Fra: Avd. kommuneøkonomi
|
|
|
- Jorun Helen Gulbrandsen
- 9 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Fra: Avd. kommuneøkonomi Budsjettforslag for fylkeskommunene 1. Innledning Budsjettundersøkelsen til fylkeskommunene er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til økonomisjefene i alle fylkeskommunene. Det er bedt om svar med utgangspunkt i fylkesrådmannens eller fylkesrådets fremlagte forslag til budsjett for Spørreundersøkelsen er besvart av 18 fylkeskommuner inkl. Oslo 1. Parallelt med spørreundersøkelsen er de fremlagte budsjett- og økonomiplanforslagene gjennomgått for alle fylkeskommunene ekskl. Oslo, og hovedtall fra drifts- og investeringsbudsjettene presenteres i dette notatet. Det er ni fylkeskommuner som svarer at budsjettarbeidet er mer krevende i år enn i fjor, og to fylkeskommuner oppgir at det har vært mindre krevende. De øvrige fem svarer at budsjettarbeidet har vært like krevende som i fjor. I likhet med tidligere er det stor variasjon mellom sektorene når det gjelder endringer i driftsbudsjettet fra inneværende år til neste år. Fylkesveier øker med 4,7 pst og har dermed sterkest økning, mens kollektivtransport øker med 3,1 pst. Videregående utdanning, tannhelse og sentraladministrasjon får en økning som er mindre enn deflatoren (2,5 pst), mens regional utvikling ligger an til reduserte bevilgninger. De frie inntektene, dvs skatt og rammetilskudd, øker med 2,8 pst fra vedtatt budsjett 2016 til 2017, mens driftsinntekter samlet ligger an til å øke med 4,0. Netto driftsresultat ligger ifølge budsjettforslagene an til å bli 2,0 pst i 2017, noe som er 0,3 prosentenheter lavere enn i vedtatt budsjett Nedgangen i netto driftsresultat fra 2016 til 2017 skyldes at netto finansutgifter øker, ettersom det også er en svak økning i brutto driftsresultat. Investeringsbudsjettene viser at fylkeskommunene samlet planlegger å investere for 15,8 mrd. kroner i 2017, og det er på om lag samme nivå som i I økonomiplanperioden er det planlagt investeringer for 57 mrd. kr 2. Det er bare tre fylkeskommuner som svarer at vedlikeholdsetterslepet på fylkesvegene forventes å være redusert ved utgangen av økonomiplanperioden. 1 Finnmark har ikke svart på spørreundersøkelsen. 2 For perioden er investeringstallene noe usikre pga sammenslåing av Sør-Trøndelag og Nord- Trøndelag fra
2 2 Budsjettdokumentene 2.1 Drift og investeringer Tabell: Hovedoversikt fra budsjettforslagene 2017 sammenlignet med vedtatte budsjetter 2016 (driftsbudsjettet) 3 Driftsbudsjett alle fylkeskommuner ekskl. Oslo Forslag 2017 Vedtatt 2016 Endring i pst Frie inntekter (skatt og rammetilskudd) ,8 Øvrige driftsinntekter ,4 Sum driftsinntekter ,0 Lønn, sosiale utg. og øvrige driftsutg ,8 Avskrivninger Sum driftsutgifter ,1 Brutto driftsresultat ekskl. avskr i prosent av driftsinnt. 6,8 6,7 Netto finansutgifter ,9 i prosent av driftsinnt. ekskl. avskr. 4,8 4,4 Motpost avskrivn Netto driftsresultat i prosent av driftsinnt. 