Møteinnkalling. Hovedutvalg Natur. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: Tidspunkt: 09:00
|
|
- Irene Isaksen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Hovedutvalg Natur Dato: Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Ole Anders Iversen Leder Rita Dahl Staberg Utvalgssekretær
2 Sakliste Utvalgssaksnr PS 63/14 Innhold Saker til behandling Tomt til sentralanlegg for fjernvarme. Godkjenning av avtale om makeskifte av arealer mellom Inderøy kommune og Venna Eiendom A/S Untatt off. PS 64/14 Tertialrapport pr PS 65/14 PS 66/14 PS 67/14 PS 68/14 PS 69/14 PS 70/14 PS 71/14 PS 72/14 RS 163/14 RS 164/14 Endring av reguleringsplan for Venna - Behandling etter høring. Kommunereformen og Inderøy kommune - Oppfølging av utredingsplikten Godkjenning av endringer i vedtektene for lokalt fiskefond. Tilskudd av fiskefondet for Mosvik til tilretteleggingstiltak i innlandsfiske Gang-/Sykkelveg Lyngstad skole - Kjerknesvågen. Finansiering av kommunal andel. Temasak - Viltforvaltning Temasak - Reguleringsplan for Lillesund behandling etter høring. Rådmannens orienterer. Referatsaker og delegerte saker Fylkesmannens vedtak på klage om å avslå søknaden Ove Berg, Innvilgning av søknad på fradeling av tilleggsareal fra gnr. 333/1 til boligtomt gnr. 333/8 RS 165/14 Hyllavegen 65 - Tønne. Søknad om tilbygg til 183/017. Inngangsparti - godkjennes. Vedbod - godkjennes. Vinterhageavslås. Dispensasjon. RS 166/14 RS 167/14 RS 168/14 RS 169/14 RS 170/14 RS 171/14 Bergsbakkan 175 -Hamstad/Fjeset. Godkjent tilbygg til bolig, 210/002 Anton Jenssen, Innvilgning av søknad om dispensasjon av fradeling tilleggsareal fra gnr. 318/1 til gnr. 318/4. Tjurruhaugen 80 - Lyng.Godkjendt oppføring av fritidsbolig på eiendom 187/018 Inderøyvegen 305 -Trøen. Godkjent endring av fritidsbolig 137/020 Vangshyllbakkan 55 - Lerfald. Godkjent søknad om tilbygg til hytte. 036/025 Røsetvegen 2- Inderøy kommune. Rammetillatelse for rekkehus med 6 leiligheter 135/004
3 RS 172/14 Inderberg Bjørn Tore - 8/91 - Søknad om tillatelse til tiltak - bolighus- Kvistadbakkan 38 - godkjennes RS 173/14 PS 73/14 Sagen Yngve - 81/39 - Vistventrøa - Fritidsbolig - godkjennes Saker til behandling Ordføreren orienterer
4 Sakertilbehandling
5 Sakertilbehandling
6 Arkivsak. Nr.: 2012/ Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 63/ Formannskapet 63/ Tomt til sentralanlegg for fjernvarme. Godkjenning av avtale om makeskifte av arealer mellom Inderøy kommune og Venna Eiendom A/S Rådmannens forslag til vedtak Vedlagt avtale mellom Inderøy kommune og Venna Eiendom A/S godkjennes. Vedlegg 1 Avtale mellom Venna Eiendom AS og Inderøy kommune vedr. makeskifte av tomt i forbindelse med bygging av nytt biobrenselanlegg i Straumen 2 Tegninger Bakgrunn Det skal bygges et sentralanlegg for vannbåren fjernvarme i Straumen, jfr. tidligere vedtak. Det er med grunnlag i anbud inngått avtale med selskap om fjernvarmeleveranser. Firmaet står for utbygging av anlegg og distribusjonsnett. Etter inngått avtale skal leveranser være på plass senest I konkurransegrunnlaget var lokaliseringen av anlegget lagt til Solstadtomta tomt mellom Helsehuset og Venna Eiendom på Venna. Rådmannen har hatt i oppdrag og finne løsninger som kan gi en bedre utnyttelse av tomta. Dette har vist seg vanskelig. I praksis vil en lokalisering av et sentralanlegg for fjernvarme gi lite rom for annen utnyttelse av Solstad-tomta. Sent på vårparten ble Venna Eiendom A/S kontaktet med spørsmål om selskapet så for seg et mulig makeskifte og hvor varmeanlegget alternativt kunne plasseres på Venna Eiendoms tomt i praksis i forlengelsen av Sundli bygget.
7 Venna Eiendom A/S signaliserte vilje til dette. Hovedutvalg og formannskap ble orientert og rådmannen fikk i oppdrag og gå i forhandlinger. Det foreligger nå en underskrevet avtale som forutsettes politisk godkjent. Avtalen innebærer et rent makeskifte og gir kommunen en tilbakekjøpsrett dersom utbygging ikke er igangsatt innenfor en periode av 7 år. Vurdering Formannskapet er tidligere orientert om pågående forhandlinger. Det har vært nødvendig å få aksept fra fjernvarmeleverandør om tomteendringen. Denne er nå akseptert med forbehold om at kommunen dekker merkostnader på kr ,- som leverandøren pådrar som følge av tomteendringen. (branntiltak mv) Hva oppnås med denne avtalen? 1. Lokaliseringen av fjernvarmeanlegget legges til ytterkanten av området for nærings- og kontorlokaler mv på Venna. Dette er i utgangspunktet en mer naturlig lokalisering enn Solstadtomta. Lokaliseringen innebærer også at anlegget føres lenger bort fra tilstøtende boligområder. 2. Solstad-tomta gis en helt annen fremtidig anvendelsesmulighet. For en relativt begrenset kostnad bidrar kommunen til en samfunnsmessig gevinst bedre utnyttelse av verdifulle sentrumsarealer, en i seg selv mer hensiktsmessig og naturlig lokalisering, og en lokalisering til noe mindre sjenanse for tilgrensende boligområder mv. Merkostnadene vil bli belastet sentralvarmeprosjektet, jfr. tertialrapport. Konklusjon Se innstilling.
