REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

Like dokumenter
REGNSKAP 2017 UREVIDERTE TALL

2. Tertialrapport 2015

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.

Byrådssak /18 Saksframstilling

REGNSKAP 2016 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen

Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder

Vedtatt budsjett 2009

Positive driftsresultat

Byrådets forslag til Bergen kommunes budsjett for 2015 og økonomiplan : fordeling av tjenesteområder mellom komiteene

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 13. februar 2018

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2017 /økonomiplan i bystyrets organer: fordeling av tjenesteområder mellom komiteene

Vedtatt budsjett 2010

Bystyrets budsjettvedtak

Bystyrets budsjettvedtak

Byrådsleder Harald Schjelderup FINANSIELLE OG STRUKTURELLE UTFORDRINGER

Forslag til vedtak: Forretningsutvalget slutter seg til forslag til fordeling av tjenesteområder mellom komiteene slik det går fram av vedlegg 1.

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017

Vedlegg Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling

Brutto driftsresultat

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

TERTIALRAPPORT KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

Finanskomite 24. januar 2018

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

BYRÅDETS FORSLAG TIL HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN /BUDSJETT Bergen kommune

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET

Regnskap Foreløpige tall

Årsregnskap Resultat

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

Budsjett og økonomiplan

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016.

DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor

Regnskap 2013 foreløpig status

Hovudoversikter Budsjett 2017

2. HOVEDOVERSIKTER. 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen. Beløp i 1000 kr HOVEDOVERSIKTER BUDSJETT Regnskap 2010

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015.

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

Regnskap Resultat levert til revisjonen

Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter

Rådmannens forslag til. Økonomiplan

Budsjettskjema 1A Holtålen kommune (KST 59/14)

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2019

Byrådssak 1426/10. Dato: 24. september Byrådet. Oppbudsjettering av bykassens investeringsbudsjett 2010 SARK Hva saken gjelder:

Februar Prognose årsresultat 2019 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Forventet årsresultat

Hedmark fylkeskommune Økonomisk resultat Kontrollutvalget, 27. februar 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2018

Budsjett Brutto driftsresultat

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2018

Økonomiplan Årsbudsjett 2019

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2019

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

Vedlegg Forskriftsrapporter

Budsjett Brutto driftsresultat

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. April 2018

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Justeringer til vedtatt økonomiplan

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

Kommunen er ikke under statlig kontroll og godkjenning etter kommuneloven 60.

Økonomisk oversikt - drift

Hedmark fylkeskommune Økonomisk resultat Kontrollutvalget 5.mars 2019

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL

Nesset kommune Økonomiplan Fellesnemnda

Formannskapet Kontrollutvalget

Finansieringsbehov

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

Økonomiske oversikter

Beskrivelse Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Administrasjonssjefens årsregnskap 2015 Før revidering, mandag 15. februar kl

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

Transkript:

REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

Kommuneresultat på 932 millioner kroner Bergen kommune fikk i 2018 et positivt netto driftsresultat på 932 millioner kroner, som utgjør 4,3% av totale driftsinntekter. Tilsvarende tall for 2017 var på 5,3%. Byrådsavdelingene hadde et samlet merforbruk på minus 11,6 millioner som kun utgjør 0,05 % av total budsjettramme. I justert budsjett regnet kommunen med et positivt netto driftsresultat på 674 millioner kroner. Resultatet kan tilskrives god kontroll med kostnadene i samtlige byrådsavdelinger, høyere frie inntekter enn forutsatt, samt at en del nye budsjetterte tiltak på drift og investering er skjøvet på i tid. Fra resultatet er 377 millioner, 40 prosent, brukt som egenfinansiering av investeringer. Resten er avsatt til fond. Det justerte investeringsbudsjettet for 2018 var på 2,4 milliarder kroner. Regnskapet for investeringene viser et mindreforbruk på 420 millioner kroner som i all hovedsak kan tilskrives tidsforskyvning på prosjekter.

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekt 2014-2018

Budsjettavviket oppsummert: Budsjettavvik byrådsavdelingene -11,6 Frie inntekter 75,2 Utbytte 25,9 Renter, avdrag mv 7,2 Fellesposter tjenesteområdene 112,9 Regnskapsmessig mindreforbruk 209,6 Fellesposter tjenesteområdene gjelder ubrukte sentrale avsetninger knyttet til lønn, pensjon og tidsforskyvninger på prosjekter.

