Vest-Agder fylkeskommune 1



Like dokumenter
Årsbudsjett 2012 DEL II

Vest-Agder fylkeskommune 1

Vest-Agder fylkeskommune 1

Fra: Avd. kommuneøkonomi

Fra: Avd. kommuneøkonomi

Saksgang Møtedato Saknr Fylkesutvalget Fylkestinget

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Vest-Agder fylkeskommune 1

Saksgang Møtedato Saknr Underutvalg budsjett og økonomiplan /19

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 18. februar 2005 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I KOMMUNESEKTOREN

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Fra: Avd. kommuneøkonomi

Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan for Tine Sundtoft Kristiansand, 8. november 2016

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

1 Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Budsjett og økonomiplan

Økonomiplan Økonomiplan

BUDSJETT FORDELING AV LØNNSRESERVE MV.

Vest-Agder fylkeskommune. Økonomiplan

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG

Budsjett 2012 og økonomiplan

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

Oppsummering av budsjettundersøkelsen for fylkeskommunene.

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/ Dato:

Regnskap mars 2012

Vest-Agder. Tiltak (alle beløp i kroner) Agder naturmuseum og botaniske hage Agder Teater A/S

Hedmark fylkeskommune Regnskapet Orientering for komiteen v/fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen 7. juni 2016

Aust-Agder fylkeskommunes økonomiplan , budsjett 2019 og regionale utviklingsprosjekter 2019

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

Økonomiplan /Årsbudsjett Hedmark fylkeskommune

Økonomiplan /Årsbudsjett Hedmark fylkeskommune

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016.

Forslag til Økonomiplan Årsbudsjett 2012

Økonomiske nøkkeltall

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: Sak: PS 23/14

Økonomisk resultat Kontrollutvalget 10. mai 2016 v/ fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

BUDSJETTRAMMER ØKONOMIPLAN

Rådmannens forslag til. Økonomiplan

Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2009

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan

Årsberetning tertial 2017

Strategidokument

Hedmark fylkeskommune Økonomisk resultat Kontrollutvalget, 27. februar 2017

Perspektivmelding

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring

1 Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften

Sterk gjeldsvekst og noen flere kommuner med lite økonomisk handlingsrom

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner

Konsekvensjustert årsbudsjett NORDKAPP KOMMUNE

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Aud Norunn Strand

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Orientering fra fylkesråd for økonomi Knut Petter Torgersen om kommuneøkonomiproposisjonen 2017/gjennomgang delkonstnadsnøkler båt og ferje

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Økonomiplan / Årsbudsjett 2019 Strategier og økonomiske rammer. Orientering til fylkestinget 8. juni 2015

Skatteinngangen pr. september 2016

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015.

Fra: Avdeling for Kommuneøkonomi

Handlingsplan

Nøkkeltall for kommunene

For-sak 19/08 HØRING : Midlertidig endring i balansekravet - endret regnskapsføring av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer

Nøkkeltall for kommunene

ØKONOMIUTVALGETS BEHANDLING AV BUDSJETTGRUNNLAGET FOR

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Økonomiske handlingsregler

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per

Skatteinngangen pr. oktober 2016

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan

Kommuneproposisjonen 2019 og RNB Enkeltheter med særskilt relevans for Telemarkskommunene

Endringer i budsjett 2017

Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008

Budsjettundersøkelse 2015 rådmannens forslag. Basert på et utvalg på 78 kommuner 5. desember 2014

Årsbudsjett 2019 og økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/ Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner

Transkript:

Vest-Agder fylkeskommune 1

Økonomiplan 2013-2016 Dette hefte er inndelt slik DEL 1: ØKONOMIPLAN 2013-2016 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2013 55 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT 2013 67

Økonomiplan 2013-2016 DEL I: ØKONOMIPLAN 2013-2016 VEST-AGDER EN DRIVKRAFT FOR UTVIKLING 1 Fylkesrådmannens forord 1 SAKSPROTOKOLL 2 Sammendrag 6 Bakgrunn for økonomiplanen 8 Strategisaken 2012 (FT 26/12) 9 HOVEDOVERSIKTER 11 Økonomiplan 2013-2016 11 Investeringer 2013-2016 12 Hovedpunkter i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2013 13 Langtidsbudsjettet 17 Investeringer 18 FINANS 19 UTVIKLINGSTREKK I VEST-AGDER 21 Klima: Høye mål lave utslipp 21 Det gode liv: Agder for alle 21 Utdanning: Verdiskaping bygd på kunnskap 24 Kommunikasjon: De viktige veivalgene 25 Kultur: Opplevelser for livet 27 RAMMEOMRÅDENE 29 Utdanning 29 Tannhelsetjenesten 37 Regionale tjenester 39 Fellesfunksjoner 52 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2013 55 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT 2013 67

Økonomiplan 2013-2016 Vest-Agder en drivkraft for utvikling Fylkesrådmannens forord I lys av krisen i Europa og de utfordringene mange av landsdelens bedrifter og kommuner står overfor, er Vest-Agder fylkeskommunes utfordringer overkommelige. Likevel har høstens budsjettarbeid har vært mer krevende enn på mange år. De faktorene vi har hatt med oss inn i arbeidet med å utarbeide dette dokumentet er følgende: Regionplanens fem områder gir klare føringer for hva som er viktig for å utvikle landsdelen Rammetilskuddet fra staten dekker ikke de reelle kostnadsøkningene Fylkestinget vedtok desember 2011 at driften skal effektiviseres Vest-Agder fylkeskommune skal få flere elever gjennom videregående opplæring uten at tilskuddet fra staten økes Nye vedlikeholdskontrakter for veiene våre er langt dyrere enn gamle kontrakter Utfordringen er derfor ikke lenger å holde driften på et stramt nivå for å få rom til de tiltak som prioriteres. Nå handler det om å få en hel organisasjon med på å redusere driften og analysere om vi gjør de riktige tingene, for å få penger til å fortsette med kjerneoppgavene våre på et riktig nivå. Det har derfor vært en omfattende gjennomgang av hele Vest-Agder fylkeskommune, der alle ledere med budsjettansvar har vært intervjuet. Prosessen har vært forankret etter Hovedavtalen Del B 1-4 Omstilling og utvikling. Regionplan Agder 2020 er helt klar på at kompetanse er det viktigste bidraget for at landsdelens arbeidsliv skal få god og riktig arbeidskraft og at den enkelte får kompetanse som gir arbeid og dermed mulighet til å klare seg selv. Dette betyr mye for å kunne leve det gode livet på Agder. Fylkestingets vedtak om å øke gjennomføringsgraden i videregående opplæring krever økte ressurser. Da må det vurderes om det er andre måter å drive vår videregående opplæring på som fører til at flere gjennomfører videregående opplæring. Mandal videregående skole får sin nødvendige oppgradering i denne økonomiplanperioden. Det foreslås at planene om investeringer på Søgne videregående skole sees i sammenheng med hvor den neste skolen i kristiansandsregionen skal komme. Det vil kreve flere elever på Søgne videregående skole for å forsvare en større investering. Den offentlige tannhelsetjenesten fortsetter sitt arbeid med å øke produktiviteten og kvaliteten uten at bevilgningene er økt. Det er gledelig at arbeidet gir gode resultater. Det er krevende å realisere målsettingen om å være en bedre veieier enn staten når kostnadene til vedlikehold stiger langt mer enn den generelle kostnadsøkningen. Dersom Vest-Agder fylkeskommune skal forvalte veikapitalen på en forsvarlig måte, bør midler overføres fra investeringer til drift. Det har de siste ti årene vært en formidabel utbygging av kulturbygg og kulturelle møteplasser i Vest-Agder. Vest-Agder fylkeskommune har vært en viktig bidragsyter til dette. Det er ønskelig at Flekkefjord også får på plass sitt regionale kulturhus for å gjøre satsingen komplett i Vest-Agder. I årene fremover vil det derfor ikke være store investeringsmidler til dette formålet. Like viktig er det nå å medvirke til at det blir en god drift av disse flotte kulturbyggene. Tine Sundtoft fylkesrådmann 08. november 2012 Vest-Agder fylkeskommune 1

Økonomiplan 2013-2016 SAKSPROTOKOLL Økonomiplan 2013-2016 Fylkestinget behandlet saken i møte 18.12.2012, sak 70/12. Votering Kleppes verbalforslag falt med 33 mot 1 stemme. Ved alternativ votering mellom fylkesutvalgets innstilling og fellesforslaget fra Ap, SV, Sp, fikk fylkesutvalget innstilling 22 stemmer, mens fellesforslaget fikk 12 (Ap, SV, Sp, Dem.). Fylkesutvalgets innstilling ble dermed vedtatt. Vedtak 1. Fylkestinget vedtar fylkesutvalgets forslag til økonomiplan 2013-2016, med de mål og strategier i økonomiplanperioden som fremgår av tekstdelen til økonomiplan for 2013-2016, sidene 1 til 50. 2. Forslaget til økonomiplan innebærer følgende økonomiske rammer (i 2013-kr): 2.1 Inntekter driftsbudsjettet Tall i 1000 kr 2013 2014 2015 2016 Skatt og rammetilskudd -1 890 314-1 907 393-1 918 356-1 929 318 Konsesjonskraftinntekter -18 000-17 000-17 000-17 000 Mva.-komp. Investering -40 000-30 000-6 000-6 000 Kapitalutgiftsrefusjon -8 943-10 163-11 266-12 300 skolebygg, transporttiltak Sum fellesinntekter -1 957 257-1 964 556-1 952 622-1 964 618 Renteinntekter -11 800-11 435-11 067-10 481 SUM Inntekter -1 969 057-1 975 991-1 963 689-1 975 099 3.2 Utgifter driftsbudsjettet Rammeområder (tall i 1000 kr) 2013 2014 2015 2016 Folkevalgte, styrings- og kontrollorgan 18 001 17 451 18 001 17 451 Utdanning 1 074 505 1 082 068 1 083 285 1 087 348 Tannhelse 87 295 87 333 87 999 87 671 Regionale tjenester 583 689 586 595 587 209 590 318 Regional utvikling 13 500 13 500 13 500 13 500 Stabsenheter og fellestjenester 107 045 105 688 111 135 111 131 Korreksjon for fordelte kapitalutg. -113 446-120 672-123 164-130 004 Sum utgifter på rammeområder 1 770 589 1 771 963 1 777 965 1 777 415 Renteutgifter 50 805 56 560 55 556 62 297 Avdrag på lån 62 641 64 287 68 551 69 676 Netto finansutgifter 113 446 120 847 124 107 131 973 SUM utgifter 1 884 035 1 892 810 1 902 072 1 909 388 Vest-Agder fylkeskommune 2

Økonomiplan 2013-2016 3.3 Finansiering av investeringer og avsetning til disposisjonsfond Tall i 1000 kr 2013 2014 2015 2016 Inntekter driftsbudsjettet -1 969 057-1 975 991-1 963 689-1 975 099 Utgifter driftsbudsjettet 1 884 035 1 892 810 1 902 072 1 909 388 Netto driftsresultat -85 022-83 181-61 617-65 711 Finansiering av investeringer 80 000 77 000 53 000 53 000 Avsetning til disposisjonsfond 5 022 6 181 8 617 12 711 SUM mer/mindreforbruk 0 0 0 0 3.4 Investeringsformål Tall i 1 000 kr 2013 2014 2015 2016 Utdanning 133 000 93 000 7 258 10 000 Miljø- og klimatiltak skolebygg 5 000 5 000 5 000 5 000 Mandal videregående skole 128 000 88 000 1 258 Søgne videregående skole 1 000 5 000 Tannhelse 4 000 Fylkesveier 322 050 280 450 109 000 115 500 Listerpakken, fylkesvei 94 550 98 450 12 000 Samferdselspakke 1 162 500 92 000 27 000 40 000 Kristiansand Fv 45 i Sirdal (VAFs andel) 15 000 5 500 Øvrige veiinvesteringer 65 000 75 000 70 000 70 000 SUM fylkeskommunen 455 050 377 450 116 258 125 500 3.5 Finansiering av investeringer Tall i 1000 kr 2013 2014 2015 2016 Overføring av midler fra 40 000 47 000 47 000 47 000 driftsbudsjettet Momskompensasjon 25 000 18 000 3 000 3 000 investeringer Momskompensasjon 15 000 12 000 3 000 3 000 investeringer, bompengefinansierte Bompenger mv. 203 250 179 450 12 000 15 000 Bruk av disposisjonsfond 72 000 10 000 11 000 22 500 Lån i lånefondet 99 800 111 000 40 258 35 000 Sum finansiering 455 050 377 450 116 258 125 500 Momskompensasjon for budsjetterte investeringer brukes i henhold til fylkestingets forutsetning til avkorting av låneopptak i økonomiplanperioden. Investeringene fratrukket momskompensasjonen, evt. tilskudd og overføring av driftsmidler, finansieres ved lån i lånefondet. Det beregnes en intern rente som Vest-Agder fylkeskommune 3

