TABELL 1 Driftsregnskap pr 2. tertial 2013



Like dokumenter
TABELL 1. Driftsregnskap pr 1. tertial. Inntekter og utgifter budsjett 1. tertial 1. tertial regnskap årsavvik (mill kr)

TABELL 1. Driftsregnskap pr 2. tertial 2009

TABELL 1 Driftsregnskap pr 1. tertial

TABELL 1 Driftsregnskap pr 2. tertial

TABELL 1. Driftsregnskap pr 1. tertial. Inntekter og utgifter budsjett 1. tertial 1. tertial regnskap årsavvik (mill kr)

Driftsfond Ordinært 112,3 76,0 72,3 43,7 28,6 0,0 - Veger 13,6 13,6 13,6 13,6 0,0 0,0 Sum driftsfond 125,9 89,6 85,9 57,3 28,6 0,0

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften

Vedtak 1. Handlingsprogrammet for vedtas med slike budsjettrammer:

Driftsfond ) 10,4 8,3 13,0 13,0 33,0 49,0 55,0 Pensjonsfond 17,0 0,0 0,0 Underskudd fra ,6 0,0

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL

4. Hovedoversikter i 10 års perspektiv

1. Handlingsprogrammet for vedtas med slike budsjettrammer:

Innledning Økonomisk status 2014

Arbeiderpartiets forslag HP for BFK

HANDLINGSPROGRAM Felles forslag fra; H, FrP, KrF, Sp og V

Saksnr. Styre, råd, utvalg Møtedato 19/2017 Formannskap /2017 Kommunestyret

Forslag til økonomiplan 2018, Høyre og KrF

H, Frp, KrF: 1. Handlingsprogrammet for vedtas med slike budsjettrammer:

Sak 79/17 Økonomiplan for Buskerud fylkeskommune. Forslag fra Ap, Sp, MDG, V og SV:

Hedmark fylkeskommune Økonomisk resultat Kontrollutvalget 5.mars 2019

INNHOLD DEL 1 DEL 2 DEL 3 DEL 4 FYLKESTINGETS VEDTAK I SAK 70/08, HANDLINGSPROGRAMMET FOR (TRYKT PÅ GULE ARK, INTERN SIDENUMMERERING )

Saksframlegg. Lillehammer kommune RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR Bakgrunn:

FINANSRAPPORT 1. tertial 2017

NETTO DRIFTSUTG. INKL FINANS

Hedmark fylkeskommune Økonomisk resultat Kontrollutvalget, 27. februar 2017

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arnvid Bollingmo Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 14/1519

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 16/ Dato: Rapportering - ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål

Finansrapport 1. tertial 2014

Hedmark fylkeskommune Regnskapet Orientering for komiteen v/fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen 7. juni 2016

Gjeldsforvaltning i praksis. Renter, avdrag og budsjettusikkerhet.

SAKSFORELEGG. Sola kommune. Formannskapet Kommunestyret FINANSRAPPORT PR RÅDMANNENS TILRÅDNING TIL VEDTAK:

3 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål

Finansforvaltning Rogaland fylkeskommune 2. tertial 2019

Finansrapport 1. tertial 2015

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 13/ Dato:

HANDLINGSPROGRAM 2016

Gjeldsrapport. Status og utvikling gjennom 1. tertial I samarbeid med SpareBank 1 SMN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arnvid Bollingmo Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 17/2149

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2016

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 14/ Dato: Rapportering - ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arnvid Bollingmo Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 16/980

Økonomisk resultat Kontrollutvalget 10. mai 2016 v/ fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen

Frogner Menighetsråd. Regnskap 2018

Finansrapport. Vedlegg til 2. tertialrapport 2017

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning

Finansrapport. Vedlegg til 2. tertialrapport 2018

Finansrapport 1. tertial 2016

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

Ringerike kommune. Finansrapport 2. tertial 2012

Økonomiske oversikter

Saksframlegg. Saksb: Hanne Slettum Arkiv: 16/ Dato: Rapportering - ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning

Økonomisk oversikt - drift

Finansrapport 1. tertial 2017

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG kl. 13:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Kommentarer til delårsregnskap

Finansrapport. Vedlegg til 1. tertialrapport 2018

Forslag til økonomiplan fra Høyre og Kristelig Folkeparti for Buskerud fylkeskommune

