ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012



Like dokumenter
ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012

Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl

Vedlegg til Handling- og økonomiplan Styringskort

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark,

Nordre Land kommune. Vedlegg til Handlings- og økonomiplan med budsjett Styringskort

Årsrapport Nav Inderøy

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy

Nordre Land kommune. Vedlegg til Handlings- og økonomiplan med budsjett Styringskort

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den

Ark.: Lnr.: 8735/11 Arkivsaksnr.: 11/1591-1

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommune. Behandlet i Kontrollutvalget sak 42/16

OVERORDNET STYRINGSKORT PS 60/13 - vedtatt i kommunestyret

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommune. Administrativt utkast

NORDKISA SKOLE Strategiske mål og tiltak

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2011

Budsjettjustering pr april 2013

Notat. Sammendrag. Bakgrunn. Sektor for Helse og velferd. Til: Fra: Dato: 12. august 2014

Fra rusmiddelpolitisk plan, vedtatt

KOMMUNEANALYSEN Steg 1 medbestemmelse (art. 12)

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 2016

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune

Til: Svein Johny Forren. Kopi til: 13/ &14 HK/VBHG/EBO TJENESTERAPPORT VINJE BARNEHAGE

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Tofsrud Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 16/914

Organisering av kommunalog stabsområder

Samhandling rus- og psykisk helsearbeid Læringsnettverk, 28.okt Ann Sissel Misund Nedberg, prosjektleder

REBEKKA LJOSLAND, BYRÅD

Reglement for delegering

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen

VIRKSOMHETSPLAN Mosvik barnehage og skole

Planprogram. Oppvekstplan

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

Årsrapport Helse, rehabilitering og barnevern

Frogn kommune Handlingsprogram

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå

Arb.gr. 6 Overordnet serviceerklæring er ok. Etter hvert lage serviceerklæringer for samtlige tjenester

MANDAT FOR PROSJEKTGRUPPER NORE OG UVDAL FOR FREMTIDEN

Opplæringsplan for Åmli kommune Vedtatt av kommunestyret , K-sak 14/127

Strategidokument for risikoutsatte barn og unge

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Oppegård kommune

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret

Innplassering av administrative funksjoner/oppgaver i nye Molde kommune

1. Tydeliggjøre kommunens ansvar innenfor psykisk helse- og rusarbeid

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 14/ Dato: Saken inneholder rådmannens økonomirapportering pr. 1. tertial 2014.

ØVRE EIKER KOMMUNE Politisk organisering. Kommunestyre. Kontrollutvalg 5. Formannskap. Klagenemnd. Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og teknisk drift

Prosjekt Status etter 10 måneders prosjektvirksomhet

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte?

Strategisk plan I morgen begynner nå

2: Gode tjenester og godt omdømme Blant de 100 beste på kommunebarometeret

REGNSKAP OG ÅRSBERETNING Kontrollutvalget

Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN. Hjemmel:

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

Rusmiddelpolitisk plan, k-sak 17/2012. Rullering av handlingsprogram for perioden (økonomiplanperioden)

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1

Handlingsplan for SLT/Politiråd

ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2011

Virksomhetsplan kommunalomra de oppvekst 2017

Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt

Oversikt over tverrfaglige samarbeidsfora i Modum kommune pr. januar 2014

Virksomhetsplan 2015

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2010

Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2010

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyrets møte , sak 68/14.

Beskrivelse Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Ila skole

Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009:

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

Barn og familie. Budsjettseminar Barne- og familiesjef Anne Grethe Hole-Stenerud

Helse i alt vi gjør!

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Majorstuen skole

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

Barnehage, skole, oppvekst og integrering

Institusjonstjenesten består av beboere på sykehjem og i korttids/ rehabiliteringsavdelingen

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet

Årsrapport Plan, byggesak, oppmåling

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak

Overordnet målkart 2011 med kommentarer

Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt

Virksomhetsplan 2015 Hovinhøgda skole

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDBY SKOLE 2016

Brukerundersøkelse for kulturskolen. Rådgiver Lisbeth Frydenlund

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

Verdal kommune Sakspapir

Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2009

KOSTRA ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN

Partnerskapsmøte P fredag 11. september 2009

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

Virksomhet 100: Staben

ÅRSMELDING 2009 ÅRSMELDING ADMINISTRASJONENS FORSLAG

RESULTAT AV BRUKERUNDERSØKELSEN FOR FROGN-BARNEHAGENE 2012 ORIENTERINGSNOTAT 44% 37% 73% 61%

Revidert plan for forvaltningsrevisjon

Prosjektplan. Mellom linjene. Et samhandlingsprosjekt om barn, familie og oppvekst i Flesberg kommune

Transkript:

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012 2. tertial 2012 Administrasjonens forslag 1

Innholdsfortegnelse Overordna styringskort side 3 Nærvær side 4 Bruk av overtid side 4 Oppsummering økonomi Planområde 1 Administrative fellestjenester side 6 Planområde 2 Næring og miljø side 7 Planområde 3 Skole side 9 Planområde 4 Barnehage side 11 Planområde 5 Kultur og fritid side 12 Planområde 6 Teknisk drift side 15 Planområde 7 Bygg/eiendom/areal side 16 Planområde 8 Interkommunale samarbeid side 17 Planområde 9 Barn og familie side 18 Planområde 10 Sosiale tjenester og sysselsetting/nav side 20 Planområde 11 Helse side 23 Planområde 12 Omsorg side 25 Planområde 13 Generelle utgifter og inntekter side 27 2