Økonomiplan 2013-2016 tilsvarer gjennomsnittlig innlånsrente i lånefondet. Lånet avdras maksimalt som investeringens levetid. Fylkesrådmannen gis fullmakt til alternativt å velge midlertidig eller varig intern finansiering på tilsvarende vilkår. Budsjettert driftsfinansiering og annen finansiering skal benyttes før lånemidler. 3. På tross av strammere økonomiske rammer, er det prioritert å budsjettere med et relativt høyt positivt netto driftsresultat i økonomiplanperioden. På denne måten er det mulig å holde et fortsatt høyt investeringsnivå. På sikt er det økonomisk fornuftig å redusere fylkeskommunens høye gjeldsgrad. Fylkestinget vil generelt prioritere å bruke udisponert og innsparte midler til finansiering av vedtatte prosjekter, spesielt på investeringsbudsjettet. 4. Det oppføres bevilgning til ny skole i Søgne etter at skoleutbyggingen i Mandal er fullført, med kr 1 mill i 2015 og kr 5 mill i 2016. 5. Budsjettposten "Miljøtiltak skolebygg" utvides til å hete "Miljø- og klimatiltak skolebygg" for å bl.a. omfatte utfasing av oljefyranlegg. 6. Bevilgning til øvrige fylkesveier og til "ikke avklarte prosjekter i Listerregionen" slås sammen til en post med følgende beløp hvert år: 2013 kr 65 mill 2014 kr 75 mill 2015 kr 70 mill 2016 kr 70 mill Midlene skal benyttes til å realisere aktuelle prosjekter som ikke dekkes via bompengepakkene (Lister og Kristiansand). 7. Lister v.g. skole avdeling Lyngdal: Det bevilges midler til fortsatt tilbud på Musikk, dans og drama med kr 900.000 i 2013 og deretter kr 2.2 mill hvert av årene 2014-2016. 8. Fagskolen i Kristiansand: Det bevilges midler til fortsatt tilbud på en ekstra deltidsklasse med kr 400.000 i 2013 og deretter kr 1 mill i hvert av årene 2014-2016. 9. Maritim utdanning i Kristiansand: Det bevilges kr 250.000 til utdanningstilbudet Sjøkurs for 2013 og deretter kr 500.000 i hvert av årene 2014-2016 10. Agder Kollektivtrafikk as Det tilleggsbevilges kr 1 mill for hvert år i økonomiplanperioden 11. Vest-Agder idrettskrets/kia Det tilleggsbevilges kr 300.000 for hvert år i økonomiplanperioden for å styrke folkehelsearbeidet Vest-Agder fylkeskommune 4

Økonomiplan 2013-2016 12. Flekkefjord kulturhus Støtten til nytt kulturhus avgrenses til kr 30 mill for å komme mer på linje med støtte til andre tilsvarende bygg. 13. Økte veiinvesteringer i 2013 (kr 13) mill finansieres ved bruk av disposisjonsfond. Investeringsøkningene de øvrige år finansieres med halvparten økt opplåning og halvparten bruk av disposjonsfond. 2014 (kr 20 mill til vei) 2015 (kr 21 mill til vei + 1 mill til Søgne videregående skole) 2016 (kr 40 mill til vei + 5 mill til Søgne videregående skole) 14. Økte driftsutgifter til utdanning, Sjøkurs, idrett, kollektivtrafikk samt økte netto finansutgifter dekkes ved redusert avsetning til disposisjonsfond det enkelte år. 15. Fylkeskommunen vil i løpet av 1. halvår 2013 kartlegge inngåtte avtaler og forpliktelser knyttet til årlig støtte/tilskudd til ulike formål bevilget av Vest-Agder fylkeskommune. 16. Fylkestinget ber om å få en sak hvor fakta rundt dette belyses, senest i forbindelse med strategisaken i fylkestinget i juni. Eventuelle konkrete endringer vedtas enten i denne sammenheng eller i separat sak senere på høsten. 17. I tildelingsbrev og annen korrespondanse vedr. økonomiske tilskudd for 2013 gjøres tilskudds-/støttemottakerne oppmerksomme på denne gjennomgangen og informeres om at denne gjennomgangen kan medføre endret tilskudd/støtte, dog tidligst med virkning fra budsjettåret 2014 av. Stemmeforklaring fra Anne Margrethe Larsen (V): Venstre har i budsjettforhandlinger om fellesforslaget aktivt gått inn for 40 mill. kr til regionalt kultursenter i Flekkefjord, men registrerer at vi representerer et mindretall. Da vi ønsker å vise ansvarlighet i forhold til inngått budsjettavtale, støtter vi fellesforslaget, men vil fortsatt støtte forslag på 40 mill. kr i sak nr. 79. Vest-Agder fylkeskommune 5

Økonomiplan 2013-2016 Sammendrag Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan tar utgangspunkt i vedtatt økonomiplan 2012-2015 (FT 73/11), strategisaken 2012 (FT 26/12) og statsbudsjettet for 2013. I sitt budsjettforslag har fylkesrådmannen vektlagt følgende: Oppfølging av arbeidet med Regionplan Agder 2020. Arbeidet med effektivisering av fylkeskommunens interne drift, som ble initiert i budsjettvedtaket for 2012, er godt i gang. Det er foretatt konkrete kutt i driftsrammene i fylkeskommunens sentraladministrasjon på 8,1 mill. kr. Budsjettet er meget stramt. For å dekke reell lønnsvekst bl.a. i skolesektoren, er budsjettet gjort opp med et underskudd på i overkant av 5 mill. kr. Dette medfører ytterligere behov for innsparing på driften i 2013: Fylkesrådmannen velger å skjerme de videregående skolene og legger opp til å spare ytterligere 5 mill kr. i sentraladministrasjonen i 2013. Det innføres full stillingsstopp i sentraladministrasjonen, og refusjoner for sykefravær vil ikke kunne disponeres fritt av enhetene. Det fokuseres fortsatt på sikring av veikapitalen og satsing på vedlikehold og investering i fylkesveier. Bevilgningen til drift og vedlikehold av fylkesvei deflatorjusteres. Når det gjelder fylkesveiinvesteringer videreføres nivået som ble lagt i økonomiplan for 2012-2015. Innenfor videregående opplæring holdes fokus på økt gjennomføring, oppmerksomhet på elever som står i fare for å falle ut av skolen, og økt lærelyst for alle. I 2013 er budsjettet styrket med 4 mill. kr til byrdefull undervisning. Disse midlene styrker skolens arbeid på økt gjennomføring. For å opprettholde det høye antallet læreplasser som er nødvendig for å øke gjennomføringsgraden, er det behov for ytterligere 5 mill. kr i 2013 og en videre økning i økonomiplanperioden. Disse midlene må hentes inn ved å fortsette effektiviseringen av fylkeskommunens drift. I 2013 vil Vest-Agder fylkeskommune 6 fylkesrådmannen sette i gang et arbeid med å vurdere antall undervisningssteder, blant annet ved Lister videregående skole, øvrig skolestruktur og struktur på programtilbudet til elevene. De økonomiske rammene til regional utvikling videreføres med 13,5 mill. kr, men uten lønns- og prisjustering. Opprettholdelse av nivået på tilskuddet til kollektivtrafikken. Videreføring av ramme og produktivitetsvekst i tannhelsetjenesten. Fortsatt høyt nivå på driftsfinansiering av investeringsprosjekter. Vedlikehold og utvikling av eksisterende bygningsmasse. Alle områder er styrket med reell lønnsvekst for fylkeskommunalt ansatte. Da sentralt lønnsoppgjør i 2012 ble vesentlig høyere enn det som blir kompensert gjennom statsbudsjettet, medfører dette store utfordringer ved saldering av budsjettet. Områdene er derfor bare unntaksvis kompensert for øvrig lønns- og prisvekst. Innenfor utdanningssektoren er budsjettet for 2013 styrket også i forhold til elevvekst. Antallet 16-19 åringer har økt med 169, og dette forutsetter opprettelse av flere grupper i skolene. Lønns-og prisjusteringen i statsbudsjettet vekter lønnsøkning med 2/3 og prisøkning med 1/3. Budsjettet til de videregående skolene består gjennomsnittlig av 95 pst. lønnskostnader. Videregående opplæring må derfor styrkes med mer enn lønns- og prisjusteringen i statsbudsjettet, for å opprettholde dagens tilbud og driftsnivå. Det er prioritert å videreføre nivået på fylkesveiinvesteringer på samme nivå som i 2012, selv om dette fører til økende belastning på driftsbudsjettet i form av renter og avdrag. Rammen til investeringer i vei ble i statsbudsjettet for 2012 redusert med 15,1 mill. kr i forbindelse med merverdiavgift knyttet til bompengeprosjekter. Denne reduksjonen er videreført i statsbudsjettet for 2013. Fylkeskommunens driftsfinansiering av investeringer er ikke så høy som forutsatt i

Økonomiplan 2013-2016 økonomiplan for 2012-2015, men likevel høyere enn 2012-nivå. Det har ikke vært mulig å avsette hele beløpet på 47,8 mill. kr som tildeles over statsbudsjettet til formålet. Nivået foreslås økt i årene 2014-2016. Fylkesrådmannens forslag til investeringsramme i 2013 medfører vesentlig høyere låneopptak enn årets avdrag. Dette gjør at fylkeskommunens lånegjeld øker. Denne utviklingen må bremses ved å øke andelen driftsfinansiering av investeringer i årene fremover. Det er nødvendig å redusere fylkeskommunens sårbarhet for økt rentenivå. En renteøkning på bare en pst., vil føre til økte rentekostnader på 13,3 mill. kr i 2013. I tillegg fører økende gjeld til kostnadsøkning på driftsbudsjettet i forbindelse med at kostnadene både til renter og avdrag øker hvert år. Begge disse forholdene bidrar til å redusere fylkeskommunens handlefrihet og mulighet for å opprettholde aktivitetsnivået. Fra og med årsbudsjettet for 2011 ble det uttrykt ønske om å ta grep om dette, og fylkesrådmannen ønsker å videreføre prinsippet om at låneopptak skal være på samme nivå som, eller lavere enn budsjetterte avdrag. På denne måten holdes fylkeskommunens gjeldsnivå konstant. Selv om lånerenten nå er på et lavt nivå, ventes en gradvis renteøkning. Omtrent 2/3 av fylkeskommunens låneportefølje er bundet i obligasjons- og fastrentelån. Driftsrammen for 2013 er meget stram, og medfører behov for å redusere aktiviteten og fokusere på kjerneområder, fremfor nye prosjekter og aktiviteter. Driftsbudsjettet for 2013 innebærer følgende endringer i forhold til nivået i 2012: Utdanningssektoren Total økning i total driftsramme er 63 mill. kr. Av dette utgjør ca. 33,3 mill. kr lønns- og prisvekst (3,3 pst.). Reell lønnsvekst utover dette utgjør ca. 10,8 mill. kr. I tillegg kommer ca. 21,1 mill. kr i forbindelse med økt aktivitet i de videregående skolene på grunn av elevvekst. Økning i forbindelse med byrdefull undervisning utgjør 4 mill. kr. Renter og avdrag øker med 0,7 mill. kr. Ut over dette har det vært nødvendig å øke rammen med ytterligere 3,7 mill. kr for å dekke økte satser på lærlingtilskudd og økte kostnader ifm. flere privatister. Det er gjennomført effektiviseringstiltak i seksjonene i utdanningsavdelingen, noe som har medført en innsparing på ca. 1,4 mill kr. i 2013. Det påregnes en økning i antall lærlinger i 2013, men det har ikke vært mulig å øke budsjettet tilstrekkelig i forhold til dette. Underdekning på lærlingbudsjettet i 2013 er beregnet til ca. 5 mill. kr. For å dekke dette, må en i 2013 arbeide videre med effektivisering av videregående opplæring, blant annet vil en arbeide for en mer effektiv skolestruktur i listerregionen. De videregående skolene er fortsatt pålagt en effektivisering på 1 pst, og i 2013 vil dette utgjøre ca. 7,4 mill. kr. Regionale tjenester Total rammestyrking er på 29,6 mill. kr. Av dette utgjør 18,2 mill. kr lønns- og prisvekst (3,3 pst.). Strategi- og utviklingsenheten er flyttet fra Fylkesrådmannens stab til Regionalavdelingen. Reell lønnsvekst i avdelingen er på ca. 1,9 mill. kr. Renter og avdrag øker med 6,9 mill. kr selv om lånerenten reduseres. Rammen er også justert med ca. 0,8 mill. kr som tilsvarer fylkeskommunens andel av økningen i statsbudsjettet til institusjonene i Kilden. Budsjettet til drift og vedlikehold av fylkesvei, fylkesveiferjer, skoleskyss, båtruter og tilskuddet til AKT AS, er økt med 3,3 pst., til sammen 13,1 mill. kr. I tillegg er tilskuddet til AKT AS økt med 0,67 mill. kr til setebelter i forbindelse med lovendringen for sikring av elever i skolebuss. Budsjettet til TT-transport videreføres på samme nivå som 2012, og ordningen vil bli evaluert 1. halvår 2013. Budsjettet gir ikke full dekning av reell kostnadsvekst verken innenfor kollektivtrafikk eller drift og vedlikehold av fylkesvei. Vest-Agder fylkeskommune 7