8 / - n Avtale mellom Venna Eiendom AS og lnderøy kommune vedrørende makeskifte av tomt i forbindelse med bygging av nytt biobrenselsanlegg i Straumen Ved denne makeskifteavtale er partene enige om at lnderøy Kommune (heretter Kommunen) erverver et areal på omkring 790 m2 fra Venna Eiendom AS (heretter VE). Arealet fremgår av vedlagt kart og skal fradeles VE sin eiendom gnr 4 bnr 138 i Inderøy kommune. VE erverver ved denne avtale samtidig eiendommen gnr 4 bnr 4 i Inderøy kommune av Kommunen. Partene er enige om at VE skal betale et mellomlegg til den annen part for dette makeskifte med kr...0. Begge eiendommer skal overdras fri for pengeheftelse og andre heftelser av betydning for partenes formål med erverv av eiendommene. Arealene overdras som besiktiget og med de installasjoner og innretninger som måtte befinne seg der. Kommunen gis rett til vederlagsfritt å legge rør for vann, avløp og vannbåren varme mot grenselinje til eiendommene, herunder VE sin eiendom gnr.4 bnr. 138 og gnr. 4 bnr. 4. Kommunen vil oppføre anlegg for biobrensel på overdratt tomt, utskilt fra gnr. 4 bnr 138, mot riksveg 755. Tomt for biobrenselsanlegg vil bli opparbeidet etter plan. Utforming av bygget skal tilpasses bygningsmassen for øvrig, jfr. vedlagte tegninger. VE vil ikke motsette seg dette eller annen bruk innenfor rammen av godkjent reguleringsplan. VE gir eier av biobrenselsanlegg rett til vederlagsfritt å føre ledningsnettet over VE sin eiendom gnr. 4 bnr 138 i Inderøy kommune, samt gnr. 4 bnr. 4 i inderøy kommune, som VE ved denne makeskifteavtale erverver, etter mest økonomisk gunstige trase. Ledningsnettet skal legges slik at det ikke skal begrense VE sine muligheter for å utnytte tomta. VE gis vederlagsfri rett til å utnytte oppførte parkeringsplasser på tomt overdratt til Kommunen ved denne makeskifteavtale. Det inngås avtale om fordeling av drift og vedlikehold av «fellesarealer» VE forplikter seg til å utnytte overdratt tomt gnr. 4 bnr 4 innenfor rammen av vedtatt reguleringsplan. Dersom utbygging ikke er igangsatt innen7 år, gis Inderøy kommune rett til å kjøpe tilbake arealet til takst avholdt av autorisert takstmann oppnevnt i felleskap. Dersom
9 partene ikke blir enige om takstmann, skal denne utpekes av sorenskriveren i Inntrøndelag Tingrett. Frem til bebyggelse plikter VE å vedlikeholde det areal som erverves ved denne makeskifteavtale, som tilnærmet plenareal sommerstid. Overskjøting av de to eiendommer, som omfattes av denne makeskifteavtale, gjennomføres så snart denne makeskifteavtale er underskrevet, og det areal Kommunen skal erverve er fradelt VE sin eiendom gnr 4 bnr 138 i Inderøy kommune. Partene forplikter seg til å utarbeide, og underskrive på nødvendige skjøter for gjennomføring av denne makeskifteavtale. Utbyggingen av biobrenselsanlegget skal gjennomføres til minst mulig hinder for den daglige aktiviteten til Venna Eiendom A/S. Det må dog i utbyggingsperioden forventes redusert kapasitet og regulering av parkering på dagtid. Venna Eiendom A/S gis opsjon på tilknytning til varmeanlegget på samme vilkår som øvrige brukere. Det forutsettes at plan og byggesaksbehandlingen, avtale med leverandør av fjernvarmeløsning eller andre eksterne forhold utenfor partenes kontroll, ikke hindrer lokalisering av fjernvarmeanlegg på ny tomt. Avfallsbod flyttes og lokaliseres på mest mulig hensiktsmessig plass. Partene dekker selv eventuelle egne omkostninger knyttet til makeskiftet. Inderøy kommune dekker tinglysningsomkostninger. Det tas eventuelt forbehold om politisk godkjenning av avtalen. Inderøy Venna Eiendom A/S clawt»<l rks:0_\1\1une q RsYn Inderoy &(Y
10 II li
11 EI )(/ Dennetegninglablivervoreandom. I henhc4dti lov,mâkoppieringog overdragelse t83. mand ikkeskeudenvorskrifligesemlykke. Nedradelse hera vi medlem sagsankegmedkravomersterning. D BYG JD BYG 8740 Brtedstrup.0-f3yo- Sendergede graddrup- L far: warcjrayo.dsintogidondk Facader& gavle 1,199~1 : Twinganc: Bygherre Bygherrestelefehrs Lev.adr. takadc 200 l"" FJ
12 fl Målestokk1:500
13 Arkivsak. Nr.: 2014/ Saksbehandler: Grethe Haugan Aasen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 64/ Hovedutvalg Folk 61/ Formannskapet 62/ Kommunestyret Tertialrapport pr Rådmannens forslag til vedtak 1. Tertialrapport pr tas til etterretning 2. I driftsregnskapet gjøres det følgende budsjettendringer for 2014: Ansvar Endringen skyldes Revidert budsjett Endring Revidert budsjett 800 Rammetilskudd og inntektsutjevning reduseres 810 Avsetning til disposisjonsfond reduseres Pr Rådmannen vedtar detaljert driftsbudsjett 4. I investeringsregnskapet gjøres det følgende endringer for 2014 og i prosjektenes kostnadsrammer:
14 Investeringsregnskap 2.tertial 2014 (1000 kr) Prosj Prosjekt Ramme Rev ramme Rev ramme Brukt pr. Tot forbr pr Rev budsj Endring Rev budsj nr mai.14 sep mai.14 sep.14 sep.14 Administrasjon m.v Fagprogram for meldingsutveksling Utskiftning av IKT-verktøy Digitalisering av eiendomsarkiv Økonomisystem -nye moduler ehandel - programmodul og impl Nytt rådhus trinn II -familiesenter Oppvekst og kultur 6001 Mosvik skole - oppgradering Inderøy kulturhus - nytt amfi Nils Aas kunstverksted - utvidelse Kunstgr.bane Sandvollan - midl. finansiering Helse og omsorg 7001 Bofellesskap Nessjordet Kommunale utleiboliger - opprustning Velferdsteknologi Boliger flyktninger Eiendom - opprustn generelt 7004 Inderøyheimen - oppgr. bad U-skolen, bygn.m.tilpassning Sikker avfallshåndtering - HMS Sakshaug Kirke- enøk tiltak Energimerking bygg(krav) Tiltak nye krav heiser Heggstad krk - inngangsparti Sakshaug bhg - etablering av møterom Utbygging/boligtomter 9109 Sandvollan - Langåsen boligfelt Straumen - utbygging Nessjordet Straumen - utbygging Nessjordet NTFK Lillesund - tilrettelegging/salg av tomter Opparbeidelse av næringsarealer/bygg Inderøy stedsutvikling 9106 Mosvik sentrum - stedsutvikling Vei 9002 Forsterkning/dekkelegging Røra/Flaget. Stoppeplass/informasjon Traktor - utskifting Sakshaugvegen og Vennalivegen VAR-Tjenester Vann Røra, Vådal - sammenkopl. med Steinkjer Røflo - Røra, utskifting hovedledning Røra stasjon- Austadlia Diverse anlegg utskiftning Ny vannledning /sammenkobling Skjemst Røflo vannbehandlingsanlegg Avløp 9208 Ombyg. Slamanlegg Røra renseanl Renov. Renseanlegg Skjelvågen Nytt ledningsanlegg Li til Ferstad Nytt ledningsnett Småland Nordre Ledningsnett Røra Annet 8504 Fjernvarmesentral Venna Total investering/utlån eks. startlån Vedlegg 1 Tertialrapport pr regnskaps- og aktivitetsutvikling
15 Bakgrunn Rådmannen legger fram tertialrapport pr om status for drift og investeringer i forhold til vedtatt budsjett Rapporten inneholder en vurdering av avvik fra budsjett, rapportering om finansforvaltning og nærvær. Vedtatt investeringsbudsjett for 2014 har bevilgninger på 56 prosjekter med en total brutto investeringsramme på kr. 82,110 mill. Ved tertialrapportering , k-sak 28/14, ble investeringsrammen økt til 154,250 mill. i hovedsak begrunnet i endret betalingsplan til IOKS. Gjennomgangen av investeringsprosjektene pr viser behov for endring i prosjektrammer samt endring i budsjett på flere prosjekter for Vurdering For driften er det prognosert et avvik på ca. 4 mill. kr med en margin på +/- 2 mill. Rådmannen foreslår å redusere avsetningen til disposisjonsfondet med kr 2 mill. på grunn av forventet svikt i rammetilskudd og inntektsutjevningen. For øvrig legger rådmannen til grunn av tiltak som er og vil bli iverksatt er tilstrekkelig til å holde budsjettrammene på drift. Investeringsregnskapet Inderøy oppvekst- og kultursenter (IOKS) er framdriftsmessig i rute. I forbindelse med detaljprosjektering av bygningsmassen ser prosjektledelsen behov for å utrede og avklare enkelte brukerbehov, oppgradering av tekniske anlegg, krav fra brannsyn samt muligheter for økte spillemidler til prosjektet. I sum vil dette gi økte investeringskostnader, men samtidig økt finansiering fra spillemidler og besparelser i framtidig driftskostnader. Styringsgruppe vil prioritere tiltakene, og eventuelt forslag til endret prosjektramme vil bli framlagt for formannskapet i møtet. Det mest utfordrende, sett fra rådmannens side, er varslingen om en ytterligere vesentlig kostnadsøkning ved Mosvik skole. Dette vil ha begrunnede forklaringer. Samtidig må jeg beklage at prognosen første tertial ikke fanget opp dette sluttresultatet. Vi viser til vedlagte tertialrapport for ytterligere kommentarer. Konklusjon Se innstilling
