BUDSJETT 2015 Rådmannens forslag med kommentarer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BUDSJETT 2015 Rådmannens forslag med kommentarer"

Transkript

1 2015 BUDSJETT 2015 Rådmannens forslag med kommentarer Kommunestyret TJØME KOMMUNE Kommunenummer 723 Org. Nr

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD KOMMUNESTYRETS BUDSJETTVEDTAK BUDSJETTINNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET GENERELLE KOMMENTARER TIL BUDSJETTET BUDSJETTRAMMER TALLBUDSJETT DETALJERINGSGRAD, FORKLARING TIL KONTOPLAN DRIFTSBUDSJETT INVESTERINGSBUDSJETT INVESTERINGER PRISKONSEKVENSER I BUDSJETTET OMRÅDENES EGNE KOMMENTARER TIL BUDSJETT RÅDMANNEN OG RÅDMANNENS STAB OPPVEKST OG KULTUR HELSE OG VELFERD PLAN TEKNIKK OG MILJØ Side 2 av 65

3 1. Forord Rådmannen legger frem et forslag til budsjett i balanse basert på retningen i økonomiplan Rammebetingelsene for kommunesektoren er gitt av regjeringen i forslaget til statsbudsjett til Stortinget. Statsbudsjettet behandles av Stortinget i desember Det pågår forhandlinger i Stortinget som kan endre elementer i kommuneopplegget for Veksten i kommunal sektor er stor, men utgiftene vokser raskere. Det er spesielt store elementer som blant annet demografi- og pensjonskostnadene som fører til at de reelle rammene for hver enkelt kommune blir noe strammere enn forventet. Enkeltelementer i forslaget til statsbudsjett for 2015 er ikke fullfinansiert, men vil øke belastningene på de frie inntektene i kommunene. Skjønnsmidlene for Vestfold er redusert betydelig. Inntektene styres i hovedsak ved tildeling av midler over statsbudsjettet, samt skatteinntekter. De frie inntektene skal dekke alle tjenesteområder kommunen har ansvar for. Samtidig skal de frie inntektene gi rom for lokale prioriteringer. Gjenstående frie inntekter etter dekket utgiftsbehov er for Tjøme kommune beregnet til 1897 kroner pr innbygger. Videre bidrar regjering og Storting til økte forventninger overfor kommunene som for eksempel å satse spesielt på enkelte tjenesteområder, men innenfor det økonomiske handlingsrom gitt av de samme sentrale myndigheter. Tjøme kommune har brukt 2014 til å tilpasse driften til faktiske rammebetingelser. Det er i budsjett 2015 lagt opp til at tilfeldige svingninger ikke skal føre til ustabil drift på andre områder fra år til år. Den største utfordringen er bredden i de kommunale oppgavene. Kommunen strever med spisskompetanse for ulike mindre områder fordi stillingsstørrelser blir små og må kombineres med andre oppgaver og at det for spesialister ikke finnes et attraktivt fagmiljø. Enkelt områder kan ikke kommunen dekke selv. Et eksempel er juridisk kompetanse på ulike områder som for eksempel arbeidsrett, kontrakter, offentlige anskaffelser osv. Nye samarbeidsområder med nabokommuner har utvidet bredden i tilbudet til Tjømes befolkning. En målsetting for 2015 er å øke kreativiteten og innovasjonsevnen i den hensikt å finne nye og bedre måter å Side 3 av 65

4 løse oppgavene på. Med en stadig eldre befolkning og økte utfordringer i eldreomsorgen er det for eksempel viktig å finne de smarteste og beste løsninger slik at flest mulig kan mestre sine egne liv i egne hjem. Det er et uvurderlig godt samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene om dette. En kultur for innovasjon må ha rom for at den enkelte medarbeider tar ansvar for å bringe frem gode ideer samtidig som det også må være tillatt å feile. Antallet barn og unge går noe ned og etterspørselen etter tjenester direkte knyttet til aldersgruppen reduseres noe. Sett i forhold til andre Vestfold-kommuner er det et betydelig antall fattige barn i Tjøme kommune. Det er kommunens ansvar at disse ikke kommer i skyggen av økt antall eldre. Situasjonen for barna skal både analyseres og brede tiltak foreslås i Kommunestyret har lagt opp til relativt store investeringer. Økonomisk sett er satsingen på nye boliger for svært trengende brukere stor, men helt nødvendig. Videre skal det bygges ny barnehage og investeringene på Verdens Ende skal ferdigstilles. Dette belaster kapasiteten for prosjektering og oppfølging. For samtidig å kunne ivareta kommunens realkapital er det i budsjett 2015 lagt opp til å investere noe i eksisterende bygg. Christine Norum Rådmann Side 4 av 65

5 2. Kommunestyrets budsjettvedtak Side 5 av 65

6 3. Budsjettinnstilling til kommunestyret Rådmannens innstilling 1) vedtas. 2) Gebyr- og prisendringer: a) Det vedtas endringer i gebyrer, egenandeler med mer som i rådmannens budsjettforslag 2015, kapittel 8. b) Øvrige gebyrer, leier, egenandeler og priser som ikke er nevnt i dette punkt fastsettes av rådmann med utgangspunkt i avtaler eller generell prisstigning. 3) Investeringer VAR Følgende prosjekter er nye i budsjett 2015 ihht vedtatt hovedplan for vann og avløp: Prosjekt nr Nye VAR prosjekter Total ramme Budsjett VA Tjøme syd, Moveien VA Ferjeodden Totalt kr bevilges for prosjekt 54 og 55 i Følgende prosjekter er en videreføring av tidligere vedtatte prosjekter: Prosjekt nr VAR prosjekter Total ramme Budsjett Saneringsplan overvann Solvang Klimarisikovurdering, tiltak i avløpsanlegg VA Medø Saneringsplan Sundene avløpsone VA Grimestad /302 rehab VA Hvasse Putten, Motelveien og Kvieveien Prosjekt 40: Budsjettrammen utvides fra kr til kr Prosjekt 41: Budsjettrammen utvides fra kr til kr Prosjekt 42: Budsjettrammen utvides fra kr til kr Prosjekt 43: Budsjettrammen utvides fra kr til kr Prosjekt 301:Budsjettrammen utvides fra til kr kr Prosjekt 732/302: Budsjettrammen utvides fra kr til kr Totalt kr bevilges for prosjekt 40-43, 301, 302 og 732 i Side 6 av 65

7 4) Investeringer øvrige: Følgende prosjekter er nye i budsjett 2015: Prosjekt nr 335 Total ramme Budsjett 2015 Nye øvrige prosjekter Adm program skole og barnehage Websak TNT harmonisering av 53 programvare KLP egenkapitaltilskudd 670 Digitalisering av 56 trygghetsalarmer Totalt kr bevilges for prosjekt 51, 53, 56, 335 og 607 i Følgende prosjekter er en videreføring av tidligere vedtatte prosjekter: Prosjekt nr Bygg og anleggsprosjekter Total ramme Budsjett Utdyping av havnebasseng Verdens Ende Ny barnehage i Lindhøyområdet Toalettanlegg og redskapsbod Gjervåg Rus og psykiatri leiligheter GS feierskauen-velveien Etappe Nye Verdens Ende Nasjonalparksenter Nye Verdens Ende Servicebygg Nye Verdens Endevei og VA Dusjanlegg idrettshallen Prosjekt 45: Budsjettrammen utvides fra kr til kr Prosjekt 46: Budsjettrammen utvides fra kr til kr Prosjekt 102: Budsjettrammen utvides fra kr til kr Prosjekt 116: Budsjettrammen utvides fra kr til kr Prosjekt 158: Budsjettrammen uendret på Prosjekt 161: Budsjettrammen uendret på Prosjekt 162: Budsjettrammen uendret på Prosjekt 330: Budsjettrammen utvides fra til kr kr Totalt kr bevilges for prosjekt 45, 46, 102, 110, 116, 158, 159, 161, 162 og 330 i ) Finansiering og låneopptak: Side 7 av 65