DRAMMEN KOMMUNE Finans- og gjeldsrapport pr. 1. tertial 2018

Finansrapport 2. tertial 2016

Kommentarer til delårsregnskap

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning

Ringerike kommune. Finansrapport 1. tertial 2013

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2015

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2016

Finansrapport 2. tertial 2018

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Budsjett 2012 og økonomiplan

Kommentarer til delårsregnskap

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2014

Saksframlegg. Saksb: Hanne Slettum Arkiv: 17/ Dato: Rapportering - ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

RISØR KOMMUNE. 2. Tertial Formannskap 10 okt Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning

Kommentarer til delårsregnskap

SAKSFRAMLEGG TERTIALMELDING TIL KOMMUNESTYRET - 2. TERTIAL Rådmannen redegjør for økonomisituasjonen pr. utgangen av august 2017.

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Finansforvaltningen 3.kvartal 2013

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

INNHOLD DEL 1 DEL 2 DEL 3 DEL 4 FYLKESTINGETS VEDTAK I SAK 57/06, HANDLINGSPROGRAMMET FOR (TRYKT PÅ GULE ARK, INTERN SIDENUMMERERING )

Finansrapport 2. tertial 2015

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015

Ringerike kommune. Finansrapport 1. tertial 2014

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 1. TERTIAL 2012

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomiavdelingen Namsos. Finansrapport Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2015

Årsregnskap Resultat

FINANSRAPPORT PR

Finansrapportering Per

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012

Kommentarer til delårsregnskap

Transkript:

TABELL 1 Driftsregnskap pr 2. tertial 2013 Justert Regnsk. pr. Regnskap i % av bud. Forventet Forventet Inntekter og utgifter budsjett 2. tertial 2. tertial regnskap årsavvik (mill kr) 2013 2013 2013 2012 2013 2013 Hovedkapittel Sentraladministrasjon Utg. 129,4 81,4 62,9% 58,2% 126,9 2,5 Innt. 16,5 11,4 68,9% 52,6% 16,5 0,0 politisk aktivitet Utg. 25,9 11,6 44,9% 45,2% 21,7 4,2 Innt. 0,1 0,2 205,0% 138,1% 0,3 0,2 Utdanning Utg. 1642,0 1008,5 61,4% 58,0% 1669,8 27,8 Innt. 248,2 186,3 75,0% 68,0% 298,5 50,3 Tannhelseforetak 1) Utg. 112,4 74,9 66,7% 65,1% 112,4 0,0 Innt. 0,0 0,0 0,0 0,0 Utviklingsavdelingen Utg. 309,7 141,0 45,5% 58,4% 309,7 0,0 Innt. 179,5 131,7 73,4% 102,3% 179,5 0,0 Samferdselsavdeling Utg. 110,3 41,2 37,3% 25,1% 110,3 0,0 Innt. 101,2 177,0 174,9% 141,4% 101,2 0,0 Kollektivtransport Utg. 313,6 208,9 66,6% 66,0% 313,6 0,0 Innt. 0,0 1,0 0,0 0,0 Fylkesveger Utg. 311,7 176,2 56,5% 53,2% 311,7 0,0 Innt. 28,7 29,6 102,9% 33,2% 28,7 0,0 Pensjon (reg.premie og premieavvik) Utg. 21,7 0,0 0,0% 0,0% 21,7 0,0 Sum hovedkapittel 1.4 1.7 Utg. 2976,7 1743,8 58,6% 28,5% 2997,8 21,1 Sum hovedkapittel 1.4 1.7 Innt. 574,2 537,1 93,5% 34,1% 624,7 50,5 Sum hovedkapitlene 1.4 1.7 nto utg. 2402,5 1206,7 50,2% 27,2% 2373,1 29,4 1.80 Fylkesskatt Innt. 1394,6 893,7 64,1% 63,3% 1394,6 0,0 Konsesjonskraft Utg. 0,0 0,0 1.84 Rammetilskudd Innt. 1084,8 763,5 70,4% 70,7% 1084,8 0,0 1.84 Ref.mva.,ord.sta.tilsk. Innt. 130,6 58,6 44,8% 39,5% 130,6 0,0 Sum driftsinntekter 1.8 Innt. 2610,1 1715,7 65,7% 66,0% 2610,1 0,0 Sum driftsinntekter eks.renter Innt. 3184,3 2252,8 70,7% 69,4% 3234,7 50,5 Sum driftsutgifter eks. renter Utg. 2976,7 1743,8 58,6% 57,3% 2997,8 21,1 Brutto driftsresultat 207,6 509,1 236,9 29,4 Renteutg. lån Utg. 69,7 47,9 68,7% 66,7% 67,8 1,9 Renteinnt./Vardar m.m Innt. 44,5 8,5 19,0% 18,9% 44,5 0,0 Renterefusjon skole Innt. 5,4 0,0 0,0% 0,0% 5,4 0,0 Renterefusjon fylkesveger Innt. 6,4 0,0 0,0% 0,0% 6,4 0,0 Aksjeutbytte/salg av kraft Innt. 42,0 0,2 0,6% 2,5% 42,0 0,0 Netto renteutgifter 28,6 39,2 136,9% 65,3% 30,5 1,9 Avdrag på lån Utg. 71,8 0,0% 9,7% 71,8 0,0 Tilbakebet av forskutterte veger Utg. 66,5 25,0 66,5 0,0 Netto driftsresultat 97,9 444,9 129,2 31,3 Interne finans.trans. Innt. 0,0 Overført fra året før Innt. 70,1 70,1 0,0 Dekn. av fjorårets undersk. Utg. 0,0 Bruk av driftsfond Innt. 121,0 121,0 0,0 Avsetning til driftsfond Utg. 64,3 66,2 1,9 Overføring til kapitalbudsj. Utg. 224,7 224,7 0,0 Regnskapsresultat 0,0 29,4 29,4 1) Budsjett er ekskl mer/mindreforbruk fra fjoråret. I BFK's regnskap utgiftsføres rammen,og avvik vil kun fremkomme i foretakets/as' regnskap I

