Inntektsmodell 2013. Fellessamling for tillitsvalde og vernetenesta 11.09.13. Per Karlsen, økonomi- og finansdirektør



Like dokumenter
Finansieringsmodellen i HMN

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Stavanger HF GÅR TIL: FORETAK:

Finansieringsmodell Helse Vest Oddvar Kaarbøe Helseøkonomi Bergen HEB

Erfaringer med og behov for reformer i den regionale inntektsfordelingen. Oddvar Kaarbøe Avd. for helseledelse og helseøkonomi

Styresak. Helge Jørgensen Styresak 018/12 B Justert investeringsplan 2012

investeringsregime HMN

Ny inntektsmodell for Helse Vest

Styresak. Arkivsak Styremøte /371/110 Styresak 010/08 B

Fordeling av inntekter mellom regionale helseforetak

Finansiering av spesialisthelsetjenesten

Oslo universitetssykehus HF

Budsjett økonomisk langtidsplan (2026)

Revisjon av Inntektsmodell Helse Vest

Regional inntektsmodell somatikk, revisjon

Kvalitetssikring inntektsmodell somatikk - oppsummeringsnotat

Tilbakemeldinger fra helseforetakene, Diakonhjemmet sykehus AS (DHS) og Lovisenberg diakonale sykehus AS (LDS)

Styresak. Saka gjeld: Investeringar tilpassing av investeringsplanar i høve til finansielt og driftsmessig grunnlag (nytt investeringsregime)

Fordeling av inntekter mellom regionale helseforetak

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar budsjettoppfølging til orientering.

Rapportering frå verksemda per januar Vedlegg

Styresak 31/2013: Revidert inntektsfordeling i Helse Nord - høringsuttalelse

LTB Problemstillinger og innspill fra HNT. Styreseminar

Nytt inntektssystem i Helse Vest

Vedlegg 2: Notat om økonomiske beregninger for endring av opptaksområder

Fordeling av inntekter mellom regionale helseforetak

OPPDATERING INTERNE PASIENTSTRØMMER LABORATORIER OG RØNTGEN

Ny Inntektsmodell SSHF

HØRINGSSVAR FORSLAG TIL REVIDERT INNTEKTSMODELL FOR SOMATIKK

Vedlegg til Økonomisk langtidsplan (2026) Inntektsforutsetninger (2026)

HELSE MIDT-NORGES NYE MODELL FOR FINANSIERING AV HELSEFORETAK

Sykehusutbygging i Helse Fonna HF

Bygging og finansiering av sjukehusbygg. Samling vernetenesta, Sola strandhotell 16.september 2014, Ivar Eriksen, eigardirektør Helse Vest RHF

Behovsindekser for helseforetaksområdene i Helse Midt-Norge. 1 Fordeling av ressurser mellom helseforetak1

Rapportering frå verksemda per august Vedlegg 2

SAKSFREMLEGG. Ny finansieringsmodell Helse Midt-Norge, høringsbrev fra Helse Midt-Norge RHF

Styresak. Bakgrunn: Føretak: Helse Vest RHF Dato: Saka gjeld: Investeringsbudsjett 2009 og lån Styremøte

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Sykehusutbygging i Helse Fonna HF

Helse Midt-Norge og Helse Vest slutter seg til hovedprinsippene i denne modellen. Det er likevel enkelte forhold som krever en kommentar:

Styresak. Arkivsak 2012/295/ Styresak 075/12 B Styremøte

Styresak. Forslag til vedtak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: Saka gjeld: Langtidsbudsjett med investeringsbudsjett 2010

Rapportering frå verksemda per januar Vedlegg

Rapportering frå verksemda per april Vedlegg

Styresak. Arkivsak Styresak 035/08 B Styrebehandling på e-post

Revisjon av inntektsmodell somatikk. Innstilling fra regional prosjektgruppe oppnevnt av administrerende direktør i Helse Nord RHF

Revisjon av inntektsmodell somatikk. Innstilling fra regional prosjektgruppe oppnevnt av administrerende direktør i Helse Nord RHF

Høyring - Nytt inntektssystem i Helse Vest

Rapportering frå verksemda per mars Vedlegg

Budsjett 2014 endringer i finansiering og konsekvenser for helseforetakene

Rapportering frå verksemda per februar Vedlegg

Finansieringsmodellen effekt på tilbudet av spesialisthelsetjenester i Midt-Norge opplegg for en følgeevaluering

Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: /50 Jann-Georg Falch, Bodø,

SAKSFREMLEGG. Sak 57/18 Budsjettprosess 2019

VIDEREUTVIKLING AV INNTEKTSMODELLEN FOR HELSE SØR-ØST

Helseforetakene kan selv velge å planlegge med et høyere aktivitetsnivå enn det som ligger i bestillingen fra Helse Midt-Norge. HMN RHF inkl.