8 Finansisering av prosjekter Bygg og anleggsprosjekter Øvrige prosjekter VAR prosjekter Mva av investeringer Statstilskudd Bruk av bundne investeringsfond Bruk av frie investeringsfond Salg av eiendom Ubrukte lånemidler pr stipulert Lånebehov netto eksl startlån a) Rådmannen gis fullmakt til å avtale lånevilkår og oppta lån innenfor årets budsjettramme. b) I tillegg foretas låneopptak på inntil kr til Startlån i Husbankens ordning for videre utlån til standard vilkår. c) Rådmannen velger hensiktsmessig lånetype. d) Rådmannen gis fullmakt til å fastsette avdrag på langsiktig gjeld i henhold til krav om minimumsavdrag (ref Kommunelovens 50) når endelige tall foreligger. e) Rådmannen gis fullmakt til å vurdere hensiktsmessig finansieringsform ved kjøp eller utskifting av transportmidler (kjøp eller leasing) når anskaffelsen ligger inne i budsjettet for ) Økonomisk støtte til kommunens politiske partier fastsettes til kr i ) Kommunalt bidrag til kirkelig fellesråd settes til kr i Kirkelig fellesråd bes å tilpasse sitt budsjett tilsvarende 8) Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale om kassakreditt på inntil i ) Rådmannen gis fullmakt til å flytte inntektene knyttet til refusjon ressurskrevende brukere og flyktninger fra område 300 til område 999. Side 8 av 65

9 4. Generelle kommentarer til budsjettet Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunen eller fylkeskommunens midler og anvendelsen av disse i budsjettår Kommuneloven 46 nr 1 Alle tall er i 1000 kr hvis ikke annet er nevnt. Budsjettet bygger på sist vedtatte økonomiplan, dvs som ble vedtatt i juni Behandlingen av årsbudsjett for 2015 er som følger: Administrasjonsutvalget 03 desember Formannskapet: 3. desember. Formannskapets budsjettvedtak ligger ute til offentlig innsyn. Kommunestyret 17. desember endelig budsjett for 2015 vedtas. For de som er interessert i å gå i dybden innenfor kommuneøkonomien, kan det være nyttig å studere KOSTRA-tallene for egen og andre kommuner. Dette vil gi et inntrykk av kommunens ressursbruk på ulike tjenester i forhold til andre kommuner. Dette er historiske tall til og med 2013 og gir en bakgrunn for budsjettet ( Inntektssystemet og statsbudsjettet 2015 Pr Pr år år år år år eller eldre SUM Befolkningstallene pr gir grunnlaget for rammetilskuddet i En kommunes inntekter består i det alt vesentlige av frie inntekter (rammetilskudd og skatt), samt brukerbetalinger og gebyrer. Det utarbeides kostnadsnøkler basert på befolkningstall og andre såkalte kriteriedata pr hvert år, disse sier noe om hvor dyrt det er å drive tjenestene i den enkelte kommune. Sammenlignet med landsgjennomsnittet blir Tjøme kommune trukket om lag 6,3 mill kr gjennom inntektssystemet i Dette skyldes primært lave barnetall for barn i grunnskole og barnehage. Regjeringens forslag til statsbudsjett legges til grunn for rådmannens budsjettforslag. Enkelte statlige endringer som får konsekvenser for kommunens drift nevnes Side 9 av 65

10 spesielt. Midler til samhandlingsreformen ble trukket ut av rammen for budsjett 2015 som en konsekvens av avviklingen av denne ordningen. Når det gjelder ressurskrevende brukere sender kommunen krav i forhold til utgiftene som har påløpt. På bakgrunn av den sterke utgiftsveksten foreslår regjeringen en viss innstramming i ordningen. Kompensasjonsgraden beholdes på 80 % samtidig som innslagspunktet (egenandelen til kommunen) prisjusteres med til Dette vil utgjøre ca utover utgiftsjustering pr bruker. Dette blir gjort gjeldende for tilskuddet for 2014 for utbetaling i Det er ventet for 2015 et innslagspunkt på kroner. Skatt og rammetilskudd er budsjettert ihht forutsetningene i forslaget til statsbudsjettet for De frie inntektene består av rammetilskudd og skatteinntekter. Sum frie inntekter ble som forventet i økonomiplan for etter uttrekk av medfinansieringsordningen. Skatteinntekter er ca 54 % av samlede frie inntekter. Drift Budsjett 2015 er et stramt budsjett for driften av Tjøme kommune. Budsjettet viser et nettodriftsresultat på - 4,1mill eller-1,2 %. Etter nedbemanningen og kuttene som ble foretatt i budsjett for 2014 har ikke områdene mye spillerom. Årsregnskap for 2013 gav mulighet å avsette til bundet fond resterende akkumulerte premieavvik og Tjøme kommune har i inngangen av 2014 avsatt hele kommunens akkumulerte premieavvik til fond. Dette vil da ikke belaste kommende års budsjetter. Resultatet av avsetting av premieavvik til fond i 2014 er fortsatt ukjent. Inntektsføring av premieavvik i budsjettene er en legitim, regnskapsmessig transaksjon men like fullt uheldig da den ikke gir en reell innbetaling. Innbetalt pensjonspremie til KLP vil i 2015 være litt lavere enn for budsjett Redusert reguleringspremie som følge av forventninger til årets lønnsoppgjør spiller en betydelig rolle. Prognosen for premieavvik i KLP for 2015 er 6,6 millioner. Differansen mellom innbetalt pensjonspremie og aktuarberegnet pensjonskostnad, det såkalte premieavviket, regnskapsføres som en inntekt hvis innbetalingen overstiger kostnaden (og motsatt). Beløpet vil bli stående i regnskapet som en kortsiktig gjeld, og skal så tilbakeføres (amortiseres) over 10 år, fra 2014 redusert til 7 år. Over tid innebærer dette at innbetalt premie og regnskapsført kostnad vil nærme seg hverandre. På kort sikt vil dette være en belastning på kommunens likviditet, ved at inntekten budsjetteres og disponeres, men den genererer ingen innbetaling. Rådmannens forslag til budsjett for 2015 legges fram med en saldering mot premieavvik på ca Uventede kostnadskrevende spesielle tiltak blant annet innen helse og velferd gjør det vanskelig å levere jevne og gode tjenester i alle områder med kommunens begrensede midler. Rådmannen velger derfor i budsjett for 2015 å inntektsføre omlag 17 % av det forventede premieavviket for 2015 for å unngå ytterligere kutt i tjenestene til Tjømes befolkning. Årets lønnsoppgjør for kommunen budsjetteres sentralt, før resultatene av forhandlingene/oppgjøret fordeles ut til områdene utover året. Avsetningen i 2015 vurderes som stram. Alle kommunens forsikringer budsjetteres sentralt og følges opp av økonomisjef. Avtalen er inngått av VOIS (Vestfold offentlige innkjøpssamarbeid). Investeringer Kommunens planer om økte investeringer er omfattende. Det er i økonomiplanen for lagt opp til et relativt høyt investeringsnivå når man ser bort fra VAR-delen. I budsjett 2015 starter byggingen av ny barnehage for 120 plasser, videreføring av investeringer på Verdens ende og oppstart av bygging av nye boliger for innbyggere med utfordringer innen psykiatri og rus. Oppstart for bygging av 1 etappe gang og sykkelvei langs Østveien startes også opp. Dette prosjektet kan ikke lånefinansieres og kommunens andel av prosjektet 30 %, må dekkes av fond. Side 10 av 65