16 TERTIALRAPPORT REGNSKAPS OG AKTIVITETSUTVIKLING PR Innledning Rådmannen viser til økonomireglementet bestemmelser om tertialrapportering. Det skal rapporteres til kommunestyret på pr Tertialrapporten omfatter rapport om regnskaps- og aktivitetsutvikling for drift, investeringer, finansforvaltning og nærvær. Rapporten er avviksfokusert og angir en årsprognose. Områder hvor regnskap- og aktivitetsutviklingen så langt ikke indikerer avvik i forhold til budsjett og plan vil i utgangspunktet ikke bli kommentert. Vi har lagt om presentasjonen av tertialregnskapet noe fra tidligere år. Presentasjonen «Hovedoversikt drift» nedenfor er spesifisert i samsvar med forskriftsmessige regnskapsoversikter. 2. Driftsregnskapet Økonomisk hovedoversikt avvik driftsbudsjett Tabellen økonomisk hovedoversikt se nedenfor - viser en samlet oversikt på hovedområder ansvarsområdene og fellesområdene. Tabellen omfatter fire kolonner: 1. Opprinnelig netto driftsbudsjett 2. Revidert netto driftsbudsjett 3. Vurdert avvik på årsbasis 4. Avvik i prosent på årsbasis Når rådmannen rapporterer beløp i kolonnen «vurdert avvik på årsbasis» så innebærer det at: 1. rådmannen forventer på rapporteringstidspunktet, angitte overskridelser/besparelser i forhold til årsbudsjettet 2. budsjettbalanse vil kreve budsjettrevisjon og tiltak som vil måtte foreligges politisk nivå til godkjenning. Rådmannen vil alltid i rapporteringen gi en overordnet oppdatert vurdering av: forventninger til avvik fra vedtatt driftsbudsjett forventninger til regnskapsmessig resultat (regnskapsmessig mer-/mindreforbruk) I tabellen angis negative avvik i inntekter med negative tall (-). For utgifter angis merforbruk avvik med negativ tall (-) og innsparinger angis med positive tall (+). Sammenfatning regnskap og aktivitet pr En prognose. Aktivitetsutviklingen er stort sett i samsvar med opprinnelig budsjett og plan ved utgangen av 2. tertial og vi regner med å kunne gjennomføre aktivitetsplanen slik den ligger i budsjett- og økonomiplan. 1
17 Totalt sett anslår rådmannen et merforbruk på ca. 4 mill. kroner med et slingringsmonn på +/- 2 mill. kroner. Dette er knyttet til en svikt i skatteinntekter, samt merforbruk på oppvekstområdet, bistand og økonomisk sosialhjelp. Se underliggende spesifikasjon «Hovedoversikt driftsregnskap» nedenfor. Enhetenes driftsrammer som følge av mindreutgifter som følge av lavere arbeidsgiveravgift fra er nedjustert. Frigjorte midler som er beregnet til kr 4,5 mill. er avsatt på disposisjonsfondet. 2
18 Hovedoversikt driftsregnskap Opprinnelig budsjett 2014 Revidert Budsjett Vurdert avvik Avvik i % på årsbasis Tall i 1000 kroner FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue ,00 % Ordinært rammetilskudd ,82 % Skatt på eiendom ,00 % Andre direkte eller indirekte skatter ,00 % Andre generelle statstilskudd ,00 % Sum frie disponible inntekter ,53 % FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte ,00 % Gevinst finansielle instrumenter 0 0 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter ,00 % Tap finansielle instrumenter 0 0 Avdrag på lån ,00 % Netto finansinntekter/-utgifter NETTO AVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0 Til ubundne avsetninger ,00 % Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk 0 0 Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger FORDELING Overført til investeringsregnskapet 0 Til fordeling drift ,00 % ANSVARSOMRÅDER Politisk virksomhet ,00 % Fellesadm., plan og næring ,00 % Oppvekst ,43 % Helse, omsorg og sosial ,52 % Kultur ,00 % Kommunalteknikk ,00 % Vann 0 0 0,00 % Avløp 0 0 0,00 % Diverse Fond 0 0 0,00 % Inn-Trøndelag Regnskap & Lønn 0 0 0,00 % Fellesområde inntekter ,00 % Fellesområde diverse ,00 % Fellesområde tilleggsbevilgninger ,00 % Avskrivninger ,00 % SUM ansvarsområder ,30 % Regnskapsmessig merforbruk
19 Kommentarer til hovedoversikt driftsregnskap Frie disponible inntekter Vi har i opprinnelig budsjett lagt til grunn anslag fra Kommunenes Sentralforbund prognosemodell for skatt, inntektsutjevning og rammetilskudd, samlet inntekt på 371,2 mill. kroner inklusiv naturressursskatt. Skatteinngangen på landsbasis siste del av året vil være med å påvirke våre inntekter. De siste årene har inntekter fra skatt gitt merinntekter i regnskapene. Dette er en konsekvens av veksten i økonomi og skattegrunnlag en vekst som har vært undervurdert i statsbudsjettene. Vi ser et trendskifte i 2013 og tørr ikke med grunnlag i skatteinngangen i kommunesektoren så langt forvente merinntekter i forhold til KS modellens prognose inneværende år. Pr viser prognoser for rammetilskudd og skatteinntekter mindreinntekt på ca. 2 mill. kroner i forhold til revidert budsjett for året. Inntekter fra eiendomsskatt forventes som budsjettert. Finansinntekter og -utgifter Rentenivået er omtrent som budsjettert. Det er budsjettert med minimumsavdrag. Det legges grunn at budsjettrammene for rente og avdragsområdet er tilstrekkelig. Netto avsetninger Revidert budsjett er korrigert for overgang til sone II for arbeidsgiveravgift (10,6 %) og med effekt fra Innsparingen kr 4,5 mill. er avsatt til disposisjonsfond i henhold til kommunestyrets vedtak sak 28/14. Ansvarsområdene Politisk virksomhet Aktiviteten er i hovedsak som planlagt, men utgifter til godtgjørelse for politisk virksomhet ligger noe høyt også i andre tertial. Vi prognostiserer likevel ikke et merforbruk så langt, men sannsynligheten for overskridelse er større enn det motsatte. Budsjett for kontroll og tilsyn synes satt noe lavt. Usikkerheten utgjør i størrelsesorden kr ,-. Fellesadministrasjon, plan og næring For enhet plan, byggesak og oppmåling er det er noe større aktivitet enn budsjettert, men dette dekkes av økte inntekter. For øvrig er aktivitets- og tjenestenivået i samsvar med budsjett. Prognoser viser merutgifter til IKT. For enkelte andre interkommunale samarbeid er det foretatt reguleringer av aktiviteten som medfører mindreutgifter. Budsjettrammen forutsettes tilstrekkelig. 4