2,0 2,3 Herav overført til investeringer Budsjett- og økonomiplandokumentene for alle fylkeskommunene ekskl. Oslo er gjennomgått, og budsjettforslagene for 2017 viser følgende: De frie inntektene, dvs skatt og rammetilskudd, ligger an til å øke med 2,8 pst fra vedtatt budsjett 2016 til 2017, mens driftsinntekter samlet ligger an til å øke med 4,0 pst. Budsjettdokumentene viser en økning på 2,9 pst i lønn og sosiale utgifter. Dette tallet bygger på data fra åtte fylkeskommuner, med 51 pst av befolkningen ekskl. Oslo. I de 10 øvrige fylkeskommunene er lønn og sosiale utgifter ikke spesifisert, men inngår i sum driftsutgifter. Driftsutgifter i alt, ekskl. avskrivninger, øker med 3,8 pst. 3 Resultatene fra driftsbudsjettet blir noe usikre fordi fylkeskommunene utarbeider ulike skjema i sine budsjettforslag. For 8 av fylkeskommunene foreligger skjemaet Økonomisk oversikt drift, som gir den mest presise beregningen av netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene. For de øvrige 10 fylkeskommunene er tallene hentet fra budsjettskjema 1A eller tilsvarende oversikt i tillegg til opplysninger om driftsinntekter og driftsutgifter pr sektor, slik at at sum driftsinntekter og sum driftsutgifter skal bli så fullstendig som mulig. 4 Bare fem fylkeskommuner har spesifisert avskrivninger i budsjettforslaget
3 Mrd. kr NOTAT Brutto driftsresultat (ekskl. avskrivninger) ser ut til å øke med 0,1 prosentenhet til 6,8 pst av driftsinntektene i Finansutgiftene fratrukket finansinntekter øker med 0,4 prosentenheter og utgjør 4,8 pst av driftsinntektene. Som resultat av dette går budsjettert netto driftsresultat ned med 0,3 prosentenheter til 2,0 pst i Budsjettert netto driftsresultat ligger dermed betydelig under det anbefalte nivået på 4,0 pst. Overføringer fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet utgjør tilnærmet samme beløp i 2017 som i 2016, noe som betyr en reell nedgang. Andelen av netto driftsresultat som overføres til investeringsregnskapet er høyere i 2017 enn i Avsetninger til disposisjonsfond er samlet sett null i Det er 10 fylkeskommuner som har netto avsetning til disposisjonsfond, mens de øvrige legger opp til netto bruk av disposisjonsfond. Figur 1: Samlede investeringer i fylkeskommunene ,8 14,5 14, , Samferdsel Utdanning Annet Investeringsbudsjettene viser at fylkeskommunene ekskl. Oslo planlegger å investere for i alt 15,8 mrd. kroner i 2017, noe som er 3,1 pst mer (nominelt) enn i de vedtatte 2016-budsjettene. I perioden er det budsjettert med investeringer for i alt 57,2 mrd. kr. Investeringsbudsjettene for 2017 er fordelt med 62 pst til samferdsel, 35 pst til utdanningsformål og 3 pst til andre formål. Andelen til samferdsel øker utover i økonomiplanperioden og utgjør 68 pst for perioden sett under ett. Investeringer i fylkesveier utgjør 83 pst av samferdselsinvesteringene i økonomiplanperioden. Det fremgår av budsjettdokumentene at 45 pst av samlede investeringer i økonomiplanperioden er planlagt lånefinansiert. Låneandelen i 2017 er 50 pst, men avtar fram mot Samtidig ligger det an til at den samlede langsiktige gjelden vil øke med 24 pst i løpet av økonomiplanperioden 5. Går man ett år tilbake og ser på budsjettundersøkelsen for 2016, var det lagt opp til 23 pst økning av langsiktig gjeld fra 2015 til For perioden er investerings- og finansieringstallene noe usikre pga sammenslåing av Sør- Trøndelag og Nord-Trøndelag fra Økningen i langsiktig gjeld fra 2016 til 2020 er beregnet ekskl. Nord- Trøndelag, som ikke har oppgitt tall for siste år i perioden. 3