Vedlegg 3. Tabeller til styresak 74/ Budsjett 2013

Rapportering frå verksemda per november og desember Vedlegg

Møtedato: 24. mars 2011 Arkivnr.: 2010/69/110 Saksbeh/tlf: Jann-Georg Falch, Dato: budsjett 2011 nr. 2

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte

Styresak 77/2012: Innfasing ny inntektsfordelingsmodell

Sak 71/13 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2014

Høringssvar - Revisjon av inntektsfordeling for somatikk i Helse Nord

VEDTAK: Styret tar foreløpige informasjon om mål og budsjett 2014 til orientering.

Finansresultatet er redusert med 15 mill. kroner fra 2016 som følge av lavere forventede rentesatser.

SØRLANDET SYKEHUS HF ØKONOMISK LANGTIDSPLAN ( 2026) RESULTAT OG KONTANTSTRØM DRIFT

Rapportering frå verksemda per juli Vedlegg

Rapportering frå verksemda per oktober Vedlegg

Erfaringar med DRG/ISF sett frå Helse Vest RHF. v/ Per Karlsen

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Rapportering til HOD pr. mars 2013

HELSE SUNNMØRE HF STYRET. Høyring Ny inntektsfordelingsmodell Helse Midt-Norge

Budsjettprosessen i RHF hvordan håndteres ISF? DRG-forum 18. mars 2019 Kirsti Bjørge, senior finansrådgiver

Status pr september. Avvik denne periode. Hittil i år. KPI matrise Resultat Mål Avvik

Rapportering frå verksemda per august Vedlegg

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

Rapportering frå verksemda per januar Vedlegg

Styringsgruppemøte inntektsmodell

Notat nr 1 Følge - evaluering finansieringsmodellen Interne pasientstrømmer

Økonomisk Langtidsplan (ØLP)

Styresak 15/2012: Orienteringssaker

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars Følgende mål forutsettes lagt til grunn som underliggende premiss for planleggingen i perioden:

Rapportering frå verksemda per april Vedlegg

VEDLEGG 1 Presentasjon

Tilbake til innholdsfortegnelse. Forutsetninger

Økonomirapport Helse Nord Foretaksgruppen

Implementering av Magnussen- modellen i HMN

Styresak. Sjur Olav Sandal Investeringsplan 2015 Helse Førde HF. Arkivsak 2014/4637/ Styresak 071/2014 A Styremøte

Langtidsbudsjett , vidare prosess

Rapportering frå verksemda per februar Vedlegg

Styresak. Hans Stenby og Terje Arne Krokvik Langtidsbudsjett Styresak 077/12 B Styremøte

Rapportering frå verksemda per juli Vedlegg

Sak 63/13 Budsjett 2014 Inntektsrammer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR OPPDATERING OG VIDEREUTVIKLING AV INNTEKTSMODELLEN FOR HELSE SØR- ØST

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017

Status pr april. Aktivitet. Finans. Avvik denne periode. Hittil i år. KPI matrise Resultat Mål Avvik

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak. Styresak: 92/04 B Styremøte

Styresak. Anne May S. Sønstabø NYTT INNTEKTSSYSTEM I HELSE VEST. Styresak: 110/03B Styremøte

Budsjett 2012 Andre leveranse januar periodisert. Sunnaas sykehus HF

Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 8

Kostnader i spesialisthelsetjenesten

Transkript:

1 Inntektsmodell 2013 Fellessamling for tillitsvalde og vernetenesta 11.09.13 Per Karlsen, økonomi- og finansdirektør

Overordnet bilde 2 finansiering av HFene ISF (40 %) Takster (Helfo) Øremerkede tilsk. Basisramme Hvilke mekanismer skal vi bruke for å fordele basisrammen? - Litt om prosessen - Mest om fordelingsmodellen

