Hovudoversikt investeringsrekneskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovudoversikt investeringsrekneskap"

Transkript

1 Rekneskap 2017

2 Innhald Hovudoversikt investeringsrekneskap...3 Hovudoversikt driftsrekneskap...4 Balanseoversikt...6 Rekneskapsskjema 1A Driftsrekneskapen...7 Rekneskapsskjema 1B Driftsrekneskapen...7 Rekneskapsskjema 2A Investeringsrekneskapen...8 Rekneskapsskjema 2B Investeringsrekneskapen...8 Kapitalkonto...9 Investeringsrekneskapen...10 Driftsrekneskapen...16 Balanse...60 Noter og revisjon...67 Noteoppstilling:...68 Note 1 Endring i arbeidskapital...69 Note 2 Antall årsverk og ytelser til ledende personer og revisor...69 Note 3 Pensjoner SPK...70 Note 4 Pensjoner KLP...71 Note 5 Aksjer og andeler i varig eie...72 Note 6 Sjølvkost...72 Note 7 Langsiktig gjeld...73 Note 8 Kommunens garantiansvar...73 Note 9 Avsetning og bruk av fond...74 Note 10 Kapitalkonto...76 Note 11 Strykninger...77 Note 12 Premieavvik og amortisert premieavvik

3 Hovudoversikt investeringsrekneskap Tekst Rekneskap Justert budsjett Opprinneleg budsjett Rekneskap INNTEKTER Sal av fast eigedom Andre salsinntekter Overføring med krav om motyting Kompensasjon for meirverdiavgift Statlege overføringar Andre overføringar Renteinntekter, utbytte, eieruttak SUM INNTEKTER UTGIFTER Lønsutgifter Sosiale utgifter Kjøp som inngår i produksjonen Kjøp som erstatter egenproduksjon Overføringar Renteutgifter og omkostningar Fordelte utgifter SUM UTGIFTER FINANSTRANSAKSJONER Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andelar Dekking av tidlegare års underskot Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne investeringsfond SUM FINANSTRANSAKSJONAR FINANSIERINGSBEHOV Dekket slik: Bruk av lån Sal av aksjer og andelar Mottatte avdrag på utlån Overført frå driftsrekneskapet Bruk av tidlegare års overskot Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av ubundne investeringsfond SUM FINANSIERING Udekka /udisponert

4 Hovudoversikt driftsrekneskap Tekst Rekneskap Justert budsjett Opprinneleg budsjett Rekneskap DRIFTSINNTEKTER Brukarbetaling Andre sals- og leigeinntekter Refusjonar Rammetilskot frå staten Andre statlege overføringar Andre overføringar Inntekts- og formueskatt Eigendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER Lønsutgifter Sosiale utgifter Kjøp som inngår i produksjonen Kjøp som erstatter egenproduksjon Overføringar Avskrivningar Fordela utgifter SUM DRIFTSUTGIFTER BRUTTO DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på utlån SUM EKSTERNE FINANSINNT FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostningar Avdrag på lån Sosial- og næringsutlån SUM EKST FINANSUTGIFTER RESULTAT EKS FINANSTRANS Motpost avskrivningar NETTO DRIFTSRESULTAT

5 Tekst Rekneskap Justert budsjett Opprinneleg budsjett Rekneskap INTERNE FINANSTRANSAKSJONER Bruk av udisponera frå tidlegare år Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve SUM BRUK AV AVSETNINGAR Overføring til investeringsrekneskapet Avsatt til dekning frå tidlegare år Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven SUM AVSETNINGAR Rekneskapsmessig mindreforbruk Rekneskapsmessig meirforbruk

6 Balanseoversikt Anleggsmidlar Faste eigedomar og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidlar Utlån Aksjer og eigendelar Pensjonsmidlar Sum anleggsmidlar Omløpsmidlar Kortsiktige fordringar Premieavvik Aksjer og andelar Sertifikater Obligasjoner Kasse, post og bankinnskot Sum omløpsmidlar SUM EIGENDELAR Eigenkapital Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Prinsippendringar Regnskapsmessig mindreforbruk (drift) Regnskapsmessig meirforbruk (drift) Udisponert investeringsregneskapet Udekka investeringsregneskapet Kapitalkonto Sum eigenkapital Gjeld Pensjonsforpliktelsar Ihendehaverobligasjonslån Sertifikatlån Andre lån Premieavvik Kortsiktig gjeld Kassekredittlån Annan kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL Memoriakonti Ubrukte lånemidlar Andre memoriakonti Motkonto for memoriakonti Ketil O. Kiland Rådmann Fyresdal 15/ Kjersti Bergland Økonomisjef 6

7 Rekneskapsskjema 1A Driftsrekneskapen Tekst Rekneskap 2017 Justert budsjett 2017 Opprinneleg budsjett 2017 Rekneskap Skatt på inntekt og formue Ordinære rammetilskot Skatt på eigedom Andre skatter Andre generelle statstilskot Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Avdrag på utlån Renteutgifter, provisjon o.a Nye utlån Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Dekning av tidlegare års meirforbruk Til ubundne avsetningar Til bundne avsetningar Bruk av tidlegare års mindre forbruk Bruk av ubundne avsetningar Bruk av bundne avsetningar Netto avsetningar Overført til investeringsrekneskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift Rekneskapsmessig meirforbruk/mindreforbruk Rekneskapsskjema 1B Driftsrekneskapen Ansvar Opprinneleg budsjett Justert budsjett Regnskap Utgift Inntekt Netto Utgift Inntekt Netto Utgift Inntekt Netto Til fordeling drift: Fellestenester Helse og omsorg Kultur og oppvekst Næring og kommunaltek Felles

8 Rekneskapsskjema 2A Investeringsrekneskapen Tekst Rekneskap 2017 Justert budsjett 2017 Opprinneleg budsjett 2017 Rekneskap 2016 Investering i anleggsmidler Utlån og forskuttering Avdrag på lån Avsetningar Sum finansieringsbehov Finansierast slik: Bruk av lånemidlar Salsinntekter Tilskot til investeringar Kompensasjon for meirverdiavgift Avdrag på utlån og refusjonar Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overføring frå drift Bruk av avsetningar Sum finansiering Udekka/udisponert Rekneskapsskjema 2B Investeringsrekneskapen Investeringar 2017 Prosjekt Opprinneleg Justera Reknskap Kjøp av industribygg Hamaren Aktivitetspark Helsehuset Møblar kommunehus Moland Brygge Sørbygda utbyggingsområde Prestegardsvegen Røyrledning Meieribakken Vassverk Fyresdal SUM

9 Kapitalkonto Fyresdal kommune 2017 DEBET KREDIT Saldo (kapital) ,03 Debetposter i året: Kreditposter i året: Salg av fast eiendom, anlegg, utstyr, Aktivering fast eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler 0,00 maskiner og transportmidler ,00 Avskrivning: Eiendom,anlegg, Oppskrivning fast eiendom/anlegg 0,00 utstyr, maskiner og transportmidler ,00 Nedskrivning: Eiendom,anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler ,00 Salg aksjer/andeler 0,00 Kjøp av aksjer/andeler 0,00 Nedskrivning aksjer/andeler 0,00 Oppskrivning av aksjer/andeler 0,00 Avdrag på utlån - sosiale utlån ,00 Utlån - sosiale utlån ,00 Avdrag på utlån - andre utlån ,50 Utlån - andre utlån ,00 Avskrivning på utlån - sosiale utlån 0,00 Avdrag på eksterne lån ,00 Avskrivning på utlån - andre utlån 0,00 Bruk av lånemidler ,30 Aktivert egenkapitalinnskudd KLP ,00 Endring pensjonsforpliktelser (økning) ,00 Endring pensjonsforpliktelser (reduksjon) Endring pensjonsmidler SPK ,00 Endring pensjonsmidler SPK Endring pensjonsmidler KLP Endring pensjonsmidler KLP ,00 Endring pensjonsmidler andre selskap Endring pensjonsmidler andre selskap Urealisert kurstap utenlandslån Urealisert kursgevinst utenl.lån Balanse (kapital) , , ,03 9

10 Investeringsrekneskapen 10

11 Konto Tekst Rekneskap Revidert budsjett Opprinneleg budsjett Rekneskap 0121 EDB 0200 Kontorutstyr 0,00 0,00 0, , Konsulenttenester 0,00 0,00 0, , Mva-kompensasjon 0,00 0,00 0, ,60 Andre driftsutgifter 0,00 0,00 0, , Kompensasjon for meirverdiavgift 0,00 0,00 0, , Bruk av disp.fond 0,00 0,00 0, ,00 Inntekter 0,00 0,00 0, , FLEIRBRUKSHALL 0010 Fast løn 0,00 0,00 0, , Premie til KLP 0,00 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift 0,00 0,00 0, ,65 Lønsutgifter 0,00 0,00 0, , Byggetenester 0,00 0,00 0, , Mva-kompensasjon 0,00 0,00 0, ,25 Andre driftsutgifter 0,00 0,00 0, , Kompensasjon for meirverdiavgift 0,00 0,00 0, ,25 Inntekter 0,00 0,00 0, , TOMTESAL 0670 Sal av fast eigedom 0,00 0,00 0, ,00 Inntekter 0,00 0,00 0, , GIMLE SKULE 0230 Byggetenester 0,00 0,00 0, , Konsulenttenester 0,00 0,00 0, , Mva-kompensasjon 0,00 0,00 0, ,90 Andre driftsutgifter 0,00 0,00 0, , Kompensasjon for meirverdiavgift 0,00 0,00 0, , Bruk av disp.fond 0,00 0,00 0, ,00 Inntekter 0,00 0,00 0, , SAL/KJØP AV BYGG 0196 Gebyr, avgifter ol ,00 0,00 0,00 0, Kontorutstyr ,00 0,00 0,00 0, Byggetenester ,00 0,00 0,00 0, Kaup av bygg , ,00 0,00 0, Mva-kompensasjon ,25 0,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter , ,00 0,00 0,00 11

12 Konto Tekst Rekneskap Revidert budsjett Opprinneleg budsjett Rekneskap 0729 Kompensasjon for meirverdiavgift ,25 0,00 0,00 0, Bruk av lån , ,00 0,00 0,00 Inntekter , ,00 0,00 0, PARKAR OG FRILUFTSOMRÅDE 0230 Byggetenester ,70 0,00 0, , Materiell til vedl/nybygg 0,00 0,00 0, , Konsulenttenester 0,00 0,00 0, , Mva-kompensasjon ,05 0,00 0, ,28 Andre driftsutgifter ,75 0,00 0, , Ref frå staten 0,00 0,00 0, , Kompensasjon for meirverdiavgift ,05 0,00 0, , Ref frå fylket 0,00 0,00 0, , Overf. frå fylket 0,00 0,00 0, , Overf. frå private ,00 0,00 0, , Bruk av bundne fond 0,00 0,00 0, ,00 Inntekter ,05 0,00 0, , RØYRLEDNING 0230 Byggetenester ,40 0,00 0, , Konsulenttenester ,60 0,00 0, , Mva-kompensasjon 8 474,00 0,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter ,00 0,00 0, , Kompensasjon for meirverdiavgift ,00 0,00 0,00 0, Bruk av lån 0,00 0,00 0, ,60 Inntekter ,00 0,00 0, , HELSEHUSET 0230 Byggetenester , , ,00 0, Mva-kompensasjon ,90 0,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter , , ,00 0, Kompensasjon for meirverdiavgift ,90 0,00 0,00 0,00 Inntekter ,90 0,00 0,00 0, PLEIE OG OMSORGSSENTERET 0230 Byggetenester 0,00 0,00 0, , Mva-kompensasjon 0,00 0,00 0, ,10 Andre driftsutgifter 0,00 0,00 0, , Kompensasjon for meirverdiavgift 0,00 0,00 0, ,10 Inntekter 0,00 0,00 0, ,10 12

13 Konto Tekst Rekneskap Revidert budsjett Opprinneleg budsjett Rekneskap 0335 MØBLAR KOMMUNEHUS 0200 Kontorutstyr ,40 0,00 0, , Byggetenester , ,00 0, , Materiell til vedl/nybygg 0,00 0,00 0, , Mva-kompensasjon ,80 0,00 0, ,09 Andre driftsutgifter , ,00 0, , Sal av varer m/mva 0,00 0,00 0, , Kompensasjon for meirverdiavgift ,80 0,00 0, , Bruk av disp.fond , ,00 0, ,00 Inntekter , ,00 0, , BARNEHAGEN 0010 Fast løn 0,00 0,00 0, , Premie til KLP 0,00 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift 0,00 0,00 0, ,92 Lønsutgifter 0,00 0,00 0, , Byggetenester 0,00 0,00 0, , Konsulenttenester 0,00 0,00 0, , Mva-kompensasjon 0,00 0,00 0, ,15 Andre driftsutgifter 0,00 0,00 0, , Kompensasjon for meirverdiavgift 0,00 0,00 0, , Bruk av disp.fond 0,00 0,00 0, ,00 Inntekter 0,00 0,00 0, , MOLAND BRYGGE 0230 Byggetenester , ,00 0, , Mva-kompensasjon ,00 0,00 0, ,80 Andre driftsutgifter , ,00 0, , Kompensasjon for meirverdiavgift ,00 0,00 0, , Overf. frå private 0,00 0,00 0, , Bruk av bundne fond , ,00 0, ,18 Inntekter , ,00 0, , SØRBYGDA UTBYGGINGSOMRÅDE 0010 Fast løn ,00 0,00 0,00 0, Premie til KLP 6 700,00 0,00 0,00 0, Arbeidsgjevaravgift 5 300,00 0,00 0,00 0,00 Lønsutgifter ,00 0,00 0,00 0, Gebyr, avgifter ol ,00 0,00 0,00 0, Byggetenester , , ,00 0, Konsulenttenester ,80 0,00 0,00 0, Mva-kompensasjon ,75 0,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter , , ,00 0,00 13

14 Konto Tekst Rekneskap Rev. Budsjett Oppr. Budsjett Rekneskap 0729 Kompensasjon for meirverdiavgift ,75 0,00 0,00 0,00 Inntekter ,75 0,00 0,00 0, PRESTEGARDSVEGEN 0010 Fast løn ,00 0,00 0,00 0, Premie til KLP ,00 0,00 0,00 0, Arbeidsgjevaravgift ,00 0,00 0,00 0,00 Lønsutgifter ,00 0,00 0,00 0, Byggetenester , , ,00 0, Konsulenttenester ,00 0,00 0,00 0, Mva-kompensasjon ,20 0,00 0,00 0,00 Andre drifsutgifter , , ,00 0, Kompensasjon for meirverdiavgift ,20 0,00 0,00 0, Overf. frå fylket ,00 0,00 0,00 0,00 Inntekter ,20 0,00 0,00 0, OPPGRADERING VASSVERK FYRESDAL 0230 Byggetenester , ,00 0, , Konsulenttenester 0,00 0,00 0, ,00 Andre driftsutgifter , ,00 0, , Bruk av lån , ,00 0, ,90 Inntekter , ,00 0, , VASSFORSYNING SØRBYGDA 0230 Byggetenester ,00 0,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter ,00 0,00 0,00 0, VA MEIERIBAKKEN 0010 Fast løn ,00 0,00 0,00 0, Premie til KLP 5 600,00 0,00 0,00 0, Arbeidsgjevaravgift 4 400,00 0,00 0,00 0,00 Lønsutgifter ,00 0,00 0,00 0, Byggetenester ,40 0,00 0,00 0, Konsulenttenester ,00 0,00 0,00 0, Mva-kompensasjon 2 200,00 0,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter ,40 0,00 0,00 0, Kompensasjon for meirverdiavgift ,00 0,00 0,00 0,00 Inntekter ,00 0,00 0,00 0,00 14