Fylkesskatt pr 2. tertial 2013 TABELL 2 Månedsoppgj. Akkum % av Endr. tot MÅNED mill. kr bud. 13 1213 mill. kr 1394,6 i % JANUAR 169,1 169,1 12,1 % 9,8 % FEBRUAR 15,2 184,3 13,2 % 10,8 % MARS 232,7 417,0 29,9 % 8,6 % APRIL 14,2 431,2 30,9 % 8,5 % MAI 274,7 705,9 50,6 % 8,9 % JUNI 7,5 713,4 51,2 % 7,9 % JULI 164,1 877,6 62,9 % 7,7 % AUGUST 16,1 893,7 64,1 % 7,5 % SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER 2013 II

TABELL 3 Årsprognose etter 2. tertial 2013 Justert Regnskap per 31.08.13 Resultat 2013 (alle beløp i 1.000 kr) budsjett Forbruk Forbruk i % Forventet Forv avvik Ansvar Virksomhet 2013 i kroner av just.bud resultat i kr i % av just.bud 200 Utdanningsavdelingen 194 613 93 685 48,1 1 614 0,8 201 Gol vgs 46 893 27 652 59,0 67 0,1 202 Ål vgs 40 402 25 037 62,0 1 126 2,8 206 Numedal vgs 22 563 14 275 63,3 41 0,2 207 Kongsberg vgs 158 708 97 441 61,4 1 424 0,9 211 Fagskolen Tinius Olsen 20 867 13 599 65,2 393 1,9 212 Drammen vgs SMI 33 139 17 123 51,7 133 0,4 214 Ringerike vgs 74 441 49 491 66,5 57 0,1 215 Hønefoss vgs 86 301 59 613 69,1 1323 1,5 218 Eiker vgs 44 127 25 619 58,1 1 826 4,1 219 Rosthaug vgs 90 490 62 208 68,7 63 0,1 220 Papirbredden karrieresenter 0 76 0 0,0 221 Drammen vgs 129 782 79 704 61,4 1 814 1,4 224 St. Hallvard vgs 78 190 49 131 62,8 58 0,1 225 Røyken vgs 91 159 53 111 58,3 2 726 3,0 226 Åssiden vgs 152 625 94 251 61,8 913 0,6 227 Lier vgs 61 078 35 098 57,5 3 279 5,4 229 Arbeidsinstituttet Buskerud 28 275 18 422 65,2 307 1,1 231 PPOT Buskerud 25 498 13 574 53,2 285 1,1 237 Ringerike folkehøgskole 0 6761 0,0 0 0,0 250100 Aktivitetsendring 12 952 0 0,0 8 661 66,9 250400 Hovedutvalgets disp.konto 1 734 0 0,0 0 0,0 Sumlinje 1 393 839 822 199 59,0 22 494 1,6. III