3 Prosessen - Oppstart i februar rapport overlevert AD 15. mai - Styrebehandling 22. juni - Prosjektgruppe: økonomidirektører, fagdirektører, konserntillitsvalgte (Lise Strømme og Sigrun Solberg) - Ekstern prosjektbistand: Jon Magnussen, Jorid Kalseth - Mandatet: videreutvikle dagens inntektsfordelingsmodell - Selve prosessen er viktig - Forankring av forståelsen - Utfordre hverandre - Aksept for resultatet

Einige og tru mot inntekstmodellen i Helse Vest

Om selve modellen.. 6

Prinsipper Overordnet prinsipp: Like ressurser for likt behov, justert for ufrivillige kostnader Hvert helseforetak får midler som: Tar hensyn til forskjeller i behov som skyldes forskjeller i befolkningssammensetning Tar hensyn til at det er forskjeller i kostnader ved å behandle pasienter som ikke kan påvirkes av helseforetaket selv Tar hensyn til interne pasientstrømmer innen Helse Vest Tar hensyn til omfang av virksomhet hos private aktører i opptaksområdet

Inntektsfordelingsmodell Behovskomponenten Forskjeller knyttet til befolkningens behov for spesialisthelsetjenester (somatikk, psykiatri, TSB) Kostnadskomponenten Forskjeller knyttet til ulike kostnadsmessige forutsetninger for pasientbehandling Gjestepasientkomponenten Kompenserer for pasientbehandlingen utenfor helseforetakets opptaksområde Prehospitale tjenester og pasienttransport Kompenserer for ulike forutsetninger og ulike behov Andre særskilte forhold

Behovskomponenten Gjeldene løsning: Kriterier fra NOU 2008:2 «Magnussen-utvalget» Andre RHF HSØ: Noen justeringer av kriteriene for somatikk, og innføring av noen nye kriterier i psykisk helsevern og rus HMN: Som i NOU 2008:2 HN: Reviderer somatikk nå, noen nye kriterier i psykisk helsevern og rus

10 Behovskomponenten Forhold som tilsier endring? Samhandlingsreformen vil endre behandlingsmønster, modellen bør derfor snart oppdateres nasjonalt. Prosjektgruppen sin innstilling: Bruker NOU 2008:2, men «glatter ut» svingninger i dødelighetskriteriet ved å bruke gjennomsnitt over siste tre år.

Behovsmodell Kriterium SOMATIKK PHV TSB Andel i aldersgruppen 0-5 år 0,033 0,001 Andel i aldersgruppen 6-12 år 0,012 0,028 Andel i aldersgruppen 13-17 år 0,010 0,066 0,004 Andel i aldersgruppen 18-29 år 0,041 0,137 0,162 Andel i aldersgruppen 30-39 år 0,054 0,113 0,202 Andel i aldersgruppen 40-49 år 0,057 0,073 0,101 Andel i aldersgruppen 50-59 år 0,082 0,045 0,072 Andel i aldersgruppen 60 69 år 0,098 0,025 0,028 Andel i aldersgruppen 70-79 år 0,102 0,036 0,004 Andel i aldersgruppen 80 år + 0,091 0,025 0,002 Andel ugifte 40 år + 0,044 0,056 Andel uføretrygdede PH diagnose18-39 år 0,085 0,024 Andel uføretrygdede PH diagnose 40-69 år 0,103 0,061 Andel sosialhjelpsmottakere 18-49 år 0,000 0,084 Andel grunnskole 18-29 år 0,055 0,128 Andel grunnskole 30-59 år 0,013 0,071 Andel barn bor med en forelder, 0-17 år 0,051 Andel barnevernstiltak 0,023 Dødelighet, 20 år + 0,113 Andel sykmeldte 0,081 Andel uføretrygdede, 18-67 år 0,069 0,011 Andel med rehab. penger, 18-67 år 0,028 Andel grunnskole, 20-59 år 0,048 Levekårsindeks, 0-19 år 0,009 Levekårsindeks, 67 år + 0,040 Indeks for klima og breddegrad, 0-66 år 0,022 Indeks for klima og breddegrad, 67 år + 0,010 Andel ikke-vestlige innvandrere 0,000 0,066 Storby 0,000 Sum 1,000 1,000 1,000