Økonomiplan 2013-2016 Det er gjennomført effektiviseringstiltak i seksjonene i regionalavdelingen, noe som har medført en innsparing på ca. 3,3 mill kr. i 2013. Regionalutvikling: Rammen er holdt uendret i forhold til 2012, på 13,5 mill. kr. Tannhelsetjenesten Total styrking er på ca. 5,2 mill. kr i forhold til 2012. I tillegg til dekning av lønns- og prisvekst på 2,7 mill. kr (3,3 pst.), er rammen økt med 2,2 mill. kr for å dekke reell lønnsvekst utover dette. Økte kostnader til husleie og felles byggforvaltning utgjør 0,3 mill. kr. Tannhelsetjenesten er også pålagt et effektiviseringskrav på 0,5 pst, noe som utgjør 0,4 mill. kr i 2013. Stabsenheter og fellesfunksjoner Området er redusert med 15,4 mill. kr. Lønns- og prisvekst (3,3 pst.) på 2012- rammen utgjør 4 mill. kr. Strategi- og utviklingsenheten er flyttet til Regionalavdelingen. Renter og avdrag er redusert med 1,8 mill. kr. Udekket lønnsvekst innenfor de videregående skolene medfører behov for å spare 5,2 mill kr. i sentraladministrasjonen i 2013. Dette gjøres ved å holde stillinger vakante ved fratreden og sykefravær. Det er gjennomført effektiviseringstiltak i enhetene i fylkesrådmannens stab, noe som har medført en innsparing på ca. 3,6 mill. kr i 2013. Politisk område Området videreført med en mindre økning på 0,3 mill. kr i 2013. Det er gjort interne omfordelinger innenfor området, i henhold til reelt forbruk i 2012. For fylkesrevisjonen og kontrollutvalget, er det lagt inn samme beløp som er vedtatt i kontrollutvalget. Investeringer Investeringene innen skolesektoren er i hovedsak videreført som forutsatt i økonomiplanen for 2012-2015. Miljøtiltak skolebygg videreføres med en bevilgning på 5 mill. kr. Byggeprosjektet ved Mandal videregående skole følges opp i henhold til gjeldende økonomiplan. For å sikre kostnadseffektiv fremdrift i prosjektet i 2013, foreslår fylkesrådmannen at en sammen med planlagt låneopptak, overfører ubrukte prosjektmidler fra 2012, avsetter merinntekten på driftsbudsjettet for 2012 samt utløser resten av 2013-rammen fra disposisjonsfondet. Det er ikke økonomisk rom for å igangsette byggeprosjekter ved to videregående skoler samtidig i økonomiplanperioden. Derfor ses prosjektet ved Søgne videregående skole i sammenheng med en større utredning av behov for skolelokaler i kristansandsregionen, som fremmes for politisk behandling i 2013. Investeringer i fylkesvei er videreført med 105,8 mill. kr i 2013. Dette er som planlagt nivå i økonomiplan for 2012-2015, med noen mindre korrigeringer innenfor bompengeprosjektene. Øvrige veiinvesteringer er økt med 7 mill. kr, det samme som budsjettet ble redusert med ved rapportering for 2. tertial 2012. Fylkeskommunen avsetter i 2013 58 mill. kr mer enn det som er tildelt til investeringsformål i statsbudsjettet. Bakgrunn for økonomiplanen Vest-Agder fylkeskommune har følgende visjon: en drivkraft for utvikling Fylkeskommunes virksomhet skal bygge på tre kjerneverdier: Folkestyre - som preges av åpenhet, dialog, medbestemmelse. Kompetanse - som preges av kunnskap og kvalitet. Samarbeid - som preges av mangfold, handlekraft og resultater. Økonomiplanen, sammen med årsbudsjettet, inngår som en del av fylkeskommunens plansystem. Sammen med Regionplan Agder 2020, virksomhetsplaner og andre vedtatte planer, danner økonomiplan og årsbudsjett føringer for arbeidet i fylkeskommunen. Vest-Agder fylkeskommune 8

Økonomiplan 2013-2016 Økonomiplanen omhandler langsiktige mål og strategier som fylkeskommunen jobber mot i perioden 2013-2016, samt overordnede utviklingstrekk og rammebetingelser for fylkeskommunen. Økonomiplanen vedtas av fylkestinget. Årsbudsjettet er en detaljert plan over første år i økonomiplanperioden, og inneholder tilpasning til budsjettrammen for 2013. Årsbudsjettet vedtas av fylkestinget. Fordelt årsbudsjett er en beskrivelse av driftsområdene og planlagt aktivitet i 2013. Fordelt årsbudsjett vedtas av fylkesutvalget, hovedutvalgene og administrasjonsutvalget, i henhold til reglementet for delegering i budsjettsaker. Organisering av arbeidet med økonomiplanen Økonomiplanarbeidet i fylkeskommunen starter med at driftsenheter, seksjoner og enheter får anledning til å komme med innspill til strategisaken. Fellestillitsvalgte inviteres også til å komme med innspill til strategisaken. Etter vedtak i strategisaken starter fylkeskommunens utarbeidelse av årsbudsjett for 2013 og økonomiplan for 2013-2016. Forutsetninger Det har vært fokusert på å budsjettere med de kostnadene som er bundet på kort sikt. Alle budsjetter er justert for å dekke faktisk lønnsvekst og fokus har vært på opprettholdelse av dagens aktivitet innenfor områdene. På grunn av meget stramme rammer i 2013, har det vært nødvendig å foreta kutt i enkelte driftsrammer, i tillegg til at stillinger i sentraladministrasjonen i størst mulig grad holdes vakante ved fratreden og sykefravær. Driftskostnadene i sentraladministrasjonen og i tannhelsetjenesten er kuttet i henhold til fylkestingets vedtak om effektivisering. I tillegg er 1 pst. effektivisering av budsjettene på de videregående skolene videreført. Strategisaken 2012 (FT 26/12) I strategisaken ble det gjort følgende vedtak: 1. Vest-Agder fylkeskommune følger opp vedtatte mål i Regionplan Agder 2020, og følger opp regional planstrategi som vedtas høsten 2012. 2. Fylkeskommunen prioriterer oppfølging av samarbeidsavtalene med kommunene. Behovet for lærlingplasser bør konkretiseres for den enkelte kommune. 3. Det må utarbeides løsninger for finansiering av kollektivtrafikk etter eventuelt bortfall av belønningsmidler fra staten. Videre satsing på kollektivtrafikken må styrkes. 4. Den forventede kostnadsøkningen på drift og vedlikehold av fylkesveier, samt innenfor vedlikehold av broer, tunneler og skredsikring, medfører behov for prioritering av standard og trafikk, og for økt budsjettramme til vedlikehold. 5. Intensivere satsing på økt gjennomføring i videregående skole, f.eks ved økt bruk av sommerkurs, mer praksis i yrkesfagene og bedre rådgivning. 6. Standarder og rutiner som sikrer bedre opplæring og tettere oppfølging, skal implementeres og følges opp på alle videregående skoler. Toårig løp innen studiespesialisering og utvidet tilbud i fremmedspråk må utredes. 7. Byggeprosjektet ved Mandal videregående skole prioriteres i økonomiplanperioden. 8. Det tilstrebes å opprettholde nivået på fylkesveiinvesteringer. Det innarbeides et beløp i størrelsesorden 5 mill. kr til asfaltering av grusveier. 9. Det utarbeides forslag til innsparing i henhold til fylkestingets vedtak om effektivisering. 10. Det budsjetteres med netto driftsresultat på 3,5 til 5,5 pst. i hele økonomiplanperioden. 11. Det legges opp til minst like stor andel driftsfinansiering av investeringsprosjekter som inneværende budsjettår, og gjeldsgraden økes ikke utover 2012-nivå. 12. Fagskolens virksomhet styrkes. For skoleåret 2013/14 igangsettes en ekstra deltidsklasse. Vest-Agder fylkeskommune 9

Økonomiplan 2013-2016 13. Før utbygging av Søgne videregående skole trengs økt elevtall. Det vises til fylkestingets vedtak 70/11 om utredning av hvordan elevtallet kan økes. Fylkestinget ber HKU vurdere tilbud om studiespesialisering ved skolen. 14. Sammenhengende opplæringsrett må utredes. 15. I årene frem til 2020 bygges det opp et beredskapsfond til veivedlikehold i størrelsesorden 40 mill. kr gjennom årlige budsjettavsetninger. Det må lages egne retningslinjer for disponeringen av fondet. 16. Økt tilskudd til skoletilbudet Sjøkurs tas opp i budsjettet for 2013 etter at saken er utredet. 17. Bevilgningene til kulturinstitusjonene og frivillig sektor skal minst kompenseres for lønns- og prisveksten. Vest-Agder fylkeskommune 10

Økonomiplan 2013-2016 Hovedoversikter Økonomiplan 2013-2016 Mill. kr Felles inntekter 2012 *) 2013 2014 2015 2016 Frie inntekter -1 787,1-1 890,3-1 907,4-1 918,4-1 929,3 Konsesjonskraft -22,0-18,0-17,0-17,0-17,0 Mva-kompensasjon investeringer **) -64,4-40,0-30,0-6,0-6,0 Rentekompensasjon skolebygg og transporttiltak -11,4-8,9-10,2-11,3-12,3 Sum fellesinntekter -1 884,9-1 957,3-1 964,6-1 952,6-1 964,6 Utgifter Folkevalgte styrings- og kontrollorgan 17,7 18,0 17,5 18,0 17,5 Utdanning 1 009,9 1 074,5 1 082,1 1 083,3 1 087,3 Tannhelse 82,1 87,3 87,3 88,0 87,7 Regionale tjenester 552,8 583,7 586,6 587,2 590,3 Regional utvikling 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 Stabsenheter og fellestjenester 122,5 107,0 105,7 111,1 111,1 Sum driftsutgifter 1 798,4 1 884,0 1 892,6 1 901,1 1 907,4 Fordelte kapitalkostnader -107,8-113,4-120,7-123,2-130,0 Brutto driftsresultat -194,5-186,7-192,6-174,7-187,2 Finansutgifter/-inntekter 98,8 101,6 109,4 113,0 121,5 Netto driftsresultat -95,8-85,0-83,2-61,6-65,7 Driftsresultat i pst. av frie inntekter 5,34 4,50 4,36 3,21 3,41 Overføres til investeringsbudsjettet 31,0 40,0 47,0 47,0 47,0 Mva-komp til investeringsbudsj. til finansiering av investeringer **) 64,4 40,0 30,0 6,0 6,0 Avsetning disp. fond 0,4 5,0 6,2 8,6 12,7 (Innsparingskrav ifm. effektivisering) 0,3 8,1 11,9 13,7 *) Opprinnelig budsjett 2012 **) Mva-kompensasjonen skal brukes til avkorting av låneopptak vedr. investeringer Vest-Agder fylkeskommune 11

Økonomiplan 2013-2016 Investeringer 2013-2016 Sum ramme 2012 1) 2013 2014 2015 2016 Renteforutsetning 4,2 3,8 4,1 4,0 4,6 Mill. kr Utdanning Miljø- og klimatiltak i skolebygg 15,8 5,0 5,0 5,0 5,0 Vennesla videregående skole nybygg 31,0 25,6 Mandal videregående skole prosjekt 229,3 10,0 128,0 88,0 1,3 Søgne videregående skole prosjekt 1,0 5,0 Øvrige skoleprosjekter overført fra 2010 4,0 Sum utdanning 55,4 133,0 93,0 7,3 10,0 Tannhelse Nye tannklinikker 1,3 4,0 Sum tannhelse 1,3 4,0 Regional Listerpakken 2) 79,0 94,6 98,5 12,0 Samferdselspakke I kristiansandsregionen/vågsbygdveien 2) 416,0 162,5 92,0 27,0 40,0 Fv 45 i Sirdal 20,5 15,0 5,5 Øvrige veiinvesteringer 59,9 65,0 75,0 70,0 70,0 Sum regional 554,9 322,1 280,5 109,0 115,5 Sum fylkeskommunen 611,6 455,1 377,5 116,3 125,5 Finansiering: Mva-komp. 12,2 25,0 18,0 3,0 3,0 Mva-komp. bomp.fin. investeringer 28,5 15,0 12,0 3,0 3,0 Bompenger mv. 3) 447,5 203,3 179,5 12,0 15,0 Driftsmidler 37,6 40,0 47,0 47,0 47,0 Bruk av disposisjonsfond/fjorårets mindreforbruk 72,0 10,0 11,0 22,5 Lån i lånefondet 85,8 99,8 111,0 40,3 35,0 Sum finansiering 611,6 455,1 377,5 116,3 125,5 Avdrag 59,7 62,6 64,3 68,6 69,7 Total gjeld 1 321,0 1 358,2 1 404,9 1 376,6 1 341,9 1) Budsjett 2012 er justert i forhold til prognose/finansiering per september 2012 2) Samlet økonomisk ramme er prisjustert til 2013-kroner, herunder også fylkeskommunens andel 3) Omfatter også tilskudd fra stat, kommuner og private utbyggere Vest-Agder fylkeskommune 12