STATUS OVERORDNET STYRINGSKORT PER 31.08.2012 STYRINGSINDIKATORER SAMFUNNSPERSPEKTIVET MÅL STATUS Gausdal: kultur- og fritidskommunen: Opplevelse av kultur- og fritidstilbud. * Miljøfokus: Antall kommunale byggenheter som er sertifisert som Miljøfyrtårn. Medvirkning Hver enhet gjennomfører minst ett tiltak som stimulerer til frivillig innsats. Tilgjengelighet Gode internettsider ** 4 Ikke gjennomført 5 4 byggenheter er pr dato under sertifisering 55 % Tiltaket godt i gang 5 Undersøkelse i regi av DIFI er ikke gjennomført TJENESTEPERSPEKTIVET MÅL STATUS Resultatmålene går fram av de ulike planområdene. - Gode tjenester med fokus på kvalitet. De fleste enheter er i 100 % Hver virksomhet gjennomfører minst en Lean-prosess gang ØKONOMIPERSPEKTIVET MÅL STATUS Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter Måles på slutten av 3,4 året Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter Måles på slutten av 106 året MERKNADER: * Innbyggerundersøkelse i 2012 med kultur og fritid som hovedtema. Ikke gjennomført i 2012. Kommunestyret har vedtatt at kommuneplanens samfunnsdel skal ha prioritet. Høsten 2012 utarbeides planprogram. I denne planprosessen kan det være aktuelt med en innbyggerundersøkelse, så i istedenfor å ha 2 bør det vurderes å ha en som dekke flere tema. **Måles årlig av Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) STYRINGSINDIKATORER MEDARBEIDERPERSPEKTIVET MÅL STATUS Seniorpolitikk: Lærer 64 Måles ved årets slutt Gjennomsnittsalder ved pensjonering (AFP/alderspensjon) Andre 65 Nærvær 95 94,5 I hvilken grad er du kjent med målene på din arbeidsplass? 5,0 5,1 I hvilken grad mestrer du jobben din ut fra de forventninger som stilles til deg? 5,0 5,2 I hvilken grad opplever du åpenhet til å varsle om kritikkverdige forhold på din arbeidsplass? 4,5 4,6 Alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med ledelsen for din enhet? 4,8 5,0 Alt i alt, hvor godt trives du med arbeidet og arbeidssituasjonen din? 4,8 5,0 3

Svarprosent i 2010: 62,7 Svarprosent i 2011: 78,1 Svarprosent i 2012: 82,8 Medarbeiderundersøkelsen er gjennomført som planlagt i mars/april inneværende år. Til sammen 17 områder/spørsmålsstillinger har vært undersøkt. Vi har i rapporteringsmessig sammenheng sett det hensiktsmessig å gjøre et utplukk av 5 sentrale måleparametre i forhold til medarbeidertilfredshet, slik tabellen ovenfor viser. Det er grunn til å være fornøyd med resultatet av undersøkelsen totalt sett; vi har en betydelig økt svarprosent, og gjennomgående bedre resultater enn målsettingene. Undersøkelsen bekrefter i tillegg en positiv utvikling og trend over tid. For de som ønsker å gå nærmere inn i undersøkelsen kan gjøre det på følgende lenke: Undersøkelsen finner du her. NÆRVÆR Samlet for kommunen var det et nærvær per utgangen av august på 94,5 %. Tilsvarende tall for samme periode i 2011 og 2010 var henholdsvis 94,8 % og 95,3 %. Dette viser noe lavere nærvær enn for de to foregående år, men er likevel et bra resultat totalt sett. Den negative utviklingen er størst innen planområde 12 Omsorg. Det er i hovedsak langtidsfraværet som drar ned nærværsprosenten, korttidsfraværet er lite. Utviklingen følges tett. Per 31.08 2012 2011 2010 2009 Totalt 94,5 % 94,8 % 95,3 % 94,1 % OVERTID Tabellen nedenfor viser utbetaling av overtid per 2. tertial beløp i hele tusen kr; Planomr Planomr (T) 2012 2011 2010 2009 1 Administrative fellestjenester - - - - 2 Næring og miljø - - - - 3 Skole 4 125 78 141 4 Barnehage 19 3 27 20 5 Kultur og fritid - - 1 141 6 Teknisk drift 103 453 133 74 7 Bygg/eiendom/areal 29 66 67 7 9 Barn og familie 6 2 23 1 10 Sosiale tjenester og sysselsetting - - 3-11 Helse 124 124 190 221 12 Omsorg 920 618 629 1 056 1 204 1 391 1 152 1 661 Bruk av overtid per 2. tertial har variert de senere år. Dersom en ser på nivået på kommunens samlede overtid i 2012 er dette vesentlig lavere enn 2009, og også lavere enn 2011. Dette er gledelig. Det er særlig på to områder det har skjedd endringer. Teknisk drift hadde svært høyt forbruk av overtid i 2011 på grunn av flommen, dette er tilbake på et mer normalt nivå i 2012. På planområde12 Omsorg har det vært en økning på 0,3 mill. kr. Årsakene til økningen er flere. Vedvarende overbelegg og større pleietyngde ved institusjonene er en betydelig årsak, bl.a. ved at pasienter nå skrives ut raskere og med behov for betydelig medisinsk og pleiemessig oppfølging. Dette 4