20 Oppvekst Aktivitets- og tjenestenivået er i samsvar med budsjett. Samlet for området prognoseres et merforbruk på ca. 0,5 mill. på årsbasis samlet sett for skoler og barnehager. For flere skoler er det iverksatt tiltak for å redusere kostnadsnivået. Budsjettet for 2014 er stramt og det tar tid og ta ned kostnadene på skoleområdet tilsvarende reduksjoner i rammetilskuddene. De mindre skolemiljøene er spesielt sårbare for ytterligere kutt. Helse, omsorg og sosial Det samlede aktivitetsnivå og tjenestenivå er i samsvar med budsjett muligens noe høyere. Samlet for området prognoseres et merforbruk på ca. kr 2 mill. på årsbasis for enhetene bistand, omsorg og sosial. Prognosen for mindreforbruk kommer ut slik: Bistand og omsorg har for høyt aktivitetsnivå. Det er iverksatt tiltak men prognose viser merutgifter på ca. kr 1,3 mill. Institusjonsopphold i andre kommuner som økte med 30 % fra 2013, samt at det ikke er budsjettert forventet merutgifter til legetjenesten ca. kr Dette kan medføre et merforbruk. Helse, rehabilitering og barnevern. Utgifter til tilskudd til private fysioterapeuter forventes å bli høyere enn budsjetter. Dette skyldes at økning i priser fra 1.juli er høyere enn forutsatt samt at noen utgifter som gjelder 2013, er regnskapsført i NAV. Prognose viser at trenden med overforbruk på økonomisk sosialhjelp gir et sannsynlig overforbruk på årsbasis på ca. 1 mill i år. Dette skyldes at vi har fått en stor økning i antall brukere. Dette er brukere med sammensatt problematikk, unge, flyktninger og voksne med barn. Vi arbeider aktivt og systematisk for å få brukere ut i arbeid og aktivitet eller over på statlige ytelser. Økonomisk sosialhjelp er imidlertid en rettighet og forbruk vil være avhengig av antall brukere til enhver tid. Mange har behov for supplerende sosialhjelp pga. lave statlige ytelser. (Uføretrygd og AAP). Kultur Det samlede aktivitetsnivå og tjenestenivå er i samsvar med budsjett. Det er en viss usikkerhet knyttet til kostnadene knyttet til Mint-samarbeidet. Vi arbeider med en ny avtale med fylkeskommunen og bruk av tjenester. Kommunalteknikk Det samlede aktivitetsnivå og tjenestenivå er i samsvar med budsjett. Prognose viser at forbruk er i henhold til budsjettrammen. Vann Det samlede aktivitetsnivå og tjenestenivå er noe høyere enn budsjettert. Dette kan knyttes til lite nedbør og økt vannforbruk, samt omlegging av hovedvannledning og påkobling. Selvkostområdet vann hadde i 2013 et merforbruk som medførte at selvkostfond ble benyttet. Pr er det et merforbruk på kr som ikke er inndekket, og som må dekkes inn i senere år. 5
21 Avløp Det samlede aktivitetsnivå og tjenestenivå er i noe lavere med budsjett, men vi forventer balanse for selvkostområdet pr Selvkostfondet for avløp utgjør pr kr 1,6 mill. kr. Inn-Trøndelag Regnskap og lønn Det samlede aktivitetsnivå og tjenestenivå er i samsvar med budsjett. Prognoser viser ikke avvik i forhold til årsbudsjett. Fellesområdet inntekter Salg av konsesjonskraft forventes som budsjettert. Fellesområdet diverse Budsjetterte utgifter til pensjon antas å være tilstrekkelig. Fellesområdet tilleggsbevilgninger Lønn og arbeidsgiveravgift Det er i budsjettet avsatt kr 7,440 mill. kr til lønnsoppgjøret. Dette antas å være tilstrekkelig, med en mulig innsparing. Avskrivninger Kostnads- og inntektsføring av avskrivninger er lagt til samme ansvarsområde og skal i utgangspunktet komme ut med netto lik 0,- og dermed ikke påvirke resultatet. I tillegg til ordinære avskrivninger blir kapitalkostnader fra VA-området regnskapsført slik at vi budsjetterer med en netto inntekt. Avskrivninger regnskapsføres årlig på høsten. 6
22 3. Investeringer Investeringsregnskap 2.tertial 2014 (1000 kr) Prosj Prosjekt Ramme Rev ramme Rev ramme Brukt pr. Tot forbr pr Rev budsj Endring Rev budsj nr mai.14 sep mai.14 sep.14 sep.14 Administrasjon m.v Fagprogram for meldingsutveksling Utskiftning av IKT-verktøy Digitalisering av eiendomsarkiv Økonomisystem -nye moduler ehandel - programmodul og impl Nytt rådhus trinn II -familiesenter Oppvekst og kultur 6001 Mosvik skole - oppgradering Inderøy kulturhus - nytt amfi Nils Aas kunstverksted - utvidelse Kunstgr.bane Sandvollan - midl. finansiering Helse og omsorg 7001 Bofellesskap Nessjordet Kommunale utleiboliger - opprustning Velferdsteknologi Boliger flyktninger Eiendom - opprustn generelt 7004 Inderøyheimen - oppgr. bad U-skolen, bygn.m.tilpassning Sikker avfallshåndtering - HMS Sakshaug Kirke- enøk tiltak Energimerking bygg(krav) Tiltak nye krav heiser Heggstad krk - inngangsparti Sakshaug bhg - etablering av møterom Utbygging/boligtomter 9109 Sandvollan - Langåsen boligfelt Straumen - utbygging Nessjordet Straumen - utbygging Nessjordet NTFK Lillesund - tilrettelegging/salg av tomter Opparbeidelse av næringsarealer/bygg Inderøy stedsutvikling 9106 Mosvik sentrum - stedsutvikling Vei 9002 Forsterkning/dekkelegging Røra/Flaget. Stoppeplass/informasjon Traktor - utskifting Sakshaugvegen og Vennalivegen VAR-Tjenester Vann Røra, Vådal - sammenkopl. med Steinkjer Røflo - Røra, utskifting hovedledning Røra stasjon- Austadlia Diverse anlegg utskiftning Ny vannledning /sammenkobling Skjemst Røflo vannbehandlingsanlegg Avløp 9208 Ombyg. Slamanlegg Røra renseanl Renov. Renseanlegg Skjelvågen Nytt ledningsanlegg Li til Ferstad Nytt ledningsnett Småland Nordre Ledningsnett Røra Annet 8504 Fjernvarmesentral Venna Total investering/utlån eks. startlån
23 Det er relativt mange foreslåtte endringer ved denne tertialrapporteringen. Rådmannen har derfor prioritert beskrivelse av nye prosjekter og prosjekter med endring i totale kostnadsrammer. Nye prosjekter Det er foreslått etablering av møterom ved Sakshaug barnehage med kr for å kunne gjennomføre samtaler med foreldre. Prosjektet var opprinnelig tenkt gjennomført i Tjenesteleder veg, vann og avløp er på plass på kommunalteknikk og dette vil forbedre oppfølging og framdrift på investeringsprosjektene spesielt innen dette fagområdet. Det er allerede foretatt en gjennomgang av VA-planen sammen med uteseksjonen. Dette har resultert i forslag til omprioritering herunder oppstart med forprosjekt for to nye prosjekter i Begge prosjektene er enten med i økonomiplanen eller listet opp i gjeldende VA-plan. Innenfor selvkostområdene vann og avløp er det etablert en ny kalkyle for selvkostberegninger. Beregningene viser et større underskudd enn forventet innenfor selvkostområdet vann. Rådmannen vil komme med en bredere vurdering i forbindelse med budsjett Det må forventes en sterkere økning i VAR-avgiftene i 2015 enn tidligere forutsatt. Endring i kostnadsrammer 5010 Økonomisystem -nye moduler En større oppgradering og omlegging av regnskapssystemet Agresso gjennomføres i september Inntrøndelagskommunen går over til sentral driftsløsning (ASP) og Inderøy sin andel av kostnadene forventes å bli knapt kr ehandel - programmodul og impl. Prosjektet gjennomføres i første fase uten investeringskostnader prosjektet avsluttes som investeringsprosjekt Nytt rådhus trinn II familiesenter Det er valgt å ta felles adgangskontroll samt noe brannsikring for begge etasjer i den gamle delen av rådhuset med på dette prosjektet Nils Aas kunstverksted utvidelse Formannskapet har i møte 5.september 2014 godkjent avtale med Straumen Sentrum Invest (selskap under stiftelse) om kjøp av arealer i COOP-bygget samt kjøp av eiendommen ned mot sjøen mellom rød og grønnbrygga til en samlet sum av 5,0 mill. kr. Med tillegg av omkostninger foreslås det å øke kostnadsrammen til 5,2 mill. kr Mosvik skole oppgradering Sluttregningen for det bygningsmessige ble vesentlig høyere enn forventet. I tillegg er det påkommet ekstra utgifter til oppkopling av 110-semtral, sluttfinish utvendig på bygningsmassen samt til oppsetting av lekeapparater mm på uteområdet. Rådmannen vil i forbindelse med sluttrapport for investeringsprosjekter komme tilbake med en detaljert beskrivelse av merforbruket på dette prosjektet. 8