Behovskomponenten Somatikk Psykisk helse Rus Behovsindeks Behovsandel Helse Stavanger 0.91 0.99 0.99 0.93 30.1 % Helse Fonna 1.04 0.99 0.96 1.03 17.2 % Helse Bergen 1.03 1.02 1.04 1.03 41.7 % Helse Førde 1.09 0.94 0.93 1.05 11.0 % Helse Vest 1.00 1.00 1.00 1.00 100.0 % Sektorandel 76.3 % 20.5 % 3.2 %

Kostnadskomponenten Vi vet at HFene driver under ulike vilkår, Vi vet lite om hva det betyr i kroner og øre, Vi bruker derfor statistiske analyser for å se om vi kan identifisere noen generelle sammenhenger, Kostnad pr. DRG-poeng analyseres hvor mye av forskjellen skal det kompenseres for? kombinere resultatene av analysene med LOKALKUNNSKAP OG SKJØNN

Kostnadskomponenten Gjeldene løsning: Om lag 6,5 % av inntektene til somatikk fordeles etter kostnads-komponenten. Det kompenseres for Struktur (reisetid, antall akuttsykehus) Forskningsaktivitet Utdanning (assleger/turnusleger) Case-mix (andel langtidsliggedager sammenheng med grad av spesialisering) Egen kompensasjon for psykisk helsevern

Kostnadskomponenten Andre RHF Bruker enda større grad av skjønn enn Helse Vest for å estimere ulikhet i kostnadene.

Kostnadskomponenten Forhold som tilsier endringer: Oppdatering for å fange opp endringer i driftsforhold, og eventuelle endringer i sammenhengene mellom kostnadsdrivere og kostnadsnivå Gjør derfor analysene om igjen på data fra 2006-2009

Kostnadskomponenten Prosjektgruppen sin innstilling: Sentrale faktorer som enten direkte antas å påvirke kostnadene eller indirekte fanger opp andre faktorer enn dem vi har valgt, bør tas hensyn til Struktur (reisetid, antall akuttsykehus) Forskning Case-mix (langtidsliggedager) Innvekting av de enkelte faktorene skjer basert på kunnskap og skjønn Utdanning utgår ikke lenger signifikant

Forslag til kostnadskomponent Snitt = 1 Lavest = 1 Stavanger Fonna Bergen Førde HV 0,951 1,000 0,984 1,035 1,023 1,076 1,056 1,111 1,000 1,052

Gjestepasientkomponenten Modellen tar utgangspunkt i befolkningens behov i Hfet sitt opptaksområde Må korrigere for at pasientene behandles utenfor HFet. Dagens løsning: Forbruksmønster fra 2007 avregnes som et abonnement med 100 % DRG-pris. Volum ut over dette avregnes med 80 % DRG-pris

Gjestepasientkomponenten Forhold som tilsier endring: Det har skjedd betydelig endringer i pasientstrømmer siden modellen ble innført. Ikke kirurgisk poliklinikk og stråleterapi er nå med i ISF Prosjektgruppens innstilling: Abonnement settes lik snitt 2009-11 Prisen er 100 % DRG Aktivitet ut over dette finansieres med 80 %

Prehospitale tjenester - pasienttransport Prosjektgruppen sin innstilling: Totalbeløpet holdes uendret, men fordelingen baseres på en oppdatering av historiske kostnader Det arbeides med å implementere mer fundamentale endringer fra 2014

Andre forhold Merkostnader knyttet til strukturelle føringer som ikke fanges opp i kostnadskomponenten (skjønn). Brannskadeenhet og regional sikkerhetsavdeling Helse Bergen Helse Fonna knyttet til faste kostnader ved opprettholde kapasitet «tiltenkt pasienter som benytter fritt sykehusvalg» Helse Førde knyttet til strukturelle forhold som ikke fanges opp i modellen

Overgangsordninger HF med vekst gjøres umiddelbart HF med nedgang tilpasses over to år

Omfordelingseffekter

25

Investeringar og finansiering Fellessamling for tillitsvalde og vernetenesta 11.09.13 Per Karlsen, økonomi- og finansdirektør