Byrådsavdelingene - driftsbudsjettet Justert budsjett Regnskap 2018 netto utgifter Årsavvik i % av brutto ramme Avdeling Utgift Inntekt Netto Årsavvik 1 Byrådsleders avdeling 404,6-101,8 302,8 301,4 1,4 0,4 % 2 Finans, innovasjon og eiendom 2 591,1-1 807,4 783,7 780,3 3,5 0,1 % 3 Helse og omsorg 7 161,9-1 307,1 5 854,8 5 877,5-22,6-0,3 % 4 Barnehage, skole og idrett 6 434,0-909,4 5 524,6 5 529,7-5,0-0,1 % 5 Byutvikling 1 958,9-1 625,4 333,5 333,7-0,1 0,0 % 6 Sosial, bolig og inkludering 2 262,7-417,3 1 845,5 1 850,9-5,4-0,2 % 7 Klima, kultur og næring 853,6-104,4 749,1 739,8 9,4 1,1 % 8 Bystyrets organer 75,1-2,5 72,6 65,2 7,4 9,8 % Totalsum 21 742,0-6 275,3 15 466,7 15 478,3-11,6-0,05 %

Tjenesteområdene byrådsavdelingene del 1 Justert budsjett Regnskap 2018 netto utgifter Årsavvik i % av brutto ramme Tjenesteområde (beløp i mill.) Utgift Inntekt Netto Avvik 01A Barnehage 2 535,0-207,7 2 327,3 2 316,4 10,9 0,4 % 01B Skole 3 903,8-614,7 3 289,1 3 309,8-20,7-0,5 % 01C Spesialpedagogiske tjenester 257,6-16,0 241,6 236,1 5,4 2,1 % 02 Barnevern 725,7-62,5 663,2 645,2 18,0 2,5 % 03A Tjenester til eldre 3 873,4-846,5 3 026,9 3 035,9-9,0-0,2 % 03B Tjenester til funksjonshemmede 166,3-3,3 163,1 161,2 1,8 1,1 % 03C Tjenester til utviklingshemmede 1 583,8-382,9 1 200,9 1 239,9-39,0-2,5 % 03D Psykisk helse 568,2-128,1 440,1 443,7-3,6-0,6 % 04A Tjenester til rusavhengige og bostedsl 334,1-55,4 278,7 271,4 7,3 2,2 % 04B Sosialhjelp og andre sosiale tjenester 765,0-63,5 701,5 710,5-8,9-1,2 % 04C Introduksjons- og tolketjenester 433,3-131,0 302,3 301,2 1,0 0,2 % 05A Forebyggende helsearbeid 257,0-39,6 217,4 208,3 9,1 3,5 % 05B Behandling og rehabilitering 654,9-182,1 472,9 486,5-13,7-2,1 % 06 Overføringer til trossamfunn 184,2-1,4 182,7 180,8 2,0 1,1 % 07 Brannvesen 289,7-76,5 213,3 212,2 1,1 0,4 % 08 Samferdsel 332,3-233,3 99,0 98,2 0,8 0,2 % 09 Boligtiltak 817,0-518,4 298,6 298,9-0,3 0,0 %

Tjenesteområdene byrådsavdelingene del 2 Justert budsjett Regnskap 2018 netto utgifter Årsavvik i % av brutto ramme Tjenesteområde (beløp i mill.) Utgift Inntekt Netto Avvik 10A Off. planer, byplanl. og kulturminneve 87,2-24,1 63,1 63,1 0,0-0,1 % 10B Private planer og byggesak 168,7-155,2 13,5 15,2-1,7-1,0 % 10C Naturforvaltning og parkdrift 127,2-13,0 114,2 113,7 0,5 0,4 % 10D Klima og miljø 36,9-9,6 27,3 25,6 1,7 4,6 % 11A Lærlinger 7,6-0,6 6,9 5,3 1,7 21,9 % 11B Arbeidsmarkedstiltak 12,5-7,7 4,8 4,3 0,5 4,1 % 12A Kultur 487,1-89,7 397,4 389,6 7,8 1,6 % 12B Bibliotek 90,7-15,3 75,4 75,5-0,1-0,2 % 13 Idrett 341,0-58,6 282,4 283,4-1,0-0,3 % 14 Næring 47,6-55,3-7,8-5,0-2,7-5,8 % 15 Bystyrets organer og administrasjon 76,0-2,5 73,5 66,3 7,2 9,4 % 16 Administrasjon og fellesfunksjoner 1 285,4-368,5 916,9 908,2 8,7 0,7 % 17A Fellestjenester 20,2-14,0 6,2 2,6 3,6 17,8 % 17B Sivilforsvar og beredskap 8,9-2,8 6,1 6,4-0,3-3,2 % 18A Vann og avløp 910,5-906,2 4,3 4,3 0,0 0,0 % 18B Renovasjon 304,0-301,8 2,3 1,9 0,4 0,1 % 20 Interne tjenester / fordelte kostnader 49,1-49,1 0,0 0,0 0,0 0,0 % 21 Sentrale budsjettposter 0,1-638,4-638,3-638,4 0,1 99,5 % SUM avdelingene 21 742,0-6 275,3 15 466,7 15 478,3-11,6-0,05 %

