Veileder i reiseregninger til bruk ved Studiested Halden Sist oppdatert av Knut-Walther Nordahl

Like dokumenter
Reiseregninger i ESS. Oppdatert høsten 2011

Reise- og utgiftsrefusjon

Hjelp til tjenesten Øvrige reiser

Registrere reiseregninger i Portalen. Stavanger bispedømme

Hjelp til Opprett reiseregning

Hjelp til Opprett reise- og utgiftsrefusjon

Honorar og reiser for eksterne

Hjelp til tjenesten Dagsreise innenlands

Hjelp til Opprett reise- og utgiftsrefusjon

Hjelp til tjenesten Øvrige reiser

Hjelp til Opprett reise- og utgiftsrefusjon

FAGDAG ØKONOMI/LØNN 2011 REISER

Bruksanvisning til utfylling av reiseregninger i ESS

REISEREGNINGSMODUL. BRUKERVEILEDNING Visma Travel Expense

Visma.net Expense reiseregning - Brukerveiledning

Registrering av reiseregninger og utlegg i Norsk Sykepleierforbund

Reiser for eksterne. Eksterne kan no senda inn reiser og honorar på elektroniske skjema. Skjema finn de på nettsida:

Brukerdokumentasjon Portalen for ansatte i Nidaros bispedømme

Visma.net Expense. Brukerdokumentasjon Notodden kommune

Reiseregning i Agresso

TRAVEL elektronisk reiseregningsprogram

Brukerdokumentasjon for å registrere reiseregning i Visma Travel Expense

Visma Expense - brukerveiledning

Visma.net Expence Brukerveiledning

REISEREGNINGER. Regelverk

Visma travel brukerdokumentasjon

Visma Expense - registrering av reiseregninger

Veiledning VISMA EXPENSE

Visma.net Expense Brukerdokumentasjon

Visma.net Expense reiseregning Brukerveiledning

Bruksanvisning for utfylling av reiseregning for sentrale tillitsvalgte

HURTIGGUIDE. Tema: Reiseregning m/diett i Aditrosuiten. Innlogging i Aditro Suiten

Registrere reise statens regulativ Forfatter:

Visma.net Expense reiseregning Slik kommer du i gang

Visma.net Expense. (reiseregningssystem) Brukerveiledning til prøvenemnder

BRUKERVEILEDNING. Elektronisk reiseregning for politikere MØTEGODTGJØRELSE / UTLEGG KILOMETERGODTGJØRELSE REISER

Visma.net Expense reiseregning Slik kommer du i gang. Innhold Aktivering av brukerkonto Pålogging Registrering...

BRUKERVEILEDNING VISMA EXPENSE ELEKTRONISK REISEREGNING REISER KJØREBOK UTLEGG

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO Forfatter Ernst Kalseth Rev. Dato Rev. Nr: 15 Godkjenner: Godkjent: Side: 1-6

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO Forfatter Ernst Kalseth Rev. Dato Rev. Nr: 21 Godkjenner: Godkjent: Side: 1-6

MERKANTIL NETTVERKSGRUPPE

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO Prosedyren er utarbeidet for gi entydige retningslinjer ved alle typer tjenestereiser.

BRUKERVEILEDNING. Elektronisk reiseregning for politikere MØTEGODTGJØRELSE / UTLEGG KILOMETERGODTGJØRELSE REISER

Registrere utlegg reisekostnader uten diett Forfatter:

Registrering Registrering av reiseregning, kjørebok eller annet er beskrevet i detalj i påfølgende sider.

Veiledning brukere Visma.net. Expense

Bruke Visma.net Expense

Reiseregning - brukerveiledning. Visma - Expense

Veiledning i utfylling av reiseregninger i Trøndelag fylkeskommune

Endringer i særavtale for reiser innenlands for statens regning

REISEREGNING KJØREBOK UTLEGG VISMA EXPENSE

REISEREGNINGSMODUL. BRUKERVEILEDNING Visma Travel Expense

BLUEGARDEN MOBIL REISE OG UTLEGG BRUKERDOKUMENTASJON. Versjon 1.0 Sist oppdatert:

Hvis du trykker på mine reiseregninger - må du trykke på den røde handlevognene for å komme inn i bildet med utleggsregninger.

Honorar og reiseregninger for eksterne som har oppdrag for Utdanningsdirektoratet. gjeldende fra

BRUKERVEILEDNING REISEREGNING KJØREBOK UTLEGG VISMA EXPENSE.