TABELL 4 Tannhelse FKF antall ferdigbehandlede (gruppevis) og pasientinntekter hele fylket: Gruppe 2.tertial 2013 2.tertial 2012 +/ Prognose 2013 Bestilling 2013 Resultat 2012 a b c1 c2 d e 23.043 505 861 1.703 1.740 496 21.224 476 928 1.600 1.641 476 1.819 29 67 103 99 20 37.468 802 1.429 2.517 2.998 800 37.468 802 1.429 2.517 2.998 800 36.551 816 1.584 2.898 2.974 936 Sum 28.348 26.345 2.003 46.014 46.014 45.759 Inntekter 19.851 18.526 1.325 30.000 30.000 29.679 Bet. Pasienter (1000 kr) TABELL 5 Tannhelse FKF resultater etter 1. tertial fordelt på distrikt antall ferdigbehandlet Distrikt 2.tertial 2013 2. tertial 2012 Avvik Lier, Røyken og Hurum Drammen og Nedre Eiker Lågen Hallingdal Ringerike 5.982 9.384 7.309 2.024 3.649 5.535 7.459 6.752 2.456 4.143 447 1925 557 432 494 Totalt i fylket 28.345 26.345 2.003 IV

TABELL 6 Virksomhet/ Prosjekt/Sak Godkjent Forventet Bevilget Medgått Forventet Institusjon Navn budsjett sluttsum totalt pr.dato totalt avvik Fylkeshuset Garasje/lager/avfall 1 500 000 4 400 000 1 500 000 60 392 2 500 000 Skolebygg Inneklima 1) 8 989 544 8 739 544 8 989 544 1 117 296 250 000 Ringerike vgs Inneklima midt og sydfløy 15 000 000 15 150 000 15 000 000 15 134 651 150 000 Drammen vgs SDanlegg/ventilasjon EF fløy 3 000 000 3 100 000 3 000 000 3 063 513 100 000 IKT stab Felles infrastruktur IKT 1) 6 500 807 7 400 807 6 500 807 5 401 273 900 000 Alle bygg Diverse utbygginger 2013 1) 13 201 650 3 643 648 13 201 650 8 564 171 Sum Fellesprosjekter/Sentraladm. 34 990 351 38 790 351 34 990 351 24 777 125 3 400 000 Utdanning Utstyr/ikt 1) 7 126 799 7 927 000 7 126 799 2 183 756 800 000 Utdanning Særlig kostnadskrev. utstyr 201012 16 002 264 16 002 264 16 002 264 14 723 789 0 Utdanning Særlig kostnadskrevende utstyr 2013 3 200 000 3 200 000 3 200 000 0 0 Utdanning Bærbare pcer til alle elever 13 631 578 12 715 000 13 631 578 33 920 916 578 Ål vgs Ny bygghall (HUU 9/12) 6 000 000 6 000 000 6 000 000 2 021 211 0 Kongsberg vgs KKP/Flåtaløkka 40 000 000 40 000 000 20 000 000 0 0 Røyken Kjøp av tomt 800 000 800 000 800 000 300 000 0 Drammen Ny skole Marienlyst 271 500 000 290 000 000 271 500 000 289 634 621 18 500 000 Ringerike fhs Teatersal 27 000 000 27 000 000 27 000 000 1 023 823 0 Sum skoleprosjekter 385 260 641 403 644 264 365 260 641 309 853 280 18 383 422 Tannhelse utstyr/investeringer 1) 6 779 234 6 779 234 6 779 234 379 245 0 Sum Tannhelseforetaket 6 779 234 6 779 234 6 779 234 379 245 0 Samferdsel Investeringer 2013 297 299 794 304 499 794 297 299 794 161 014 052 7 200 000 Sum samferdselsprosjekter 297 299 794 304 499 794 297 299 794 161 014 052 7 200 000 Sum investeringsprosjekter 2013 717 550 786 746 934 409 697 550 786 495 644 457 28 983 422 Salgsprosjekter VKT Uttreden av selskapet 5 000 000 5 000 000 5 000 000 0 0 Div.eiendom Salg 0 0 0 44 541 0 Strømsø vgs Salg 55 000 000 55 000 000 55 000 000 69 479 0 Sum Salgsprosjekter 60 000 000 60 000 000 60 000 000 114 020 0 1) Dette er en årlig samlepost som omfatte flere mindre prosjektet. Det vises kun budsjett og regnskap for 2013 Godkjent Forventet Bevilget Medgått Forventet Spesifikasjon investeringsplan skolebygg budsjett sluttsum hittil totalt avvik Utdanning Strukturtiltak / reserve 3 208 956 3 208 956 3 208 956 0 3 208 956 Kongsberg vgs Kongsgårdsmoen utvidelse 27 700 000 27 700 000 8 400 000 341 851 0 Ringerike vgs Utbygging 350 000 000 350 000 000 500 000 0 0 Hønefoss vgs Utbygging 475 000 000 475 000 000 152 439 882 111 655 811 0 Rosthaug vgs Utredning naturbruk 1 091 044 1 091 044 1 091 044 607 617 0 Rosthaug vgs Internat 33 000 000 35 350 000 33 000 000 35 321 311 2 350 000 Rosthaug vgs Omlegging veg 12 400 000 19 000 000 12 400 000 13 419 373 6 600 000 Rosthaug vgs Ny ridehall/stall og paddoc 26 600 000 28 600 000 25 400 000 26 602 351 2 000 000 Rosthaug vgs Anleggsgartnerhall 4 300 000 4 300 000 4 300 000 2 574 418 0 Rosthaug vgs Utredning verksted/hall/garasje 10 000 000 10 000 000 1 000 000 165 189 0 St. Hallvard Bygg for musikk/dans/drama 73 500 000 87 400 000 73 500 000 49 896 686 13 900 000 Åssiden vgs Rehabilitering hus A 78 500 000 83 000 000 27 500 000 1 853 775 4 500 000 Åssiden vgs Innreding hus F 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 435 735 0 Åssiden vgs Rehabilitering hus B 50 000 000 50 000 000 1 000 000 0 0 AI Drammen Flerbruksrom 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 595 822 0 Sum investeringsprosjekter utdanning 1 153 800 000 1 183 150 000 352 239 882 251 469 939 26 141 044 V