24 7004 Inderøyheimen - oppgr. bad Oppgradering av badene har ikke overraskende avdekket uforutsette utfordringer som vannrør i vegger, fall på gulv, nye sluker, etc. Fjerning av vegger medfører naturlig ønske om skifte av gulvbelegg. Det viktigste er at det nå samtidig med ombyggingen også etableres takheiser. Totalt forslås investeringsrammen utvidet fra 1,5 til 2,2 mill. kr Heggstad krk inngangsparti Planleggingen har vist at løsning for inngangspartiet blir ca. kr dyrere enn opprinnelig forutsatt. Det foreslås å øke kostnadsrammen til kr Samtidig reduseres bevilgning i 2014 til enøk-tiltak til kirker med kr Fjernvarmesentral Venna Kostnadene ved legging av fjernvarmerør ved rundkjøring, bankbygget og utbygging på Nessjordet har blitt noe større enn forutsatt. Samtidig har det vært riktig å foreta legging av rør samtidig med øvrig anleggsarbeid i området. Det er nå inngått avtale med fjernvarmeleverandør om bygging av fjernvarmesentral på tomt til Venne eiendom. Avtale om makeskifte av tomt er inngått. Etter gjeldende framdriftsplan skal fjernvarme fra nytt anlegg leveres innen 1.februar Det var i tidligere kostnadsanslag ikke tatt høyde for utkjøp av eksisterende avtaler med Nord-Energi. Dette er nå innarbeidet i ny prosjektramme på 6,8 mill. kr. Andre større prosjekter Med bakgrunn i politiske vedtak er det startet planlegging av bofellesskap (4+5 boenheter) på Nessjordet. Planlegging har foreløpig ikke gitt grunnlag for endring av rammen for prosjektet. Tilbud på forprosjekt Sandvollan barnehage er innhentet. Det er planlagt å få forprosjektet fram til politisk behandling samtidig med budsjett Finansiering av budsjettendringer Budsjettendringene foreslås finansiert slik: Budjsett Endring Rev budsj Endring Rev budsj Finansiering 2014 mai.14 mai.14 sep.14 sep.14 Total investering/utlån eks. startlån Investeringsfond Disposisjonsfond/næringsfond Egenfinansiering Tilskudd/statstilskudd/fylkeskommune Dekkes av mva-komp Inntekter fra salg Netto lånebehov Vi har fått bekreftet at fylkeskommunens investeringstilskudd på 35 mill. kr. til IOKS, i sin helhet blir utbetalt i Dette alene forsterker finansiering av investeringene med 18 mill. kr. Anslaget på tomtesalg er justert noe ned i forhold til etterspørsel hittil i år. Totalt forventes at netto lånebehov reduseres med 18,1 mill. kr. i 2014 sammenlignet med rapportering 1.tertial. 9
25 4. Finansforvaltning Aktiva - likviditet Likvide midler i bank utgjør pr dato 118,6 mill. Det er gjort tiltak slik at innskudd i Grong Sparebank blir redusert til 10 mill. kr. Likviditeten er akseptabel og driften går som normal. Låneopptak i henhold til kommunestyrets vedtak i sak 28/14 budsjettrevisjon i juni inntil kroner 48,122 er gjennomført pr dato. Dette låneopptaket vil styrke likviditeten som vil bli noe anstrengt når reguleringspremien til KLP kr 18 mill. forfaller 2. oktober. Fordringer (ekskl. premieavvik) utgjør 26,5 mill. kroner og er redusert med 2,3 mill. kroner siden Arbeidskapitalen er differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld (ekskl. premieavvik) og er et uttrykk for likviditet. Kommunens arbeidskapital og beholdningen av ubrukte lånemidler gir et bilde av kommunens likvide situasjon. Arbeidskapitalen ekskl. ubrukte lånemidler pr er negativ kr -39,9 mill. kroner og er svekket i forhold forrige tertial. Kommunestyrets vedtak om ytterligere låneopptak på inntil kr 48,122 mill.- er ikke tatt opp pr dato Ytterligere låneopptak vil gi økningen i ubrukte lånemidler. Ubrukte lånemidler styrker, på kort sikt, likviditeten Utvikling likviditet Likviditet ekskl ubrukte lånemidler Likviditet inkl ubrukte lånemidler Vi har ikke hatt behov for å bruke kassakreditten i 1. tertial, men likviditeten har vært anstrengt før det første låneopptak ble gjennomført i mars. Vi forventer at likviditeten vil være anstrengt til nytt låneopptak er gjennomført. Låneportefølje Kommunestyrets vedtak om låneopptak for 2014 på kr 39,563 er tatt opp og låneportefølje er ved utløpet av 2. tertial 2014 på 469,,242 mill. kr. Ubrukte lånemidler utgjør 77,1 på samme tidspunkt. Netto lånebelastning utgjør 392,,1 mill. kr. 10
26 Lånebelastning tall i 1000 Regnskap Regnskap 2013 Regnskap 2012 Brutto lånegjeld Ubrukte lånemidler Lånebelastning netto Nto. lånegjeld/driftsinntekter - KOSTRA 72,10 % 72,30 % Våre långivere med andel av total lånemassen i prosent og mill. kr. er pr som følger: Kommunalbanken 90 % (ca. 421 mill.) KLP/Kommunekreditt 3 % (ca. 12 mill.) Husbanken 7 % (ca. 36 mill.) Lån med flytende rente er sikret for et volum på 160 mill. kroner ved sikringskontrakt (FRA). Dette betyr at rentekostnaden for denne delen av den flytende lånemassen er kjent for Vi har pr dato ikke lån i sertifikat eller obligasjonsmarkedet. I følge vårt finansreglement skal lån med fastrente og lån med flytende rente utgjøre minimum 20 % hver av vår låneporteføljer (dvs. mellom 20 % og 80 %). Vår forvaltningsstrategi søker å kombinere en målsetting om forutsigbare rentekostnader på kort sikt og lavest mulige rentekostnader på lengre sikt. Med et lånegjeldsnivå noe over landsgjennomsnittet, ville det være naturlig å holde en noe høyere fastrenteandel enn minimumskravet i finansreglementet. Med fallende renter har vi sikret en større del av låneporteføljen gjennom såkalte rentebytteavtaler. Dette er et alternativ til fastrenteavtaler. Alle rentebytteavtaler er inngått gjennom vår hovedbank-forbindelse. 160 mill. kroner av lån med flytende renter rentesikret til gjennomsnittlig rentesats 3,05 % rente. Andel fast og flytende rente 58,81 % 0 7,10 % 34,10 % Andel fastren og rentesikrin Lån med fastrente Rentesikrings taler Flytende rente/nibor Våre fastrentelån har utløp fram til 2017 og med renter varierende fra 3,93 % til 5,10 %. Rentesikringsavtalene har utløp fra 2014 til
27 Flytende lån er knyttet til 3 måneders Nibor eller «per tiden» rente. Lån knyttet til 3 mnd. Nibor rentejusteres hver tredje måned. Betingelsene er pr dato - gjennomgående 3 mnd. Nibor tillagt inntil 0,4 % i margin. Kostnader knyttet til kommunens rentesikringsavtaler basert på snitt rentesats flytende på 2,7 %, er budsjettert til ca. 1,8 mill. kroner. Kostnadene knyttet til fastrentelånene er ikke beregnet. Rådmannen anser at låneforvaltningen er gjennomført i samsvar med kravene i finansreglementets retningslinjer. 5. Nærvær 2. tertial Nærvær: For 2014 har vi en målsetting om en nærværsprosent på 93,5 %. Samlet nærvær (egenmeldt og langtidsmeldt inngår i oversikten) Tabell nr. 1 kilde Agresso fraværsmodul oppdatert
28 Sentrale nærværsaktiviteter 2. tertial: Nærvær var hovedfokus på ledersamling i juni hvor vi drøftet videre oppfølging av ny IA avtale Heltid reduksjon av uønsket deltid: Rapport for 2. tertial viser følgendee utvikling knyttet til heltid reduksjon av uønsket deltid: Stilingsnummer med id.nr 244 til og med id.nr 293 inngår i grunnlaget, hvor kun faste stillinger tas med. Stillingsutvidelser 2. tertial: 7 faste medarbeidere har fått stillingsutvidelse, hvorav 5 har fått til 100 % stilling. 13
29 Arkivsak. Nr.: 2014/ Saksbehandler: Pål Gauteplass Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 65/ Kommunestyret Endring av reguleringsplan for Venna - Behandling etter høring. Rådmannens forslag til vedtak: Med hjemmel i plan- og bygningslovens vedtas endret detaljreguleringsplan for Venna slik den er vedlagt. Vedlegg 1 Planbeskrivelse 2 Plankart 3 Reguleringsbestemmelser 4 Innspill til offentlig ettersyn (5 stk) 5 A. Alvær, Reguleringsplan for Venna - innspill til planarbeidet Bakgrunn I forbindelse med bygging av Inderøy oppvekst og kultursenter (IOKS) har det vært ønskelig å endre reguleringsplanen for noen punkter som spesielt gjelder løsning av trafikkforhold. Det er behov for direkteavkjøring til fv. 761 for varelevering til baksiden av kulturhuset, og for eiendommen gnr 4 bnr 15 (Melhus/Andersen). Dette for å unngå å få biltrafikk gjennom det nye skoleområdet. Det er også planlagt endring av vegsystemet ved at dagens rundkjøring ved idrettsbanen flyttes lengre nord, i forbindelse med den nye parkeringsplassen som anlegges hvor samfunnshuset står i dag. Mindre deler av ny ungdomsskole vil også komme i konflikt med reguleringen av dagens veg og byggegrense ved rundkjøringa.