15 Konto Tekst Rekneskap Revidert budsjett Opprinneleg budsjett Rekneskap 0411 AKSJER 0529 Kjøp av aksjer og andelar , , , ,00 Andre driftsutgifter , , , , Bruk av bundne fond 0,00 0,00 0, ,00 Inntekter 0,00 0,00 0, , UTLÅN 0511 Avdrag lån til utlån , , , , Utlån , ,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter , , , , Bruk av lån , ,00 0,00 0, Mottatte avdrag på utlån , , , ,88 Inntekter , , , , FRÅ DRIFT 0530 Dekking underskot investering 0,00 0,00 0, ,38 Andre driftsutgifter 0,00 0,00 0, , Bruk av lån , , , , Bruk av disp.fond 0,00 0,00 0, , Bruk av bundne fond , , , , Overf. frå driftsrekneskapet 0,00 0,00 0, ,00 Inntekter , , , ,00 15

16 Driftsrekneskapen 16

17 Konto Tekst Rekneskap Revidert budsjett VEST TELEMARK BROSJYRE Opprinneleg budsjett Rekneskap 1140 Annonser, gåver og info , ,00 0,00 0, Konsulenttenester 0,00 0,00 0, , Driftsavtaler med private 0,00 0,00 0, , Mva-kompensasjon 8 775, ,00 0, ,00 Andre driftsutgifter , ,00 0, , Sal etter 11.2(mva-lov) 0,00 0,00 0, , Kompensert mva-drift , ,00 0, , Ref. frå private ,00 0,00 0,00 0,00 Inntekter , ,00 0, , VILTFOND 1010 Fast løn 2 277,00 0,00 0, , Anna løn og trekkpl.yting ,80 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift 3 963,04 0,00 0, ,81 Lønsutgifter ,84 0,00 0, , Kontormatriell 0,00 0,00 0,00 115, Kursutgifter 6 348,00 0,00 0,00 0, Reise og diettgodtgjersle 5 048,60 0,00 0,00 918, Skattepl. km. godtgjersle 0,00 0,00 0,00 65, Transport 6 024,00 0,00 0,00 0, Konsulenttenester ,80 0,00 0,00 0, Mva-kompensasjon 4 368,20 0,00 0,00 0, Til andre private 0,00 0,00 0, , Avsetj. til bundne fond 5 828,76 0,00 0, ,29 Andre driftsutgifter ,36 0,00 0, , Sal etter 11.2(mva-lov) -910,00 0,00 0,00 0, Kompensert mva-drift ,20 0,00 0,00 0, Ref. frå private ,00 0,00 0, , Overf. frå fylket 0,00 0,00 0, ,00 Inntekter ,20 0,00 0, , REVISJONEN 1375 Kaup frå IKS-selskap , , , ,00 Andre driftsutgifter , , , , NÆRINGSARBEID (ADM) 1010 Fast løn , , , , Anna løn og trekkpl.yting 2 355,60 0,00 0,00 0, Premie til KLP , , , , Kollektiv ulykke/gruppel. 768,74 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift , , , ,59 Lønsutgifter , , , ,49 17

18 Konto Tekst Rekneskap Revidert budsjett Opprinneleg budsjett Rekneskap 1100 Kontormatriell 452, , ,00 0, Matvarer 8 886,68 0,00 0, , Anna forbruksmateriell , , , , Frankering og gebyr 60,00 0,00 0,00 316, Annonser, gåver og info , , , , Kursutgifter 7 346, , , , Reise og diettgodtgjersle , , , , Skattepl. km. godtgjersle 0,00 0,00 0, , Transport ,00 0,00 0,00 0, Fyringsolje og fyringsparafin ,00 0,00 0,00 0, Kommunale avg. 0,00 0,00 0, , Andre avg. og lisenser , , , , Kontorutstyr 2 034,00 0,00 0,00 0, Byggetenester , , , , Reinhald ,00 0,00 0,00 0, Konsulenttenester 7 500, , , , Driftsavtaler med private , , , , Mva-kompensasjon , , , , Til andre private , , , ,00 Andre driftsutgifter , , , , Sal av varer/tenester ,88 0,00 0,00 0, Tomteleige -200,00 0,00 0,00-200, Sal etter 11.1(mva-lov) 0, , ,00 0, Ref. sjukeløn , ,00 0, , Kompensert mva-drift , , , , Overf. frå kommunar 0, , ,00 0, Overf. frå private ,21 0,00 0, , Bruk av bundne driftsfond , , , ,00 Inntekter , , , , OMSTILLINGSPROSJEKT 1010 Fast løn ,80 0,00 0,00 0, Anna løn og trekkpl.yting ,78 0,00 0,00 0, Godtgjersle andre utval 2 400,00 0,00 0,00 0, Tapt arbeidsforteneste ,00 0,00 0,00 0, Premie til KLP ,45 0,00 0,00 0, Kollektiv ulykke/gruppel. 253,92 0,00 0,00 0, Arbeidsgjevaravgift ,46 0,00 0,00 0,00 Lønsutgifter ,41 0,00 0,00 0,00 18

19 Konto Tekst Rekneskap Revidert budsjett Opprinneleg budsjett Rekneskap 1100 Kontormatriell ,20 0,00 0,00 0, Matvarer ,31 0,00 0, , Anna forbruksmateriell ,38 0,00 0,00 0, Telefon 914,70 0,00 0,00 0, Annonser, gåver og info ,21 0,00 0,00 0, Kursutgifter 3 394,69 0,00 0,00 0, Reise og diettgodtgjersle ,55 0,00 0,00 0, Transport 500,00 0,00 0,00 0, Husleige ,00 0,00 0,00 0, Kontorutstyr 8 611,58 0,00 0,00 0, Datautstyr ,40 0,00 0,00 0, Konsulenttenester ,90 0,00 0, , Mva-kompensasjon ,31 0,00 0, , Til andre private , ,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter , ,00 0, , Ref frå staten ,00 0,00 0,00 0, Kompensert mva-drift ,31 0,00 0, , Ref. frå fylket ,00 0,00 0, , Bruk av bundne driftsfond , ,00 0,00 0,00 Inntekter , ,00 0, , PROSJEKT - BYGG I TRE 1115 Matvarer 3 476,00 0,00 0,00 0, Kursutgifter ,00 0,00 0,00 0, Transport ,10 0,00 0,00 0, Konsulenttenester , ,00 0,00 0, Mva-kompensasjon ,16 0,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter , ,00 0,00 0, Ref frå staten , ,00 0,00 0, Kompensert mva-drift ,16 0,00 0,00 0, Ref. frå private ,00 0,00 0,00 0,00 Inntekter , ,00 0,00 0, SYSSELSETTING 1010 Fast løn ,09 0,00 0, , Andre avtalefesta tillegg 0,00 0,00 0,00 167, Lør-søn/kveld-natt-till ,36 0,00 0, , Lærlingar , , , , Premie til KLP 0,00 0,00 0, , Kollektiv ulykke/gruppel. 111,07 0,00 0,00 204, Arbeidsgjevaravgift , , , ,87 Lønsutgifter , , , ,73 19

20 Konto Tekst Rekneskap Revidert budsjett Opprinneleg budsjett Rekneskap 1100 Kontormatriell 790,00 0,00 0,00 0, Annonser, gåver og info ,01 0,00 0,00 0, Kursutgifter 0,00 0,00 0, , Reise og diettgodtgjersle 0,00 0,00 0, , Skattepl. km. godtgjersle 0,00 0,00 0,00 87, Mva-kompensasjon 886,00 0,00 0,00 381, Til andre private , , , ,00 Andre driftsutgifter , , , , Ref. sjukeløn ,00 0,00 0,00 0, Ref. fødselspengar ,00 0,00 0,00 0, Kompensert mva-drift -886,00 0,00 0,00-381, Ref. frå fylket , , , , Bruk av bundne driftsfond , , , ,00 Inntekter , , , , REKRUTERING 1053 Anna løn og trekkpl.yting 1 772,40 0,00 0,00 0, Arbeidsgjevaravgift 187,87 0,00 0,00 0,00 Lønsutgifter 1 960,27 0,00 0,00 0, Matvarer 0,00 0,00 0, , Anna forbruksmateriell , , , , Frankering og gebyr 112,00 0,00 0,00 28, Annonser, gåver og info , , , , Reise og diettgodtgjersle ,00 0,00 0,00 0, Transport 0,00 0,00 0, , Konsulenttenester ,00 0,00 0,00 0, Mva-kompensasjon , , , ,81 Andre driftsutgifter , , , , Kompensert mva-drift , , , ,81 Inntekter , , , , HEIM = FYRESDAL 1100 Kontormatriell 0,00 0,00 0,00 378, Matvarer 0,00 0,00 0,00 940, Anna forbruksmateriell 0,00 0,00 0,00 376, Annonser, gåver og info ,00 0,00 0,00 0, Konsulenttenester 0,00 0,00 0, , Mva-kompensasjon ,00 0,00 0, ,20 Andre driftsutgifter ,00 0,00 0, , Ref frå staten 0,00 0,00 0, , Kompensert mva-drift ,00 0,00 0, , Ref. frå fylket 0,00 0,00 0, ,00 Inntekter ,00 0,00 0, ,30 20

21 Konto Tekst Rekneskap Revidert budsjett ATTRAKTIVE BUMILJØ Opprinneleg budsjett Rekneskap 1115 Matvarer 0,00 0,00 0,00 168, Byggetenester 0,00 0,00 0, , Konsulenttenester 0,00 0,00 0, , Mva-kompensasjon 0,00 0,00 0, ,40 Andre driftsutgifter 0,00 0,00 0, , Kompensert mva-drift 0,00 0,00 0, ,40 Inntekter 0,00 0,00 0, , HAMAREN AKTIVITETSPARK 1115 Matvarer ,60 0,00 0,00 995, Anna forbruksmateriell 184,20 0,00 0, , Annonser, gåver og info ,57 0,00 0,00 0, Transport 0,00 0,00 0, , Kontorutstyr ,00 0,00 0,00 0, Byggetenester ,40 0,00 0, , Konsulenttenester ,40 0,00 0,00 0, Driftsavtaler med private ,40 0,00 0,00 0, Mva-kompensasjon ,34 0,00 0, ,92 Andre driftsutgifter ,91 0,00 0, , Sal etter 11.2(mva-lov) 0,00 0,00 0, , Kompensert mva-drift ,34 0,00 0, , Ref. frå fylket ,00 0,00 0,00 0, Overf. frå staten ,00 0,00 0,00 0, Overf. frå fylket ,00 0,00 0,00 0, Overf. frå private ,00 0,00 0,00 0,00 Inntekter ,34 0,00 0, , FOLKESTADBYEN 1115 Matvarer 0,00 0,00 0, , Kontorutstyr 0,00 0,00 0, , Konsulenttenester 0,00 0,00 0, , Mva-kompensasjon 0,00 0,00 0, ,57 Andre driftsutgifter 0,00 0,00 0, , Kompensert mva-drift 0,00 0,00 0, ,57 Inntekter 0,00 0,00 0, , AKTIV I FYRESDAL 1200 Kontorutstyr 0,00 0,00 0, ,00 Andre driftsutgifter 0,00 0,00 0, , SPORTSDESTINASJON FYRESDAL 1190 Husleige 8 909,09 0,00 0,00 0, Driftsavtaler med private ,00 0,00 0,00 0, Mva-kompensasjon ,91 0,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter ,00 0,00 0,00 0, Kompensert mva-drift ,91 0,00 0,00 0, Overf. frå fylket ,00 0,00 0,00 0,00 21

22 Konto Tekst Rekneskap Revidert budsjett Opprinneleg budsjett Rekneskap 1950 Bruk av bundne driftsfond ,09 0,00 0,00 0,00 Inntekter ,00 0,00 0,00 0, KOMMUNESTYRE 1053 Anna løn og trekkpl.yting 8 690,50 0,00 0, , Godtgjersle ordførar , , , , Godtgjersle utvalsmeld , , , , Godtgjersle andre utval ,00 0,00 0, , Tapt arbeidsforteneste , , , , Premie til KLP , , , , Kollektiv ulykke/gruppel. 111,07 0,00 0,00 204, Arbeidsgjevaravgift , , , ,49 Lønsutgifter , , , , Kontormatriell , , , , Matvarer 1 300,00 0,00 0,00 0, Anna forbruksmateriell , , , , Frankering og gebyr 605,00 0,00 0,00 568, Annonser, gåver og info , , , , Kursutgifter , , , , Reise og diettgodtgjersle , , , , Skattepl. km. godtgjersle 0,00 0,00 0, , Transport 6 965,00 0,00 0, , Andre avg. og lisenser 0, , , , Kontorutstyr 9 202,49 0,00 0,00 0, Datautstyr 0,00 0,00 0, , Serviceavtaler og rep. 0,00 0,00 0, , Konsulenttenester 0,00 0,00 0, , Driftsavtaler med private 0,00 0,00 0, , Mva-kompensasjon 6 330, , , , Til andre private 0, , ,00 500,00 Andre driftsutgifter , , , , Kompensert mva-drift , , , , Ref. frå private ,29 0,00 0,00 0,00 Inntekter , , , ,20 22

23 Konto Tekst Rekneskap Revidert budsjett Opprinneleg budsjett Rekneskap 1112 FORMANNSKAP 1053 Anna løn og trekkpl.yting 299,10 0,00 0,00 0, Godtgjersle utvalsmeld , , , , Godtgjersle andre utval 6 600,00 0,00 0, , Tapt arbeidsforteneste , , , , Arbeidsgjevaravgift , , , ,63 Lønsutgifter , , , , Kontormatriell ,00 0,00 0, , Matvarer 2 310,00 0,00 0,00 0, Anna forbruksmateriell 6 591, , , , Kursutgifter ,00 0,00 0, , Reise og diettgodtgjersle 2 044,75 0,00 0, , Skattepl. km. godtgjersle 0,00 0,00 0,00 94, Transport 8 574,00 0,00 0,00 0, Mva-kompensasjon 5 147,40 0,00 0,00 0, Til andre private , ,00 0, , Reserverte løyvingar 0, , ,00 0,00 Andre driftsutgifter , , , , Kompensert mva-drift ,40 0,00 0,00 0, Bruk av disp.fond 0,00 0,00 0, ,00 Inntekter ,40 0,00 0, , KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG 1010 Fast løn 0,00 0,00 0, , Anna løn og trekkpl.yting 40,80 0,00 0,00 0, Godtgjersle utvalsmeld , , , , Godtgjersle andre utval 3 600,00 0,00 0, , Tapt arbeidsforteneste 6 600, , , , Premie til STP 0,00 0,00 0,00 424, Arbeidsgjevaravgift 5 171, , , ,92 Lønsutgifter , , , , Anna forbruksmateriell 5 344,59 0,00 0, , Annonser, gåver og info ,80 0,00 0,00 0, Kursutgifter 400,00 0,00 0,00 0, Reise og diettgodtgjersle 238,00 0,00 0,00 212, Skattepl. km. godtgjersle 0,00 0,00 0,00 16, Transport , ,00 0,00 0, Mva-kompensasjon 2 631,20 0,00 0,00 0, Til andre private , ,00 0,00 0, Reserverte løyvingar 0, , ,00 0,00 Andre driftsutgifter , , , , Kompensert mva-drift ,20 0,00 0,00 0,00 Inntekter ,20 0,00 0,00 0,00 23