innebærer større behov for kontinuitet på personalsiden. Vi har også tidvis manglet vikarer med nødvendig kompetanse, noe som har medført at vi har måttet bruke det faste personellet hvor det påløper overtid. Vi har drøftet overtidsbruken med Fagforbundet og hvor vi er enige om å sette i verk tiltak som i størst mulig grad skal redusere bruken av overtid. OPPSUMMERING ØKONOMI Som det framgår av tabellen nedenfor går drifta av kommunen stort sett i balanse. Det er i hovedsak på planområde 13 at ekstra utbytte fra LGE Holding as bidrar til et betydelig positivt avvik. For mer detaljerte kommentarer vises det til det enkelte planområde og kommentarene der. Samletabell Økonomi per 2. tertial 2012 Planområde Anslått avvik 1 Administrative fellestjenester 0 2 Næring og miljø 0 3 Skole 0 4 Barnehage 0 5 Kultur og fritid 0,2 6 Teknisk drift -0,3 7 Bygg / eiendom / areal 0 8 Interkommunale samarbeid 0 9 Barn og familie 0 10 Sosiale tjenester og sysselsetting 0 11 Helse 0,7 12 Omsorg 0 13 Generelle utgifter og inntekter 13,9 Sum 14,5 5

OM PLANOMRÅDET 01 ADMINISTRATIVE FELLESTJENESTER Planområdet inneholder alle utgifter knyttet til den politiske og administrative styringen av kommunen. I planområdet inngår, servicetorg, politisk sekretariat, post- og arkiv, personalarbeid, informasjon, økonomistyring, kvalitetssystem, internkontroll og utviklingsoppgaver for enhetene, eldreråd, overformynderi, kontrollutvalget, inkl. utgifter til revisjon, tilskudd til 3-1 samarbeid vedrørende skatt/innfordring og lønn/regnskap og innkjøpssamarbeidet, store fellesposter som AFP og forsikringer, frikjøp hovedtillitsvalgte, felles IKT-utgifter STYRINGSKORT STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS TJENESTEPERSPEKTIVET 2012 Papirløse politikere * I hvilken grad er du fornøyd med å være papirløs politiker.. 4 Innhold i ny portal, vurdering Norge.no 5 stjerner Undersøkelsen vil bli sendt ut i november Undersøkelse i regi av DIFI er ikke gjennomført MEDARBEIDERPERSPEKTIVET 2012 Nærvær *) 96 97,1 I hvilken grad er du kjent med målene på din 5,4 4,6 arbeidsplass? I hvilken grad mestrer du jobben din ut fra de 5,1 5,1 forventninger som stilles til deg? I hvilken grad opplever du åpenhet til å varsle om 5,0 4,9 kritikkverdige forhold på din arbeidsplass? Alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med ledelsen for din 5,1 5,0 enhet? Alt i alt, hvor godt trives du med arbeidet og arbeidssituasjonen din? 5,2 4,9 KOMMENTARER: Når det gjelder medarbeiderperspektivet er resultatene i hovedsak tilfredsstillende, selv om vi på noen områder ligger litt lavere enn målene som er satt. Avvikene er så små at det er vanskelig og feil å trekke bastante konklusjoner. Avvikene vil det bli jobbet videre med. STATUS VEDRØRENDE FOKUS 2012 Fokusområder Alle saksbehandlere over på elektronisk saksbehandling Kvalitetsarbeid og forbedring, med Lean som et viktig verktøy. Vi evner ikke å få alle saksbehandlere i kommunen over på elektronisk plattform inneværende år, det vil fortsatt ta litt tid før eksterne enheter er inkludert. Imidlertid vil samtlige tyngre saksbehandlermiljøer være elektroniske ved utgangen av året. Går som planlagt. 6