11 Momskompensasjon fra investeringer har tidligere vært en betydelig driftsinntekt som en følge av blant annet Lindhøy-prosjektet. Disse midlene har man kunnet benytte til drift, men fra og med 2010 ble regelverket endret slik at denne muligheten gradvis har falt bort. Bruk av disse midlene innebærer i realiteten en lånefinansiert drift, noe som er svært uheldig. Fra 2014 er ordningen borte og 100% av momskompensasjonen skal godskrives investeringsregnskapet. Motpost avskrivninger gjelder ordinære avskrivninger som budsjetteres og regnskapsføres på områdene. I sum går dette i null i kommunens regnskap, mens det er avdragsutgiftene som er den reelle kostnaden. Fondsmidler Tjøme kommune går inn i 2015 med en plassert portefølje på anslagsvis 90 mill kr når det gjelder langsiktige plasseringer. Budsjettet for 2015 bygger på økonomiplan for og en reduksjon i kommunens plasseringer som følge av uttak til bygging av gangvei langs Østveien og uttak av 3,3 mill. til bygging av psykiatriboliger som vedtatt i kommunestyret (sak 035/14). Budsjettert avkasting for 2015 er ca 3,5 % eller 3 mill kr. Selv med en portefølje med lav aksjeandel og dermed - relativt sett - lav risiko, vil det alltid være en risiko for at avkastningen uteblir eller i verste fall blir negativ. Kommunen har i 2012 og 2013 hatt svært hyggelig avkastning på porteføljen. Dette har i hovedsak vært knyttet til obligasjonsavkastning i et nedadgående rentemarked. Det kan ikke forventes at denne trenden vil fortsette i En eksponering i finansmarkedet forutsetter at man har et bufferfond dvs frie midler som kan brukes til å finansiere et evt underskudd. Etter avsetninger av overskudd fra 2013 er Tjøme kommunes bufferfond på 47,8 mill kr. Rente Med utgangspunkt i reviderte avtaler i 2014 er renteutgiftene beregnet til 13,7 mill Tjøme kommune går inn i 2015 med en total låneportefølje på ca 444 mill kr, hvorav ca kr 24 mill er lånt ut videre (Husbankens Startlån og formidlingslån). Det budsjetteres med kr 29,8 mill i nye låneopptak. Gjennomsnittlig gjenværende tid på lånene er ca 23 år. Pr dato er 25,8 % av lånene bundet opp i fast rente. Fastrentelån er budsjettert med faktisk rente, mens flytende rente ekl VAR investeringer er budsjettert til 2,6 %. Lån til VAR-investeringer skal alltid være til flytende rente og er budsjettert med rente som tilsvarer 5 årig SWAP 1 rente med 0,5% påslag. Trekker man ut kapitalen knyttet til VAR, utgjør fastrenteandelen ca 50 %. Gitt dagens låneportefølje og fastrenteandel, vil 1% økning i nivået for flytende rente gi ca 3,3 mill kr i økte renteutgifter, hvorav 1,6 mill kr av dette vil finansieres over VAR-regnskapet resterende 1,7 mill ville måtte finansieres via drift. Lånegjeld og avdrag Basert på planlagte låneopptak og betalte avdrag vil gjelden være ca 433 millioner ved utgangen av (inkl VAR områdene, men eksklusiv Husbankens videreutlån). Dette tilsvarer om lag kroner pr innbygger basert på innbyggertall Dette er en økning på kroner pr innbygger fra budsjett Minimumsavdrag er i 2015 budsjettert til 15,2 millioner og øker med fra budsjett årig SWAP rente er tilsvarende avtalt 5 årig rente eller fastrente 5 år. Nye retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale tjenester gjeldende fra 2015 (KMD) Side 11 av 65

12 5. Budsjettrammer 2015 Inntekter Vedtatt Budsjett 2015 Rådmannens forslag Økonomi-plan 2015 Budsjett 2014 inkl endr Skatteinntekter Rammetilskudd Sum frie inntekter Andre statstilskudd Mva-komp drift Mva-komp investeringer 0 Gevinst langsiktige plasseringer Renteinntekter Motpost avskrivninger Fond, øvrige poster Sum inntekter Utgifter Sentral post lønnsoppgjøret Premieavvik pensjoner Andre fellesutgifter (forsikringer, etc) Renter langsiktig gjeld Avdrag langsiktig gjeld Til inv.regnskap (mva-komp) Disposisjonsfond/årets overskudd 32 Sum utgifter = Finansresultat til fordeling Tabellen over viser skatteinntekter og rammetilskudd, de såkalte frie inntekter, samt finansielle poster, øremerkede statstilskudd, mva-kompensasjon mv som er skilt ut som eget ansvarsområde kalt Finans. Dette for å skille kommunens store fellesinntekter og finans fra øvrig drift. Side 12 av 65

13 Budsjett 2015 Rådmannens Øk.plan 2014 Fordelt til områder: Vedtatt forslag 2015 Område 1 Rådmannen Lønn og sosiale kostnader Driftsutgifter Driftsinntekter Fonds, avskrivninger Totalt område 1 Rådmannen Område 2 Oppvekst og kultur Lønn og sosiale kostnader Driftsutgifter Driftsinntekter Fonds, avskrivninger Totalt område 2 Oppvekst og kultur Område 3 Helse og velferd Lønn og sosiale kostnader Driftsutgifter Driftsinntekter Fonds, avskrivninger Totalt område 3 Helse og velferd Område 4 Plan, teknikk og miljø (inkl VAR) Lønn og sosiale kostnader Driftsutgifter Driftsinntekter Avskrivninger, fonds Totalt område 4 Plan, teknikk og miljø Side 13 av 65

14 Budsjett 2015 Rådmannens Øk.plan Budsjett 2014 Total ramme områder: Vedtatt forslag Rådmannen Oppvekst og kultur Helse og velferd Plan, teknikk og miljø Sum drift områder Fra finans og fellesposter = Resultat Tabellen viser budsjett 2015 og økonomiplan for 2015 slik den er vedtatt pr område. Tall for budsjett 2014 er tatt med for sammenligningen. Mer detaljerte tall og kommentarer til hvert enkelt område finnes i kapittel 9. Side 14 av 65

15 6. Tallbudsjett 6.1. Detaljeringsgrad, forklaring til kontoplan Et kommunebudsjett og regnskap er svært detaljert og omfattende. Regnskapet deles i 3: Driftsregnskap (- budsjett), investeringsregnskap (-budsjett) og balanse. De 2 første inneholder flere dimensjoner som transaksjonene skal/kan registreres på: Konto (art), ansvar, tjeneste, prosjekt og spesifikasjon. I dette dokumentet presenteres kun totaltall for kommunen, samt hovedtall pr område/enhet/avdeling. Balansen budsjetteres ikke Driftsbudsjett Budsjettet er gjort opp med en bruttoramme på drift på kr 339,4 millioner inkl avskrivninger og mva-komp. Tabellen på neste side viser kommunens budsjettforslag slik det skal presenteres i årsregnskapet: Økonomisk oversikt drift, hvor man kan se trender fra tidligere år. Budsjettert netto driftsresultat er negativt og utgjør 4,1 millioner Det blir hevdet at netto driftsresultat minimum bør ligge på 3% for å opprettholde et forsvarlig vedlikehold av kapitalen og finansiering av investeringer. Dette viser at Tjøme kommunes økonomi er for svak i forhold til tjeneste- og investeringsnivå. Mange av kuttene som ble gjennomført i 2014 har helårsvirkning i 2015 men var ikke tilstrekkelig for å få driftsutgiftene og finansutgiftene ned på et nivå som kunne gi positivt driftsresultat i Side 15 av 65

16 Budsjett 2015 Vedtatt Budsjett 2015 Rådm. Forslag Budsjett 2014 inkl endringer Regnskap 2013 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Avskrivninger Sum driftsutgifter = Brutto driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak Gevinst på finansielle instrumenter Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg Avdragsutgifter Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger = Netto driftsresultat Interne finanstransaksjoner Bruk av tidl års regnsk.m. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Dekn. av tidligere års regnsk.m. merforbruk Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne fond Sum avsetninger Regnskapsmessig mer/mindreforbruk Side 16 av 65

17 6.3. Investeringsbudsjett Det er planlagt et relativt høyt investeringsnivå i planperioden, og i 2015 er det budsjettert med brutto investeringer på kr 89 mill innenfor VAR og øvrige investeringer ( inkl Startlån). En god del av dette er videreføring av tidligere vedtatte prosjekter. Økonomisk oversikt - investering Budsjett 2015 Vedtatt Budsjett 2015 Rådm. Forslag Budsjett 2014 inkl endringer Regnskap 2013 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter 0 0 Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer 0 0 Sum inntekter Utgifter Lønnsutgifter 0 Sosiale utgifter 0 0 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Sum utgifter Finanstransaksjoner Avdragsutgifter Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket 0 Avsetninger til ubundne investeringsfond Avsetninger til bundne fond Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov Dekket slik: Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Overføringer fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond Sum finansiering Udekket/udisponert Side 17 av 65