24 Konto Tekst Rekneskap Revidert budsjett Opprinneleg budsjett Rekneskap 1114 LANDBRUK OG TEKNIKK 1053 Anna løn og trekkpl.yting 45,00 0,00 0,00 0, Godtgjersle utvalsmeld , , , , Godtgjersle andre utval 1 800,00 0,00 0,00 600, Tapt arbeidsforteneste 3 600, , ,00 0, Arbeidsgjevaravgift 5 480, , , ,99 Lønsutgifter , , , , Anna forbruksmateriell 2 501,02 0,00 0, , Kursutgifter 0,00 0,00 0, , Reise og diettgodtgjersle 262,50 0,00 0,00 296, Skattepl. km. godtgjersle 0,00 0,00 0,00 23,40 Andre driftsutgifter 2 763,52 0,00 0, , KONTROLLUTVAL 1010 Fast løn 0,00 0,00 0, , Anna løn og trekkpl.yting 400,80 0,00 0,00 0, Godtgjersle utvalsmeld , , , , Godtgjersle andre utval 600,00 0,00 0,00 600, Tapt arbeidsforteneste , , , , Arbeidsgjevaravgift 4 646, , , ,22 Lønsutgifter , , , , Kontormatriell 2 600,00 0,00 0, , Matvarer 4 362,00 0,00 0,00 388, Anna forbruksmateriell 200, , ,00 200, Frankering og gebyr 25,00 0,00 0,00 24, Kursutgifter , , , , Reise og diettgodtgjersle 3 334, , , , Skattepl. km. godtgjersle 0,00 0,00 0,00 269, Transport 1 330,00 0,00 0, , Andre avg. og lisenser 0, , , , Konsulenttenester 0, , ,00 0, Kaup frå IKS-selskap , , , , Mva-kompensasjon 2 002,00 0,00 0,00 103,24 Andre driftsutgifter , , , , Kompensert mva-drift ,00 0,00 0,00-103,24 Inntekter ,00 0,00 0,00-103, ANDRE UTVAL OG NEMNDER 1053 Anna løn og trekkpl.yting 1 497,60 0,00 0,00 0, Godtgjersle utvalsmeld , , , , Godtgjersle andre utval , , , , Tapt arbeidsforteneste , , , , Arbeidsgjevaravgift , , , ,28 Lønsutgifter , , , , Kontormatriell 0, , ,00 0, Anna forbruksmateriell 5 165, , , , Kursutgifter 3 455, , , ,76 24

25 Konto Tekst Rekneskap Revidert budsjett Opprinneleg budsjett Rekneskap 1160 Reise og diettgodtgjersle 9 126, , , , Skattepl. km. godtgjersle 0,00 0,00 0,00 688, Transport 0,00 0,00 0,00 375, Datautstyr 0,00 0,00 0, , Mva-kompensasjon 509, , , , Til andre private , , ,00 0, Reserverte løyvingar 0, , ,00 0,00 Andre driftsutgifter , , , , Kompensert mva-drift -509,42 0,00 0, ,24 Inntekter -509,42 0,00 0, , VAL 1053 Anna løn og trekkpl.yting 47,40 0,00 0,00 0, Godtgjersle utvalsmeld ,00 0,00 0,00 0, Godtgjersle andre utval 600,00 0,00 0,00 0, Arbeidsgjevaravgift 450,23 0,00 0,00 0,00 Lønsutgifter 4 697,63 0,00 0,00 0, Matvarer 2 813,11 0,00 0,00 0, Anna forbruksmateriell 2 326,60 0,00 0,00 0, Frankering og gebyr 95,00 0,00 0,00 0, Annonser, gåver og info , , ,00 0, Kursutgifter ,64 0,00 0,00 0, Reise og diettgodtgjersle 276,50 0,00 0,00 0, Andre avg. og lisenser 0, , ,00 0, Mva-kompensasjon 5 857,28 0,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter , , ,00 0, Kompensert mva-drift ,28 0,00 0,00 0,00 Inntekter ,28 0,00 0,00 0, AVD. FOR FELLESTENESTER 1010 Fast løn , , , , Anna løn og trekkpl.yting , , , , Premie til KLP , , , , Kollektiv ulykke/gruppel ,10 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift , , , ,36 Lønsutgifter , , , , Kontormatriell , , , , Matvarer , , , , Anna forbruksmateriell 7 032, , , , Frankering og gebyr , , , , Telefon 224, , , , Annonser, gåver og info , , , , Kursutgifter , , , , Reise og diettgodtgjersle , , , , Skattepl. km. godtgjersle 0,00 0,00 0, , Transport , , , , Husleige 0,00 0,00 0, , Andre avg. og lisenser , , , ,96 25

26 Konto Tekst Rekneskap Revidert budsjett Opprinneleg budsjett Rekneskap 1200 Kontorutstyr 8 852, , , , Datautstyr 0,00 0,00 0, , Anna utstyr 7 033,76 0,00 0, , Kjøp av maskiner , , , , Serviceavtaler og rep , , , , Konsulenttenester 1 533, , , , Staten 0, , ,00 0, Andre kommunar , , , , Driftsavtaler med private , , , , Kaup frå IKS-selskap 0,00 0,00 0, , Mva-kompensasjon , , , , Til andre private ,03 0,00 0, , Renter egne lån 404,00 0,00 0,00 737,21 Andre driftsutgifter , , , , Gebyr 24,00 0,00 0, , Sal av varer/tenester , , , , Purregebyr fakturering , , ,00 0, Sal etter 11.1(mva-lov) ,00 0,00 0, , Sal etter 11.2(mva-lov) , , , , Ref frå staten ,00 0,00 0,00 0, Ref. sjukeløn , ,00 0, , Kompensert mva-drift , , , , Ref. frå private , , ,00-952, Overf. frå private 0,00 0,00 0, , Bruk av bundne driftsfond , , , ,00 Inntekter , , , , EDB-ANLEGG 1130 Frankering og gebyr 280,00 0,00 0,00 122, Telefon , , , , Andre avg. og lisenser , , , , Kontorutstyr 5 007,20 0,00 0, , Datautstyr , , , , Serviceavtaler og rep , , , , Konsulenttenester ,93 0,00 0, , Andre kommunar ,80 0,00 0, , Mva-kompensasjon , , , ,36 Andre driftsutgifter , , , , Kompensert mva-drift , , , , Ref. frå private ,00 0,00 0,00 0, Bruk av disp.fond , ,00 0,00 0, Bruk av bundne driftsfond , , , ,00 Inntekter , , , , ANDRE FELLESTENESTER 1010 Fast løn , , , , Lør-søn/kveld-natt-till. 286,00 0,00 0,00 195, Premie til KLP ,00 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift 6 912, , , ,27 Lønsutgifter , , , ,71 26

27 Konto Tekst Rekneskap Revidert budsjett Opprinneleg budsjett Rekneskap 1115 Matvarer , , ,00 0, Anna forbruksmateriell ,46 0,00 0, , Frankering og gebyr 79,98 0,00 0,00 0, Kursutgifter , , ,00 0, Forsikringar , , , , Andre avg. og lisenser , , , , Kontorutstyr , , ,00 0, Serviceavtaler og rep. 0,00 0,00 0, , Materiell til vedl/nybygg 0,00 0,00 0, , Konsulenttenester , , , , Staten 0,00 0,00 0, , Fylkeskommunen ,00 0,00 0, , Driftsavtaler med private ,00 0,00 0, , Kaup frå IKS-selskap , , , , Mva-kompensasjon , , , , Til andre private , , , ,00 Andre driftsutgifter , , , , Ref frå staten 0,00 0,00 0, , Ref. fra trygdekontor , , , , Kompensert mva-drift , , , , Ref. frå private ,00 0,00 0,00 0, Overf. frå private , , , ,00 Inntekter , , , , DISP.POSTAR 1010 Fast løn 3 981,64 0, ,00 858, Lør-søn/kveld-natt-till. 971,00 0,00 0, , Overtid ,68 0,00 0,00 0, Anna løn og trekkpl.yting ,69 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift 4 131,87 0,00 0,00 965,15 Lønsutgifter ,88 0, , , Matvarer 3 320,00 0,00 0, , Frankering og gebyr 0,00 0,00 0,00 30, Kursutgifter , , , , Reise og diettgodtgjersle ,00 0,00 0, , Skattepl. km. godtgjersle 0,00 0,00 0, , Transport 100,00 0,00 0,00 310, Medisinsk utstyr ,20 0,00 0,00 0, Mva-kompensasjon ,97 0,00 0, ,58 Andre driftsutgifter , , , , Sal etter 11.2(mva-lov) ,00 0,00 0,00 0, Kompensert mva-drift ,97 0,00 0, ,58 Inntekter ,97 0,00 0, , PENSJONSKOSTNADER 1090 Premie til KLP , , , , Premie til STP ,00 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift , , , ,00 Lønsutgifter , , , ,00 27

28 Konto Tekst Rekneskap Revidert budsjett Opprinneleg budsjett Rekneskap 1210 ADM. SOSIALE TENESTER 1010 Fast løn , , , , Anna løn og trekkpl.yting 4 731,60 0,00 0,00 0, Premie til KLP , , , , Kollektiv ulykke/gruppel. 768,74 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift , , , ,99 Lønsutgifter , , , , Kontormatriell 590,00 0,00 0,00 570, Matvarer 1 438,00 0,00 0,00 0, Anna forbruksmateriell 39,80 0,00 0,00 0, Frankering og gebyr 0,00 0,00 0, , Kursutgifter 0, , ,00 0, Reise og diettgodtgjersle , , , , Skattepl. km. godtgjersle 0,00 0,00 0,00 513, Husleige ,00 0,00 0,00 0, Tomteleige 1 887,27 0,00 0,00 0, Kontorutstyr 0, , ,00 0, Serviceavtaler og rep ,00 0,00 0, , Konsulenttenester , , , , Andre kommunar , , , , Mva-kompensasjon 5 077, , , , Til andre private 0, , ,00 0,00 Andre driftsutgifter , , , , Ref. sjukeløn , ,00 0, , Kompensert mva-drift , , , ,10 Inntekter , , , , SOSIALTENESTER 1089 Trekkpliktig/oppgåvepliktig, ikkje arb.gj.avg.plik , , , , Kollektiv ulykke/gruppel. 25,44 0,00 0,00 0, Arbeidsgjevaravgift 2, , ,00 0,00 Lønsutgifter , , , , Anna forbruksmateriell 0,00 0,00 0,00 987, Andre oppgåvepl. godtgj. 0,00 0,00 0, , Andre avg. og lisenser ,00 0,00 0,00 0, Serviceavtaler og rep ,00 0,00 0,00 0, Konsulenttenester 400,00 0,00 0,00 0, Andre kommunar ,60 0,00 0, , Driftsavtaler med private , , , , Mva-kompensasjon 4 539,40 0,00 0,00 0, Til andre private , , , , Utlån , ,00 0, ,00 Andre driftsutgifter , , , ,76 28

29 Konto Tekst Rekneskap Revidert budsjett Opprinneleg budsjett Rekneskap 1700 Ref frå staten , ,00 0, , Ref. fra trygdekontor , ,00 0, , Kompensert mva-drift ,40 0,00 0,00 0, Ref. frå private , ,00 0,00 0, Overf. frå private 0,00 0,00 0, , Mottatte avdrag , ,00 0, ,00 Inntekter , ,00 0, , EDRUSKAPSVERN 1130 Frankering og gebyr 329,56 0,00 0,00 275, Telefon 0,00 0,00 0,00 55, Konsulenttenester , , , , Mva-kompensasjon 7 682, , , ,00 Andre driftsutgifter , , , , Gebyr , , , , Kompensert mva-drift , , , ,00 Inntekter , , , , BARNEVERN 1120 Anna forbruksmateriell 0, , ,00 0, Reise og diettgodtgjersle 0, , ,00 0, Andre oppgåvepl. godtgj. 0, , ,00 0, Andre kommunar , , , , Driftsavtaler med private 0, , ,00 0,00 Andre driftsutgifter , , , , INTEGRERING 1190 Husleige 0,00 0,00 0, , Andre kommunar 0,00 0,00 0, , Driftsavtaler med private , , , , Mva-kompensasjon 0,00 0,00 0, , Til andre private , ,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter , , , , Kompensert mva-drift 0,00 0,00 0, , Overf. frå staten , , , ,00 Inntekter , , , , FOLKEHELSEPROSJEKT 1010 Fast løn ,70 0,00 0, , Lør-søn/kveld-natt-till. 0,00 0,00 0,00 28, Overtid 0,00 0,00 0,00 234, Premie til KLP ,19 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift ,51 0,00 0, ,85 Lønsutgifter ,40 0,00 0, ,64 29

30 Konto Tekst Rekneskap Revidert budsjett Opprinneleg budsjett Rekneskap 1115 Matvarer ,91 0,00 0, , Anna forbruksmateriell 59, , ,00 1, Frankering og gebyr 28,08 0,00 0,00 0, Annonser, gåver og info. 718,32 0,00 0,00 0, Reise og diettgodtgjersle 289,00 0,00 0,00 935, Skattepl. km. godtgjersle 0,00 0,00 0,00 68, Byggetenester ,00 0,00 0,00 0, Driftsavtaler med private , , , , Mva-kompensasjon 2 787,81 0,00 0,00 0, Til andre private ,00 0,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter , , , , Ref frå staten 0, , , , Ref. sjukeløn 10,80 0,00 0, , Kompensert mva-drift ,81 0,00 0,00 0, Overf. frå fylket ,00 0,00 0,00 0,00 Inntekter , , , , ADM. HELSETENESTER 1010 Fast løn 150,05 0,00 0,00 185, Ekstrahjelp 1 250,38 0,00 0, , Anna løn og trekkpl.yting 391,80 0,00 0,00 0, Premie til KLP 225,00 0,00 0,00 216, Kollektiv ulykke/gruppel. 674,70 0,00 0,00 0, Arbeidsgjevaravgift 285,36 0,00 0,00 214,83 Lønsutgifter 2 977,29 0,00 0, , Kontormatriell 6 945, , , , Medisinsk forbruksmat ,60 0,00 0, , Matvarer 6 559, , , , Anna forbruksmateriell 7 043, , , , Frankering og gebyr 2 201, , , , Telefon , , , , Annonser, gåver og info , , , , Kursutgifter 7 687, , , , Reise og diettgodtgjersle 2 285, , , , Skattepl. km. godtgjersle 0,00 0,00 0,00 84, Transport 1 165,00 0,00 0,00 400, Forsikringar , , , , Andre avg. og lisenser , , , , Kontorutstyr 4 119, , ,00 768, Datautstyr 2 931,92 0,00 0, , Anna utstyr , , , , Medisinsk utstyr 0,00 0,00 0, , Kjøp av maskiner , , , , Serviceavtaler og rep , , , , Konsulenttenester ,00 0,00 0, , Staten 0,00 0,00 0, ,73 30

31 Konto Tekst Rekneskap Revidert budsjett Opprinneleg budsjett Rekneskap 1350 Andre kommunar , , , , Driftsavtaler med private 0,00 0,00 0, , Overf. til staten , , ,00 0, Mva-kompensasjon , , , ,96 Andre driftsutgifter , , , , Ref. fra trygdekontor 0,00 0,00 0, , Kompensert mva-drift , , , , Ref. frå private ,00 0,00 0,00 0, Bruk av disp.fond , ,00 0,00 0,00 Inntekter , , , , FENGSELSHELSETENESTE 1010 Fast løn ,00 0,00 0, , Vikarløn ved sjukdom ,00 0,00 0, , Premie til KLP ,00 0,00 0, , Kollektiv ulykke/gruppel. 0,00 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift 0,00 0,00 0, ,80 Lønsutgifter ,00 0,00 0, , Kontormatriell 1 240,00 0,00 0,00 0, Medikamenter ,95 0,00 0, , Anna forbruksmateriell 3 467,00 0,00 0,00 0, Frankering og gebyr 0,00 0,00 0,00 25, Andre avg. og lisenser 4 155,04 0,00 0,00 0, Serviceavtaler og rep ,00 0,00 0,00 0, Konsulenttenester 1 800,00 0,00 0,00 0, Fylkeskommunen 0,00 0,00 0, , Andre kommunar 0,00 0,00 0,00 205, Driftsavtaler med private 2 332,00 0,00 0,00 380, Mva-kompensasjon ,31 0,00 0, ,36 Andre driftsutgifter ,30 0,00 0, , Ref frå staten , ,00 0, , Kompensert mva-drift ,31 0,00 0, ,36 Inntekter , ,00 0, , LEGETENESTER 1010 Fast løn , , , , Vikarløn for uløna perm ,62 0,00 0,00 0, Lør-søn/kveld-natt-till. 687,00 0,00 0,00 0, Vikarløn ved sjukdom ,30 0,00 0, , Vikarløn ved lønna perm ,15 0,00 0, , Vikarløn ved kurs/oppl ,40 0,00 0,00 0, Vikarløn ved ferie , , , , Tillegg vikarløn 756,00 0,00 0,00 0, Ekstrahjelp ,91 0,00 0, , Overtid ,21 0,00 0,00 0, Anna løn og trekkpl.yting ,40 0,00 0, , Premie til KLP , , , , Kollektiv ulykke/gruppel ,96 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift , , , ,57 Lønsutgifter , , , ,80 31