Videreutvikle lederstøtten og samhandlingen med arbeidstakerorganisasjonene. Ferdigstille prosjektet papirløse politikere. Videreutvikle kommunens internettportal, med tjenester på nett Kommunal planstrategi utarbeides og vedtas, gjennom en god prosess med de andre kommunene i Lillehammerregionen og de statlige / regionale aktørene. Revisjon av kommuneplanens samfunnsdel igangsettes. Opplever god samhandling med arbeidstakerorganisasjonene Opplever god samhandling med de folkevalgte Opplever at vi klarer å gi god lederstøtte Går som planlagt. Undersøkelse gjennomføres i november. I samarbeid med de andre kommunene arbeides det med å videreutvikle portalen. Over 200 tjenestebeskrivelser og 8 fullelektronsike skjemaer er nå tilgjengelig på nett. Kommunal planstrategi ble vedtatt i kommunestyret i juni. Arbeidet med planprogrammet er i gang. ØKONOMI: per 2. tertial er som for 1. tertial. Det er et merforbruk når det gjelder utgiftene til politiske råd og utvalg. Ettersom det er besparelser på andre områder, blant annet som følge av vakanse i stilling, ser det ut til at planområdet som sådan går i balanse. OM PLANOMRÅDET 02 NÆRING OG MILJØ Planområdet omfatter næringsarbeid, miljøvern og utmarksforvaltning. I dette inngår personell innen næringsutvikling, landbruksforvaltning, utmarksforvaltning, turistinformasjon, støtte til næringslivet, og tiltak innen miljøvern, vilt, fisk og friluftsliv. STYRINGSKORT STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS SAMFUNNSPERSPEKTIVET 2012 Areal omdisponert dyrket mark Måles ved 0 (KOSTRA) årets slutt Jordbruksareal i drift (daa) 68 000 (135 000) Måles ved årets slutt Antall søkere (produksjonstilskudd) 340 (680) 320 (655) Planting (foryngelse) (antall planter) 380 000 (1,1 mill.) Måles ved årets slutt Ungskogpleie (daa) (Mekanisk etterarbeid og avstandsregulering) 1 400 (4 000) Måles ved årets slutt Næringslokaler tilgjengelig for etablering av nye virksomheter (antall kontor) 2 6 Næringsarealer tilgjengelig til enhver tid, daa 60 55 Gjennomføring av energi- og klimaplan Evaluering 0 7

STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS TJENESTEPERSPEKTIVET 2012 Andel søknader levert elektronisk (PT) (%) 43 (48) 45 (49%) Antall klager i forbindelse med PT/RMT 8(15) Klagefrist senere. Brukerne opplever at de får god service (1-6) 4,5 4,4 Brukerne opplever at rådgivningen / saksbehandlingen er god (1-6) 4,5 4,0 Brukerne opplever at de får god informasjon 5 4,1 KOMMENTARER: Flere av måleindikatorene måles ved årets slutt. Aktiviteten i skogbruket synes bra, med stor interesse fra brukerne, men tallene er ikke klare. Antall som søker produksjonstilskudd har en svak nedgang og det er ønskelig at flere søker elektronisk. Brukerundersøkelsen utført i februar ble besvart av 186 brukere i hele regionen. Den gir bra tilbakemelding på service, rådgiving/saksbehandling og informasjon, men viser også et forbedringspotensiale. Tilbakemeldingen har stor spredning som viser at det er variasjon i hvordan brukerne er fornøyd. Særlig er det en tilbakemelding på at informasjonen på hjemmesida bør forbedres. STATUS VEDRØRENDE FOKUS 2012 Fokusområder Gjennomføre siste prosjektår av Mer GLØd i henhold til plan, evaluere og utarbeide strategi for videre arbeid med landbruksbasert næringsutvikling. Bistå til etablering av bioenergianlegg i Gausdal. Gjennomføre kompetansehevende tiltak retta mot bønder/gardbrukere. Drive kontinuerlig kvalitetsforbedrende tiltak ved bruk av LEAN-metodikk innen ordningene med rettighetsbaserte tilskudd. Fortsatt fokus på å redusere belastningen rovvilt påfører beitebruken i kommunene. Markedsføring av muligheter for næringsetablering i kommunen. Arbeidet i Mer GLØd er avsluttet. Seindrektighet i fakturering og tilskuddsforvaltning er medvirkende til at økonomistatus og sluttrapport ikke er fullt ferdig. GLØd prosjekt utredes i samarbeid med flere aktører. Det blir ikke fjernvarmeleveranse ved Segalstad Bru nå, grunnet for liten varmekapasitet ved Gausdal Bruvoll. Prosjektgruppa for lokal leveranse i Forset skoleområde arbeider med å etablere aksjeselskap. Går som planlagt. Gjennomført skogdager, markdager, elektronisk søknadsopplæring. Rutinene fungerer tilfredsstillende. Det blir gjort en gjennomgang etter at høstens søknadsrunde er levert i september. Kontinuerlig arbeid. Marginal belastning denne beitesesongen Eget forebyggende prosjekt i kommunene og beredskap av rovviltfellingslag. Informasjon og kart lagt ut på kommunens nettside. Flere henvendelser i det siste. ØKONOMI: Det foreligger per nå ikke forhold som tilsier vesentlige avvik ved årets slutt. 8