Økonomiplan 2013-2016 Hovedpunkter i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2013 Hovedmålet for regjeringens økonomiske politikk er arbeid for alle og en rettferdig fordeling av goder og byrder. Budsjettforslaget for 2013 bidrar til å videreutvikle de offentlige velferdsordningene, og til et arbeidsliv der alle kan delta. Samfunnssikkerhet og beredskap prioriteres innenfor flere sektorer. Det legges til rette for et velfungerende næringsliv og økt verdiskaping i hele landet. Den betydelige satsingen på klima- og miljøtiltak videreføres. Regjeringen prioriterer et godt helsetilbud og omsorg for eldre. Sykehusenes økonomi foreslås styrket. Flere pasienter skal få behandling og ventetidene skal reduseres. Arbeidet for å heve kvaliteten og sikkerheten for pasientene føres videre. En trygg oppvekst og et godt utdanningstilbud er viktige mål for den norske velferdsstaten. Det foreslås økte bevilgninger til flere stillinger og økt kvalitet i det kommunale barnevernet. Landets samfunnssikkerhet og beredskap skal bli bedre. 22. juli-kommisjonens rapport er viktig i regjeringens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap, og regjeringen vil legge frem en stortingsmelding med en helhetlig oppfølging av denne. Det legges opp til å etablere en prosjektorganisasjon i Politidirektoratet som skal følge opp de anbefalingene som gjelder politiet. Samferdselspolitikken skal gi et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig transportsystem. Nasjonal transportplan 2010-2019 (NTP) har en samlet planramme i perioden som er 100 mrd. kr høyere enn den forrige planen. Bevilgningene til vei, jernbane og kystformål under NTP foreslås økt med 3,4 mrd. kr i 2013. Dermed overoppfylles de økonomiske planrammene i NTP for perioden 2010-2013, både for vei og jernbane. Samlet bevilges 1,5 mrd. kr mer i perioden enn planlagt. Regjeringen viderefører den betydelige satsingen på klima- og miljøtiltak. Den Vest-Agder fylkeskommune 13 nasjonale virkemiddelbruken forsterkes, som varslet i klimameldingen. Regjeringen gjennomfører Kulturløftet, med sikte på å nå målet om at 1 pst. av statsbudsjettets utgifter skal benyttes til kulturformål innen 2014. Høye boligpriser har gjort det vanskelig for mange å komme inn på boligmarkedet. I den nylig fremlagte bygningsmeldingen ble det varslet forenklinger i regelverket for å fremme en mer effektiv byggeprosess. Regjeringen vil legge frem en egen proposisjon med forslag om å øke Husbankens låneramme i 2012. Regjeringen uttaler at budsjettopplegget legger til rette for fortsatt vekst i tjenestetilbudet i kommunesektoren. Ut over veksten i frie inntekter, foreslås det særskilte satsinger innen blant annet barnehage, skole, helse, omsorg og samferdsel. Kommunesektoren må forvalte ressursene på best mulig måte, slik at innbyggerne kan tilbys tjenester av høy kvalitet. Arbeidet med omstilling og effektivisering av den kommunale virksomheten må fortsatt prioriteres. Kommuner og fylkeskommuner må ha god økonomistyring og tilpasse aktiviteten til inntektsrammen. Regjeringens hovedprioriteringer i forslaget til statsbudsjett for 2013 er: Kommuneøkonomi Helse og omsorg Barn og unge Samfunnssikkerhet og beredskap Samferdsel Forskning og høyere utdanning Et arbeidsliv for alle Klima og miljø Bistand kulturløftet En mer effektiv stat Kommunesektorens inntekter i 2012 Det økonomiske opplegget i revidert nasjonalbudsjett 2012, anslo en økning i skatteinntektene på 2,3 mrd. kr. I forslaget til statsbudsjett er skatteanslaget ytterligere oppjustert med 2,6 mrd. kr, hvorav 470 mill. kr fordeler seg til fylkeskommunene. Pris- og

Økonomiplan 2013-2016 kostnadsveksten i kommunesektoren i 2012 (deflatoren) ble nedjustert med 0,25 prosentpoeng sammenliknet med Nasjonalbudsjettet 2012, fra 3,25 til 3,0 pst. i revidert nasjonalbudsjett. Nedjusteringen skyldes lavere anslag for energipriser og at anslått lønnsvekst ble nedjustert fra 4,0 til 3,75 pst. Den kommunale deflatoren for 2012 er i forslaget til statsbudsjett for 2013 igjen økt til 3,2 pst. på grunn av økt lønnsvekst. Kommunesektorens inntekter i 2013 Regjeringens budsjettforslag for 2013 viderefører de signaler som ble gitt i kommuneproposisjonen. I forslaget til statsbudsjett legges det opp til en reell vekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2013 på 6,8 mrd. kr, tilsvarende 1,8 pst. Av veksten er 5 mrd. kr frie inntekter (tilsvarende 1,7 pst.). Veksten er regnet fra anslått inntektsnivå i 2012 i revidert nasjonalbudsjett 2012. Veksten i frie inntekter i kommunesektoren i 2013 regnet i forhold til nåværende anslag på regnskap i 2012, innebærer en økning i frie inntekter på 2,3 mrd. kr. Skattens andel av samlede inntekter anslås til om lag 40 pst. Den fylkeskommunale skattøre holdes uendret på 2,65 pst. Veksten i frie inntekter foreslås fordelt med 4,2 mrd. kr til kommunene og 800 mill. kr til fylkeskommunene. Av disse holder KRD tilbake 100 mill. kr som ikke fordeles ut til fylkeskommunene. Dette holdes som en reserve i tilfelle ekstraordinære behov som kan oppstå ved skader i forbindelse med f.eks. ekstremvær. Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) anslår nå merutgiftene i 2013 knyttet til den demografiske utviklingen til om lag 3,3 mrd. kr. Departementet anslår at den deien av merutgiftene som må dekkes av frie inntekter, utgjør ca. 3 mrd. kr. Økte pensjonspremier i 2012 og økte pensjonskostnader i 2013 Det forventes en vekst i pensjonskostnadene i 2013. De siste årene har norsk økonomi vært preget av høy lønnsvekst og lavt rentenivå. Dette har bidratt til en vekst i kommunesektorens betalte pensjonspremier og regnskapsførte pensjonskostnader. De første månedene av 2012 har rentene på langsiktige statsobligasjoner falt ytterligere. Samtidig vil kommunesektoren i 2012 oppleve en særskilt vekst i pensjonspremiene som skal betales inn til pensjonsordningene. Årsakene til den særskilte premieveksten i 2012, er knyttet til at Finanstilsynet av soliditetsmessige hensyn har satt ned den garanterte avkastningen for ny pensjonsopptjening til maksimalt 2,5 pst. Den finansielle uroen i 2011 ga svakere resultater og dermed lavere avkastning i pensjonsordningene. I tillegg kan pensjonsordningenes tilpasning til nye solvenskrav (Solvens II), som forventes innført fra 2014, innebære noe økning i pensjonspremiene fra 2012. Veksten i de samlede regnskapsmessige pensjonskostnadene for kommunesektoren i 2013 anslås i størrelsesorden 1,4 mrd. kr høyere enn det som dekkes av den kommunale deflatoren. For Vest-Agder fylkeskommune kan dette beløpe seg til om lag 9,8 mill. kr. Økte midler til fag- og yrkesopplæringen Regjeringen foreslår å bruke 30 mill. kr til fag- og yrkesopplæringen i 2013, for å følge opp statens forpliktelser i Samfunnskontrakten for flere læreplasser. Det er et mål å forbedre gjennomføringen i videregående skole, og Ny GIV er et prosjekt som fortsetter ut 2013. Midlene kommer i tillegg til rammetilskuddet. Lønnsveksten for 2013 er anslått til 4 pst. og prisveksten på varer til 1,9 pst. Dette gir en kommunal deflator på 3,3 pst. Vekst Vekt Lønnsvekst 4,0 pst. 2/3 Varepriser 1,9 pst. 1/3 Deflator 3,3 pst. 1 Vest-Agder fylkeskommune 14

Økonomiplan 2013-2016 Statsbudsjettets konsekvens for Vest-Agder fylkeskommune Fylkeskommunen har to hovedinntektskilder; rammetilskudd og skatteinntekter. Inntektssystemet for fylkeskommunene har som formål å jevne ut fylkeskommunenes forutsetninger for å gi et likeverdig tjenestetilbud til innbyggerne. Ved fordeling av rammetilskuddet tas det hensyn til strukturelle ulikheter i fylkes-kommunenes kostnader (utgiftsutjevning) og forskjeller i skatteinntektene (skatteutjevning). Rammetilskuddet er primært et innbyggertilskudd. Ved beregning av innbyggertilskuddet og utgiftsutjevningen, skal befolkningstall per 1. juli 2012 legges til grunn. Utvikling i frie inntekter fra 2012 til 2013 Vest-Agder fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,4 pst. i 2013, i forhold til anslag på regnskap 2012. Dette er 0,5 prosentenheter høyere enn landsgjennomsnittet på 3,9 pst. Anslag for lønns- og prisvekst er 3,3 pst., og korrigert for nye oppgaver betyr dette at det ligger en andel til realvekst i budsjettet for 2013. Veksten i de frie inntektene er beregnet å gi rom for å dekke kommunesektorens anslåtte samlede merutgifter knyttet til den demografiske utviklingen, samt dekke økte lønns- og pensjonskostnader. Finansielle indikatorer Vest-Agder fylkeskommune hadde i 2011 et netto driftsresultat på 6,1 pst. av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet var 5,5 pst. Netto lånegjeld for fylkeskommunen var 7427 kr per innbygger. Landsgjennomsnittet lå på 8161 kr per innbygger. Lånegjelden i landets fylkeskommuner økte betydelig fra 2010 til 2011. Forslaget til statsbudsjett innebærer følgende nivå på frie inntekter for fylkeskommunen: Tall i mill. kr 2013 2012 Endring Innbyggertilskudd inkl. overgangsordninger og utgiftsutjevning 977,6 941,7 35,9 Skjønnstilskudd 9,1 9,1 0 Rammetilskudd 986,7 950,8 35,9 Skatteinntekter, inkl. inntektsutjevning 903,6 836,3 67,3 Sum frie inntekter 1 890,3 1 787,1 103,2 Vest-Agder fylkeskommunes budsjett for 2012 ble oppjustert med 9,6 mill. kr i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett. I forslaget til statsbudsjett økes anslaget for skatteinntekter ytterligere, og for Vest- Agder fylkeskommune vil inntektene øke med anslagsvis 14 mill. kr. Til sammen anslås nå frie inntekter for 2012 til 1 810,7 mill. kr. Det er imidlertid det vedtatte budsjett for 2012 som gjengis over, da dette var utgangspunktet for budsjettfordelingen forrige år. Kommunal- og regionaldepartementets foreløpige beregninger gir en økning i frie inntekter på 103,2 mill. kr i forhold til opprinnelig budsjett for 2012. Av dette utgjør lønns- og prisvekst 59 mill. kr, dersom vi tar utgangspunkt i statsbudsjettets deflator på 3,3 pst. Øvrige endringer i budsjettet er kommentert under. Etter korrigeringer for endringer av enkeltområder i budsjettopplegget, har budsjettet fått en reell vekst på ca. 45,5 mill. kr til dekning av demografikostnader, nye oppgaver og økte pensjonskostnader. I forhold til anslag på regnskap for 2012, utgjør økningen ca. 20 mill. kr. Antallet 16-18 åringer I Vest-Agder har økt med i alt 169 personer, eller 2,3 pst. fra 1.7.2011 til 1.7.2012. På landsbasis er økningen bare 0,7 pst. Dette kan forklare hvorfor Vest- Agder har fått en relativt stor andel av rammeøkningen. Tilskudd med særskilt fordeling Innenfor inntektssystemet ligger det midler som ikke fordeles etter de øvrige kriterier, men som er gitt etter særskilt fordeling. Dette gjelder blant annet midler til ferje og vei i forbindelse med forvaltningsreformen. Disse midlene er i budsjettet for 2013 gitt en økning i forhold til deflatoren på 3,3 pst. Vest-Agder fylkeskommune 15