Skrive reiserekning i Visma Expense

Hjelp til tjenesten Oversikt tidligere reiser

Visma.net Expense. (reiseregningssystem) Brukerveiledning til prøvenemnder

1. Lønn. Diettgodtgjørelse på reiser med overnatting i Norge Særavtale Definisjon Vilkår for når reisen er med overnatting

Visma.net Expense reiseregning

Utgifter til kost og losji på reise

Velkommen til Visma! Visma-guide. Viktig informasjon! Versjon 2.0

Brukerveiledning Agresso Reise/utlegg. Her føres både reiseregninger og utlegg

Elektronisk innsending av reiseregning og honorar

Visma.net Expense. For å komme videre til føring av reiseregning velger du start expense

NORD-AURDAL KOMMUNE VISMA.NET EXPENSE BRUKERVEILEDNING. Anita Nodland

Huldt & Lillevik Reise. Versjon 1.5. Build 28

Diettgodtgjørelse Nye regler og satser fra 22. juni 2018

Utgifter til kost og losji på reise

BRUKARRETTLEIING. Elektronisk reiserekning for politikarar UTLEGG KILOMETERGODTGJERING REISER

Visma Expense - registrering av reiseregninger

Visma.net Expense Brukerveiledning

Rutiner for ROH-kommunene

Bruk av reiserekning i Agresso

ESS brukerdok for prestene

Registrere kjedereise Forfatter:

Guide. 1. Pålogging Single Sign On fra Enterprise HRM Web Pålogging utenfor kommunens nettverk Mine opplysninger

Brukerveiledning Visma Enterprise web for ansatte Innhold

Visma.net Expense reiseregning Slik kommer du i gang

Fylkesmannen i Telemark. Elektronisk innsending av reiseregning og honorar

Satser for godtgjørelse til prøvenemnder gjeldende for fag- og svenneprøver avholdt etter

Visma.net Expense Veiledning prøvenemder

Vedtatt av: Byrådet Vedtatt: Erstatter: Saksnr: Byr 1045/06

Brukerveiledning Agresso Reisereiseregning. For prøvenemder / yrkesutvalg

Fagdag Visma.net Expense

LEVERE REISEREKNING PÅ VISMA WEB. Sammendrag Her er ei enkel oppskrift på korleis enn registrerer reiserekning på Visma web

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 13/2016-R REISEREGNINGER

Reisepolicy for Norges musikkhøgskole

Reise- og møtegodtgjørelse Kompetansedagene april Nasjonalparkforvalter Stein Grevrusten

NOx-fondets portal for. rapportering og tilslutning. Brukermanual. Versjon 2.0

Brukerveiledning Visma Enterprise web for ansatte

Kvinnherad kommune-lønsavdelinga. Visma.net Expense. Evelyn Tveito 1

Godtgjørelse til prøvenemnder

LEVERE REISEREKNING PÅ VISMA WEB. Sammendrag Her er ei enkel oppskrift på korleis enn registrerer reiserekning på Visma web

Navn på prøvekandidatene må oppgis på regningsskjemaet da alle data kontrolleres mot innsendt prøveprotokoll.

Visma.net Expense Brukerveiledning

1. Er aksjonen(e) registrert i Hold Norge Rents ryddeportal (holdnorgerent.no/ryddenstrand)? *

Retningslinjer for tjenestereiser i Nordland fylkeskommune

SOLUND KOMMUNE Skrive reiserekning i Visma

Transkript:

Veileder i reiseregninger til bruk ved Studiested Halden Sist oppdatert av Knut-Walther Nordahl 06.03.2017 Logg inn i SAP. Ved innlogging vil bildet se slik ut: Trykk på Reise- og utgiftsrefusjon. Følgende bilde vil komme opp: For å legge inn ny reiseregning velg Opprett reise- og utgiftsrefusjon. Minner om at utgiftsrefusjoner IKKE skal leveres i SAP, men i papirform ved å benytte skjemaet «Anmodning om utbetaling» som ligger på våre hjemmesider. Lenke: http://www2.hiof.no/nor/hogskolen-i-ostfold/om-hogskolen/administrasjonen/okonomi_- og-driftsenheten/skjema-_-kontrakter

For å se status på leverte reiser velg Liste over mine reise- og utgiftsrefusjoner. Ved å velge «Opprett reise- og utgiftsrefusjon vil følgende bilde komme frem: Åpne nedtrekksmenyen ved å trykke på den markerte pilen. Velg aktuelle reise og trykk på «Start».

Følgende bilde vil da komme frem (i eksempelet er Innenlandsreise valgt. Det vil ikke være store avvik ved valg av andre alternativer): Fyll inn start- og sluttdato og tidspunkt for reisen. Ved utenlandsreise må korrekt land fylles ut i boksen «Land/Region». Ved innenlandsreiser er Norge angitt som standard. Reisemål er geografisk bestemmelsessted for reisen. Regulativ er satt som standard Tjenestereise. Ved reiser som faller under andre regulativ velges dette i nedtrekksmenyen. (Se kortversjonen av Statens reiseregulativ) Årsak/formål: Her fylles formålet med reisen ut, for eksempel, praksisreise, konferanse, samarbeidsmøte osv. Kommentar: Her legges det inn opplysninger om hvor denne reisen skal belastes. Prosjekt, annum osv Kostgodtgjørelse og nattillegg: Hvis kostgodtgjørelse er aktuelt (Se Kortversjon av Statens reiseregulativ) krysses det av for dette. Da vil bilde se slik ut: Hvis du under reise har fått dekket ett eller flere måltider må dette legges inn som fradrag ved å trykke på knappen «Registrer fradrag for kostgodtgj.». Følgende bilde vil da komme frem:

Kryss av for de måltider som er dekket f.eks frokost på hotellet eller lunsj under seminaret. Når de aktuelle måltidene er valgt, trykk på «godkjenn» Nattillegg er aktuelt i situasjoner hvor det ikke er utgifter til hotell eller lignende og arbeidsgiver ikke sørger for annen overnatting (dvs hvis du har overnattet privat, i telt, gapahuk e.l.). For å velge nattillegg krysses det av for det som vist i bildet nedenunder. MERK: Ofte ved valg av nattillegg vil deler av kostgodtgjørelsen bli skattepliktig. Lenke: http://www.skatteetaten.no/no/tabeller-og-satser/forskuddssatser-for-trekkfri-kostgodtgjorelse/ Hvis deler av reisen ikke kvalifiserer til nattillegg (dvs hvis du deler av turen har sovet på hotell og deler av turen sovet privat) krysses det av for nattillegg, men det registreres også fradrag for nattillegg på de dagene du har sovet på hotell. Registrering gjennomføres ved å trykke på knappen «Registrer fradrag for nattillegg». Følgende skjembilde vil da komme opp:

Kryss av for de dagene som ikke gir nattillegg og trykk på «Godkjenn» knappen. Kilometergodtgjørelse: Ved bruk av bil har du krav på kilometergodtgjørelse. For å registrere reisestrekning trykk på knappen «Strekningsdetaljer» MERK: Det går ikke å legge inn antall kilometer direkte i boksen «Total avstand», dette tallet blir hentet når du har registrert detaljer i neste bilde. Ved å trykke på «Strekningsdetaljer» kommer følgende bilde frem:

Første steg er å fylle ut antall kilometer i boksen «Tilbakelagte kilometer». Legg deretter inn avreise- og bestemmelsessted i boksene avmerket i bildet over. Ved reiser utenfor Østfold, skal egen bil som hovedregel ikke benyttes. Hvis det av ulike årsaker er mest naturlig å bruke egen bil skal dette godkjennes av budsjettansvarlig/studieleder og navnet på vedkommende godkjenner skal legges inn i boksen «Bilbruk: Godkjent av». For kjøretøytype er «Bil» satt som standard, hvis andre kjøretøy (f.eks El-bil) er benyttet må dette endres i nedtrekksmenyen. Hvis du har hatt med kollegaer/studenter på turen må antall passasjerer oppgis. Dette gjøres ved å velge antall i nedtrekksmenyen «Passasjerer». Navnet på eventuelle passasjerer legges inn i kommentarfeltet. Hvis passasjerer bare er med på deler av turen, må turen splittes i to separate turer/linjer. Først legges den delen av turen som foregikk uten passasjerer inn og deretter delen med passasjerer på ny linje. Innlegging av reisestrekning avsluttes ved å trykke på «Godkjenn» knappen. Hvis det skal legges inn flere linjer kan knappen «Godkjenn og ny post» benyttes. Følgende bilde vil komme frem:

Her velges «Ny post» hvis det er aktuelt eller «Godkjenn» hvis alle kjøreopplysninger er registrert. Ved å trykke på godkjenn vil følgende bilde komme frem: Hvis det skal registreres utgiftsbilag (Hotell, kollektivtransport, taxi, parkering, bompenger osv) som har med reisen å gjøre trykk på «Registrer utgiftsbilag». Hvis det ikke skal registreres denne typen bilag trykk på «Kontroller og send». Ved å velge «registrer utgiftsbilag» kommer følgende bilde frem:

For å legge til et nytt bilag velg «Ny post». Følgende bilde vil komme frem:

Utgiftstype velges ved å trykke på nedtrekksmenyen «Utgiftstype» (i eksempelet er bompenger valgt som utgiftstype, deretter legges beløp og valuta inn i de påfølgende feltene (Valuta er satt til Norske kroner som standard). Beskrivelse av utgiften legges inn i beskrivelsesfeltet. Når alle opplysninger om utgiften er lagt inn velges «Godkjenn» eller «Godkjenn og ny post». Når alle bilag er lagt inn velges «Kontroller», du vil da komme til neste bilde: v

I kontrollbildet må det markeres for «Lagre og send til godkjenning». Hvis dette ikke velges vil ikke reiseregningen bli sendt videre til godkjenning. Når «Lagre og send til godkjenning» er markert velges knappen «Lagre og send til godkjenning». Hvis dette er gjort korrekt vil følgende bilde komme frem:

Reiseregningen er nå sendt. Noen reiseregninger (f.eks ved utenlandsreiser) kan avvike fra denne veiledningen. Hvis dette er tilfelle eller det er andre spørsmål er det bare å ta kontakt med økonomiteamet.