OM PLANOMRÅDET 03 SKOLE Planområdet omfatter undervisning ved skolene i Forset, Fjerdum, Engjom, Follebu, ungdomsskolen, voksenopplæringen, samt skolefritidsordningen ved Forset, Engjom, Fjerdum og Follebu. STYRINGSKORT STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS TJENESTEPERSPEKTIVET 2012 Læringsresultat 5. trinn (Skala 1 3 der 3 er best) Leseferdighet 2,0 Resultatene ikke Regneferdighet 2,0 klare Engelskferdighet 2,0 Læringsresultat 8. trinn (Skala 1 5 der 5 er best) Leseferdighet 3,2 Resultatene ikke Regneferdighet 3,2 klare Engelskferdighet 2,8 Læringsresultat 9. trinn (Skala 1 5 der 5 er best) Leseferdighet 3,2 Resultatene ikke Regneferdighet 3,2 klare Eksamensresultat 10. trinn (Skala 1-6 der 6 er best) Norsk hovedmål skriftlig 3,8 4,0 Matematikk skriftlig 3,3 3,2 Engelsk skriftlig 3,8 4,1 Læringsmiljø7. trinn Mobbing på skolen (skala 1-5, der 1 er best) 1,1 1,3 Motivasjon for læring (skala 1-5 der 5 er best) 4,4 3,9 Elevdemokrati (skala 1-5 der 5 er best) 4,2 3,4 Faglig veiledning fra lærer til elev (skala 1-5 der 5 er best) 3,7 3,1 Læringsmiljø 10. trinn Mobbing på skolen (skala 1-5, der 1 er best) 1,1 1,2 Motivasjon for læring (skala 1-5 der 5 er best) 3,9 3,8 Elevdemokrati (skala 1-5 der 5 er best) 3,4 3,4 Faglig veiledning fra lærer til elev (skala 1-5 der 5 er best) 3,5 3,2 Voksenopplæringa Andel deltakere bestått muntlig prøve % 100 Resultatene ikke Andel deltakere bestått skriftlig prøve (%) 60 klare MEDARBEIDERPERSPEKTIVET 2012 Nærvær *) 96 96,5 I hvilken grad er du kjent med målene på din arbeidsplass? 5,5 5,1 I hvilken grad mestrer du jobben din ut fra de forventninger 5,2 5,1 som stilles til deg? I hvilken grad opplever du åpenhet til å til å varsle om 4,8 4,7 kritikkverdige forhold på din arbeidsplass? Alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med ledelsen for din 5,3 5,2 enhet? Alt i alt, hvor godt trives du med arbeidet og arbeidssituasjonen din? 5,2 5,1 9

KOMMENTARER: Læringsresultater: Resultatene for de nasjonale prøvene vil først være klar senhøsten 2012. Eksamensresultat for 10.klasse viser et resultat langt over målet som var satt i norsk og engelsk, men litt under i matematikk. I norsk og engelsk er dette det beste resultat skolen har oppnådd etter ny læreplan ble innført. Matematikk-resultatet er en forbedring på en halv karakter fra året før. At vi får et såpass godt eksamensresultat kan være resultat av satsingen på basisfag og fokus på læringsresultater, men det er for tidlig å si om dette er en trend. Læringsmiljø: Resultatene her er målt gjennom elevundersøkelsen for 7. og 10.trinn. Vi har ikke nådd målene som var satt, men ligger ikke dårlig an samlet sett, sammenlignet med fylkes- og landsgjennomsnitt. Når det gjelder mobbing ligger Gausdal ungdomsskole 0,2 bedre enn snittet for Oppland og landet for øvrig, og barneskolene 0,1. Alle barneskolene har gjennomført Olweusundersøkelsen for 4.-7.klasse. Ser vi på utviklingen over tid, er antall elever som blir mobbet i perioden 2003-2012 redusert med 35,5 %. Dette viser oss at systematisk arbeid over tid gir resultater. Der vi skiller oss mest ut i negativ retning er på motivasjon. Her ligger ungdomstrinnet og barnetrinnet hhv 03, og 0,4 under landssnittet. Medarbeiderundersøkelsen: Nærværet er høyt og resultatene fra medarbeiderundersøkelsen viser god score. Ambisjonene er høye, så det er fortsatt noe å forbedre. STATUS VEDRØRENDE FOKUS 2012 Fokusområder Videreutvikle systematikk rundt vurdering for læring (individuell elevvurdering). Økt samhandling mellom skolene og pedagogisk psykologisk tjeneste vedrørende tilpasset opplæring og spesialundervisning. Hovedfokus på elevenes læringsutbytte i basisfagene og grunnleggende ferdigheter i alle fag. Implementering av programmet Det er mitt valg. Jobbe systematisk med elevenes psykososiale miljø jamfør opplæringslovens 9 a. (Olweus, Zero og Pals er metodikk som anvendes i forhold til dette.) Øke bruken av læringsplattformen It s Learning. Retningslinjer for skriftlig halvårsvurdering for barnetrinnet er utarbeidet. Oppstart av Lean-prosess knyttet til spesialundervisning og tilpasset opplæring i mai 2012. I denne prosessen deltar PPT og skolene som hovedaktører. Skolene har et særlig fokus på grunnleggende ferdigheter og begynneropplæringen i basisfagene. Alle skolene har tatt programmet «Det er mitt valg» i bruk, og det blir knyttet til Olweus og antimobbeopplegget som skolene jevnlig gjennomfører. Barneskolene er i gang med grunnlaget for sertifisering som Olweus-skoler i 2013. Kvalitetsdokument med prosessbeskrivelse knyttet til 9 a vil bli utarbeidet høsten 2012. Det er gjennomført opplæring i Læringsplattformen It s Learning høsten 2012, og skolene utarbeider standarder for bruk på den enkelte skole. ØKONOMI: Per nå ser det ut til at skolene vil kunne holde seg innen tildelt ramme for 2012, men det er store utfordringer knyttet til økt antall elever som trenger 1:1 undervisning. Helårsvirkningen for dette er anslått å minst utgjøre 3 mill. kr. For inneværende år vil en prøve å løse de utfordringene som er 10