4 3 Spørreundersøkelsen Spørreundersøkelsen er besvart av 18 fylkeskommunene inkl. Oslo 6. I oppsummeringen nedenfor er det markert om tallene er inkl. eller ekskl. Oslo. 3.1 Hvordan har budsjettarbeidet for 2017 vært? Det er ni fylkeskommuner som svarer at budsjettarbeidet er mer krevende i år enn i fjor, og to fylkeskommuner oppgir at det har vært mindre krevende. De øvrige seks svarer at budsjettarbeidet har vært like krevende som i fjor. Figur 2. Hvordan vil du beskrive budsjettarbeidet i år sammenliknet med i fjor? 6 53% 44% 48% ekskl. Oslo 35% 12% 8% Mer krevende Like krevende Mindre krevende 3.2 Netto driftsresultat Det er bare to fylkeskommuner som budsjetterer med et netto driftsresultat for 2016 på 4 prosent av driftsinntektene eller mer. Fem fylkeskommuner budsjetterer med et netto driftsresultat mellom 3 og 4 prosent. Videre er det åtte fylkeskommuner som budsjetterer med et netto driftsresultat på mellom 0 og 3 prosent, og to som budsjetterer med negativt netto driftsresultat. TBUs anbefaling er at fylkeskommunene bør ligge på minst 4 pst. Budsjettert 4 pst el. bedre 3,0-3,9 pst Under Ubesvart I alt nto driftsres pst Antall fylkeskommuner ekskl. Oslo, prosent Finnmark har ikke svart på spørreundersøkelsen 4
5 3.3 Fylkeskommunenes driftsbudsjett på sektorer I likhet med tidligere er det stor variasjon mellom sektorene når det gjelder endringer i driftsbudsjettet fra inneværende år til neste år. Figur 3 viser både uvektet og befolkningsvektet gjennomsnitt, inkl. Oslo. I dette avsnittet refereres i hovedsak de befolkningsvektede tallene. Fylkesveier øker med 3,9 pst og har dermed sterkest økning. Kollektivtransport ligger an til å øke med 3,2 pst. Tallene viser at det er fylkeskommuner med lavt innbyggertall som øker veibevilgningene mest. Økningen til kollektivformål er svakere i 2016 enn den var i 2015, mens det for fylkesveier er motsatt, dvs sterkere økning i 2016 enn i Videregående utdanning, tannhelse og sentraladministrasjon øker noe mindre enn deflatoren, mens regional utvikling ligger an til reduserte driftsbudsjetter. Det er imidlertid stor variasjon mellom fylkeskommunene når det gjelder regional utvikling. Etter at budsjettundersøkelsen ble gjennomført, har budsjettavtalen på Stortinget medført at det er lagt inn en økning av de regionale utviklingsmidlene med 200 mill. kr. Denne økningen er ikke inkludert i tallene i figuren nedenfor Figur 3. Prosentvis endring i fylkeskommunenes driftsbudsjetter fra 2016 til 2017 etter sektor ,4 2,3 5,8 4,7 3,1 2,6 2,0 2,3 3,1 2,9 Sentraladm. ekskl. Oslo. Ellers inkl. Oslo 2,2 2, , ,5-2 Gj.snitt Innbyggerveid gj.snitt Deflator 3.4 Endringer i kollektivtakstene På spørsmål om hvilke endringer det legges opp til i billettprisene for kollektivtransport, er det tre fylkeskommuner som svarer at det ikke legges opp til endringer eller at økningen blir mindre enn deflator (som er 2,5 pst). Disse omfatter 9 pst av befolkningen. For om lag halvparten av befolkningen vil enkelte takster øke mer enn deflator. Videre er det sju fylkeskommuner som svarer at takstene bestemmes av kollektivselskapet, og to av disse opplyser at takstøkningene forventes å bli holdt innenfor en ramme tilsvarende deflator. En fylkeskommune oppgir at alle takstene øker mer enn deflator. 5
6 Figur 4. Foreslåtte endringer i takstene for buss-, bane-, båt- og ferjeruter for % 48% 39% 38% inkl. Oslo 17% 9% Ingen endringer eller mindre enn deflator Noen takster øker mer enn deflatoren 6% 2% Alle takster øker mer enn deflatoren Takstene fastsettes av kollektivselskapet 6% 3% Annet 3.5 Vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene Fylkeskommunene ble spurt om forventet status for vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene ved utgangen av økonomiplanperioden, med utgangspunkt i rammeøkningen til fylkeskommunene knyttet til NTP Det er bare tre fylkeskommuner