Investeringar og finansiering HFa må som ein hovudregel styre og prioritere sine investeringar innafor den likviditet ein klarer å skape gjennom drifta Staten gir som ein hovudregel berre lån til større byggeprosjekt, og då er det ei forventning om 30% eigenfinansiering HOD har ikkje klargjort kva som er nivået for større byggeprosjekt. Dette vil sannsynlegvis avhenge litt av størrelsen på regionen Grensa for byggeprosjekt som skal leggast fram for HOD er kr 500 mill Helse Vest er i 2012 tildelt lån på kr 140 mill til BUSP i Helse Bergen BUSP i Helse Bergen har fått ein samla låneramme på kr 700 mill som vil bli utbetalt i perioden 2011-2015 Det er ikkje gitt nokon tildeling av lån til Helse Stavanger etter 2012. Helse Vest må i så fall søke HOD om lån innan 15/12-2012. Ei eventuell tildeling vil då tidlegast bli gjort i statsbudsjett 2014

Prinsippskisse samanheng resultat, drift og investeringar Resultatbudsjett Finansiering Investeringsbudsjett Inntekter Resultat Bygg - Kostnader + Avskrivingar - Prosjekt 1 = Driftsresultat +/- Endring arbeidskapital *) - Prosjekt 2 - Netto finanspostar + Nedskrivingar SUM bygg = Resultat + Sal av eigedom MTU + Lån Annet - Avdrag lån = SUM investeringar - Likviditet til IKT prosjekt = Investeringsramme - Driftsmessige konsekvens av investeringar - Avskriving på investeringar og rente på nye lån - Behov for effektivisering for å få nødvendig resultat *) Arbeidskapital = kortsiktige fordringer og kortsiktig gjeld

29 Resultatkrav 2014-2018 For å klare å handtere investeringsutfordringane i kommande 5 års periode er det nødvendig med eit resultatnivå på minimum mellom kr 400-500 mill.

30 Økonomisk og finansiell bæreevne Det er lagt inn føresetnad om 50% lån frå staten til BUSP fase I og II BUSP fase II er ikkje behandla av styret i Helse Vest og ikkje drøfta med HOD enno Likviditet frå førre år gjeld tidlegare budsjetterte investeringar som ikkje er gjennomført men overført til 2013 med tilhøyrande likviditet (spesifisert på neste foil)

31 Spesifikasjon av overført likviditet Helse Stavanger kr 147,6 mill. Stavanger DPS, kardiologisk intervensjon, PCI lab 1 og 2 MOBA ny etasje, utstyr dagkirurgi, diverse MTU og mindre byggeprosjekt Helse Bergen kr 180,0 mill. Diverse byggeprosjekt som har ein forsinka framdrift i forhold til opphavleg budsjett, investering og likviditet er overført til 2013 Helse Førde kr 5,8 mill. Sjukehusapoteka vest kr 28,0 mill. Opparbeida likviditet frå tidlegare år Helse Vest RHF kr 150,0 mill. Tidlegare tildelt lån til Helse Stavanger kr 90 mill. og Helse Førde kr 60 mill. Låna er ikkje utbetalt enno men føresett utbetalt i 2013 SUM kr 511,4 mill.

32 Samla 5-årig investeringsplan Investeringar for føretaksgruppa Beløp i heile tusen kroner 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Bygg - tilgjengelig ramme 1 065 550 1 024 550 846 200 982 200 1 061 000 1 129 800 Medisinteknisk utstyr 330 775 212 490 275 500 326 600 229 000 220 000 IKT 220 000 260 000 260 000 240 000 220 000 220 000 Anna 208 300 158 650 188 800 197 400 148 800 142 300 Sum investeringar 1 824 625 1 655 690 1 570 500 1 746 200 1 658 800 1 712 100 Finansielt grunnlag 2 450 391 1 521 212 1 579 674 1 626 904 1 742 523 1 779 659 Avvik mellom investeringsplanar og finansielt grunnlag 625 766 (134 478) 9 174 (119 296) 83 723 67 559 Akkumulert avvik investeringsplan og finansielt grunnlag 625 766 491 288 500 462 381 166 464 889 532 448

Helsetjenester i går, i dag, og i morgen Alle penger går til helsetjeneste (også investeringene) Forutsigbarhet gir gjennomføringsevne og bygger tillit Hvor skal det prioriteres? Lokalt, regionalt, nasjonalt? Eller hvor skal pengene deles i investeringpenger og driftspenger? Hva med OPS? Det må være mer vel anvendt tid å bli god å produsere helsetjenester enn å drive påvirkningsarbeid i Oslo.