innenfor gitt ramme. Dette vil innebære at den bufferen på 390.000 kr som ble omtalt i 1. tertial vedrørende avsatte midler Voksenopplæringen vil kunne bli brukt til de øvrige skolene. Det ser per nå også ut til at det vil kunne bli en mindre besparelse knyttet til undervisning av barn fra andre kommuner / barn fra Gausdal som får undervisning i andre kommuner. Dette vil også kunne bli omdisponert. OM PLANOMRÅDET 04 BARNEHAGE Planområdet omfatter Kornhaug/Forset og Myra/Fjerdum barnehager samt tilskudd til private barnehager. STYRINGSKORT STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS TJENESTEPERSPEKTIVET 2012 Antall kommunale barnehager som har gjennomført risiko- og Delvis 4 sårbarhetsanalyse, og utarbeidet tiltaksplaner. gjennomført. Brukerne av de kommunale barnehagene opplever at de får god informasjon 5,2 4,8 Brukerne av de kommunale barnehagene opplever medinnflytelse / medvirkning 5,0 4,7 Brukerne av de kommunale barnehagene opplever at familien får de tjenestene de har behov for *) 5,3 5,2 *) Når det gjelder det siste tjenesteperspektivet har vi ikke noe identisk spørsmål i undersøkelsen, Vi har lagt inn tallet fra spørsmål 9.1 «i hvilken grad er du/dere fornøyd med barnehagen barnet går i, totalt sett». Det sier noe om den totale opplevelsen av tjenestene barnehagen gir til familiene. KOMMENTARER ROS (risiko og sårbarhetsanalyse): Planområde har utarbeidet ROS analyse. Alle barnehagene har kjøpt inn krisepermen, der det finnes tiltaksplaner, klare til bruk. Dette skal tas opp som tema på personalmøte for å sikre at personalgruppa kjenner til tiltaksplanene og hvordan de kan brukes. Vi må kvalitetssikre at vi har de tiltaksplanene vi trenger i forhold til vår ROS analyse. Dette arbeidet gjenstår. MEDARBEIDERPERSPEKTIVET MÅL STATUS Nærvær *) 95,3 93,9 I hvilken grad er du kjent med målene på din arbeidsplass? 5,4 5,7 I hvilken grad mestrer du jobben din ut fra de forventninger som stilles til deg? 5,3 5,4 I hvilken grad opplever du åpenhet til å til å varsle om kritikkverdige forhold på din arbeidsplass? 5,0 5,0 Alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med ledelsen for din enhet? 5,1 5,3 Alt i alt, hvor godt trives du med arbeidet og arbeidssituasjonen din? 5,3 5,5 KOMMENTARER: Det var en svarprosent på 97,9 %, som er meget bra. Medarbeidertilfredsheten er svært god i barnehagene. ligger i noen grad over måltallene. 11

STATUS VEDR FOKUS 2012 Fokusområder Implementere rutiner knytta til overgangene barnehage barnetrinn Videreføre og implementere Gausdalsprosjektet (Motorikk, læring og helse) i alle barnehager. Prosjekt Ro i egen kropp v/fjerdum barnehage for barn 0-3 år Utvikle og ta i bruk ny samarbeidsmodell knyttet til helsestasjonens rutiner ved 4 års kontroll i barnehagene. Implementering av programmet Det er mitt valg. Rutiner for overgang barnehage og skole er nedfelt Vi jobber nå med å se på om vi følger de samme prosedyrene i alle kretser. Vi vil evaluere prosedyrene og innholdet i overgangssamtalene mellom barnehage- skole. Dette skal skje i samarbeid med skole. Motorikkprosjektet. Dette er nå i gang i alle kommunens barnehager. Det jobbes videre med å få dette som en naturlig del av hverdagsaktiviteten barnehagene. «Ro i egen kropp» Fjerdum- Dette småbarnsprosjektet er helt i startgropa. Barnehagen trenger videre oppfølging og veiledning av barnefysioterapeuten. 4 års konsultasjon i barnehagen. Dette ble startet opp i mars i Forset barnehage. Barnehagen opplever dette samarbeidet positivt. Det vil bli oppstart av 4 års konsultasjon i Kornhaug og Fjerdum denne høsten. «Det er mitt valg» er i bruk i alle barnehagene. ØKONOMI: Drifta av de kommunale barnehagene vil holde seg innen tildelt ramme. Når det gjelder tilskudd til de private barnehagene ser dette per nå ut til å bli 0,4-0,5 mill. kr høyere enn budsjettert. Ettersom kommunen har igjen tidligere skjønnsmidler, vil disse bli brukt til å dekke opp et slikt merforbruk. Ut fra dette vil planområdet gå i balanse ved årets slutt. OM PLANOMRÅDET 05 KULTUR OG FRITID Planområdet omfatter: Kulturskole, allmennkultur, frivilligsentral, bibliotek, idrett og ungdomsarbeid. STYRINGSKORT STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS TJENESTEPERSPEKTIVET 2012 Antall elever på talentskolen i dans 15 9 Antall besøkende på ungdomsklubben Telles opp i 1 650 slutten av året Antall møter i ungdomsrådet knyttet opp mot møter med folkevalgte i Gausdal. 4 0 Antall møter om tverrfaglig forebyggende ungdomsarbeid, rusog mobbe-problematikk. ungdomskonsulent 10 8 Antall rusfrie fritidstilbud for ungdom i tillegg til idrettsaktiviteter. 5 5 12

STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS Antall besøkende på bygdekinoen Telles opp i 1 000 slutten av året Telles opp v/ Antall bokutlån på biblioteket per innbygger 2,0 årlig statistikkgjennomgang Antall samarbeidsmøter med idrettsrådet og idrettslag 12 12 Antall samarbeidsmøter med skolene vedr. prosjektet Idrett i skole 5 5 Antall frivillige tilknyttet Frivilligsentralen 80 80 Antall årsverk utført av Frivilligsentralen 6 Telles opp i slutten av året. Antall besøksvenner tilknyttet Frivilligsentralen 12 12 Antall ledsagere tilknyttet Frivilligsentralen 10 10 Antall arrangementer i Den Kulturelle Spaserstokken 5 4 Antall nye partnerskapsavtaler inngått av Frivilligsentralen 2 0 MEDARBEIDERPERSPEKTIVET 2012 Nærvær 98 94,3 I hvilken grad er du kjent med målene på din arbeidsplass? 5,5 5,7 I hvilken grad mestrer du jobben din ut fra de forventninger som stilles til deg? 5,6 5,5 I hvilken grad opplever du åpenhet til å varsle om kritikkverdige forhold på din arbeidsplass? 5,3 5,3 Alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med ledelsen for din enhet? 5,8 5,4 Alt i alt, hvor godt trives du med arbeidet og arbeidssituasjonen din? 5,5 5,4 KOMMENTARER: Resultatet fra medarbeiderundersøkelsen gjelder kulturskole. Antall elever i talentskole er stabil. Det forventes ikke å rekruttere nye elever i talentskolen på høstsemesteret 2012. Det utsettes til høsten 2013. Det er en økning av antall elever i dans og for øvrig i kulturskolen. Målet om at ungdomsrådet skulle bli mer involvert i de folkevalgtes møter er ikke nådd. Det har ikke vært noen direkte invitasjon fra folkevalgte organ, og det har ikke blitt gjort noen direkte henvendelse fra ungdomsrådet til de folkevalgte. For å få system på dette bør det vurderes å legge inn faste møtepunkt i årshjulet. Aktiviteter for ungdomsklubben og ungdomskonsulent måles igjennom hele året. Ungdomshuset på «KAV»ble stengt etter vårsemesteret og planlegging av innflytting i nye lokaler er under arbeid. Rusforebyggende tiltak er stort sett rettet inn mot SLT (samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak). Antall arrangement i DKSS (Den kulturelle spaserstokken) gjennomføres som planlagt. Medarbeiderundersøkelsen viser gode resultater. På noen spørsmål er resultatet bedre/likt med målet mens det på andre spørsmål er tett nær. STATUS VEDRØRENDE FOKUS 2012 Fokusområder Videreføre tverrfaglig samarbeid om mobbe- rus problematikk blant ungdom i Gausdal. Ungdomskonsulent deltar i samarbeidsmøter med barn og familie og slt koordinator 13

Arbeide for å synliggjøre og bevisstgjøre ungdomsrådet i kommunen. Videreføre og utvikle talentskole for dans i Gausdal. Planlegge og gjennomføre innflytting i nytt flerbrukshus. Tverrfaglig samarbeidsprosjekt vedrørende organisering av kulturtjenestene og innflytting i flerbrukshallen Frivilligsentralen: Involvering og delaktighet ved innføringen av samhandlingsreformen Frivilligsentralen: Øke antall frivillige i alle aldersgrupper. Frivilligsentralen: Iverksette flerkulturelle tiltak. Videreutvikle samarbeidet mellom kommunen og idrettslagene, både gjennom prosjekt, aktivitet og drifting av idrettsanlegg. 50-årsmarkering for Gausdal kommune (2 kommuner til en kommune). Planlegge markering av forfatteren Hans Aanerud i 2013. Rekruttere lærerressurs og øke elevtallet på treog messinginstrumenter. Biblioteket: Forberedelser til etablering av kombinasjonsbibliotek. Det er under planlegging, det legges opp til tiltak for høstsemesteret. Under arbeid, ny talentgruppe etableres høsten 2013. Innflyttingen er som forventet 15. november 2012 Det er etablert en gruppe som skal arbeide med dette. Deltatt på møter i forbindelse med samhandlingsreformen. Deltatt på stands på butikker, Svatsumdågån og Gausdalsdagen. Sendt ut informasjon og hengt opp plakater. Personlig kontakt med deltagere på arrangement som Den Kulturelle Spaserstokken, og andre sammenkomster. Har presentert Frivilligsentralen på Gausdal Voksenopplæring. Har hatt kontakt med Flyktningkonsulent på NAV for å knytte kontakter. Har formidlet informasjon om at Frivilligsentralen gjerne innleder et samarbeid med flyktningene for å lage aktiviteter, men at forutsetningen er at de ønsker å delta i planlegging og utførelse selv. Løpende oppgave. Markert på kommunestyremøtet i september 2012 Under arbeid. Kulturskolen planlegger forestilling. Flere lag / organisasjoner arbeider med ulike arrangement. Er gjennomført. Planlagt åpning i des. 2012. Planlagt juleforestilling for barn i midten av desember. To arrangementer i jan. Åpningsforestilling for hele Gausdal Arena 25. og 26. jan ØKONOMI: I budsjettet ligger det 0,2 mill. kr som kommunens andel til et eventuelt Aulestadspill. Dette blir ikke gjennomført i 2012 og midlene vil dermed ikke bli brukt. Planområdet for øvrig ser ut til å gå i balanse eller et mindre overskudd. 14