32 Konto Tekst Rekneskap Revidert budsjett Opprinneleg budsjett Rekneskap 1110 Medisinsk forbruksmat , , , , Medikamenter , , , , Anna forbruksmateriell 1 000,00 0,00 0,00 0, Frankering og gebyr 12, , ,00 70, Kursutgifter 1 180,00 0,00 0,00 0, Reise og diettgodtgjersle ,40 0,00 0, , Skattepl. km. godtgjersle 0,00 0,00 0,00 741, Transport 2 549,00 0,00 0, , Anna utstyr 140,90 0,00 0,00 0, Medisinsk utstyr 330,00 0,00 0,00 0, Konsulenttenester ,00 0,00 0, , Andre kommunar 0,00 0,00 0, , Driftsavtaler med private 0,00 0,00 0, , Mva-kompensasjon , , , ,87 Andre driftsutgifter , , , , Egenandelar , , , , Gebyr ,98 0,00 0, , Sal av varer/tenester , , , , Ref frå staten , , , , Ref. fra trygdekontor , , , , Ref. sjukeløn ,00 0,00 0, , Kompensert mva-drift , , , , Ref. frå private ,00 0,00 0,00 0,00 Inntekter , , , , HELSESYSTER 1010 Fast løn , , , , Lør-søn/kveld-natt-till. 0,00 0,00 0,00 113, Overtid 0,00 0,00 0,00 937, Anna løn og trekkpl.yting 2 359,20 0,00 0,00 0, Premie til KLP , , , , Kollektiv ulykke/gruppel. 768,74 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift , , , ,44 Lønsutgifter , , , , Anna forbruksmateriell 0,00 0,00 0, , Frankering og gebyr 156,00 0,00 0,00 39, Kursutgifter 447,50 0,00 0,00 70, Reise og diettgodtgjersle ,50 0,00 0, , Skattepl. km. godtgjersle 0,00 0,00 0,00 313, Kontorutstyr 244,00 0,00 0,00 0, Mva-kompensasjon 100,00 0,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter ,00 0,00 0, , Ref. sjukeløn 43,20 0,00 0, , Kompensert mva-drift -100,00 0,00 0,00 0, Ref. frå private 0,00 0,00 0, ,68 Inntekter -56,80 0,00 0, ,68 32

33 Konto Tekst Rekneskap Revidert budsjett Opprinneleg budsjett Rekneskap 1223 JORDMOR 1010 Fast løn , , , , Helligdagstillegg ,73 0,00 0, , Lør-søn/kveld-natt-till ,00 0,00 0, , Vikarløn ved sjukdom 4 389,74 0,00 0,00 0, Vikarløn ved ferie ,71 0,00 0, , Ekstrahjelp 7 960,27 0,00 0,00 0, Overtid 1 738,89 0,00 0, , Anna løn og trekkpl.yting ,80 0,00 0, , Premie til KLP , , , , Kollektiv ulykke/gruppel. 955,91 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift , , , ,84 Lønsutgifter , , , , Reise og diettgodtgjersle 1 008, , , , Skattepl. km. godtgjersle 0,00 0,00 0,00 76, Transport 5 179,00 0,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter 6 187, , , , Ref frå staten , , , , Ref. sjukeløn ,00 0,00 0,00 0,00 Inntekter , , , , FYSIOTERAPAUT 1010 Fast løn , , , , Vikarløn ved svangerskap 0,00 0,00 0, , Anna løn og trekkpl.yting 5 438,21 0,00 0,00 0, Premie til KLP , , , , Kollektiv ulykke/gruppel ,33 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift , , , ,14 Lønsutgifter , , , , Frankering og gebyr 399,00 0,00 0,00 0, Kursutgifter 2 247, , , , Reise og diettgodtgjersle , , ,00 316, Skattepl. km. godtgjersle 0,00 0,00 0,00 25, Transport 1 770,00 0,00 0,00 0, Andre avg. og lisenser ,00 0,00 0,00 0, Kontorutstyr 9 805,84 0,00 0,00 0, Anna utstyr 0, ,00 0,00 0, Mva-kompensasjon 6 961,96 0,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter , , , , Egenandelar , , , , Ref frå staten , , , , Ref. fra trygdekontor ,00 0,00 0,00 0, Ref. sjukeløn 0,00 0,00 0, , Ref. fødselspengar 0,00 0,00 0, , Kompensert mva-drift ,96 0,00 0,00 0, Bruk av disp.fond , ,00 0,00 0,00 Inntekter , , , ,00 33

34 Konto Tekst Rekneskap Revidert budsjett Opprinneleg budsjett Rekneskap 1225 PSYKIATRI 1010 Fast løn , , , , Andre avtalefesta tillegg 1 200,00 0,00 0, , Vikarløn ved sjukdom 7 640,41 0,00 0,00 0, Vikarløn ved ferie 9 786,93 0,00 0, , Ekstrahjelp 0,00 0,00 0, , Anna løn og trekkpl.yting , ,00 0, , Premie til KLP , , , , Kollektiv ulykke/gruppel ,48 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift , , , ,83 Lønsutgifter , , , , Kontormatriell 90,00 0,00 0,00 765, Matvarer 7 590, , , , Anna forbruksmateriell 1 422, , , , Frankering og gebyr 30, , ,00 0, Telefon 0,00 0,00 0,00 92, Kursutgifter 1 170,00 0,00 0, , Reise og diettgodtgjersle , , , , Skattepl. km. godtgjersle 0,00 0,00 0, , Kontorutstyr 0,00 0,00 0,00 549, Anna utstyr 399,20 0,00 0,00 0, Mva-kompensasjon 1 180,47 0,00 0, , Til andre private 0,00 0,00 0, ,00 Andre driftsutgifter , , , , Sal av varer/tenester , ,00 0, , Ref. sjukeløn , ,00 0, , Kompensert mva-drift ,47 0,00 0, ,24 Inntekter , ,00 0, , PLEIE OG OMSORGSTENESTER 1010 Fast løn , , , , Vikarløn for uløna perm ,54 0,00 0, , Andre avtalefesta tillegg 9 960,00 0,00 0,00 0, Helligdagstillegg , , , , Lør-søn/kveld-natt-till , , , , Vikarløn ved sjukdom , , , , Vikarløn ved svangerskap 0,00 0,00 0, , Vikarløn ved lønna perm. 0, , ,00 0, Vikarløn ved kurs/oppl , , , , Vikarløn ved ferie , , , , Vikarløn ved avspassering 0, , ,00 0, Tillegg vikarløn , , , , Vikarløn dekt av opplæringsmidlar 0,00 0,00 0, , Vikarløn kompetanseløftet 0,00 0,00 0, , Ekstrahjelp , , , , Overtid , , , , Omsorgsløn/støttekontakt , , , , Anna løn og trekkpl.yting , , , , Premie til KLP , , , ,33 34

35 Konto Tekst Rekneskap Revidert budsjett Opprinneleg budsjett Rekneskap 1091 Premie til STP 0,00 0,00 0,00 87, Kollektiv ulykke/gruppel ,35 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift , , , ,60 Lønsutgifter , , , , Kontormatriell , , , , Medisinsk forbruksmat , , , , Medikamenter , , , , Matvarer 9 345, , ,00 164, Anna forbruksmateriell , , , , Frankering og gebyr , , , , Telefon 1 723, , ,00 0, Annonser, gåver og info ,00 0,00 0, , Kursutgifter , , , , Reise og diettgodtgjersle , , , , Skattepl. km. godtgjersle 0,00 0,00 0, , Andre oppgåvepl. godtgj , , , , Transport ,77 0,00 0, , Strøm 0,00 0,00 0, , Fyringsolje og fyringsparafin 7 940,00 0,00 0, , Forsikringar , , , , Kommunale avg ,67 0,00 0, , Andre avg. og lisenser , , , , Kontorutstyr , , , , Datautstyr 0,00 0,00 0,00 549, Anna utstyr , , , , Medisinsk utstyr 0, , , , Kjøp av maskiner 3 220, , , , Byggetenester ,20 0,00 0, , Serviceavtaler og rep , , , , Konsulenttenester ,98 0,00 0, , Staten ,80 0,00 0, , Andre kommunar 7 500, , , , Driftsavtaler med private 7 020,91 0,00 0,00 0, Mva-kompensasjon , , , , Til andre private , , , ,00 Andre driftsutgifter , , , , Opphaldsbetaling , , , , Egenandelar , , , , Sal av varer/tenester 0,00 0,00 0, , Ref frå staten , , , , Ref. fra trygdekontor , ,00 0, , Ref. sjukeløn , , , , Ref. fødselspengar 690,00 0,00 0, , Kompensert mva-drift , , , , Ref. frå fylket -156,00 0,00 0, , Ref. frå kommunar , , , , Overf. frå staten , , , , Bruk av disp.fond , ,00 0,00 0,00 Inntekter , , , ,47 35

36 Konto Tekst Rekneskap Revidert budsjett Opprinneleg budsjett Rekneskap 1233 KJØKKEN/VASKERI 1010 Fast løn , , , , Vikarløn for uløna perm ,15 0,00 0, , Helligdagstillegg , , , , Lør-søn/kveld-natt-till , , , , Vikarløn ved sjukdom , , , , Vikarløn ved svangerskap 0,00 0,00 0, , Vikarløn ved lønna perm. 0, , ,00 0, Vikarløn ved kurs/oppl , , , , Vikarløn ved ferie , , , , Vikarløn ved avspassering 0, , ,00 0, Tillegg vikarløn , , , , Vikarløn dekt av opplæringsmidlar 0,00 0,00 0, , Ekstrahjelp , , , , Overtid 7 023, , , , Anna løn og trekkpl.yting 6 557,16 0,00 0, , Premie til KLP , , , , Kollektiv ulykke/gruppel ,31 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift , , , ,09 Lønsutgifter , , , , Matvarer , , , , Anna forbruksmateriell , , , , Frankering og gebyr 798,00 0,00 0,00 0, Kursutgifter 6 956, , ,00 0, Reise og diettgodtgjersle , , , , Skattepl. km. godtgjersle 0,00 0,00 0, , Transport 0,00 0,00 0, , Andre avg. og lisenser 7 299,96 0,00 0,00 0, Kontorutstyr 0, , ,00 0, Anna utstyr , , , , Kjøp av maskiner 0,00 0,00 0, , Serviceavtaler og rep , , , , Konsulenttenester 0,00 0,00 0, , Mva-kompensasjon , , , ,14 Andre driftsutgifter , , , , Sal av varer/tenester , , , , Sal etter 11.2(mva-lov) , , , , Ref. sjukeløn , ,00 0, , Ref. fødselspengar 0,00 0,00 0, , Kompensert mva-drift , , , , Ref. frå private ,00 0,00 0,00 0, Overf. frå private 0,00 0,00 0, , Bruk av disp.fond , ,00 0,00 0,00 Inntekter , , , ,54 36

37 Konto Tekst Rekneskap Revidert budsjett Opprinneleg budsjett Rekneskap 1235 LEASINGBILAR/EIGNE BILAR 1130 Frankering og gebyr 378,00 0,00 0,00 126, Transport , , , , Forsikringar 0, , , , Andre avg. og lisenser 5 640, , ,00 0, Anna utstyr 4 490,40 0,00 0,00 0, Kjøp av bilar ol , , , , Mva-kompensasjon ,45 0,00 0, ,65 Andre driftsutgifter , , , , Kompensert mva-drift ,45 0,00 0, ,65 Inntekter ,45 0,00 0, , GÅVEKONTO 1115 Matvarer 8 827,09 0,00 0,00 0, Anna forbruksmateriell 6 920,32 0,00 0, , Mva-kompensasjon 1 300,19 0,00 0, , Avsetj. til bundne fond ,59 0,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter ,19 0,00 0, , Kompensert mva-drift ,19 0,00 0, , Overf. frå private ,00 0,00 0, , Bruk av bundne driftsfond 0,00 0,00 0, ,22 Inntekter ,19 0,00 0, , ADM. UNDERVISNING 1010 Fast løn , , , , Anna løn og trekkpl.yting 1 732,80 0,00 0, , Premie til KLP , , , , Premie til STP , , , , Kollektiv ulykke/gruppel ,85 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift , , , ,94 Lønsutgifter , , , , Kontormatriell , , , , Matvarer 512, , ,00 0, Anna forbruksmateriell 423, , , , Frankering og gebyr 184,00 0,00 0,00 0, Annonser, gåver og info. 0, , ,00 0, Kursutgifter 3 600, , , , Reise og diettgodtgjersle 1 358, , , , Skattepl. km. godtgjersle 0,00 0,00 0,00 396, Transport 0,00 0,00 0, , Andre avg. og lisenser 0, , ,00 0, Kontorutstyr 0, , ,00 0, Datautstyr 0,00 0,00 0, , Kjøp av maskiner ,00 0,00 0,00 0, Serviceavtaler og rep , , ,00 0, Mva-kompensasjon , , , ,55 Andre driftsutgifter , , , , Kompensert mva-drift , , , ,55 Inntekter , , , ,55 37

38 Konto Tekst Rekneskap Revidert budsjett Opprinneleg budsjett Rekneskap 1241 ORDINÆR UNDERVISNING 1010 Fast løn , , , , Andre avtalefesta tillegg ,88 0,00 0, , Lør-søn/kveld-natt-till ,31 0,00 0, , Vikarløn ved sjukdom , , , , Vikarløn ved svangerskap 6 862, ,00 0, , Vikarløn ved lønna perm , , , , Vikarløn ved kurs/oppl , , , , Vikarløn ved ferie , , , , Ekstrahjelp , , , , Overtid ,69 0,00 0, , Anna løn og trekkpl.yting ,72 0,00 0, , Premie til KLP , , , , Premie til STP , , , , Kollektiv ulykke/gruppel ,94 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift , , , ,17 Lønsutgifter , , , , Kontormatriell , , , , Undervisningsmateriell , , , , Lærebøkar , , , , Formingsmaterell ,31 0,00 0, , Heimkunnskapsmateriell 0,00 0,00 0, , Matvarer , , , , Anna forbruksmateriell , , , , Frankering og gebyr 2 134, , , , Annonser, gåver og info , , , , Kursutgifter , , , , Reise og diettgodtgjersle , , , , Skattepl. km. godtgjersle 0,00 0,00 0, , Transport ,00 0,00 0, , Skuleskyss , , , , Andre avg. og lisenser , , , , Kontorutstyr , , , , Datautstyr , , , , Anna utstyr 7 366, , , , Kjøp av maskiner , , , , Serviceavtaler og rep , , , , Konsulenttenester , , , , Fylkeskommunen , , , , Andre kommunar , , , , Driftsavtaler med private , , , , Kaup frå IKS-selskap , , , , Mva-kompensasjon , , , , Til andre private ,00 0,00 0, ,00 Andre driftsutgifter , , , , Sal av varer/tenester , , , , Husleiger -700,00 0,00 0,00-700, Ref frå staten , , , , Ref. sjukeløn , ,00 0, ,00 38

