver i Agresso Web

Brukerveiledning Basware IP for Anviser/BDM

Universitetet i Oslo. Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Innkjøper

BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT

Svar: Trykk på den gruppen du ønsker å opprette brukere for. Skriv så antall brukere inn i feltet for: «Antall brukere»

BRUKERVEILEDNING E-HANDEL GODKJENNER. E-handel brukerveiledning Godkjenner Side 1 av 11

Rollen Rekvirent. Opplæring nytt innkjøpssystem

Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning

W i n T i d. Nyheter versjon og Dashboard versjon Logica Norge AS

BRUKERVEILEDNING FO R

Budsjettdisponent Oppgaver i Agresso web

Pakkeforløp kreft i Arena

INTERNFAKTURERING ELEKTRONISK ARBEIDSFLYT

Det er viktig å bli kjent med noen felles begrep som gjelder for all arbeidsflyt:

Hjelp til Andre utbetalinger

Hjelp til Godtgjørelser

SUHS KONFERANSEN Tips og triks i Basware Invoice og PM. Tina Taucher Høgskolen i Oslo og Akershus Gunn Hannevik Strand Universitetet i Agder

MinTid web brukerdokumentasjon

Cura 1.0. Et administrativt system for skoler med fagskoleutdanning. Registrering / login Fraværsføring Karakterføring

Kurs i bestillingssystemet Basware PM

Innkjøpsfaktura attestering. Agresso Self Service. Brukerveiledningen viser hvordan rekvirenten kan godkjenne en innkjøpsfaktura på riktig måte.

IP Monitor. - Ferdigdefinerte rapporter -

12. Rapporter og søk DFØ

AGRESSO WEB ÅRSBUDSJETT REGISTRERING AV ENDRINGSFORSLAG (UDEKKEDE BEHOV) I AGRESSO WEB

Visma Enterprise - ehandel. Versjon Driftsrutiner

Huldt & Lillevik Lønn endringer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Kom i gang med Visma AutoInvoice

BRUKERVEILEDNING FO R

Integrasjon mot Active Directory i EK 2.37

Hjelp til Godtgjørelser

Innhold. Brukerveiledning Databutikken OCR bilagshåndtering Aksel Wåg

ENALYZER FOR DUMMIES. LOGG INN med brukernavn og passord de fleste har epostadressen som brukernavn og etternavnet med stor forbokstav som passord.

Hjelp til Registrer arbeidstid

DIGITALISERING AV BILAG. Desktop

Visma.net Approval. Nyheter og forbedringer versjon

Brukerveiledning for Vesuv

Selvbetjening... 1 Personopplysninger... 1 Funksjoner for registrering... 3 Ukemal... 7

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

Opprette politisk saksfremlegg,

Vedlegg 3 ephorte brukerveiledning for utvalgssekretær 1

Brukerveiledning Agresso WEB

W i n T i d. Nyheter versjon 10.0

Kurs i krisestøtteverktøyet DSB-CIM Del 1: Brukere, kontakter, ressurser og distribusjonslister

BIM2Share AS BIM2Share Kommentering & Signering uten roller Brukerveiledning

Endringer i rekvisjonsmodulen NISSY versjon 4.7

Rutine for inngående fakturaer.

Brukerveiledning Basware IP for Bestiller/Attestant

Visma Enterprise DVPro

Innhold. Arrangementskalender/påmelding: Resultater: Ti på topp for hele landet: Brukerveiledning; Versjon 5.0, oppdatert:

Mottar medusa data fra 3. part system?

Refusjon fra NAV automatisk utligning

hypernet Kommunikasjon Brukermanual

Avregning av Omsetningsbasert leie

8. Regnskapsrollen og behandling av faktura

Veiledning økonomimodul

Dokumentstyring og Maler

Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud

Sit Kafe har det siste året jobbet med å utvikle en ny og mer brukervennlig nettbutikk for bestilling av mat.

Arbeide med : Markeds regulering. i Fenistra Eiendom. Dokument kontroll

9.3.0 W i n T i. Nyheter versjon 9.3.0

Fraværsoppfølging. Innhold

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging:

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet.

Hvordan øke andel av automatisk match?