som svarer at vedlikeholdsetterslepet forventes å være redusert ved utgangen av økonomiplanperioden, mens det i fjorårets undersøkelse var fire fylkeskommuner som svarte det samme. De fylkeskommunene som forventer å ha redusert etterslepet representerer 14 pst av veilengden i km. Videre er det ni fylkeskommuner, med 45 pst av veilengden, som svarer at etterslepet vil være om lag som i dag. De øvrige seks fylkeskommunene, med 41 pst av veilengden, svarer at etterslepet vil ha økt ved utgangen av økonomiplanperioden. Tilsvarende andel i fjorårets undersøkelse var 45 pst. Samlet indikerer disse resultatene at den pågående opptrappingen ikke er stor nok til å hente inn etterslepet. Figur 5. Forventet status for vedlikeholdsetterslep ved utgangen av % inkl. Oslo 33% 41% 17% 14% Etterslepet vil være redusert Etterslep om lag som i dag Etterslepet vil ha økt Andel av fylkesvegene i km 6
7 3.6 Avdragstid for fylkeskommunenes langsiktige gjeld Det ble stilt spørsmål om avdragstid for den langsiktige gjelden. Gjennomsnittlig avdragstid spenner fra 15 år i fylkeskommunen med kortest avdragstid til 30 år i fylkeskommunen med lengst avdragstid. Gjennomsnittet (ekskl. Oslo) er 24 år. Det betyr at gjennomsnittlig avdragstid er kortet inn med 1 år i forhold til tilsvarende beregning i fjor, da den var på 25 år. I beregningen av gjennomsnittet er avdragstiden veid i forhold til størrelsen på langsiktig gjeld i den enkelte fylkeskommune. En fylkeskommune som oppgir å ha bare kortsiktige obligasjonslån og sertifikatlån, er holdt utenfor beregningene av avdragstid. På bakgrunn av forslagene til endringer i kommuneloven som er fremlagt i NOU 2016:4, ble det også stilt spørsmål om avdragenes størrelse i henhold til bestemmelsene i kommuneloven 50 nr 7. Dersom de foreslåtte endringene om beregning av minsteavdrag blir vedtatt, vil noen kommuner og fylkeskommuner måtte betale høyere avdrag enn i dag. Svarene fremgår av figuren nedenfor, og viser at et flertall av fylkeskommunene allerede betaler mer enn minimumsavdraget. Figur 6. Størrelsen på avdrag på fylkeskommunens langsiktige gjeld 6 41% 41% 59% 59% ekskl. Oslo Betaler minimumsavdrag Betaler mer enn minimumsavdrag 3.7 Finansielle måltall I årets undersøkelse er det spurt om status for fylkeskomunenes arbeid med finansielle måltall. Spørsmålet ble stilt på bakgrunn av kommunelovutvalgets forslag i NOU 2016:4 om å innføre plikt til å utarbeide måltall til bruk i økonomiplan- og budsjettarbeidet, eksempelvis mål for nivået på netto driftsresultat, gjeldsgrad og finansielle reserver. Svarene viser at ni av fylkeskommunene allerede har etablert ett eller flere slike måltall og at ytterligere seks har startet arbeidet med dette. 7
8 Figur 7: Status for arbeidet med finansielle måltall 6 56% Inkl. Oslo 33% 32% 17% 12% Har etablert finansielle måltall Har startet arbeid med finansielle måltall Har ikke startet arbeid med finansielle måltall 8
Fra: Avd. kommuneøkonomi
Fra: Avd. kommuneøkonomi 5.12.2017 Budsjettforslag for 2018 - fylkeskommunene 1. Innledning Budsjettundersøkelsen til fylkeskommunene er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til økonomisjefene
Fra: Avd. kommuneøkonomi
Fra: Avd. kommuneøkonomi 04.12.2018 Budsjettundersøkelse for 2019 - fylkeskommunene 1. Innledning Budsjettundersøkelsen til fylkeskommunene er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til økonomisjefene
Oppsummering av budsjettundersøkelsen for 2015 - fylkeskommunene.