39 Konto Tekst Rekneskap Revidert budsjett Opprinneleg budsjett Rekneskap 1711 Ref. fødselspengar , ,00 0, , Kompensert mva-drift , , , , Ref. frå fylket , , ,00 0, Ref. frå kommunar , , , , Ref. frå private , , , , Overf. frå staten , ,00 0,00 0, Overf. frå fylket 0,00 0,00 0, , Overf. frå private ,00 0,00 0, , Bruk av disp.fond , ,00 0,00 0,00 Inntekter , , , , ANNA UNDERVISNING 1350 Andre kommunar 0,00 0,00 0, , Driftsavtaler med private , , , ,00 Andre driftsutgifter , , , , Ref frå staten , , , ,00 Inntekter , , , , SKULEFRITIDSORDNING 1010 Fast løn , , , , Andre avtalefesta tillegg 6 640,86 0,00 0, , Lør-søn/kveld-natt-till ,95 0,00 0,00 945, Vikarløn ved sjukdom ,28 0,00 0, , Vikarløn ved svangerskap 7 363,03 0,00 0,00 0, Vikarløn ved lønna perm ,41 0,00 0, , Vikarløn ved kurs/oppl ,47 0,00 0, , Vikarløn ved ferie 7 647,30 0,00 0, , Ekstrahjelp ,00 0,00 0, , Anna løn og trekkpl.yting 261,99 0,00 0,00 0, Premie til KLP , , , , Kollektiv ulykke/gruppel ,82 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift , , , ,81 Lønsutgifter , , , , Undervisningsmateriell ,00 0,00 0,00 320, Matvarer 730,43 0,00 0,00 0, Anna forbruksmateriell , , , , Frankering og gebyr 24,00 0,00 0,00 0, Kursutgifter 0, , ,00 0, Reise og diettgodtgjersle 1 844, , ,00 569, Skattepl. km. godtgjersle 0,00 0,00 0,00 30, Mva-kompensasjon 6 015, , , ,98 Andre driftsutgifter , , , , Opphaldsbetaling , , , , Betaling av kost , , , , Ref. sjukeløn 1 401,00 0,00 0, , Kompensert mva-drift , , , ,98 Inntekter , , , ,98 39

40 Konto Tekst Rekneskap Revidert budsjett Opprinneleg budsjett Rekneskap 1246 KANTINEDRIFT 1010 Fast løn , , , , Andre avtalefesta tillegg 0,00 0,00 0, , Lør-søn/kveld-natt-till. 0,00 0,00 0,00 464, Vikarløn ved sjukdom 0,00 0,00 0, , Vikarløn ved lønna perm ,62 0,00 0, , Vikarløn ved ferie 1 741,05 0,00 0, , Premie til KLP , , , , Kollektiv ulykke/gruppel ,44 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift , , , ,70 Lønsutgifter , , , , Matvarer , , , , Anna forbruksmateriell 5 061,94 0,00 0, , Frankering og gebyr 512,78 0,00 0,00 116, Reise og diettgodtgjersle 0,00 0,00 0, , Skattepl. km. godtgjersle 0,00 0,00 0,00 96, Anna utstyr , ,00 0,00 0, Serviceavtaler og rep ,60 0,00 0,00 785, Mva-kompensasjon , , , ,38 Andre driftsutgifter , , , , Sal av varer/tenester , , , , Ref. sjukeløn 4 720,00 0,00 0, , Kompensert mva-drift , , , , Bruk av disp.fond , ,00 0,00 0,00 Inntekter , , , , ADM. BARNEHAGE 1010 Fast løn , , , , Andre avtalefesta tillegg 0,00 0,00 0, , Lør-søn/kveld-natt-till. 0,00 0,00 0,00 650, Ekstrahjelp 800,00 0,00 0,00 0, Anna løn og trekkpl.yting 1 861,44 0,00 0,00 0, Premie til KLP , , , , Kollektiv ulykke/gruppel. 768,74 0,00 0,00 405, Arbeidsgjevaravgift , , , ,83 Lønsutgifter , , , , Kontormatriell 3 138,40 0,00 0,00 276, Matvarer 4 464,00 0,00 0, , Anna forbruksmateriell ,20 0,00 0,00 866, Kursutgifter 7 300, , , , Reise og diettgodtgjersle , , , , Skattepl. km. godtgjersle 0,00 0,00 0,00 486, Transport 0,00 0,00 0, , Konsulenttenester 5 309,40 0,00 0,00 0, Mva-kompensasjon 3 764,65 0,00 0,00 826, Avsetj. til bundne fond 0,00 0,00 0, ,00 Andre driftsutgifter , , , , Sal etter 11.2(mva-lov) ,00 0,00 0,00 0, Ref frå staten 0,00 0,00 0, ,00 40

41 Konto Tekst Rekneskap Revidert budsjett Opprinneleg budsjett Rekneskap 1729 Kompensert mva-drift ,65 0,00 0,00-826, Ref. frå private ,00 0,00 0,00 0,00 Inntekter ,65 0,00 0, , BARNEHAGEN 1010 Fast løn , , , , Andre avtalefesta tillegg ,41 0,00 0, , Lør-søn/kveld-natt-till ,00 0,00 0, , Vikarløn ved sjukdom , , , , Vikarløn ved lønna perm , , , , Vikarløn ved kurs/oppl , , , , Vikarløn ved ferie , , , , Ekstrahjelp , ,00 0, , Anna løn og trekkpl.yting 5 113,20 0,00 0, , Premie til KLP , , , , Kollektiv ulykke/gruppel ,94 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift , , , ,79 Lønsutgifter , , , , Kontormatriell 250, , , , Undervisningsmateriell 1 052,00 0,00 0, , Medisinsk forbruksmat. 0,00 0,00 0, , Matvarer , , , , Anna forbruksmateriell , , , , Frankering og gebyr 1 421, , , , Annonser, gåver og info. 0, , ,00 0, Kursutgifter , , , , Reise og diettgodtgjersle 4 840, , , , Skattepl. km. godtgjersle 0,00 0,00 0,00 703, Transport 900,00 0,00 0, , Bioenergi 0, , ,00 0, Andre avg. og lisenser 8 327,37 0,00 0, , Kontorutstyr , , ,00 0, Anna utstyr ,28 0,00 0,00 0, Byggetenester 2 849, ,00 0,00 0, Serviceavtaler og rep , , , , Konsulenttenester 0,00 0,00 0,00 400, Driftsavtaler med private 0,00 0,00 0, , Mva-kompensasjon , , , , Til andre private 4 494,63 0,00 0,00 0, Avsetj. til bundne fond 0,00 0,00 0, ,00 Andre driftsutgifter , , , , Opphaldsbetaling , , , , Betaling av kost , , , , Sal av varer/tenester 0,00 0,00 0, , Ref frå staten , ,00 0, , Ref. sjukeløn , ,00 0, , Kompensert mva-drift , , , , Ref. frå kommunar 0,00 0,00 0, ,00 41

42 Konto Tekst Rekneskap Revidert budsjett Opprinneleg budsjett Rekneskap 1770 Ref. frå private ,00 0,00 0,00 0, Overf. frå staten , ,00 0, , Overf. frå private ,45 0,00 0, , Bruk av disp.fond , ,00 0,00 0,00 Inntekter , , , , STYRKA TILBUD BARNEHAGE 1010 Fast løn 0,00 0,00 0, , Ekstrahjelp 0,00 0,00 0, , Premie til KLP 0,00 0,00 0, , Kollektiv ulykke/gruppel. 0,00 0,00 0,00 155, Arbeidsgjevaravgift 0,00 0,00 0, ,35 Lønsutgifter 0,00 0,00 0, , KULTURARBEID 1010 Fast løn , , , , Lør-søn/kveld-natt-till ,00 0,00 0, , Vikarløn ved lønna perm. 0,00 0,00 0, , Anna løn og trekkpl.yting 776,40 0,00 0, , Premie til KLP , , , , Kollektiv ulykke/gruppel. 777,22 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift , , , ,45 Lønsutgifter , , , , Kontormatriell 0, , , , Matvarer 1 939, , , , Anna forbruksmateriell 6 798, , , , Annonser, gåver og info , , , , Kursutgifter 2 553, , , , Reise og diettgodtgjersle 9 422, , , , Skattepl. km. godtgjersle 0,00 0,00 0,00 441, Transport 2 390,00 0,00 0, , Andre avg. og lisenser 4 768, , , , Kontorutstyr 0, , ,00 0, Fylkeskommunen 1 500,00 0,00 0,00 0, Driftsavtaler med private , , , , Mva-kompensasjon 2 576, , , , Til andre private , , , ,00 Andre driftsutgifter , , , , Sal av varer/tenester -600,00 0,00 0, , Billettinntekter ,00 0,00 0, , Sal etter 11.2(mva-lov) , , , , Kompensert mva-drift , , , , Ref. frå fylket , ,00 0, , Ref. frå private ,00 0,00 0, , Overf. frå fylket 0,00 0,00 0, ,00 Inntekter , , , ,57 42

43 Konto Tekst Rekneskap Revidert budsjett Opprinneleg budsjett Rekneskap 1261 TILTAK FOR BARN OG UNGE 1010 Fast løn , , , , Andre avtalefesta tillegg 0,00 0,00 0,00 534, Helligdagstillegg 1 768,40 0,00 0,00 0, Lør-søn/kveld-natt-till , , , , Vikarløn ved sjukdom 5 555,55 0,00 0, , Vikarløn ved lønna perm ,72 0,00 0, , Vikarløn ved kurs/oppl ,74 0,00 0, , Vikarløn ved ferie 887, , ,00 0, Ekstrahjelp 3 698,92 0,00 0,00 591, Anna løn og trekkpl.yting ,14 0,00 0, , Premie til KLP , , , , Kollektiv ulykke/gruppel ,07 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift , , , ,93 Lønsutgifter , , , , Matvarer , , , , Anna forbruksmateriell , , , , Frankering og gebyr 1 496,51 0,00 0, , Telefon 0,00 0,00 0,00 185, Annonser, gåver og info. 0, , ,00 0, Kursutgifter , , , , Reise og diettgodtgjersle , , , , Skattepl. km. godtgjersle 0,00 0,00 0,00 664, Transport , , , , Andre avg. og lisenser , , , , Kontorutstyr , , ,00 0, Anna utstyr 0,00 0,00 0, , Driftsavtaler med private 0,00 0,00 0, , Mva-kompensasjon , , , , Til andre private 0,00 0,00 0, , Reserverte løyvingar 0, , ,00 0, Avsetj. til bundne fond 0,00 0,00 0, ,00 Andre driftsutgifter , , , , Egenandelar , , , , Sal av varer/tenester , , , , Sal etter 11.2(mva-lov) ,00 0,00 0,00 0, Ref. sjukeløn ,00 0,00 0, , Kompensert mva-drift , , , , Overf. frå private , ,00 0, , Bruk av disp.fond , ,00 0,00 0,00 Inntekter , , , , KULTURMIDLAR 1370 Driftsavtaler med private ,00 0,00 0, , Til andre private , , , ,00 Andre driftsutgifter , , , , Bruk av disp.fond 0,00 0,00 0, ,00 Inntekter 0,00 0,00 0, ,00 43

44 Konto Tekst Rekneskap Revidert budsjett Opprinneleg budsjett Rekneskap 1264 KULTURSKULEN 1010 Fast løn , , , , Lør-søn/kveld-natt-till ,00 0,00 0, , Ekstrahjelp 9 808, , ,00 918, Anna løn og trekkpl.yting 298,80 0,00 0,00 0, Premie til KLP , , , , Kollektiv ulykke/gruppel ,41 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift , , , ,47 Lønsutgifter , , , , Kontormatriell 0, , , , Undervisningsmateriell , , , , Matvarer 7 668, , , , Anna forbruksmateriell , , , , Frankering og gebyr 100,00 0,00 0,00 0, Annonser, gåver og info. 0,00 0,00 0,00 192, Kursutgifter 9 300, , , , Reise og diettgodtgjersle 2 113, , ,00 0, Transport 3 000,00 0,00 0,00 0, Tomteleige 0,00 0,00 0,00 400, Andre avg. og lisenser , , , , Anna utstyr 1 585, , , , Konsulenttenester 0,00 0,00 0, , Driftsavtaler med private , , , , Mva-kompensasjon 8 275, , , ,24 Andre driftsutgifter , , , , Egenandelar , , , , Sal av varer/tenester ,00 0,00 0, , Ref. sjukeløn 0,00 0,00 0, , Kompensert mva-drift , , , , Ref. frå kommunar ,00 0,00 0, ,00 Inntekter , , , , SKEID - ARRANGEMENT 1370 Driftsavtaler med private 0,00 0,00 0, , Til andre private , ,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter , ,00 0, , Bruk av disp.fond , ,00 0,00 0,00 Inntekter , ,00 0,00 0, BIBLIOTEKET 1010 Fast løn , , , , Lør-søn/kveld-natt-till , , , , Vikarløn ved sjukdom 1 708,34 0,00 0,00 0, Vikarløn ved lønna perm. 0,00 0,00 0,00 816, Vikarløn ved ferie 1 573, , ,00 612, Ekstrahjelp 0, , ,00 0, Anna løn og trekkpl.yting 193,20 0,00 0,00 0, Premie til KLP , , , , Kollektiv ulykke/gruppel. 768,74 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift , , , ,39 44

45 Konto Tekst Rekneskap Revidert budsjett Opprinneleg budsjett Rekneskap Lønsutgifter , , , , Kontormatriell 9 670, , , , Matvarer 3 213, , , , Anna forbruksmateriell , , , , Frankering og gebyr 1 701, , , , Kursutgifter 0, , ,00 0, Reise og diettgodtgjersle 1 774, , , , Skattepl. km. godtgjersle 0,00 0,00 0,00 474, Transport 0,00 0,00 0,00 910, Kommunale avg. 0,00 0,00 0, , Andre avg. og lisenser 525, , , , Kontorutstyr , , , , Anna utstyr 0,00 0,00 0, , Serviceavtaler og rep , , , , Driftsavtaler med private 0,00 0,00 0, , Mva-kompensasjon , , , ,08 Andre driftsutgifter , , , , Gebyr 0, , , , Sal av varer/tenester 0, , ,00 0, Kompensert mva-drift , , , , Ref. frå kommunar 0,00 0,00 0, , Overf. frå staten 0,00 0,00 0, , Overf. frå fylket ,00 0,00 0,00 0,00 Inntekter , , , , FENGSELSBIBLIOTEK 1010 Fast løn , , , , Lør-søn/kveld-natt-till ,69 0,00 0, , Anna løn og trekkpl.yting 881,40 0,00 0,00 0, Premie til KLP , , , , Arbeidsgjevaravgift , , , ,60 Lønsutgifter , , , , Kontormatriell 5 838,00 0,00 0, , Matvarer 3 159,64 0,00 0, , Anna forbruksmateriell ,50 0,00 0, , Frankering og gebyr 2 086,32 0,00 0,00 887, Kursutgifter 2 463,00 0,00 0,00 0, Reise og diettgodtgjersle 5 727, , , , Skattepl. km. godtgjersle 0,00 0,00 0,00 394, Transport 1 469,00 0,00 0,00 0, Andre avg. og lisenser 875,00 0,00 0,00 0, Kontorutstyr , , , , Serviceavtaler og rep ,00 0,00 0, , Mva-kompensasjon ,23 0,00 0, , Avsetj. til bundne fond 0,00 0,00 0, ,27 Andre driftsutgifter , , , ,74 45