Økonomiplan 2013-2016 Fagskolene Ansvaret for fagskolene ble ved forvaltningsreformen overført til fylkeskommunene fra 2010. Midlene til disse skolene ble innlemmet i fylkeskommunenes rammetilskudd, med en særskilt fordeling i 2010 og 2011. Det er foreslått at tilskuddet for 2013 også blir fordelt særskilt, basert på rapporterte studenttall. For Vest-Agder er beløpet til fagskoler i 2013 17,8 mill. kr. Når beløpet korrigeres for deflatoren, betyr det at rammen til fagskoler reelt sett er redusert med 0,57 mill. kr i forhold til 2012. Korreksjonsordningen for elever i statlige og private skoler Innbyggertilskuddet korrigeres for antall elever i statlige og private skoler, da fylkeskommunene ikke har finansieringsansvar for disse skoleplassene. Gjennom korreksjonsordningen reduseres innbyggertilskuddet til fylkeskommuner med mange elever i statlige og private skoler til fordel for andre fylkeskommuner. Som følge av at tallet på elever i frittstående og statlige skoler øker, blir rammetilskuddet til fylkeskommunene redusert. I 2013 er rammetilskuddet til Vest-Agder fylkeskommune redusert med 3,6 mill. kr som følge av dette. Dette er en endring (budsjettreduksjon) på 1,3 mill. i forhold til budsjettet for 2012. Korrigering av rammetilskuddet som følge av ny forskrift om krav til sikring av skoleelever i buss Stortinget vedtok i 2011 endringer i vegtrafikkloven som gir Samferdselsdepartementet myndighet til å fastsette forskrift om særlige sikringstiltak ved skoleskyss i buss. Samferdselsdepartementet foreslår at forskriften blir vedtatt innen 1.1.2013 med ikrafttredelse 1.7.2013. Forskriften pålegger fylkeskommunene å dimensjonere skoleskysstilbudet slik at alle med rett til skoleskyss har tilgang til sitteplass med setebelte. Skoleskyss i bybusser er ikke omfattet av forskriften. For å kompensere fylkeskommunene for utgifter som følge av krav i forskriften, økes rammetilskuddet til fylkeskommunene med nesten 20 mill. kr i 2013. For Vest-Agder fylkeskommune vil dette utgjøre om lag 0,7 mill. kr. Belønningsmidler Regjeringen har som mål at veksten i persontransporten i storbyene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Det foreslås å sette av 673,1 mill. kr til belønningsordningen for kollektivtrafikk og mindre bilbruk i storbyområdene. Det er en økning på 262,1 mill. kr i forhold til 2012. Belønningsavtalen med Kristiansand løper ut i 2012, men det er søkt om forlengelse av avtalen. Dette vil bli vurdert av Samferdselsdepartementet sammen med søknader om nye avtaler. Momskompensasjon på veiinvesteringer finansiert av bompenger I budsjettåret 2010 ble det ikke tatt hensyn til at fylkeskommunene får momskompensasjon for bompengefinansiert utbygging på fylkesveinettet. Derfor blir det trukket ut 125 mill. kr fra fylkeskommunenes rammetilskudd i 2013. Reduksjonen tilsvarer anslått merverdiavgift i 2009 knyttet til bompengeprosjekter som ville vært kompensasjonsgivende for fylkeskommunene. Beløpet blir fordelt prosentvis mellom fylkeskommunene etter faktisk forbruk av bompenger på fylkesveier i 2010. For Vest-Agders medfører dette et trekk i investeringsrammen for fylkesveier på 15,1 mill. kr, det samme beløpet som i 2012. Ut fra signaler i statsbudsjettet, vil dette trekket bli videreført i samme størrelsesorden i årene fremover. Trekket gir direkte utslag på nivået for veiinvesteringer i planperioden. Momskompensasjonsordningen - regnskapsføring Fra og med budsjettåret 2010 ble budsjettog regnskapsforskriftene endret. Kommunesektoren plikter i en overgangsperiode å overføre en stadig større andel av momskompensasjonen på investeringer fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet. Fra 2014 skal alle inntekter fra merverdiavgift på investeringer føres i Vest-Agder fylkeskommune 16

Økonomiplan 2013-2016 investeringsregnskapet. Vest-Agder fylkeskommune praktiserer allerede en slik ordning, og den sentrale endringen i regelverket vil dermed ha liten praktisk betydning for budsjetteringen fremover. Implementering av Elektronisk valgadministrasjonssystem (EVA) Departementet startet i 2008 arbeidet med å etablere et statlig eid, forvaltet og driftet elektronisk system til den administrative gjennomføringen av valg (EVA). Det planlegges å implementere EVA i alle kommuner og fylkeskommuner til bruk ved stortings- og sametingsvalget i 2013. Ved å innføre et statlig eid og forvaltet system får staten bedre kontroll over alle deler av valgprosessen. Det er risikoreduserende at alle kommuner bruker samme system, og et felles system gir også bedre muligheter for formidling av resultat og statistikk til media, forskere og for evaluering av valg. Det er derfor besluttet å tilby EVA vederlagsfritt til alle landets kommuner og fylkeskommuner til valget i 2013. Tabellarisk oppsummering Tall i mill. kr 2013 Frie inntekter 2012 1 787,1 Lønns- og prisvekst 59,0 Redusert studenttall fagskole -0,6 Friskoler -1,3 Sikring av skoleelever i buss 0,7 Rest dekning av økte demografikostnader m.m. 45,5 Ramme 2013 1 890,3 Regional- og distriktspolitikk, programkategori 13.50, kap. 551, post 60 Hoveddelen av de distrikts- og regionalpolitiske midlene under programkategori 13.50 overføres til fylkeskommunene, som har ansvar for å fremme verdiskaping og regional utvikling i sine fylker. Ut fra regionale utfordringer, mål og strategier, fordeler fylkeskommunene en del av midlene videre til tjenester, programmer og tiltak som forvaltes av blant andre Innovasjon Norge, Selskapet for industrivekst (SIVA), Forskningsrådet, kommuner og regionråd. Prioriteringer skjer i samråd med regionale partnerskap innenfor rammen av nasjonale mål og føringer for bevilgningen. Fylkeskommunene skal se innsatsen i sammenheng med andre virkemidler for regional utvikling. Departementet har ansvar for å føre kontroll med at fylkeskommunene forvalter tilskudd på en forsvarlig måte. For å styrke fylkeskommunenes internkontroll, vil departementet støtte et nettverk for fylkeskommuner som en del av KSprosjektet Styrket kommunal internkontroll. Tema er utvikling av veiledningsmateriale og gjennomføring av nettverk for internkontroll på rådmannsnivå. Regjeringen foreslår en bevilgning til Vest- Agder på om lag 32,2 mill. kr (32,1 mill. kr i 2012) til regional utvikling på kapittel 551, post 60. Fylkeskommunen får tildelt kompensasjonsmidler for regionalt differensiert arbeidsgiveravgift på kapittel 551, post 61 Næringsrettede midler til regional utvikling. Midlene blir fordelt i første kvartal 2013 når departementet har beregnet den fylkesvise kostnadsøkningen. Rammen for 2012 ligger til grunn i budsjettet. Langtidsbudsjettet Tall i mill. kr 2013 2014 2015 2016 Sum inntekter -1 957,3-1 964,6-1 952,6-1 964,6 Sum utgifter 1 770,6 1 771,9 1 777,9 1 777,4 Brutto driftsresultat -186,7-192,7-174,7-187,2 Netto finans 101,6 109,4 113,0 121,5 Netto driftsresultat -85,0-83,2-61,6-65,7 Finansiering av investering 80,0 77,0 53,0 53,0 Årets resultat -5,0-6,2-8,6-12,7 Avsatt fond 5,0 6,2 8,6 12,7 Hovedtrekk Langtidsbudsjettet er fremlagt i 2013- priser. Budsjettet er gjort opp med et driftsresultat i perioden i balanse. Av dette er 82 mill. kr mva-kompensasjon på investeringer, som skal benyttes til avkorting av låneopptak. Ytterligere 181 mill. kr av driftsmidlene overføres i Vest-Agder fylkeskommune 17

Økonomiplan 2013-2016 perioden til investerings-budsjettet for finansiering av investeringer. De midlene som budsjetteres avsatt til disposisjonsfond bør benyttes til avkorting av låneopptak, slik at en kan sikre et forsvarlig driftsnivå i senere budsjettperioder. Dette er også en klar anbefaling fra Kommunal- og regionaldepartementet. Fylkeskommunen har ingen akkumulerte underskudd fra tidligere år. Inntekter Frie inntekter Fylkeskommunens frie inntekter består av rammetilskudd og skatt. Nivået på de frie inntektene legges i statsbudsjettet, og fylkesrådmannens budsjettforslag er basert på dette. I økonomiplanperioden er det lagt inn en forutsetning om realvekst for fylkeskommunene på 400 mill. kr i 2014 og 300 mill. kr i 2015 og 2016. Konsesjonskraftinntekter Ishavskraft overtok i 2010 forvaltningen av fylkeskommunens konsesjonskraft. Den kjennskap vår forvalter har til markedet, valuta og hydrologiske forhold, tilsier at de lave strømprisene videreføres i 2013. Det er i årsbudsjettet for 2013 lagt et forventet netto salg på 18 mill. kr. Fra 2014 og resten av økonomiplanperioden har man anbefalt å redusere inntektene ytterligere, til 17 mill. kr. Det pågår en gjennomgang av foreliggende avtaler om disponering av konsesjonskraft fra Sira Kvina fra Sirdal kommune, Kvinesdal kommune og fylkeskommunen til Eramet (Øye Smelteverk) i Kvinesdal. Disposisjonsretten utgjør årlig 210 GWh. Da forhandlinger pågår, kan man ennå ikke si noe om hvilket potensial for fylkeskommunen som ligger i endret oppgjørsform for denne disposisjonsretten, som vil inntre fra og med 1. juli 2014. Rentekompensasjonsordning for skole- og svømmeanlegg samt transporttiltak Fylkeskommunen utnytter dagens rentekompensasjonsordninger for skolebygg og transporttiltak fullt ut. I 2013 er det lagt opp til en utvidelse av hver av ordningene med hhv. 1 og 2 mrd. kr. Samlet er det for 2013 budsjettert med 8,9 mill. kr i kompensasjon på de gjeldende lånerammene. Fylkeskommunen vil søke om andel av den utvidete rammen i begge ordningene. Kompensasjonen beregnes på grunnlag av et serielån med den til enhver tid gjeldende flytende rente i Husbanken med 20 års løpetid inkl. fem års avdragsfri periode. Driftsutgifter I fylkesrådmannens forslag til økonomiplan, er driftsbudsjettet til avdelinger og driftsenheter nettobudsjettert, dvs. at budsjettbeløpene er redusert for brukerbetalinger, øremerkede statlige tilskudd samt mva. Bruttobudsjettene spesifiseres i fordelt årsbudsjett. Økonomiplanen legges frem i 2013-kr. Investeringer Tall i mill. kr 2013 2014 2015 2016 Utdanning 133,0 93,0 7,3 10,0 Fylkesvei 322,0 280,5 109,0 115,5 Tannhelse 4,0 Sum 455,0 377,5 116,3 125,5 Investeringsutgiftene finansieres gjennom låneopptak, momskompensasjon, bompenger, tilskudd samt overføringer fra driftsregnskapet Kalkylene i økonomiplanen viser beregning av totalrammen for det enkelte prosjekt, basert på faktisk påløpt prisstigning, samt prognose for prisvekst frem til prosjektets avslutning. Det er vedtatt at løpende momskompensasjon på budsjetterte investeringer skal gå til å redusere låneopptaket. Samlet er denne beregnet til 82 mill. kr i perioden. Av disse midlene utgjør 22,2 mill. kr moms-kompensasjon på skoleinvesteringer. Vest-Agder fylkeskommune 18

Økonomiplan 2013-2016 Finans Fylkeskommunens innlån vil øke med rundt 3 pst. fra 2012 til 2013, fra 1 321 mill. kr til 1.358 mill. kr. Den økte investeringsrammen benyttes i sin helhet til investeringer innenfor samferdsel og utdanning. Investeringsprosjektene finansieres med bompenger, tilskudd, lån og driftsmidler. Låneopptaket er i 2013 beregnet å utgjøre omlag 99,8 mill. kr. Innlån, renter og avdrag i mill. kr. Renter og 1600 1282 1294 1321 1358 1394 avdrag 1357 1353 1400 1166 1200 1000 800 600 400 200 0 106 104 111 114 113 121 123 130 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Figuren over viser utviklingen av lånegjeld sammen med rente- og avdragsutgifter i perioden 2009-16. Det er forutsatt et rentenivå på 3,8 pst. i 2013 og i etterfølgende år en økning opp mot 4,6 pst. Budsjettert rente ligger over nåværende rentemarked. Dette skyldes at en del av lånegjelden er bundet til fastrente. Rente- og avdragsutgiftene vil under de forutsetninger som er tatt mht. investerings- og rentenivå, øke fra 113 mill. kr i 2013 til 130 mill. kr i 2016. År Langsiktig gjeld Gjeldsbelastning i pst. mil.kr 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 63 60 57 58 58 Gjeldsbelastningen er definert som andel langsiktig gjeld målt mot fylkeskommunens brutto inntekter. Nøkkeltallet gir uttrykk for gjeldens belastning på fylkeskommunens drift. For tidligere år er gjeldsbelastningen beregnet ut fra regnskapstall. Gjeldsbelastningen har i de siste årene vært stabil. Det er budsjettert med økt lånegjeld de neste årene, mens denne forventes redusert i 2015, da investeringene reduseres betraktelig. Dette vil medføre at fylkeskommunens relative gjeldsbelastning etter hvert reduseres. Fylkeskommunen holder seg godt innenfor kommunelovens bestemmelser om maksimal avdragstid. Langsiktig gjeld eksklusive formidlingslån, utgjør i begynnelsen av økonomiplanperioden 1 317 mill. kr. Andelen av flytende lån utgjør 33 pst. av porteføljen. Rentenivået har i 2012 vært noe synkende, og finansmarkedet forventer samme rentenivå fremover. 59 58 57 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 År Likviditetsutvikling Fylkeskommunens likviditetsbeholdning består av konsernkonto i bank og andre kortsiktige plasseringer i rentemarkedet. Likviditeten i 2012 har vært god. Med store utbetalinger ved årets begynnelse og tidlig høst, er det nødvendig å ha tilfredsstillende likviditetsbeholdning. Konsernkontoen er per september 2012 på 302 mill. kr. Vest-Agder fylkeskommune 19

Økonomiplan 2013-2016 Beholdningen av finansielle omløpsmidler forvaltet av finansforvalter, ligger på om lag 211 mill. kr. Beholdningen består av obligasjoner i norske banker og pengemarkedsfond. Gjennom året foretas justeringer mellom plasseringene i fond og obligasjoner. Likviditetsbeholdningen kan innløses til likvide midler uten fare for betydelige tap. Likviditetsutviklingen er vanskelig å anslå, fordi betalingsstrømmene kan ha store tilfeldige variasjoner. Det forventes en nedgang i likvide midler de kommende måneder, grunnet utbetalinger til planlagte investeringsprosjekter, spesielt innen fylkesvei. Utbetalingene er normalt høyere enn innbetalingene i årets siste måneder. Fylkeskommunen har ingen langsiktige plasseringer. Overskuddslikviditeten i bank har gjennom året gitt en gjennomsnittlig avkastning på om lag 2,52 pst., mens den mer langsiktige likviditeten hos forvalter har siste 12 måneder gitt en renteavkastning på 3,8 pst. Vest-Agder fylkeskommune 20

Økonomiplan 2013-2016 Utviklingstrekk i Vest- Agder I det følgende beskrives noen generelle utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på ulike samfunnsområder. Avsnittet er organisert etter målene i Regionplan Agder 2020, som legges til grunn for regionale organers virksomhet og for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i regionen. Planen som ble vedtatt i juni 2010, har følgende hovedsatsingsområder: Klima: Høye mål lave utslipp Det gode liv: Agder for alle Utdanning: Verdiskapning bygd på kunnskap Kommunikasjon: De viktige veivalgene Kultur: Opplevelser for livet Klima: Høye mål lave utslipp Nedgang i klimagassutslippene nasjonalt Klimagassutslippene i Norge gikk i 2011 ned etter forrige års økning. Dette skyldes i hovedsak lavere utslipp fra fyring, samt i fra olje- og gassnæringen. Sistnevnte har siden 2007 vært den største kilden for klimagassutslipp i Norge, mens utslipp fra industri og bergverk fortsetter å synke. Utslipp fra veitrafikk hadde en jevn økning siden 2000. Totalt ble sluppet ut 52,7 mill. tonn klimagasser fra norsk territorium i 2011. Det tilsvarer en nedgang på 2,3 pst. Fra 1990-2011 har utslippene økt med 5,8 pst. På fylkesnivå foreligger utslippstallene bare frem til 2009. Dette gjør det dessverre umulig å følge med utviklingen av denne sentrale klimaindikatoren på fylkes- og kommunenivå. Mindre energiforbruk Fra 2010 til 2011 gikk energiforbruket i Norge ned med 4,5 pst. Nedgangen har i følge Statistisk sentralbyrå (SSB) sammenheng med rekordvarme i 2011, mens det var kaldt året før. Innenfor industrien gikk energiforbruket ifølge foreløpige tall ned med om lag 1 pst. fra året før. Forbruk av oljeprodukter, inkludert bruk av LPG (Liquefied Petroleum Gas Våtgass), gikk ned med rundt 7 pst., mens forbruk av elektrisitet ble redusert med knapt 2 pst. Forbruk av bensin har hatt en nedadgående trend de siste årene, og nedgangen fortsatte i 2011 - rundt 9 pst. lavere forbruk enn året før. Det var derimot en viss oppgang i bruk av diesel, marine gassoljer og naturgass, slik at det totale forbruket innenfor transport likevel steg med om lag 0,3 pst. fra 2010 til 2011. Det totale energiforbruket i Norge endte i 2011 på omtrent 230 Twh. Det gode liv: Agder for alle Befolkningsveksten i Vest-Agder lavere enn landsgjennomsnittet Ved inngangen til 2012 besto Vest-Agders befolkning av 174 324 personer. Dette er en økning i antall innbyggere på 1916 fra 2011, noe som tilsvarer en befolkningsvekst på ca. 1,1 pst. Dette er mindre enn for landsgjennomsnittet som lå på 1,28 pst. i samme periode, men gjennomsnittsveksten over de siste ti år har vært omtrent lik i Vest-Agder som på landsbasis. For fjerde år på rad hadde Vest-Agder i 2011 en negativ nettoinnflytting når det gjelder innenlands flytting. Antall innenlandske innflyttere har riktignok økt fra år til år, men antall utflyttere har hele tiden vært større. Utflyttingen skyldes særlig høy netto utflytting av mennesker mellom 20 og 29 år, spesielt de som tar høyere utdanning. At nettoflyttingen i alt for Vest-Agder fortsatt var positiv, skyldes innvandring fra utlandet, som fortsatt er på et høyt nivå. Nettoinnvandring til Vest-Agder i 2011 var på 2375 personer. Innvandring fra utlandet er den viktigste drivkraften bak befolkningsutviklingen og utgjør nesten to tredjedeler av befolkningsveksten i fylket. De fleste innvandrere er i aldersgruppen Vest-Agder fylkeskommune 21

Økonomiplan 2013-2016 20-39 år. Per 1. januar 2012 bodde det 20 405 innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Vest-Agder, noe som tilsvarer en andel på 11,7 pst. av befolkningen. De fleste har bakgrunn fra Asia eller Øst-Europa. Flere eldre og større konsentrasjon rundt Kristiansand Vest-Agder har en noe yngre befolkning enn landsgjennomsnittet, med en høyere andel i aldersgruppene under 19 år og en lavere andel eldre over 66 år. Figuren nedenfor viser forventet utvikling i befolkningen i ulike aldersgrupper, målt med en indeks som setter folketallet i 2011 lik 100. Vi ser at aldersgruppen 67 år og eldre vil vokse sterkest frem mot 2020. De yngste aldersgruppene (0-15 år) vil ifølge prognosen ikke oppleve den samme veksten, mens aldersgruppen 16-19 år til og med vil synke. Dette indikerer at andelen eldre i befolkningen vil øke de kommende år. To tredjedeler av befolkningen i fylket bor i Kristiansand og de omliggende kommunene Vennesla, Søgne og Songdalen. Befolkningen har konsentrert seg i økende grad i og omkring Kristiansand over de siste tiårene. Befolkningsprognose 2012-2020 130 125 120 Indeks 115 110 105 100 95 90 85 80 0-15 år 16-19 år 20-66 år 67 og eldre Sum valgte aldre Kilde: Panda Fortsatt nedgang i yrkesdeltakelsen 74 72 70 68 66 64 62 60 Andel sysselsatte 15-74 år (pst.) 20042005200620072008200920102011 Kilde: SSB, PANDA, egne beregninger Andelen sysselsatte i Vest-Agder i aldersgruppen 15-74 år var på 67,8 pst. i 2011. Dette var en nedgang for tredje år på rad. I absolutte tall har antallet sysselsatte likevel steget med rundt 982 personer fra 2010 til 2011, men sett i forhold til befolkningsveksten var dette ikke nok til å øke andelen sysselsatte. Yrkesdeltakelsen i Vest-Agder er omtrent ett prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet. Nedgangen i andel sysselsatte registreres i samtlige aldersgrupper, men har også i 2011 vært størst i aldersgruppen 15 til 24 år. Arbeidsledigheten i Vest-Agder var ved utgangen av august 2012 på 2,8 pst. og dermed litt høyere enn landsgjennom- Vest-Agder fylkeskommune 22

Økonomiplan 2013-2016 snittet (2,6 pst.). Arbeidsledigheten var ved utgangen av august 2012 høyest i Flekkefjord kommune med 3,4 pst. og lavest i Sirdal kommune med 0,7 pst. Det var ved slutten av august 2527 helt arbeidsledige i Vest-Agder, mot 2534 i 2011 på samme tidspunkt. Vest-Agder har tradisjonelt en betydelig høyere andel sysselsatte innen industri enn landsgjennomsnittet (13,9 mot 9 pst.). Også i bygg og anlegg er andelen sysselsatte høyere. Denne sektoren har opplevd den sterkeste sysselsettingsveksten siden 2002. På den annen side er det relativt få som jobber i forretningsmessig tjenesteyting (9,4 pst. mot 11 pst. for hele landet). Levekårs- og folkehelseutfordringer Agder har betydelige utfordringer når det gjelder folkehelse og levekår, og flere forskningsrapporter og utredninger har pekt på dette. Til tross for omfattende kunnskapsutvikling, og stor politisk og administrativ oppmerksomhet rundt levekårsproblemene på Agder, har det ikke skjedd store endringer. På de levekårsindikatorene der Agder har skilt seg mest ut fra andre landsdeler, er bildet omtrent det samme som for 15 år siden, og avviket i forhold til andre fylker er temmelig stabilt fra år til år. Agder skiller seg negativt fra resten av landet ved en høyere andel uføre enn landet for øvrig. Avviket i forhold til landsgjennomsnittet minket noe fram mot 2010, men er siden blitt større igjen. Et særlig trekk ved situasjonen på Sørlandet er den høye andelen unge uføretrygdede. Dessuten er deltidsarbeid blant kvinner en stor utfordring i levekårssammenheng. I forhold til landsgjennomsnittet kommer Agder også dårlig ut på enkelte helseindikatorer som røyking, kreft, selvmord, barns tannhelse og bruk av legemidler mot psykiske lidelser. Likestilling: Ny indeks, kjent bilde Tall fra Statistisk sentralbyrås indikatorer for kjønnslikestilling 2010 og Likestillingsmonitoren fra Senter for Likestilling befester stort sett bildet av Vest-Agder som lite likestilt. Det er dessverre vanskelig å følge med utviklingen på det temaet på en god måte, fordi SSB gjentatte ganger har forandret sammensetningen av likestillingsindikatorene, og nyere tall enn for 2010 mangler foreløpig helt. Det finnes nå ikke lenger en samlet indeks for kjønnslikestilling, men 12 delindekser. Generelt kan man si at Vest-Agder kommer dårlig ut på nesten alle. Fylket skårer spesielt dårlig på andel barn i barnehagen (plass 17 av 19 fylker), kvinneandel blant kommunestyrerepresentanter (18. plass), gjennomsnittlig bruttoinntekt hos kvinner (18. plass), og andel sysselsatte kvinner som jobber fulltid (18. plass). Vest-Agder var ved utgangen av 2011 det fylket i landet med lavest andel kvinner i fulltidsjobber: I 2011 jobbet 51 pst. av sysselsatte kvinner i Vest-Agder 30 timer og mer per uke. Landsgjennomsnitt er på 61 pst. Generelt skårer storbyene høyere på likestillingsindikatorene, noe som betyr at Kristiansand kommune er mer likestilt enn andre kommuner i fylket. Likevel ligger Kristiansand (sammen med Stavanger) lavt på indikatorene deltidsarbeid og inntekt, sammenlignet med andre storbyer i landet. Kristiansand skårer også vesentlig lavere enn de andre byene når det gjelder kjønnsfordeling av representanter i kommunestyret. Utfordringene i forhold til likestilling på Agder har mobilisert til flere tiltak. Et av de viktigste er 10-årssatsingen for likestilling på Sørlandet, som er inne i sin andre prosjektperiode med Likestilling som regional kraft, som arvtaker etter Fritt Valg. Hovedfokus blir på likestilling i arbeidslivet, samtidig som det er et mål at verktøyene som ble utviklet i Fritt Valg skal distribueres bredt og tas i bruk i hele utdanningsløpet. Prosjektet eies og drives av de to fylkeskommunene. Senter for likestilling ble i 2012 vedtatt videreført ved Universitetet i Agder, etter at den fire-årige prosjektperioden utløp. Senteret har fått i oppgave å representere UiA inn i det regionale samarbeidet knyttet til likestilling, Vest-Agder fylkeskommune 23

Økonomiplan 2013-2016 blant annet i oppfølgingen av Regionplan Agder 2020. Senteret vektlegger både forsknings- og utviklingsaktiviteter, og etablerer møteplasser mellom forskning og praksis i regionen. Utdanning: Verdiskaping bygd på kunnskap Utdanningsnivået øker, men ligger fortsatt under landsgjennomsnittet Tabellen nedenfor viser en oversikt over høyeste fullførte utdanning i Vest-Agders befolkning over 16 år. Vi ser en økning i andelen av befolkningen som har universitets- og høgskoleutdanning som høyest fullført utdanning. Vi kan se at andelen som har kun grunnskolenivå er ganske likt i Vest-Agder som i resten av Norge. Andelen av befolkningen som har oppnådd kun videregående skole er høyere i Vest-Agder enn på nasjonalt nivå og dette betyr at færre Vest-egder går videre med universitets- og høgskoleutdanning enn resten av landet. Flere studerer teknologi og realfag Vest-Agder har fire utdanningsinstitusjoner på høyere nivå som er NOKUTakkrediterte; i tillegg til Universitetet i Agder, er det de tre private høyskolene BI Kristiansand, Ansgar Teologiske Høgskole og Mediehøgskolen Gimlekollen, som alle sammen er lokalisert i Kristiansand. Universitetet i Agder er den største av institusjonene. Høsten 2012 var det 7 500 studenter ved UiA i Kristiansand. I tillegg holder ca. 2 500 studenter til på UiA sin Campus Grimstad. Beregnet i heltidsekvivalenter har antallet studenter på UiA økt med mer enn 23 pst. siden 2003. UiA hadde siden 2007 en økning på antall studenter på alle fakultet, men økningen har vært størst på Fakultet for teknologi og realfag (+53 pst.). Utdanningsnivå (tall i prosent av personer over 16 år) Vest-Agder Norge 2009 2010 2011 2009 2010 2011 Grunnskolenivå 27,8 27,4 27,0 28,7 28,22 27,7 Videregåendeskole-nivå 45,5 45,3 45,1 41,5 41,3 41,0 Universitets- og høgskolenivå kort 19,8 20,1 20,4 20,3 20,6 21,0 Universitets- og høgskolenivå lang 4,7 4,9 5,1 6,6 6,8 7,2 Kilde: SSB *Lang universitets- og høgskolenivå tilsvarer mer enn fire års utdanning UiA tilbyr i dag 50 bachelorstudier og mer enn 30 masterstudier, pluss ni PhDutdanninger innenfor et bredt fagfelt, fra helsevitenskap, informasjons- og kommunikasjonsteknologi og mekatronikk, til literatturvitenskap og utøvende rytmisk musikk. BI Kristiansand har i 2012 ca. 500 studenter, Ansgar Teologiske Høgskole rundt 190, og Mediehøgskolen Gimlekollen ca. 200 studenter. UiA og BI er også viktige aktører i forhold til etter- og videreutdanningstilbud til næringslivet på Agder. I tillegg er både Universitetet og de private høyskolene viktige arbeidsgivere i regionen og hadde til sammen anslagsvis 1100 ansatte i 2012. Mye forskning i industrien Sentrale forsknings- og utviklings-(fou) aktører i Vest-Agder er Universitetet i Agder, Agderforskning og Sørlandet sykehus HF. Totalt jobber nesten 1400 personer i fylket innen FoU, mesteparten (46 pst.) i næringslivet. Vest-Agder kommer i flere sammenhenger lavt ut på FoU-statistikker. Vest-Agders andel av de totale FoU-utgiftene i Norge ligger under 2 pst., og fylket får bare 0,7 pst. av Forskningsrådets bevilgninger. Målt i forhold til innbyggertallet er utgifter til forskning og utvikling i Vest-Agder bare litt over halvparten av landsgjennomsnittet. Et kjennetegn for Vest-Agder er at størsteparten av FoU utføres av næringslivet (72 pst.) og av dette er Vest-Agder fylkeskommune 24

Økonomiplan 2013-2016 ca. 82 pst. utført i industrien. Tallene for landet som helhet er henholdsvis 44 og 44 pst. Det meste av FoU-aktiviteten foregår innenfor kjemisk industri, i tillegg har man noe FoU innenfor teknologibasert næringsliv og IKT-næringen. Andelen forskere/faglig personal med doktorgrad i Vest-Agder ligger på 23 pst., mens andelen bedrifter med innovasjonsaktivitet ligger på 19 pst. (Norge: 30 pst. / 25 pst.). Begge Agder-fylkene sett under ett var det i perioden 2001-2010 en realnedgang på omlag 18 pst. i den samlede FoUaktiviteten i. Dette skyldes at det har vært en betydelig nedtrapping av FoUaktiviteten i næringslivet, blant annet innenfor IKT-næringen tidlig på 2000-tallet, og næringslivet hadde en samlet realnedgang i FoU-aktivitet på over 40 pst. På den annen side har det vært en sterk realvekst i universitets- og høgskolesektoren med nærmere 90 pst., og i instituttsektoren har det skjedd en tredobling. Men siden disse to sektorene i utgangspunktet har vesentlig mindre FoUaktivitet enn næringslivet, har denne veksten ikke vært tilstrekkelig til å kompensere for nedgangen i næringslivet. Flere bedrifter på Agder har den senere tid økt fokuset på FoU, ansatt egne FoUansvarlige og opprettet egne FoUavdelinger. Det har i tillegg blitt et tettere samarbeid mellom næringslivet og akademia når det gjelder forskning og utvikling. Program som Virkemidler for regional FoU og innovasjon (VRI) og regionale forskningsfond skal støtte denne utviklingen og på den måten bidra til økt innovasjon og verdiskaping i regionalt næringsliv, offentlig virksomhet og akademia. Formidabel vekst i oljerelaterte næringer Det er to store industrinæringer på Agder: utstyrsleverandører til oljeindustrien (Node-nettverket) og prosessindustri (Eyde-nettverket). Oljerelaterte næringer, særlig utstyrsleverandørene til oljeboring, har hatt en formidabel vekst på Agder de senere årene. Veksten var også imponerende målt i antall ansatte og omsetninger. Fra 2006 til 2012 har klyngen økt fra 1800 til 8500 ansatte, og omsetningen har i samme periode steget fra 5 til 40 milliarder kroner. Den sterke eksportbaserte industrien på Sørlandet er grunnen til at Vest-Agder fremdeles er det fylket med høyest eksport av bearbeidede varer. Hvis en ser på vareeksporten totalt, dvs. inkludert råvarer, brenselsstoffer og matvarer (inkl. fisk), er Vest-Agder landets fjerde største eksportfylke. Vest-Agder er også en gründerregion. Med unntak av Oslo finnes det ikke noe annet fylke med så mange nyregistrerte foretak i forhold til befolkningstallet. I 2011 ble 1180 nye foretak registrert i Vest- Agder, en økning på ca. 2,4 pst. sammenlignet med 2010. Til sammen fantes det ved utgangen av 2011 16 012 registrerte foretak i Vest-Agder. Kommunikasjon: De viktige veivalgene Moderat økning i pendling på Agder Den siste utgaven av Statens vegvesens vegtrafikkindeks viser at veitrafikken i Vest-Agder er på vei opp igjen. Mellom januar og mai 2012 var det 3,4 pst. flere kjøretøy som passerte de 12 tellepunktene i fylket enn i samme periode i fjor. Åpningen av den nye firefeltsveien mellom Kristiansand og Grimstad i september 2009 bidrog til en kraftig økning i pendlingen mellom Vest- og Aust-Agder. Mens innpendlingen fra Aust-Agder økte med 6,4 pst. i 2010, steg utpendlingen til nabofylket med hele 19,2 pst. Absolutt sett var økningen riktignok nesten helt likt på ca. 290 personer i begge retninger. Fra 2010 til 2011 fortsatte økningen i pendling fra Aust- til Vest-Agder med 4,5 pst., mens pendlingen i motsatt retning økte med 1,7 pst. Absolutt sett tilsvarte denne økningen henholdsvis 220 og 30 personer. De store utslagene kommer naturligvis fra aksen Kristiansand-Lillesand-Grimstad-Arendal hvor den største pendlingen foregår. Disse tallene er et tegn på at den nye veien har en stor betydning for det regionale bo- og arbeidsmarkedet, ettersom den har Vest-Agder fylkeskommune 25

Økonomiplan 2013-2016 redusert reisetiden mellom viktige byer på Agder betydelig. Når det gjelder veitrafikkulykker ser vi en gledelig utvikling: Fra 2010 til 2011 ble antallet omkomne personer på veier i Vest-Agder mer enn halvert fra 7 til 3 personer. Jernbane: stagnerende passasjertall Tall i fra SSB viser at antall påstigninger på Sørlandsbanen kun økte med 51 personer fra 2010 til 2011, fra 902 118 til 902 169 påstigninger. Denne økningen er tilnærmet lik null prosent. Når man ser på antall setekilometer på strekningen Oslo- Kristiansand/Stavanger har man sett en nedgang på omtrent 6,7 pst. fra 2010 til 2011. Sørlandsbanen mellom Oslo og Stavanger har hatt tydelige utfordringer når det gjelder punktlighet. Mens punktligheten for langdistansetog på hele strekningen var på 90 pst. i 2005, har den gått ned kontinuerlig og var på bare 77 pst. i 2009. De neste to årene har punktligheten steget noe og den lå på 82 pst. i 2011. I 2009 hadde Sørlandsbanen lavest punktlighetsgrad av alle langdistansestrekninger i Norge, mens den hadde høyest punktlighetsgrad av alle i 2010 og nest høyest i 2011. En annen utfordring er utvikling i reisetid. For persontog var reisetiden mellom Oslo og Stavanger kortest i 2005 med 7,34 timer. I 2009 var den opp på 7,49 timer, men har i 2010 og 2011 gått ned til 7,43 timer. Reisetiden for godstog gikk opp fra 2007 til 2008 og har holdt seg på 8,23 timer siden. Tallene samlet viser at det er investeringsbehov for Sørlandsbanen hvis den skal være et konkurransedyktig skyssmiddel fremover. Færre passasjerer i kollektivtrafikken i 2011 Tall fra Agder kollektivtrafikk for de siste 5 årene viser at kollektivtrafikken i Vest- Agder har hatt en negativ utvikling fra 2007 til 2009 når det gjelder antall passasjerer. Fra 2009 til 2010 økte tallene litt, for så å synke igjen i 2011. Totalt reiste 11,2 millioner passasjerer kollektivt i 2011, ca. 63 000 færre enn i 2010. Mens utviklingen fortsatt var positivt for Kristiansandsregionen (+0,5 pst.), var det 4 pst. færre som reiste med buss i resten av Vest-Agder i 2011. Bussmetrorutene hadde en passasjerøkning i 2011 på 0,9 pst., tilsvarende 30 000 passasjerer, mens bybussene i Kristiansand utenom bussmetroen hadde en svak positiv vekst, men tilnærmet lik null pst. Sørlandsruta og Nettbuss Vest i Flekkefjord/Kvinesdal hadde en passasjernedgang i 2011, med henholdsvis 5,7 og 4,3 pst. Positiv utvikling for Kjevik lufthavn Antallet passasjerer til og fra Kristiansand lufthavn Kjevik gikk i 2011 opp fra 2010. Nesten 950 000 passasjerer reiste til og fra Kristiansand lufthavn Kjevik i 2011. Dette tilsvarer en oppgang på 13,3 pst. fra året før. I gjennomsnitt hadde den kommersielle flyvningen innenlands og utenlands en passasjervekst på litt over 9,7 pst. i 2011. Kjevik lufthavns passasjertrafikk har i hovedgrunn fulgt markedskonjunkturene de siste seks årene og så en topp i 2008 før finanskrisen slo inn. Deretter fortsatte passasjertallet å synke i 2009 og sank ytterligere i 2010. Dette skyldtes også til dels vulkanutbruddet på Island og diverse streiker innenfor luftfarten i Europa. Likevel opplevde Kjevik en nedgang i passasjertrafikken i 2010, mens det på nasjonalt nivå var en oppgang. Passasjertrafikken er i 2012 på vei oppover og det er mulig Kjevik lufthavn passerer en million passasjerer i år. Havner: svak vekst i ferge- og godstrafikken Kristiansand havn er landets nest største fergeknutepunkt, målt i antall passasjerer til og fra utlandet. Passasjerøkningen fortsatt også i 2011, med 0,7 pst. i forhold til i fjor. I fjor var det til sammen 1,3 mill. passasjerer som reiste med et av de to selskapene som betjener ruten Kristiansand-Hirtshals. I 2011 var det bare Mandal og Kvinesdal havn som hadde en positiv utvikling i Vest-Agder fylkeskommune 26

Økonomiplan 2013-2016 godstrafikken. Den store veksten i disse to havnene kompenserte for en nedgang i de øvrige havnene (Kristiansand, Farsund og Flekkefjord), slik at godsmengden i Vest- Agders havner totalt økte med 1,4 pst. Kristiansand - landets beste storby for syklister Pålitelig statistikk på sykkeltrafikk er vanskelig å få tak i. En ny undersøkelse om sykkelforholdene, gjennomført av Syklistenes Landsforening viser at Kristiansand inntar plassen som nummer to (etter Lillestrøm) på landslisten med de beste sykkelbyene i landet. Undersøkelsen viser at kommuner som legger til rette for syklister får tydelig betalt for det i form av tilfredshet blant syklistene. Flere har tilgang til bredbånd Andelen husholdninger som har tilgang til internett via bredbånd har steget meget raskt de seneste årene. For fem år siden var andelen av private bredbåndsabonnement i forhold til husholdninger i Vest-Agder på 56,7 pst., mens den i 2012 ligger på 71,6 pst. Sirdal kommer best ut med en andel på 98,5 pst., mens Lyngdal kommer dårligst ut med en andel på 59,9 pst. Landsgjennomsnittet er på 74,7 pst. I tillegg til bredbåndsabonnement har en stor andel personer internettilgang på telefonen. Kultur: Opplevelser for livet Vest-Agder har et rikt og mangfoldig kultur- og idrettsliv, basert på både frivillig sektor, profesjonelle institusjoner og andre utøvende miljøer. Viktige kulturelle kompetansesentre er f. eks. Agder kunstnersenter med sitt nettverk av mer enn 200 profesjonelle billedkunstnere og kunsthåndverkere, og SØRF Kompetansesenter for rytmisk musikk. Landsdelen er også kjent for sine mange festivaler og er en viktig reisedestinasjon for både nordmenn og utlendinger. Et synlig tegn på kultursatsingen på Sørlandet er nye kulturbygg med spennende arkitektur i en rekke kommuner. Det største prosjektet er Kilden teater- og konserthuset som ble åpnet i januar 2012. Kilden er produksjonsbasen for symfoniorkesteret, Agder teater og Opera Sør. Et annet eksempel er Vennesla bibliotek og kulturhus som har utmerket seg nasjonalt og internasjonalt, samt mottatt flere priser for sin arkitektur. Museene opplever høyere besøkstall Besøkstallet til Vest-Agder-museet (sammenslutning av til sammen syv kulturhistoriske museer i Vest-Agder) i 2011 viser en økning fra året før. Avdelingene i Mandal, Lista, og på Setesdalsbanen hadde noe økning i besøkstallet i forhold til 2010, mens Kristiansandsavdelingen hadde en markant økning i forhold til de tre foregående år. Økningen her var et resultat av flere ordinære besøkende, og at Kristiansand var gjestehavn for nesten dobbelt så mange cruiseskip som året før. Lista fortsetter den gode utviklingen avdelingen har hatt siden 2009, da fylkeskommunen og Farsund kommune etablerte det nye formidlingsbygget på Nordberg. Også Agder Naturmuseum og botaniske hage hadde høyere besøkstall i 2011. Med totalt 13 367 besøkende opplevde museet en økning på nær 10 pst. i antall besøkende i forhold til 2010. Museet har en høy aktivitet innenfor formidling, forskning og samlingsforvaltning. Sterk medlemsvekst for reiselivsklyngen Reiselivs-, opplevelses- og kulturnæringen på Sørlandet har fått et sterkt løft ved etableringen av bedriftsnettverket Arena USUS i 2010. Hovedmålsetningen for nettverket er at Sørlandet skal bli best på gjenkjøp og at ni av ti besøkere skal komme tilbake til landsdelen. Antall medlemmer har vokst kraftig siden i fjor. I midten av 2011 hadde reiselivs-, kultur- og opplevelsesklyngen 15 medlemsbedrifter. Ett år senere (august 2012) har medlemstallet økt til 75. Samtidig var 2012 så langt ikke et lett år for reiselivsnæringen. Antall overnattinger i Vest-Agder har falt med 0,6 pst. mellom januar og august, sammenlignet med Vest-Agder fylkeskommune 27

Økonomiplan 2013-2016 samme periode i fjor. Når det gjelder overnattinger fra utlendinger har utviklingen derimot vært en helt annen. I det markedet, som står for ca. 19 pst. av overnattinger i alt, har det skjedd en økning på 7,5 pst. i samme periode. I tillegg ser vi en økning i antall cruiseskipanløp til Kristiansand. Mens det var 35 anløp i fjor, forventes det 51 anløp i år, mens det er innmeldt over 60 anløp for 2013. Når det gjelder overnattinger på hytter har landsdelen hatt en svært negativ utvikling siden årtusenskiftet: I 2000 meldte hytteformidlere 350 000 overnattinger i Vest- og Aust-Agder til sammen, og Sørlandet var på landstoppen. I 2011 var tallet ned til nesten 103 000 overnattinger, en nedgang på hele 70,6 pst. Dette skyldes i all hovedsak markedssvikt fra tyske turister som står for to tredjedeler av markedet for hytteformidlere på Agder. Det positive er at man kan se en vekst på ca. 12 pst. fra 2010 til 2011. Flere engasjert i organisert idrett I 2011 var 53 083 personer medlem i de 257 ordinære idrettslag innen Vest-Agder idrettskrets, mens 22 265 var medlem i de 312 bedriftsidrettslag i fylket, som tall fra Norges Idrettsforbund indikerer. Mens medlemstall i bedriftsidrettskrets har økt med over 8000 personer i forhold til 2009, har antall medlemmer i ordinære idrettslag kun økt med 203 personer i samme tidsperiode. Vest-Agders relativt svake vekst på 0,4 pst. kan sammenlignes med en vekst på 1,9 pst. på landsbasis. Vest-Agder fylkeskommune 28

Økonomiplan 2013-2016 RAMMEOMRÅDENE Utdanning Vest-Agder fylkeskommune har som mål å gi elever, lærlinger, lærekandidater og voksne et opplæringstilbud som holder høy kvalitet og er i tråd med behovene i regionen. Alle elever og lærlinger som er i stand til det, skal gjennomføre videregående opplæring med dokumentasjon som anerkjennes for videre studier og arbeidsliv. Mål og styringsområder 77 pst. av elevene fullfører og består videregående opplæring i 2016 Gjennomføring (Kilde: PULS, VIGO og skoleporten) Læringsutbytte (Kilde: Skoleporten) Læringsmiljø (Kilde: Elevundersøkelsen) Ledelse og kompetanse (Kilde: Personalundersøkelsen) Første ønske utdanningsprogram Fullført og bestått skoleår Ordinær progresjon i opplæringsløpet Fullført og bestått fag-/svenneprøve Antall nye lærekontrakter Resultatene i norsk, engelsk og matematikk Økning i andel elever som velger realfag på høyeste nivå (utgangspunkt 2010) Bestått eksamen i matematikk fellesfag Bestått meget godt til fag-/svenneprøve Elevene både trives og er motiverte for læring Årlig reduksjon mobbing Vurdering for læring Trykk på refleksjon og fornyelse Trykk på planlegging og vurdering Lærere i videreutdanning hvert år Vest-Agder fylkeskommune har ansvar for opplæring innen følgende områder: Videregående opplæring i skole og bedrift for ungdom mellom 16 og 24 år Videregående opplæring for voksne, herunder vurdering og verdsetting av realkompetanse og vurdering av praksis for praksiskandidater Opplæringstilbud på grunnskolenivå og videregående nivå for barn, unge og voksne i sosiale og medisinske institusjoner Fagskoleutdanning innen tekniske og maritime fag, og innen helse- og sosialfag Mål 84,0 % 80,0 % 85,0 % 90,0 % 1000 På landsnittet 5,0 % 95,0 % 30,0 % 55,0 % 15,0 % 50,0 % 30,0 % 35,0 % 30 stk. kvalifisere seg til arbeidslivet og på den måten delta i det gode liv. Status 82,0 % 76,6 % 83,0 % 82,8 % 850 På landsnittet Nasjonale og lokale styringsdokumenter setter klare ambisjoner og mål for dette arbeidet, og det settes i verk ulike tiltak. Skal en lykkes med økt gjennomføring, er en avhengig av at regionen samlet tar et medansvar for økt gjennomføring. - 33,0 % 83,0 % 24,0 % 49,8 % 10,0 % 33,3 % 17,7 % 23,4 % 17 stk. Samtlige medarbeidere i videregående opplæring i Vest-Agder må være pådrivere i arbeidet for økt læringstrykk og bedre gjennomføring, slik at kunnskap og erfaringer kommer alle elever og lærlinger til gode. Regionplan Agder Regionplanen fokuserer sterkt på at kompetanse og læring er bærende elementer i den regionale utviklingen. Gjennomført og bestått videregående opplæring er viktig for at flest mulig skal Vest-Agder fylkeskommune 29 Flere læreplasser er en forutsetning for at flere fullfører og består. Samfunnskontrakten med partene i arbeidslivet må implementeres med sikte på å skape 20 pst flere læreplasser innen 2015.

Økonomiplan 2013-2016 Kvalitetsarbeid Et kvalitetssystem som fungerer, er et suksesskriterium i arbeidet for å øke elevenes læringsutbytte. Vest-Agder fylkeskommune arbeider etter et kvalitetssystem som ble vedtatt i 2011. Systemet bygger på de fire styringsområdene: Gjennomføring, læringsutbytte, læringsmiljø og ledelse og kompetanse. Kvalitetskjennetegn er utarbeidet på målområdene og er trykket i egen brosjyre. Undersøkelser fra elever, lærere og lærlinger gir status på nåsituasjonen. På dette grunnlaget prioriterer skoleeier og skolene mål og tiltak. Skoleeier gjennomfører resultatvurdering i styringsdialog med skolene etter et årshjul. Fagopplæringen gjennomfører samarbeidsavtaler med opplæringskontorene. Gjennomføring Mål 84 pst. får sitt første ønske utdanningsprogram på Vg1 80 pst. fullfører og består skoleår 85 pst. har ordinær progresjon i opplæringsløpet 90 pst. fullfører og består fag- /svenneprøve 1000 nye lærekontrakter etableres Gjennomføring i årskullet 2006-2011 Fullført og bestått 71 % I skole 6. året 4 % Fullført ikke bestått 6 % Kompetanse på lavere nivå 4% Sluttet i vgo 14 % Alle elever og lærlinger som er i stand til det, skal gjennomføre videregående opplæring med dokumentasjon som anerkjennes for videre studier og arbeidsliv. 77 pst. fullført og bestått er sektorens overordnede mål, og angir andel elever i et kull som har fullført og bestått innen fem år etter påbegynt opplæring. I 2016 måles elevene som startet opplæringen høsten 2011. Elever med planlagt grunnkompetanse er en verdifull ressurs for regionen og en satsing i fylkeskommunens arbeid. Det må derfor arbeides målrettet for at grunnkompetanse anerkjennes for videre arbeidsliv. Det finnes ikke gode registreringer for dette arbeidet og tallmål for planlagt grunnkompetanse inngår derfor ikke i andelen fullført og bestått. Det vil i planperioden utarbeides gjennomføringsmål for grunnkompetanse. Tiltak Tilbudsstruktur Fylkeskommunen legger vekt på å utforme en tilbudsstruktur tilpasset næringslivets behov og elevenes ønsker. Behovet for elevplasser vil øke noe i perioden frem mot 2014 pga. forventet elevtallsøkning, omvalg, og økt omfang av opplæring spesielt tilrettelagt for grunnkompetanse. Det vurderes om elever skal gis rett til påbygg til studiekompetanse etter fag/svennebrev/yrkeskompetanse, og evt. behov for justeringer som følge av dette innarbeides i tilbudsstrukturen. Elevene kommer til skolen med ulike læreforutsetninger, og alle skal ha mulighet til å oppleve utvikling og mestring. For noen betyr det et opplæringsløp mot planlagt grunnkompetanse, som tilbys innen flere programområder. TAF (teknisk allmennfag) i elektrofag, teknikk og industriell produksjon og helsefag, IB-linje (International Baccalaureate), fordypning i språkfag på nivå 3 og satsing på realfaglig fordypning, videreføres som tilbud til faglig sterke elever. Dersom realfagsatsingen resulterer Vest-Agder fylkeskommune 30