Sentrale budsjettposter Sentrale budsjettposter - årsregnskap 2018 VEDTATT BUDSJETT 2018 JUSTERT BUDSJETT 2018 Netto Utgifter Inntekter utgifter Regnskap 2018 Årsavvik Skatt på formue og inntekt -9 117,9 - -9 147,6-9 147,6-9 126,9-20,6 Statlig rammetilskudd generelt inkl inntektsutjevning -5 494,0 - -5 544,8-5 544,8-5 640,6 95,9 Frie intekter - skatt og rammetilskudd -14 611,9-14 692,3-14 692,3-14 767,5 75,2 Eiendomsskatt -861,1 - -864,2-864,2-864,5 0,3 Øvrige generelle statstilskudd (rentekompensasjon) -51,7 1,2-45,0-43,8-43,9 0,1 Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger -388,7 17,6-447,8-430,2-430,2-0,0 Tilskudd til enslige mindreårige flyktninger -145,9 - -138,7-138,7-138,7 0,0 Renter og avdrag 975,3 1 032,3-119,0 913,3 906,5 6,8 Utbytte og overføringer -305,6 - -332,9-332,9-358,9 25,9 Interne sentrale finansieringsposter 487,3 681,5-202,1 479,4 479,4 0,0 Sentrale poster -14 902,3 1 732,7-16 842,2-15 109,5-15 217,9 108,3 Fellesposter- tjenesteområdene 0,0-138,4-218,8-357,1-470,0 112,9 Sum sentrale poster og fellesposter -14 902,3 1 594,3-17 061,0-15 466,7-15 687,9 221,2

Vekst i skatteinntekter budsjett vs. regnskap

Vekst i skatteinngangen prosentmessig endring fra foregående år (akkumulerte regnskapstall) 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % Jan Feb Mars Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Bergen 2016-2017 7,5 % 7,2 % 4,5 % 3,4 % 0,4 % 0,2 % 0,8 % 0,7 % 1,5 % 1,6 % 1,1 % 1,0 % Bergen 2017-2018 5,6 % 5,5 % 3,8 % 4,8 % 4,0 % 4,0 % 4,0 % 3,5 % 3,6 % 4,6 % 3,8 % 3,8 % Landet 2016-2017 9,6 % 9,8 % 6,9 % 6,4 % 3,9 % 3,7 % 3,9 % 3,9 % 4,0 % 4,0 % 4,4 % 4,5 % Landet 2017-2018 4,9 % 4,6 % 3,9 % 4,6 % 3,9 % 3,8 % 4,0 % 3,3 % 3,8 % 4,6 % 3,9 % 3,8 %

Skatteutjevning (inntektsutjevning) Jevner ut forskjeller i skatteinntekter mellom kommunene gjennom rammetilskuddet. Bergen beholder 40 prosent av differansen mellom egen skatteinngang og landsgjennomsnittet, mens 60 prosent blir overført til kommuner med skatteinntekter under landsgjennomsnittet. I tillegg blir kommuner med skatteinntekter under 90 prosent av landsgjennomsnittet kompensert for 35 prosent av differansen mellom egen skatteinngang og 90 prosent av landsgjennomsnittet. Skatteutjevningen for kommunene omfatter inntekts- og formuesskatt fra personlige skattytere og naturressursskatt fra kraftforetak. 11

Skatt og inntektsutjevning - regnskap: Endring fra opprinnelig anslag i vedtatt årsbudsjett

Utbytte fra selskapene Selskap Regnskap 2018 JB 2018 Avvik BKK AS -202,0-202,0 0,0 Bergen Tomteselskap AS -75,9-50,0 25,9 Bergen kino AS -1,0-1,0 0,0 Fløibanen AS -4,8-4,8 0,0 BIR AS -15,3-15,3 0,0 Bergen Tomteselskap Utvikling AS -57,8-57,8 0,0 Bergen Parkering AS -2,0-2,0 0,0 Sum -358,9-332,9 25,9

Investeringer 2018 tall i hele millioner

Gjeld i mill. kr. Gjeldsutvikling ikke avgiftsfinansiert gjeld 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Investeringsgjeld Ubrukte lånemidler Økonomiplan 2019-2022

Disposisjonsfondet kan finansiere pensjonspremieavviket