46 Konto Tekst Rekneskap Revidert budsjett Opprinneleg budsjett Rekneskap 1700 Ref frå staten , , , , Kompensert mva-drift ,23 0,00 0, , Bruk av bundne driftsfond ,96 0,00 0,00 0,00 Inntekter , , , , SEKTOR KULTUR OG OPPVEKST 1010 Fast løn , , , , Anna løn og trekkpl.yting ,69 0,00 0, , Premie til KLP , , , , Kollektiv ulykke/gruppel ,14 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift , , , ,32 Lønsutgifter , , , , Kontormatriell 3 560, , , , Undervisningsmateriell 852,00 0,00 0,00 0, Matvarer 852,00 0,00 0,00 924, Anna forbruksmateriell 400,00 0,00 0,00 0, Frankering og gebyr 69,20 0,00 0,00 122, Telefon 561,00 0,00 0,00 0, Kursutgifter , , , , Reise og diettgodtgjersle , , , , Skattepl. km. godtgjersle 0,00 0,00 0, , Transport ,00 0,00 0,00 90, Kontorutstyr 7 200,80 0,00 0,00 0, Datautstyr 6 336,80 0,00 0, , Anna utstyr 5 276,08 0,00 0,00 0, Mva-kompensasjon 5 860,37 0,00 0, ,98 Andre driftsutgifter , , , , Ref. sjukeløn ,00 0,00 0, , Kompensert mva-drift ,37 0,00 0, , Ref. frå kommunar ,61 0,00 0,00 0, Ref. frå private 0,00 0,00 0, , Overf. frå staten 0,00 0,00 0, ,00 Inntekter ,98 0,00 0, , VEILEDARKORPSET 1010 Fast løn 0,00 0,00 0, , Premie til STP 0,00 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift 0,00 0,00 0, ,49 Lønsutgifter 0,00 0,00 0, , Reise og diettgodtgjersle 0,00 0,00 0, , Skattepl. km. godtgjersle 0,00 0,00 0,00 351, Transport 0,00 0,00 0,00 60,00 Andre driftsutgifter 0,00 0,00 0, , Bruk av bundne driftsfond 0,00 0,00 0, ,40 Inntekter 0,00 0,00 0, ,40 46

47 Konto Tekst Rekneskap Revidert budsjett Opprinneleg budsjett Rekneskap 1300 ADM. LANDBRUK OG TEKNIKK 1010 Fast løn , , , , Anna løn og trekkpl.yting 8 479,20 0,00 0,00 0, Premie til KLP , , , , Kollektiv ulykke/gruppel ,96 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift , , , ,91 Lønsutgifter , , , , Kontormatriell 4 299, , , , Media 200,00 0,00 0,00 0, Matvarer 4 070,40 0,00 0, , Anna forbruksmateriell 0, , ,00 337, Frankering og gebyr 3 869,16 0,00 0,00 0, Annonser, gåver og info. 0, , ,00 0, Kursutgifter , , ,00 821, Reise og diettgodtgjersle , , , , Skattepl. km. godtgjersle 0,00 0,00 0, , Transport 5 619,00 0,00 0,00 500, Andre avg. og lisenser , , , , Kontorutstyr 0, , ,00 0, Anna utstyr 2 657,86 0,00 0, , Kjøp av maskiner 3 220, , , , Andre kommunar ,60 0,00 0, , Særbedrifter 0,00 0,00 0, , Mva-kompensasjon , , , ,10 Andre driftsutgifter , , , , Gebyr , , , , Sal av varer/tenester ,40 0,00 0, , Sal etter 11.2(mva-lov) 0, , , , Ref. sjukeløn ,00 0,00 0,00 0, Kompensert mva-drift , , , , Ref. frå private -371,00 0,00 0,00 0,00 Inntekter , , , , LEIGE GRUNNAREAL 1191 Tomteleige , , , , Kommunale avg ,63 0,00 0, , Mva-kompensasjon 3 308,00 0,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter , , , , Tomteleige , , , , Kompensert mva-drift ,00 0,00 0,00 0,00 Inntekter , , , , TILSKOT 1470 Til andre private , ,00 0, ,10 Andre driftsutgifter , ,00 0, , Bruk av disp.fond , ,00 0, ,00 Inntekter , ,00 0, ,00 47

48 Konto Tekst Rekneskap Revidert budsjett Opprinneleg budsjett Rekneskap 1304 PLAN OG REG.ARBEID 1150 Kursutgifter 2 520,00 0,00 0,00 0, Andre avg. og lisenser 1 860, , , , Datautstyr 1 293,34 0,00 0,00 882, Konsulenttenester , , ,00 0, Mva-kompensasjon , , ,00 220,56 Andre driftsutgifter , , , , Gebyr , , , , Kompensert mva-drift , , ,00-220,56 Inntekter , , , , SKISSEPROSJEKT FLEIRBRUKSHALL 1270 Konsulenttenester 0,00 0,00 0, , Mva-kompensasjon 0,00 0,00 0, ,50 Andre driftsutgifter 0,00 0,00 0, , Kompensert mva-drift 0,00 0,00 0, ,50 Inntekter 0,00 0,00 0, , ADM. FDV - BYGG 1010 Fast løn , , , , Helligdagstillegg 0,00 0,00 0, , Lør-søn/kveld-natt-till , , , , Vikarløn ved sjukdom , ,00 0,00 0, Vikarløn ved ferie , , , , Ekstrahjelp 1 972,82 0,00 0, , Overtid ,00 0,00 0,00 0, Anna løn og trekkpl.yting , , , , Vikarløn ferie 9 394,74 0,00 0,00 0, Premie til KLP , , , , Kollektiv ulykke/gruppel ,65 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift , , , ,84 Lønsutgifter , , , , Matvarer ,50 0,00 0, , Anna forbruksmateriell , , , , Frankering og gebyr ,60 0,00 0,00 582, Telefon 3 245, , , , Kursutgifter , , , , Reise og diettgodtgjersle , , , , Skattepl. km. godtgjersle 0,00 0,00 0, , Andre oppgåvepl. godtgj. 975,00 0,00 0,00 975, Transport 1 558,86 0,00 0, , Strøm , , , , Fjernvarme/fjernkjøling 652,94 0,00 0,00 0, Forsikringar , , , , Husleige , , , , Tomteleige 765, , ,00 765, Kommunale avg , , , , Andre avg. og lisenser ,26 0,00 0, , Kontorutstyr , , , ,49 48

49 Konto Tekst Rekneskap Revidert budsjett Opprinneleg budsjett Rekneskap 1201 Datautstyr 0,00 0,00 0,00 910, Anna utstyr 0,00 0,00 0, , Kjøp av maskiner 0,00 0,00 0, , Byggetenester , , , , Serviceavtaler og rep , , , , Materiell til vedl/nybygg , , , , Konsulenttenester 0,00 0,00 0, , Driftsavtaler med private 0, , , , Kaup frå IKS-selskap 0,00 0,00 0, , Mva-kompensasjon , , , ,85 Andre driftsutgifter , , , , Billettinntekter , , , , Husleiger , , , , Kommunale avgifter 0, , ,00 0, Sal etter 11.1(mva-lov) ,29 0,00 0, , Sal etter 11.2(mva-lov) ,00 0,00 0, , Ref. sjukeløn , ,00 0, , Kompensert mva-drift , , , , Ref. frå private ,59 0,00 0, , Overf. frå private ,96 0,00 0, ,99 Inntekter , , , , KOMMUNEHUS 1010 Fast løn ,00 0,00 0,00 0, Premie til KLP ,00 0,00 0,00 0, Arbeidsgjevaravgift 7 500,00 0,00 0,00 0,00 Lønsutgifter ,00 0,00 0,00 0, Byggetenester , ,00 0,00 0, Mva-kompensasjon , ,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter , ,00 0,00 0, Kompensert mva-drift , ,00 0,00 0, Bruk av disp.fond , ,00 0,00 0,00 Inntekter , ,00 0,00 0, ANDRE BYGG 1230 Byggetenester 8 050,00 0,00 0,00 0, Mva-kompensasjon 2 012,50 0,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter ,50 0,00 0,00 0, Kompensert mva-drift ,50 0,00 0,00 0,00 Inntekter ,50 0,00 0,00 0, NÆRINGSMIDDELBYGG 1170 Transport 1 943,51 0,00 0,00 0, Forsikringar 0,00 0,00 0, , Kommunale avg. 0, , ,00 0, Byggetenester 6 580, , ,00 0, Mva-kompensasjon 2 130,88 0,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter , , , , Husleiger 0, , ,00 0,00 49

50 Konto Tekst Rekneskap Revidert budsjett Opprinneleg budsjett Rekneskap 1652 Sal etter 11.1(mva-lov) ,00 0,00 0, , Kompensert mva-drift ,88 0,00 0,00 0, Ref. frå private ,00 0,00 0, ,00 Inntekter , , , , TRAKTOR 1170 Transport , , , , Kontorutstyr 0,00 0,00 0, , Byggetenester 310,00 0,00 0, , Materiell til vedl/nybygg 0,00 0,00 0, , Mva-kompensasjon 4 775,62 0,00 0, ,42 Andre driftsutgifter , , , , Kompensert mva-drift ,62 0,00 0, ,42 Inntekter ,62 0,00 0, , REINHALD 1010 Fast løn ,78 0,00 0, , Helligdagstillegg 3 229,73 0,00 0, , Vikarløn ved ferie 0,00 0,00 0, , Anna løn og trekkpl.yting 360,00 0,00 0,00 0, Løn reinhald , , , , Vikarløn ferie , , , , Vikarløn sjukdom 1 836,67 0,00 0,00 0, Premie til KLP , , , , Kollektiv ulykke/gruppel ,22 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift , , , ,15 Lønsutgifter , , , , Kontormatriell 1 380,00 0,00 0,00 761, Matvarer 0,00 0,00 0,00 399, Anna forbruksmateriell , , , , Reise og diettgodtgjersle 3 900, , ,00 0, Andre avg. og lisenser -814,00 0,00 0,00 814, Anna utstyr , , , , Byggetenester 1 390,00 0,00 0, , Serviceavtaler og rep. 0,00 0,00 0, , Mva-kompensasjon , , , ,18 Andre driftsutgifter , , , , Sal av varer/tenester , , , , Sal etter 11.2(mva-lov) ,00 0,00 0, , Ref. sjukeløn , ,00 0, , Kompensert mva-drift , , , ,18 Inntekter , , , ,18 50

51 Konto Tekst Rekneskap Revidert budsjett Opprinneleg budsjett Rekneskap 1330 ADM. JORBRUK 1010 Fast løn , , , , Anna løn og trekkpl.yting 3 117,06 0,00 0,00-217, Premie til KLP , , , , Kollektiv ulykke/gruppel ,48 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift , , , ,42 Lønsutgifter , , , , Kontormatriell 2 988, , , , Matvarer 768,00 0,00 0,00 0, Anna forbruksmateriell 0, , ,00 0, Frankering og gebyr 4 955,00 0,00 0,00 0, Kursutgifter 7 136, , , , Reise og diettgodtgjersle , , , , Skattepl. km. godtgjersle 0,00 0,00 0, , Transport 0,00 0,00 0, , Forsikringar 1 402,00 0,00 0,00 0, Andre avg. og lisenser , , , , Byggetenester 5 750,00 0,00 0, , Konsulenttenester 0,00 0,00 0, , Driftsavtaler med private 0,00 0,00 0, , Mva-kompensasjon 8 068,25 0,00 0, , Til andre private 776,00 0,00 0,00 0, Avsetj. til bundne fond ,00 0,00 0, ,70 Andre driftsutgifter , , , , Gebyr ,00 0,00 0, , Sal av varer/tenester ,00 0,00 0,00 0, Sal etter 11.1(mva-lov) ,00 0,00 0,00 0, Sal etter 11.2(mva-lov) 0,00 0,00 0, , Ref frå staten ,00 0,00 0,00 0, Kompensert mva-drift ,25 0,00 0, , Ref. frå fylket ,00 0,00 0, , Ref. frå kommunar ,80 0,00 0,00 0, Ref. frå private 0,00 0,00 0,00-536, Bruk av bundne driftsfond ,00 0,00 0,00 0,00 Inntekter ,05 0,00 0, , SKADEFELLINGSLAG - ROVVILT 1010 Fast løn 0,00 0,00 0, , Anna løn og trekkpl.yting 1 610,40 0,00 0, , Kollektiv ulykke/gruppel. 0,00 0,00 0,00 52, Arbeidsgjevaravgift 102,40 0,00 0, ,22 Lønsutgifter 1 712,80 0,00 0, , Kursutgifter ,27 0,00 0, , Reise og diettgodtgjersle ,00 0,00 0, , Skattepl. km. godtgjersle 0,00 0,00 0,00 571, Transport 4 400,00 0,00 0,00 240, Andre avg. og lisenser 0,00 0,00 0, , Anna utstyr 0,00 0,00 0, , Mva-kompensasjon 3 192,73 0,00 0, ,00 51

52 Konto Tekst Rekneskap Revidert budsjett Opprinneleg budsjett Rekneskap 1550 Avsetj. til bundne fond 0,00 0,00 0, ,37 Andre driftsutgifter ,00 0,00 0, , Ref frå staten ,00 0,00 0, , Kompensert mva-drift ,73 0,00 0, , Overf. frå staten 0,00 0,00 0, ,00 Inntekter ,73 0,00 0, , REGIONFELLESKAP SKOG 1270 Konsulenttenester ,00 0,00 0,00 0, Mva-kompensasjon ,00 0,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter ,00 0,00 0,00 0, Ref frå staten ,00 0,00 0,00 0, Kompensert mva-drift ,00 0,00 0,00 0, Ref. frå kommunar ,00 0,00 0,00 0,00 Inntekter ,00 0,00 0,00 0, ADM. SAMFERDSEL OG GIS 1010 Fast løn , , , , Ekstrahjelp 0, , ,00 0, Anna løn og trekkpl.yting 1 651,20 0,00 0,00 0, Premie til KLP , , , , Kollektiv ulykke/gruppel. 768,74 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift , , , ,52 Lønsutgifter , , , , Matvarer 0,00 0,00 0,00 317, Anna forbruksmateriell ,00 0,00 0, , Telefon 0,00 0,00 0,00 749, Annonser, gåver og info. 0,00 0,00 0, , Kursutgifter 0,00 0,00 0, , Reise og diettgodtgjersle 9 632, , , , Skattepl. km. godtgjersle 0,00 0,00 0, , Kommunale avg. 0,00 0,00 0,00 360, Andre avg. og lisenser , , , , Kontorutstyr 0, , ,00 0, Serviceavtaler og rep , , , , Mva-kompensasjon , , , ,05 Andre driftsutgifter , , , , Gebyr , , , , Kompensert mva-drift , , , , Ref. frå kommunar 0,00 0,00 0, , Ref. frå private 0,00 0,00 0, ,00 Inntekter , , , , FLYPLASSEN 1185 Forsikringar , , , , Tomteleige , , , , Andre avg. og lisenser 0, , ,00 0, Mva-kompensasjon 0, , ,00 0,00 Andre driftsutgifter , , , ,00 52

53 Konto Tekst Rekneskap Revidert budsjett Opprinneleg budsjett Rekneskap 1620 Gebyr ,00 0,00 0, , Sal av varer/tenester 0,00 0,00 0, , Husleiger 0,00 0,00 0, , Kompensert mva-drift 0, , ,00 0,00 Inntekter , , , , GLOMFOSSVEGEN 1180 Strøm 4 312,80 0,00 0,00 0, Byggetenester -120,44 0,00 0, , Serviceavtaler og rep , , , , Konsulenttenester ,00 0,00 0,00 0, Mva-kompensasjon 5 673,09 0,00 0, ,98 Andre driftsutgifter , , , , Sal etter 11.2(mva-lov) 0,00 0,00 0, , Kompensert mva-drift ,09 0,00 0, ,98 Inntekter ,09 0,00 0, , SKOMDALSVEGEN 1180 Strøm 1 183,20 0,00 0,00 0, Byggetenester 6 501,05 0,00 0, , Serviceavtaler og rep , , , , Konsulenttenester ,00 0,00 0,00 0, Mva-kompensasjon ,60 0,00 0, ,50 Andre driftsutgifter , , , , Kompensert mva-drift ,60 0,00 0, ,50 Inntekter ,60 0,00 0, , ÅSLANDSVEGEN 1180 Strøm 1 183,20 0,00 0, , Byggetenester ,00 0,00 0, , Serviceavtaler og rep , , , , Mva-kompensasjon ,80 0,00 0, ,70 Andre driftsutgifter , , , , Kompensert mva-drift ,80 0,00 0, ,70 Inntekter ,80 0,00 0, , VEUM 1180 Strøm 4 276,00 0,00 0,00 0, Andre avg. og lisenser 0,00 0,00 0, , Byggetenester 0,00 0,00 0, , Serviceavtaler og rep , , , , Mva-kompensasjon 8 694,00 0,00 0, ,50 Andre driftsutgifter , , , , Kompensert mva-drift ,00 0,00 0, ,50 Inntekter ,00 0,00 0, ,50 53