30 Deler av utbyggingen som er igangsatt er gjort delvis med dispensasjon fra den gjeldende reguleringsplanen. For gjennomføring av IOKS har det også vært ønskelig å kunne innlemme eiendommen gnr 4 bnr 67 (Alvær) i det offentlige arealet. Dette både for å få utnytte plassen til bedre utforming av skoleområde og til trafikkanlegg. Reguleringsspørsmålet ble behandlet 7. april av Hovedutvalg Natur hvor det ble gjort et prinsippvedtak på de nevnte endringene i reguleringsplanen, og hvor det ble delegert til administrasjonen å ferdigstille plandokumentene for utlegging til offentlig ettersyn. Planen ble utarbeidet og lagt ut til offentlig ettersyn fram til 15. august. I høringsperioden har det kommet innspill fra Fylkesmannen, Fylkeskommunen, Sametinget, NVE og Statens vegvesen. Det er ingen vesentlige innsigelser til endringsforslaget, men Statens vegvesen ber om at det innarbeides bestemmelser som sikrer frisiktsonene ved nye og eksisterende avkjøringer innenfor planområdet. Vurdering For å imøtekomme Statens vegvesens innspill er det lagt inn følgende ny reguleringsbestemmelse: «Frisiktsoner For alle avkjøringer og kryss til offentlig veg innen planområdet gjelder vegnormalens bestemmelser for utforming og siktkrav (pr dato Håndbok 017).» Når det gjelder gnr. 4/67, har det pågått forhandling om overtakelse av eiendommen. Rådmann håper fortsatt at en vil komme til enighet om en innløsningspris. Dersom en ikke kommer til enighet, vil en endret reguleringsplan gi hjemmel for å ekspropriere eiendommen dersom kommunen finner at det er nødvendig eller også gi grunnlag for at eier kan kreve at kommunen innløser eiendommen. Eier av gnr. 4/67 har ikke kommet med nytt innspill til planforslaget i høringsperioden, men det vises til innspill i forhåndsvarslingen hvor eier bl.a. ber om at eiendommen opprettholdes som boligformål siden det ikke er blitt enighet om hva som er markedspris på eiendommen. Konklusjon Ut fra innspillene til planforslaget og tidligere drøfting, anbefaler rådmannen at reguleringsplanen vedtas slik den ble lagt ut til offentlig ettersyn med endring i reguleringsbestemmelsene som er beskrevet i saksframlegget.
31 ENDRING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR VENNA PLANBESKRIVELSE Sist revidert Bakgrunn: Forslag til endret reguleringsplan fremmes for å tilrettelegge for bygging av Inderøy oppvekst og kultursenter - IOKS. I forhold til gjeldende reguleringsplan er det behov for noen mindre endringer i plankartet: 1. Endring av trafikkmønsteret som følge av at dagens samfunnshus rives og at det bygges ny parkering og snuplass for busser. 2. Omregulering av eiendommen gnr 4 bnr 67 fra bolig til offentlig formål. 3. Etablering av to nye avkjørsler og stenging av en avkjørsel til Fv Fjerning av gjennomgående gangveg og kjøreveg gjennom skoleområde. I tillegg gjøres det mindre justering av vegtraseer, avkjørsler og annet. Målsetning med planarbeidet: Målsetning med planarbeidet er å tilpasse reguleringsplan slik at Inderøy oppvekst og kultursenter IOKS kan bygges i samsvar med gjeldende reguleringsplan. Forhåndsvarsling: Oppstart av planarbeid ble annonsert med annonse og brev til berørte grunneiere. Prosjektarbeidet med IOKS har pågått over en lengre periode. Det har i denne prosessen også vært informasjon til naboer og samråd med de offentlige institusjonene som holder til innenfor området. Eier av gnr 4/67 er innforstått med kommunens ønske om å innløse eiendommen og bolighuset, og det har gjennom en periode pågått forhandlinger om en innløsningspris. Vurdering av samfunnssikkerhet, risiko- og sårbarhet: Ved regulering av området i 2010 ble følgende forhold vurdert: Endring av reguleringsplan for Venna Straumen sentrum side 1
32 Geoteknikk: Geotekniske forhold i området er vurdert i gjennom rapport R og R utført av Multiconsult AS i 2010 og De konkrete utbyggingsplanene innenfor området er vurdert opp mot disse rapportene sammen med supplerende undersøkelser. Det vurderes ikke at endringene som foreslås i reguleringsplanen vil ha noen betydning for den geotekniske stabiliteten for området. Trafikksikkerhetsmessige forhold: Det vurderes ikke at endring i vegtrase og snuplass for busser vil ha negative konsekvenser for trafikksikkerheten. Nye avkjørsler til fv. 761 er forhåndsvurdert av Statens vegvesen, og det er så langt vurdert at dette samlet vil bedre trafikksikkerheten fremfor ha ha trafikken gjennom skoleområdet. Bygningstekniske forhold: Reguleringsendringen vil ikke ha konsekvenser for slike forhold. Det forutsettes at gjeldende bygnings- og branntekniske forskrifter følges. Overvann/flom: Endringer i planen vil ikke ha konsekvenser i forhold til flomproblemer. Det forutsettes at eksisterende overvannsanlegg dimensjoneres tilstrekkelig i forbindelse med detaljprosjektering innen området. Det vurderes ikke at endringene som er foreslått i reguleringsplanen vil ha vil ha noen konsekvens for samfunnssikkerhet, risiko eller sårbarhet. Miljøfaglige vurderinger: Det er i følge kommunens registreringer av biologisk mangfold ikke spesielle natur- eller miljøkvaliteter innen reguleringsområdet som gjør at planen kan komme i konflikt med naturmangfoldslovens bestemmelser Beskrivelse av endringsforslaget: Arealbruk: Område T1 Opprinnelige område T1 og T2 slås sammen og gis benevnelsen T1. Det omfatter Inderøy ungdomsskole og Inderøy samfunnshus, Inderøy Kulturhus og Inderøy Videregående skole med tilhørende parkerings- og utearealer. Angitt minste uteoppholdsareal på 4000 m2 (T1) og 3000 m2 (T2), slås sammen og settes til 7000 m2 for det nye område T1. Plan- og bygningslovens generelle begrensning på 9 m mønehøyde og 8 m gesimshøyde gjelder fortsatt for området. Område T3, N1, N2, N3 foreslås det ingen endringer for. Endring av reguleringsplan for Venna Straumen sentrum side 2
33 Område B1 Det foreslås at eiendommen gnr 4 bnr 67 omreguleres fra bolig til offentlig tjenesteyting, mens eiendommen gnr 4 bnr 15 opprettholdes som en boligeiendom. Utbyggingen av IOKS har behov for større areal på baksiden av Inderøy kulturhus for å få til gode, langsiktige og trafikksikre løsninger. På den gjenliggende boligtomten, 4/15, foreslås det ingen reguleringsmessige endringer, bortsett fra at det åpnes for å kunne ha avkjøring rett ut på fv Endring av reguleringsplan for Venna Straumen sentrum side 3
34 X X X X I n d e r ø y k o m m u n e Reguleringsplan for Venna X PBL AREALFORMÅL Bebyggelse og anlegg ( pkt.1) Boligbebyggelse Tjenestyting Forretning/Kontor/Tjenestyting Samferdsel og teknisk infrastruktur ( 12-5 pkt 2) Kjøreveg Parkeringsplasser Gang/sykkelveg Annen veggrunn - grøntareal Kollektivholdeplass Energinett X LINJESYMBOLER m.m. Planens begrensning Formålsgrense Bebyggelse som forutsettes fjernet Byggegrense Regulert senterlinje Frisiktslinje Regulert fotgjengerfelt Ekvidistanse 1 m Målestokk: 1:1000 Digitalt kartgrunnlag (FKB) N Nordpil Revidering av plankart Dato Sign. Saksbehandling iflg. plan- og bygningsloven Saksnr. Dato Sign. 1. gangs behandling - administrativt etter delegasjon Offentlig ettersyn perioden: 2. gangs behandling i Hovedutvalg Natur Kommunestyrets vedtak X Planen utarbeidet av: Y Inderøy kommune, Plan-Byggesak-Oppmåling Y Plankart dato Y Y Y
35 REGULERINGSPLAN FOR VENNA REGULERINGSBESTEMMELSER Bestemmelsene sist revidert Generelle bestemmelser Området reguleres til følgende formål: Bebyggelse og anlegg ( 12-5 pkt 1) - Offentlig tjenesteyting (Undervisning-Forsamlingslokaler-Administrasjon) - Forretning/Kontor/Tjenesteyting - Boliger Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur ( 12-5 pkt 2) - Kjøreveg - Gang/sykkelveg - Fortau - Energinett - strømforsyning Tidligere planvedtak: Reguleringsplanen detaljerer området avsatt til offentlig bebyggelse i kommunedelplan for Straumen. Reguleringsplanen opphever bebyggelsesplan for Nedre Venna, vedtatt Byggegrenser: Byggegrense mot offentlig veg som er angitt på plankartet er bindende. Parkeringsplasser, og skilt, samt tiltak beskrevet i byggesaksforskriften 4-1, kan plasseres uavhengig av byggegrense så fremt det ikke hindrer sikt for sikker trafikkavvikling. Mindre bygninger boder, renovasjonskur, carport etc. kan plasseres inntil 15 m fra senter på fv Frisiktsoner For alle avkjøringer og kryss innen planområdet gjelder den til en hver tid gjeldende vegnormalens bestemmelser for frisiktsoner (pr dato Håndbok 017) Parkering: Før det gis tillatelse til utvidelse eller endring av bebyggelse/virksomhet skal parkeringsanalysen i planbeskrivelse oppdateres, og det skal sannsynliggjøres at det nye tiltaket har tilstrekkelig parkeringsdekning Universell utforming: Reguleringsbestemmelser for Venna Side 1 av 3
36 Offentlig tilgjengelig bebyggelse, utearealer og veger skal sikres god tilgjengelighet for alle - dvs. være tilrettlagt også for funksjonshemmede. Minimum 5 % av parkeringsplassene skal forbeholdes HC-parkering Byggehøyde og utnyttelsesgrad: Angitt byggehøyde og grad av utnytting beregnes i henhold til Tekniske forskrifter til planog bygningslovens kap III Automatisk fredede kulturminner: Dersom det under anleggsarbeid fremkommer automatisk fredede kulturminner, må arbeide straks stanses og kulturavdelingen i fylkeskommune varsles, jfr. kulturminneloven Trafikkstøy: Anbefalte støygrenser gitt i Retningslinje for behandling av støy i arealplaner (T1442) gjøres bindende for planområdet. 2. BESTEMMELSER TIL AREALFORMÅL: 2.1. Offentlig Tjenesteyting Området kan benyttes til bebyggelse og anlegg for offentlig og privat tjenesteyting som undervisning, forsamlingslokaler og administrasjon. Anlegg for fjernvarme kan bygges innenfor området. Innen områdene kan det oppføres bygninger, anlegg og parkeringsplasser tilhørende reguleringsformålet. Område T-1 skal ha minste uteoppholdsareal (MUA) på 7000 m2. Område T-2 kan bygges med inntil 6000 m2 BYA inkludert parkeringsplasser Forretning/Kontor /Tjenesteyting Området kan benyttes til forretningsdrift offentlig og privat tjenesteyting og kontor. Innenfor områdene kan det også tillates næringsdrift, lager og fjernvarmeanlegg. Det kan oppføres bygninger, anlegg og parkeringsplasser som samsvarer med reguleringsformålet. Område N1 kan bebygges med inntil 3000 m2 BYA inkludert parkeringsplasser. Område N2 kan bebygges med inntil 1600 m2 BYA inkludert parkeringsplasser. Område N3 kan bebygges med inntil 4000 m2 BYA inkludert parkeringsplasser Område avsatt til frittliggende boliger Området kan bebygges med frittliggende boliger. Reguleringsbestemmelser for Venna Side 2 av 3
Møteprotokoll. Utvalg: Hovedutvalg Natur Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00-14:00
Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg Natur Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 22.09.2014 Tidspunkt: 09:00-14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Anders Iversen SP Steinar Klev
DetaljerRevisjon drift- og investeringsbudsjett november 2013
Arkivsak. Nr.: 2013/1074-2 Saksbehandler: Arnfinn Tangstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Revisjon drift- og investeringsbudsjett november 2013 Rådmannens forslag til
DetaljerInvesteringsprosjekter 2013 Tertialrapport 1.tertial Økonomi
Investeringsprosjekter 2013 Tertialrapport 1.tertial 2013 Prosj.nr. 2012 Økonomi Ansv.nr Total kostnads Regnskap Rev budsj Regnskap Budsjett Regnskap Endring Rev Rev budsjett ramme tom 2011 2012 2012 2013
DetaljerMøteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Jostein Erik Gjermstad
Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 24.09.2014 Tidspunkt: 10:30-15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Christina Wolan SP Leif
DetaljerMøteinnkalling. Befaring og lunsj på Sund folkehøgskole ca. kl
Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 24.09.2014 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet Befaring og lunsj på Sund folkehøgskole ca. kl. 12.00 13.00. Eventuelt forfall må meldes
DetaljerMøteinnkalling. Hovedutvalg Folk. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: Tidspunkt: 09:00
Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Hovedutvalg Folk Dato: 23.09.2014 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet Kl.09:00: Inderøy sanitetsforening er 100 år i år, og kommer og orienterer om foreningen.
DetaljerBudsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15
Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må
DetaljerTjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00
Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller
DetaljerBUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899
BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre
Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens
DetaljerRegnskapsrapport etter 2. tertial 2016
Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2016/1835-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret
DetaljerØkonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017
Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse
DetaljerVedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014
Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1
DetaljerREGULERINGSPLAN FOR VENNA
REGULERINGSPLAN FOR VENNA PLANBESKRIVELSE Datert 07.12.2010 Bakgrunn: Reguleringsplanen fremmes som følge av flere større byggeprosjekter på Venna- Planarbeidet innebærer en videreføring av utredningen
DetaljerÅrsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt
Inderøy kommune Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for 2019 2022 Vedtatt 10.12.18 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -152 816-149 134-158 296-158 296-158
DetaljerMøteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Otte Vatn SP Kristian Austad
Møteprotokoll Utvalg: Eldres råd Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 18.11.2014 Tidspunkt: 13:00-15:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Svein Jørum Erna Markhus Otte Vatn SP
DetaljerInderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak
Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1504-5 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres Råd 14/10 11.11.2010 Rådet for funksjonshemmede 5/10 11.11.2010 Arbeidsmiljøutvalget
DetaljerØkonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT
Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring
RINGERIKE KOMMUNE Formannskapet SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnr.: 17/33064 Arkiv: 145 Årsbudsjet 2018 Handlingsprogram 20182021 til offentlig høring Forslag til vedtak: 1. Formannskapet sender forslag til årsbudsjett
DetaljerAREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK
AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 04.06.2015 kl. 08:00
DetaljerBudsjett og økonomiplan 2014-2017. Redegjørelse for kommunestyret 11.11.2013 Jon Arve Hollekim
Budsjett og økonomiplan 2014-2017 Redegjørelse for kommunestyret 11.11.2013 Jon Arve Hollekim Hovedtrekk Satsningsbudsjett! Forsiktig og meget stramt driftsbudsjett! I praksis kun videreføring av vedtatte
DetaljerHalsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan
Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre
DetaljerÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017
ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens
DetaljerMøteprotokoll. 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 18:00-20:10
Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 18:00-20:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Christina Wolan SP Leif
DetaljerSkjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr
Skjema 1A Hovedoversikt drift Skatt på inntekt og formue -97 858-98 342-104 535-105 695-106 866-108 049 Ordinært rammetilskudd -123 190-123 395-123 113-121 977-121 090-119 834 Skatt på eiendom -28 020-19
DetaljerJusteringer til vedtatt økonomiplan
Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan
DetaljerMøteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.
Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg
DetaljerRådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.
Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015
DetaljerØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.
ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-
DetaljerØkonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling
Inderøy kommune Formannskapets innstilling 22.11.17 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -148 070-148 350-149 134-149 134-149 134-149
DetaljerMØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.
Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel
DetaljerSaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret
Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret
DetaljerSAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.
SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre
Namsos kommune Økonomiavdelingen Namsos Saksmappe: 2015/1392-1 Saksbehandler: Erik Fossland Lænd Saksframlegg Finansrapport 31.12.2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap 24.02.2015 Namsos kommunestyre
DetaljerBrutto driftsresultat
Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194
DetaljerRegnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016
Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259
DetaljerRISØR KOMMUNE. 2. Tertial 2013. Formannskap 10 okt 2013. Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold
2. Tertial 2013 Formannskap 10 okt 2013 Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Felles inntekter og utgifter Felles inntekter og utgifter pr.31/08-2013 Felles inntekter og utgifter Regnskap pr. 31.
DetaljerHouvudoversikter Budsjett Flora kommune
Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd
DetaljerØrland kommune TERTIALRAPPORT
Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-
DetaljerNOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE
NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp
DetaljerBudsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)
Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81
DetaljerSaksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:
Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke
DetaljerMØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET
RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (Sølen) Møtedato: 15.11.2017 Tid: 09.00-13.15 Til stede i møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem
DetaljerVerdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017
Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Revidering av Verran kommunes investeringsbudsjett 2014
Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2014/398-9 Saksbehandler: Elise Dahl,Økonomisjef Ansvarlig leder: Elise Dahl,Økonomisjef Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet
DetaljerMØTEINNKALLING SAKSLISTE 18/13 12/363 FORSLAG TIL ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR DEL AV HEGG II, GNR.9 BNR.5-2. GANGS BEHANDLING
Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.04.2013 Tid: 13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE
DetaljerDetaljreguleringsplan for Haugen - utlegging til offentlig ettersyn.
Arkivsak. Nr.: 2012/3893-14 Saksbehandler: Pål Gauteplass Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 40/13 24.06.2013 Detaljreguleringsplan for Haugen - utlegging til offentlig ettersyn.
DetaljerDRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde
DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter Intern hovedoversikt I henhold til forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde Vedlegg
Detaljer2. Tertialrapport 2015
2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7
DetaljerVedlegg til budsjett for Meland kommune 2015
Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A
DetaljerNesset kommune Økonomiplan Fellesnemnda
Nesset kommune Økonomiplan 2019-2022 Fellesnemnda 28.11. Arbeid med økonomiplan rundskriv til enhetslederne - juni Inneholder foreløpig rammer basert på lønns- og prisvekst, samt forrige års økonomiplan.
DetaljerSaksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Lyngen formannskap Lyngen kommunestyre
Lyngen kommune Arkivsaknr: 2016/538-42 Arkiv: 151 Saksbehandler: Tom-Jarle Isaksen Dato: 13.03.2017 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Lyngen formannskap Lyngen kommunestyre Årsbudsjett 2017
DetaljerDetaljreguleringsplan for område B1 på Nessjordet (omsorgsboliger). Behandling etter høring
Arkivsak. Nr.: 2015/340-10 Saksbehandler: Pål Gauteplass Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 37/15 01.06.2015 Detaljreguleringsplan for område B1 på Nessjordet (omsorgsboliger). Behandling
DetaljerDrammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter
Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter I hht. forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur
Arkivsak. Nr.: 2012/2417-14 Saksbehandler: Pål Gauteplass Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur Reguleringsplan for Kjerknesvågen Rådmannens forslag til vedtak 1. Hovedutvalg natur
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017
Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 130 899 130 240 659 288
DetaljerSAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG
Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013
DetaljerØkonomiske oversikter
Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00
DetaljerBudsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003
Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer
DetaljerØkonomireglement. For Tvedestrand kommune, vedtatt i kommunestyret , k-sak 1/2018
Reglementet er utarbeidet i tråd med Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25.09.92 Kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering med tilhørende forskrifter på økonomiområdet. Disse reglene
DetaljerBudsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre
Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2014/8656-1 Saksbehandler: Sonja Høkholm Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens innstilling
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /14
SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 04.02.2016 16/14 Arkivsaksnr: 2012/5392 Klassering: L13 Saksbehandler: Marthe Veie ENDRING AV REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) EGGE - AVGRENSET
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014
MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 118 881 119 482-601 257 148 46,2 % 1 775 45,3
DetaljerSaksbehandler: Mikal Johansen Saksnr.: 17/ Behandlingsrekkefølge Formannskapet Kommunestyret
Budsjettendring tertial 2 2017 Saksbehandler: Mikal Johansen Saksnr.: 17/03694-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 30.10.2017 Kommunestyret 13.11.2017 Rådmannens innstilling: 1. Driftsbudsjettet
DetaljerØkonomiplan Årsbudsjett 2019
Økonomiplan 2019 2022 Årsbudsjett 2019 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Budsjettskjema 1A - driftsbudsjettet Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Øk.plan 2020 Øk.plan 2021 Øk.plan 2022 Skatt på
DetaljerBudsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018
Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak
DetaljerUtgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013
Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014
MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9
DetaljerØkonomisk oversikt - drift
Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 15:46 Program: XKOST-H0 Versjon: 15 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger
DetaljerBUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE
BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1
SANDEFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 INNSTILLING/BEHANDLING: Utvalgsbehandling: Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Kultur- og fritidsutvalget
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2015
MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 125 425 125 230 196 275 588 45,5 % -601 46,2 %
DetaljerSaksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016
NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN
DetaljerDrammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar
Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer
DetaljerBudsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286
Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2017
Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden
DetaljerPr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.
NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker
DetaljerSaksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11
Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11
DetaljerEn gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.
Vedlegg Obligatoriske hovedoversikter pr. 10.02.17 En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet
DetaljerVedlegg Forskriftsrapporter
Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 706 968-1 805 422-1 897 600-1 920 903-1 945 569-1 969 929 Ordinært rammetilskudd
DetaljerOverhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014
Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/7148-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Årsbudsjett 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 118/13 02.12.2013 Overhalla
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2018
Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2018 Det er fortsatt noe usikkerhet i en prognose for årsresultat basert på tall pr ut juli. Flere virksomheter rapporterer om overforbruk.
DetaljerLånopptak fordeles slik i forhold til vedtatte investeringsprosjekter:
Nærøy kommune Arkiv: 145 Saksmappe: 2018/783-9 Saksbehandler: Fred Erik Moen Dato: 19.11.2018 Saksframlegg Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 19/18 Administrasjonsutvalget 27.11.2018 135/18 Formannskapet 27.11.2018
DetaljerSaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret
Trysil kommune Saksframlegg Dato: 26.04.2016 Referanse: 9483/2016 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Trysil kommune - Regnskap og årsberetning for 2015 Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret
DetaljerEventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.
Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 20.11.2009 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter
DetaljerØkonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet
Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett Formannskapet 12.12.2017 Rapportering 2017 Rapport for oktober lagt ut på nettsiden den 1.12. Ingen store avvik siden 2.tertialrapport. Korrigert befolkningsutvikling
DetaljerØkonomisk oversikt - drift
Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017
MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 158 649 156 998 1 651 291 770 54,4 % -611
DetaljerØkonomisk oversikt - drift
Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og
DetaljerJJ Engineering BYGGETEKNIKK PLANLEGGING TOTALPROSJEKT
JJ Engineering BYGGETEKNIKK PLANLEGGING TOTALPROSJEKT OFFENTLIG ETTERSYN Følgende plan legges ut til offentlig ettersyn i perioden 20. oktober til 1. desember 2016: Plan over privat reguleringsendring
DetaljerMøteprotokoll. Inderøy kommune. Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: Kantina, Inderøy samfunnshus Dato: Tidspunkt: 08:30-14:15
Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: Kantina, Inderøy samfunnshus Dato: 01.06.2010 Tidspunkt: 08:30-14:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Per Ørjan Hansen
DetaljerRegnskap Note. Brukerbetalinger
10 Årsregnskap 10.1 Årsregnskap Vedlegg: Årsregnskap for Rennesøy kommune med noter (pdf) (http://arsrapport.rennesoy.kommune.no/wpcontent/uploads/sites/15/2018/03/urevidert-arsregnskap--med-noter.pdf)
DetaljerREGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT
REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Kommuneresultat på 932 millioner kroner Bergen kommune fikk i 2018 et positivt netto driftsresultat på 932 millioner kroner, som
DetaljerHOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING
Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett
DetaljerSAKSFREMLEGG. Saksnummer: 18/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING
SAKSFREMLEGG Saksnummer: 18/2041-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2018 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2019
Prognose for årsresultat MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2019 Det forventes et regnskapsmessig overskudd på 8 millioner kroner. Dette er status ut mai, dvs. at vedtak ved behandlingen av 1. tertial
DetaljerDRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013
DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2013 Rådmannen i Drammen 9. oktober 2013 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt
DetaljerMøteprotokoll. Inderøy kommune. Formannskapet. Utvalg: 3. etg., Inderøyheimen Dato: 09.03.2011 Tidspunkt: 12:00-14:30
Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet 3. etg., Inderøyheimen Dato: 09.03.2011 Tidspunkt: 12:00-14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Tronstad SP Ida Stuberg
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 62/ Overhalla kommunestyre
Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2016/4769-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Økonomiplan 2017-2020 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap
DetaljerFinansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799
Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med
Detaljer