Transkript:

1. Opprette Innkjøpsområder DFØ Versjon: 1.3 1.3 Opprette planbaserte innkjøp 04.04.13 Innhold 0 Innledning 1 - Opprette ny plan i PM Klient 2 - Godkjenne ny plan i PM Klient Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndboken: Brukere skal være i stand til å opprette, godkjenne og evt. forkaste/lukke planer i PM For gjennomføring av planbaserte innkjøp, se rutine 2.5 Anmodning via plan Ansvar Tidspunkt Handling 0 - Innledning Planbasert innkjøp vil si at man på forhånd har laget budsjetter som navngitte personer får lov å lage anmodninger mot. Anmodningene skal være for den typen varer/tjenester som er angitt på planen i Basware PM, og normalt vil retningslinjene også være at planer kun skal benyttes til innkjøp som naturlig ligger til anmoder sin stilling. Eksempel på dette kan være Markedsavdelingen hvor produktsjefen oppretter en plan/markedsbudsjett i Basware PM, Markedssjefen godkjenner planen og dedikerte ansatte i avdelingen kan da handle basert på oppsettet av planen (innenfor godkjente rammer/budsjett). Planen kan begrenses på budsjett/beløp, leverandører, varegrupper og gyldighetsperiode. Planene godkjennes av ordinær godkjenner (BDM) og hensikten er at man skal slippe godkjenning av hver enkelt anmodning/avrop mot budsjett, men isteden godkjenner et budsjett for en gitt periode. All historikk med tanke på finansiell godkjennelse blir kopiert til alle anmodninger/avrop mot plan og også til faktura ved match. Det er mulig å utføre visse endringer på en plan etter at den er godkjent. Det kan legges til eller fjernes brukere av planen, leverandør(er) kan slettes eller legges til eller deler av kontering kan endres. Om det endres kostnadssted, eller andre konteringsdimensjoner som omfattes av BDM-reglene som planens godkjenner ikke har budsjettdisponeringsmyndinghet på, må det opprettes ny plan. Hvis ikke vil bestilling/avrop mot planen feile. Det må også opprettes ny plan om planens opprinnelig budsjett skal utvides. Alle endringer i planen vil automatisk bli dokumentert i planens historikk- flik.

1 Opprette ny plan i PM Klient Virksomhet Ved behov Steg1a: Når man skal opprette en plan går man under Planer i menyen i PM Klient og velger [Ny]. Følgende fylles ut ved opprettelse av plan: * Planens navn Beskrivelse * Gyldighetsperiode * Brukere (bestemme hvem som skal kunne gjøre kjøp fra planen) Angi også om planen skal kunne benyttes mot fritekstkjøp og punch-out i tillegg til katalogbaserte kjøp, som planen i utgangspunktet (default) baserer seg på. Steg 1b: Videre vil man få tilgang til å definere mer eksplisitt hvordan planen skal oppføre seg med tanke på begrensninger. Som vist i skjermbildet nedenfor ser man at det kan settes opp flere budsjetter på en plan. Dette gjøres ved å trykke på knappen. Man sørger også for å sette eventuelle begrensninger på leverandør og produktgrupper som skal være tilgjengelige på planen. Steg 1c: Etter at man har satt opp gitte regler for planen legger man på kontering. Kontering er en egen tab i budsjettdefinisjonen.

Steg 1d: Når planen er ferdigstilt trykker man på knappen Velg handling og man får opp en dialogboks hvor man huker av for Send til godkjenning og velger den som skal godkjenne planen. Steg 1e: Trykk deretter [Bekreft og fortsett] 2- Godkjenne ny plan i PM Klient Virksomhet Ved behov Godkjenneren som har planer til godkjenning får dette i sin oppgaveliste i PM Klient på samme måte som for ordinære anmodninger. Godkjenner vil også motta e-post som opplyser om at man har fått en plan til godkjenning. Steg 2a: Ved å gå inn på selve oppgaven får man opp planen/planene man har til godkjenning. Ved å markere med et flagg på planen kan man velge å forkaste eller godkjenne denne. Dersom man ønsker å se nærmere på detaljene hva gjelder brukere, budsjett og lignende vil man kunne klikke på knappen [Åpne]. Redigering av planer kan kun gjøres hvis planen ikke er godkjent. Godkjenner kan

endre planen før vedkommende aktivt godkjenner planen. Steg 2b: Hvis planen ikke er riktig kontert av den som har opprettet planen, og godkjenner skal korrigere konteringen, må godkjenner trykke på knappen Åpne plan (ytterst til høyre) Neste skjermbilde, trykk knappen Rediger: Neste skjermbilde, trykk knappen Neste: På fanen Postering kan nødvendige korrigeringer utføres, deretter trykkes knappen Forrige: Du kommer tilbake til dette skjermbildet trykk knappen Forrige ytterligere en gang:

Du kommer tilbake til dette skjermbildet trykk knappen Forrige en siste gang: Du kommer til dette skjermbildet og kan godkjenne planen: Når du har trykket knappen Godkjenn kommer dette skjermbildet opp: Trykk knappen Velg handling Merk av Planen er godkjent og klar for innkjøp og trykk Bekreft

og Bekreft og Fortsett: Planen er nå klar for innkjøp. Merk at det kun er de som er satt som brukere av planen som kan gjøre innkjøp på den.