54 Konto Tekst Rekneskap Revidert budsjett Opprinneleg budsjett Rekneskap HAUGGREND 1230 Byggetenester 540,80 0,00 0, , Serviceavtaler og rep , , , , Mva-kompensasjon ,75 0,00 0, ,20 Andre driftsutgifter , , , , Kompensert mva-drift ,75 0,00 0, ,20 Inntekter ,75 0,00 0, , SENTRUM 1120 Anna forbruksmateriell ,00 0,00 0,00 0, Kursutgifter 400,00 0,00 0,00 0, Reise og diettgodtgjersle 0, , ,00 0, Strøm , , ,00 0, Kjøp av maskiner 0,00 0,00 0, , Byggetenester ,80 0,00 0, , Serviceavtaler og rep , , , , Konsulenttenester ,00 0,00 0, , Mva-kompensasjon , , , ,92 Andre driftsutgifter , , , , Sal etter 11.1(mva-lov) -549,50 0,00 0, , Kompensert mva-drift , , , , Ref. frå private 0,00 0,00 0, ,50 Inntekter , , , , BORGGRENDSVEGEN 1140 Annonser, gåver og info ,80 0,00 0,00 0, Strøm 1 947,20 0,00 0,00 0, Byggetenester ,40 0,00 0, , Serviceavtaler og rep , , , , Konsulenttenester ,00 0,00 0,00 0, Mva-kompensasjon ,60 0,00 0, ,75 Andre driftsutgifter , , , , Kompensert mva-drift ,60 0,00 0, ,75 Inntekter ,60 0,00 0, , GATELJOS 1120 Anna forbruksmateriell 0,00 0,00 0, , Strøm ,31 0,00 0, , Mva-kompensasjon 0,00 0,00 0, ,00 Andre driftsutgifter ,31 0,00 0, , Kompensert mva-drift 0,00 0,00 0, ,00 Inntekter 0,00 0,00 0, , PRIVATE VEGAR 1470 Til andre private , ,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter , ,00 0,00 0, Bruk av disp.fond , ,00 0,00 0,00 Inntekter , ,00 0,00 0,00 54

55 Konto Tekst Rekneskap Revidert budsjett Opprinneleg budsjett Rekneskap 1381 VASSVERK 1010 Fast løn , , , , Andre avtalefesta tillegg 0, , ,00 0, Ekstrahjelp 0, , , , Anna løn og trekkpl.yting 2 211,63 0,00 0, , Premie til KLP , , , , Arbeidsgjevaravgift , , , ,73 Lønsutgifter , , , , Matvarer 0,00 0,00 0,00 168, Anna forbruksmateriell , , ,00 0, Telefon 1 191, , ,00 315, Annonser, gåver og info. 0,00 0,00 0, , Kursutgifter 4 270,55 0,00 0, , Reise og diettgodtgjersle , , , , Skattepl. km. godtgjersle 0,00 0,00 0,00 629, Strøm , , , , Tomteleige 2 486, , , , Kommunale avg , , , , Andre avg. og lisenser , , , , Kontorutstyr , , ,00 0, Byggetenester , , , , Serviceavtaler og rep. 0,00 0,00 0,00 103, Materiell til vedl/nybygg , , , , Andre kommunar , , , , Avsetj. til bundne fond ,00 0,00 0, ,00 Andre driftsutgifter , , , , Avgiftspliktige gebyr ,00 0,00 0,00 0, Vassavgifter , , , ,00 Inntekter , , , , FYRESDAL VASSVERK 1230 Byggetenester 1 302,40 0,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter 1 302,40 0,00 0,00 0, POMP. MOLANDSMOEN 1170 Transport 0,00 0,00 0, , Mva-kompensasjon 0,00 0,00 0,00 567,95 Andre driftsutgifter 0,00 0,00 0, , Kompensert mva-drift 0,00 0,00 0,00-567,95 Inntekter 0,00 0,00 0,00-567, KLOAKK 1010 Fast løn , , , , Ekstrahjelp 0, , , , Anna løn og trekkpl.yting 6 174,33 0,00 0, , Premie til KLP , , , , Kollektiv ulykke/gruppel. 768,74 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift , , , ,04 Lønsutgifter , , , ,90 55

56 Konto Tekst Rekneskap Revidert budsjett Opprinneleg budsjett Rekneskap 1100 Kontormatriell 0, , ,00 0, Anna forbruksmateriell , , , , Telefon 5 624,07 0,00 0,00 287, Kursutgifter 8 260,90 0,00 0, , Reise og diettgodtgjersle , , , , Skattepl. km. godtgjersle 0,00 0,00 0, , Strøm , , , , Tomteleige 397,00 0,00 0,00 397, Kommunale avg , , , , Andre avg. og lisenser , , , , Kontorutstyr , , , , Anna utstyr 3 491,72 0,00 0,00 0, Byggetenester , , , , Serviceavtaler og rep ,40 0,00 0, , Materiell til vedl/nybygg , , , , Reinhald 0, , ,00 0, Andre kommunar , , , , Kaup frå IKS-selskap 0,00 0,00 0, , Avsetj. til bundne fond 0,00 0,00 0, ,00 Andre driftsutgifter , , , , Avgiftspliktige gebyr ,00 0,00 0,00 0, Kloakkavgifter , , , , Tilkoplingsavgifter 0, , ,00 0, Sal etter 11.1(mva-lov) 0, , ,00 0, Bruk av bundne driftsfond 0,00 0,00 0, ,00 Inntekter , , , , FYRESDAL RENSEANLEGG 1230 Byggetenester 3 454,40 0,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter 3 454,40 0,00 0,00 0, POMP. SANDVIK 1200 Kontorutstyr 0,00 0,00 0,00 492, Mva-kompensasjon 0,00 0,00 0,00 123,00 Andre driftsutgifter 0,00 0,00 0,00 615, Kompensert mva-drift 0,00 0,00 0,00-123,00 Inntekter 0,00 0,00 0,00-123, RENOVASJON 1230 Byggetenester ,40 0,00 0,00 0, Kaup frå IKS-selskap , , , , Avsetj. til bundne fond ,00 0,00 0, ,00 Andre driftsutgifter , , , , Slamavgifter , , , , Renovasjonsavgifter , , , , Sal etter 11.1(mva-lov) ,00 0,00 0, , Bruk av bundne driftsfond , , , ,00 Inntekter , , , ,08 56

57 Konto Tekst Rekneskap Revidert budsjett Opprinneleg budsjett Rekneskap 1384 BRANNVERN 1010 Fast løn ,45 0,00 0, , Lør-søn/kveld-natt-till ,00 0,00 0, , Overtid 9 476,16 0,00 0,00 0, Anna løn og trekkpl.yting , , , , Premie til KLP , , , , Premie til STP 682,98 0,00 0, , Arbeidsgjevaravgift , , , ,72 Lønsutgifter , , , , Kontormatriell 960,00 0,00 0,00 0, Matvarer 5 322,09 0,00 0, , Anna forbruksmateriell 4 455, , , , Frankering og gebyr , ,00 0,00 0, Telefon , , ,00 0, Kursutgifter 0, , ,00 896, Reise og diettgodtgjersle 5 843, , , , Skattepl. km. godtgjersle 0,00 0,00 0,00 792, Andre oppgåvepl. godtgj. 975,00 0,00 0,00 975, Transport 356,00 0,00 0, , Strøm 0,00 0,00 0, , Forsikringar 0, , , , Andre avg. og lisenser , , , , Kontorutstyr , , , , Anna utstyr 0,00 0,00 0, , Byggetenester 0,00 0,00 0, , Serviceavtaler og rep , , , , Andre kommunar , , , , Mva-kompensasjon , , , ,30 Andre driftsutgifter , , , , Ref. sjukeløn ,00 0,00 0,00-344, Kompensert mva-drift , , , , Ref. frå private , ,00 0,00 0,00 Inntekter , , , , FOREBYGG. BRANNVERN 1375 Kaup frå IKS-selskap , , , , Avsetj. til bundne fond ,00 0,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter , , , , Sal av varer/tenester , ,00 0, , Feieavgifter , , , , Sal etter 11.1(mva-lov) 0,00 0, ,00 0,00 Inntekter , , , ,20 57

58 Konto Tekst Rekneskap Revidert budsjett Opprinneleg budsjett Rekneskap 1387 NÆRING/PRODUKSJON 1196 Andre avg. og lisenser , , , , Byggetenester ,00 0,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter , , , , Sal etter 11.1(mva-lov) , , , , Ref. frå private ,00 0,00 0, ,00 Inntekter , , , , NÆRINGSFOND 1370 Driftsavtaler med private 0,00 0,00 0, , Mva-kompensasjon 4 250,00 0,00 0, , Til andre private , , , , Avsetj. til bundne fond , , , ,00 Andre driftsutgifter , , , , Sal av varer/tenester , ,00 0, , Kompensert mva-drift ,00 0,00 0, , Konsavg/naturskatt , , , , Overf. frå private 0,00 0, ,00 0, Bruk av disp.fond 0,00 0,00 0, , Bruk av bundne driftsfond , , , ,00 Inntekter , , , , SKATT FRÅ FORSKOTSPL Skatteinntekter , , , ,84 Inntekter , , , , EIGEDOMSSKATT 1874 Eigedomsskatt , , , ,48 Inntekter , , , , NATURRESSURSSKATT 1877 Konsavg/naturskatt , , , ,00 Inntekter , , , , RAMMETILSKOT 1800 Rammetilskot , , , ,00 Inntekter , , , , ANDRE STATLEGE TILSKOT 1810 Overf. frå staten , , , ,00 Inntekter , , , , RENTER 1500 Renter egne lån , , , , Renter lån til utlån ,88 0,00 0, ,60 Andre driftsutgifter , , , , Overf. frå private ,00 0,00 0, , Renteinntekter , , , , Utbytte , , , ,00 Inntekter , , , ,00 58

59 Konto Tekst Rekneskap Revidert budsjett Opprinneleg budsjett Rekneskap 1442 AVDRAG 1510 Avdrag egne lån , , , , Avsetj. til bundne fond , ,00 0,00 0,00 Andre driftsutgifter , , , , Mottatte avdrag , ,00 0, ,00 Inntekter , ,00 0, , INVENTAR/UTSTYR 1590 Avskriving , , , ,00 Andre driftsutgifter , , , , Avskrivningar , , , ,00 Inntekter , , , , BYGNINGAR 1590 Avskriving , , , ,00 Andre driftsutgifter , , , , Avskrivningar , , , ,00 Inntekter , , , , OVERFØRT INVESTERING 1540 Avsetj. til disp.fond , , , , Avsetj. til bundne fond , , , , Overf. til investering 0,00 0,00 0, ,00 Andre driftsutgifter , , , ,07 59

60 Balanse 60

61 Konto Tekst Kasse 523,00 525, Aktivitetsavdelinga 520,00 520, Foliokonto , , Sp.sør , , Sp.sør , , Bankterminal Kultur -832, , Bankterminal Helsehuset ,00 565, Feilkonto bank 0, , Skattetrekk , , Fiskefond , , Skogavgiftskonto , ,00 Bankinnskot , , Staten , , HELFO 0, , IMDI , , Refundera mva , , Fyresdal Trygdekontor , ,00 Refusjon sjukepengar/fødselspengar , , Forventa refusjon feriepengar NAV ,00-650, Telemark Fylkeskom , , OKOS , , Kviteseid Kommune 0, , Lyngdal kommune 0, , Vest Telemark Kraftlag , , Konsesjonsavgift ,00 0, Forskot 0, , Diverse krav , , Kundereskontro fakturering , , Skatteinngang des, , ,00 Kortsiktige krav , , Premieavvik arb.gj.avg , , Premieavvik , ,00 Premieavvik , ,00 SUM OMLØPSMIDLAR , , Pensjonsmidlar , ,00 Pensjonsmidlar , ,00 61

62 Konto Tekst KLP Egenkapital , , Telemark Næringsfond AS , , Telemark Lys AS , , Kommunekraft 318,00 318, RenoVest , , VTK , , Telemark Kommunerevisjon IKS 5 871, ,00 Telemark Kontrollutvalssekretæriat IKS , , Telemark Bilruter AS , , Vest Telemark Næringsbygg , , Vest Telemark Blad , , Telemarksreiser AL 3 350, , Fyresdal Utleigebygg AS , , Norsk Bane AS , , AT Skog , , FN Eigedom AS , , Telemarkrøye AS , , Fyresdal Næringshage AS , , Haukelivegen AS , ,00 Aksjer og andelar , , Vest Telemark Kraftlag , , Etableringslån via Sp.Sør , , Klientnr , , Klientnr , , Klient nr , , Klient nr 450 0,00-758, Klient nr , , Klient nr , , Klient nr , , Klient nr , , Klient nr XX ,00 0, Vest Telemark Transport AS , , Telemarkrøye AS 0, ,50 Utlån , , EDB-utstyr , , Utstyr sentralbord , , Utstyr Pleie og omsorg , , Utstyr Gimle , , Utstyr Kommunehus , , Kart Geovekst , , Musikkbinge , , Brannbil , , Traktor m/utstyr , , Toalettvogn , ,00 Utstyr , ,00 62

63 Konto Tekst Landstad , , Lyngdal , , Bustadfelt Prærien , , Bustadfelt Tøddebakkane , , Bustadfelt Hauggrend , , Århusjordet , , Tomt forretningsbygg , , Gardar , , PU-boligar , , Bustad Tøddebakkane , , Meinstad , , Bustad Prærien , , Bustad Prærien 0,00 275, Bustad Tøddebakkane 9 100, , Nylende , , Trygdebolig Prærien , , Trygdebolig Tøddebakkane , , Bustad Heggland gr.hus 8 900, , Bustad Tøddebakkane , , Leilighet/hyblar Prærien , , Skogly , , Pleie og omsorgssenteret , , Vassverk, Hauggrend , , Vassverk, Sentrum , , Kloakkanlegg, Sentrum , , Kloakkanlegg, Hauggrend , , Kloakkanlegg, Sørbygda , , Brannstasjonen , , Moland bryggje , , Trygdeboliger POS , , Vassledning TS as , , Barnehagen , , Huskrullar , , Grunnvassbrønn , , Samfunnshuset , , Kommunale vegar , , Off. areal Sentrum , , Molandsmoen industriområd , , Friluftsområde , , Gateljos , , Gimle skule , , Kilegrend skule , , Veum Grendehus , , Brannstasjon/lagerbygg , , Kommunehuset 0, , Symjehallen , , Helsehuset , ,00 63

64 Konto Tekst Moiseberg gruveområde , , Haasum , , Tøddebakkane , , Nytt ind.område Molandsmoen , , Skateanlegg , , Kynjushamaren , , Tomt Ystehaug 5 000, , Gang/Sykkel-veg , , Lagerbygg Molandsmoen , , Industribygg Molandsmoen , , Treningsplass ute , , Leilighet Tøddebakkane , , Lagerbygg Sentrumsbygg , , Fleirbrukshall , , Industribygg 38/ ,00 0, Boligområde Sørbygda ,00 0,00 Eigedomar , ,00 SUM EIGENDELAR , , Statens utdanningskontor , , HELFO 0, , NAV Fyresdal 0, , IMDI , , Skattetrekk , , Påleggstrekk , , Arbeidsgjevaravgift , , Oppgjør mva , , Gjeldsrenter, Bankar , , Oppgjør KLP 0, , Aurskog kommune , , Vest Telemark Kraftlag , , Telemark Lys as 0, , Trekkeier 1 månedleg , , Innbet. ikkje inntektsført , , Utgiftsført forr. år ,30 0, Manuelle innbet. Agresso Logistikk 3 500, , Statens innkrevingssentral ,00 0, Avsette feriepengar , , Avsette feriepengar , , Avg. avsatte feriepengar , , Arb.gj.avg feirepengar , , Premieavvik arb.gj.avgift , , Premieavvik , , Leverandørreskontro , , Ansatte , ,49 Kortsiktig gjeld , ,82 64