TABELL 7 Rapport om finansforvaltningen pr. 2. tertial 2013 Fond Avkastning Rente* Nominell Markedshittil i år durasjon avkastning verdi DNB Obligasjon 20 (IV) 2,53 % 2,13 742 860 30 061 508 DNB FRN 20 (IV) 0,57 % 0,20 113 567 20 113 567 Pluss Obligasjon 2,58 % 1,00 1 659 988 66 031 036 Danske Inv Norsk Obligasjon 2,84 % 2,36 2 307 000 83 615 585 *Rentedurasjon: Et mål for renterisikoen som indikerer fondets følsomhet for endringer i markedsrenten. Rentedurasjon er et uttrykk for gjennomsnittlig tid til forfall eller renteregulering på alle fondets investeringer,angis i antall år. Det har gitt meravkastning å plassere overskuddslikviditeten i fond fremfor i bank. Meravkastningen beløper seg til ca 1,5 mill kr. Pr. 2. tertial. Vi har i 2.tertial opplevd stor økning i de lange rentene. Dette gir et negativ utslag på plasseringer i obligasjoner ved at vi får et kursfall. Låneportefølje pr. 31.08.13 Långiver Lånetype Rest pr. 30.04.2013 Rentebet. Nominell rente Effektiv rente Kommunalbanken Gj.brev kr 47 737 947 Flytende rente 2,25 % 2,26 % Halvårlig Kommunalbanken Gj.brev kr 100 000 000 Nibor+ swap 4,01 % 4,07 % Kvartalsvis Kommunalbanken Gj.brev kr 52 000 000 3 mnd nibor 2,05 % 2,07 % Kvartalsvis Kommunalbanken Gj.brev kr 145 000 000 3 mnd nibor 2,12 % 2,14 % Kvartalsvis Kommunalbanken Gj.brev kr 138 000 000 3 mnd nibor 2,06 % 2,08 % Kvartalsvis Kommunalbanken Gj.brev kr 100 000 000 3 mnd nibor 2,13 % 2,15 % Kvartalsvis Kommunalbanken Gj.brev kr 224 078 000 3 mnd nibor 2,13 % 2,15 % Kvartalsvis Kommunalbanken sertifikat kr 200 000 000 3 mnd nibor 1,76 % 1,78 % Kvartalsvis DNB sertifikat kr 74 000 000 3 mnd nibor 1,69 % 1,70 % Kvartalsvis DNB sertifikat kr 116 000 000 Nibor+ swap 5,34 % 5,45 % Kvartalsvis DNB sertifikat kr 110 000 000 Nibor+ swap 5,31 % 5,42 % Kvartalsvis DNB sertifikat kr 398 000 000 3 mnd nibor 1,75 % 1,76 % Kvartalsvis Nordea sertifikat kr 142 000 000 3 mnd nibor 1,76 % 1,77 % Kvartalsvis Danske bank sertifikat kr 100 000 000 Nibor+ swap 4,49 % 4,57 % Kvartalsvis SEB bank sertifikat kr 260 560 000 3 mnd nibor 1,86 % 1,87 % Kvartalsvis kr 2 207 375 947 2,47 % 2,50 % 54 % av låneporteføljen har rentebinding i intervallet 01 år, 18,8 % ligger i intervallet 1 til 4 år og 27,2 % av lånemassen er rentesikret over 4 år. Gjennomsnittlig rentebindingstid er ca 2,4 år. Det er i perioden ikke inngått noen nye renteswapavtaler (fastrenteavtaler I tillegg til lånene ovenfor har fylkeskommunen også en gjeld til forskuttering av diverse veiprosjekter på 89,6 mill kr. Denne gjelden er ikke rentebærende. term. VI

Det er i følge handlingsprogrammet planlagt låneopptak på 398,215 mill kr i 2013, hele lånet ble tatt opp i januar 2013 pga gunstige rentebetingelser på den nye bankavtalen, samt at det var gunstig å plassere i pengemarkedsfond og obligasjoner. Rentefølsomhet Dersom gjennomsnittlig rente endrer seg, vil det ha stor effekt på fylkeskommunens renteutgifter, hensyntatt gjeldende fastrenteavtaler. En renteøkning på 1 % gir 10,8 mill kr i økte finanskostnader i 2013 i helårseffekt. Oppsummering Det har i perioden oppstått vesentlige økninger i de lange rentene. Fylkesrådmannen har ikke foretatt noen endringer i risikoeksponeringen hva angår aktiva eller passiva. Det er heller ikke noe avvik mellom den faktiske forvaltning og kravene i finansreglementet. Fylkeskommunen oppnår rentebetingelser på innskudd og lånevilkår som er i takt med markedets betingelser. Fylkesrådmannen er meget tilfreds med de oppnådde resultater i perioden tatt i betraktning de risikobegrensninger som ligger i finansreglementet. VII

TABELL 8 Utviklingsmidler Satsingsområder regionale partnerskapsavtaler, regionoverskridende tiltak Utviklingsmidler/inntekter disponering Eget budsjett Statlige midler sum budsjettendring 2012 82100 82101 2013 Avkastning fra Vardar 9 960 000 8 205 000 8 205 000 150 000 Næringsmidler 5 000 000 5 000 000 5 000 000 satsing REISELIV HP 2009 pkt 14 4 000 000 4 000 000 4 000 000 Reiseliv 2012/2013 1 500 000 1 500 000 1 500 000 Statlige overføringer, 551.60 29 870 000 32 430 000 32 430 000 Viltformål (direktoratet naturforvaltning) 400 000 400 000 400 000 Friluftsliv (direktoratet naturforvaltning) 750 000 750 000 750 000 Søkbare midler reg overskr HP2009 pkt 14 2 000 000 5 000 000 5 000 000 Kulturnæringsstrategi HP 2009 pkt 14 3 000 000 0 0 HP 201317 punkt 19 styrke ramme regionene 1 200 000 Sum inntekter 56 480 000 24 905 000 33 580 000 58 485 000 150 000 Disponeringer/utgifter bevilget 31.08.13 Partnerskapsavtaler/regionale tiltak gamle Drammensregionen 3 600 000 Drammensregionen / nye Drammen D5 2 000 000 2 000 000 Hurum, Røyken og Lier / Vestviken 1 600 000 1 600 000 1 205 000 Ringeriksregionen 2 160 000 2 160 000 2 160 000 1 950 000 MidtBuskerud Krødsherad o g Sigdal 1 800 000 600 000 1 200 000 1 800 000 1 800 000 Hallingdalsregionen alle kommuner 2 470 000 2 470 000 2 470 000 2 120 000 Kongsberg og Numedalsregionen ikke Ko ngsberg 2 880 000 1 280 000 1 600 000 2 880 000 2 795 000 Sum regionale tiltak ¹ 12 910 000 7 640 000 5 270 000 12 910 000 Regionoverskridende tiltak Næringsutvikling Næringsfond 4 100 000 4 090 000 4 090 000 4 090 000 Omstilling ² 2 500 000 1 000 000 4 000 000 5 000 000 5 000 000 kommuner med nedgang i folketall 500 000 500 000 500 000 Innovasjon Norge 9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000 Næringshager 900 000 850 000 850 000 850 000 Reiseliv 8 000 000 5 900 000 2 100 000 8 000 000 7 035 000 Søkbare midler reg overskr HP2009 pkt 14 2 000 000 0 Kulturnæringer (prosjekt 70040 900370) 3 000 000 0 Generell næringsutivkling 1 065 000 2 220 000 3 285 000 1 320 000 Regional delplan næringsutvikling (101141) 500 000 500000 1 000 000 306 129 FoUog Innovasjonsstrategi 6 500 000 4 300 000 2 200 000 6 500 000 7 250 000 VRI 2 000 000 800 000 1 200 000 2 000 000 2 000 000 Livslang læring 0 0 12 565 000 9 070 000 Internasjonalt Internasjonale EU prosjekter 1 500 000 1 500 000 1 500 000 500 000 Serbia (Obrenovac) 100 000 0 Estland (Pärnu) 100 000 100 000 100 000 0 1 600 000 0 Plan og miljø regional planstrategi 500 000 50 000 50 000 0 Areal og transportstrategi 450 000 450 000 0 Miljø og klima 800 000 400 000 1 000 000 1 400 000 55 000 Partnerskap for klima og energi 600 000 0 Forvaltning vann og vassdrag 500 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 900 000 Friluftsliv og viltformål Friluftsliv (forvaltningsreform naturforvaltn) 950 000 200 000 750 000 950 000 100 000 Viltformål (direktoratet naturforvaltning) 400 000 400 000 400 000 393 000 Sum regionoverskridende 43 450 000 17 265 000 28 310 000 46 075 000 48 776 129 Totalt utgifter/tiltak 56 360 000 24 905 000 33 580 000 58 985 000 Udisponert / uten inndekning 120 000 0 0 500 000 ¹ disponeres av FU VIII

TABELL 9 REGNSKAPSSKJEMA 2B INVESTERINGSREGNSKAPET Prosjekt Tekst Note Regnskap i år Justert budsjett Vedtatt budsjett Regn. i fjor 00000 Annet/Investeringer i Ramfoss kraftlag mv kr kr 7 200 000,00 00000 Utgifter ført på virksomhetene kr 2 593 988,04 00000 Kjøp av aksjer i Buskerud kollektivtrafikk kr 1 617 350,00 kr 1 617 350 01100 Felles IKT kr 5 401 272,72 kr 6 500 807 kr 5 300 000 kr 8 424 028,43 01830 FTU kr 468 000,00 15019 Fylkeshuset garasje/lager/avfall kr 60 391,50 kr 1 500 000 kr kr 17010 Skolebygg inneklima kr 1 117 296,36 kr 11 989 544 kr 8 500 000 kr 913 929,04 18024 Konnerudkollen salg kr kr 13 988,75 18053 Div eiendommer salg kr 44 541,30 kr kr 35 998,00 18060 Salg av Strømsø vgs kr 69 479,00 kr kr 56 250,00 20030 Ekstraordinært vedlikehold 2011 kr 10 911,00 20031 Ekstrordinære investeringsprosjekt kr kr 2 961 206,53 20032 Strukturtiltak utdanning kr 3 208 956 kr 207 300 000,00 kr 20033 Diverse ombygginger 2012 kr 3 803 226,77 kr kr 5 025 080,79 20036 Diverse ombygginger 2013 kr 3 643 648,37 kr 13 201 650 kr 10 700 000 kr 20205 Ål vgs ny bygghall kr 1 372 100,65 kr 649 110 kr kr 649 109,71 20600 Numedal vgs inneklimatiltak kr kr 131 844,25 20707 Kongsberg vgs kantine/toiletter kr 113 073,75 kr 8 058 149 kr kr 275 875,75 20709 Kongsberg vgs KKP/Flåtaløkka kr 20 000 000 kr 20 000 000 kr 21403 Ringerike vgs inneklima kr 214 451,31 kr 79 799 kr kr 14 081 324,52 21404 Ringerike vgs utbygging kr 500 000 21509 Hønefoss vgs utbygging kr 67 144 617,32 kr 110 105 316 kr kr 2 199 506,41 21510 Hønefoss vgs paviljong kr kr 22 737 300,95 21511 Vegsystem Benterud kr 2 155 566,00 kr kr 544 359,00 21512 Vegsystem/rundkjøring Schongslunden kr 21 062,00 kr kr 62 500,00 21905 Rosthaug vgs flytting av Bonna kr 1 755 366 kr kr 1 587 161,50 21906 Rosthaug vgs ombygging fjøs kr 4 875 kr kr 805 277,00 21908 Rosthaug vgs utredning sammenslåing kr 1 968,75 kr 485 396 kr kr 485 395,55 21909 Rosthaug vgs utbedring vannforsyning kr 139 078,00 kr 1 591 474 kr kr 7 027 587,56 21910 Rosthaug vgs Buskerud kjøkken kr 70 991 kr kr 2 386 634,31 21911 Rosthaug vgs Buskerud internat kr 526 959,01 kr 1 794 352 kr kr 34 618 376,29 21912 Rosthaug vgs Buskerud omlegging kr 2 655 637,00 kr 1 636 264 kr kr 10 665 161,50 21913 Rosthaug vgs Ny ridehall kr 21 662 118,09 kr 20 423 233 kr kr 4 976 766,78 21914 Rosthaug vgs Anleggsgartnerhall kr 2 523 229,52 kr 4 248 812 kr kr 51 188,00 21915 Rosthaug vgs utredning verksted/hall/garasje kr 165 189,00 kr 1 000 000 kr kr 22106 Ny skole på Marienlyst kr 80 958,39 kr 19 288 804 kr kr 47 027 524,19 22107 Drammen vgs nytt SDanlegg ventilasjon kr 3 063 512,70 kr 3 000 000 22407 St. Halvard vgs bygg for musikk kr 43 370 433,05 kr 66 973 747 kr kr 5 112 484,43 22503 Røyken vgs innemiljø kr 32 616,93 kr kr 231 163,50 22504 Røyken vgs Tomt kr 68 740,00 kr 500 000 kr kr 300 000,00 22613 Åssiden vgs Rehabilitering hus A kr 1 098 158,30 kr 26 744 383 kr kr 755 617,04 22614 Åssiden vgs Innredning hus F kr 441 045,50 kr 505 311 kr kr 1 994 689,22 22615 Åssiden vgs rehabilitering bygg kr 1 000 000 kr kr 22901 AI Drammen flerbrukshall kr 5 653 658,25 kr 5 057 837 kr kr 942 163,50 23701 Ringerike fhs teatersal kr 46 856,00 kr 25 929 322 kr 12 500 000 kr 902 643,50 23702 Erstatning svømmehall Ringerike fhs kr 68 625,00 kr 97 813 kr kr 1 200 973,00 40118 Elevpc kr 116 568,32 kr 21 331 578 kr 20 100 000 kr 20 751 810,84 40179 Nettverk og sikkerhet kr 4 478 364,75 kr 7 126 799 kr 7 000 000 kr 7 263 164,96 40186 Særlig kostnadskrevende utstyr 2012 kr 153 080,00 kr 808 287 kr kr 4 121 758,40 40192 Kostnadskrevende utstyr vgs 2013 kr 235 688,00 kr 3 800 000 kr 3 200 000 kr 42200 VG3 Industriteknikk kr 40 340 kr kr 47315 Ål vgs ny bygghall kr 2 592,49 47858 Hønefoss vgs, yrkessj. øremerk utstyr kr kr 490 000,00 69070 Fylkestannlege utstyr kr 6 779 234 kr 5 000 000 kr 2 134 027,00 80001 Fylkesveger kr 134 729 299,22 kr 411 605 531 kr 314 746 000 kr 235 545 044,76 80003 Veger Øvre Sund bru 20 kr kr 67 000 000,00 K2020 Ål vgs utstyr kr kr 968 000,00 K2070 Kongsberg vgs utstyr kr 437 500 kr kr K2110 Fagskolen utstyr kr kr 250 000,00 K2210 Drammen vgs utstyr kr kr 276 440,00 K2240 St. Halvard vgs utsyr kr kr 2 677 335,00 K2260 Åssiden vgs utstyr kr 922 385,50 kr 311 832 109,08 kr 764 710 020,00 kr 614 346 000,00 kr 520 880 332,04 IX