18 7. Investeringer Tjøme kommune er godt og vel i gang med et omfattende investeringsprogram innen VAR (vann, avløp og renovasjon). En del prosjekter i budsjettet er allerede vedtatt og videreføres fra tidligere år. Prosjektene grupperes i 2 oversikter ut fra finansieringsform. Investeringer innenfor Vann, Avløp og Renovasjon (VAR) som er et publikumsfinansiert område, ses på for seg. De øvrige investeringer påvirker kommuneøkonomien direkte. Alle tall er i 1000 kr. Beløpet i kolonnen Brukt tidligere år gjelder forventet forbruk til og med og vil derfor være noe usikkert. Finansiering og investeringer 2015 Til sammen skal det investeres kr 89,2 mill kr i ,2 millioner gjelder VAR. Dette er betydelig høyere enn vedtatt i Økonomiplan Årsaken til økningen er fremskynding av prosjekt 046 ny barnehage og prosjekt 116, Rus og psykiatriboliger, samt økte rammer på flere store prosjekter. Av investeringene må 29,8 mill kr finansieres ved låneopptak. Avviket mellom investeringene og låneopptak skyldes at noen prosjekter eller deler av prosjekter er finansiert gjennom tidligere budsjettvedtak. Flere prosjekter har delvis finansiering gjennom tilskudd. I tillegg skal 100% av mva-kompensasjonen tilbakeføres til investeringsregnskapet i Finansisering av prosjekter Bygg og anleggsprosjekter Øvrige prosjekter VAR prosjekter Mva av investeringer Statstilskudd Bruk av bundne investeringsfond Bruk av frie investeringsfond Ubrukte lånemidler pr stipulert Lånebehov netto eksl startlån Side 18 av 65

19 Budsjett 2015: Bygg og anleggsprosjekter Tidligere vedtatte/igangsatte prosjekter eksl VAR. Prosjekt nr Total ramme Budsjett 2015 Brukt tidligere år, prognose Bygg og anleggsprosjekter Utdyping av havnebasseng Verdens Ende Ny barnehage i Lindhøyområdet Toalettanlegg og redskapsbod Gjervåg Salg av eiendommer Rus og psykiatri leiligheter GS feierskauen-velveien Etappe Nye Verdens Ende Nasjonalparksenter Nye Verdens Ende Servicebygg Nye Verdens Endevei og VA Dusjanlegg idrettshallen Prosjekt 045: Utdyping av havnebasseng Verdens ende: Utdyping/rensk havnebasseng Verdens Ende. Det har de seinere år vært gjennomført et prosjekt med utdyping av innløpet til fiskerihavn Verdens Ende, som har bidratt til å avlaste en presset fiskerihavn i Sandøsund. For fiskerihavn Verdens Ende står det igjen en fjellrygg i innseilingsrenne og enkelte mindre grunner inne i havnebassenget, som er til hinder for de største båtene. Utskytning av resterende fjellrygg i innseilingsrenne og rensk av havnebassenget i Verdens Ende er lagt inn i budsjett 2014, men kan ikke påbegynnes før etter vedtatt statsbudsjett for 2015 med hensyn på finansiering, da det er søkt om tilskudd fra Kystverket til prosjektet. Det foreslås derfor å videreføre prosjektet i 2015 justert iht. gjeldende prisindeks med kr ,-. Prosjekt 102 Toalett Gjervåg: Prosjektet er igangsatt med anbudsbeskrivelse, anbudsprosess, kontrakt og anleggsstart høst Planarbeid er gjennomført i en prosjektgruppe der kirkelig fellesråd og representanter fra kirken er representert. Ny kalkulasjon omfatter også VA-anlegg (150 m). Det føres opp kr ,-, justert for gjeldende prisindeks, til byggearbeidene i Prosjekt 116 Rus/ psykiatri leiligheter: Reguleringsplan for prosjektet ble vedtatt i kommunestyret i juni 2012, men ble vurdert for kostbart å gjennomføre. Prosjektet er nå bearbeidet på nytt og det er foreslått å bygge rus/ psykiatriboliger i Lindholmveien 17, ved at eksisterende bygg rives og nytt bygg med 10 leiligheter erstatter dette. Det er avsatt en ramme på kr ,- til prosjektet. Prosjektering, anbudsprosess og byggestart er planlagt i Det settes av kr ,- til oppstart av prosjektet i 2015, som videreføres og ferdigstilles i Prosjektet er delvis finansiert med fond og basert på 40% tilskudd. Prosjekt 046: Ny barnehage på Tjøme: Ny barnehage er planlagt bygget på Lindhøy. Det er avsatt en ramme på kr ,- til prosjektet. Eksisterende barnehage har dispensasjon for sin drift i forhold til Miljørettet Helsevern frem til sommeren Det settes av kr ,- i budsjett for 2015, pluss nødvendig midler til prosjektering (anslått til 2 Side 19 av 65

20 mill. i økonomiplanen), anbudsprosess og oppstart av byggearbeidet. Prosjektet videreføres i 2016 med ferdigstillelse før 1. august På grunn av begrenset kapasitet ved Plan, teknikk og miljø foreslås det å engasjere ekstern bistand til prosjektleder og byggeleder for å dra prosjektet gjennom byggefasen. Prosjekt 159 Nye Verdens Ende: Det er bevilget kr ,- ekskl. mva / kr ,- inkl. mva til bygging av ny vei og nytt Nasjonalparksenter på Verdens Ende. I budsjettet her føres prosjektet opp inkl. mva som øvrige investeringer. Unntak er VAR-investeringer, som føres opp ekskl. mva. iht lov om Merverdiavgift. Prosjekt 159 er her delt inn i 5 delprosjekter, hvorav delprosjekt 1 og delprosjekt 2 er finansiert ved vedtak i kommunestyret , sak 16/14 om Nasjonalparksenter Verdens Ende. Delprosjekt1, Ny veg til Nasjonalparksenter: Ny veg har en budsjettramme på kr ,- inkl. mva, og er anlagt vår/sommer 2014 etter anbudskonkurranse og iht. fremdriftsplanen. Entreprenør er Kaare Mortensen AS. Veien er ferdig bygget slik at veien nå kan benyttes som anleggsvei når bygging av nytt Nasjonalparksenter startet opp den Asfaltering, belysning, vegbom og veg-rekkverk vil komme på plass i mai/juni Prognose for forbruk i 2014 er beregnet til kr ,- inkl. mva. Det settes av kr ,- inkl. mva. til ferdigstillelse av prosjektet i Beregnet ferdigstillelse er satt til St. Hans Delprosjekt 2, Nasjonalparksenter: Nasjonalparksenteret har en budsjettramme på ,- inkl. mva. Anbudskonkurranse og kontraktsforhandlinger er gjennomført. Byggentreprenør Wegger & Karlsvik AS er tildelt kontrakten. Byggearbeidet startet opp iht. vedtatt framdriftsplan den 1. september Prognose for forbruk i 2014 er satt til kr ,- inkl. mva. Nytt Nasjonalparksenter skal stå ferdig innen St. Hans Det settes av kr ,- inkl. mva til ferdigstillelse av bygget i 2015 iht bevilget ramme for prosjektet. Delprosjekt 3, Nytt Servicebygg gjestehavn/friområde, Nye Verdens Ende: Nytt servicebygg Verdens Ende var lagt inn i anbudsprosessen for Nye verdens Ende, men ble i første omgang ikke vedtatt bygget. I ettertid er det gitt en gave til Tjøme kommune fra A. Wilhelmsen Foundation med kr ,-, rettet til prosjektet, slik at også servicebygget kunne bygges iht planene som var utarbeidet for Nye Verdens Ende. Prosjektet ble løftet inn i budsjett 2014 i kommunestyrets møte , sak 31/14, Det er tegnet kontrakt med Wegger & Karlsvik As om å bygge anlegget. Arbeidet er startet opp 1. september -14, og er beregnet å stå ferdig innen St. Hans Arbeidet har en ramme på ,- inkl. mva. Det er beregnet et forbruk i prosjektet på kr ,- inkl. mva. i Det settes av kr ,- inkl. mva. til ferdigstillelse av prosjektet i 2015, i tråd med den ramme som er gitt. Prosjekt 330 Dusjanlegg idrettshallen. Dusjanleggene i idrettshallen er svært nedslitt og det er behov for modernisering. En har startet opp prosjekteringen av prosjektet i Resterende prosjektet foreslås derfor overført til 2015 med kr ,- (justert etter gjeldende indeks til 2015 tall) i budsjett for Prognosen viser forbruk i 2014 på anslagsvis ,-. Prosjekt 158 Gang og sykkelveg Feierskauen-Flekkenveien-Holtane: Reguleringsplan og byggeplan er utarbeidet og vedtatt lagt ut til høring ved 1. gangs behandling i HPM. Endelig vedtak i kommunestyret er forventet i oktober Informasjonsmøte er avholdt 13. mai. Ervervsprosess, prosjektering og utarbeidelse av anbud startes opp for fullt straks etter 2. gangs behandling. Søknad om tilskudd er sendt Fylkeskommunen og vedtak med forhåndstilsagn om tilskudd er gitt med til sammen 8.8 mill. kr. fordelt over 2015 og 2016 til bygging av gang- og sykkelveg etappe 1 fra Feierskauen til Velveien (Grimestad). Det er avsatt kr ,- i budsjett 2014 til ferdigstillelse av reguleringsplan, Side 20 av 65