65 Konto Tekst Arb.gj.avg. netto pensjon , , Pensjonsforpliktelser , ,00 Pensjonsforpliktelser , , Husbanken , , Husbanken , , Husbanken , , Husbanken , , Husbanken , , Husbanken , , Husbanken , , Husbanken , , Husbanken , , Husbanken , , Kommunalbanken , , Kommunalbanken , , Kommunalbanken , , Kommunalbanken , , KLP , , KLP , , KLP , , KLP ,00 0,00 Langsiktig gjeld , , Fiskefondet , , Gåvekonto POS , , Skogavgiftskonto , , Utbedringstilskot , , Psykiatrimidlar , , Napetjønn kraftmidlar , , Renovasjonsoverskot 0, , Adferdsproblem skulen , , Friluftsmidlar , , Viltfond , , Frukt og grønt , , Helse og sosialpersonell , , Integreringstilskot , , Kraftfond , , Næringsfond , , Næringsfond til investering ,00 0, Barnehagedrift , , SKUP-prosjekt , , RUS-prosjekt , , Ungdomsklubben , , Sjølvkostfond - renovasjon , , Sjølvkostfond - slam ,00 0,00 65

66 Konto Tekst Den kulturelle skulesekken , , Aktivitetstiltak barn 2-4 år , , Fengselsbibliotektenesten , , Sjølvkostfond - vatn , , Ungdomsrådet , , Skadefellingsarbeid - Rovvilt , , Sjølvkostfond - feiing ,00 0,00 Bundne driftsfond , , Investeringsfondet , , Opprustningsfond , , Opparbeiding av industriområde , ,00 Ubundne investeringsfond , , Fiskefond , , Klavenesgåve , , Tilskotsfond (vegar/rehab.) , , Rådmannens disp. fond , , Åraksbøvegen , , Geriatriopplæring AMUsak , , Utbytte VTK , , Opprustningsfond 0, , Investeringsfond avsett drift , , Rente og avdragsfond - utbygging , , KOO-utvalets fond , , LT-utvalets fond , , Egenandelsfond , , Utstyr helse og omsorg , , Møteplassetablering , , Leikeplassfond , , Opprusting helsehuset -987,00-987, Røyningdalen regulering , , Disposisjonsfond , ,42 Endring i rekneskapsprinsipp investering , , Endring i rekneskapsprinsipp drift , , Kapitalkonto , ,03 SUM GJELD OG EGENKAPITAL , , Unytta lånemidler , , Unytta utbedringslån , , Motkonto lånemidlar , ,91 66

67 Noter og revisjon 67

Hovudoversikt investeringsrekneskap

Hovudoversikt investeringsrekneskap Innhold Hovudoversikt investeringsrekneskap... 3 Hovudoversikt driftsrekneskap... 4 Balanseoversikt... 6 sskjema 1A Driftsrekneskapen... 7 sskjema 1B Driftsrekneskapen... 7 sskjema 2A Investeringsrekneskapen...

Detaljer

Hovudoversikt investeringsrekneskap

Hovudoversikt investeringsrekneskap Rekneskap 2015 Innhold Hovudoversikt investeringsrekneskap...3 Hovudoversikt driftsrekneskap...4 Balanseoversikt...6 Rekneskapsskjema 1A Driftsrekneskapen...7 Rekneskapsskjema 1B Driftsrekneskapen...7

Detaljer

Hovudoversikt investeringsrekneskap Tekst

Hovudoversikt investeringsrekneskap Tekst Rekneskap 2018 Hovudoversikt investeringsrekneskap Tekst Rekneskap Just. Budsjett Oppr. Budsjett Rekneskap INNTEKTER Sal av fast eigedom 0 0 0 0 Andre salsinntekter 0 0 0 0 Overføring med krav om motyting

Detaljer

Justert budsjett SUM INNTEKTER

Justert budsjett SUM INNTEKTER REKNESKAP 2013 HOVUDOVERSIKT INVESTERINGSREKNESKAP Tekst Rekneskap Justert budsjett Opprinneleg budsjett Rekneskap INNTEKTER Sal av fast eigedom 255 521 215 000 0 805 403 Andre salsinntekter 5 916 0 0

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 15:46 Program: XKOST-H0 Versjon: 15 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

ÅRSREKNESKAP Norddal kommune

ÅRSREKNESKAP Norddal kommune ÅRSREKNESKAP Norddal kommune Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. Oppr. Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 7.456.313,93 7.150.000,00 7.150.000,00 7.070.587,77 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

FORMANNSKAPET

FORMANNSKAPET Saknr. 065/12 ØKONOMIPLAN 2013-2016 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Økonomisjefen gjekk igjennom Budsjettskjema A1, A2 og drifts- og investeringsoversikten for økonomiplanperioden 2013-2016.

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter

Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter I hht. forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

ÅRSREKNESKAP 2018 Norddal kommune

ÅRSREKNESKAP 2018 Norddal kommune ÅRSREKNESKAP Norddal kommune 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. Oppr. Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 7.910.697,06 7.509.900,00 7.509.900,00 7.456.313,93 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

AUKRA SOKN REKNESKAP 2018

AUKRA SOKN REKNESKAP 2018 AUKRA SOKN REKNESKAP 2018 Innhaldsliste Rekneskapsskjema-Drift... 4 Rekneskapsskjema-Investering... 6 Rekneskapsskjema-Balanse... 8... 9 REVISJONSBERETNING... 17 2 DRIFTSREKNESKAP OG INVESTERINGSREKNESKAP

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Regnskap Note. Brukerbetalinger

Regnskap Note. Brukerbetalinger 10 Årsregnskap 10.1 Årsregnskap Vedlegg: Årsregnskap for Rennesøy kommune med noter (pdf) (http://arsrapport.rennesoy.kommune.no/wpcontent/uploads/sites/15/2018/03/urevidert-arsregnskap--med-noter.pdf)

Detaljer

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling Inderøy kommune Formannskapets innstilling 22.11.17 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -148 070-148 350-149 134-149 134-149 134-149

Detaljer

DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde

DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter Intern hovedoversikt I henhold til forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde Vedlegg

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt Inderøy kommune Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for 2019 2022 Vedtatt 10.12.18 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -152 816-149 134-158 296-158 296-158

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

R 2016 R 2017 RB 2017 VB

R 2016 R 2017 RB 2017 VB 1. Driftsregnskap Regnskap Gjerdrum og Heni sokn 2017 i 1000 kr. R 2016 R 2017 RB 2017 VB 2017 INNTEKTER Brukerbetaling, salg-, avgifter og leieinntekter -1 184-1 358-1 357-1 298 Salg av driftsmidler/fast

Detaljer

Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014

Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014 Vedlegg til protokoll frå møte i Samnanger kommunestyret 18.12.2013 Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014 Budsjettskjema 1 A Rekneskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Skatt på inntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Økonomisk oversikt - drift NOTER Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2016 budjsett budsjett 2015 Driftsinntekter Andre salgs- og leieinntekter 46 660 614,91

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 706 968-1 805 422-1 897 600-1 920 903-1 945 569-1 969 929 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet:

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: SAKNR. 064/12 BUDSJETT 2013 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Utvalet handsama budsjettet 2013 over to dagar. Utvalet gjekk igjennom rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2013. Utvalet ønskja

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

REGNSKAP 2018 BUDSJETT 2018

REGNSKAP 2018 BUDSJETT 2018 REGNSKAP 2018 BUDSJETT 2018 2 REGNSKAP 2018 HAMMERFEST HAVN KF 3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 4 2 Fordeling inntekter... 4 3 Økonomisk oversikt drift... 5 4 Innvesteringer 2018... 6 5 Balanse...

Detaljer

Brutto driftsresultat ,

Brutto driftsresultat , Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Noter Regnskap 2012 Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap 2011 Brukerbetalinger 30 078 885,77 29 076 860,00 28 669 920,00 28 758 389,22 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 INNHALD INNHALD... 1 DRIFTSREKNESKAP... 2 INVESTERINGSREKNESKAP... 2 BALANSEREKNESKAP... 4 NOTER... 5 SIGNATURAR... 8 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 DRIFTSREKNESKAP

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Årsregnskap 2018 Hole kirkelige fellesråd

Årsregnskap 2018 Hole kirkelige fellesråd Årsregnskap 2018 Hole kirkelige fellesråd 18.2.2019 INNHOLDSFORTEGNELSE Regnskapsprinsipper Kommunens tilskudd Regnskapsskjema drift Regnskapsskjema investering Regnskapsskjema balansen Gravlegater pr

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

PØ-049/10 VEDTAK: Budsjettet for Samnanger kommune for 2011 vert som fylgjer:

PØ-049/10 VEDTAK: Budsjettet for Samnanger kommune for 2011 vert som fylgjer: PØ049/10 VEDTAK: Budsjettet for Samnanger kommune for 2011 vert som fylgjer: Hovudoversikt driftsbudsjettet 2011 Samnanger Brukarbetalingar 6 194 637 6 183 000 6 772 000 Andre sals og leigeinntekter 8

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

Samnanger ko k mm ommune mune u Rekneskap

Samnanger ko k mm ommune mune u Rekneskap Samnanger kommune Rekneskap 2013 Innhaldsoversikt rekneskap 2013 Side Hovudoversikt side 1-5 Investeringsrekneskap side 1-10 Driftsrekneskap side 1-87 - Rådmannen sitt kontor 1 - Stabseining 2 - Samnanger

Detaljer

Frogner Menighetsråd. Regnskap 2018

Frogner Menighetsråd. Regnskap 2018 Frogner Menighetsråd Regnskap 2018 Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 172 350,18

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Vedlegg Obligatoriske hovedoversikter pr. 10.02.17 En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet

Detaljer

Økonomiplan Årsbudsjett 2019

Økonomiplan Årsbudsjett 2019 Økonomiplan 2019 2022 Årsbudsjett 2019 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Budsjettskjema 1A - driftsbudsjettet Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Øk.plan 2020 Øk.plan 2021 Øk.plan 2022 Skatt på

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

SYKKYLVEN KOMMUNE BUDSJETT- OG REKNESKAPSSKJEMA 1 A DRIFTSREKNESKAPEN

SYKKYLVEN KOMMUNE BUDSJETT- OG REKNESKAPSSKJEMA 1 A DRIFTSREKNESKAPEN BUDSJETT- OG REKNESKAPSSKJEMA 1 A DRIFTSREKNESKAPEN Rsk 2017 Bud 2017 Budsjett- Bud 2017 Rsk 2016 Rsk 2015 Skatt på inntekt og formue 182 001 755,47 180 972 000 180 972 000 176 372 583 165 427 431 Ordinært

Detaljer

Brutto driftsresultat , , , ,96

Brutto driftsresultat , , , ,96 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 99 929,27 208 924,00 208 924,00 302 867,86 Andre salgs- og leieinntekter 35 525 759,82

Detaljer

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den 28.09.17 - sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet Vedlegg 1 Regnskap Regnskap Regnskap Rammer Rammer Brukerbetaling

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Årsregnskap Brutto driftsresultat , , , ,61

Årsregnskap Brutto driftsresultat , , , ,61 Årsregnskap 2012 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 302 867,86 213 71 213 71 372 406,67 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012 Driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Overføringer med krav til motytelse 1 009 005 0 0 1 023 469 Andre overføringer 2 361 459 2 659 000 2 659 000 2 130 516 Sum driftsinntekter

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE INNHOLD ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT SIDE 3 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING SIDE 5 ØKONOMISK OVERSIKT BALANSE SIDE 6 REGNSKAPSSKJEMA 1A, 1B - DRIFT SIDE 8 REGNSKAPSSKJEMA 2A, 2B

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

Hammerfest Parkering KF

Hammerfest Parkering KF Hammerfest Parkering KF Regnskap 2018 Innholdsfortegnelse Hovedoversikt drift... 3 Hovedoversikt investering... 4 Hovedoversikt balansen... 5 Note nr. 1 Arbeidskapital... 6 Note nr. 2 Ytelser til daglig

Detaljer

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015 Tranby Menighetsråd Regnskap 2015 Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 272 560,00

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Innhaldsoversikt rekneskap 2012

Innhaldsoversikt rekneskap 2012 Innhaldsoversikt rekneskap Side Hovudoversikt side 1-5 Investeringsrekneskap side 1-9 Driftsrekneskap side 1-86 - Rådmannen sitt kontor 1 - Stabseining 2 - Samnanger kyrkjestyre 9 - Næring 9 - Kultur 14

Detaljer

SYKKYLVEN KOMMUNE BUDSJETT- OG REKNESKAPSSKJEMA 1 A DRIFT

SYKKYLVEN KOMMUNE BUDSJETT- OG REKNESKAPSSKJEMA 1 A DRIFT BUDSJETT- OG REKNESKAPSSKJEMA 1 A DRIFT Skatt på inntekt og formue 194 272 920 188 785 500 3 700 500 185 085 000 182 001 755 176 372 583 Ordinært rammetilskot 224 494 523 229 089 492 2 637 492 226 452

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr Skjema 1A Hovedoversikt drift Skatt på inntekt og formue -97 858-98 342-104 535-105 695-106 866-108 049 Ordinært rammetilskudd -123 190-123 395-123 113-121 977-121 090-119 834 Skatt på eiendom -28 020-19

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Fyresdal kommune. Møteinnkalling. Utval: Hovudutval for oppvekst, kultur og omsorg Møtestad: Hamaren Næringshagen Dato:

Fyresdal kommune. Møteinnkalling. Utval: Hovudutval for oppvekst, kultur og omsorg Møtestad: Hamaren Næringshagen Dato: Fyresdal kommune Møteinnkalling Utval: Hovudutval for oppvekst, kultur og omsorg Møtestad: Hamaren Næringshagen Dato: 02.02.2017 Tid: 08:30 Forfall meldast til sentralbordet på tlf. 35 06 71 00. Varamedlemmer

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar.. 6 Note 4: Fordringer

Detaljer

ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016

ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016 ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016 ØKOMOMISK OVERSIKT DRIFT 2016 Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 016 2 016 2 016 2 015 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

Økonomisk driftsoversikt på LN-nivå 2008

Økonomisk driftsoversikt på LN-nivå 2008 HOVUDOVERSIKT PÅ KONTONIVÅ 2008 Tabellen viser på kontonivå kva som ligg i kvart LN-nummer i hovudoversikta i årsrekneskapen. Økonomisk driftsoversikt på LN-nivå 2008 LN03 Brukarbetalingar 16000 Brukarbetaling

Detaljer

ÅRSREKNESKAP Økonomisk oversikt Balanse Noter til rekneskapen

ÅRSREKNESKAP Økonomisk oversikt Balanse Noter til rekneskapen ÅRSREKNESKAP 2012 Økonomisk oversikt Balanse Noter til rekneskapen Driftsrekneskap Notar Rekneskap 2012 Opph. budsjett Rev. budsjett Rekneskap 2011 Driftsinntekter Andre sals- og legieinntekter 80 464

Detaljer

Årsregnskap Resultat

Årsregnskap Resultat Årsregnskap 2018 Resultat Regnskap i null Kommunens inntekter på driften var på ca 5,97 mrd kroner, mens utgiftene utgjorde 6,04 mrd kroner. Med tillegg av netto finansutgifter (renter og avdrag på lån)

Detaljer