Oppsummering av budsjettundersøkelsen for 2015 - fylkeskommunene. 1. Budsjettdokumentene Budsjett- og økonomiplandokumentene for alle fylkeskommunene ekskl. Oslo er gjennomgått. Gjennomgangen av budsjettforslagene
STERKEST VEKST FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING
18.01.2012 STERKEST VEKST FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Hovedtrekk fra budsjettundersøkelsen 2012 - På sektoren videregående opplæring øker både drift og investeringer i et klart flertall av. 12 fylkeskommuner,
Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014
Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.
KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014
Dato: 26.02.2015 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Svar fra 191 kommuner (inkl Oslo) og 18 fylkeskommuner 1 Fra: KS 26.02.2015 Regnskapsundersøkelsen 2014 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning KS
NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012
NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 1. Innledning KS har innhentet finansielle hovedtall fra regnskapene til kommuner og fylkeskommuner for 2011. Så langt er det kommet inn svar
Saksgang Møtedato Saknr Underutvalg budsjett og økonomiplan /19
Arkivsak-dok. 19/00008-5 Saksbehandler Ole Stian Søyseth Saksgang Møtedato Saknr Underutvalg budsjett og økonomiplan 18.03.2019 5/19 UTTALELSE OM BUDSJETTVEDTAK I TFK OG FFK Forslag til vedtak/innstilling:
KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016
Dato: 24.2.2017 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Kart kommuner med svar Svar fra 196 kommuner (utenom Oslo) og alle fylkeskommuner 1 Fra: KS 24.2.2017 Regnskapsundersøkelsen 2016 - kommuner og fylkeskommuner
Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014
Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1
NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE
NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp
HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING
Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett
Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter
Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd
ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.
ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-
Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren
Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 25. februar 2013 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal
Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017
Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd
Brutto driftsresultat
Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194
Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016
Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259
Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT
Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og
Årsregnskap Resultat
Årsregnskap 2018 Resultat Regnskap i null Kommunens inntekter på driften var på ca 5,97 mrd kroner, mens utgiftene utgjorde 6,04 mrd kroner. Med tillegg av netto finansutgifter (renter og avdrag på lån)
Houvudoversikter Budsjett Flora kommune
Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd
Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017
Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse
Årsbudsjett 2012 DEL II
Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle
Økonomisk oversikt - drift
Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00
Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren
Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2008 I forbindelse med det første konsultasjonsmøtet om statsbudsjettet
Økonomisk oversikt - drift
Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og
6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften
6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder
Vedlegg Forskriftsrapporter
Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 706 968-1 805 422-1 897 600-1 920 903-1 945 569-1 969 929 Ordinært rammetilskudd
Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt
Inderøy kommune Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for 2019 2022 Vedtatt 10.12.18 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -152 816-149 134-158 296-158 296-158
Økonomisk oversikt - drift
Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 15:46 Program: XKOST-H0 Versjon: 15 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger
6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL
6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder
Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren
Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 1 2. mars 2015 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2016 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal
Økonomiske handlingsregler
Økonomiske handlingsregler Vedtatt xx/xx-2011 Økonomiske handlingsregler Hammerfest kommune Innhold 1. Innledning... 3 2. Brutto driftsresultat... 3 3. Netto driftsresultat... 5 4. Finansiering av investeringer...
KS har laget en kortfattet analyse av de vedtatte 2015-budsjettene fra 211 kommuner og 10 fylkeskommuner.