OM PLANOMRÅDET 06 TEKNISK DRIFT Planområdet omfatter prosjektering, veger, miljø- og trafikksikkerhetstiltak, brannvern og feiing, vann- og avløpsanlegg, renovasjon, septikk og idrettsforvaltning. STYRINGSKORT STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS TJENESTEPERSPEKTIVET 2012 Avvik på levering av vann i tilfredsstillende mengde og kvalitet i henhold til gjeldende lover og forskrifter. (Serviceerklæring.) 2 0 Avvik på bortledning og rensing av avløpsvann i henhold til standard fastsatt i serviceerklæring. 5 1 Avvik på brøyting av skiløyper i henhold til standard fastsatt i avtale med skiklubbene. 0 0 Avvik på utrykningstid brannvesenet. 0 0 Avvik på feiertjenestene i henhold til standard fast satt i lover og forskrifter. (Serviceerklæring) 5 0 Avvik på vedlikehold av kommunale veger i henhold til avtalt standard. (Serviceerklæring) 8 3 MEDARBEIDERPERSPEKTIVET 2012 Nærvær *) 96 94,7 I hvilken grad er du kjent med målene på din arbeidsplass? 4,8 4,7 I hvilken grad mestrer du jobben din ut fra de forventninger som stilles til deg? 5,3 5,0 I hvilken grad opplever du åpenhet til å til å varsle om kritikkverdige forhold på din arbeidsplass? 4,3 4,3 Alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med ledelsen for din enhet? 4,8 4,6 Alt i alt, hvor godt trives du med arbeidet og arbeidssituasjonen din? 5,0 5,1 KOMMENTARER: Tjenesteperspektivet: Her ligger vi foreløpig godt an til å nå målene. Medarbeiderperspektivet: Forbedringspunktene vil det bli satt spesielt fokus på i håp om en forbedring til neste års undersøkelse. STATUS VEDRØRENDE FOKUS 2012 Fokusområder Få satt i drift det nye vanninntaket ved Skeiselva/Nisjua til vinterferien og påske. Ferdigstille prosjektet fra container til kildesortering i hele kommunen. Få satt i gang forsøk med renovasjonsbrønner i Skeiområdet. Dette vart fullført og satt i drift til påsken 2012. Resultatet viste seg å være svært positivt da vi var avhengig av en vannproduksjon fra dette anlegget på ca. 400 500 m³. Dette arbeidet er blitt litt forsinket på grunn av langtidssykemeldinger, men har foreløpig fått med to nye områder: Grønlandsvegen og Auggedalen. Dette arbeidet har vi ikke kommet i gang med enda, men håper på oppstart i løpet av 3. tertial. 15

Fokusområder Nytt brann- og feiersamarbeid iverksettes 01.01.2012. Dette vart igangsatt 1. januar som forutsatt og har så langt fungert veldig godt både på forebyggende arbeid (tilsyn) og beredskapsmessig. ØKONOMI: per 31.08 tilsvarer rapportert status per 30.04. Dette innebærer at økte utgifter til pålagt bakvaktordning for vann og avløp er iverksatt, dekkes innen selvkostområdene. Kommunens tilskudd til KID-prosjektet (Kollektivtransport i Innlandet) ble ikke så høyt som budsjettert, besparelsen på dette blir 0,2 mill. kr. Økte utgifter til gatelys og vegvedlikehold vil kunne innebære et merforbruk ved årets slutt på ca 0,5 mill. kr. Avvik knyttet til vegvedlikeholdet vil være svært avhengig av naturgitte forhold resten av året. OM PLANOMRÅDET 07 BYGG/EIENDOM/AREAL Planområdet omfatter omsorgsboliger, sosiale boliger, støtteordninger, utleievirksomhet, byggesak, oppmåling, arealplanlegging, egen næringsvirksomhet og utbyggingsområder for boliger. Hele kommunens bygningsmasse er nå samlet på dette planområdet. STYRINGSKORT STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS TJENESTEPERSPEKTIVET 2012 Andel saker innenfor lovpålagt saksbehandlingstid (søknader, 50 100 meldinger, planforslag) (%) Hvor fornøyd er du med kvaliteten i saksbehandlingen Hvor fornøyd er du med servicen du får fra enheten 5,5 Hvor fornøyd er du med saksbehandlingstiden 5,2 Andel søknader som kan behandles uten tilleggsopplysninger/tilbakesending (%) 65 Tilstandsgrad kommunale bygg 1,36 5,2 Det vil ikke bli gjennomført brukerundersøkelse i år. 63 Ikke registrert gjennomføres i 2. halvår Andel saker innenfor lovpålagt saksbehandlingstid (søknader, meldinger, planforslag) (%) 50 100 MEDARBEIDERPERSPEKTIVET 2012 Nærvær (%) * 96 92,1 16