21 detaljplan og utarbeidelse av byggeplan og prosjektering, samt å starte opp ervervsprosessen for nødvendig areal til ny GS-veg i 2015, jmf. vedtak i kommunestyret, sak 090/13. Dette er nødvendig for å nå målet om oppstart av byggeprosessen før juni 2015 og ferdigstillelse av ny GS- veg i Det er satt et vilkår for tildeling av midler fra Vestfold fylkeskommune ved tilsagn om tilskudd til prosjektet, at tiltaket skal fullføres i tildelingsåret. Prognosen viser forbruk i 2014 på anslagsvis ,-. Prosjekt nr Total ramme Budsjett 2015 Nye øvrige prosjekter Adm program skole og 335 barnehage Websak TNT harmonisering av 53 programvare KLP egenkapitaltilskudd Digitalisering av trygghetsalarmer Brukt tidligere år, prognose Prosjekt 335 Administrasjonsprogram for skole og barnehage Det foreslås investert i dette med årlig drift fra Et administrativt system vil gi mer tid til det pedagogiske arbeidet og gi barnehage-/ skoleeier nødvendig dokumentasjon ved tilsyn. Det sikrer at dokumentasjon behandles og oppbevares etter lover og forskrifter og vil forenkle rapportering. Programmet snakker sammen med sak arkiv systemet kommunen bruker. Det vil forenkle fakturering av brukerbetaling i barnehage og SFO. Tiltaket er foreslått oppført med kr. Prosjekt 051 Websak: Samarbeidsprosjekt med drift på Nøtterøy. Ny oppgradering planlagt i henhold til driftsavtalen. Ifm. oppgraderingen er det nødvendig å anskaffe nye MS Office lisenser grunnet ny versjon. Oppgraderings- og lisenskostnader er beregnet til kr. Prosjekt 053 TNT - IKT Harmonisering av programvare Investering med tanke på mer effektiv drift, mer tidsriktig utstyr og lik programvare i TNT kommunene. Dette bl.a. for å hente ut gevinster i form av færre systemer å betjene og drive support på. Det foreslås avsatt kr i I tillegg til prosjektene over er det budsjettert med: 607-Egenkapitalinnskudd KLP Det betales vanligvis egenkapitalinnskudd til KLP hvert år, og dette må føres i investeringsregnskapet Formidlingslån Husbanken. Ansvar for utlån og låneopptak økonomiavdelingen. Dette er en del av kommunens boligpolitikk for å hjelpe unge og andre som har vanskelig for å finansiere egen bolig gjennom vanlige kanaler (såkalte Startlån). Side 21 av 65

22 Budsjett 2015: VAR-investeringer Konsekvensene av VAR-investeringene skal finansieres over kommunale gebyrer, og blir alltid lånefinansiert. Investeringene har ingen reell effekt på kommunens driftsbalanse, men medfører en regnskapsmessig rammeoverføring tilsvarende rentebeløpet fra VAR-området til finans. Investeringene i budsjett for 2015 og økonomiplan er i tråd med gjeldende hovedplan for vann og avløp og er kommentert der. Planen ble rullert i 2009 og ny rullering er gjennomført i Egen sak vil her bli lagt frem for kommunestyret. En slik plan gir god kunnskap om dagens situasjon for vann og avløpsanlegg, behov for rehabilitering av eksisterende avløpsanlegg og om nødvendige investeringer som må gjøres for å møte fremtidig befolkningsutvikling og boligbygging, samt ønske om å legge til rette for næringsutvikling og oppgradering av fritidsbebyggelsen på Tjøme. Det er derfor satt en strategi og konkrete mål for vann og avløpsanlegg i Tjøme kommune. I økonomiplan for og budsjettet for 2015 er investeringsnivået i de vedtatte hovedplaner lagt til grunn. Gjennom rulleringen kan dette bli endret og det vil igjen kunne påvirke gebyrene. Rådmannen vil komme tilbake til dette i økonomiplanen for Tidligere vedtatte prosjekter: Prosjekt nr VAR prosjekter Total ramme Budsjett 2015 Brukt tidligere år, prognose 40 Saneringsplan overvann Solvang Klimarisikovurdering, tiltak i avløpsanlegg VA Medø Saneringsplan Sundene avløpsone VA Grimestad rehab VA Hvasse Putten, Motelveien og 732 /302 Kvieveien Samlet er det budsjettert med 27,1 mill i 2015 på tidligere vedtatte prosjekter. Dette er betydelig høyere enn vedtatt i økonomiplan og skyldes i hovedsak forskyvninger i framdrift. Dvs at bevilgninger gitt i 2014 ikke brukes opp og overføres til Prosjekt 301 VA Grimestad 2: VA-Grimestad 1 nord, (fra Grimestadbukten opp til Velveien) bygges i 2014 med planlagt ferdigstillelse i november. Kartlegging og prosjektering for neste utbyggingsetappe, VA- Grimestad 2 syd, fra Velveien til Feierskauen, er i startet opp høsten Prosjektet vil samordnes i en anbudskonkurranse, der VA- Grimestad 2 syd, og bygging av ny gang- og sykkelveg fra Feierskauen til Velveien, vil inngå. I budsjett for 2015 legges det inn kr ,- til VA-delen av prosjektet. Prosjekt 732: VA Putten Hvasser: Rehabilitering og utskifting av gammelt og svært dårlig vann- og avløpsnett i Putten, Motellveien og Kvieveien er igangsatt i februar 2014 iht vedtatt budsjett. Prosjektet er planlagt å stå ferdig innen 1. juni Prosjektet er delt i 2 utbyggingsetapper; med etappe 1 Motellveien og Kvieveien og etappe 2 Putten. Alle er samordnet i et felles anbud. Arne Olav Lund AS er utførende entreprenør. VA-anlegg m/ oppbygging av ny veg i Motellveien og Kvieveien var ferdig og driftsatt innen ferien 2014, mens VA-anlegg for Putten startet opp 1. august 2014, og anlegget vil foregå vinteren igjennom. Prosjektet har samlet en Side 22 av 65

23 budsjettramme på kr ,-. Prognose for forbruk i 2014 er satt til ,-. I budsjett for 2015 settes av kr ,-, (resterende ramme justert iht gjeldende indeks) for ferdigstillelse av prosjektet. Prosjekt 042 VA- Medø: Eksisterende VA-nett for bolig- og fritidsbebyggelse langs Medøveien ledes i dag i et gammelt og svært glissent fellesnett av betong, med utløp direkte til Røssesund. Bygging av nytt vann- og avløpsnett for Medø ligger i vedtatt økonomiplan til utførelse i 2015 med en ramme på kr , kroner. Prosjektet legges inn i budsjett for 2015 justert for gjeldende indeks med kr ,-. Prosjekt 040: Saneringsplan overvann Solvang: Prosjektet var ført opp i 2014, men er ikke startet opp i påvente av ny rammeavtale for konsulenttjenester, og foreslås ført opp i Prosjektet vil kartlegge behov for sanering av overvannssystemet i Solvang boligområdet, som har store problemer med å håndtere nye klimautfordringer med stadig mer konsentrerte nedbørsmengder. I budsjett for 2015 settes av kr ,-, justert iht gjeldende prisindeks, til saneringsplan for overvann Solvang. Prosjekt 041: Klimarisikovurdering Tjøme, tiltak i avløpsanlegg: Prosjektet var ført opp i 2014, men er ikke startet opp i påvente av ny rammeavtale for konsulenttjenester, og foreslås ført opp i Prosjektet vil kartlegge klimautfordringenes påvirkning og behov for tiltak ved kommunale avløpsanlegg i Tjøme kommune, og vil gi retningslinjer for dimensjonering og prosjektering, bygging og rehabilitering av avløpsanlegg i fremtiden. Kommunene er pålagt (iht. forurensningsforskriften om klimatilpasninger) å utarbeide en Klimarisikovurdering for egen kommune. I budsjett for 2015 settes av kr ,-, justert for gjeldende prisindeks, til utarbeidelse av klimarisikovurdering for Tjøme. Prosjekt 043: Saneringsplan Sundene avløpssone: Prosjektet var ført opp i 2014, men er ikke startet opp i påvente av ny rammeavtale for konsulenttjenester, og foreslås ført opp i I Sundene avløpssone ligger det store utfordringer med kartlegging av tilknytningsgrad, feilkoblinger og store fremmedvannsmengder. Det settes derfor av kr ,- til utarbeidelse av en saneringsplan for Sundene avløpsone i Nye VAR-prosjekter Prosjekt nr Nye VAR prosjekter Total ramme Budsjett 2015 Brukt tidligere år, prognose 54 VA Tjøme syd, Moveien VA Ferjeodden Prosjekt 054 VA-Tjøme syd, Moveien: VA-Tjøme syd, Moveien ligger i vedtatt økonomiplan for utførelse i Området ved Moveien har ikke tilrettelagt kommunalt avløp. Prosjektet ble sett på i sammenheng med bygging av vann- og avløp langs ny GS veg fra Havna til Verdens Ende, og avgreininger for nytt VA-anlegg ble lagt ferdig i dette prosjektet. Prosjektet legges inn i budsjett til gjennomføring i 2015 med kr ,-. Prosjekt 055 VA-Fergeodden: Bebyggelse langs kommunal veg til Fergeodden har ikke avløpsanlegg som ledes til kommunalt renseanlegg. Eksisterende avløp fra næring og bebyggelse går i dag til sjø. Prosjektet ligger i vedtatt økonomiplan til planlegging, prosjektering og anbudsprosess i 2015, og utbygging i Prosjektet føres opp med midler til prosjektering og anbudsprosess i 2015 med kr ,-, og klargjøres for utbygging i Side 23 av 65

24 Prosjekter medtatt i økonomiplanen for 2015 utsatt til senere i planperioden: Tjøme kommune har måtte utsette noen prosjekter som lå i økonomiplanen for 2015, grunnen til dette er at andre prosjekter som ny barnehage og nye rus/psykiatri boliger har fått prioritet etter vedtaket i kommunestyret juni 2014 og er fremskyndet i tid. Prosjekt nr Bygg og anleggsprosjekter Total ramme Budsjett 2015 Brukt tidligere år, prognose 163 Nye Verdens Ende toalettanlegg parkering Nye lokaler for hj. Tjenesten og garasjer Permanente lokaler for kirken- forprosjekt Brannsikring enøk byggninger Prosjekt 163 Delprosjekt 4, Toalettanlegg parkering Verdens Ende: I vedtatt økonomiplan er det satt av midler til nytt toalettanlegg ved parkering Verdens Ende, etter et sterkt uttrykt behov. Toalettanlegget var kalkulert til ,- inkl. mva. (2014 kroner). Ramme justert til 2015 er kr ,- Ett slikt toalettanlegget kunne stått ferdig samtidig med nytt Nasjonalparksenter og Servicebygg innen St. Hans Prosjekt 707 Brannsikring, Enøk, Bygning Gjennomføring av enøk og branntekniske tiltak er i kontinuerlig prosess. Prosjektet er holdt innenfor vedtatt årlig budsjett, og resterende midler i totalprosjektet videreføres ikke til 2015 med kr ,-. Prosjektet beregnes da sluttført. Prosjekter i tillegg til økonomiplanen for 2015 utsatt til senere i planperioden: Prosjekt nr Nye prosjekteri tillegg til ø.p Total ramme Budsjett 2015 Brukt tidligere år, prognose Nye Verdens ende, bobilparkering Veilys, utskrifting av gammelt armatur Delprosjekt 5, Tilrettelagt parkering for Bobil på Verdens Ende: Ved behandling av Nye Verdens Ende i kommunestyret sist høst ble det uttrykt ønske om en tilrettelagt parkering for bobil ved Verdens Ende. Det er her sett på muligheter for å bygge en tilrettelagt plass for bobil med betalingsautomat, strøm, vann, Wifi og selvbetjent tømmestasjon for toalett på parkeringsområdet øst for Helgerødveien. En regner med å tilrettelegge for 10 plasser. Anleggskostnader er beregnet til kr ,- inkl. mva. Det settes en døgnavgift på kr. 250,- pr døgn for bruk av plassen. Med et anslag på gjestedøgn/år, hvilket bør være realistisk for Verdens Ende, vil dette gi en inntjening på anslagsvis kr ,-/år. Det er beregnet en kapitalkostnad på ,- (4 % rente), og en årlig driftsutgift med kr ,- /år. Tilrettelagt bobil-parkering på Verdens Ende vil være selvfinansierende, og således bidra til økte inntekter for Nye Verdens Ende Side 24 av 65

25 Prosjekter VAR i tillegg til økonomiplanen for 2015 utsatt til senere i planperioden: Prosjekt nr Nye prosjekter VAR i tillegg til ø.p Total ramme Budsjett 2015 Brukt tidligere år, prognose VA-Granøveien, rehab prosjektering Prosjekt VA-Granøveien, rehab prosjektering: Rehabilitering og utskifting av gammelt vann- og avløpsnett i Granøveien ligger i økonomiplanen under Prosjekt VA-Sentrum 1, med planlagt oppstart i Eksisterende ledningsnett, med Ø 75 millimeter vannledning av galvanisert stål, og fellesnett for spillvann og overvann i gammel betong, er i meget dårlig forfatning. En har de siste år hatt en rekke ledningsbrudd på strekningen, der ledningstraseen delvis ligger meget dypt, noe som gir store vedlikeholdskostnader. Prosjektet må sees i sammenheng med rehabilitering av VA-ledninger fra Granøveien ned mot Fylkesveg 308, som ble delvis prosjektert ferdig for noen år tilbake. Det ville være ønskelig å kunne å sette av midler til kartlegging, prosjektering og anbudsprosess med kr ,- i 2015, slik at utbyggingen kan forseres med inntil 2 år, for å spare utgifter til vedlikehold og spare befolkningen for stadige avbrekk i vannforsyningen pga ledningsbrudd. Side 25 av 65

26 8. Priskonsekvenser i budsjettet Foreslåtte endringer i kommunale gebyrer og priser til publikum (tall i kr): HELSE OG VELFERD Pleie- og omsorg. Generelt gjelder at dersom satsgrunnlaget endres sentral, justeres kommunens satser tilsvarende, jf bestemmelsene i Forskrift om egenbetaling for kommunale helse- og omsorgstjenester. Generelt gjelder også at egenandel ikke skal overstige kommunens egne utgifter til angjeldende tjeneste (selvkost). Selvkost beregnes til en gjennomsnittlig timelønn for den tjenesten som utføres, tillagt sosiale utgifter samt administrasjonsutgifter som skal utgjøre 10 % av timelønn og sosiale utgifter. Egenandelen kan heller ikke settes høyere enn at vedkommende beholder tilstrekkelig til å dekke personlige behov og bære sitt ansvar som forsørger. Tidsforbruket skal rundes av til nærmeste halvtime. Selvkost kan variere, men vil for en gjennomsnittlig hjemmehjelp utgjøre kr 354,00 pr time. Egenbetaling for langtidsopphold på sykehjem beregnes etter statlig forskrift som vederlag etter inntekt, og er største enkeltstående inntektskilde på dette område for helse og velferd. Bofradrag gis for inntil 3 måneder, jf tidligere beslutning fattet av kommunestyret ble det gjort endring i forskrift om egenbetaling for kommunale helse- og omsorgstjenester. Endringen medfører at beboer som uten selv å ønske det legges på dobbeltrom i kommunale institusjoner, skal få redusert egenandelen ved at det tilstås et fribeløp på kr Egenbetaling for korttidsopphold på sykehjem følger statlig forskrift. Egenbetaling praktisk hjelp i hjemmet følger regelverket i Forskrift om egenbetaling for kommunale helseog omsorgstjenester, men her er det i tillegg rom for skjønn i forhold til fastsettelse av satser. Forholdet mellom timepris og abonnementspris er justert slik at det er det samme for alle grupper med inntekt over 2G. Brukere som mottar mer enn 7 timer pr måned i praktisk bistand vil bli belastet abonnementspris. For de med lavest inntekt inntil 2G er maksimalpris pr måned fastsatt i egen forskrift og justeres årlig, pt. kr 180 pr måned. Timepris settes til kr 60, hvilket betyr at denne gruppen går over til abonnement pr måned allerede etter 3 timer. I stort er alle satser kommunen kan ha innflytelse på justert opp tilnærmet 4 %. Som følge av inntektsoppgjør pr , vil administrasjonen endre relevante satser tilsvarende. Tabellen nedenfor bygger på oppgjør pr Side 26 av 65

27 SATSER PLO 2015 Økning i kr % økning 2014 Egenbetaling praktisk hjelp i hjemmet Sats pr time Alminnelig inntekt inntil 2 G ( ) 60,00 0,00 0 % 60,00 Alminnelig inntekt inntil 3 G ( ) 119,00 4,00 4 % 115,00 Alminnelig inntekt inntil 4 G ( ) 179,00 7,00 4 % 172,00 Alminnelig inntekt inntil 5 G ( ) 240,00 9,00 4 % 231,00 Alminnelig inntekt over 5 G ( ) 300,00 12,00 4 % 288,00 Abonnement pr måned Alminnelig inntekt inntil 2 G ( ) 180,00 5,00 3 % 175,00 Alminnelig inntekt inntil 3 G ( ) 840,00 32,00 4 % 808,00 Alminnelig inntekt inntil 4 G ( ) 1260,00 48,00 4 % 1212,00 Alminnelig inntekt inntil 5 G ( ) 1682,00 65,00 4 % 1617,00 Alminnelig inntekt over 5 G ( ) 2102,00 81,00 4 % 2021,00 Andre tjenester Trygghetsalarm pr måned 296,00 11,00 4 % 285,00 Egenbetaling korttid sykehjem (statlig forskrift) 4 Pr døgnopphold 142,00 5,00 % 137,00 3 Pr dag- eller nattopphold 74,00 2,00 % 72,00 Kostpris mat Middag hjemmeboende levert 68,00 2,00 4 % 66,00 Middag pårørende sykehjem 94,00 3,00 4 % 91,00 I hht alkohollovens 7-1, jf forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv 6-2, skal det for bevilling til salg av øl med inntil alkoholinnhold på 4,7 volumprosent og skjenking av alkoholholdig drikk, betales et årlig bevillingsgebyr. Avgifter for salg og skjenking av alkoholholdig drikk skal fastsettes for kommende kalenderår og holdes innenfor de rammer som er fastsatt i forskrift gitt av departementet. Bevillingsgebyret skal pr år utgjøre minimum kr. 1380,- for salg og kr. 4100,- for skjenking. For bevilling som gjelder skjenking ved en enkelt bestemt anledning og ambulerende bevilling, kan bevillingsmyndigheten kreve et gebyr på inntil kr. 290,- pr gang. For perioden til og med benyttes slikt gebyr ved utstedelse av kommunale salgs- og skjenkebevillinger: Type omsetning Salg av øl med alkoholinnhold inntil 4.7 volumprosent Skjenking av alkoholholdig drikk Gebyrsats kr. 0,18 pr vareliter (gr. 1) kr. 0,36 pr vareliter øl (gr. 1) kr1,01 pr vareliter vin (gr. 2) kr pr vareliter brennevin (gr. 3) Side 27 av 65

28 Dersom kronebeløpet endres sentralt, justeres kommunens satser tilsvarende. Tjøme kommune forholder seg til gebyrsatser nevnt ovenfor. Beregning av gebyr i relasjon til omsetning skjer av rådmannen i hht retningslinjer fastsatt av departementet. OPPVEKST OG KULTUR Satsene for foreldrebetaling i barnehage fastsettes sentralt og er endret fra PRISER 2015 Økning i kr % økning 2014 Foreldrebetaling SFO Hel plass 2 764,00 80,00 3,0 % 2 684,00 Delt plass 1 901,00 55,00 3,0 % 1 846,00 Dagplass 257,00 7,00 2,8 % 250,00 Søskenmoderasjon 25% Foreldrebetaling barnehage Hel plass 2 580,00 175,00 7,3 % 2 405,00 80% plass 2 323,00 158,00 7,3 % 2 165,00 60% plass 1 807,00 123,00 7,3 % 1 684,00 50% plass 1 548,00 105,00 7,3 % 1 443,00 40% plass 1 291,00 88,00 7,3 % 1 203,00 Søskenmoderasjon: Barn nr 2 = 30% Barn nr 3 = 50% Kruge leirskole Pris pr. gruppe (økning 3 %) 2014: RÅDMANNEN Tjøme kommune vil i 2015 innføre ett fakturagebyr på trykte fakturaer for kommunale avgifter. Gebyret vil være 25,00 kroner. Hensikt med innføring av gebyr på trykte faktura er å redusere antall papirforsendelser ut fra kommunen. Tjøme kommune vil sørge for å informere innbyggerne om muligheter for efaktura og avtalegiro for å unngå gebyret. Side 28 av 65

29 TEKNIKK OG MILJØ Vann, avløp og renovasjon (VAR) Prisfastsettelsen innenfor VAR-tjenester er basert på selvkostprinsippet i tråd med gjeldende regelverk. Side 29 av 65

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

BUDSJETT 2016 TJØME KOMMUNE. Kommunestyret 16.12.2015 TJØME KOMMUNE. Kommunenummer 723 Org. Nr. 964 952 345

BUDSJETT 2016 TJØME KOMMUNE. Kommunestyret 16.12.2015 TJØME KOMMUNE. Kommunenummer 723 Org. Nr. 964 952 345 BUDSJETT 2016 TJØME KOMMUNE 2016 Kommunestyret 16.12.2015 TJØME KOMMUNE Kommunenummer 723 Org. Nr. 964 952 345 TJØME KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 3 2. KOMMUNESTYRETS BUDSJETTVEDTAK... 5 3.

Detaljer

Møteprotokoll for Ungdomsråd. Fra administrasjonen møtte: Fagkonsulent Bente Barlie, kommunalsjef Anne L. Johansson og møtesekretær Helén Kamfjord.

Møteprotokoll for Ungdomsråd. Fra administrasjonen møtte: Fagkonsulent Bente Barlie, kommunalsjef Anne L. Johansson og møtesekretær Helén Kamfjord. Tjøme kommune Møteprotokoll for Ungdomsråd Møtedato: 27.11.2014 Møtested: Anne Johanssons kontor Møtetid: kl.: 15:30 Følgende medlemmer møtte: Kristian Teige, Jonas Smistad Eek og Karsen Aarvold. Følgende

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr Skjema 1A Hovedoversikt drift Skatt på inntekt og formue -97 858-98 342-104 535-105 695-106 866-108 049 Ordinært rammetilskudd -123 190-123 395-123 113-121 977-121 090-119 834 Skatt på eiendom -28 020-19

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 15:46 Program: XKOST-H0 Versjon: 15 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Økonomiplan Årsbudsjett 2019

Økonomiplan Årsbudsjett 2019 Økonomiplan 2019 2022 Årsbudsjett 2019 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Budsjettskjema 1A - driftsbudsjettet Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Øk.plan 2020 Øk.plan 2021 Øk.plan 2022 Skatt på

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Tjøme kommune. Møteprotokoll for Ungdomsråd. Møtedato: Møtested: Biblioteket Møtetid: kl.: 17:30

Tjøme kommune. Møteprotokoll for Ungdomsråd. Møtedato: Møtested: Biblioteket Møtetid: kl.: 17:30 Tjøme kommune Møteprotokoll for Ungdomsråd Møtedato: 24.11.2015 Møtested: Biblioteket Møtetid: kl.: 17:30 Følgende medlemmer møtte: Kristian Teige, Oscar Almquist, Agnes Mathisen, Hedda Håkegård og Karsten

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt Inderøy kommune Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for 2019 2022 Vedtatt 10.12.18 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -152 816-149 134-158 296-158 296-158

Detaljer

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling Inderøy kommune Formannskapets innstilling 22.11.17 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -148 070-148 350-149 134-149 134-149 134-149

Detaljer

Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter

Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter I hht. forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014

Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014 Vedlegg til protokoll frå møte i Samnanger kommunestyret 18.12.2013 Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014 Budsjettskjema 1 A Rekneskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Skatt på inntekt

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 706 968-1 805 422-1 897 600-1 920 903-1 945 569-1 969 929 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde

DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter Intern hovedoversikt I henhold til forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde Vedlegg

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Regnskap Note. Brukerbetalinger

Regnskap Note. Brukerbetalinger 10 Årsregnskap 10.1 Årsregnskap Vedlegg: Årsregnskap for Rennesøy kommune med noter (pdf) (http://arsrapport.rennesoy.kommune.no/wpcontent/uploads/sites/15/2018/03/urevidert-arsregnskap--med-noter.pdf)

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Brutto driftsresultat ,

Brutto driftsresultat , Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Noter Regnskap 2012 Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap 2011 Brukerbetalinger 30 078 885,77 29 076 860,00 28 669 920,00 28 758 389,22 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

Regnskap Resultat levert til revisjonen

Regnskap Resultat levert til revisjonen 2018 Resultat levert til revisjonen 15.02.19 Resultat per sektor 2018 Budsjett 2018 Avvik budsjett - regnskap Folkevalgte og revisjon 11 064 10 454-610 Administrasjon og fellesutgifter 126 828 124 436-2

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

ÅRSREKNESKAP Norddal kommune

ÅRSREKNESKAP Norddal kommune ÅRSREKNESKAP Norddal kommune Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. Oppr. Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 7.456.313,93 7.150.000,00 7.150.000,00 7.070.587,77 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Årsregnskap Resultat

Årsregnskap Resultat Årsregnskap 2018 Resultat Regnskap i null Kommunens inntekter på driften var på ca 5,97 mrd kroner, mens utgiftene utgjorde 6,04 mrd kroner. Med tillegg av netto finansutgifter (renter og avdrag på lån)

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Vedlegg Obligatoriske hovedoversikter pr. 10.02.17 En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet

Detaljer

ÅRSREKNESKAP 2018 Norddal kommune

ÅRSREKNESKAP 2018 Norddal kommune ÅRSREKNESKAP Norddal kommune 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. Oppr. Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 7.910.697,06 7.509.900,00 7.509.900,00 7.456.313,93 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Bjørn Haug Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/4639

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Bjørn Haug Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/4639 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Bjørn Haug Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/4639 BUDSJETT 2017 - MODUM BOLIGEIENDOM KF Styreformannens innstilling Budsjett 2017 for Modum Boligeiendom KF vedtas slik det fremgår

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

TJØME KOMMUNE BUDSJETT 2014 Rådmannens forslag med kommentarer Kommunestyret Kommunenr. 723 Org.nr

TJØME KOMMUNE BUDSJETT 2014 Rådmannens forslag med kommentarer Kommunestyret Kommunenr. 723 Org.nr TJØME KOMMUNE BUDSJETT 2014 Rådmannens forslag med kommentarer Kommunestyret 11.12.2013 Kommunenr. 723 Org.nr. 964 952 345 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 3 2. KOMMUNESTYRETS BUDSJETTVEDTAK... 5 3. BUDSJETTINNSTILLING

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring RINGERIKE KOMMUNE Formannskapet SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnr.: 17/33064 Arkiv: 145 Årsbudsjet 2018 Handlingsprogram 20182021 til offentlig høring Forslag til vedtak: 1. Formannskapet sender forslag til årsbudsjett

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT 2016-2019 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

Harstad kommune. Regnskap Formannskapet Kontrollutvalget

Harstad kommune. Regnskap Formannskapet Kontrollutvalget Formannskapet 15.02.2018 Kontrollutvalget 27.02.2018 Regnskap 2017 Harstad kommune Rådmann Hugo Thode Hansen Økonomisjef John G. Rørnes Regnskapsleder Rita Kristensen Behandling regnskap og årsrapport

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2018 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2018 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr

Detaljer

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Reviderte tall 15.06.2011 Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Forsikringer er i 2018 budsjettert med kr ,- en økning på kr ,- sammenlignet med 2017.

Forsikringer er i 2018 budsjettert med kr ,- en økning på kr ,- sammenlignet med 2017. 2018 budsjettforslag Modum Boligeiendom KF (MBKF) Driftsbudsjett 2018 Det er i budsjettet for 2018 ikke medregnet overføring fra Modum Kommune og MBKF dekker selv renter og avdrag på lån. Det er budsjettert

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Årsregnskap 2018 Hole kirkelige fellesråd

Årsregnskap 2018 Hole kirkelige fellesråd Årsregnskap 2018 Hole kirkelige fellesråd 18.2.2019 INNHOLDSFORTEGNELSE Regnskapsprinsipper Kommunens tilskudd Regnskapsskjema drift Regnskapsskjema investering Regnskapsskjema balansen Gravlegater pr

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Nesset kommune Økonomiplan Fellesnemnda

Nesset kommune Økonomiplan Fellesnemnda Nesset kommune Økonomiplan 2019-2022 Fellesnemnda 28.11. Arbeid med økonomiplan rundskriv til enhetslederne - juni Inneholder foreløpig rammer basert på lønns- og prisvekst, samt forrige års økonomiplan.

Detaljer

Harstad kommune. Regnskap Formannskapet. Kontrollutvalget

Harstad kommune. Regnskap Formannskapet. Kontrollutvalget Formannskapet 14.02.2019 Kontrollutvalget 12.03.2019 Regnskap 2018 Harstad kommune Rådmann Hugo Thode Hansen Økonomisjef John G. Rørnes Regnskapsleder Rita Kristensen Behandling regnskap og årsrapport

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT STATUS. Strategikonferansen 26. oktober 2017

KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT STATUS. Strategikonferansen 26. oktober 2017 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT 2018-2021 - STATUS Strategikonferansen 26. oktober 2017 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT - DEFINISJON Konsekvensjustert budsjett 2018 er prislappen for å drive Skaun kommune på samme

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Ureviderte tall per 15. mars 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT 2015-2018 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014 2014 2014 2015 2016 2017 2018 oppr. 2014

Detaljer