Dato: 20.02.2015 Dokument nr.: 14/01759-18 KS Budsjettundersøkelse 2015 1. Sammendrag KS har laget en kortfattet analyse av de vedtatte 2015-budsjettene fra 211 kommuner og 10 fylkeskommuner. Kommunene
Harstad kommune. Regnskap Formannskapet. Kontrollutvalget
Formannskapet 14.02.2019 Kontrollutvalget 12.03.2019 Regnskap 2018 Harstad kommune Rådmann Hugo Thode Hansen Økonomisjef John G. Rørnes Regnskapsleder Rita Kristensen Behandling regnskap og årsrapport
Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling
Inderøy kommune Formannskapets innstilling 22.11.17 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -148 070-148 350-149 134-149 134-149 134-149
En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.
Vedlegg Obligatoriske hovedoversikter pr. 10.02.17 En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet
BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE
BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-
Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren
Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 3. mars 2014 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal
ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3
ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap
Hovudoversikter Budsjett 2017
Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105
Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)
Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81
Økonomiske oversikter
Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00
FORMANNSKAPET
Saknr. 065/12 ØKONOMIPLAN 2013-2016 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Økonomisjefen gjekk igjennom Budsjettskjema A1, A2 og drifts- og investeringsoversikten for økonomiplanperioden 2013-2016.
Protokoll fra møte i Eldrerådet Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: 212 Møtedato: Tid: 10:00 13:00
1 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 05.11.2018 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: 212 Møtedato: 05.11.2018 Tid: 10:00 13:00 1 2 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer
Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286
Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med
Rådmannens budsjettforslag Mandal, Lindesnes og Marnardal
Rådmannens budsjettforslag 2018-2021 Mandal, Lindesnes og Marnardal Sunn kommuneøkonomi, nasjonale føringer Netto driftsresultat i % av driftsinntekter = minst 1,75 % Disposisjonsfond i % av driftsinntekter
1 Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter
1 Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 5. mars 2018 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet 2019 1 Sammendrag I forbindelse med 1. konsultasjonsmøte
SOGN OG FJORDANE KOMMUNEREVISORFOREINING REGNSKAPSSKJEMAENE
REGNSKAPSSKJEMAENE NOTAT REGNSKAPSSKJEMAENE FORMÅL OG INNHOLD Drøfter formålet med de ulike regnskapsskjemaene Hvilke inntekter, innbetalinger, utgifter, utbetalinger og interne finansieringstransaksjoner
Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003
Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer
Økonomiplan Årsbudsjett 2019
Økonomiplan 2019 2022 Årsbudsjett 2019 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Budsjettskjema 1A - driftsbudsjettet Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Øk.plan 2020 Øk.plan 2021 Øk.plan 2022 Skatt på
Kommunene og norsk økonomi
Kommunene og norsk økonomi 1 2019 7. mars 2019 «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Krevende utsikter tross konjunkturoppgang Konjunkturoppgangen har fortsatt høykonjunktur på trappene? Oljenedturen
BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899
BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode
Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.
Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema
Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14
Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL
Aust-Agder fylkeskommunes økonomiplan , budsjett 2019 og regionale utviklingsprosjekter 2019
Saksframlegg Arkivsak-dok. 18/5516-3 Saksbehandler Ebba Laabakk Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 30.11.2018 Hovedarbeidsmiljøutvalget 04.12.2018 Hovedsamarbeidsutvalget 04.12.2018 Administrasjonsutvalget
Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799
Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med
Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter
Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter
Innherred samkommune Økonomiplanarbeidet 2014-2017
Innherred samkommune Økonomiplanarbeidet 2014-2017 Økonomienheten - utviklingsstaben Åre 09.04.2013 Grunnlag 2 Hovedtall 2012 Verdal 3 Hovedtall for årene, 1000 kr. 2008 2009 2010 2011 2012 Antall innbyggere
Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010
Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Reviderte tall 15.06.2011 Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon
Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015
Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A
Vedlegg Forskriftsrapporter
Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1
Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan
Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden
