Møteinnkalling. Fosnes kommune. Fosnes formannskap. Fellesfunksjoner. Utvalg: Møtested: Kantina, Kommunehuset, Dun Dato: Tidspunkt: 12:15

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Fosnes kommune. Fosnes formannskap. Fellesfunksjoner. Utvalg: Møtested: Kantina, Kommunehuset, Dun Dato: 06.06.2007 Tidspunkt: 12:15"

Transkript

1 Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteinnkalling Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kantina, Kommunehuset, Dun Dato: Tidspunkt: 12:15 Medlemmer som ikke kan møte og har gyldig forfall, melder dette til ordfører Kristen Dille innen utgangen av mandag 04. juni på telefon Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. Kristen Dille Ordfører Ella Skjærvik sekretær

2 Saksliste Utvalgssaksnr Innhold PS 37/07 Årsregnskap 2006 PS 38/07 Årsmelding - årsberetning 2006 PS 39/07 Skolenes årstimer PS 40/07 PS 41/07 RS 35/07 RS 36/07 RS 37/07 RS 38/07 RS 39/07 RS 40/07 RS 41/07 RS 42/07 St.nr. 116/07 - Sommerjobber 2007 i Fosnes kommune Referatsaker: Den kulturelle spaserstokken - utlysning av prosjektmidler Invitasjon til Duun-dagene i Holmestrand Omprioritering av forvaltningsrevisjonsprosjekter Møteprotokoll styret for barneverntjenesten i MNR Styremøte for Marin konsulent i Nord-Trøndelag Søknad om tilskudd til jubileumsboka: Kaptein Dreier og slaget ved Tangen Søknad om støtte til ungdomssymfonikerne i Nord- Trøndelag Søknad om konsesjon til sentraletablering Lukket Ordføreren orienterte innledningsvis om at Jarle Elden stiller som varaordfører på møte ang bru til Jøa med Susanne Bratli den 13. juni på Fylkets Hus, Steinkjer, sammen med konstit. rådmann Knut O. Dypvik og Finn Åge Forås fra Jøa vei- og brulag. Det er også kommet invitasjon til 2 politikere og 2 ungdomsrepresentanter til RUP-møte den 11. juni. Ingen politikere har anledning til å møte denne dagen, men Ida Lovise Gjeset og Tove Thorsen inviteres til å stille fra Fosnes ungdomsråd. Rådmannen sender over invitasjonen til dem per e-post og gir samtidig tilbakemelding til NTFK om at tidspunktet for en slik samling med ungdommer er svært ugunstig med tanke på at skolene nå er inne i en hektisk eksamensperiode. Ordføreren foreslo deretter at sak 40/04 ble behandlet til slutt ettersom Margreet Sloot og Jarle Elden var inhabile og dermed kunne fratre møtet før behandling. Det var ingen innvendinger mot dette.

3 Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2007/ Saksbehandler: Kjellrun Gjeset Moan Saksframlegg Årsregnskap 2006 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap 37/ Fosnes kommunestyre 27/ Rådmannens innstilling 1. Det framlagte årsregnskap for 2006, med et regnskapsmessig mindreforbruk/overskudd på kroner kan fastsettes som Fosnes kommunes årsregnskap for Det regnskapsmessige overskuddet disponeres slik: Kroner avsettes til kommunens disposisjonsfond. Kroner avsettes til kommunens frie investeringsfond. 3. Fosnes kommune har som mål å styrke kommunens likviditet og handlefrihet gjennom en oppbygging av kommunens fondsbeholdning.

4 Dokumenter i saken Type Dato Tittel Adressat U Refusjonskrav MNR utgifter 2006 Namsos kommune S Årsregnskap 2006 I Årsregnkapet 2006 Rådmann I Revisjonsnotat til regnskapet for 2006 KomRev Trøndelag IKS avd. Namsos Vedlegg 1 Årsregnkapet Revisjonsberetning for Kontrollutvalgets behandling av årsregnskap 2006 Saksopplysninger Vedlagt følger årsregnskap for 2006 og revisjonsberetning for 2006 samt kontrollutvalgets vedtak. Årsregnskapet for 2006 ble avsluttet med et regnskapsmessig overskudd på kroner Dette overskuddet skyldes i hovedsak høyere skatteinngang, lavere sosiale utgifter (klp og arbeidsgiveravgift) samt lavere forbruk på alle avdelinger. Investeringsregnskapet er gjort opp med en underdekning på kroner , noe som skyldes negativt oppgjør av forvaltningslån/videreutlån. Dette må dekkes inn i løpet av Kommunens netto driftsresultat viser et overskudd på kroner ,56, mens det i 2005 viste et overskudd på kroner ,31. Overskuddet i 2006 skyldes eksterne forhold i form av høyere inntekter som følge av konjungturmessige forhold (gjelder klp og skatteinngang). Samtidig er det generelle driftsnivået flatet ut, all den tid at man ikke har hatt så stor vekst i kommunens ordinære driftsutgifter. Det vises til økonomisk oversikt drift i årsregnskap Nesten samtlige avdelinger i 2006 kunne vise til et lavere forbruk enn budsjettert, noe som bl.a. skyldes avdelingenes innsparingstiltak og nøkternhet gjennom hele året. Det ble bl.a. unnlatt å leie inn vikarer og man hadde full fokus på å ha så nøkternt forbruk som mulig. Rådmannen vil derfor berømme ansatte som har greid å fortsatte holde oppe et forsvarlig tjenestenivå, til tross for reduksjon i bemanning. Konsekvensene på lang sikt er at vi kan få et høyere sykefravær. Arbeidskapitalen er redusert fra 2005 til 2006 med kroner 2,5 millioner. Denne reduksjonen skyldes reduksjon i ubrukte lånemidler. Arbeidskapitalen har ligget kunstig høy de siste årene, fordi de ubrukte lånemidlene utgjorde 46 % av arbeidskapitalen. I 2006 utgjorde disse ubrukte lånemidlene 15 % av arbeidskapitalen. Arbeidskapitalen utgjorde 8,6 mill. kroner i 2006, mens den lå på 11 mill. kroner i Utviklingen i arbeidskapitalen er derfor tilfredsstillende, alle den tid at man i 2006 har greid å kompensere for reduksjonen i ubrukte lånemidler med andre likvide midler. Dette skyldes i all hovedsak det regnskapsmessige overskuddet for Egenkapitalen har hatt en økning på 2,5 mill. kroner fra 2005, mens den langsiktige gjelden har økt med 2,4 mill. kroner. Dersom man ser bort fra pensjonsforpliktelsene har faktisk den langsiktige gjelden i kommunen (som finansierer investeringer) blitt redusert med 2 mill. kroner.

5 Saksvurdering Rådmannen vil berømme alle som har bidratt til at vi har greid å avlegge et regnskapsresultat på 2,8 mill. kroner, tiltross for de svært trange budsjettrammer. Sammenligner man utviklingen av kommunens økonomiske evne, de siste 4 årene, viser tendensen den samme: At kommunens inntekter reduseres raskere, enn man greier å omstille og redusere driftsnivået. Inntektsøkningen i 2006 er å betrakte som en engangssak, og rådmannen advarer derfor sterkt i forhold til å gi økte budsjettrammer til ordinær drift. Omstillingen av den kommunale driften bør derfor fortsatt opprettholdes. Når det gjelder kommunens likviditet, har kommunestyret et særskilt ansvar for denne. Med de store regnskapsmessige overskuddene i 2005 og 2006, er likviditeten styrket så lenge en har greid å bygge opp en fondsbeholdning. Med mindre ubrukte lånemidler øker derfor behovet for å ha mer midler som fondsmidler. Likviditeten i 2006 er derfor akseptabel tiltross for lavere ubrukte lånemidler. Utfordringer framover i forhold til disponering av overskuddet: Underdekning i investeringsregnskapet på kroner Omstilling av den kommunale driften i Fosnes i løpet av de neste 3 årene. Som kompensasjon for flomskadene i 2006 mottok kommunen økt rammetilskudd i Dette inngår som en del av regnskapsoverskuddet og rådmannen foreslår derfor at kroner avsettes til investeringsfond til dekning av de skader som flommen forårsaket på vann og kloakknettet på Salsnes. Arbeidet med utbedring og istandsetting av ledningsnettet skjer i I påvente av behandlingen av disse sakene samt en bedre oversikt over den økonomisk status for 2007, vil rådmannen foreslå at det regnskapsmessige overskuddet avsettes til disposisjonsfond. På denne måten får man styrket egenkapitalen og man kan da i senere vedtak bevilge midler fra dette fondet til finansiering av ulike tiltak både til drift (inklusive støtte til næringsliv) og investering. Mer utfyllende kommentarer vises til årsmelding for 2006 og budsjettsaldering for 1. halvår 2007 samt til notene i regnskapet for 2006.

6 Fosnes kommune ÅRSREGNSKAP 2006 Tallregnskapet

7 ÅRSREGNSKAP 2006 Innholdsfortegnelse Side Vedleggog noter Økonomiskeoversikter/ Regnskapsoversikter - Driftsregnskapet 3 - Investeringsregnskapet 4 - Balanseregnskapet 5 - Anskaffelseog anvendelseav midler 6 - Regnskapsskjema1A drift 7 - Regnskapsskjema1B drift 8 - Regnskapsskjema2A investering 9 - Regnskapsskjema2B investering 10 Noter - Note0: Regnskapsprinsipper, vurderingsreglerog organisering 11 - Note1: Endringav arbeidskapital 12 - Note2: Pensjon 13 - Note3: Kommunensgarantiansvar 15 - Note4: Fordringerog gjeld til kommunaleforetak, bedrifterog Samarbeidjf. kommuneloven 11 og Note5: Aksjer og andeleri varig eie 15 - Note6: Bruk og avsetningtil fond 16 - Note7: Kapitalkonto 17 - Note8: Salgav finansielleanleggsmidler 17 - Note9: Interkommunaltsamarbeid 18 - Note10: Spesifikasjonav vesentligeposteri regnskapet 19 - Note11: Vesentligetransaksjoner 19 - Note12: Anleggsmidler 19 - Note13 Investeringsoversikt 19 - Note14: Markedsbasertefinansielleomløpsmidler 20 - Note15. Obligasjonersomholdestil forfall 20 - Note16: Langsiktiggjeld og avdrag 20 - Note17: Tidligereendringi regnskapsprinsippbelastetlikviditetsreserve 21 - Note18. Regnskapsmessigmerforbruk/mindreforbruk 22 - Note19: Vesentligeforpliktelser 23 - Note20: Selvkostområder 23 - Note21: Antall årsverkog ytelsertil ledendepersonerog revisor 23 - Note22: Betingedeforhold og hendelseretterbalansedagen 23 - Note23: Samleteksterngjeldsforpliktelse 24 - Note25: Ugiftsført estimerttappåkrav 24

8 Detaljregnskap Side - Investeringsregnskap 25 - Driftsregnskap -Fellesadministrasjon og politiske organer 38 -Oppvekst og kultur 56 -Helse og sosial 69 -Plan og utvikling 86 -VAR områder/selvkostområder 112 -Kirker og kirkelig administrasjon 117 -Skatt, Rammetilskudd, Finans mv Balanseregnskap Kapitalkonto 132

9 - 3 - Økonomisk oversikt - drift 1 Fosnes kommune Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger , , , ,01 Andre salgs- og leieinntekte , , , ,07 Overføringer med krav til motytelse , , , ,75 Rammetilskudd , , , ,00 Andre statlige overføringe , , , ,00 Andre overføringer , , , ,00 Skatt på inntekt og formue , , , ,25 Eiendomsskatt 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre direkte og indirekte skatte 9.919, , , ,00 Sum driftsinntekter , , , ,08 Driftsutgifter Lønnsutgifter , , , ,77 Sosiale utgifter , , , ,93 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjo , , , ,13 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjo , , , ,42 Overføringer , , , ,87 Avskrivninger , , , ,00 Fordelte utgifter , , , ,04 Sum driftsutgifter , , , ,08 Brutto driftsresultat , , , ,00 Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eierutta , , , ,21 Mottatte avdrag på utlån , , , ,00 Sum eksterne finansinntekter , , , ,21 Finansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg , , , ,90 Avdragsutgifter , , , ,00 Utlån , , , ,00 Sum eksterne finansutgifter , , , ,90 Resultat eksterne finanstransaksjoner , , , ,69 Motpost avskrivninge , , , ,00 Netto driftsresultat , , , ,31 Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbru ,28 0,00 0,00 0,00 Bruk av disposisjonsfond , , , ,00 Bruk av bundne fond , , , ,12 Bruk av likviditetsreserve 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum bruk av avsetninger , , , ,12 Overført til investeringsregnskape , , , ,34 Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbru 0,00 0,00 0,00 0,00 Avsetninger til disposisjonsfond ,68 0,00 0, ,17 Avsetninger til bundne fond , , , ,64 Avsetninger til likviditetsreserven 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum avsetninger , , , ,15 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk ,00 0,00 0, ,28 2

10 Økonomisk oversikt - investering 1 Fosnes kommune Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom , , , ,00 Andre salgsinntekter 0,00 0,00 0, ,00 Overføringer med krav til motytelse 1.500,00 0,00 0, ,00 Statlige overføringe 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre overføringer 0,00 0,00 0,00 0,00 Renteinntekter, utbytte og eierutta 0,00 0,00 0,00 509,00 Sum inntekter , , , ,00 Utgifter Lønnsutgifter , ,00 0, ,33 Sosiale utgifter 6.588, ,00 0, ,56 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjo , , , ,11 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjo , , , ,29 Overføringer ,28 0,00 0, ,46 Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg ,75 0,00 0, ,91 Fordelte utgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum utgifter , , , ,66 Finanstransaksjoner Avdragsutgifter , , , ,00 Utlån 0,00 0,00 0, ,00 Kjøp av aksjer og andele , , , ,00 Dekning av tidligere års udekke , , ,00 0,00 Avsetninger til ubundne investeringsfond , , ,00 0,00 Avsetninger til bundne fond 0,00 0,00 0,00 509,00 Avsetninger til likviditetsreserve , ,00 0,00 0,00 Sum finansieringstransaksjoner , , , ,00 Finansieringsbehov , , , ,66 Dekket slik: Bruk av lån , , , ,05 Mottatte avdrag på utlån , , , ,00 Salg av aksjer og andele 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av tidligere års udisponer 0,00 0,00 0,00 0,00 Overføringer fra driftsregnskape , , , ,34 Bruk av disposisjonsfond , , , ,00 Bruk av ubundne investeringsfond ,14 0,00 0,00 0,00 Bruk av bundne fond 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruk av likviditetsreserve ,44 0,00 0,00 0,00 Sum finansiering , , , , Udekket/udisponert ,00 0,00 0, ,27 2

11 - 5 - Oversikt - balanse 1 Fosnes kommune Regnskap 2006 Regnskap 2005 EIENDELER Anleggsmidler , ,19 Herav: Faste eiendommer og anlegg , ,48 Utstyr, maskiner og transportmidle , ,57 Utlån , ,14 Aksjer og andeler , ,00 Pensjonsmidler , ,00 Omløpsmidler , ,47 Herav: Kortsiktige fordringer , ,38 Premieavvik , ,00 Aksjer og andeler 0,00 0,00 Sertifikater 0,00 0,00 Obligasjoner 0,00 0,00 Kasse, postgiro, bankinnskudd , ,09 SUM EIENDELER , ,66 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital , ,31 Herav: Disposisjonsfond , ,61 Bundne driftsfond , ,48 Ubundne investeringsfond , ,46 Bundne investeringsfond , ,52 Regnskapsmessig mindreforbruk , ,28 Regnskapsmessig merforbruk 0,00 0,00 Udisponert i inv.regnskap 0,00 0,00 Udekket i inv.regnskap , ,57 Likviditetsreserve , ,67 Kapitalkonto , ,86 Langsiktig gjeld , ,00 Herav: Pensjonsforpliktelser , ,00 Ihendehaverobligasjonslån 0,00 0,00 Sertifikatlån 0,00 0,00 Andre lån , ,00 Kortsiktig gjeld , ,35 Herav: Kassekredittlån 0,00 0,00 Annen kortsiktig gjeld , ,35 Premieavvik , ,00 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , ,66 MEMORIAKONTI Memoriakonto , ,47 Herav: Ubrukte lånemidler , ,02 Andre memoriakont , ,45 Motkonto for memoriakontiene , ,47 2

12 - 6-1 Fosnes kommune Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Anskaffelse og anvendelse av midler Anskaffelse av midler Inntekter driftsdel (kontoklasse , , , ,08 Inntekter investeringsdel (kontoklasse , , , ,00 Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjone , , , ,26 Sum anskaffelse av midler , , , ,34 Anvendelse av midler Utgifter driftsdel (kontoklasse , , , ,08 Utgifter investeringsdel (kontoklasse , , , ,75 Utbetaling ved eksterne finanstransaksjone , , , ,81 Sum anvendelse av midler , , , ,64 Anskaffelse - anvendelse av midler , , , ,30 Endring i ubrukte lånemidle ,51 0,00 0, ,95 Endring i arbeidskapital , , , ,65 Avsetninger og bruk av avsetninger Avsetninger , , , ,09 Bruk av avsetninge , , , ,12 Til avsetning senere å ,00 0,00 0, ,27 Netto avsetninger , , , ,30 Int. overføringer og fordelinger Interne inntekter mv , , , ,61 Interne utgifter mv , , , ,61 Netto interne overføringer 0, ,00 0,00 0,00 2

13 - 7-1 Fosnes kommune Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Regnskapsskjema 1A - drift Skatt på inntekt og formue , , , ,25 Ordinært rammetilskudd , , , ,00 Skatt på eiendom 0,00 0,00 0,00 0,00 Andre direkte eller indirekte skatter 9.919, , , ,00 Andre generelle statstilskudd , , , ,00 Sum frie disponible inntekter , , , ,25 Renteinntekter og utbytte , , , ,21 Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg , , , ,90 Avdrag på lån , , , ,00 Netto finansinnt./utg , , , ,69 Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk 0,00 0,00 0,00 0,00 Til ubundne avsetninger ,68 0,00 0, ,17 Til bundne avsetninger , , , ,64 Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk ,28 0,00 0,00 0,00 Bruk av ubundne avsetninger , , , ,00 Bruk av bundne avsetninger , , , ,12 Netto avsetninger , , , ,31 Overført til investeringsregnskapet , , , ,34 Til fordeling drift , , , ,53 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) , , , ,25 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk ,00 0,00 0, ,28 2

14 1 Fosnes kommune Regnskapsskjema 1B - driftsregnskapet Revidert Regnskap Budsjett Regnskap Sum fordelt til drift fra skjema 1A , , ,53 Budsjettansvar 11 Politiske og felles adm. tj. Utgifter , , ,13 Inntekter , , ,59 Netto , , ,46 Korrigert netto * , , ,54 12 Oppvekst og kultur Utgifter , , ,96 Inntekter , , ,13 Netto , , ,83 Korrigert netto * , , ,83 13 Helse- og sosial Utgifter , , ,18 Inntekter , , ,31 Netto , , ,15 Korrigert netto * , , ,87 14 Plan- og utvikling Utgifter , , ,93 Inntekter , , ,78 Netto , , ,95 Korrigert netto * , , ,15 15 Kirker og kirkegårder Utgifter , , ,88 Inntekter 0,00 0,00 0,00 Netto , , ,88 Korrigert netto * , , ,88 16 VAR Utgifter , , ,27 Inntekter , , ,40 Netto ,97 0, ,87 Korrigert netto * , , ,87 18 Skatt, rammetilskudd mv. Utgifter Inntekter , , ,89 Netto ,57 Korrigert netto * , , ,89 Sum fordelt til drift , , ,25 Til fordeling drift (skjema 1A) , , ,53 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk ,00 0, ,28 * Korrigert for utgifter og inntekter som er en del av skjema 1A

15 - 9-1 Fosnes kommune Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Regnskapsskjema 2A - investering Investeringer i anleggsmidler , , , ,66 Utlån og forskutteringer , , , ,00 Avdrag på lån , , , ,00 Avsetninger , , ,00 509,00 Årets finansieringsbehov , , , ,66 Finansiert slik: Bruk av lånemidler , , , ,05 Inntekter fra salg av anleggsmidler , , , ,00 Tilskudd til investeringer 0,00 0,00 0,00 0,00 Mottatte avdrag på lån og refusjoner , , , ,00 Andre inntekter 0,00 0,00 0, ,00 Sum ekstern finansiering , , , ,05 Overført fra driftsregnskapet , , , ,34 Bruk av avsetninger , , , ,00 Sum finansiering , , , ,39 Udekket/udisponert ,00 0,00 0, ,27 2

16 Fosnes kommune Regnskapsskjema 2B - Investering Budsjettansvar Revidert Regnskap Budsjett Regnskap Til investering i anleggsmidler mv. (fra regnskapsskjema 2A) , ,66 SUM(600:670; 700:770; 810:850; 880:890; 900:905; 910; 920; 929; 940:950; 970) 11 Politiske og felles adm. tj. Investeringsutgifter , ,15 Finansutgifter , ,00 Brutto investeringsutgifter , ,15 12 Oppvekst og kultur Investeringsutgifter 0,00 0 0,00 Finansutgifter 0,00 0 0,00 Brutto investeringsutgifter 0,00 0 0,00 13 Helse og sosial Investeringsutgifter , ,56 Finansutgifter , ,00 Brutto investeringsutgifter , ,56 14 Plan og utvikling Investeringsutgifter , ,81 Finansutgifter , ,91 Brutto investeringsutgifter , ,72 15 Kirke Investeringsutgifter 0,00 0 0,00 Finansutgifter 0,00 0 0,00 Brutto investeringsutgifter 0,00 0 0,00 16 VAR Investeringsutgifter , ,23 Finansutgifter 0,40 0 0,00 Brutto investeringsutgifter , ,23 18 Avsetninger og bruk av fond mv. Investeringsutgifter 0,00 0 0,00 Finansutgifter 0, ,00 Brutto investeringsutgifter 0, ,00 Samlet alle områder Investeringsutgifter , ,75 Finansutgifter , ,91 Brutto investeringsutgifter , ,66

17 Regnskapsprinsipper, vurderingsregler og organisering (jfr. KRS 6) Kommuneregnskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelige i året, og anvendelsen av disse. Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasseres i det året som følger av anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet skal fremgå av drifts- eller investeringsregnskapet i året enten de er betalt eller ikke. Regnskapet er avlagt i henhold til god kommunal regnskapsskikk, herunder kommunale regnskapsstandarder (KRS) utgitt av Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS). Pensjoner Etter 13 i årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik, og skal inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet med tilbakeføring igjen over de neste 15 årene. Bestemmelsene innbærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som hhv anleggsmidler og langsiktig gjeld. Omløpsmidler Omløpsmidlene er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kommunen har ikke markedsbaserte verdipapirer som inngår i en handelsportefølje. Det er derfor ingen omløpsmidler som er vurdert til virkelig verdi. Anskaffelseskost Ved lånefinansiering av investeringer er ikke renteutgiftene lagt til anskaffelseskost i samsvar med anbefalt løsning i KRS nr. 2. Med unntak av investeringer i utleieboliger på Salsnes. Prosjektnr Kommunens anleggsmidler er korrigert og oppskrevet i forhold til tidligere aktivert verdi. Anleggsmidlene er nå aktivert til brutto anskaffelseskost, dette i samsvar med anbefaling til kommunal regnskapsskikk nr 2. Dvs at eventuelle tilskudd ikke er fratrukket i anskaffelseskost. Organisering av kommunens virksomhet Med hensyn på en helheltlig framstilling av kommunens samlede virksomhet og organiseringen av denne vises til kommunens årsrapport for regnskapsåret 2006.

18 Note 1 Endring i arbeidskapital (F 5 nr 1) Balanseregnskapet : 2.1 Omløpsmidler 2.3 Kortsiktig gjeld Arbeidskapital Endring kr kr kr kr kr kr kr ( ) Drifts- og investeringsregnskapet : Beløp Sum Anskaffelse av midler : Inntekter driftsregnskap Inntekter investeringsregnskap Innbet.ved eksterne finanstransaksjoner Sum anskaffelse av midler Anvendelse av midler : Utgifter driftsregnskap Utgifter investeringsregnskap Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Sum anvendelse av midler kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Anskaffelse - anvendelse av midler kr Endring ubrukte lånemidler (økning +/reduksjon-) Endring arbeidskapital i drifts-og investeringsregnskap Endring arbeidskapital i balansen Differanse (forklares nedenfor) Forklaring til differanse i arb.kapital : kr ( ) kr ( ) kr ( ) kr (0) kr - kr - kr - kr - kr -

19 Note 2 Pensjon (F 5 nr 2) Generelt om pensjonsordningene i kommunen Kommunen har kollektive pensjonsforsikringer for sine ansatte i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK). Ansatte som er i kommunens tjeneste ved fylte 62 år har også rett til avtalefestet pensjon (AFP) etter bestemte regler. AFP for år er ikke fullt forsikringsmessig dekket, og det er heller ikke på annen måte samlet opp fond til dekning av framtidige AFP-pensjoner. Regnskapsføring av pensjon Etter 13 i årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik, og skal inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet med tilbakeføring igjen over de neste 15 årene. Bestemmelsene innbærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som hhv anleggsmidler og langsiktig gjeld. Alle påløpte pensjonsforpliktelser er ikke med i regnskapet Etter gjeldende lov og forskrift for kommunalt regnskap skal alle påløpte betalingsforpliktelser (utgifter) utgiftsføres når forpliktelsen påløper, dvs i dette tilfelle når den ansatte arbeider, og ikke på det tidspunkt den ansatte har gått av med pensjon. Påløpt pensjonsforpliktelse som vedrører kommunens egenandel for medarbeidere som tar ut AFP fra fylte 62 og fram til fylte 65 år, skulle ha blitt klassifisert som langsiktig gjeldsforpliktelse. Dette er imidlertid ikke kommunal regnskapspraksis, slik at regnskapet kun er belastet med den egenandelen som faktisk er innkrevd i regnskapsåret. Nærmere om regnskapstallene alle tall i hele 1000 Inntekts- og gjeldsposter vist med - Pensjonsordning KLP SPK Andre Arb.avg. PENSJONSKOSTNAD Netto pensj.kostn (inkl.adm.) iht.aktuar - Årets pensjonspremie (jf aktuarberegn.) =Årets premieavvik SUM Årets betalte pensjonspremie iht.regnsk. Årets premieavvik (se spes.nedenfor) Resultatført 1/15 av tidl.års premieavvik = Pensjonskostnad i regnskapet Pensjonsordning KLP SPK Andre SUM Arb.avg. AKKUMULERT PREMIEAVVIK Akkumulert /- Premieavvik for året -/+ Resultatført 1/15 av tidl.års premieavvik = Akkumulert premieavvik (*1) Herav oppført under omløpsmidler: Herav oppført under kortsiktig gjeld:

20 KLP SPK Andre SUM Pensj Pensj.- midler Pensj.- forpl. Pensj.- midler Pensj.- forpl..- midle r Pensj.- forpl. Pensj.- midler Pensj.- forpl. Netto forplikt. MIDLER OG FORPLIKTELSER Faktisk (akt.beregn.full amort) Iht regnskap pr = Gjenstående amortisering / estimatavvik pr Arbeidsg.avg.av nto pensj.forpl ) - Estiimatavvik pr for fjoråret Akk.estimatavvik pr fra tidl.år Amortisert 1/15 av estimatavvik = Gjenst.estimatavvik pr ) Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse er også en langsiktig forpliktelse. Gjenstående amortisering / estimatavvik er forskjellen mellom fullstendig aktuarberegnet pensjonsforpliktelse og regnskapsført saldo iht forskrift. Netto pensjonsforpliktelse viser at en del av pensjonsforpliktelsen ikke er innbetalt eller regnskapsført. FORUTSETNINGER Forventet avskastn.pensjonsmidler ( 13-5 F) Diskonteringsrente ( 13-5 E) Forventet årlig lønnsvekst ( 13-5 B) Forventet årlig G- og pensjonsreg. ( 13-5 D) Forventet dødelighet og uførhet Forutsetninger for turn-over: 1) under 20 år år år år år år Over 50 år AFP-uttak pr aldresgruppe: 62 år 63 år 64 år 65 år 66 år 1) Satser gjelder kun AFP-ytelser. Sett bort fra turnover ellers. KLP 6,00 % 5,00 % 3,19 % 3,19 % Som forsikr.tekn. forutsetn. 20 % 8 % 6 % 6% -0,4% p.a >25 4% -0,2% p.a >30 1% -0,1% p.a >45 0 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % SPK 6,00 % 5,00 % 3,19 % 3,19 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 0 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 %

21 Note 3 Kommunens garantiansvar (F 5 nr 3) Gitt overfor - navn Adresse Beløp pr Beløp pr Utløper dato Retura (MNA) Overhalla kr ? Namdal rehabilitering Høylandet kr kr Næringsmiddeltilsynet i Namdal Namsos kr kr Fosnes kirkelige fellesråd Jøa kr kr Jøa idrettslag Jøa kr kr Strandstua Salsnes as Salsnes kr kr Sum garantiansvar kr kr Innbefatter alle garantier kommunen har gitt, inkl. garantier gitt for øvrige regnskapsenheter i kommunen som kommunale foretak og interkommunale samarbeid. Note 4 Fordringer og gjeld til kommunale foretak, bedrifter og samarbeid jf kommuneloven 11 og 27 (F 5 nr 4) Kommunal virksomhet - navn: Fordringer Gjeld Fordringer Gjeld Kortsiktige poster Flatanger komm. (oppdrettskons.) kr - kr kr - kr Namsos kommune (int.komm. samarb.) kr - kr kr - kr Namsos kommune (regionråd) kr kr - Namsos kommune (LINA/legevakt) kr kr Namsos kommune (barnevern) kr kr kr Namsos kommune (skatteoppkrever) kr kr Namsos kommune (kommuneoverlege) kr kr Namsos kommune (utviklingskontoret) kr kr Namsos kommune (økonomisystem) kr kr Namsos kommune (pl.&oms. IPLOS) kr kr Namsos kommune (pl.&oms. NOTUS) kr kr - Namsos kommune (sak/arkiv, ephorte) kr kr - Namsos kommune (PPT) kr - kr Namsos kommune (skjenkekontrollen) kr kr - Overhalla kommune (MNR landbruk) kr kr Overhalla kommune (viltfond) kr - kr kr - kr - kr - kr - Sum kortsiktige poster kr kr kr kr Langsiktige poster kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - Sum langsiktige poster kr - kr - kr - kr - Note 5 Aksjer og andeler i varig eie (F 5 nr 5) Selskapets navn Eierandel i selskapet Eventuell markedsverdi Balanseført verdi Balanseført verdi KommRev Trøndelag IKS 1,10 % kr - kr kr KommSek Trøndelag IKS kr kr Namdal Rehab. Høylandet drift 1,00 % kr kr Namdal Rehab. Høylandet eiendom 1,00 % kr kr Dun Vassverk kr kr Namsos Trafikkselskap as 0,18 % kr kr 575 kr 575 N-T industriselskap as kr kr

22 Salsnes industribygg as 16,67 % kr kr Kvernviksmolt as 0,76 % kr kr Seierstad Servicebygg as 7,69 % kr kr Fiskeri og havbrukssenteret kr kr Namdalsfembøringen kr kr Norsk Revyfaglig senter kr kr Jøa Samfunnshus kr kr Strandstua Salsnes as 85,00 % kr kr Offshore Union Management as kr kr Offshore Union as kr kr Grønt Miljø Namdalen kr 500 kr 500 Namdal Fylkesmuseum kr kr Namdalshagen as kr kr Sum kr kr kr Note 6 Bruk og avsetning av fond (F 5 nr 6) Samlede avsetninger og bruk av avsetninger i året Avsetninger kr kr Bruk av avsetninger kr kr Til avsetning senere år kr kr Netto avsetninger kr kr ( ) Disposisjonsfond Beholdning kr kr Bruk av fondet i driftsregnskapet kr kr Bruk av fondet i investeringsregnskapet kr kr Avsetninger til fondet kr kr Beholdning kr kr Bundne driftsfond Beholdning kr kr Bruk av fondene i driftsregnskapet kr kr Bruk av fondene i investeringsregnskapet kr - kr - Avsetninger til fondene kr kr Beholdning kr kr Ubundne investeringsfond Beholdning kr kr Avsetninger til fondene kr kr - Bruk av fondene kr kr - Beholdning kr kr Bundne investeringsfond Beholdning kr kr Avsetninger til fondene kr - kr 509 Bruk av fondene kr - kr - Beholdning kr kr Likviditetsreserve drift Beholdning kr kr Avsetninger til likv.reserve drift kr - kr - Bruk av likv.reserve drift kr - kr - Beholdning kr kr Likviditetsreserve investering Beholdning kr kr Avsetninger til likv.reserve investering kr kr - Bruk av av likv.reserve investering kr kr - Beholdning kr ( ) kr Negative avsetninger vises med - foran.

23 Note 7 Kapitalkonto (F 5 nr 7) DEBET KREDIT Saldo (underskudd i kapital) 0,00 Saldo (kapital) ,86 Debetposter i året: Salg av fast eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler Kreditposter i året: Aktivering fast eiendom, anlegg, utstyr, maskiner ,00 og transportmidler ,41 Avskrivning: Eiendom,anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler ,00 Oppskrivning fast eiendom/anlegg ,00 Nedskrivning: Eiendom,anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler 0,00 Salg aksjer/andeler 0,00 Kjøp av aksjer/andeler 0,00 Nedskrivning aksjer/andeler 0,00 Oppskrivning av aksjer/andeler 0,00 Redusert egenkapitalinnskudd KLP 0,00 Aktivert egenkapitalinnskudd KLP ,00 Avdrag på utlån - driftsregnskapet ,50 Utlån - driftsregnskapet ,00 Avdrag på utlån - investeringsregnskapet ,00 Utlån - investeringsregnskapet 0,00 Avskrivning på utlån - driftsregnsk. 0,00 Avdrag på eksterne lån ,00 Avskrivning på utlån - investeringsregnsk ,00 Bruk av lånemidler ,51 Endring pensjonsforpliktelser (økning) ,00 Endring pensjonsforpliktelser (reduksjon) 0,00 Endring pensjonsmidler (reduksjon) 0,00 Endring pensjonsmidler (økning) ,00 Urealisert kurstap utenlandslån 0,00 Urealisert kursgevinst utenl.lån 0,00 Balanse (kapital) ,26 Balanse (underskudd i kapital) 0, , ,27 Note 8 Salg av finansielle anleggsmidler (F 5 nr 8) Ved salg av kommunens aksjer klassifisert som anleggsmidler er en andel av salgsinntekten er regnet som avkastning på innskutt kapital og inntektsført som løpende inntekt i driftsregnskapet. Avkastningen er beregnet som det kommunen iht aksjeloven 8-1 kunne fått i utbytte i 2006 basert på selskapets avlagte regnskap for ABC AS DEF AS Antall solgte aksjer 0 0 Utbyttegrunnlag pr. aksje kr - kr - Salgsum pr. aksje kr - kr - Inntektsført i driftsregnskapet kr - kr - Inntektsført i investeringsregnskapet kr - kr - Sum inntektsført salgssum kr - kr -

24 Note 9 Interkommunalt samarbeid etter kommuneloven 27 (F 12 nr 3) Regnskap for interkommunale samarbeid etter kommuneloven 27 skal inngå i årsregnskapet til den kommunen hvor samarbeidet har sitt hovedkontor. Årsregnskapet omfatter regnskap for slike samarbeid jf regnskapsforskriften 12 nr 3, og utgjør følgende beløp : Interkommunalt tiltak jf KL 27 Overføring fra A kommune (kontorkommunen) Overføring fra B kommune Overføring fra C kommune Samarbeid navn Samarbeid navn Samarbeid navn kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - Resultat av overføringer Samarbeidets egne inntekter Samarbeidets driftsutgifter Resultat av virksomheten Disponering av resultatet: Tilbakeført deltaker kommunene Overført til neste driftsår Udekket underskudd kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr - kr -

25 Note 10 Spesifikasjon av vesentlige poster i regnskapet Balansekonto for utlån ( ) er redusert med kr ,- i avskrevet lån som følge av tap på utlån. I tillegg kommer påløpte ikke betalte renter og gebyrer med tilsammen kr ,-. Tilsvarende beløp skal i henhold til gjeldende forskrifter benyttes til reduksjon av kommunens gjeldsportefølje. Dette vil bli gjort i Note 11 Vesentlige transaksjoner Kr ,- av inntektsført rammetilskudd på (art/ansvar/tjeneste) er erstatning (tilskudd) fra staten til dekning av ekstraordinære utgifter i forbindelse med utbedring av flomskader våren Disse utbedringene er ikke avsluttet pr. 31/ Det meste av kostnadene i forbindelse med utbedringen av flomskadene knyttes direkte til utbedringer av vannforsyningen på Salsnes. Dette tiltaket lar seg ikke ferdigstille før Statens veivesen er ferdig med broarbeidene. Tilskuddet skal etter pålegg fra staten alikevel inntektsføres som en del av rammeoverføringen i Note 12 Anleggsmidler (alle tall i hele 1000) EDB-utstyr, kontormaskiner Anleggsmaskiner mv. Brannbiler, tekniske anlegg Boliger, skoler, veier Adm.bygg, sykehjem mv. SUM Anskaffelseskost Årets tilgang Årets avgang 0 Anskaffelseskost Akk avskrivninger Netto akk. og rev. nedskrivninger Akk. avskr. og nedskr Bokført verdi pr Årets avskrivninger Økonomisk levetid 5 år 10 år 20 år 40 år 50 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Note 13 Investeringsoversikt Prosjekt Vedtatt kostnadsramme Medgått pr Medgått 2006 Medgått pr Gjenstår av bevilgning 0104 Ephorte-sak/arkiv IPLOS/NOTUS-Pleie- og omsorg Arkivlokaler P-plasser Rakkavika og Anton Beach Vann og avløp Fosnes bygdamuseum Utleieboliger Salsnes Utbedring Salsnes vannverk "Skolepakken" (investeringstiltak i skolebygg)

26 Note 14 Markedsbaserte finansielle omløpsmidler Aktivaklasse Rentepapirer Aksjefond Aksjer Sertifikater Obligasjoner Fosnes kommune har ingen markedsbaserte finansielle omløpsmidler. Note 15 Obligasjoner som holdes til forfall Debitorkategori Stat Kommuner Norske banker Anskaffelse skost Balanseført over-/ underkurs Resultatført over-/ underkurs Anskaffelse skost Markedsverdi Balanseførtverdi Resultatført verdiendring Durasjon Balanseført pålydende Markedsverdi Fosnes kommune har ikke plassert kapital i obligasjoner. Note 16 Langsiktig gjeld og avdrag Kommunen beregner minste tillatte avdrag jf kommuneloven 50 nr 7, ved å : ALTERNATIV1 : beregne minste tillatte avdrag på lån etter en forenklet formel utgitt av KRD ved innføringen av dagens KL 50. Denne forenklede formelen benyttes etter anbefaling fra Norges kommunerevisorforbund, da den gir et minste krav til avdrag som tilsvarer avskrivninger (kapitalslitet) på lånefinansierte anleggsmidler. Avskrivningene beregnes som sum langsiktig gjeld dividert på sum anleggsmidler (jf KL 50 nr 1 og 2) mulitplisert med årets avskrivninger i driftsregnskapet. Utgiftsførte avdrag i driftsregnskapet Minste tillatte avdrag beregnet ut fra "forenklet formel utgitt av KRD Avvik (*1) kr kr kr , , ,00 *1 Et positivt avvik betyr at kommunen betaler tilsvarende mer i avdrag enn det som antas å være kapitalslitet på anleggsmidlene (avskrivningene).

27 Fordeling av langsiktig gjeld i kommunen på ulike områder : Lån til selvkostområdene i kommunen Vann - og avløpssektoren 0 0 Andre selvkostområder 0 0 Lån til kirkelige formål 0 0 Startlån og formidlingslån Andre utlån 0 0 Ubrukte lånemidler 0 0 Pensjonsforpliktelser L-gjeld på kommunens øvrige tjenesteområder Kommunens totalte langsiktige gjeld Fordeling av langsiktig gjeld etter rentebetingelser (i hele 1000) Langs.gjeld Gj.sn rente Langsiktig gjeld med fast rente : kr ,33 % Langsiktig gjeld med flytende rente : kr ,63 % På grunn av mange refinansieringer og sammenslåtte lån over lengre tid, er det svært vanskelig å trekke ut restgjeld knyttet til enkeltområder. Note 17 Tidligere endringer i regnskapsprinsipp belastet likv.reserve Endring i regnskapsprinsipp som følge av regelendring og presisering fra departementet er gjennomført fra 1993 til i dag ved direkte bokføring mot egenkapitalen (likviditetsreserven). Slike utgiftsøkninger er ikke kompensert ved økte overføringer fra staten. Oppstillingen nedenfor viser de beløp kommunen har ført som endring i regnskapsprinsipp. Nettoutgiftene fra endringene i regnskapsprinsipp er i kommuneregnskapet dekket inn av kommunens frie midler tidligere år. Kommunens frie egenkapital til drift viser de midler kommunen reelt har til disposisjon. Kommnen har dekket inn/bokført følgende endringer i regnskapsprinsipp mot likviditetsreserven : År Utgift Inntekt Utbetalte feriepenger Feriepenger til landbrukskontoret ved overtakelse Påløpte renter Varebeholdning Kompensasjon for mva Obligasjoner Sum bokført mot likviditetsreserve (alle tall i hele tusen) 0 0

28 Note 18 Regnskapsmessig merforbruk / mindreforbruk Udekket udisponert i investeringsregnskapet Posten regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk under egenkapitalen i balansen er satt sammen som følger: Regnskapsår Merforbruk Mindreforbruk Posten udekket/udisponert fra investeringsregnskapet under egenkapitalen i balansen er satt sammen som følger: Regnskapsår Udekket Udisponert , ,27 0 Investeringsregnskapet er gjort opp med et udekket beløp på kr ,-, som skyldes negativt oppgjør av forvaltningslån/videreutlån (ansvar 3031). Det udekkete beløpet foreslås dekket i 2006 ved bruk av avsatte midler.

29 Note 19 Vesentlige forpliktelser Det er ingen merknader til dette punkt. Note 20 Selvkostområder Inntekter Kostnader Over(+)/ underskudd (- ) fond Vann ,96 % 0 0 Avløp ,22 % 0 0 Renovasjon ,72 % 0 0 Feiing ,41 % 0 0 SFO Oppmåling ,53 % 0 0 Arealplanlegging Byggesak Hjemmehjelp 3) ,03 % 0 0 Etc. Dekningsgradsfond pr ) Resultat 2006 Balansen 2005 Årets Avsetn(+)/ dekningsgrad i % 1) bruk av (-) dekn.grads- 1) Årets dekningsgrad før evt.avsetning / bruk av dekningsgradsfond. 2) Dekningsgradsfondene er bundne driftsfond. Disse kan kun benyttes til dekning av framtidige driftsutgifter på tilhørende selvkostområde. Dekningsgradsfond må benyttes innen en 3-5 års periode. 3) For hjemmehjelpstjenesten er selvkost pr time ikke beregnet. Brukerne betaler mindre for tjenesten enn beregnet selvkost. Note 21 Antall årsverk og ytelser til ledende personer og revisor Årsverk Antall årsverk i kommunen var i 2006 ca 74. De siste 3 år er antall årsverk redusert med ca 1 årsverk. Endringen skyldes kommunens økonomiske situasjon og behovet for mer effektiv drift. De siste 6 årene er antallet årsverk redusert med totalt 7 årsverk fra 81 til 74. Ytelser til ledende personer Administrasjonssjef kr kr Ordfører kr kr Godtgjørelse til revisor Kommunens revisor er KomRev Trøndelag IKS. Samlede godtgjørelser til revisor utgjør for 2006 kr ,-. Revisjon omfatter regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon, selskapskontroll og diverse attestasjonsoppdrag. Note 22 Betingete forhold og hendelser etter balansedagen Ingen særskilte forhold.

30 Note 23 Samlet ekstern gjeldsforpliktelse Kommunen er ansvarlig for gjeld i kommunale foretak og en andel av gjeld i interkommunale samarbeid. I tillegg til den gjeldsforpliktelse som følger av kommuneregnskapet, jfr. note 12, har kommunen ingen ytterligere ansvar for gjeldsforpliktelser. Note 25 Utgiftsført estimert tap på krav Det er ikke utgiftsført for estimerte usikre krav i balansen pr

31 Regnskap investering 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode Regnskap Buds(end) Regnskap Prosjekt: 0101 IT-prosjekt - nytt økonomisystem Ansvar: 1220 Kommunekassen Tjeneste: Administrasjon Lønn ekstrahjelp 0, , Arbeidsgivers andel pensjonspremie KLP 0, , Gruppeliv/ulykkesforsikring 0, , Arbeidsgiveravgift 0, , Kjøregodtgjørelse 0, , Reiseutgifter 0, ,21 Sum utgifter 0, , Bruk av lån 0, ,00 Sum inntekter 0, ,00 Sum tjeneste: Administrasjon 0, ,00 Sum ansvar: 1220 Kommunekassen 0, ,00 Ansvar: 1301 IT-drift Tjeneste: Diverse fellesutgifter Tjenester fra interkomm.tiltak 0, , Dekning merforbruk , ,00 Sum utgifter 0, , Bruk av lån 0, ,99 Sum inntekter 0, ,99 Sum tjeneste: Diverse fellesutgifter 0, ,27 Sum ansvar: 1301 IT-drift 0, ,27 Ansvar: 8999 Årets regnskapsmessige mer-/mindreforbru Tjeneste: Årets regnskapsmessige merforbruk/mindre Udekket i investeringsregnskapet 0, ,27 Sum inntekter 0, ,27 Sum tjeneste: Årets regnskapsmessige merforbruk/mindre 0, ,27 Sum ansvar: 8999 Årets regnskapsmessige mer-/mindreforbru 0, ,27 Sum prosjekt: 0101 IT-prosjekt - nytt økonomisystem 0,00 0 0,00 Prosjekt: 0103 Andeler IKS - KomRev Trøndelag Ansvar: 1100 Revisjon og kontrollutvalg Tjeneste: Revisjon og kontrollutvalg Dekning merforbruk , ,00 Sum utgifter , , Bruk av disposisjonsfond , ,00 Sum inntekter , ,00 Sum tjeneste: Revisjon og kontrollutvalg 0,00 0 0,00 Sum ansvar: 1100 Revisjon og kontrollutvalg 0,00 0 0,00 Sum prosjekt: 0103 Andeler IKS - KomRev Trøndelag 0,00 0 0,00 2

32 Regnskap investering 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode Regnskap Buds(end) Regnskap Prosjekt: 0104 Sak- og arkivssystem Ansvar: 1210 Servicekontor Tjeneste: Administrasjon Lønn ekstrahjelp 6.612,69 0 0, Arbeidsgivers andel pensjonspremie KLP 1.078,10 0 0, Arbeidsgiveravgift 853,06 0 0, Kjøregodtgjørelse 2.798,00 0 0, Diettgodtgjørelse 1.825,00 0 0, Reiseutgifter 11,11 0 0, Inventar og utstyr ,01 0 0, Applikasjoner/programvare 0, , Tjenester fra interkomm.tiltak ,92 0 0, Merverdiavgift som kompenseres 2.972,14 0 0,00 Sum utgifter , , Bruk av lån 0, , Bruk av likviditetsreserve ,03 0 0,00 Sum inntekter , ,00 Sum tjeneste: Administrasjon 0,00 0 0,00 Sum ansvar: 1210 Servicekontor 0,00 0 0,00 Ansvar: 1300 IT-tjenester Tjeneste: Administrasjon Kjøregodtgjørelse 1.476,00 0 0,00 Sum utgifter 1.476,00 0 0, Bruk av likviditetsreserve ,00 0 0,00 Sum inntekter ,00 0 0,00 Sum tjeneste: Administrasjon 0,00 0 0,00 Sum ansvar: 1300 IT-tjenester 0,00 0 0,00 Ansvar: 1301 IT-drift Tjeneste: Diverse fellesutgifter Datautstyr ,40 0 0, Merverdiavgift som kompenseres ,60 0 0,00 Sum utgifter ,00 0 0, Bruk av likviditetsreserve ,00 0 0,00 Sum inntekter ,00 0 0,00 Sum tjeneste: Diverse fellesutgifter 0,00 0 0,00 Sum ansvar: 1301 IT-drift 0,00 0 0,00 Ansvar: 1800 Diverse fellesutgifter Tjeneste: Administrasjon Inventar og utstyr ,00 0 0, Merverdiavgift som kompenseres 4.200,00 0 0,00 Sum utgifter ,00 0 0, Bruk av likviditetsreserve ,00 0 0,00 3

33 Regnskap investering 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode Regnskap Buds(end) Regnskap Sum inntekter ,00 0 0,00 Sum tjeneste: Administrasjon 0,00 0 0,00 Sum ansvar: 1800 Diverse fellesutgifter 0,00 0 0,00 Sum prosjekt: 0104 Sak- og arkivssystem 0,00 0 0,00 Prosjekt: 0301 IPLOS/NOTUS IT-systemer for pleie og oms Ansvar: 3750 Fosnes sykeheim Tjeneste: Pleie, omsorg, hjelp i institusjon Tjenester fra interkomm.tiltak , ,56 Sum utgifter , , Bruk av lån 0, , Bruk av likviditetsreserve ,06 0 0,00 Sum inntekter , ,56 Sum tjeneste: Pleie, omsorg, hjelp i institusjon 0,00 0 0,00 Sum ansvar: 3750 Fosnes sykeheim 0,00 0 0,00 Sum prosjekt: 0301 IPLOS/NOTUS IT-systemer for pleie og oms 0,00 0 0,00 Prosjekt: 0303 Videreutlån husbankmidler (startlån) Ansvar: 3031 Startlån (formidlingslån) Husbank Tjeneste: Bistand til etablering/oppr. av bolig Avdrag på lån , , Utlån husbankmidler 0, , Dekning merforbruk , , Dekning merforbruk , ,00 Sum utgifter , , Bruk av lån 0, , Mottatte avdrag på utlån husbankmidler s , , Overføringer fra driftsregnskapet , , Udekket i investeringsregnskapet , ,00 Sum inntekter , ,00 Sum tjeneste: Bistand til etablering/oppr. av bolig 0,00 0 0,00 Sum ansvar: 3031 Startlån (formidlingslån) Husbank 0,00 0 0,00 Sum prosjekt: 0303 Videreutlån husbankmidler (startlån) 0,00 0 0,00 Prosjekt: 0402 Arkivlokaler Ansvar: 1210 Servicekontor Tjeneste: Administrasjon Lønn ekstrahjelp , , Arbeidsgivers andel pensjonspremie KLP 2.155, , Gruppeliv/ulykkesforsikring 0, , Arbeidsgiveravgift 1.705, , Forbruksmateriell 0, , Kursavgifter og oppholdsutgifter 0, , Kjøregodtgjørelse 0, , Reiseutgifter 0, ,96 4

34 Regnskap investering 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode Regnskap Buds(end) Regnskap Inventar og utstyr 4.833,08 0 0, Merverdiavgift som kompenseres 1.208, ,15 Sum utgifter , , Bruk av lån , ,89 Sum inntekter , ,89 Sum tjeneste: Administrasjon 0,00 0 0,00 Sum ansvar: 1210 Servicekontor 0,00 0 0,00 Ansvar: 4100 Administrasjonsbygg Tjeneste: Administrasjonslokaler Lønn vedlikehold og nybygg 0, , Arbeidsgivers andel pensjonspremie KLP 0, , Arbeidsgiveravgift 0, ,08 Sum utgifter 0, , Bruk av lån 0, ,78 Sum inntekter 0, ,78 Sum tjeneste: Administrasjonslokaler 0,00 0 0,00 Sum ansvar: 4100 Administrasjonsbygg 0,00 0 0,00 Sum prosjekt: 0402 Arkivlokaler 0,00 0 0,00 Prosjekt: 0403 Geovekst-kartlegging Ansvar: 4021 Byggesaker, kart og oppmåling Tjeneste: Kart og oppmåling Kjøp av tjenester fra staten 0, , Tjenester fra interkommunalt selskap 0, , Dekning merforbruk , ,00 Sum utgifter , , Bruk av lån , ,00 Sum inntekter , ,00 Sum tjeneste: Kart og oppmåling 0, ,00 Sum ansvar: 4021 Byggesaker, kart og oppmåling 0, ,00 Ansvar: 8999 Årets regnskapsmessige mer-/mindreforbru Tjeneste: Årets regnskapsmessige merforbruk/mindre Udekket i investeringsregnskapet 0, ,00 Sum inntekter 0, ,00 Sum tjeneste: Årets regnskapsmessige merforbruk/mindre 0, ,00 Sum ansvar: 8999 Årets regnskapsmessige mer-/mindreforbru 0, ,00 Sum prosjekt: 0403 Geovekst-kartlegging 0,00 0 0,00 Prosjekt: 0404 Trafikksikkerhetstiltak, gang og sykkelv Ansvar: 4120 Jøa skole Tjeneste: Skolelokaler

35 Regnskap investering 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode Regnskap Buds(end) Regnskap Kontormateriell og rekvisita 0, , Merverdiavgift som kompenseres 0, ,80 Sum utgifter 0, ,00 Sum tjeneste: Skolelokaler 0, ,00 Sum ansvar: 4120 Jøa skole 0, ,00 Ansvar: 4210 Trafikksikkerhetstiltak Tjeneste: Trafikksikkerhetstiltak Kunngjøringer 0, , Materialer vedlikhold, nyanlegg 0, , Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 0, , Matriell vedlikehold/opprustning veger 0, , Matriell nybygg/nyanlegg 0, , Konsulenttjenester 0, , Tjenester fra interkomm.tiltak 0, , Kjøp av tjenester 0, , Merverdiavgift som kompenseres 0, , Dekning merforbruk , ,00 Sum utgifter , , Tilskudd fra fylkeskommunen 0, , Bruk av lån , , Bruk av andre ubundne fond , ,00 Sum inntekter , ,00 Sum tjeneste: Trafikksikkerhetstiltak 0, ,00 Sum ansvar: 4210 Trafikksikkerhetstiltak 0, ,00 Ansvar: 8999 Årets regnskapsmessige mer-/mindreforbru Tjeneste: Årets regnskapsmessige merforbruk/mindre Udekket i investeringsregnskapet 0, ,00 Sum inntekter 0, ,00 Sum tjeneste: Årets regnskapsmessige merforbruk/mindre 0, ,00 Sum ansvar: 8999 Årets regnskapsmessige mer-/mindreforbru 0, ,00 Sum prosjekt: 0404 Trafikksikkerhetstiltak, gang og sykkelv 0,00 0 0,00 Prosjekt: 0405 Utskifting traktor Ansvar: 4400 Maskinpark Tjeneste: Diverse fellesutgifter Biler og andre transportmidler 0, , Merverdiavgift som kompenseres 0, , Dekning merforbruk , ,00 Sum utgifter , , Salg av driftsmidler 0, , Bruk av lån 0, , Bruk av andre ubundne fond , ,00 Sum inntekter , ,00 Sum tjeneste: Diverse fellesutgifter 0, ,00 6

36 Regnskap investering 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode Regnskap Buds(end) Regnskap Sum ansvar: 4400 Maskinpark 0, ,00 Ansvar: 8999 Årets regnskapsmessige mer-/mindreforbru Tjeneste: Årets regnskapsmessige merforbruk/mindre Udekket i investeringsregnskapet 0, ,00 Sum inntekter 0, ,00 Sum tjeneste: Årets regnskapsmessige merforbruk/mindre 0, ,00 Sum ansvar: 8999 Årets regnskapsmessige mer-/mindreforbru 0, ,00 Sum prosjekt: 0405 Utskifting traktor 0,00 0 0,00 Prosjekt: 0406 P-plasser Rakkavika og Anton Beach Ansvar: 4200 Kommunale veier, løpende drift Tjeneste: Kommunale veger Byggesakgebyr 440,00 0 0, Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 6.536,00 0 0, Matriell vedlikehold/opprustning veger ,00 0 0, Grunnerverv 6.300,00 0 0, Kjøp av tjenester ,00 0 0, Merverdiavgift som kompenseres ,00 0 0,00 Sum utgifter ,00 0 0, Bruk av lån ,00 0 0, Overføringer fra driftsregnskapet ,00 0 0,00 Sum inntekter ,00 0 0,00 Sum tjeneste: Kommunale veger 0,00 0 0,00 Sum ansvar: 4200 Kommunale veier, løpende drift 0,00 0 0,00 Sum prosjekt: 0406 P-plasser Rakkavika og Anton Beach 0,00 0 0,00 Prosjekt: 0407 Vann og avløp Fosnes bygdamuseum Ansvar: 6100 Vannforsyning - produksjon Tjeneste: Produksjon av vann Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg ,80 0 0,00 Sum utgifter ,80 0 0,00 Sum tjeneste: Produksjon av vann ,80 0 0,00 Sum ansvar: 6100 Vannforsyning - produksjon ,80 0 0,00 Ansvar: 6110 Vannforsyning - distribusjon Tjeneste: Distribusjon av vann Lønn ekstrahjelp 0, , Lønn overtid 0, , Arbeidsgivers andel pensjonspremie KLP 0, , Arbeidsgiveravgift 0, , Tinglysningsgebyr og dokumentavgift 0, , Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg , , Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg , , Kjøp av tjenester 1.650,00 0 0, Merverdiavgift som kompenseres 636,10 0 0,00 7

37 Regnskap investering 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode Regnskap Buds(end) Regnskap Sum utgifter , , Bruk av lån , ,83 Sum inntekter , ,83 Sum tjeneste: Distribusjon av vann 1.208,80 0 0,00 Sum ansvar: 6110 Vannforsyning - distribusjon 1.208,80 0 0,00 Ansvar: 6210 Ledningsnett avløp Tjeneste: Ledningsnett avløp Tinglysningsgebyr og dokumentavgift 0, , Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg , , Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 5.576, , Merverdiavgift som kompenseres 223,60 0 0,00 Sum utgifter , , Bruk av lån , ,40 Sum inntekter , ,40 Sum tjeneste: Ledningsnett avløp 0,00 0 0,00 Sum ansvar: 6210 Ledningsnett avløp 0,00 0 0,00 Sum prosjekt: 0407 Vann og avløp Fosnes bygdamuseum 0,00 0 0,00 Prosjekt: 0409 Utbedring Jøa skole "helsehuset" Ansvar: 4120 Jøa skole Tjeneste: Skolelokaler Kjøp av tjenester ,00 0 0, Merverdiavgift som kompenseres ,00 0 0,00 Sum utgifter ,00 0 0, Bruk av lån ,00 0 0,00 Sum inntekter ,00 0 0,00 Sum tjeneste: Skolelokaler 0,00 0 0,00 Sum ansvar: 4120 Jøa skole 0,00 0 0,00 Sum prosjekt: 0409 Utbedring Jøa skole "helsehuset" 0,00 0 0,00 Prosjekt: 0410 Utbygging Salsnes oppvekstsenter Ansvar: 4123 Salsnes skole Tjeneste: Skolelokaler Lønn midlertidige stillinger 0, , Arbeidsgivers andel pensjonspremie KLP 0, , Arbeidsgiveravgift 0, , Kunngjøringer 0, , Kjøregodtgjørelse 0, , Reiseutgifter 0, , Andre avgifter og gebyrer 0, , Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg , , Konsulenttjenester 0, , Kjøp av tjenester , , Merverdiavgift som kompenseres , ,77 8

38 Regnskap investering 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode Regnskap Buds(end) Regnskap Sum utgifter , , Bruk av lån , , Bruk av likviditetsreserve ,00 0 0,00 Sum inntekter , ,53 Sum tjeneste: Skolelokaler 0,00 0 0,00 Sum ansvar: 4123 Salsnes skole 0,00 0 0,00 Sum prosjekt: 0410 Utbygging Salsnes oppvekstsenter 0,00 0 0,00 Prosjekt: 0411 Rehabilitering Jøa skole Ansvar: 4120 Jøa skole Tjeneste: Skolelokaler Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 0, , Merverdiavgift som kompenseres 0, ,44 Sum utgifter 0, , Bruk av lån 0, ,00 Sum inntekter 0, ,00 Sum tjeneste: Skolelokaler 0,00 0 0,00 Sum ansvar: 4120 Jøa skole 0,00 0 0,00 Sum prosjekt: 0411 Rehabilitering Jøa skole 0,00 0 0,00 Prosjekt: 0413 Vannforsyning Gjeset Ansvar: 6110 Vannforsyning - distribusjon Tjeneste: Distribusjon av vann Konsulenttjenester 0, , Kjøp av tjenester 0, ,00 Sum utgifter 0, , Tilknytningsavgift 0, , Bruk av lån 0, , Overføringer fra driftsregnskapet 0, ,34 Sum inntekter 0, ,00 Sum tjeneste: Distribusjon av vann 0,00 0 0,00 Sum ansvar: 6110 Vannforsyning - distribusjon 0,00 0 0,00 Sum prosjekt: 0413 Vannforsyning Gjeset 0,00 0 0,00 Prosjekt: 0414 Opprusting tak Svømmehall Ansvar: 4191 Jøa svømmehall Tjeneste: Idrett Kjøp av tjenester 0, , Merverdiavgift som kompenseres 0, ,80 Sum utgifter 0, , Bruk av lån 0, ,00 Sum inntekter 0, ,00 9

39 Regnskap investering 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode Regnskap Buds(end) Regnskap Sum tjeneste: Idrett 0,00 0 0,00 Sum ansvar: 4191 Jøa svømmehall 0,00 0 0,00 Sum prosjekt: 0414 Opprusting tak Svømmehall 0,00 0 0,00 Prosjekt: 0416 Sanering PSB armaturer Ansvar: 4120 Jøa skole Tjeneste: Skolelokaler Kjøp av tjenester ,00 0 0, Merverdiavgift som kompenseres ,50 0 0,00 Sum utgifter ,50 0 0, Bruk av lån ,50 0 0,00 Sum inntekter ,50 0 0,00 Sum tjeneste: Skolelokaler 0,00 0 0,00 Sum ansvar: 4120 Jøa skole 0,00 0 0,00 Ansvar: 4123 Salsnes skole Tjeneste: Skolelokaler Kjøp av tjenester ,00 0 0, Merverdiavgift som kompenseres ,00 0 0,00 Sum utgifter ,00 0 0, Bruk av lån ,00 0 0,00 Sum inntekter ,00 0 0,00 Sum tjeneste: Skolelokaler 0,00 0 0,00 Sum ansvar: 4123 Salsnes skole 0,00 0 0,00 Sum prosjekt: 0416 Sanering PSB armaturer 0,00 0 0,00 Prosjekt: 0441 Utleieboliger Salsnes Ansvar: 4110 Kommunale boliger Tjeneste: Kommunale boliger Lønn ekstrahjelp 4.480,00 0 0, Lønn midlertidige stillinger 0, , Arbeidsgivers andel pensjonspremie KLP 0, , Arbeidsgiveravgift 492, , Kjøregodtgjørelse 0, , Tinglysningsgebyr og dokumentavgift 1.548,00 0 0, Materialer vedlikhold, nyanlegg , , Kjøp av tjenester ,20 0 0, Merverdiavgift som kompenseres ,00 0 0, Merverdiavgift ikke kompensasjon , , Byggelånsrenter , ,91 Sum utgifter , , Bruk av lån , , Bruk av ubundne investeringsfond ,14 0 0,00 Sum inntekter , ,41 Sum tjeneste: Kommunale boliger 0,00 0 0,00 10

40 Regnskap investering 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode Regnskap Buds(end) Regnskap Sum ansvar: 4110 Kommunale boliger 0,00 0 0,00 Sum prosjekt: 0441 Utleieboliger Salsnes 0,00 0 0,00 Prosjekt: 0446 Salg av kommunale boliger Ansvar: 4110 Kommunale boliger Tjeneste: Kommunale boliger Tinglysningsgebyr og dokumentavgift 9.048, , Byggesakgebyr 0, , Kjøp av tjenester 5.017, , Merverdiavgift ikke kompensasjon 1.254,40 0 0, Avsetning til ubundne investeringsfond , ,00 Sum utgifter , , Salg av boliger , ,00 Sum inntekter , ,00 Sum tjeneste: Kommunale boliger 0,00 0 0,00 Sum ansvar: 4110 Kommunale boliger 0,00 0 0,00 Sum prosjekt: 0446 Salg av kommunale boliger 0,00 0 0,00 Prosjekt: 0470 Kjøp av aksjer i Namdalshagen as Ansvar: 4710 Kommunalt næringsfond Tjeneste: Tilrettelegging og bistand for næringsli Kjøp av aksjer 0, ,00 Sum utgifter 0, , Bruk av bundet fond 0, ,00 Sum inntekter 0, ,00 Sum tjeneste: Tilrettelegging og bistand for næringsli 0,00 0 0,00 Sum ansvar: 4710 Kommunalt næringsfond 0,00 0 0,00 Sum prosjekt: 0470 Kjøp av aksjer i Namdalshagen as 0,00 0 0,00 Prosjekt: 0610 Pumpeledning Dun-Rødbergskroken Ansvar: 6100 Vannforsyning - produksjon Tjeneste: Produksjon av vann Dekning merforbruk ,40 0 0,00 Sum utgifter 0,40 0 0, Bruk av disposisjonsfond -0,40 0 0,00 Sum inntekter -0,40 0 0,00 Sum tjeneste: Produksjon av vann 0,00 0 0,00 Sum ansvar: 6100 Vannforsyning - produksjon 0,00 0 0,00 Sum prosjekt: 0610 Pumpeledning Dun-Rødbergskroken 0,00 0 0,00 Prosjekt: 0611 Utbedring Salsnes vannverk Ansvar: 6100 Vannforsyning - produksjon

41 Regnskap investering 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode Regnskap Buds(end) Regnskap Tjeneste: Produksjon av vann Lønn vedlikehold og nybygg 2.772, , Arbeidsgivers andel pensjonspremie KLP 0, , Arbeidsgiveravgift 304, , Kunngjøringer 2.265, , Tinglysningsgebyr og dokumentavgift 0, , Byggesakgebyr 1.630, , Inventar og utstyr 0, , Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg , , Konsulenttjenester ,40 0 0, Grunnerverv 0, , Kjøp av bygg og anlegg ,00 0 0, Kjøp av tjenester , ,00 Sum utgifter , , Overføring/ref. fra private/andre foreta ,00 0 0, Bruk av lån ,18 0 0, Bruk av ubundne investeringsfond ,00 0 0, Bruk av likviditetsreserve ,35 0 0,00 Sum inntekter ,53 0 0,00 Sum tjeneste: Produksjon av vann 0, ,00 Sum ansvar: 6100 Vannforsyning - produksjon 0, ,00 Sum prosjekt: 0611 Utbedring Salsnes vannverk 0, ,00 Prosjekt: 0830 Renteinntekter Ansvar: 8300 Renter og utbytte, lån Tjeneste: Renter/utbytte og lån Avsetning til bundne investeringsfond 0, ,00 Sum utgifter 0, , Andre renteinntekter 0, ,00 Sum inntekter 0, ,00 Sum tjeneste: Renter/utbytte og lån 0,00 0 0,00 Sum ansvar: 8300 Renter og utbytte, lån 0,00 0 0,00 Sum prosjekt: 0830 Renteinntekter 0,00 0 0,00 Prosjekt: 0900 Oppdekking/tilbakeføring udekket (før 20 Ansvar: 4191 Jøa svømmehall Tjeneste: Idrett Avsetning til likviditetsreserve , ,00 Sum utgifter , , Bruk av andre ubundne fond , ,00 Sum inntekter , ,00 Sum tjeneste: Idrett 0,00 0 0,00 Sum ansvar: 4191 Jøa svømmehall 0,00 0 0,00 Ansvar: 4210 Trafikksikkerhetstiltak

42 Regnskap investering 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode Regnskap Buds(end) Regnskap Tjeneste: Trafikksikkerhetstiltak Avsetning til likviditetsreserve 2.000, ,00 Sum utgifter 2.000, , Bruk av andre ubundne fond , ,00 Sum inntekter , ,00 Sum tjeneste: Trafikksikkerhetstiltak 0,00 0 0,00 Sum ansvar: 4210 Trafikksikkerhetstiltak 0,00 0 0,00 Ansvar: 4400 Maskinpark Tjeneste: Diverse fellesutgifter Avsetning til likviditetsreserve , ,00 Sum utgifter , , Bruk av andre ubundne fond , ,00 Sum inntekter , ,00 Sum tjeneste: Diverse fellesutgifter 0,00 0 0,00 Sum ansvar: 4400 Maskinpark 0,00 0 0,00 Sum prosjekt: 0900 Oppdekking/tilbakeføring udekket (før 20 0,00 0 0,00 Prosjekt: 0999 Udekket/udisponert i året Ansvar: 8701 Dekning av tidligere års underskudd Tjeneste: Interne finansieringstransaksjoner Dekning merforbruk , ,00 Sum utgifter 0, , Overføringer fra driftsregnskapet 0, ,00 Sum inntekter 0, ,00 Sum tjeneste: Interne finansieringstransaksjoner 0,00 0 0,00 Sum ansvar: 8701 Dekning av tidligere års underskudd 0,00 0 0,00 Sum prosjekt: 0999 Udekket/udisponert i året 0,00 0 0,00 Prosjekt: 1803 Egenkapitalinnskudd KLP Ansvar: 1801 Andre fellesutgifter Tjeneste: Forsikringsordninger Kjøp av andeler , , Dekning merforbruk , , Dekning merforbruk , ,00 Sum utgifter , , Bruk av disposisjonsfond , ,00 Sum inntekter , ,00 Sum tjeneste: Forsikringsordninger 0, ,00 Sum ansvar: 1801 Andre fellesutgifter 0, ,00 Ansvar: 8999 Årets regnskapsmessige mer-/mindreforbru

43 Regnskap investering 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode Regnskap Buds(end) Regnskap Tjeneste: Årets regnskapsmessige merforbruk/mindre Udekket i investeringsregnskapet 0, ,00 Sum inntekter 0, ,00 Sum tjeneste: Årets regnskapsmessige merforbruk/mindre 0, ,00 Sum ansvar: 8999 Årets regnskapsmessige mer-/mindreforbru 0, ,00 Sum prosjekt: 1803 Egenkapitalinnskudd KLP 0,00 0 0,00 T O T A L T 0, ,00 14

44 Regnskap drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode Regnskap Buds(end) Regnskap Ansvar: 1000 Ordfører og varaordfører Tjeneste: Politisk styring og kontrollorganer Lønn faste stillinger 0, , Godtgjørelse ordfører , , Godtgjørelse varaordfører , , Arb.givers andel pensj.pr. KLP , , Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 505, , Arbeidsgiveravgift , , Kontrollmateriell og rekvisita 0, , Fagliteratur/tidsskrifter/aviser 3.478, , Matvarer 311, , Bevertning 2.568, , Gaver og blomster 8.498, , Hotellopphold 675,00 0 0, Delvis utgiftsdekning mobiltelefon 960, , Andre informasjonstiltak 0, , Kursavgifter og oppholdsutgifter 8.260, , Kilometergodtgjørelse , , Diettgodtgjørelse 0, , Skyssutgifter 0, , Reise- og transportutgifter 4.994, , Husleie 360,00 0 0, Inventar og utstyr 991,20 0 0, Tjenester fra interkommunale tiltak , , Merverdiavgift som kompenseres 569, , Merverdiavgift ikke kompensasjon 2.102, ,81 Sum utgifter , , Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -569, ,68 Sum inntekter -569, ,68 Sum tjeneste: Politisk styring og kontrollorganer , ,88 Tjeneste: Valg Lønn ekstrahjelp 0, , Møtegodtgjørelse 0, , Arb.givers andel pensj.pr. KLP 0, , Arb.givers andel AFP år 0,00 0 6, Arbeidsgiveravgift 0, , Kontrollmateriell og rekvisita 0, , Bevertning 0, , Forbruksmateriell 0, , Frankering 0, , Kunngjøringer 0, , Informasjonstiltak publikum 0, , Kilometergodtgjørelse 0, , Leie av lokaler, kontorer 0, , Merverdiavgift som kompenseres 0, ,43 Sum utgifter 0, , Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet 0, , Bruk av disposisjonsfond 0, ,00 Sum inntekter 0, ,43 Sum tjeneste: Valg 0, ,52 2

45 Regnskap drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode Regnskap Buds(end) Regnskap Sum ansvar: 1000 Ordfører og varaordfører , ,40 Ansvar: 1010 Kommunestyre og formannskap Tjeneste: Politisk styring og kontrollorganer Godtgjørelse varaordfører 0, , Ledergodtgjørelse 7.806, , Møtegodtgjørelse , , Godtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste , , Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 0,00 0 9, Arbeidsgiveravgift , , Kontrollmateriell og rekvisita 0, , Fagliteratur/tidsskrifter/aviser 343, , Matvarer 1.647,99 0 0, Bevertning 4.269, , Forbruksmateriell 30,40 0 0, Kunngjøringer 789, , Informasjonstiltak publikum 705, , Kursavgifter og oppholdsutgifter 0, , Kilometergodtgjørelse 4.872, , Skyssutgifter brukere 0, , Reise- og transportutgifter 1.157, , Leie av lokaler, kontorer 0, , Kjøp av tjenester 0, , Merverdiavgift som kompenseres 909, , Merverdiavgift ikke kompensasjon 820, , Andre tilskudd 895,00 0 0,00 Sum utgifter , , Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -909, ,00 Sum inntekter -909, ,00 Sum tjeneste: Politisk styring og kontrollorganer , ,53 Tjeneste: Til kommunestyrets disp Andre tilskudd 3.000, , Reserverte tillegsbevigninger 0, ,00 Sum utgifter 3.000, ,00 Sum tjeneste: Til kommunestyrets disp , ,00 Tjeneste: Til formannskapets disp Merverdiavgift som kompenseres 0, , Andre tilskudd , , Til formannskapets disposisjon 0, ,00 Sum utgifter , , Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet 0, ,75 Sum inntekter 0, ,75 Sum tjeneste: Til formannskapets disp , ,00 Sum ansvar: 1010 Kommunestyre og formannskap , ,53 Ansvar: 1011 Partistøtte Tjeneste: Partistøtte Andre tilskudd , ,66 3

46 Regnskap drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode Regnskap Buds(end) Regnskap Sum utgifter , , Refusjon fra Staten 0, ,66 Sum inntekter 0, ,66 Sum tjeneste: Partistøtte , ,00 Sum ansvar: 1011 Partistøtte , ,00 Ansvar: 1019 Div. prosjekter Tjeneste: Politisk styring og kontrollorganer Lønn ekstrahjelp 0, , Arb.givers andel pensj.pr. KLP 0, , Arbeidsgiveravgift 0, , Bevertning 840, , Kjøp av tjenester , , Hotellopphold , , Frankering 0, , Kursavgifter og oppholdsutgifter , , Kilometergodtgjørelse 390, , Diettgodtgjørelse 460,00 0 0, Skyssutgifter 322,29 0 0, Reise- og transportutgifter , , Leie av lokaler, kontorer 300,00 0 0, Kjøp av tjenester , , Merverdiavgift som kompenseres , , Merverdiavgift ikke kompensasjon 1.366, , Andre tilskudd ,00 0 0, Avsetning til disposisjonsfond ,00 0 0, Avsetning bundet driftsfond 0, ,83 Sum utgifter , , Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet , , Statstilskudd 0, , Tilskudd fylkeskommuner 0, , Buk av bundet driftsfond , ,00 Sum inntekter , ,52 Sum tjeneste: Politisk styring og kontrollorganer , ,00 Tjeneste: Kulturprosjekt-"Olav Duun stevnet 2006" Lønn midlertidige stillinger , , Arb.givers andel pensj.pr. SPK 6.585, , Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 136, , Arbeidsgiveravgift 7.250, , Bevertning 0, , Gaver og blomster 0, , Kunngjøringer 0, , Utg. til foreleser/kursholder 0, , Kilometergodtgjørelse 0, , Reise- og transportutgifter 5.835,18 0 0, Internhusleie , , Merverdiavgift som kompenseres 466,82 0 0, Avsetning bundet driftsfond 0, ,59 Sum utgifter , ,00 4

47 Regnskap drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode Regnskap Buds(end) Regnskap Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -466,82 0 0, Tilskudd fylkeskommuner 0, , Bruk av ubundet fond 0, , Buk av bundet driftsfond ,00 0 0,00 Sum inntekter , ,00 Sum tjeneste: Kulturprosjekt-"Olav Duun stevnet 2006" , ,00 Sum ansvar: 1019 Div. prosjekter , ,00 Ansvar: 1100 Revisjon og kontrollutvalg Tjeneste: Revisjon og kontrollutvalg Ledergodtgjørelse 1.588, , Møtegodtgjørelse 1.710, , Godtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste 0, , Arbeidsgiveravgift 385, , Utg. til foreleser/kursholder 0, , Kilometergodtgjørelse 0, , Skyssutgifter 0, , Tjenester fra interkommunalt selskap , ,00 Sum utgifter , ,72 Sum tjeneste: Revisjon og kontrollutvalg , ,72 Sum ansvar: 1100 Revisjon og kontrollutvalg , ,72 Ansvar: 1110 Midtre Namdal Regionråd Tjeneste: Regionalt samarbeid Bevertning 5.832,00 0 0, Velferdstiltak ansatte 1.236,00 0 0, Merverdiavgift ikke kompensasjon 378,00 0 0,00 Sum utgifter 7.446,00 0 0,00 Sum tjeneste: Regionalt samarbeid 7.446,00 0 0,00 Sum ansvar: 1110 Midtre Namdal Regionråd 7.446,00 0 0,00 Ansvar: 1111 Prosjekt regionsamarbeid Tjeneste: Regionalt samarbeid Lønn faste stillinger 0, , Arb.givers andel pensj.pr. KLP 0, , Arbeidsgiveravgift 0, , Bevertning 6.200,00 0 0, Gaver og blomster 570,00 0 0, Kilometergodtgjørelse 4.050, , Reise- og transportutgifter 266, , Avgifter og forsikringspremie 0, , Merverdiavgift som kompenseres 21, , Overføring til kommuner , ,00 Sum utgifter , , Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -21, , Refusjon fra interkommunale foretak ,00 0 0, Statstilskudd , ,00 Sum inntekter , ,59 5

48 Regnskap drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode Regnskap Buds(end) Regnskap Sum tjeneste: Regionalt samarbeid , ,53 Sum ansvar: 1111 Prosjekt regionsamarbeid , ,53 Ansvar: 1200 Rådmannskontoret Tjeneste: Administrasjon Lønn faste stillinger , , Vikarlønn ved sykdom , , Arb.givers andel pensj.pr. KLP , , Arb.givers andel AFP år 2.849, , Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 868, , Arbeidsgiveravgift , , Kontrollmateriell og rekvisita 687, , Fagliteratur/tidsskrifter/aviser 468, , Matvarer 716, , Bevertning 1.824, , Telekommunikasjon fasttelefon 0, , Telekommunikasjon mobiltelefon 472, , Delvis utgiftsdekning mobiltelefon 960, , Kunngjøringer 0, , Informasjonstiltak publikum 0, , Kursavgifter og oppholdsutgifter , , Kilometergodtgjørelse 4.980, , Diettgodtgjørelse 845, , Reise- og transportutgifter , , Yrkesskadeforsikring 182,44 0 0, Merverdiavgift som kompenseres 1.075, , Merverdiavgift ikke kompensasjon 510, ,00 Sum utgifter , , Refusjon sykepenger , , Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet , ,32 Sum inntekter , ,32 Sum tjeneste: Administrasjon , ,33 Sum ansvar: 1200 Rådmannskontoret , ,33 Ansvar: 1201 Personal Tjeneste: Administrasjon Lønn faste stillinger , , Arb.givers andel pensj.pr. KLP , , Arb.givers andel AFP år 1.587, , Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 725, , Arbeidsgiveravgift , , Kontrollmateriell og rekvisita 524, , Fagliteratur/tidsskrifter/aviser 2.113, , Bevertning 150, , Kursavgifter og oppholdsutgifter 7.290, , Kilometergodtgjørelse 4.975, , Diettgodtgjørelse 0, , Reise- og transportutgifter 213, , Yrkesskadeforsikring 103,35 0 0, Inventar og utstyr 0, , Merverdiavgift som kompenseres 924, , Merverdiavgift ikke kompensasjon 0, ,00 6

49 Regnskap drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode Regnskap Buds(end) Regnskap Sum utgifter , , Refusjon sykepenger ,00 0 0, Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -924, ,02 Sum inntekter , ,02 Sum tjeneste: Administrasjon , ,17 Sum ansvar: 1201 Personal , ,17 Ansvar: 1210 Servicekontor Tjeneste: Administrasjon Lønn faste stillinger , , Vikarlønn ved sykdom , , Vikarlønn ferie , , Lønn ekstrahjelp 361, , Arb.givers andel pensj.pr. KLP , , Arb.givers andel AFP år 1.157, , Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 384, , Arbeidsgiveravgift , , Kontrollmateriell og rekvisita 53, , Matvarer 0, , Bevertning 103, , Forbruksmateriell 0, , Velferdstiltak ansatte 0, , Kursavgifter og oppholdsutgifter 0, , Kilometergodtgjørelse 711, , Reise- og transportutgifter 98, , Inventar og utstyr 522, , Merverdiavgift som kompenseres 151, , Merverdiavgift ikke kompensasjon 18, ,24 Sum utgifter , , Refusjon sykepenger , , Kompensasjon for mva. - investeringsregn 0,00 0-5, Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -151, , Refusjon fra private 0, ,00 Sum inntekter , ,03 Sum tjeneste: Administrasjon , ,40 Tjeneste: Diverse fellesutgifter Kjøp av bøker 2.000, ,00 Sum utgifter 2.000, , Salg bøker -100, , Buk av bundet driftsfond 0, ,00 Sum inntekter -100, ,00 Sum tjeneste: Diverse fellesutgifter 1.900, ,00 Sum ansvar: 1210 Servicekontor , ,40 Ansvar: 1220 Kommunekassen Tjeneste: Administrasjon Lønn faste stillinger , ,07 7

50 Regnskap drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode Regnskap Buds(end) Regnskap Vikarlønn ved sykdom 0, , Lønn ekstrahjelp , , Arb.givers andel pensj.pr. KLP , , Arb.givers andel AFP år 2.854, , Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 1.316, , Arbeidsgiveravgift , , Kontrollmateriell og rekvisita 2.360, , Fagliteratur/tidsskrifter/aviser 4.913, , Bevertning 910,00 0 0, Tellepenger 0, , Frankering 0, , Gebyr banktjenester , , Trykkings- og kopieringsutgifter 0, , Kursavgifter og oppholdsutgifter , , Kilometergodtgjørelse , , Diettgodtgjørelse 2.295, , Reise- og transportutgifter 6.366, , Yrkesskadeforsikring 199, , Kontingenter 2.490, , Lisenser/brukerstøtteavtaler dataprogram , , Inventar og utstyr 0, , Service- og driftstjenester 6.203, , Ikke budsjettert internsalg 0, , Kjøp av tjenester fra andre kommuner 0, , Tjenester fra interkommunale tiltak ,44 0 0, Merverdiavgift som kompenseres , ,20 Sum utgifter , , Purregebyr , , Rettsgebyr 0, , Andre gebyrer -460, , Avgiftspliktige salgsinntekter 0, , Refusjon sykepenger , , Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet , , Refusjon reiseutgifter 0, , Forsinkelsesrenter 0, ,50 Sum inntekter , ,20 Sum tjeneste: Administrasjon , ,47 Sum ansvar: 1220 Kommunekassen , ,47 Ansvar: 1260 Planleggingstiltak Tjeneste: Inkluderende arbeidsliv Vikarlønn ved sykdom 3.886, , Lønn ekstrahjelp 0, , Arb.givers andel pensj.pr. KLP 0, , Arb.givers andel AFP år 0, , Arbeidsgiveravgift 281, , Kontrollmateriell og rekvisita 8.839,00 0 0, Bevertning 600, , Forbruksmateriell 0, , Kursavgifter og oppholdsutgifter 4.800, , Kilometergodtgjørelse 1.345, , Reise- og transportutgifter 67,59 0 0, Inventar og utstyr , ,00 8

51 Regnskap drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode Regnskap Buds(end) Regnskap Merverdiavgift som kompenseres 5.181, , Merverdiavgift ikke kompensasjon 2.609,75 0 0,00 Sum utgifter , , Avgiftspliktige salgsinntekter ,00 0 0, Refusjon fra folketrygden ,00 0 0, Tilretteleggingstilskudd , , Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet , , Buk av bundet driftsfond 0, ,00 Sum inntekter , ,00 Sum tjeneste: Inkluderende arbeidsliv , ,38 Sum ansvar: 1260 Planleggingstiltak , ,38 Ansvar: 1269 Bruprosjekt Tjeneste: Politisk styring og kontrollorganer Gaver og blomster 0, , Kilometergodtgjørelse 270,00 0 0, Diettgodtgjørelse 710,00 0 0, Reise- og transportutgifter 4.826,11 0 0, Merverdiavgift som kompenseres 298,89 0 0,00 Sum utgifter 6.105, , Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -298,89 0 0, Bruk av ubundet fond , ,00 Sum inntekter , ,00 Sum tjeneste: Politisk styring og kontrollorganer 0,11 0 0,00 Sum ansvar: 1269 Bruprosjekt 0,11 0 0,00 Ansvar: 1300 IT-tjenester Tjeneste: Administrasjon Lønn faste stillinger , , Arb.givers andel pensj.pr. KLP , , Arb.givers andel AFP år 1.463, , Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 452, , Arbeidsgiveravgift , , Hotellopphold 863,00 0 0, Delvis utgiftsdekning mobiltelefon 960,00 0 0, Kursavgifter og oppholdsutgifter 1.130, , Kilometergodtgjørelse , , Reise- og transportutgifter 388, , Yrkesskadeforsikring 103,35 0 0, Merverdiavgift som kompenseres 123, ,48 Sum utgifter , , Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -123, , Refusjon reiseutgifter -87, ,00 Sum inntekter -210, ,48 Sum tjeneste: Administrasjon , ,54 Sum ansvar: 1300 IT-tjenester , ,54 9

52 Regnskap drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode Regnskap Buds(end) Regnskap Ansvar: 1301 IT-drift Tjeneste: Diverse fellesutgifter Arb.givers andel pensj.pr. SPK -119,62 0 0, Frankering 0, , Datakommunikasjon , , Informasjonstiltak publikum 7.302, , Andre opplæringstiltak 3.722, , Reise- og transportutgifter 2.331,80 0 0, Lisenser/brukerstøtteavtaler dataprogram , , Inventar og utstyr , , Datautstyr , , Aplikasjoner programvare , , Service- og driftstjenester 0, , Ikke budsjettert internsalg 0, , Tjenester fra interkommunale tiltak 0, , Merverdiavgift som kompenseres , , Merverdiavgift ikke kompensasjon 0, , Avskrivinger , ,00 Sum utgifter , , Andre avgpl. salgsinntekter 0, , Avgiftspliktige salgsinntekter , , Kompensasjon for mva. - investeringsregn 0, , Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet , , Ikke budsjettert internsalg , , Bruk av disposisjonsfond , ,00 Sum inntekter , ,18 Sum tjeneste: Diverse fellesutgifter , ,96 Sum ansvar: 1301 IT-drift , ,96 Ansvar: 1302 Hjemme-PC ordning Tjeneste: Administrasjon Leasingavtale hjemme PC 4.555,20 0 0, Merverdiavgift ikke kompensasjon 1.138,80 0 0,00 Sum utgifter 5.694,00 0 0,00 Sum tjeneste: Administrasjon 5.694,00 0 0,00 Tjeneste: Diverse fellesutgifter Arb.givers andel pensj.pr. KLP , , Arb.givers andel pensj.pr. SPK , , Arb.givers andel AFP år -435, , Arbeidsgiveravgift , , Leasingavtale hjemme PC , , Merverdiavgift som kompenseres 2.018, , Merverdiavgift ikke kompensasjon , , Forsinkelsesrenter 173, ,00 Sum utgifter , , Leieinntekter , , PC-trekk - Hjemme-PC ,60 0 0, Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet , ,00 Sum inntekter , ,98 10

53 Regnskap drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode Regnskap Buds(end) Regnskap Sum tjeneste: Diverse fellesutgifter , ,59 Sum ansvar: 1302 Hjemme-PC ordning , ,59 Ansvar: 1400 Råd og utvalg Tjeneste: Politisk styring og kontrollorganer Gaver og blomster 504,00 0 0, Merverdiavgift ikke kompensasjon 126,00 0 0,00 Sum utgifter 630,00 0 0,00 Sum tjeneste: Politisk styring og kontrollorganer 630,00 0 0,00 Tjeneste: Eldres råd Ledergodtgjørelse 513, , Møtegodtgjørelse 391, , Arbeidsgiveravgift 69, , Bevertning 800,00 0 0, Velferedstiltak brukere 500, , Gaver og blomster 0, , Kursavgifter og oppholdsutgifter 1.402, , Kilometergodtgjørelse 1.916, , Reise- og transportutgifter 66, , Kjøp av tjenester 0, , Merverdiavgift som kompenseres 183, ,69 Sum utgifter 5.842, , Billettinntekter 0, , Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -183, , Andre tilskudd 0, ,00 Sum inntekter -183, ,69 Sum tjeneste: Eldres råd 5.658, ,31 Tjeneste: Ungdomsrådet Bevertning 0, ,00 Sum utgifter 0, ,00 Sum tjeneste: Ungdomsrådet 0, ,00 Tjeneste: Overformynderi Møtegodtgjørelse 0, , Arbeidsgiveravgift 0, , Kursavgifter og oppholdsutgifter 0, , Kilometergodtgjørelse 0, , Juridisk bistand , , Merverdiavgift som kompenseres 3.000,00 0 0, Merverdiavgift ikke kompensasjon 0, ,00 Sum utgifter , , Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet ,00 0 0,00 Sum inntekter ,00 0 0,00 Sum tjeneste: Overformynderi , ,00 Tjeneste: Forliksråd Ledergodtgjørelse 0, ,00 11

54 Regnskap drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode Regnskap Buds(end) Regnskap Møtegodtgjørelse 0, , Arbeidsgiveravgift 0, , Kontrollmateriell og rekvisita 0, , Kursavgifter og oppholdsutgifter 0, , Kilometergodtgjørelse 0, , Reise- og transportutgifter 0, , Merverdiavgift som kompenseres 0, ,64 Sum utgifter 0, , Rettsgebyr -845, , Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet 0, ,64 Sum inntekter -845, ,64 Sum tjeneste: Forliksråd -845, ,17 Tjeneste: Arbeidsmiljøutvalg Velferdstiltak ansatte 0, , Merverdiavgift ikke kompensasjon 0, ,00 Sum utgifter 0, ,00 Sum tjeneste: Arbeidsmiljøutvalg 0, ,00 Sum ansvar: 1400 Råd og utvalg , ,14 Ansvar: 1800 Diverse fellesutgifter Tjeneste: Administrasjon Lønn ekstrahjelp 6.166,49 0 0, Arbeidsgiveravgift 423,91 0 0, Kontrollmateriell og rekvisita , , Forbruksmateriell 0, , Ref. andre utgifter 303,00 0 0, Frankering , , Telekommunikasjon fasttelefon , , Kilometergodtgjørelse 2.454,00 0 0, Andre lissenser 2.230, , Kopieringsavtaler 0, , Inventar og utstyr , , Leie (operasjonell leasing) av driftsmid , , Service- og driftstjenester , , Merverdiavgift som kompenseres , , Merverdiavgift ikke kompensasjon 85, ,60 Sum utgifter , , Avgiftsfrie salgsinntekter inkl. skjenke 0, , Abonnementsinntekter , , Salg av tjenester , , Avgiftspliktige salgsinntekter , , Kopiering , , Salg av telefontjenester 0, , Salg av frankeringstjenester , , Leieinntekter maskiner/utstyr , , Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet , ,82 Sum inntekter , ,12 Sum tjeneste: Administrasjon , ,96 12

55 Regnskap drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode Regnskap Buds(end) Regnskap Tjeneste: Diverse fellesutgifter Juridisk bistand 1.650,00 0 0,00 Sum utgifter 1.650,00 0 0, Avgiftsfrie salgsinntekter inkl. skjenke 0, ,00 Sum inntekter 0, ,00 Sum tjeneste: Diverse fellesutgifter 1.650, ,00 Tjeneste: Andre fellesutgifter Velferdstiltak ansatte , , Merverdiavgift ikke kompensasjon 2.624,00 0 0,00 Sum utgifter , , Billettinntekter ,00 0 0, Bruk av disposisjonsfond , ,00 Sum inntekter , ,00 Sum tjeneste: Andre fellesutgifter 0,00 0 0,00 Tjeneste: Diverse Matvarer 326,57 0 0, Informasjonstiltak publikum 0, ,00 Sum utgifter 326, ,00 Sum tjeneste: Diverse 326, ,00 Sum ansvar: 1800 Diverse fellesutgifter , ,96 Ansvar: 1801 Andre fellesutgifter Tjeneste: Administrasjon Leie (operasjonell leasing) av driftsmid 0, , Merverdiavgift som kompenseres 0, ,60 Sum utgifter 0, , Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet 0, ,60 Sum inntekter 0, ,60 Sum tjeneste: Administrasjon 0, ,40 Tjeneste: Andre fellesutgifter Gaver og blomster 0, , Kontingenter , , Kontingent kommunens sentralforbund , , Konsulenttjenester 0, , Juridisk bistand ,40 0 0, Kjøp av tjenester fra fylkeskommunen , , Merverdiavgift som kompenseres , , Merverdiavgift ikke kompensasjon 9.709, , Erstatninger , ,00 Sum utgifter , , Avgiftsfrie salgsinntekter inkl. skjenke -97, , Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet , , Ikke budsjettert internsalg , ,00 Sum inntekter , ,80 13

56 Regnskap drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode Regnskap Buds(end) Regnskap Sum tjeneste: Andre fellesutgifter , ,70 Tjeneste: Forsikringsordninger Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 0, , Avg.pl. tilsk. til sikringsordn. ovf.avt 3.492,00 0 0, Arbeidsgiveravgift 0, , Gaver og blomster 0, , Ansvarsforsikring , , Yrkesskadeforsikring , , Tyveriforsikring 3.421, , Tilskudd sikringsordning og pensjonskont 4.039,00 0 0, Juridisk bistand 0, , Kjøp av tjenester , , Merverdiavgift som kompenseres 4.200, , Merverdiavgift ikke kompensasjon 0, ,00 Sum utgifter , , Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet , , Refusjon fra forsikringsselskaper 0, , Ikke budsjettert internsalg 0, ,00 Sum inntekter , ,00 Sum tjeneste: Forsikringsordninger , ,00 Sum ansvar: 1801 Andre fellesutgifter , ,90 Ansvar: 1890 Diverse avsetninger Tjeneste: Diverse avsetninger Andre tilskudd 0, ,00 Sum utgifter 0, ,00 Sum tjeneste: Diverse avsetninger 0, ,00 Sum ansvar: 1890 Diverse avsetninger 0, ,00 Ansvar: 1891 Premieavvik pensjonskostnader Tjeneste: Årets premieavvik Premieavvik KLP , , Premieavvik SPK , , Arbeidsgiveravgift av premieavvik KLP , , Arbeidsgiveravgift av premieavvik SPK , ,00 Sum utgifter , ,00 Sum tjeneste: Årets premieavvik , ,00 Tjeneste: Amortisering av tidligere års premieavvi Premieavvik KLP ,00 0 0, Premieavvik SPK ,00 0 0, Arbeidsgiveravgift av premieavvik KLP 1.256,00 0 0, Arbeidsgiveravgift av premieavvik SPK 870,00 0 0,00 Sum utgifter ,00 0 0,00 Sum tjeneste: Amortisering av tidligere års premieavvi ,00 0 0,00 Sum ansvar: 1891 Premieavvik pensjonskostnader , ,00 14

57 Regnskap drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode Regnskap Buds(end) Regnskap Ansvar: 1900 Renholdstjenester Tjeneste: Administrasjonsbygg Lønn faste stillinger , , Vikarlønn ved sykdom 0, , Vikarlønn ferie 0, , Arb.givers andel pensj.pr. KLP 4.129, , Arb.givers andel AFP år 148, , Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 59, , Arbeidsgiveravgift 2.628, , Bevertning 200,80 0 0, Forbruksmateriell 5.909, , Arbeidsklær og verneutstyr 499, , Kjøp av tjenester 675, , Merverdiavgift som kompenseres 1.477, , Merverdiavgift ikke kompensasjon 50,20 0 0,00 Sum utgifter , , Fordelte utgifter , , Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet , ,10 Sum inntekter , ,54 Sum tjeneste: Administrasjonsbygg 0, ,00 Tjeneste: Næringsbygg (tidl. NTE-bygg) Lønn faste stillinger , , Vikarlønn ved sykdom 0, , Vikarlønn ferie 0, , Arb.givers andel pensj.pr. KLP 3.336, , Arb.givers andel AFP år 119, , Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 50, , Arbeidsgiveravgift 2.167, , Bevertning 199,20 0 0, Forbruksmateriell 1.024, , Renholdsartikler og vaskemidler 0, , Arbeidsklær og verneutstyr 0, , Inventar og utstyr 0, , Kjøp av tjenester 675, , Merverdiavgift som kompenseres 256, , Merverdiavgift ikke kompensasjon 49,80 0 0,00 Sum utgifter , , Fordelte utgifter , , Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -256, ,03 Sum inntekter , ,62 Sum tjeneste: Næringsbygg (tidl. NTE-bygg) 0,00-3 0,00 Tjeneste: Skolelokaler og barnehage, Jøa Lønn faste stillinger , , Tilleggslønn 4.898, , Tillegg for delt dagsverk 0, , Vikarlønn ved sykdom 3.617, , Vikarlønn ferie 1.424, , Vikarlønn velferdspermisjon 1.724, , Lønn ekstrahjelp 0, ,77 15

58 Regnskap drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode Regnskap Buds(end) Regnskap Arb.givers andel pensj.pr. KLP , , Arb.givers andel AFP år 1.758, , Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 1.135, , Arbeidsgiveravgift , , Bevertning 200,80 0 0, Forbruksmateriell , , Arbeidsklær og verneutstyr 418, , Kursavgifter og oppholdsutgifter 1.050,00 0 0, Forsikring bygg/eiendom 0, , Yrkesskadeforsikring 199,52 0 0, Inventar og utstyr 0, , Kjøp av tjenester 1.350, , Merverdiavgift som kompenseres 3.057, , Merverdiavgift ikke kompensasjon 50,20 0 0,00 Sum utgifter , , Fordelte utgifter , , Refusjon sykepenger -305, , Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet , ,92 Sum inntekter , ,30 Sum tjeneste: Skolelokaler og barnehage, Jøa 0, ,00 Tjeneste: Skolelokaler og barnehage, Salsnes Lønn faste stillinger , , Vikarlønn ved sykdom 2.875, , Vikarlønn ferie 3.022, , Vikarlønn velferdspermisjon 0, , Lønn ekstrahjelp 1.094,92 0 0, Arb.givers andel pensj.pr. KLP , , Arb.givers andel AFP år 636, , Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 445, , Arbeidsgiveravgift , , Bevertning 200,80 0 0, Forbruksmateriell 7.964, , Arbeidsklær og verneutstyr 559, , Yrkesskadeforsikring 99,76 0 0, Inventar og utstyr 0, , Kjøp av tjenester 1.350, , Merverdiavgift som kompenseres 1.991, , Merverdiavgift ikke kompensasjon 50,20 0 0,00 Sum utgifter , , Fordelte utgifter , , Refusjon sykepenger -479, , Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet , ,23 Sum inntekter , ,48 Sum tjeneste: Skolelokaler og barnehage, Salsnes 0, ,00 Tjeneste: Jøa samfunnshus Lønn faste stillinger , , Helge- og høytidstillegg 0, , Kvelds- og nattillegg 0, , Lørdags- og søndagstillegg 0, , Vikarlønn ved sykdom 0, ,00 16

59 Regnskap drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode Regnskap Buds(end) Regnskap Vikarlønn ferie 0, , Vikarlønn velferdspermisjon 0, , Lønn ekstrahjelp 1.957, , Annen lønn 0, , Arb.givers andel pensj.pr. KLP , , Arb.givers andel AFP år 437, , Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 209, , Arbeidsgiveravgift , , Bevertning 200,80 0 0, Forbruksmateriell 7.451, , Arbeidsklær og verneutstyr 418, , Kursavgifter og oppholdsutgifter 1.050,00 0 0, Inventar og utstyr 0, , Kjøp av tjenester 1.350, , Merverdiavgift som kompenseres 1.967, , Merverdiavgift ikke kompensasjon 50,20 0 0,00 Sum utgifter , , Fordelte utgifter , , Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet , ,73 Sum inntekter , ,33 Sum tjeneste: Jøa samfunnshus 0, ,00 Tjeneste: Jøa samfunnshus, utleie Lønn faste stillinger , , Helge- og høytidstillegg 973, , Kvelds- og nattillegg 614, , Lørdags- og søndagstillegg 120, , Vikarlønn ved sykdom 800, , Vikarlønn ferie 1.057,24 0 0, Lønn ekstrahjelp 288, , Lønn overtid 0, , Arb.givers andel pensj.pr. KLP 2.917, , Arb.givers andel AFP år 107, , Arbeidsgiveravgift 3.144, , Kilometergodtgjørelse 822,50 0 0, Reise- og transportutgifter 46,30 0 0, Merverdiavgift som kompenseres 3,70 0 0,00 Sum utgifter , , Fordelte utgifter , , Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -3,70 0 0, Refusjon fra private -360,00 0 0,00 Sum inntekter , ,70 Sum tjeneste: Jøa samfunnshus, utleie 0, ,00 Tjeneste: Jøa svømmehall Lønn faste stillinger 841, , Kvelds- og nattillegg 0, , Lørdags- og søndagstillegg 0, , Arb.givers andel pensj.pr. KLP 113, , Arb.givers andel AFP år 4,14 6 0, Arbeidsgiveravgift 107, , Forbruksmateriell 0, ,00 17

60 Regnskap drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode Regnskap Buds(end) Regnskap Merverdiavgift som kompenseres 0, ,00 Sum utgifter 1.066, , Fordelte utgifter , , Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet 0, ,00 Sum inntekter , ,99 Sum tjeneste: Jøa svømmehall 0, ,00 Tjeneste: Helsesenter Dun Lønn faste stillinger , , Vikarlønn ved sykdom 0, , Vikarlønn ferie 0, , Lønn ekstrahjelp 0, , Arb.givers andel pensj.pr. KLP 4.129, , Arb.givers andel AFP år 148, , Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 59, , Arbeidsgiveravgift 2.628, , Bevertning 200,80 0 0, Forbruksmateriell 0, , Inventar og utstyr 0, , Merverdiavgift som kompenseres 0, , Merverdiavgift ikke kompensasjon 50,20 0 0,00 Sum utgifter , , Fordelte utgifter , , Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet 0, ,00 Sum inntekter , ,73 Sum tjeneste: Helsesenter Dun 0, ,00 Tjeneste: Fosnes sykeheim Lønn faste stillinger , , Vikarlønn ved sykdom 2.921, , Vikarlønn ferie 9.518, , Lønn ekstrahjelp 0, , Arb.givers andel pensj.pr. KLP , , Arb.givers andel AFP år 504, , Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 286, , Arbeidsgiveravgift , , Bevertning 200,80 0 0, Forbruksmateriell 480, , Arbeidsklær og verneutstyr 559,20 0 0, Yrkesskadeforsikring 99,76 0 0, Inventar og utstyr 0, , Kjøp av tjenester 1.350, , Merverdiavgift som kompenseres 259, , Merverdiavgift ikke kompensasjon 50,20 0 0,00 Sum utgifter , , Fordelte utgifter , , Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -259, ,35 Sum inntekter , ,71 Sum tjeneste: Fosnes sykeheim 0,00 1 0,00 18

61 Regnskap drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode Regnskap Buds(end) Regnskap Sum ansvar: 1900 Renholdstjenester 0, ,00 T O T A L T , ,46 19

62 Regnskap drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode Regnskap Buds(end) Regnskap Ansvar: 2000 Oppvekst og kultursjefens kontor Tjeneste: Administrasjon Lønn faste stillinger , , Vikarlønn ved sykdom 0, , Arb.givers andel pensj.pr. KLP , , Arb.givers andel AFP år 1.586, , Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 802, , Arbeidsgiveravgift , , Kontrollmateriell og rekvisita 3.523, , Fagliteratur/tidsskrifter/aviser 2.434, , Bevertning 476, , Velferdstiltak ansatte 0, , Delvis utgiftsdekning mobiltelefon 960, , Stillingsannonser 3.339, , Andre informasjonstiltak 0, , Kursavgifter og oppholdsutgifter 5.662, , Kilometergodtgjørelse , , Diettgodtgjørelse 0, , Skyssutgifter 2.314, , Reise- og transportutgifter 411, , Yrkesskadeforsikring 203,11 0 0, Tinglysningsgebyr og dokumentavgift 1.548, , Andre lissenser 119,00 0 0, Inventar og utstyr , , Ikke budsjettert internsalg 3.274, , Merverdiavgift som kompenseres 5.045, , Merverdiavgift ikke kompensasjon 119, ,31 Sum utgifter , , Refusjon sykepenger -286, , Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet , ,34 Sum inntekter , ,34 Sum tjeneste: Administrasjon , ,14 Sum ansvar: 2000 Oppvekst og kultursjefens kontor , ,14 Ansvar: 2010 Fellesutgifter barnehager Tjeneste: Barnehage Lønn faste stillinger , , Arb.givers andel pensj.pr. KLP , , Arb.givers andel AFP år 550, , Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 187,88 0 0, Arbeidsgiveravgift , , Forsikring barn/elever 4.177, , Merverdiavgift som kompenseres 0, , Avsetning bundet driftsfond ,00 0 0,00 Sum utgifter , , Refusjon fra Staten ,00 0 0, Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet 0, , Statstilskudd ,00 0 0,00 Sum inntekter , ,00 Sum tjeneste: Barnehage , ,55 2

63 Regnskap drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode Regnskap Buds(end) Regnskap Sum ansvar: 2010 Fellesutgifter barnehager , ,55 Ansvar: 2020 Fellesutgifter grunnskole Tjeneste: Undervisning Lønn faste stillinger , , Arb.givers andel pensj.pr. KLP , , Arb.givers andel AFP år 790, , Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 256, , Arbeidsgiveravgift , , Skyssutgifter brukere 2.315,00 0 0, Ansvarsforsikring 998, , Yrkesskadeforsikring , , Forsikring barn/elever 1.106, , Lisenser/brukerstøtteavtaler dataprogram 4.875, , Inventar og utstyr 4.952, , Ikke budsjettert internsalg 5.550, , Tjenester fra interkommunale tiltak , , Merverdiavgift som kompenseres 2.642, ,00 Sum utgifter , , Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet , ,00 Sum inntekter , ,00 Sum tjeneste: Undervisning , ,19 Tjeneste: Ppt i grunnskolen Tjenester fra interkommunale tiltak 0, ,33 Sum utgifter 0, ,33 Sum tjeneste: Ppt i grunnskolen 0, ,33 Tjeneste: Skolelokaler og skyss Skyssutgifter brukere , , Merverdiavgift som kompenseres 900, ,79 Sum utgifter , , Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -900, , Tilskudd fra fylkeskommunen , ,00 Sum inntekter , ,79 Sum tjeneste: Skolelokaler og skyss , ,79 Sum ansvar: 2020 Fellesutgifter grunnskole , ,31 Ansvar: 2030 Den kulturelle skolesekken Tjeneste: Undervisning Tilleggslønn , , Lønn ekstrahjelp 4.478, , Arb.givers andel pensj.pr. KLP 0, , Arb.givers andel pensj.pr. SPK 688, , Arbeidsgiveravgift 1.891, , Kursavgifter og oppholdsutgifter 1.000, , Kilometergodtgjørelse 1.107, , Diettgodtgjørelse 560,00 0 0, Skyssutgifter , , Reise- og transportutgifter 6.432, ,07 3

64 Regnskap drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode Regnskap Buds(end) Regnskap Kjøp av tjenester fra staten 1.836, , Kjøp av tjenester fra fylkeskommunen 2.142, , Kjøp av tjenester 4.550,00 0 0, Merverdiavgift som kompenseres 1.981, , Avsetning bundet driftsfond , ,00 Sum utgifter , , Refusjon fra Staten , , Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet , , Refusjon reiseutgifter 0, , Buk av bundet driftsfond , ,00 Sum inntekter , ,35 Sum tjeneste: Undervisning , ,90 Sum ansvar: 2030 Den kulturelle skolesekken , ,90 Ansvar: 2110 Jøa barne- og ungdomsskole Tjeneste: Undervisning Lønn faste stillinger , , Lønn lærere , , Tilleggslønn , , Vikarlønn ved sykdom , , Vikarlønn ferie , , Vikarlønn velferdspermisjon 2.796, , Annen vikarlønn , , Lønn ekstrahjelp , , Lønn midlertidige stillinger 0, , Annen lønn 1.857, , Lønn lærlinger 0, , Arb.givers andel pensj.pr. KLP , , Arb.givers andel pensj.pr. SPK , , Arb.givers andel AFP år 2.029, , Gruppelivs- og ulykkesfors.premie , , Arbeidsgiveravgift , , Kontrollmateriell og rekvisita , , Undervisningsmatriell 0, , Læremidler og underv.matr , , Matvarer 716, , Bevertning 0, , Forbruksmateriell 0, , Ref. andre utgifter 0, , Frankering 0, , Telekommunikasjon fasttelefon 0, , Telekommunikasjon mobiltelefon 353, , Kursavgifter og oppholdsutgifter 680, , Kilometergodtgjørelse 2.677, , Diettgodtgjørelse 400, , Klesgodtgjørelse 1.700, , Skyssutgifter , , Reise- og transportutgifter 1.314, , Avgifter og forsikringspremie 0, , Yrkesskadeforsikring 2.594,58 0 0, Andre avgifter og gebyrer 100, , Kontingenter 0, , Andre lissenser , ,40 4

65 Regnskap drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode Regnskap Buds(end) Regnskap Inventar og utstyr 4.695, , Datautstyr 0, , Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 0, , Service- og driftstjenester 390, , Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 0, , Ikke budsjettert internsalg , , Kjøp av tjenester 1.200, , Merverdiavgift som kompenseres , , Merverdiavgift ikke kompensasjon 41, , Avsetning bundet driftsfond 0, , Avskrivinger , ,00 Sum utgifter , , Kopiering , , Refusjon fra Staten 0, , Refusjon fra arbeidsmarkedsetaten 0, , Refusjon sykepenger , , Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet , , Lærlingetilskudd , , Refusjon fra private , , Refusjon fra fagforeninger , , Salg av tjenester internt 0, , Bruk av ubundet fond 0, ,00 Sum inntekter , ,21 Sum tjeneste: Undervisning , ,19 Tjeneste: Skolelokaler og skyss Grunnleie , ,00 Sum utgifter , ,00 Sum tjeneste: Skolelokaler og skyss , ,00 Sum ansvar: 2110 Jøa barne- og ungdomsskole , ,19 Ansvar: 2111 Skolefritidsordning Jøa skole Tjeneste: Skolefritidstilbud Egenbetaling , ,00 Sum inntekter , ,00 Sum tjeneste: Skolefritidstilbud , ,00 Sum ansvar: 2111 Skolefritidsordning Jøa skole , ,00 Ansvar: 2112 Kompetanseutvikling Tjeneste: Undervisning Lønn lærere , , Vikarlønn ved sykdom 0, , Annen vikarlønn , , Arb.givers andel pensj.pr. KLP 858, , Arb.givers andel pensj.pr. SPK 4.434, , Arb.givers andel AFP år 31, , Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 59,50 0 0, Arbeidsgiveravgift 6.500, , Kontrollmateriell og rekvisita 0, , Læremidler og underv.matr ,00 0 0,00 5

66 Regnskap drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode Regnskap Buds(end) Regnskap Bevertning 0, , Hotellopphold 0, , Leie av utstyr 0, , Kunngjøringer 0, , Kursavgifter og oppholdsutgifter , , Kilometergodtgjørelse , , Diettgodtgjørelse 460,00 0 0, Skyssutgifter 3.420, , Reise- og transportutgifter 1.301, , Kjøp av tjenester fra andre kommuner , , Merverdiavgift som kompenseres 2.199, , Avsetning bundet driftsfond 0, ,00 Sum utgifter , , Refusjon fra Staten , , Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet , ,87 Sum inntekter , ,87 Sum tjeneste: Undervisning , ,66 Sum ansvar: 2112 Kompetanseutvikling , ,66 Ansvar: 2120 Salsnes oppekstsenter, avd. grunnskole Tjeneste: Undervisning Lønn faste stillinger , , Lønn lærere , , Tilleggslønn , , Vikarlønn ved sykdom , , Vikarlønn velferdspermisjon 5.984, , Annen vikarlønn 2.884, , Lønn lærlinger , , Arb.givers andel pensj.pr. KLP , , Arb.givers andel pensj.pr. SPK , , Arb.givers andel AFP år 1.001, , Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 3.029, , Arbeidsgiveravgift , , Kontrollmateriell og rekvisita 4.079, , Læremidler og underv.matr , , Fritt skolemateriell 0, , Matvarer 7.350, , Forbruksmateriell 9.833, , Kjøp av tjenester 395,00 0 0, Musikk/teater/konserter/kino 0, , Ref. andre utgifter 700, , Frankering 68, , Telekommunikasjon fasttelefon , , Datakommunikasjon , , Kilometergodtgjørelse 4.197, , Diettgodtgjørelse 320,00 0 0, Flyttegodtgjørelse 0, , Klesgodtgjørelse 500, , Skyssutgifter 1.495, , Skyssutgifter brukere 0, , Reise- og transportutgifter 638, , Yrkesskadeforsikring 604, , Andre avgifter og gebyrer 365, ,00 6

67 Regnskap drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode Regnskap Buds(end) Regnskap Kontingenter 0, , Andre lissenser 8.710, , Inventar og utstyr , , Service- og driftstjenester 5.562, , Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg , , Ikke budsjettert internsalg 3.766, , Merverdiavgift som kompenseres , , Merverdiavgift ikke kompensasjon 188, , Andre tilskudd 0, ,00 Sum utgifter , , Rettsgebyr 0, , Andre avgpl. salgsinntekter 0, , Refusjon fra Staten , , Refusjon sykepenger , , Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet , , Lærlingetilskudd ,17 0 0, Refusjon fra fagforeninger , , Bruk av ubundet fond 0, ,00 Sum inntekter , ,87 Sum tjeneste: Undervisning , ,97 Tjeneste: Skolelokaler og skyss Leie av lokaler, kontorer , ,00 Sum utgifter , ,00 Sum tjeneste: Skolelokaler og skyss , ,00 Sum ansvar: 2120 Salsnes oppekstsenter, avd. grunnskole , ,97 Ansvar: 2121 Skolefritidsordning Salsnes Tjeneste: Skolefritidstilbud Egenbetaling , ,00 Sum inntekter , ,00 Sum tjeneste: Skolefritidstilbud , ,00 Sum ansvar: 2121 Skolefritidsordning Salsnes , ,00 Ansvar: 2150 Leirskole Tjeneste: Leirskole Læremidler og underv.matr , , Kursavgifter og oppholdsutgifter 0, , Kilometergodtgjørelse 1.412, , Skyssutgifter 6.932, , Reise- og transportutgifter 60, , Leie av lokaler, kontorer 0, , Merverdiavgift som kompenseres 544, ,31 Sum utgifter , , Refusjon fra Staten , , Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -544, , Tilskudd fra fylkeskommunen 0, , Refusjon reiseutgifter 0, ,00 Sum inntekter , ,31 7

68 Regnskap drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode Regnskap Buds(end) Regnskap Sum tjeneste: Leirskole 2.463, ,21 Sum ansvar: 2150 Leirskole 2.463, ,21 Ansvar: 2200 Fosnes kommunale kulturskole Tjeneste: Kulturskole Lønn faste stillinger 2.067, , Lønn lærere , , Vikarlønn ved sykdom 6.126, , Vikarlønn velferdspermisjon 2.140, , Annen vikarlønn 1.298, , Arb.givers andel pensj.pr. KLP 334,83 0 0, Arb.givers andel pensj.pr. SPK , , Arb.givers andel AFP år 12, , Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 2.848, , Arbeidsgiveravgift , , Kontrollmateriell og rekvisita 115, , Læremidler og underv.matr , , Gaver og blomster 608,00 0 0, Leie av utstyr 400, , Andre informasjonstiltak 390,00 0 0, Kursavgifter og oppholdsutgifter 0, , Kilometergodtgjørelse 1.440, , Reise- og transportutgifter 340,74 0 0, Andre avgifter og gebyrer 0, , Andre lissenser 8.702, , Inventar og utstyr 7.756, , Service- og driftstjenester 0, , Ikke budsjettert internsalg 4.096, , Kjøp av tjenester fra andre kommuner , , Kjøp av tjenester ,22 0 0, Merverdiavgift som kompenseres 3.035, , Merverdiavgift ikke kompensasjon 152, ,00 Sum utgifter , , Egenbetaling , , Avgiftsfrie salgsinntekter inkl. skjenke , , Refusjon sykepenger -383, , Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet , , Refusjon fra private , , Buk av bundet driftsfond , ,00 Sum inntekter , ,91 Sum tjeneste: Kulturskole , ,04 Sum ansvar: 2200 Fosnes kommunale kulturskole , ,04 Ansvar: 2300 Styrket tilbud til barnehagebarn Tjeneste: Barnehage Refusjon sykepenger 0, ,00 Sum inntekter 0, ,00 Sum tjeneste: Barnehage 0, ,00 Tjeneste: Styrket tilbud til barnehagebarn

69 Regnskap drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode Regnskap Buds(end) Regnskap Lønn faste stillinger , , Vikarlønn ved sykdom 0, , Arb.givers andel pensj.pr. KLP , , Arb.givers andel AFP år 980, , Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 390, , Arbeidsgiveravgift , , Yrkesskadeforsikring 17,08 0 0,00 Sum utgifter , , Refusjon fra Staten , , Refusjon sykepenger , ,00 Sum inntekter , ,00 Sum tjeneste: Styrket tilbud til barnehagebarn , ,59 Sum ansvar: 2300 Styrket tilbud til barnehagebarn , ,59 Ansvar: 2310 Jøa barnehage Tjeneste: Barnehage Lønn faste stillinger , , Tilleggslønn 9.718, , Vikarlønn ved sykdom , , Vikarlønn fødselspermisjon -37,00 0 0, Vikarlønn ferie 9.766, , Vikarlønn velferdspermisjon 2.104, , Annen vikarlønn 5.351, , Lønn ekstrahjelp , , Lønn lærlinger 0, , Arb.givers andel pensj.pr. KLP , , Arb.givers andel AFP år 5.731, , Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 2.242, , Arbeidsgiveravgift , , Kontrollmateriell og rekvisita 3.127, , Læremidler og underv.matr , , Matvarer 345, , Forbruksmateriell 846, , Arbeidsklær og verneutstyr 1.600, , Frankering 52, , Kursavgifter og oppholdsutgifter 2.395, , Kilometergodtgjørelse 5.201, , Skyssutgifter brukere 4.992, , Reise- og transportutgifter 939, , Yrkesskadeforsikring 302,87 0 0, Inventar og utstyr , , Reparasjoner og vedlikehold 0, , Ikke budsjettert internsalg 440,00 0 0, Kjøp av tjenester fra andre kommuner 0, , Merverdiavgift som kompenseres 5.908, , Merverdiavgift ikke kompensasjon 0, , Avskrivinger , ,00 Sum utgifter , , Egenbetaling , , Refusjon fra Staten , , Refusjon sykepenger , , Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet , ,02 9

70 Regnskap drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode Regnskap Buds(end) Regnskap Lærlingetilskudd 0, , Bruk av ubundet fond 0, ,00 Sum inntekter , ,02 Sum tjeneste: Barnehage , ,64 Sum ansvar: 2310 Jøa barnehage , ,64 Ansvar: 2320 Salsnes oppvekstsenter, avd. barnehage Tjeneste: Barnehage Lønn faste stillinger , , Lønn lærere , , Tilleggslønn , , Vikarlønn ved sykdom , , Vikarlønn ferie 9.563, , Vikarlønn velferdspermisjon 7.501, , Annen vikarlønn 903,45 0 0, Lønn ekstrahjelp , , Annen lønn 0, , Lønn lærlinger , , Arb.givers andel pensj.pr. KLP , , Arb.givers andel pensj.pr. SPK 8.229, , Arb.givers andel AFP år 5.653, , Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 3.309, , Arbeidsgiveravgift , , Kontrollmateriell og rekvisita 1.386, , Læremidler og underv.matr , , Matvarer 3.651, , Forbruksmateriell 4.654, , Arbeidsklær og verneutstyr 1.439, , Frankering 0, , Telekommunikasjon fasttelefon 2.647, , Kursavgifter og oppholdsutgifter 1.850, , Kilometergodtgjørelse 294, , Skyssutgifter 1.943, , Reise- og transportutgifter 11,11 0 0, Yrkesskadeforsikring 299,28 0 0, Andre avgifter og gebyrer 104,00 0 0, Kontingenter 0, , Andre lissenser 891,60 0 0, Inventar og utstyr 3.005, , Service- og driftstjenester 1.336, , Kjøp av tjenester fra staten 870,00 0 0, Merverdiavgift som kompenseres 5.143, , Merverdiavgift ikke kompensasjon 170, ,00 Sum utgifter , , Egenbetaling , , Rettsgebyr 0, , Refusjon fra Staten , , Refusjon sykepenger , , Refusjon fødselspenger , , Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet , , Lærlingetilskudd ,00 0 0, Refusjon fra andre kommuner , , Bruk av ubundet fond 0, ,00 10

71 Regnskap drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode Regnskap Buds(end) Regnskap Sum inntekter , ,76 Sum tjeneste: Barnehage , ,57 Sum ansvar: 2320 Salsnes oppvekstsenter, avd. barnehage , ,57 Ansvar: 2500 Fosnes folkebibliotek Tjeneste: Fosnes folkebibliotek avd. Jøa Lønn faste stillinger , , Kvelds- og nattillegg 1.603, , Vikarlønn ved sykdom 0, , Arb.givers andel pensj.pr. KLP , , Arb.givers andel AFP år 685, , Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 432, , Arbeidsgiveravgift , , Kontrollmateriell og rekvisita 100, , Fagliteratur/tidsskrifter/aviser 0, , Ref. andre utgifter 0, , Frankering 28, , Telekommunikasjon fasttelefon 0, , Kunngjøringer 0, , Kilometergodtgjørelse 2.039, , Reise- og transportutgifter 589, , Yrkesskadeforsikring 99,76 0 0, Kontingenter 0, , Lisenser/brukerstøtteavtaler dataprogram 3.187,20 0 0, Andre lissenser 0, , Inventar og utstyr 0, , Kjøp av bøker , , Media 3.187, , Konsulenttjenester ,20 0 0, Ikke budsjettert internsalg 4.880, , Merverdiavgift som kompenseres 7.715, ,64 Sum utgifter , , Avgiftsfrie salgsinntekter inkl. skjenke 0, , Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet , , Tilskudd fra fylkeskommunen ,00 0 0, Refusjon fra andre kommuner 0, ,50 Sum inntekter , ,14 Sum tjeneste: Fosnes folkebibliotek avd. Jøa , ,35 Tjeneste: Fosnes folkebibliotek avd. Salsnes Lønn faste stillinger , , Arb.givers andel pensj.pr. KLP 5.504, , Arb.givers andel AFP år 198, , Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 99, , Arbeidsgiveravgift 4.564, , Kontrollmateriell og rekvisita 390,00 0 0, Bevertning 91,59 0 0, Frankering 156, , Telekommunikasjon fasttelefon 1.158, , Lisenser/brukerstøtteavtaler dataprogram 1.841,60 0 0, Inventar og utstyr 559, , Kjøp av bøker , ,00 11

72 Regnskap drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode Regnskap Buds(end) Regnskap Media 1.968,20 0 0, Konsulenttjenester ,00 0 0, Merverdiavgift som kompenseres 7.750, , Merverdiavgift ikke kompensasjon 11,91 0 0,00 Sum utgifter , , Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet , ,00 Sum inntekter , ,00 Sum tjeneste: Fosnes folkebibliotek avd. Salsnes , ,55 Sum ansvar: 2500 Fosnes folkebibliotek , ,90 Ansvar: 2510 Fosnes bygdamuseum Tjeneste: Museer Lørdags- og søndagstillegg 1.330, , Vikarlønn ferie 474,43 0 0, Lønn ekstrahjelp , , Arb.givers andel pensj.pr. KLP 0, , Arb.givers andel AFP år 0, , Arbeidsgiveravgift 1.697, , Kontrollmateriell og rekvisita 398, , Bevertning 0, , Frankering 0, , Kunngjøringer 1.774, , Kilometergodtgjørelse 0, , Reise- og transportutgifter 0, , Grunnleie 4.438, , Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg , , Merverdiavgift som kompenseres 3.370, ,01 Sum utgifter , , Billettinntekter , , Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet , , Tilskudd fra fylkeskommunen , ,00 Sum inntekter , ,01 Sum tjeneste: Museer , ,86 Sum ansvar: 2510 Fosnes bygdamuseum , ,86 Ansvar: 2520 Ungdommens kulturmønstring Tjeneste: Aktivitetstilbud barn og unge Kontrollmateriell og rekvisita 1.582, , Gaver og blomster 144, , Ref. andre utgifter 9.000, , Leie av utstyr 400, , Kunngjøringer 0, , Skyssutgifter brukere 3.217, , Inventar og utstyr 1.522,90 0 0, Merverdiavgift som kompenseres 553, ,13 Sum utgifter , , Avgiftsfrie salgsinntekter inkl. skjenke 0, , Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -553, , Tilskudd fra fylkeskommunen 0, ,00 12

73 Regnskap drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode Regnskap Buds(end) Regnskap Sum inntekter -553, ,13 Sum tjeneste: Aktivitetstilbud barn og unge , ,02 Sum ansvar: 2520 Ungdommens kulturmønstring , ,02 Ansvar: 2522 Andre aktivitetstilbud for barn og unge Tjeneste: Aktivitetstilbud barn og unge Lønn faste stillinger , , Arb.givers andel pensj.pr. KLP 3.311, , Arb.givers andel AFP år 120, , Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 34,20 0 0, Arbeidsgiveravgift 2.876, , Bevertning 0, , Frankering 0, , Skyssutgifter 0, , Leie av lokaler, kontorer 0, , Merverdiavgift som kompenseres 0, , Merverdiavgift ikke kompensasjon 0, , Andre tilskudd 5.680, , Tilskudd til kulturformål , , Andre tilskudd , ,00 Sum utgifter , , Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet 0, ,42 Sum inntekter 0, ,42 Sum tjeneste: Aktivitetstilbud barn og unge , ,11 Sum ansvar: 2522 Andre aktivitetstilbud for barn og unge , ,11 Ansvar: 2523 Spillemidler/tippemidler Tjeneste: Idrett Spillemidler/tippemidler , ,00 Sum utgifter , , Spillemidler/tippemidler , ,00 Sum inntekter , ,00 Sum tjeneste: Idrett 0,00 0 0,00 Sum ansvar: 2523 Spillemidler/tippemidler 0,00 0 0,00 Ansvar: 2530 Andre kulturaktiviteter for voksne Tjeneste: Andre kulturaktiviteter Lønn faste stillinger , , Kvelds- og nattillegg 120,96 0 0, Lørdags- og søndagstillegg 181,44 0 0, Lønn ekstrahjelp 8.275, , Arb.givers andel pensj.pr. KLP 3.311, , Arb.givers andel AFP år 120, , Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 34,20 0 0, Arbeidsgiveravgift 3.819, , Kunngjøringer 0, , Informasjonstiltak publikum 1.600, , Kilometergodtgjørelse 1.731, ,00 13

74 Regnskap drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode Regnskap Buds(end) Regnskap Reise- og transportutgifter 200,00 0 0, Leie av lokaler, kontorer 260,00 0 0, Inventar og utstyr 1.968, , Merverdiavgift som kompenseres 908, , Merverdiavgift ikke kompensasjon 138,96 0 0, Tilskudd til kulturformål , , Kulturpris 6.680, , Andre tilskudd , ,00 Sum utgifter , , Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -908, , Refusjon fra private -752,50 0 0, Buk av bundet driftsfond , ,00 Sum inntekter , ,00 Sum tjeneste: Andre kulturaktiviteter , ,53 Sum ansvar: 2530 Andre kulturaktiviteter for voksne , ,53 Ansvar: 2540 Jøa svømmehall Tjeneste: Idrett Lønn faste stillinger , , Kvelds- og nattillegg 2.722, , Vikarlønn ved sykdom 551, , Arb.givers andel pensj.pr. KLP 1.952, , Arb.givers andel AFP år 71, , Arbeidsgiveravgift 2.206, , Forbruksmateriell 1.090,00 0 0,00 Sum utgifter , , Billettinntekter , , Husleieinntekter , ,00 Sum inntekter , ,00 Sum tjeneste: Idrett , ,64 Sum ansvar: 2540 Jøa svømmehall , ,64 Ansvar: 2541 Jøa idrettsplass Tjeneste: Idrett Andre tilskudd , ,00 Sum utgifter , ,00 Sum tjeneste: Idrett , ,00 Sum ansvar: 2541 Jøa idrettsplass , ,00 T O T A L T , ,83 14

75 Regnskap drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode Regnskap Buds(end) Regnskap Ansvar: 3000 Helse- og sosialsjefens kontor Tjeneste: Administrasjon Lønn faste stillinger , , Vikarlønn ved sykdom , , Vikarlønn ferie 0, , Arb.givers andel pensj.pr. KLP , , Arb.givers andel AFP år 1.482, , Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 767, , Arbeidsgiveravgift , , Kontrollmateriell og rekvisita 1.837, , Fagliteratur/tidsskrifter/aviser 1.057,00 0 0, Matvarer 655,00 0 0, Bevertning 560, , Gaver og blomster 1.297, , Telekommunikasjon mobiltelefon 390, , Delvis utgiftsdekning mobiltelefon 960,00 0 0, Kursavgifter og oppholdsutgifter 4.285, , Kilometergodtgjørelse 6.770, , Reise- og transportutgifter 2.443, , Yrkesskadeforsikring 206,70 0 0, Inventar og utstyr 1.481, , Datautstyr 2.212, , Ikke budsjettert internsalg 440, , Merverdiavgift som kompenseres 1.860, , Merverdiavgift ikke kompensasjon 324, , Velferdsformål 0, , Andre tilskudd 6.770, , Til rådmannens disposisjon 0, ,00 Sum utgifter , , Refusjon sykepenger , , Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet , ,03 Sum inntekter , ,03 Sum tjeneste: Administrasjon , ,83 Sum ansvar: 3000 Helse- og sosialsjefens kontor , ,83 Ansvar: 3010 Barnevernstjenester Tjeneste: Barnevertjenester Forsikring barn/elever 364,00 0 0, Tjenester fra interkommunale tiltak , ,93 Sum utgifter , ,93 Sum tjeneste: Barnevertjenester , ,93 Tjeneste: Barneverntiltak i familien Tjenester fra interkommunale tiltak 0, ,68 Sum utgifter 0, ,68 Sum tjeneste: Barneverntiltak i familien 0, ,68 Tjeneste: Barneverntiltak utenfor familien Tjenester fra interkommunale tiltak 0, ,99 Sum utgifter 0, ,99 2

76 Regnskap drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode Regnskap Buds(end) Regnskap Sum tjeneste: Barneverntiltak utenfor familien 0, ,99 Sum ansvar: 3010 Barnevernstjenester , ,60 Ansvar: 3011 Barnevernstiltak i familien Tjeneste: Barneverntiltak i familien Lønn besøkshjem 0, , Arbeidsgiveravgift 0, , Utg.dekn. besøkshjem 0, , Tjenester fra interkommunale tiltak 2.944,42 0 0,00 Sum utgifter 2.944, ,00 Sum tjeneste: Barneverntiltak i familien 2.944, ,00 Sum ansvar: 3011 Barnevernstiltak i familien 2.944, ,00 Ansvar: 3012 Barnevernstiltak utenfor familien Tjeneste: Barneverntiltak utenfor familien Lønn fosterheimskontrakter 0, , Arbeidsgiveravgift 0, , Hotellopphold 0, , Ref. andre utgifter 0, , Utg.dekn fosterhjemskontakter 0, , Reise- og transportutgifter 0, , Juridisk bistand 0, , Tjenester fra interkommunale tiltak ,10 0 0, Andre tilskudd 0, ,00 Sum utgifter , ,00 Sum tjeneste: Barneverntiltak utenfor familien , ,00 Sum ansvar: 3012 Barnevernstiltak utenfor familien , ,00 Ansvar: 3020 Sosial veiledning og rådgivning Tjeneste: Sosial rådgiving og veiledning Lønn faste stillinger , , Vikarlønn ved sykdom 4.905, , Arb.givers andel pensj.pr. KLP , , Arb.givers andel AFP år 688, , Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 204, , Arbeidsgiveravgift , , Kontrollmateriell og rekvisita 1.022, , Bevertning 442, , Kursavgifter og oppholdsutgifter 100, , Kilometergodtgjørelse 4.158, , Diettgodtgjørelse 0, , Reise- og transportutgifter 171, , Drivstoff/olje transportmidler 0, , Kjøp av tjenester fra andre kommuner , , Merverdiavgift som kompenseres 296, , Merverdiavgift ikke kompensasjon 70,00 0 0,00 Sum utgifter , , Refusjon sykepenger ,00 0 0, Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -296, ,26 Sum inntekter , ,26 3

77 Regnskap drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode Regnskap Buds(end) Regnskap Sum tjeneste: Sosial rådgiving og veiledning , ,47 Sum ansvar: 3020 Sosial veiledning og rådgivning , ,47 Ansvar: 3021 Økonomisk sosialhjelp Tjeneste: Økonomisk sosialhjelp Tilskudd til livsopphold, 5.1 vedtak , , Tilskudd til selvhjelp, 5.2 vedtak , , Andre tilskudd etter LOSO , , Sosiale utlån , ,00 Sum utgifter , , Refusjon fra private 0, , Avdrag på utlån , ,00 Sum inntekter , ,41 Sum tjeneste: Økonomisk sosialhjelp , ,00 Tjeneste: Økonomisk sosialhjelp til pensjonister Tilskudd til livsopphold, 5.1 vedtak 0, , Sosiale utlån 0, ,00 Sum utgifter 0, , Avdrag på utlån , ,00 Sum inntekter , ,00 Sum tjeneste: Økonomisk sosialhjelp til pensjonister , ,00 Sum ansvar: 3021 Økonomisk sosialhjelp , ,00 Ansvar: 3022 Tiltak overfor personer med rusproblem Tjeneste: Skjenkekontroll Tjenester fra interkommunale tiltak , ,00 Sum utgifter , , Avgiftsfrie salgsinntekter inkl. skjenke , , Andre gebyrer 0, , Refusjon fra interkommunale foretak 0, , Salgs- og skjenkeavgifter (fom art 0, ,00 Sum inntekter , ,83 Sum tjeneste: Skjenkekontroll , ,83 Tjeneste: Tilbud til personer med rusproblemer Lønn ekstrahjelp 2.562,81 0 0, Godtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste 1.170,00 0 0, Arb.givers andel pensj.pr. KLP 179,28 0 0, Arb.givers andel AFP år 13,84 0 0, Arbeidsgiveravgift 304,37 0 0, Medisinsk forbruksmateriell 0, , Bevertning 153, , Informasjonstiltak publikum 0, , Kilometergodtgjørelse 2.898, , Diettgodtgjørelse 0, , Reise- og transportutgifter 142, ,18 4

78 Regnskap drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode Regnskap Buds(end) Regnskap Tjenester fra interkommunale tiltak , , Kjøp av tjenester 0, , Merverdiavgift som kompenseres 14, ,84 Sum utgifter , , Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -14, ,84 Sum inntekter -14, ,84 Sum tjeneste: Tilbud til personer med rusproblemer , ,03 Sum ansvar: 3022 Tiltak overfor personer med rusproblem , ,20 Ansvar: 3030 Bistand til opprettholdelse av egen boli Tjeneste: Bistand til etablering/oppr. av bolig Service- og driftstjenester 100,00 0 0, Merverdiavgift som kompenseres 25,00 0 0, Boligtilskudd ,00 0 0, Tilskudd til boutgifter/etablering 0, , Avsetning bundet driftsfond , ,00 Sum utgifter , , Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -25,00 0 0, Boligtilskudd og bostøtte , , Buk av bundet driftsfond ,00 0 0,00 Sum inntekter , ,00 Sum tjeneste: Bistand til etablering/oppr. av bolig 100,00 0 0,00 Sum ansvar: 3030 Bistand til opprettholdelse av egen boli 100,00 0 0,00 Ansvar: 3031 Startlån (formidlingslån) Husbank Tjeneste: Bistand til etablering/oppr. av bolig Lønn faste stillinger , , Arb.givers andel pensj.pr. KLP , , Arb.givers andel AFP år 451, , Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 136, , Arbeidsgiveravgift , , Rettsgebyr tvangsinnfordring/pant 0, , Andre avgifter og gebyrer 5.823, , Merverdiavgift som kompenseres 1.455, , Merverdiavgift ikke kompensasjon 0, , Renter videreutlån , , Låneomkostninger 1.080, ,00 Sum utgifter , , Purregebyr , , Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet , , Renter formidlingslån , , Forsinkelsesrenter -335, ,00 Sum inntekter , ,33 Sum tjeneste: Bistand til etablering/oppr. av bolig , ,88 Sum ansvar: 3031 Startlån (formidlingslån) Husbank , ,88 Ansvar: 3090 Opplæringsplan helse- og sosialpersonell

79 Regnskap drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode Regnskap Buds(end) Regnskap Tjeneste: Administrasjon Lønn ekstrahjelp 1.043, , Arb.givers andel pensj.pr. KLP 0, , Arb.givers andel AFP år 5, , Arbeidsgiveravgift 72, , Bevertning 0, , Utg. til foreleser/kursholder ,00 0 0, Kursavgifter og oppholdsutgifter 9.001, , Kilometergodtgjørelse 567, , Stipend , , Reise- og transportutgifter 68, , Merverdiavgift som kompenseres 818, , Merverdiavgift ikke kompensasjon 171,80 0 0, Avsetning bundet driftsfond ,72 0 0,00 Sum utgifter , , Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -818, , Statstilskudd , , Buk av bundet driftsfond 0, ,00 Sum inntekter , ,86 Sum tjeneste: Administrasjon 1, ,60 Sum ansvar: 3090 Opplæringsplan helse- og sosialpersonell 1, ,60 Ansvar: 3100 Helsesøstertjeneste Tjeneste: Forebygging skole- og helsestasjonstjene Lønn faste stillinger , , Vikarlønn ferie 6.843,92 0 0, Lønn ekstrahjelp 8.191,73 0 0, Arb.givers andel pensj.pr. KLP , , Arb.givers andel AFP år 202, , Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 285, , Arbeidsgiveravgift , , Kontrollmateriell og rekvisita 459, , Fagliteratur/tidsskrifter/aviser 550, , Læremidler og underv.matr. 0, , Medisinsk forbruksmateriell 3.160, , Medisiner , , Bevertning 1.399, , Frankering 324, , Kursavgifter og oppholdsutgifter 0, , Kilometergodtgjørelse 1.308, , Diettgodtgjørelse 0, , Reise- og transportutgifter 24, , Yrkesskadeforsikring 79,09 0 0, Lisenser/brukerstøtteavtaler dataprogram , , Andre lissenser 1.888, , Kopieringsavtaler 0, , Kjøp av bøker 275, , Ikke budsjettert internsalg 728,00 0 0, Merverdiavgift som kompenseres 7.995, , Merverdiavgift ikke kompensasjon 61,21 0 0,00 Sum utgifter , , Egenbetaling ,00 0 0,00 6

80 Regnskap drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode Regnskap Buds(end) Regnskap Salg av medisiner , , Tilskudd utdanning , , Refusjon sykepenger 0, , Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet , ,15 Sum inntekter , ,15 Sum tjeneste: Forebygging skole- og helsestasjonstjene , ,35 Tjeneste: Helsestasjon Lønn faste stillinger , , Arb.givers andel pensj.pr. KLP 1.514, , Arb.givers andel AFP år 96,95 0 0, Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 20,52 0 0, Arbeidsgiveravgift 1.355, , Kontrollmateriell og rekvisita 0, , Fagliteratur/tidsskrifter/aviser 499, , Lærebøker 0, , Medisiner 4.744,29 0 0, Bevertning 110, , Frankering 0, , Inventar og utstyr 268,80 0 0, Andre interne overføringer , , Merverdiavgift som kompenseres 1.253, ,35 Sum utgifter , , Egenbetaling , , Salg av medisiner 0, , Fordelte utgifter 0, , Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet , ,84 Sum inntekter , ,84 Sum tjeneste: Helsestasjon , ,92 Sum ansvar: 3100 Helsesøstertjeneste , ,27 Ansvar: 3101 Skolehelsetjeneste Tjeneste: Forebygging skole- og helsestasjonstjene Bevertning 0, , Kilometergodtgjørelse 2.154, , Diettgodtgjørelse 0, , Reise- og transportutgifter 24, , Kjøp av bøker 0, , Merverdiavgift som kompenseres 1, ,71 Sum utgifter 2.180, , Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -1, , Ikke budsjettert internsalg ,00 0 0,00 Sum inntekter , ,71 Sum tjeneste: Forebygging skole- og helsestasjonstjene , ,29 Tjeneste: Helsestasjon Fagliteratur/tidsskrifter/aviser 0, , Merverdiavgift som kompenseres 0, ,30 Sum utgifter 0, ,50 7

81 Regnskap drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode Regnskap Buds(end) Regnskap Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet 0, ,30 Sum inntekter 0, ,30 Sum tjeneste: Helsestasjon 0, ,20 Sum ansvar: 3101 Skolehelsetjeneste , ,49 Ansvar: 3110 Jordmortjeneste Tjeneste: Forebygging skole- og helsestasjonstjene Medisinsk forbruksmateriell 0, , Andre interne overføringer 0, , Kjøp av tjenester fra fylkeskommunen , , Tjenester fra interkommunale tiltak 0, , Merverdiavgift som kompenseres 0, ,50 Sum utgifter , , Egenbetaling 0, , Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet 0, ,50 Sum inntekter 0, ,50 Sum tjeneste: Forebygging skole- og helsestasjonstjene , ,56 Tjeneste: Helsestasjon Andre interne overføringer 6.689,08 0 0,00 Sum utgifter 6.689,08 0 0,00 Sum tjeneste: Helsestasjon 6.689,08 0 0,00 Sum ansvar: 3110 Jordmortjeneste , ,56 Ansvar: 3120 Forebyggende arbeid - psykisk helsevern Tjeneste: Forebyggende arbeid helse/sosial Lønn faste stillinger , , Vikarlønn ved sykdom , , Vikarlønn ferie 3.731,14 0 0, Lønn ekstrahjelp , , Lønn overtid 879,98 0 0, Lønn støttekontaker , , Arb.givers andel pensj.pr. KLP , , Arb.givers andel AFP år 1.460, , Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 765, , Arbeidsgiveravgift , , Kontrollmateriell og rekvisita 2.286, , Fagliteratur/tidsskrifter/aviser 2.340, , Matvarer 0, , Bevertning 1.176, , Velferedstiltak brukere 0, , Gaver og blomster 606,00 0 0, Kjøp av tjenester 0, , Informasjonstiltak publikum 995, , Andre informasjonstiltak 0, , Utg. til foreleser/kursholder 0, , Kursavgifter og oppholdsutgifter 1.000, , Kilometergodtgjørelse , , Diettgodtgjørelse 400,00 0 0, Utg.dekn. besøkshjem 0, ,00 8

82 Regnskap drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode Regnskap Buds(end) Regnskap Utg.dekning støttekontakter 200, , Skyssutgifter brukere 0, , Reise- og transportutgifter 390, , Yrkesskadeforsikring 103,35 0 0, Husleie 8.300,00 0 0, Andre avgifter og gebyrer 0, , Inventar og utstyr 405,91 0 0, Internkjøp av tjenester 0, , Ikke budsjettert internsalg 225, , Merverdiavgift som kompenseres 879, , Merverdiavgift ikke kompensasjon 133, , Andre tilskudd , , Avsetning bundet driftsfond 253, ,00 Sum utgifter , , Refusjon fra Staten , , Refusjon sykepenger , , Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -879, , Refusjon fra private 0, , Buk av bundet driftsfond ,00 0 0,00 Sum inntekter , ,40 Sum tjeneste: Forebyggende arbeid helse/sosial , ,70 Sum ansvar: 3120 Forebyggende arbeid - psykisk helsevern , ,70 Ansvar: 3150 Bedriftshelsetjenester Tjeneste: Forebyggende arbeid helse/sosial Kjøp av tjenester 0, ,00 Sum utgifter 0, ,00 Sum tjeneste: Forebyggende arbeid helse/sosial 0, ,00 Sum ansvar: 3150 Bedriftshelsetjenester 0, ,00 Ansvar: 3152 Kompetansehevning psykisk helsearbeid Tjeneste: Forebyggende arbeid helse/sosial Øremerkede ordninger 0, ,00 Sum utgifter 0, , Tilskudd utdanning 0, ,00 Sum inntekter 0, ,00 Sum tjeneste: Forebyggende arbeid helse/sosial 0,00 0 0,00 Sum ansvar: 3152 Kompetansehevning psykisk helsearbeid 0,00 0 0,00 Ansvar: 3200 Kommunelegen i Fosnes Tjeneste: Diagnose/behandling/rehabilitering Lønn faste stillinger , , Vikarlønn ved sykdom 1.163,11 0 0, Vikarlønn ferie 9.289, , Vikarlønn velferdspermisjon , , Lønn ekstrahjelp 5.645,53 0 0, Arb.givers andel pensj.pr. KLP , , Arb.givers andel AFP år 1.656, ,71 9

83 Regnskap drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode Regnskap Buds(end) Regnskap Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 820, , Arbeidsgiveravgift , , Kontrollmateriell og rekvisita 545, , Fagliteratur/tidsskrifter/aviser 0, , Medisinsk forbruksmateriell , , Medisiner 3.093, , Bevertning 679, , Forbruksmateriell 200, , Arbeidsklær og verneutstyr 0, , Gaver og blomster 0, , Frankering 0, , Telekommunikasjon fasttelefon 1.918, , Datakommunikasjon 1.357,50 0 0, Informasjonstiltak publikum 782, , Kursavgifter og oppholdsutgifter 0, , Kilometergodtgjørelse 204, , Diettgodtgjørelse 0, , Reise- og transportutgifter 0, , Yrkesskadeforsikring 137,51 0 0, Lisenser/brukerstøtteavtaler dataprogram , , Inventar og utstyr 43, , Datautstyr 0, , Service- og driftstjenester 0, , Ikke budsjettert internsalg 834, , Andre interne overføringer , , Kjøp av tjenester fra staten , , Kjøp av tjenester , , Merverdiavgift som kompenseres , , Merverdiavgift ikke kompensasjon 13,00 0 0,00 Sum utgifter , , Egenbetaling , , Avgiftsfrie salgsinntekter inkl. skjenke 0, , Salg av medisiner , , Fordelte utgifter 0, , Refusjon fra Staten , , Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet , , Refusjon fra forsikringsselskaper -450,00 0 0, Ikke budsjettert internsalg , ,00 Sum inntekter , ,07 Sum tjeneste: Diagnose/behandling/rehabilitering , ,67 Sum ansvar: 3200 Kommunelegen i Fosnes , ,67 Ansvar: 3201 Legekontor Salsnes Tjeneste: Diagnose/behandling/rehabilitering El.kraft/strøm , , Husleie , , Kjøp av tjenester 0, , Merverdiavgift som kompenseres 6.275, ,89 Sum utgifter , , Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet , , Refusjon fra private 0, ,00 Sum inntekter , ,89 10

84 Regnskap drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode Regnskap Buds(end) Regnskap Sum tjeneste: Diagnose/behandling/rehabilitering , ,61 Sum ansvar: 3201 Legekontor Salsnes , ,61 Ansvar: 3202 Legevaktordning Tjeneste: Legevakt Kjøp av tjenester 0, , Kjøp av tjenester fra fylkeskommunen 0, , Kjøp av tjenester fra andre kommuner 0, , Tjenester fra interkommunale tiltak , , Kjøp av tjenester , ,00 Sum utgifter , ,61 Sum tjeneste: Legevakt , ,61 Sum ansvar: 3202 Legevaktordning , ,61 Ansvar: 3203 Kommuneoverlege Tjeneste: Miljørettet helsevern Tjenester fra interkommunale tiltak , ,19 Sum utgifter , ,19 Sum tjeneste: Miljørettet helsevern , ,19 Sum ansvar: 3203 Kommuneoverlege , ,19 Ansvar: 3210 Fysioterapitjenester Tjeneste: Fysioterapitjeneste Lønn faste stillinger , , Arb.givers andel pensj.pr. KLP 0, , Arb.givers andel AFP år 0, , Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 241, , Arbeidsgiveravgift 4.738, , Kontrollmateriell og rekvisita 647, , Fagliteratur/tidsskrifter/aviser 0, , Forbruksmateriell 404, , Frankering 0, , Kursavgifter og oppholdsutgifter 0, , Kilometergodtgjørelse 1.200, , Diettgodtgjørelse 200,00 0 0, Reise- og transportutgifter 109, , El.kraft/strøm 0, , Yrkesskadeforsikring 99, , Husleie , , Inventar og utstyr 2.601, , Service- og driftstjenester 2.800, , Ikke budsjettert internsalg 212,00 0 0, Andre interne overføringer 0, , Kjøp av tjenester , , Merverdiavgift som kompenseres 1.470, , Merverdiavgift ikke kompensasjon 0, ,00 Sum utgifter , , Egenbetaling , , Leieinntekter , ,24 11

85 Regnskap drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode Regnskap Buds(end) Regnskap Husleieinntekter , , Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet , ,09 Sum inntekter , ,73 Sum tjeneste: Fysioterapitjeneste , ,67 Sum ansvar: 3210 Fysioterapitjenester , ,67 Ansvar: 3220 Rehabiliteringstjenester Tjeneste: Diagnose/behandling/rehabilitering Tjenester fra interkommunale tiltak , ,00 Sum utgifter , ,00 Sum tjeneste: Diagnose/behandling/rehabilitering , ,00 Sum ansvar: 3220 Rehabiliteringstjenester , ,00 Ansvar: 3700 Daglig leder pleie- og omsorg Tjeneste: Administrasjon Lønn faste stillinger , , Arb.givers andel pensj.pr. KLP , , Arb.givers andel AFP år 395, , Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 260, , Arbeidsgiveravgift , , Inventar og utstyr 0, , Merverdiavgift som kompenseres 0, ,00 Sum utgifter , , Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet 0, ,00 Sum inntekter 0, ,00 Sum tjeneste: Administrasjon , ,22 Sum ansvar: 3700 Daglig leder pleie- og omsorg , ,22 Ansvar: 3710 Hjemmesykepleie Tjeneste: Hjemmesykepleie Lønn faste stillinger , , Tilleggslønn 825, , Helge- og høytidstillegg 0, , Kvelds- og nattillegg , , Lørdags- og søndagstillegg 7.030, , Vikarlønn ved sykdom 0, , Vikarlønn ferie 0, , Lønn ekstrahjelp 0, , Lønn overtid 0, , Arb.givers andel pensj.pr. KLP , , Arb.givers andel AFP år 1.069, , Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 863, , Arbeidsgiveravgift , , Kontrollmateriell og rekvisita 487, , Medisinsk forbruksmateriell 0, , Forbruksmateriell 0, , Arbeidsklær og verneutstyr 0, , Frankering 50,00 0 0, Telekommunikasjon fasttelefon 1.155, ,48 12

86 Regnskap drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode Regnskap Buds(end) Regnskap Telekommunikasjon mobiltelefon 150, , Kursavgifter og oppholdsutgifter 0, , Kilometergodtgjørelse 2.457, , Skyssutgifter 0, , Skyssutgifter brukere 0, , Reise- og transportutgifter 9.262, , Drivstoff/olje transportmidler , , Rep. og vedlikehold av transportmidler 5.753, , Forsikring bygg/eiendom 0, , Ansvarsforsikring 3.111, , Yrkesskadeforsikring 99, , Andre avgifter og gebyrer 100,00 0 0, Inventar og utstyr 7.520, , Leie/leasing av transportmidler , , Reparasjoner og vedlikehold 470, , Kjøp av tjenester fra fylkeskommunen 5.051,00 0 0, Merverdiavgift som kompenseres , , Tap på fordringer og utlån 0, ,00 Sum utgifter , , Egenbetaling , , Trygghetsalarmer , , Salg av medisiner ,00 0 0, Refusjon sykepenger -645, , Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet , ,24 Sum inntekter , ,15 Sum tjeneste: Hjemmesykepleie , ,81 Sum ansvar: 3710 Hjemmesykepleie , ,81 Ansvar: 3720 Hjemmehjelp Tjeneste: Pleie, omsorg, hjelp til hjemmeboende Lønn faste stillinger , , Tilleggslønn , , Kvelds- og nattillegg 5.649, , Lørdags- og søndagstillegg , , Vikarlønn ved sykdom , , Vikarlønn ferie , , Omsorgslønn 2.756, , Lønnstillegg forskjøvet arbeidstid 532,27 0 0, Arb.givers andel pensj.pr. KLP , , Arb.givers andel AFP år 2.436, , Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 1.332, , Arbeidsgiveravgift , , Kontrollmateriell og rekvisita 0, , Kursavgifter og oppholdsutgifter 0, , Kilometergodtgjørelse , , Yrkesskadeforsikring 502, , Merverdiavgift som kompenseres 0, , Tap på fordringer og utlån 0, ,00 Sum utgifter , , Egenbetaling , , Refusjon sykepenger , , Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet 0, ,95 13

87 Regnskap drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode Regnskap Buds(end) Regnskap Sum inntekter , ,95 Sum tjeneste: Pleie, omsorg, hjelp til hjemmeboende , ,26 Sum ansvar: 3720 Hjemmehjelp , ,26 Ansvar: 3750 Fosnes sykeheim Tjeneste: Pleie, omsorg, hjelp i institusjon Lønn faste stillinger , , Tilleggslønn , , Helge- og høytidstillegg , , Kvelds- og nattillegg , , Lørdags- og søndagstillegg , , Vikarlønn ved sykdom , , Vikarlønn fødselspermisjon 2.206, , Vikarlønn ferie , , Vikarlønn velferdspermisjon , , Annen vikarlønn , , Lønn ekstrahjelp , , Lønn overtid , , Lønnstillegg forskjøvet arbeidstid , , Arb.givers andel pensj.pr. KLP , , Arb.givers andel AFP år , , Gruppelivs- og ulykkesfors.premie , , Arbeidsgiveravgift , , Kontrollmateriell og rekvisita 1.477, , Fagliteratur/tidsskrifter/aviser 2.269, , Lærebøker 832,00 0 0, Medisinsk forbruksmateriell , , Medisinsk utstyr og rekvisita 282, , Medisiner , , Matvarer 184,00 0 0, Bevertning 610, , Forbruksmateriell 5.645, , Renholdsartikler og vaskemidler 470,05 0 0, Arbeidsklær og verneutstyr 1.516, , Drivstoff/olje etc. maskiner 0, , Materiell til arbeidsterapi m.v ,20 0 0, Velferedstiltak brukere 1.986, , Gaver og blomster 662, , Kjøp av tjenester 0, , Prøver og egenandeler , , Fotterapi 8.400, , Levering av avfall 600,00 0 0, Telekommunikasjon fasttelefon 0, , Stillingsannonser 7.814, , Kunngjøringer 410, , Kursavgifter og oppholdsutgifter 624, , Andre opplæringstiltak 2.523,00 0 0, Kilometergodtgjørelse , , Diettgodtgjørelse 320,00 0 0, Skyssutgifter 23, , Skyssutgifter brukere 3.895, , Reise- og transportutgifter , , Rep. og vedlikehold av transportmidler 2.314,81 0 0, Yrkesskadeforsikring 1.633, ,00 14

88 Regnskap drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode Regnskap Buds(end) Regnskap Andre avgifter og gebyrer 140,16 0 0, Andre lissenser 4.487, , Inventar og utstyr , , Medisinsk utstyr 0, , Service- og driftstjenester , , Reparasjoner og vedlikehold , , Internkjøp av tjenester , , Ikke budsjettert internsalg , , Kjøp av tjenester fra fylkeskommunen , , Kjøp av tjenester fra andre kommuner , , Tjenester fra interkommunale tiltak , , Merverdiavgift som kompenseres , , Merverdiavgift ikke kompensasjon 172, , Avsetning bundet driftsfond , , Avskrivinger , ,00 Sum utgifter , , Egenbetaling ,00 0 0, Vederlag for opphold fast plass institus , , Vederlag for korttidsopphold institusjo , , Avgiftsfrie salgsinntekter inkl. skjenke , , Salg av medisiner , , Avgiftspliktige salgsinntekter 0, , Salg av driftsmidler ,00 0 0, Tilskudd utdanning 0, , Refusjon sykepenger , , Refusjon fødselspenger 0, , Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet , , Tilskudd fra fylkeskommunen , , Refusjon reiseutgifter 0, , Gaver , , Andre renteinntekter 0, , Buk av bundet driftsfond 0, ,25 Sum inntekter , ,13 Sum tjeneste: Pleie, omsorg, hjelp i institusjon , ,10 Sum ansvar: 3750 Fosnes sykeheim , ,10 Ansvar: 3800 Tiltak for funksjonshemmede Tjeneste: Pleie, omsorg, hjelp til hjemmeboende Lønn faste stillinger , , Helge- og høytidstillegg , , Kvelds- og nattillegg , , Lørdags- og søndagstillegg , , Vikarlønn ved sykdom , , Vikarlønn fødselspermisjon , , Vikarlønn ferie , , Vikarlønn velferdspermisjon 3.284, , Annen vikarlønn 1.461, , Lønn ekstrahjelp , , Lønn overtid 0, , Lønnstillegg forskjøvet arbeidstid 1.343, , Arb.givers andel pensj.pr. KLP , , Arb.givers andel AFP år 8.913, , Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 4.274, ,00 15

89 Regnskap drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode Regnskap Buds(end) Regnskap Arbeidsgiveravgift , , Kontrollmateriell og rekvisita 0, , Fagliteratur/tidsskrifter/aviser 555,20 0 0, Matvarer 465, , Bevertning 50,00 0 0, Forbruksmateriell 260, , Renholdsartikler og vaskemidler 210, , Arbeidsklær og verneutstyr 0, , Gaver og blomster 0, , Kursavgifter og oppholdsutgifter 0, , Kilometergodtgjørelse 1.811, , Utg.dekning støttekontakter 0, , Reise- og transportutgifter 312, , Yrkesskadeforsikring 895, , Andre lissenser 1.888, , Inventar og utstyr 2.139, , Reparasjoner og vedlikehold 0, , Ikke budsjettert internsalg 0, , Merverdiavgift som kompenseres 497, , Andre tilskudd 2.500, , Andre tilskudd 0, ,00 Sum utgifter , , Refusjon fra Staten , , Refusjon sykepenger , , Refusjon fødselspenger 0, , Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -497, ,78 Sum inntekter , ,78 Sum tjeneste: Pleie, omsorg, hjelp til hjemmeboende , ,36 Tjeneste: Personlig assistent Lønn faste stillinger , , Helge- og høytidstillegg 2.080, , Kvelds- og nattillegg 3.092, , Lørdags- og søndagstillegg 552, , Lønn ekstrahjelp 1.102,22 0 0, Arb.givers andel pensj.pr. KLP 2.244, , Arb.givers andel AFP år 142, , Arbeidsgiveravgift 1.926, ,43 Sum utgifter , , Refusjon fra Staten , ,82 Sum inntekter , ,82 Sum tjeneste: Personlig assistent , ,94 Tjeneste: Tiltak funksjonshemmede utenfor bolig Lønn faste stillinger 0, , Omsorgslønn ,72 0 0, Lønn avlastning 9.120, , Lønn støttekontaker , , Arb.givers andel pensj.pr. KLP 0, , Arb.givers andel AFP år 0,00 0-0, Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 41,34 0 0, Arbeidsgiveravgift , ,93 16

90 Regnskap drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode Regnskap Buds(end) Regnskap Informasjonstiltak publikum 550,00 0 0, Kilometergodtgjørelse 2.282,50 0 0, Utg.dekning støttekontakter 600, , Utg.dekning avlastning 3.726, , Reise- og transportutgifter 2.337, , Andre avgifter og gebyrer 16,80 0 0, Merverdiavgift som kompenseres 328,68 0 6,26 Sum utgifter , , Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -328,68 0-6,26 Sum inntekter -328,68 0-6,26 Sum tjeneste: Tiltak funksjonshemmede utenfor bolig , ,23 Tjeneste: Koordinator funksjonshemmede Lønn faste stillinger , , Arb.givers andel pensj.pr. KLP 4.902, , Arb.givers andel AFP år 179, , Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 68, , Arbeidsgiveravgift -508, ,43 Sum utgifter , , Refusjon sykepenger , ,00 Sum inntekter , ,00 Sum tjeneste: Koordinator funksjonshemmede 2.678, ,71 Sum ansvar: 3800 Tiltak for funksjonshemmede , ,36 Ansvar: 3900 Kjøkken v/fosnes syke- og aldersheim Tjeneste: Pleie, omsorg, hjelp i institusjon Lønn faste stillinger , , Helge- og høytidstillegg , , Lørdags- og søndagstillegg , , Vikarlønn ved sykdom , , Vikarlønn ferie , , Vikarlønn velferdspermisjon 2.654, , Annen vikarlønn 0, , Lønn ekstrahjelp 1.239, , Lønn overtid 0, , Arb.givers andel pensj.pr. KLP , , Arb.givers andel AFP år 3.936, , Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 2.290, , Arbeidsgiveravgift , , Kontrollmateriell og rekvisita 52, , Matvarer , , Forbruksmateriell , , Arbeidsklær og verneutstyr 1.683, , Gaver og blomster 0, , Kursavgifter og oppholdsutgifter 2.100, , Kilometergodtgjørelse 1.194, , Reise- og transportutgifter 1.315, , Gass 6.746, , Yrkesskadeforsikring 399, , Inventar og utstyr , , Reparasjoner og vedlikehold 6.688, ,00 17

91 Regnskap drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode Regnskap Buds(end) Regnskap Ikke budsjettert internsalg 0, , Kjøp av tjenester 0, , Merverdiavgift som kompenseres , , Avskrivinger , ,00 Sum utgifter , , Salg av matvarer , , Refusjon sykepenger , , Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet , , Refusjon fra private -723, ,00 Sum inntekter , ,24 Sum tjeneste: Pleie, omsorg, hjelp i institusjon , ,91 Sum ansvar: 3900 Kjøkken v/fosnes syke- og aldersheim , ,91 Ansvar: 3910 Vaskeritjenester v/fosnes syke- og alder Tjeneste: Pleie, omsorg, hjelp i institusjon Lønn faste stillinger , , Vikarlønn ved sykdom 0, , Vikarlønn ferie , , Vikarlønn velferdspermisjon 1.274, , Arb.givers andel pensj.pr. KLP , , Arb.givers andel AFP år 737, , Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 496, , Arbeidsgiveravgift , , Forbruksmateriell , , Renholdsartikler og vaskemidler , , Tekstiler,madrasser m.v. 0, , Arbeidsklær og verneutstyr 0, , Kursavgifter og oppholdsutgifter 0, , Kilometergodtgjørelse 0, , Yrkesskadeforsikring 99, , Inventar og utstyr 5.180, , Reparasjoner og vedlikehold 0, , Kjøp av tjenester 675, , Merverdiavgift som kompenseres , , Avskrivinger 2.846, ,00 Sum utgifter , , Salg av tjenester -252,00 0 0, Refusjon sykepenger 0, , Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet , ,08 Sum inntekter , ,08 Sum tjeneste: Pleie, omsorg, hjelp i institusjon , ,14 Sum ansvar: 3910 Vaskeritjenester v/fosnes syke- og alder , ,14 T O T A L T , ,15 18

92 Regnskap drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode Regnskap Buds(end) Regnskap Ansvar: 4000 Plan- og utviklingssjefens kontor Tjeneste: Administrasjon Lønn faste stillinger , , Lønn ekstrahjelp 5.040, , Lønn midlertidige stillinger , , Andre vaktgodtgjørelser 1.012, , Arb.givers andel pensj.pr. KLP , , Arb.givers andel AFP år 1.953, , Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 1.200, , Arbeidsgiveravgift , , Kontrollmateriell og rekvisita 1.591, , Fagliteratur/tidsskrifter/aviser 8.742, , Driftsutgifter maskiner 0, , Matvarer 88, , Forbruksmateriell 167, , Velferdstiltak ansatte 0, , Gaver og blomster 96, , Frankering 0, , Telekommunikasjon fasttelefon 0, , Telekommunikasjon mobiltelefon 172, , Datakommunikasjon 0, , Delvis utgiftsdekning mobiltelefon 960,00 0 0, Stillingsannonser 4.437, , Informasjonstiltak publikum 2.500, , Kursavgifter og oppholdsutgifter 5.900, , Kilometergodtgjørelse , , Diettgodtgjørelse 200, , Skyssutgifter 0, , Reise- og transportutgifter 1.103, , Avgifter og forsikringspremie 0, , Yrkesskadeforsikring 265, , Andre avgifter og gebyrer 0, , Kontingenter 2.350, , Lisenser/brukerstøtteavtaler dataprogram 3.255, , Inventar og utstyr 1.439, , Datautstyr 0, , Ikke budsjettert internsalg 997, , Merverdiavgift som kompenseres 3.994, , Merverdiavgift ikke kompensasjon 35, ,58 Sum utgifter , , Avgiftsfrie salgsinntekter inkl. skjenke ,00 0 0, Avgiftspliktige salgsinntekter 0, , Kopiering -81,20 0 0, Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet , , Refusjon reiseutgifter 0, , Refusjon fra interkommunale selskap 0, ,50 Sum inntekter , ,57 Sum tjeneste: Administrasjon , ,32 Sum ansvar: 4000 Plan- og utviklingssjefens kontor , ,32 Ansvar: 4020 Fysisk tilrettelegging og planlegging Tjeneste: Plan og utredningsarbeid Lønn faste stillinger , ,00 2

93 Regnskap drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode Regnskap Buds(end) Regnskap Arb.givers andel pensj.pr. KLP 6.093, , Arb.givers andel AFP år 392,66 0 0, Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 68,28 0 0, Arbeidsgiveravgift 5.407, , Kontrollmateriell og rekvisita 0, , Bevertning 1.032, , Kopiering , , Frankering 0, , Kunngjøringer 4.148, , Informasjonstiltak publikum 0, , Trykkings- og kopieringsutgifter 0, , Andre informasjonstiltak 3.031,50 0 0, Utg. til foreleser/kursholder 2.700, , Kilometergodtgjørelse 0, , Reise- og transportutgifter 0, , Tinglysningsgebyr og dokumentavgift 0, , Lisenser/brukerstøtteavtaler dataprogram , , Konsulenttjenester 0, , Kjøp av tjenester fra fylkeskommunen 0, , Kjøp av tjenester fra andre kommuner , , Kjøp av tjenester , , Tjenester fra interkommunalt selskap 2.992, , Merverdiavgift som kompenseres 5.457, , Merverdiavgift ikke kompensasjon 258,00 0 0,00 Sum utgifter , , Gebyr bygge- og plansaker 0, , Kopiering -165, , Refusjon fra Staten 0, , Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet , , Bruk av ubundet fond , ,00 Sum inntekter , ,40 Sum tjeneste: Plan og utredningsarbeid , ,89 Tjeneste: Tilrettelegging og bistand for næringsli Hvnevesen 0, ,00 Sum utgifter 0, , Bruk av disposisjonsfond 0, ,00 Sum inntekter 0, ,00 Sum tjeneste: Tilrettelegging og bistand for næringsli 0,00 0 0,00 Sum ansvar: 4020 Fysisk tilrettelegging og planlegging , ,89 Ansvar: 4021 Byggesaker, kart og oppmåling Tjeneste: Bygge-, delings- og seksjoneringssaker Kontrollmateriell og rekvisita 0, , Fagliteratur/tidsskrifter/aviser 0, , Frankering 0, , Telekommunikasjon fasttelefon 0, , Kilometergodtgjørelse 0, , Lisenser/brukerstøtteavtaler dataprogram 0, , Merverdiavgift som kompenseres 0, ,00 Sum utgifter 0, ,00 3

94 Regnskap drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode Regnskap Buds(end) Regnskap Gebyr bygge- og plansaker , , Gebyr jord- og konsesjonslovsaker , , Rettsgebyr , , Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet 0, ,00 Sum inntekter , ,00 Sum tjeneste: Bygge-, delings- og seksjoneringssaker , ,00 Tjeneste: Kart og oppmåling Kontrollmateriell og rekvisita 0, , Kartverk 6.835, , Frankering 0, , Telekommunikasjon fasttelefon 0, , Kilometergodtgjørelse 0, , Tinglysningsgebyr og dokumentavgift , , Lisenser/brukerstøtteavtaler dataprogram 1.900, , Kjøp av tjenester , , Tjenester fra interkommunalt selskap , , Merverdiavgift som kompenseres , , Avskrivinger ,00 0 0,00 Sum utgifter , , Gebyr kart- og oppmålingsforretninger , , Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet , , Refusjon tinglysningsgebtrer 0, ,00 Sum inntekter , ,60 Sum tjeneste: Kart og oppmåling , ,60 Sum ansvar: 4021 Byggesaker, kart og oppmåling , ,60 Ansvar: 4100 Administrasjonsbygg Tjeneste: Administrasjonslokaler Arb.givers andel AFP år 0, , Arbeidsgiveravgift 0,00 0 1, Kontrollmateriell og rekvisita 412,00 0 0, Forbruksmateriell 0, , Renholdsartikler og vaskemidler 0, , Levering av avfall 3.777, , El.kraft/strøm , , Forsikring bygg/eiendom 8.394, , Kommunale eiendomsavgifter 7.562, , Inventar og utstyr 2.091, , Aplikasjoner programvare 0, , Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 1.379, , Service- og driftstjenester 178, , Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 1.396, , Kjøp av renholdstjenester , , Kjøp av vaktmestertjenester , , Merverdiavgift som kompenseres , , Avskrivinger , ,00 Sum utgifter , , Husleieinntekter , , Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet , ,20 4

95 Regnskap drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode Regnskap Buds(end) Regnskap Refusjon fra private ,00 0 0,00 Sum inntekter , ,20 Sum tjeneste: Administrasjonslokaler , ,46 Sum ansvar: 4100 Administrasjonsbygg , ,46 Ansvar: 4101 Næringsbygg Jøa (tidl. NTE-bygg) Tjeneste: Næringslokaler til utleie Lønn faste stillinger 8.315, , Arb.givers andel pensj.pr. KLP 1.218, , Arb.givers andel AFP år 78,64 0 0, Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 13,68 0 0, Arbeidsgiveravgift 1.081, , Forbruksmateriell 207, , El.kraft/strøm , , Forsikring bygg/eiendom , , Grunnleie 9.857, , Kommunale eiendomsavgifter 7.075, , Lisenser/brukerstøtteavtaler dataprogram 0, , Inventar og utstyr 7.557, , Aplikasjoner programvare 0, , Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 5.729, , Service- og driftstjenester 0, , Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 3.278, , Kjøp av renholdstjenester , , Kjøp av vaktmestertjenester , , Merverdiavgift som kompenseres , , Merverdiavgift ikke kompensasjon 5.212, , Avskrivinger , ,00 Sum utgifter , , Husleieinntekter , , Framleie lokaler 0, , Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet , , Refusjon fra private ,00 0 0,00 Sum inntekter , ,91 Sum tjeneste: Næringslokaler til utleie , ,18 Sum ansvar: 4101 Næringsbygg Jøa (tidl. NTE-bygg) , ,18 Ansvar: 4110 Kommunale boliger Tjeneste: Kommunale boliger Lønn ekstrahjelp 803, , Ekstrahjelp vedlikehold bygninger 0, , Arb.givers andel pensj.pr. SPK 82,29 0 0, Arbeidsgiveravgift 97, , Forbruksmateriell 0, , Renholdsartikler og vaskemidler 0, , Kunngjøringer 0, , El.kraft/strøm , , Forsikring bygg/eiendom , , Grunnleie 1.750,00 0 0, Kommunale eiendomsavgifter , , Inventar og utstyr , ,76 5

96 Regnskap drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode Regnskap Buds(end) Regnskap Aplikasjoner programvare 0, , Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 8.276, , Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 4.221, , Kjøp av vaktmestertjenester , , Merverdiavgift som kompenseres 4.781, , Merverdiavgift ikke kompensasjon , , Erstatninger 0, , Avskrivinger , ,00 Sum utgifter , , Leieinntekter 900,00 0 0, Husleieinntekter , , Kompensasjon for mva. - investeringsregn ,00 0 0, Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet , ,59 Sum inntekter , ,59 Sum tjeneste: Kommunale boliger , ,67 Sum ansvar: 4110 Kommunale boliger , ,67 Ansvar: 4120 Jøa skole Tjeneste: Skolelokaler Lønn faste stillinger , , Arb.givers andel pensj.pr. KLP 3.046, , Arb.givers andel AFP år 196,39 0 0, Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 34,20 0 0, Arbeidsgiveravgift 2.703, , Forbruksmateriell 1.347, , Levering av avfall , , El.kraft/strøm , , Kjelkraft , , Fyringsolje/parafin , , Forsikring bygg/eiendom , , Kommunale eiendomsavgifter 9.112, , Andre avgifter og gebyrer 528,00 0 0, Lisenser/brukerstøtteavtaler dataprogram 0, , Inventar og utstyr 6.000, , Verktøy og redskaper 0, , Aplikasjoner programvare 0, , Leie inventar og utstyr 0, , Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg , , Service- og driftstjenester 0, , Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg , , Materiell vedrørende vedlikehold av vege 0, , Kjøp av renholdstjenester , , Kjøp av vaktmestertjenester , , Kjøp av tjenester 679, , Tjenester fra interkommunalt selskap 0, , Merverdiavgift som kompenseres , , Forsinkelsesrenter 0, , Andre renteutgifter 0, , Avskrivinger , ,00 Sum utgifter , , Husleieinntekter , , Kompensasjon for mva. - investeringsregn ,50 0 0,00 6

97 Regnskap drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode Regnskap Buds(end) Regnskap Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet , , Refusjon fra forsikringsselskaper ,00 0 0,00 Sum inntekter , ,83 Sum tjeneste: Skolelokaler , ,30 Sum ansvar: 4120 Jøa skole , ,30 Ansvar: 4121 Brekka Tjeneste: Skolelokaler El.kraft/strøm , , Forsikring bygg/eiendom 3.800, , Kommunale eiendomsavgifter 3.644, , Inventar og utstyr 0, , Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 0, , Service- og driftstjenester 0, , Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 0, , Kjøp av vaktmestertjenester , , Merverdiavgift som kompenseres 4.078, , Avskrivinger 2.204, ,00 Sum utgifter , , Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet , ,84 Sum inntekter , ,84 Sum tjeneste: Skolelokaler , ,18 Sum ansvar: 4121 Brekka , ,18 Ansvar: 4122 Tilbygg Jøa samfunnshus Tjeneste: Skolelokaler Lønn faste stillinger , , Arb.givers andel pensj.pr. KLP 1.828, , Arb.givers andel AFP år 117,76 0 0, Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 20,52 0 0, Arbeidsgiveravgift 1.622, , Forsikring bygg/eiendom 3.287, , Merverdiavgift som kompenseres 0, ,00 Sum utgifter , , Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet 0, ,00 Sum inntekter 0, ,00 Sum tjeneste: Skolelokaler , ,14 Sum ansvar: 4122 Tilbygg Jøa samfunnshus , ,14 Ansvar: 4123 Salsnes skole Tjeneste: Skolelokaler Forbruksmateriell 0, , Levering av avfall 0, , El.kraft/strøm , , Forsikring bygg/eiendom , , Kommunale eiendomsavgifter , , Inventar og utstyr 0, , Aplikasjoner programvare 0, ,00 7

98 Regnskap drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode Regnskap Buds(end) Regnskap Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg , , Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 9.718, , Kjøp av renholdstjenester , , Kjøp av vaktmestertjenester , , Merverdiavgift som kompenseres , , Avskrivinger , ,00 Sum utgifter , , Kompensasjon for mva. - investeringsregn , , Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet , ,04 Sum inntekter , ,51 Sum tjeneste: Skolelokaler , ,05 Sum ansvar: 4123 Salsnes skole , ,05 Ansvar: 4124 Jøa barnehage Tjeneste: Førskolelokaler Forbruksmateriell 0, , Levering av avfall 1.009, , El.kraft/strøm , , Forsikring bygg/eiendom 3.037, , Kommunale eiendomsavgifter 5.208, , Inventar og utstyr 0, , Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 6.150, , Vedlikehold nyanlegg veger 0, , Service- og driftstjenester 356,80 0 0, Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 1.928, , Kjøp av renholdstjenester , , Kjøp av vaktmestertjenester , , Merverdiavgift som kompenseres 8.110, , Avskrivinger , ,00 Sum utgifter , , Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet , ,48 Sum inntekter , ,48 Sum tjeneste: Førskolelokaler , ,38 Sum ansvar: 4124 Jøa barnehage , ,38 Ansvar: 4125 Salsnes barnehage Tjeneste: Førskolelokaler Forbruksmateriell 0, , Levering av avfall 0, , El.kraft/strøm , , Forsikring bygg/eiendom 2.279, , Kommunale eiendomsavgifter 6.091, , Inventar og utstyr 0, , Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 459, , Service- og driftstjenester 0, , Reparasjoner og vedlikehold 0, , Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 0, , Kjøp av renholdstjenester , , Kjøp av vaktmestertjenester , , Merverdiavgift som kompenseres 6.742, ,55 8

99 Regnskap drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode Regnskap Buds(end) Regnskap Avskrivinger , ,00 Sum utgifter , , Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet , ,55 Sum inntekter , ,55 Sum tjeneste: Førskolelokaler , ,48 Sum ansvar: 4125 Salsnes barnehage , ,48 Ansvar: 4130 Fosnes sykeheim Tjeneste: Botilbud i institusjon Lønn faste stillinger 8.315, , Lønn vedlikehold og nybygg 0, , Ekstrahjelp vedlikehold bygninger 0, , Arb.givers andel pensj.pr. KLP 1.218, , Arb.givers andel AFP år 78,64 0 0, Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 13,68 0 0, Arbeidsgiveravgift 1.081, , Fagliteratur/tidsskrifter/aviser 0, , Forbruksmateriell , , Levering av avfall , , Kursavgifter og oppholdsutgifter 0, , El.kraft/strøm , , Kjelkraft , , Fyringsolje/parafin , , Forsikring bygg/eiendom , , Grunnleie 2.300,00 0 0, Kommunale eiendomsavgifter , , Inventar og utstyr 4.160, , Verktøy og redskaper 0, , Aplikasjoner programvare 0, , Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg , , Service- og driftstjenester , , Reparasjoner og vedlikehold 9.588, , Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg , , Kjøp av renholdstjenester , , Kjøp av vaktmestertjenester , , Kjøp av tjenester 0, , Merverdiavgift som kompenseres , , Avskrivinger , ,00 Sum utgifter , , Husleieinntekter , , Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet , , Fordeling av andre interntjenester 0, ,00 Sum inntekter , ,84 Sum tjeneste: Botilbud i institusjon , ,55 Sum ansvar: 4130 Fosnes sykeheim , ,55 Ansvar: 4131 Helsesenter Dun Tjeneste: Helsesenter Dun Forbruksmateriell 0, , El.kraft/strøm , ,18 9

100 Regnskap drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode Regnskap Buds(end) Regnskap Kjelkraft 8.201, , Fyringsolje/parafin 6.594, , Forsikring bygg/eiendom 6.672, , Kommunale eiendomsavgifter 3.956, , Inventar og utstyr 0, , Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 3.100, , Service- og driftstjenester 0, , Reparasjoner og vedlikehold 0, , Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 0, , Kjøp av renholdstjenester , , Kjøp av vaktmestertjenester , , Merverdiavgift som kompenseres , , Avskrivinger , ,00 Sum utgifter , , Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet , , Fordeling av andre interntjenester , ,23 Sum inntekter , ,30 Sum tjeneste: Helsesenter Dun -507, ,00 Sum ansvar: 4131 Helsesenter Dun -507, ,00 Ansvar: 4132 Omsorgsboliger Tjeneste: Kommunale boliger Lønn faste stillinger 8.315, , Vikarlønn ferie 0, , Arb.givers andel pensj.pr. KLP 1.218, , Arb.givers andel AFP år 78,64 0 0, Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 13,68 0 0, Arbeidsgiveravgift 1.081, , Matvarer 0, , Forbruksmateriell 0, , Levering av avfall 5.699, , Telekommunikasjon mobiltelefon 115,50 0 0, El.kraft/strøm , , Kjelkraft 2.054,36 0 0, Forsikring bygg/eiendom 8.750, , Grunnleie 1.500,00 0 0, Kommunale eiendomsavgifter , , Inventar og utstyr 9.050, , Aplikasjoner programvare 0, , Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg , , Service- og driftstjenester 500, , Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg , , Kjøp av vaktmestertjenester , , Merverdiavgift som kompenseres , , Merverdiavgift ikke kompensasjon 0,00 0 2, Avskrivinger , ,00 Sum utgifter , , Husleieinntekter , , Kompensasjon for mva. - investeringsregn ,30 0 0, Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet , ,30 Sum inntekter , ,29 10

101 Regnskap drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode Regnskap Buds(end) Regnskap Sum tjeneste: Kommunale boliger , ,63 Sum ansvar: 4132 Omsorgsboliger , ,63 Ansvar: 4133 Aldersboliger Tjeneste: Kommunale boliger Lønn ekstrahjelp 0, , Arb.givers andel pensj.pr. KLP 0, , Arb.givers andel AFP år 0, , Arbeidsgiveravgift 0, , Forbruksmateriell 0, , Levering av avfall 1.723, , El.kraft/strøm 0, , Forsikring bygg/eiendom 2.917, , Kommunale eiendomsavgifter , , Inventar og utstyr 0, , Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 766, , Service- og driftstjenester 0, , Reparasjoner og vedlikehold 0, , Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 0, , Kjøp av vaktmestertjenester , , Kjøp av tjenester 0, , Merverdiavgift som kompenseres 3.397, , Avskrivinger , ,00 Sum utgifter , , Husleieinntekter , , Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet , ,60 Sum inntekter , ,60 Sum tjeneste: Kommunale boliger , ,12 Sum ansvar: 4133 Aldersboliger , ,12 Ansvar: 4150 Brannstasjon Jøa Tjeneste: Beredskap mot branner og andre ulykker Lønn faste stillinger , , Arb.givers andel pensj.pr. KLP 6.093, , Arb.givers andel AFP år 392,66 0 0, Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 68,28 0 0, Arbeidsgiveravgift 5.407, , Forbruksmateriell 0, , Telekommunikasjon fasttelefon 2.890, , El.kraft/strøm 0, , Forsikring bygg/eiendom 0, , Inventar og utstyr 568, , Aplikasjoner programvare 0, , Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg , , Service- og driftstjenester 178, , Reparasjoner og vedlikehold 0, , Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 903, , Kjøp av vaktmestertjenester , , Merverdiavgift som kompenseres 4.097, ,15 Sum utgifter , , Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet , ,15 11

102 Regnskap drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode Regnskap Buds(end) Regnskap Sum inntekter , ,15 Sum tjeneste: Beredskap mot branner og andre ulykker , ,56 Sum ansvar: 4150 Brannstasjon Jøa , ,56 Ansvar: 4151 Brannstasjon Salsnes Tjeneste: Beredskap mot branner og andre ulykker Forbruksmateriell 0, , Telekommunikasjon fasttelefon 2.894, , El.kraft/strøm , , Forsikring bygg/eiendom 1.461, , Husleie , , Leie av lokaler, kontorer 0, , Inventar og utstyr , , Aplikasjoner programvare 0, , Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 459, , Service- og driftstjenester 178, , Reparasjoner og vedlikehold 0, , Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 0, , Kjøp av vaktmestertjenester , , Merverdiavgift som kompenseres , , Avskrivinger 824, ,00 Sum utgifter , , Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet , , Refusjon fra private 0, ,00 Sum inntekter , ,06 Sum tjeneste: Beredskap mot branner og andre ulykker , ,21 Sum ansvar: 4151 Brannstasjon Salsnes , ,21 Ansvar: 4160 Pumpestasjoner vannforsyning Tjeneste: Produksjon av vann Lønn faste stillinger 0, , Arb.givers andel pensj.pr. KLP 0, , Arbeidsgiveravgift -200, , Forsikring bygg/eiendom 0, ,00 Sum utgifter -200, ,97 Sum tjeneste: Produksjon av vann -200, ,97 Sum ansvar: 4160 Pumpestasjoner vannforsyning -200, ,97 Ansvar: 4161 Høydebasseng vannforsyning Tjeneste: Distribusjon av vann Forsikring bygg/eiendom 0, ,00 Sum utgifter 0, ,00 Sum tjeneste: Distribusjon av vann 0, ,00 Sum ansvar: 4161 Høydebasseng vannforsyning 0, ,00 Ansvar: 4162 Pumpestasjoner avløpsnett Tjeneste: Pumpestasjoner

103 Regnskap drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode Regnskap Buds(end) Regnskap Kilometergodtgjørelse 0, , Forsikring bygg/eiendom 0, ,00 Sum utgifter 0, ,50 Sum tjeneste: Pumpestasjoner 0, ,50 Sum ansvar: 4162 Pumpestasjoner avløpsnett 0, ,50 Ansvar: 4170 Dun, Remma boligfelt Tjeneste: Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak Grunnleie , ,00 Sum utgifter , , Grunnleie , ,00 Sum inntekter , ,00 Sum tjeneste: Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak , ,00 Sum ansvar: 4170 Dun, Remma boligfelt , ,00 Ansvar: 4171 Seierstad boligfelt Tjeneste: Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak Grunnleie , , Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 0, ,00 Sum utgifter , , Grunnleie , ,00 Sum inntekter , ,00 Sum tjeneste: Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak , ,00 Sum ansvar: 4171 Seierstad boligfelt , ,00 Ansvar: 4175 Bragstadsundet industriområde Tjeneste: Tilrettelegging og bistand for næringsli Grunnleie , , Avskrivinger , ,00 Sum utgifter , , Leieinntekter , , Grunnleie 0, ,00 Sum inntekter , ,00 Sum tjeneste: Tilrettelegging og bistand for næringsli , ,40 Sum ansvar: 4175 Bragstadsundet industriområde , ,40 Ansvar: 4190 Jøa samfunnshus Tjeneste: Andre kulturaktiviteter Lønn ekstrahjelp 1.759,36 0 0, Arb.givers andel pensj.pr. KLP 217,65 0 0, Arb.givers andel AFP år 16,53 0 0, Arbeidsgiveravgift 150,74 0 0, Forbruksmateriell 1.757, , Renholdsartikler og vaskemidler 0, , El.kraft/strøm , ,09 13

104 Regnskap drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode Regnskap Buds(end) Regnskap Kjelkraft , , Fyringsolje/parafin , , Forsikring bygg/eiendom , , Kommunale eiendomsavgifter 4.213, , Inventar og utstyr 4.011, , Aplikasjoner programvare 0, , Leie inventar og utstyr 0, , Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg , , Service- og driftstjenester 0, , Reparasjoner og vedlikehold 0, , Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 7.140, , Kjøp av renholdstjenester , , Kjøp av vaktmestertjenester , , Kjøp av tjenester 0, , Merverdiavgift som kompenseres , , Avskrivinger 5.803, ,00 Sum utgifter , , Husleieinntekter , , Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet , , Refusjon fra forsikringsselskaper 0, , Bruk av disposisjonsfond 0, ,00 Sum inntekter , ,92 Sum tjeneste: Andre kulturaktiviteter , ,91 Sum ansvar: 4190 Jøa samfunnshus , ,91 Ansvar: 4191 Jøa svømmehall Tjeneste: Forebygging av branner og andre ulykker Merverdiavgift som kompenseres 0, ,15 Sum utgifter 0, , Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet 0, ,15 Sum inntekter 0, ,15 Sum tjeneste: Forebygging av branner og andre ulykker 0,00 0 0,00 Tjeneste: Idrett Forbruksmateriell 2.455, , Kjemikalier 4.922,40 0 0, El.kraft/strøm , , Kjelkraft , , Fyringsolje/parafin , , Forsikring bygg/eiendom 6.093, , Kommunale eiendomsavgifter 1.571, , Inventar og utstyr 0, , Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 300, , Service- og driftstjenester 0, , Reparasjoner og vedlikehold 0, , Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 2.874, , Kjøp av renholdstjenester 1.066, , Kjøp av vaktmestertjenester , , Merverdiavgift som kompenseres , , Avskrivinger 2.260, ,00 Sum utgifter , ,84 14

105 Regnskap drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode Regnskap Buds(end) Regnskap Kompensasjon for mva. - investeringsregn 0, , Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet , , Bruk av disposisjonsfond 0, ,00 Sum inntekter , ,06 Sum tjeneste: Idrett , ,78 Sum ansvar: 4191 Jøa svømmehall , ,78 Ansvar: 4192 Fosnes bygdemuseum Tjeneste: Museer Ekstrahjelp vedlikehold bygninger 0, , Arbeidsgiveravgift 0, , Forbruksmateriell 0, , El.kraft/strøm 0, , Forsikring bygg/eiendom 7.330, , Kommunale eiendomsavgifter 2.644,32 0 0, Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 0, , Service- og driftstjenester 0, , Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 5.619, , Kjøp av vaktmestertjenester 3.942, , Merverdiavgift som kompenseres 2.065, , Avskrivinger 5.952, ,00 Sum utgifter , , Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet , ,30 Sum inntekter , ,30 Sum tjeneste: Museer , ,49 Sum ansvar: 4192 Fosnes bygdemuseum , ,49 Ansvar: 4193 Lagerbygg Tjeneste: Lagerbygg (gammelmeieriet) El.kraft/strøm 2.491, , Forsikring bygg/eiendom 1.816, , Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 0, , Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 0, , Merverdiavgift som kompenseres 622, ,62 Sum utgifter 4.930, , Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -622, ,62 Sum inntekter -622, ,62 Sum tjeneste: Lagerbygg (gammelmeieriet) 4.307, ,59 Tjeneste: Lagerbygg (Brekka) El.kraft/strøm 0, , Forsikring bygg/eiendom 0, , Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 2.319, , Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 9.686, , Merverdiavgift som kompenseres 3.001, ,90 Sum utgifter , , Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet , ,90 15

106 Regnskap drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode Regnskap Buds(end) Regnskap Sum inntekter , ,90 Sum tjeneste: Lagerbygg (Brekka) , ,62 Tjeneste: Lagerbygg (leskur v/salsnes skole) El.kraft/strøm 0, , Forsikring bygg/eiendom 1.856, , Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 0, , Merverdiavgift som kompenseres 0, ,00 Sum utgifter 1.856, , Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet 0, ,00 Sum inntekter 0, ,00 Sum tjeneste: Lagerbygg (leskur v/salsnes skole) 1.856, ,00 Sum ansvar: 4193 Lagerbygg , ,21 Ansvar: 4194 Idrettsanlegg Tjeneste: Idrett El.kraft/strøm 0, , Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 0, , Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 899, , Kjøp av vaktmestertjenester , , Merverdiavgift som kompenseres 224, ,62 Sum utgifter , , Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -224, ,62 Sum inntekter -224, ,62 Sum tjeneste: Idrett , ,49 Tjeneste: Idrettsplass Jøa Forbruksmateriell 0, , Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 0, , Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 0, , Kjøp av vaktmestertjenester , , Merverdiavgift som kompenseres 0, , Andre tilskudd 0, ,00 Sum utgifter , , Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet 0, ,00 Sum inntekter 0, ,00 Sum tjeneste: Idrettsplass Jøa , ,00 Tjeneste: Lysløype Jøa El.kraft/strøm 6.474, , Merverdiavgift som kompenseres 1.618, ,29 Sum utgifter 8.092, , Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet , ,29 Sum inntekter , ,29 Sum tjeneste: Lysløype Jøa 6.474, ,34 16

107 Regnskap drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode Regnskap Buds(end) Regnskap Tjeneste: Lysløype Elvalandet El.kraft/strøm 1.202, , Merverdiavgift som kompenseres 300, ,88 Sum utgifter 1.503, , Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -300, ,88 Sum inntekter -300, ,88 Sum tjeneste: Lysløype Elvalandet 1.202, ,12 Tjeneste: Lysløype Salsnes El.kraft/strøm 0, , Merverdiavgift som kompenseres 0, ,00 Sum utgifter 0, , Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet 0, ,00 Sum inntekter 0, ,00 Sum tjeneste: Lysløype Salsnes 0, ,00 Sum ansvar: 4194 Idrettsanlegg , ,95 Ansvar: 4195 Utenomhusområder/plener Tjeneste: Nærmiljøanlegg Lønn ekstrahjelp 0, , Arb.givers andel pensj.pr. KLP 0, , Arb.givers andel AFP år 0,00 0 1, Arbeidsgiveravgift 0, , Forbruksmateriell 433, , Drivstoff/olje etc. maskiner 2.236, , Drivstoff/olje transportmidler 936, , Inventar og utstyr 9.736, , Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 0, , Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 0, , Kjøp av vaktmestertjenester , , Merverdiavgift som kompenseres 3.335, ,15 Sum utgifter , , Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet , ,15 Sum inntekter , ,15 Sum tjeneste: Nærmiljøanlegg , ,71 Sum ansvar: 4195 Utenomhusområder/plener , ,71 Ansvar: 4200 Kommunale veier, løpende drift Tjeneste: Kommunale veger Lønn faste stillinger , , Lønn ekstrahjelp 0, , Arb.givers andel pensj.pr. KLP 3.046, , Arb.givers andel AFP år 196,39 0 0, Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 34,20 0 0, Arbeidsgiveravgift 2.703, , Drivstoff/olje etc. maskiner 4.003,40 0 0, Drivstoff/olje transportmidler 9.390, , Grunnleie 1.072, ,00 17

108 Regnskap drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode Regnskap Buds(end) Regnskap Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg , , Vedlikehold nyanlegg veger 3.954,00 0 0, Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 7.542, , Materiell vedrørende vedlikehold av vege , , Materiell vedrørende brøyting/sandstrøin ,75 0 0, Kjøp av vaktmestertjenester , , Kjøp av tjenester 0, , Merverdiavgift som kompenseres , , Avskrivinger 733, ,00 Sum utgifter , , Grunnleie -500,00 0 0, Avgiftspliktige salgsinntekter ,00 0 0, Kompensasjon for mva. - investeringsregn ,50 0 0, Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet , ,00 Sum inntekter , ,00 Sum tjeneste: Kommunale veger , ,12 Tjeneste: Kommunale veier, sommervedlikehold Lønn ekstrahjelp 0, , Arbeidsgiveravgift 0, , Drivstoff/olje transportmidler 0, , Grunnleie 1.759, , Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 0, , Vedlikehold nyanlegg veger , , Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg , , Materiell vedrørende vedlikehold av vege 0, , Materiell vedrørende brøyting/sandstrøin ,57 0 0, Kjøp av vaktmestertjenester 9.855, , Merverdiavgift som kompenseres , ,24 Sum utgifter , , Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet , ,24 Sum inntekter , ,24 Sum tjeneste: Kommunale veier, sommervedlikehold , ,34 Tjeneste: Kommunale veier, vintervedlikehold Tilleggslønn 256, , Lønn ekstrahjelp , , Lønn overtid , , Arb.givers andel pensj.pr. KLP 0, , Arb.givers andel AFP år 0, , Arbeidsgiveravgift 2.402, , Drivstoff/olje etc. maskiner 0, , Kilometergodtgjørelse 818, , Verktøy og redskaper 0, , Leie inventar og utstyr 0, , Brøyting/sandstrøing veier 0, , Vedlikehold nyanlegg veger , , Materiell vedrørende brøyting/sandstrøin , , Kjøp av vaktmestertjenester , , Merverdiavgift som kompenseres 5.828, ,63 Sum utgifter , ,29 18

109 Regnskap drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode Regnskap Buds(end) Regnskap Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet , , Refusjon fra private ,00 0 0,00 Sum inntekter , ,63 Sum tjeneste: Kommunale veier, vintervedlikehold , ,66 Sum ansvar: 4200 Kommunale veier, løpende drift , ,12 Ansvar: 4201 Kommunale veier, trafikksikkerhetstiltak Tjeneste: Trafikksikkerhetstiltak Arbeidsklær og verneutstyr 0, , Levering av avfall 0, , Informasjonstiltak publikum 0, , Kontingenter 1.000,00 0 0, Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 0, , Merverdiavgift som kompenseres 0, , Merverdiavgift ikke kompensasjon 0, ,80 Sum utgifter 1.000, , Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet 0, ,00 Sum inntekter 0, ,00 Sum tjeneste: Trafikksikkerhetstiltak 1.000, ,00 Sum ansvar: 4201 Kommunale veier, trafikksikkerhetstiltak 1.000, ,00 Ansvar: 4210 Trafikksikkerhetstiltak Tjeneste: Trafikksikkerhetstiltak Lønn faste stillinger , , Arb.givers andel pensj.pr. KLP 1.828, , Arb.givers andel AFP år 117,76 0 0, Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 20,52 0 0, Arbeidsgiveravgift 1.622, , Arbeidsklær og verneutstyr 0, , Kunngjøringer 950, , Informasjonstiltak publikum 0, , Kontingenter 0, , Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 0, , Merverdiavgift som kompenseres 237, , Avskrivinger ,00 0 0,00 Sum utgifter , , Kompensasjon for mva. - investeringsregn 0, , Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -237, , Refusjon fra private 0, ,00 Sum inntekter -237, ,85 Sum tjeneste: Trafikksikkerhetstiltak , ,71 Sum ansvar: 4210 Trafikksikkerhetstiltak , ,71 Ansvar: 4211 Veg- og gatelys Tjeneste: Veg- og gatelys Leie av utstyr 3.700, , El.kraft/strøm , , Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 1.962, ,80 19

110 Regnskap drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode Regnskap Buds(end) Regnskap Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 0, , Kjøp av vaktmestertjenester 5.913, , Merverdiavgift som kompenseres 6.376, ,43 Sum utgifter , , Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet , ,43 Sum inntekter , ,43 Sum tjeneste: Veg- og gatelys , ,78 Sum ansvar: 4211 Veg- og gatelys , ,78 Ansvar: 4300 Forebygging av brann og andre ulykker Tjeneste: Forebygging av branner og andre ulykker Lønn faste stillinger , , Arb.givers andel pensj.pr. KLP 6.093, , Arb.givers andel AFP år 392, , Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 68, , Arbeidsgiveravgift 5.069, , Fagliteratur/tidsskrifter/aviser 3.720, , Bevertning 1.900, , Informasjonstiltak publikum 0, , Utg. til foreleser/kursholder 0, , Kursavgifter og oppholdsutgifter 0, , Kilometergodtgjørelse 0, , Inventar og utstyr 4.700, , Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 0, , Kjøp av tjenester fra andre kommuner 0, , Merverdiavgift som kompenseres 1.175, , Merverdiavgift ikke kompensasjon 400,00 0 0, Avskrivinger , ,00 Sum utgifter , , Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet , ,00 Sum inntekter , ,00 Sum tjeneste: Forebygging av branner og andre ulykker , ,12 Sum ansvar: 4300 Forebygging av brann og andre ulykker , ,12 Ansvar: 4301 Feietjeneste Tjeneste: Feietjeneste Lønn faste stillinger , , Arb.givers andel pensj.pr. KLP 2.030, , Arb.givers andel AFP år 108,07 0 0, Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 27,36 0 0, Arbeidsgiveravgift 1.787, , Kontrollmateriell og rekvisita 0, , Informasjonstiltak publikum 0, , Kjøp av tjenester , , Merverdiavgift som kompenseres 0, ,00 Sum utgifter , , Årsavgift , , Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet 0, ,00 Sum inntekter , ,00 20

111 Regnskap drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode Regnskap Buds(end) Regnskap Sum tjeneste: Feietjeneste , ,43 Sum ansvar: 4301 Feietjeneste , ,43 Ansvar: 4310 Fosnes brannvesen Tjeneste: Brannberedskap Lønn faste stillinger , , Kvelds- og nattillegg 1.441, , Lønn overtid 0, , Lønn beredskapsvakt , , Andre vaktgodtgjørelser , , Godtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste 3.000,00 0 0, Arb.givers andel pensj.pr. KLP 7.171, , Arb.givers andel pensj.pr. SPK 749, , Arb.givers andel AFP år 424, , Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 2.234, , Arbeidsgiveravgift , , Kontrollmateriell og rekvisita 863, , Driftsutgifter maskiner 884, , Matvarer 0, , Forbruksmateriell 665, , Arbeidsklær og verneutstyr , , Drivstoff/olje etc. maskiner 47,20 0 0, Telekommunikasjon fasttelefon , , Telekommunikasjon mobiltelefon 0, , Utg. til foreleser/kursholder 0, , Kursavgifter og oppholdsutgifter , , Kilometergodtgjørelse 1.992, , Diettgodtgjørelse 1.740, , Reise- og transportutgifter 125, , Avgifter og forsikringspremie 730, , Drivstoff/olje transportmidler 1.009, , Rep. og vedlikehold av transportmidler 8.034, , Forsikring bygg/eiendom 6.759, , Yrkesskadeforsikring 1.455, , Inventar og utstyr , , Verktøy og redskaper 3.975, , Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 3.496, , Service- og driftstjenester 9.487, , Reparasjoner og vedlikehold 6.709, , Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 158, , Kjøp av vaktmestertjenester , , Kjøp av tjenester fra andre kommuner 0, , Tjenester fra interkommunale tiltak , , Kjøp av tjenester 2.000, , Tjenester fra interkommunalt selskap 0, , Merverdiavgift som kompenseres , , Merverdiavgift ikke kompensasjon 0,00 0 6, Avskrivinger , ,00 Sum utgifter , , Refusjon sykepenger , , Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet , , Refusjon fra andre kommuner , , Refusjon fra interkommunale selskap 0, ,00 21

112 Regnskap drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode Regnskap Buds(end) Regnskap Sum inntekter , ,82 Sum tjeneste: Brannberedskap , ,07 Sum ansvar: 4310 Fosnes brannvesen , ,07 Ansvar: 4315 Oljevernberedskap Tjeneste: Beredskap mot akutt forurensing Tjenester fra interkommunale tiltak 2.868, , Tjenester fra interkommunalt selskap 0, ,00 Sum utgifter 2.868, ,00 Sum tjeneste: Beredskap mot akutt forurensing 2.868, ,00 Sum ansvar: 4315 Oljevernberedskap 2.868, ,00 Ansvar: 4400 Maskinpark Tjeneste: Diverse fellesutgifter Lønn faste stillinger 5.420, , Arb.givers andel pensj.pr. KLP 812, , Arb.givers andel AFP år 29,43 0 0, Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 13,68 0 0, Arbeidsgiveravgift 705, , Forbruksmateriell 1.796, , Drivstoff/olje etc. maskiner 0, , Kjøp av tjenester 0, , Avgifter og forsikringspremie 0, , Drivstoff/olje transportmidler 0, , Rep. og vedlikehold av transportmidler 0, , Forsikring bygg/eiendom , , Ansvarsforsikring 0, , Inventar og utstyr 321, , Verktøy og redskaper , , Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 0, , Service- og driftstjenester 0, , Reparasjoner og vedlikehold 4.008, , Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 3.047, , Kjøp av vaktmestertjenester , , Merverdiavgift som kompenseres 5.003, , Avskrivinger , ,00 Sum utgifter , , Avgiftspliktige salgsinntekter , , Leieinntekter maskiner/utstyr , , Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet , ,88 Sum inntekter , ,88 Sum tjeneste: Diverse fellesutgifter , ,50 Sum ansvar: 4400 Maskinpark , ,50 Ansvar: 4410 Vaktmestertjenester Tjeneste: Interne serviceenheter Lønn faste stillinger , , Kvelds- og nattillegg 262, , Vikarlønn ved sykdom 5.978,00 0 0,00 22

113 Regnskap drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode Regnskap Buds(end) Regnskap Vikarlønn ferie 9.125, , Lønn ekstrahjelp , , Lønn skoleungdom/sommerhjelp , , Lønn overtid , , Andre vaktgodtgjørelser 9.515, , Arb.givers andel pensj.pr. KLP , , Arb.givers andel AFP år 7.660, , Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 2.521, , Arbeidsgiveravgift , , Kontrollmateriell og rekvisita 92, , Forbruksmateriell 2.404, , Arbeidsklær og verneutstyr 3.372, , Gaver og blomster 0, , Telekommunikasjon fasttelefon 0, , Telekommunikasjon mobiltelefon 4.694, , Delvis utgiftsdekning mobiltelefon 560,00 0 0, Kursavgifter og oppholdsutgifter , , Kilometergodtgjørelse 4.023, , Diettgodtgjørelse 0, , Reise- og transportutgifter 92, , Yrkesskadeforsikring 302, , Andre avgifter og gebyrer 459,86 0 0, Inventar og utstyr , , Verktøy og redskaper 1.368, , Kjøp av tjenester 0, , Merverdiavgift som kompenseres 6.756, ,34 Sum utgifter , , Avgiftspliktige salgsinntekter 0, , Fordelte utgifter , , Refusjon sykepenger -988, , Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet , , Refusjon fra interkommunale selskap 0, ,00 Sum inntekter , ,29 Sum tjeneste: Interne serviceenheter 0, ,13 Sum ansvar: 4410 Vaktmestertjenester 0, ,13 Ansvar: 4600 Landbrukskontortjenester Tjeneste: Tilrettelegging og bistand for næringsli Tjenester fra interkommunale tiltak , , Andre tilskudd 1.000, , Avsetning bundet driftsfond 362, ,23 Sum utgifter , , Refusjon sykepenger 0, , Buk av bundet driftsfond , ,00 Sum inntekter , ,00 Sum tjeneste: Tilrettelegging og bistand for næringsli , ,23 Sum ansvar: 4600 Landbrukskontortjenester , ,23 Ansvar: 4601 Landbruksvikartjenester Tjeneste: Tilrettelegging og bistand for næringsli

114 Regnskap drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode Regnskap Buds(end) Regnskap Lønn faste stillinger , , Tillegg for delt dagsverk , , Kvelds- og nattillegg , , Lønn overtid , , Arb.givers andel pensj.pr. KLP , , Arb.givers andel AFP år 1.472, , Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 827, , Arbeidsgiveravgift , , Kontrollmateriell og rekvisita 205,20 0 0, Arbeidsklær og verneutstyr 1.118, , Telekommunikasjon mobiltelefon 425,74 0 0, Delvis utgiftsdekning mobiltelefon 960,00 0 0, Kursavgifter og oppholdsutgifter 0, , Kilometergodtgjørelse , , Reise- og transportutgifter 277,78 0 0, Yrkesskadeforsikring 103,35 0 0, Inventar og utstyr 2.192,00 0 0, Kjøp av tjenester 4.008, , Merverdiavgift som kompenseres 1.007, ,20 Sum utgifter , , Egenbetaling 0, , Avgiftspliktige salgsinntekter , , Refusjon fra Staten , , Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet , ,20 Sum inntekter , ,20 Sum tjeneste: Tilrettelegging og bistand for næringsli , ,92 Sum ansvar: 4601 Landbruksvikartjenester , ,92 Ansvar: 4700 Tiltaksarbeid Tjeneste: Tilrettelegging og bistand for næringsli Informasjonstiltak publikum , , Lisenser/brukerstøtteavtaler dataprogram 0, , Tjenester fra interkommunale tiltak ,57 0 0, Tjenester fra interkommunalt selskap 0, , Merverdiavgift som kompenseres , , Næringsformål , ,00 Sum utgifter , , Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet , , Bruk av ubundet fond , ,00 Sum inntekter , ,20 Sum tjeneste: Tilrettelegging og bistand for næringsli , ,22 Sum ansvar: 4700 Tiltaksarbeid , ,22 Ansvar: 4710 Kommunalt næringsfond Tjeneste: Tilrettelegging og bistand for næringsli Næringsformål 0, , Avsetning til disposisjonsfond , , Avsetning bundet driftsfond 0, ,00 Sum utgifter , ,17 24

115 Regnskap drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode Regnskap Buds(end) Regnskap Konsesjonsavgift , , Renter utlån 0, , Utlån næringsformål 0, , Buk av bundet driftsfond 0, ,00 Sum inntekter , ,00 Sum tjeneste: Tilrettelegging og bistand for næringsli 137, ,17 Sum ansvar: 4710 Kommunalt næringsfond 137, ,17 Ansvar: 4711 Regionalt næringsfond for Midtre-Namdal Tjeneste: Regionalt næringsfond Næringsformål 0, , Avsetning bundet driftsfond 0, ,00 Sum utgifter 0, , Andre renteinntekter 0, , Bruk av regionalt næringsfond 0, ,00 Sum inntekter 0, ,00 Sum tjeneste: Regionalt næringsfond 0,00 0 0,00 Sum ansvar: 4711 Regionalt næringsfond for Midtre-Namdal 0,00 0 0,00 Ansvar: 4720 Jord- og skogeiendommer Tjeneste: Kommunal næringsvirksomhet Andre tilskudd 0, ,00 Sum utgifter 0, , Avgiftsfrie salgsinntekter inkl. skjenke , , Andre avgpl. salgsinntekter 0, , Avgiftspliktige salgsinntekter 0, ,00 Sum inntekter , ,25 Sum tjeneste: Kommunal næringsvirksomhet , ,25 Sum ansvar: 4720 Jord- og skogeiendommer , ,25 Ansvar: 4731 Gjestehavn Faksdal Tjeneste: Tilrettelegging og bistand for næringsli Kjøp av tjenester 0, , Forsikring bygg/eiendom 1.463, , Kommunale eiendomsavgifter 0, , Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg , , Merverdiavgift som kompenseres 2.507,20 0 0, Avskrivinger , ,00 Sum utgifter , , Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet ,20 0 0,00 Sum inntekter ,20 0 0,00 Sum tjeneste: Tilrettelegging og bistand for næringsli , ,00 Sum ansvar: 4731 Gjestehavn Faksdal , ,00 Ansvar: 4740 Naturforvaltning og friluftsliv

116 Regnskap drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode Regnskap Buds(end) Regnskap Tjeneste: Naturforvaltning og friluftsliv Inventar og utstyr , , Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg , , Merverdiavgift som kompenseres 6.259, ,00 Sum utgifter , , Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet , ,00 Sum inntekter , ,00 Sum tjeneste: Naturforvaltning og friluftsliv , ,00 Sum ansvar: 4740 Naturforvaltning og friluftsliv , ,00 Ansvar: 4741 Skogstue Kjelbotnet Tjeneste: Naturforvaltning og friluftsliv Forbruksmateriell 114, , El.kraft/strøm 3.960, , Forsikring bygg/eiendom 2.373, , Inventar og utstyr 5.105, , Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 1.698, , Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 4.744, , Merverdiavgift som kompenseres 2.481, , Merverdiavgift ikke kompensasjon 49, ,00 Sum utgifter , , Husleieinntekter -861, , Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet , ,52 Sum inntekter , ,52 Sum tjeneste: Naturforvaltning og friluftsliv , ,98 Sum ansvar: 4741 Skogstue Kjelbotnet , ,98 Ansvar: 4742 Viltfond Tjeneste: Viltfond Tjenester fra interkommunale tiltak 0, , Andre tilskudd 0, ,00 Sum utgifter 0, , Buk av bundet driftsfond 0, ,87 Sum inntekter 0, ,87 Sum tjeneste: Viltfond 0,00 0 0,00 Sum ansvar: 4742 Viltfond 0,00 0 0,00 Ansvar: 4743 Viltforvaltning Tjeneste: Naturforvaltning og friluftsliv Lønn ekstrahjelp 0, , Arb.givers andel pensj.pr. KLP 0, , Arb.givers andel AFP år 0, , Arbeidsgiveravgift 0, , Kilometergodtgjørelse 0, , Inventar og utstyr 0, ,00 Sum utgifter 0, ,00 26

117 Regnskap drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode Regnskap Buds(end) Regnskap Sum tjeneste: Naturforvaltning og friluftsliv 0, ,00 Sum ansvar: 4743 Viltforvaltning 0, ,00 T O T A L T , ,95 27

118 Regnskap drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode Regnskap Buds(end) Regnskap Ansvar: 6100 Vannforsyning - produksjon Tjeneste: Produksjon av vann Lønn faste stillinger , , Lønn ekstrahjelp 0, , Arb.givers andel pensj.pr. KLP 6.752, , Arb.givers andel AFP år 434,13 0 0, Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 78,48 0 0, Arbeidsgiveravgift 5.997, , Kjemikalier 0, , Telekommunikasjon fasttelefon 1.035, , Telekommunikasjon mobiltelefon 509, , Informasjonstiltak publikum 526,40 0 0, Kilometergodtgjørelse 1.485, , Reise- og transportutgifter 22, , El.kraft/strøm , , Grunnleie 2.551, , Andre avgifter og gebyrer 0, , Kontingenter 0, , Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 1.558, , Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 6.184, , Kjøp av vaktmestertjenester , , Kjøp av tjenester , , Tjenester fra interkommunalt selskap 9.917, , Merverdiavgift som kompenseres 337, , Avskrivinger , ,00 Sum utgifter , , Andre avgpl. salgsinntekter , , Kompensasjon for mva. - driftsregnskapet -337, ,84 Sum inntekter , ,84 Sum tjeneste: Produksjon av vann , ,76 Sum ansvar: 6100 Vannforsyning - produksjon , ,76 Ansvar: 6101 Pumpestasjoner vannforsyning Tjeneste: Produksjon av vann Lønn faste stillinger ,50 0 0, Arb.givers andel pensj.pr. KLP 3.046,68 0 0, Arb.givers andel AFP år 196,39 0 0, Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 34,20 0 0, Arbeidsgiveravgift 2.904,07 0 0, Telekommunikasjon fasttelefon 230, , Kilometergodtgjørelse 126,00 0 0, El.kraft/strøm , , Forsikring bygg/eiendom 4.407, , Grunnleie 2.026,00 0 0, Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 0, , Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg , ,00 Sum utgifter , ,91 Sum tjeneste: Produksjon av vann , ,91 Sum ansvar: 6101 Pumpestasjoner vannforsyning , ,91 Ansvar: 6110 Vannforsyning - distribusjon

119 Regnskap drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode Regnskap Buds(end) Regnskap Tjeneste: Distribusjon av vann Lønn faste stillinger , , Lønn ekstrahjelp 0, , Arb.givers andel pensj.pr. KLP 8.326, , Arb.givers andel AFP år 388,07 0 3, Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 123,00 0 0, Arbeidsgiveravgift 7.292, , Informasjonstiltak publikum 3.666, , Rettsgebyr tvangsinnfordring/pant , , Inventar og utstyr 0, , Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 855, , Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 4.061, , Kjøp av vaktmestertjenester , , Juridisk bistand , , Kjøp av tjenester , , Tjenester fra interkommunalt selskap 0, , Erstatninger ,00 0 0, Andre tilskudd , , Forsinkelsesrenter ,00 0 0, Avskrivinger , ,00 Sum utgifter , , Årsavgift , , Tilknytningsavgift 0, , Bruk av disposisjonsfond , ,00 Sum inntekter , ,09 Sum tjeneste: Distribusjon av vann , ,35 Sum ansvar: 6110 Vannforsyning - distribusjon , ,35 Ansvar: 6111 Høydebasseng vannforsyning Tjeneste: Distribusjon av vann Forsikring bygg/eiendom 3.226, , Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 0, ,00 Sum utgifter 3.226, ,00 Sum tjeneste: Distribusjon av vann 3.226, ,00 Sum ansvar: 6111 Høydebasseng vannforsyning 3.226, ,00 Ansvar: 6200 Renseanlegg Tjeneste: Avløpsrensing Kjemikalier 0, , El.kraft/strøm 0, , Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 0, , Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 0, , Erstatninger 0, , Avskrivinger 0, ,00 Sum utgifter 0, ,73 Sum tjeneste: Avløpsrensing 0, ,73 Sum ansvar: 6200 Renseanlegg 0, ,73 Ansvar: 6210 Ledningsnett avløp

120 Regnskap drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode Regnskap Buds(end) Regnskap Tjeneste: Ledningsnett avløp Lønn faste stillinger , , Arb.givers andel pensj.pr. KLP 6.345, , Arb.givers andel AFP år 350,78 0 0, Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 85,44 0 0, Arbeidsgiveravgift 5.599, , Kjemikalier 0, , Kilometergodtgjørelse 0, , El.kraft/strøm 0, , Grunnleie 173, , Inventar og utstyr 0, , Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg , , Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 300, , Kjøp av vaktmestertjenester , , Kjøp av tjenester 0, , Avskrivinger , ,00 Sum utgifter , , Årsavgift , , Tilknytningsavgift 0, , Andre avgpl. salgsinntekter -725, ,75 Sum inntekter , ,66 Sum tjeneste: Ledningsnett avløp , ,77 Sum ansvar: 6210 Ledningsnett avløp , ,77 Ansvar: 6211 Slamavskillere Tjeneste: Slamavskillere Grunnleie 0, , Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 0, , Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 0, ,00 Sum utgifter 0, ,00 Sum tjeneste: Slamavskillere 0, ,00 Sum ansvar: 6211 Slamavskillere 0, ,00 Ansvar: 6212 Slamtømming Tjeneste: Tømming av slamavskillere, septiktanker Lønn faste stillinger 8.130, , Arb.givers andel pensj.pr. KLP 1.218, , Arb.givers andel AFP år 44,20 0 0, Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 20,52 0 0, Arbeidsgiveravgift 1.059, , Reise- og transportutgifter 1.492, , Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 0, , Kjøp av tjenester , , Øremerkede ordninger 0, ,00 Sum utgifter , , Årsavgift , ,12 Sum inntekter , ,12 Sum tjeneste: Tømming av slamavskillere, septiktanker , ,85 4

121 Regnskap drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode Regnskap Buds(end) Regnskap Sum ansvar: 6212 Slamtømming , ,85 Ansvar: 6213 Pumpestasjoner avløpsnett Tjeneste: Avløpsrensing El.kraft/strøm 701,22 0 0, Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg ,40 0 0,00 Sum utgifter ,62 0 0,00 Sum tjeneste: Avløpsrensing ,62 0 0,00 Tjeneste: Pumpestasjoner Kjemikalier 0, , Kursavgifter og oppholdsutgifter 2.100,00 0 0, Kilometergodtgjørelse 1.834, , Reise- og transportutgifter 270,22 0 0, El.kraft/strøm , , Forsikring bygg/eiendom 2.689,00 0 0, Inventar og utstyr 1.660, , Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg , , Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 2.462, , Kjøp av vaktmestertjenester 0, , Kjøp av tjenester 0, , Avskrivinger ,00 0 0,00 Sum utgifter , ,76 Sum tjeneste: Pumpestasjoner , ,76 Sum ansvar: 6213 Pumpestasjoner avløpsnett , ,76 Ansvar: 6300 Innsamling av avfall Tjeneste: Innsamling av husholdningsavfall Lønn faste stillinger , , Arb.givers andel pensj.pr. KLP 3.249, , Arb.givers andel AFP år 152,33 0 0, Gruppelivs- og ulykkesfors.premie 47,88 0 0, Arbeidsgiveravgift 2.846, , Kontrollmateriell og rekvisita 0, , Informasjonstiltak publikum 1.540,00 0 0, Kilometergodtgjørelse 0, , Grunnleie 0, , Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 0, , Kjøp av vaktmestertjenester , , Tjenester fra interkommunalt selskap , ,80 Sum utgifter , , Årsavgift , , Andre avgpl. salgsinntekter -280, , Avgiftspliktige salgsinntekter ,80 0 0, Refusjon fra Staten ,00 0 0, Refusjon fra interkommunale foretak , ,00 Sum inntekter , ,69 Sum tjeneste: Innsamling av husholdningsavfall , ,41 Sum ansvar: 6300 Innsamling av avfall , ,41 5

122 Regnskap drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode Regnskap Buds(end) Regnskap Ansvar: 6301 Mottaksplasser avfall Tjeneste: Mottaksplass avfall, Jøa Lønn ekstrahjelp 0, , Arbeidsgiveravgift 0, , Informasjonstiltak publikum 0, , Kilometergodtgjørelse 420, , Reise- og transportutgifter 22,22 0 0, Grunnleie 1.020,24 0 0, Tjenester vedr vedlh. bygn. anlegg 0, , Matr vedr. vedlh. bygn. anlegg 1.235, ,40 Sum utgifter 2.697, , Andre avgpl. salgsinntekter ,80 0 0, Refusjon fra interkommunale foretak ,00 0 0,00 Sum inntekter ,80 0 0,00 Sum tjeneste: Mottaksplass avfall, Jøa , ,29 Tjeneste: Mottaksplass avfall, Salsnes Informasjonstiltak publikum 0, , Grunnleie 4.740, ,56 Sum utgifter 4.740, ,56 Sum tjeneste: Mottaksplass avfall, Salsnes 4.740, ,56 Sum ansvar: 6301 Mottaksplasser avfall 2.505, ,85 T O T A L T , ,87 6

123 Regnskap drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode Regnskap Buds(end) Regnskap Ansvar: 5000 Kirkelig administrasjon Tjeneste: Den norske kirke Andre tilskudd , ,75 Sum utgifter , ,75 Sum tjeneste: Den norske kirke , ,75 Sum ansvar: 5000 Kirkelig administrasjon , ,75 Ansvar: 5010 Kirker Tjeneste: Den norske kirke Andre tilskudd , ,00 Sum utgifter , ,00 Sum tjeneste: Den norske kirke , ,00 Sum ansvar: 5010 Kirker , ,00 Ansvar: 5030 Kirkegårder Tjeneste: Den norske kirke Andre tilskudd , ,25 Sum utgifter , ,25 Sum tjeneste: Den norske kirke , ,25 Sum ansvar: 5030 Kirkegårder , ,25 Ansvar: 5040 Andre religiøse formål Tjeneste: Andre religiøse formål Andre tilskudd , ,88 Sum utgifter , ,88 Sum tjeneste: Andre religiøse formål , ,88 Sum ansvar: 5040 Andre religiøse formål , ,88 T O T A L T , ,88 2

124 Regnskap drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode Regnskap Buds(end) Regnskap Ansvar: 8000 Skatt på inntekt og formue Tjeneste: Skatt på inntekt og formue Skatt på inntekt og formue , ,25 Sum inntekter , ,25 Sum tjeneste: Skatt på inntekt og formue , ,25 Sum ansvar: 8000 Skatt på inntekt og formue , ,25 Ansvar: 8100 Statlige rammetilskudd Tjeneste: Stalige rammetilskudd og øvrige generell Rammetilskudd , , Inntektsutjevning , , Bruk av disposisjonsfond 0, ,00 Sum inntekter , ,00 Sum tjeneste: Stalige rammetilskudd og øvrige generell , ,00 Sum ansvar: 8100 Statlige rammetilskudd , ,00 Ansvar: 8110 Generelle statstilskudd Tjeneste: Stalige rammetilskudd og øvrige generell Momskompensasjon 0, , Kompensasjon for mva. - investeringsregn , , Kompensasjon kapitalkostnader , ,00 Sum inntekter , ,89 Sum tjeneste: Stalige rammetilskudd og øvrige generell , ,89 Sum ansvar: 8110 Generelle statstilskudd , ,89 Ansvar: 8300 Renter og utbytte, lån Tjeneste: Renter/utbytte og lån Renter kommunale lån , , Låneomkostninger 3.060, , Avsetning til disposisjonsfond 0, , Avsetning bundet driftsfond 639, , Overføring til investeringsregnskapet 0, ,34 Sum utgifter , , Renter av bankinnskudd , , Andre renteinntekter -639, , Aksjeutbytte , ,00 Sum inntekter , ,71 Sum tjeneste: Renter/utbytte og lån , ,72 Sum ansvar: 8300 Renter og utbytte, lån , ,72 Ansvar: 8400 Avdrag Tjeneste: Renter/utbytte og lån Avdrag på lån , ,00 Sum utgifter , ,00 Sum tjeneste: Renter/utbytte og lån , ,00 2

125 Regnskap drift 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode Regnskap Buds(end) Regnskap Sum ansvar: 8400 Avdrag , ,00 Ansvar: 8500 Avsetninger og bruk av avsetninger Tjeneste: Interne finansieringstransaksjoner Avsetning til disposisjonsfond ,28 0 0,00 Sum utgifter ,28 0 0, Bruk av ubundet fond 0, ,00 Sum inntekter 0, ,00 Sum tjeneste: Interne finansieringstransaksjoner , ,00 Sum ansvar: 8500 Avsetninger og bruk av avsetninger , ,00 Ansvar: 8700 Disponering av tidligere års overskudd Tjeneste: Interne finansieringstransaksjoner Disponering av overskudd ,28 0 0,00 Sum inntekter ,28 0 0,00 Sum tjeneste: Interne finansieringstransaksjoner ,28 0 0,00 Sum ansvar: 8700 Disponering av tidligere års overskudd ,28 0 0,00 Ansvar: 8800 Overføringer til investeringsregnskapet Tjeneste: Interne finansieringstransaksjoner Overføring til investeringsregnskapet , ,00 Sum utgifter , ,00 Sum tjeneste: Interne finansieringstransaksjoner , ,00 Sum ansvar: 8800 Overføringer til investeringsregnskapet , ,00 Ansvar: 8900 Motpost avskrivninger Tjeneste: Motpost avskrivinger Motpost avskrivinger , ,00 Sum inntekter , ,00 Sum tjeneste: Motpost avskrivinger , ,00 Sum ansvar: 8900 Motpost avskrivninger , ,00 Ansvar: 8999 Årets regnskapsmessige mer-/mindreforbru Tjeneste: Årets regnskapsmessige merforbruk/mindre Regnskapsmessig overskudd i , , Regnskapsmessig overskudd i ,00 0 0,00 Sum utgifter , ,28 Sum tjeneste: Årets regnskapsmessige merforbruk/mindre , ,28 Sum ansvar: 8999 Årets regnskapsmessige mer-/mindreforbru , ,28 T O T A L T , ,14 3

126 Regnskap Balansen - Anleggsmidler 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode Regnskap Buds(end) Regnskap Art: Pensjonsmidler SPK Uten , ,00 Sum art: Pensjonsmidler SPK , ,00 Art: Pensjonsmidler KLP Uten , ,00 Sum art: Pensjonsmidler KLP , ,00 Art: Kapitalinnskudd KLP Uten , ,00 Sum art: Kapitalinnskudd KLP , ,00 Art: KomRev Trøndelag IKS Uten , ,00 Sum art: KomRev Trøndelag IKS , ,00 Art: KomSek Trøndelag IKS Uten 8.000, ,00 Sum art: KomSek Trøndelag IKS 8.000, ,00 Art: Namdal Rehabilitering, Høylandet - Drift Uten , ,00 Sum art: Namdal Rehabilitering, Høylandet - Drift , ,00 Art: Namdal Rehabilitering, Høylandet - Eiend Uten , ,00 Sum art: Namdal Rehabilitering, Høylandet - Eiend , ,00 Art: Dun Vassverk - andeler Uten , ,00 Sum art: Dun Vassverk - andeler , ,00 Art: Namsos Trafikkselskap - aksjer Uten 575, ,00 Sum art: Namsos Trafikkselskap - aksjer 575, ,00 Art: Nord-Trøndelag Industriselskap as - aksj Uten , ,00 Sum art: Nord-Trøndelag Industriselskap as - aksj , ,00 Art: Salsnes Industribygg as - aksjer Uten , ,00 Sum art: Salsnes Industribygg as - aksjer , ,00 Art: KvernvikSmolt as - aksjer Uten 6.000, ,00 Sum art: KvernvikSmolt as - aksjer 6.000, ,00 Art: Seierstad Servicebygg as - aksjer Uten , ,00 Sum art: Seierstad Servicebygg as - aksjer , ,00 Art: Fiskeri og Havbrukssenteret - andeler Uten 5.000, ,00 Sum art: Fiskeri og Havbrukssenteret - andeler 5.000, ,00 2

127 Regnskap Balansen - Anleggsmidler 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode Regnskap Buds(end) Regnskap Art: Namdalsfembøringen - andeler Uten , ,00 Sum art: Namdalsfembøringen - andeler , ,00 Art: Norsk Revyfaglig Senter - andeler Uten 5.000, ,00 Sum art: Norsk Revyfaglig Senter - andeler 5.000, ,00 Art: Jøa Samfunnshus - andeler Uten , ,00 Sum art: Jøa Samfunnshus - andeler , ,00 Art: Strandstua Salsnes as - aksjer Uten , ,00 Sum art: Strandstua Salsnes as - aksjer , ,00 Art: Offshore Union Management as - aksjer Uten , ,00 Sum art: Offshore Union Management as - aksjer , ,00 Art: Offshore Union as - aksjer Uten , ,00 Sum art: Offshore Union as - aksjer , ,00 Art: Grønt Miljø Namdalen - andeler Uten 500, ,00 Sum art: Grønt Miljø Namdalen - andeler 500, ,00 Art: Namdal Fylkesmuseum BA - andeler Uten 2.000, ,00 Sum art: Namdal Fylkesmuseum BA - andeler 2.000, ,00 Art: Namdalshagen as Uten , ,00 Sum art: Namdalshagen as , ,00 Art: Strandstua Salsnes as Uten , ,00 Sum art: Strandstua Salsnes as , ,00 Art: Reskontro formidlingslån Uten , ,00 Sum art: Reskontro formidlingslån , ,00 Art: Reskontro sosiallån Klientnr. utlån sosiallån 0, , Klientnr. utlån sosiallån 0, , Klientnr. utlån sosiallån 0, , Klientnr. utlån sosiallån , , Klientnr. utlån sosiallån 0, , Klientnr. utlån sosiallån 0,07 0 0, Klientnr. utlån sosiallån , , Klientnr. utlån sosiallån 0, , Klientnr. utlån sosiallån 1.000, , Klientnr. utlån sosiallån 0, , Klientnr. utlån sosiallån 0, ,00 3

128 Regnskap Balansen - Anleggsmidler 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode Regnskap Buds(end) Regnskap Klientnr. utlån sosiallån 3.400,00 0 0, Klientnr. utlån sosiallån 1.020,00 0 0,00 Sum art: Reskontro sosiallån , ,57 Art: Reskontro andre utlån Utlån Øyvind Ugseth m.fl. fiske 2.331, , Utlån Åge Ugseth fiskebåt , ,00 Sum art: Reskontro andre utlån , ,57 Art: EDB-utstyr 5 år IT-Anlegg 1,00 0 1, Stellebord, barnehager , , Andel økonomisystem MNR , , Andel pleie- og omsorgssystem MNR , , Geovekst/kartlegging , , Ephorte - sak/arkivsystem ,03 0 0,00 Sum art: EDB-utstyr 5 år , ,39 Art: Inventar/utstyr 10 år Inventar og utstyr, Jøa skole , , Ventilasjonsanlegg, Salsnes barnehage , , Oppvaskmaskin S/A heimen 0, , Gasskomfyr S/A heimen , , Dekontaminator S/A heimen , , Vaskemaskin, vaskeri , , Bio-klosett Kjelbotnet 1,00 0 1, Røykdykkerutstyr , , Sanering/utskifting PSB armaturer i skol ,50 0 0,00 Sum art: Inventar/utstyr 10 år , ,43 Art: Maskiner 10 år Traktor , , Plenklipper (1996) 0, , Plenklipper (2002) , , Arbeidslift 1,00 0 1, Mobilt klordoseringsanlegg 9.623, , Strømagregater , ,62 Sum art: Maskiner 10 år , ,75 Art: Brannbiler 20 år Brannbil Salsnes , , Brannbil Jøa , , Tankbil Jøa , ,30 Sum art: Brannbiler 20 år , ,05 Art: Vannforsyningsanlegg mv. 20 år Varmeanlegg Jøa samf.hus , , Vannfors. Bragstadsundet 0, , Vannfors. Salsnes 2.B.Trinn , , Vannfors. Salsnes 3.B.Trinn , , Utbedringsiltak Salsnes v.v , , Vannfors. Dun-Faksdal , , Vannfors. Seierstad , , Vannfors. Tranås , , Vannfors. Elvalandet, Tekn.anlegg , , Grunnvannskilde Dun , ,16 4

129 Regnskap Balansen - Anleggsmidler 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode Regnskap Buds(end) Regnskap Vannfors.anlegg Fosnesmoan , , Vannfors.anlegg Høydebasseng , , Avløpsanl. Seierstad , , Avløpsanl. Salsnes 1.B.Trinn 0,05 0 0, Avløpsanl. Salsnes 2.B.Trinn , , Avløpsanl. Salsnes 3.B.Trinn , , Utbedring vannforsyning Salsnes ,53 0 0,00 Sum art: Vannforsyningsanlegg mv. 20 år , ,90 Art: Havneanlegg (gjestehavner) Gjestehavn Faksdal , ,97 Sum art: Havneanlegg (gjestehavner) , ,97 Art: Brannvarslingsanlegg Brannvarslingsanlegg Salsnes , , Brannvarslingsanlegg Jøa , ,00 Sum art: Brannvarslingsanlegg , ,25 Art: Uteområder/parker/p-plasser mv Uteområde Jøa skole , , P-plasser, Rakkavika og Anton Beach ,00 0 0,00 Sum art: Uteområder/parker/p-plasser mv , ,44 Art: Boliger 40 år Omsorgsboliger 1.bygg , , Omsorgsboliger 2.bygg , , Remma, boliger for funksj.hemmede , , Kommunal bolig nr , , Kommunal bolig nr , , Kommunal bolig nr.11/ , , Kommunal bolig nr.13/ , , Aldersbolig , , Kommunale boliger Salsnes (16A-D) , ,41 Sum art: Boliger 40 år , ,05 Art: Skoler 40 år Grunnskole Jøa, ny barnehage , , Jøa barneskole/samf.hus , , Jøa ungdomsskole , , Salsnes skole , , Gjerde v/salsnes skole , , Brekka , , Rehabilitering Jøa skole , , Jøa skole - utbedr. vannskade , , Utbygging Salsnes oppvekstsenter , ,53 Sum art: Skoler 40 år , ,94 Art: Barnehager 40 år Jøa barnehage , , Handikapinngang, Jøa barnehage , , Salsnes barnehage , ,50 Sum art: Barnehager 40 år , ,86 Art: Veger/Bruer/Gatelys Kommunal vei, Ølhammeren , , Gang og sykkelvei Jøa skole , ,00 5

130 Regnskap Balansen - Anleggsmidler 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode Regnskap Buds(end) Regnskap Sum art: Veger/Bruer/Gatelys , ,35 Art: Ledningsnett vann 40 år Vannfors. Bragstadsundet , , Vannfors. Salsnes 1.B.Trinn , , Vannfors. Salsnes 2.B.Trinn , , Vannfors. Salsnes 3.B.Trinn , , Vannfors. Dun-Faksdal , , Vannfors. Seierstad , , Vannfors. Tranås , , Vannfors. Skjærvik/Holvik , , Vannfors.anlegg høydebasseng , , Avløpsanl. Dun-Faksdal , , Avløpsanl. Seierstad , , Avløpsanl. Salsnes 1.B.Trinn , , Avløpsanl. Salsnes 2.B.Trinn , , Avløpsanl. Salsnes 3.B.Trinn , , Pumpeledn. Dun-Rødbergskroken , , Vannforsyning Gjeset , , Vannfors. Fosnes bygdamuseum , , Avløpsledning Fosnes bydamuseum , ,40 Sum art: Ledningsnett vann 40 år , ,64 Art: Andre bygg 40 år Jøa svømmehall , , Tak Jøa svømmehall , ,00 Sum art: Andre bygg 40 år , ,96 Art: Kommunale bygg 50 år Næringslokaler Dun , , Fosnes bygdemuseum, hovedbygning , , Fosnes bygdemuseum, vognbu , , Fosnes bygdemuseum, skolestue , , Brannstasjon Salsnes , ,77 Sum art: Kommunale bygg 50 år , ,07 Art: Administrasjonsbygg 50 år Adm.bygg, Jøa , , Arkivlokaler , ,16 Sum art: Administrasjonsbygg 50 år , ,78 Art: Helse- og legesenter 50 år Helsesenter Dun , ,40 Sum art: Helse- og legesenter 50 år , ,40 Art: Sykeheim 50 år Fosnes syke- og aldersheim , ,50 Sum art: Sykeheim 50 år , ,50 Art: Andre bygg 50 år Industrikai, Bragstadsundet , ,47 Sum art: Andre bygg 50 år , ,47 Art: Geilin Boligfelt Uten , ,17 Sum art: Geilin Boligfelt , ,17 6

131 Regnskap Balansen - Anleggsmidler 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode Regnskap Buds(end) Regnskap Art: Seierstad Boligfelt Uten , ,68 Sum art: Seierstad Boligfelt , ,68 T O T A L T , ,19 7

132 Regnskap Balansen - Omløpsmidler 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode Regnskap Buds(end) Regnskap Kasse , , DNB Driftskto , , SMN Driftskonto , , Fokus bank Driftskto , , SMN OCR konto fakturering , , SMN OCR konto - forvaltningslån , , DnB NOR (Folio/OCR) ,00 0 0, DnB NOR (OCR forv.lån) ,36 0 0, DnB NOR (Fondsavsetninger) ,97 0 0, DnB NOR (Næringsfond) ,05 0 0, DnB NOR (Gavefond s/a heim ,07 0 0, DnB NOR (Lånemidler) ,56 0 0, SMN Fondskto , , SMN Næringsfond , , SMN Fond brannmannsk , , SMN Lånemidler , , SMN Lånemidler , , SMN Regionalt Næringsfond ,00 0 5, SMN Skattetrekkskonto , , SMN Anna Henriksen arv , , DnB NOR (Skattetrekk) ,52 0 0, Refusjon fra stats- og trygdeforvaltning 0, , Staten, Inntektsutjevning , , Skatteoppkreveren, skatteinntekter , , Statstilskudd landbruksvikar ,00 0 0, Refusjon sykepenger 3.313, , Ref. Momskomp. investering 8 % 0,89 0 0, Oppgjørskonto momskomp , , Oppgjørskonto mva , , Inng. mva 25 % 11.1 (105) 0,02 0 0, Refusjon forsikringsoppgjør 2.246,00 0 0, Reskontro refusjonskrav kommuner/fylke , , Refusjon MNR ,00 0 0, Tilskudd/refusjon fra kommuner/fylke , , Lønns- og reiseforskudd 3.000, , Konsesjonsavgifter 9.919, , Gammel kundereskontro komm.fakt , , Gammel kundereskontro utlån , , Reskontro Kommunale eiendomsavgifter , , Reskontro Hjemmehjelpstjenester , , Reskontro Husleier , , Reskontro Barnehager/SFO , , Reskontro Kulturskole 1.426, , Reskontro Tilfeldig fakturering , , Reskontro Utlån 0, , Interimskonti kasse 0, , Interimskonti bank ,00 0 0, Interimskonto refusjon sykepenger , , Gjennomgangskonto fordringer 0, , Arbeidsgiveravgift premieavvik SPK , , Arbeidsgiveravgift premieavvik KLP , , Premieavvik SPK , , Premieavvik KLP , ,00 T O T A L T , ,47 2

133 Regnskap Balansen - Egenkapital 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode Regnskap Buds(end) Regnskap Avsetning tap på formidlingslån , , Utbedringstilskudd , , Salgsinntekter "kongeboka" -844, , Omstillingsprosjekt 0, , "Olav Duun Stemne" , , Tilskudd kompetanseutvikling , , Tilskudd mobbekonferanse , , Statstilskudd kulturskole 0, , Tilskudd kulturminnestafetten , , Salgsinntekter "Gjetarliv" , , Tilskudd "1000-års steder" 0, , "Den kulturelle skolesekken" , , "Gi rom for lesing" , , Skjønnsmidler barnehagedrift ,00 0 0, Studietur barn i krise 458, , Forebyggende arbeid barn og unge , , Studietur barnevern , , Gavefond syke- og aldersheimen , , Opplæringsplan helse- og sosialpersonell , , Psykisk helsevern , , Kystgruppen Fylkesdelplan , , Næringsfond , , Bygdeutviklingsfond , , Landbruksfond , , Tilskudd viltnemnda , , Tilskudd møteplassen og det est.miljø , , Tilskudd friluftsliv (friluftslivsmidler , , Friluftsliv Rynesset , , Prosjektmidler Seierstad havn , , Udisp. BU-tilskudd, rådyrprosjekt , , Udisp. BU-tilskudd, innlandsfiskeprosjek , , Rekrutteringsfond , , Trafikksikkerhetstiltak -137, , Regionalt næringsfond for Midtre-Namdal -5,00 0-5, Anna Henriksen arv , , Kapitalfond , , Aksjefond , , Industriområde Bragstadsundet -0,56 0-0, Aldersbolig Salsnes , , Vannforsyningstiltak , , Flomskader vannfors. Salsnes ,00 0 0, Fondsmidler brannmannskaper , , Generelt disposisjonsfond , , Rentefond , , Skattereguleringsfond , , Bruprosjekt, Jøa , , Bonustiltak ansatte ,61 0 0, Omstillingsprosjekt ,00 0 0, Ominnredning skolekjøkken -27, , Skoleskyssmidler , , Til disp. 1.2 jf. vedtak UV-05/03-41, , Avsetning bibliotek , , Avsetning bygdebok for Fosnes , , Oppføring vognbu v/fosnes bygdemuseum -298, , Restaurering kapell Fosnesvågen -583, , Avsetning avdrag sosiale lån , ,00 2

134 Regnskap Balansen - Egenkapital 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode Regnskap Buds(end) Regnskap Tilskudd til kjøp av melkekvoter , , Fosnes kraftfond , , Avsetning vedlikehold kommunale bygg , , Mindreforbruk , , Mindreforbruk ,00 0 0, Merforbruk , , Merforbruk , , Merforbruk ,00 0 0, Likviditetsreserve drift , , Likviditetsreserve investering , , Kapitalkonto , , Kapitalkonto anleggsmidler , ,63 T O T A L T , ,31 3

135 Regnskap Balansen - Langs.gjeld 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode Regnskap Buds(end) Regnskap Arb.g.avg. netto pensjonsforpliktelse SP , , Arb.g.avg. netto pensjonsforpliktelse KL , , Pensjonsforpliktelse SPK , , Pensjonsforpliktelse KLP , , Husbanken (1992) , , Husbanken (1993) , , Husbanken (1994) , , Husbanken (1995) , , Husbanken (1996) , , Husbanken (1998) , , Husbanken (1999) , , Husbanken (2000) , , Husbanken (2001) , , Husbanken (2001) , , Husbenken (2002) , , Husbanken (2003) , , Husbanken (2005) , , NKB , , NKB , , NKB , , NKB , , NKB , , NKB , , NKB , , NKB ,00 0 0, DNB Nor , , Sparebank1 M-N (1995) , , Sparebank1 M-N (1995) , , Sparebank1 M-N (1996) , , KLP (1998) , , KLP (1998) , , KLP (1998) , ,00 T O T A L T , ,00 2

136 Regnskap Balansen - Korts.gjeld 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode Regnskap Buds(end) Regnskap Kortsiktig gjeld til staten/fylkesmannen , , Forskuddstrekk , , Arbeidsgiveravgift , , Arbeidsgiveravgift feriepenger , , Oppgjørskonto mva , , Utg. mva 25 % 11.2 (118) 0,01 0 0, Påløpte ikke forfalte renter , , Interkommunale ordninger i MNR , , Skatteoppkreveren ,00 0 0, Leverandørgjeld fra gammelt system , , Utestående leverandører (Unique) , , Fritidsforsikring ansatte , , Leverandørgjeld , , Påløpte feriepenger forrige år 540,64 0 0, Påløpte feriepenger inneværende år , , Arb.givers andel pensjon - sykepleiere , , Arb.givers andel pensjon - fellesordn, , , Gruppeliv og ulykkesforsikringer , , Tilsagn utbedringstilskudd ,00 0 0, Tidl. KOU midler , , Interimskonti kasse ,00 0 0, Interimskonti bank , , Øreavrunding 345,77 0 0, Små lønnsutbetalinger 1.196,32 0 0, OU-trekk , , Depositum utlån nøkler, Fosnes sykeheim , , Gjennomgangskonto leverandørgjeld , , Arbeidsgiveravgift av premieavvik SPK ,00 0 0, Arbeidsgiveravgift av premieavvik KLP , , Premieavvik SPK ,00 0 0, Premieavvik KLP , ,00 T O T A L T , ,35 2

137 Regnskap Balansen - Memoriakonti 1 Fosnes kommune (2006) - År/Periode Regnskap Buds(end) Regnskap Formidlingslån , , KLP , refin. lån Fokus bank 0, , KLP , invest./andel IT 0, , SMN , IT-anlegg 0, , NKB , , NKB , , NKB , , NKB , , NKB , , NKB , , Trafikksikkerhetstiltak 2.000, , Oppussing Jøa svømmehall , , Plenklippertraktor , , Ubrukte lånemidler ordinære lån , , Ubrukte lånemidler forvaltningslån , , Lån av likviditetsreserven investering , ,45 T O T A L T 0,00 0 0,00 2

138 KAPITALKONTO Fosnes kommune 2006 DEBET KREDIT Saldo (kapital) ,86 Debetposter i året: Kreditposter i året: Salg av fast eiendom, anlegg, utstyr, Aktivering fast eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler ,00 maskiner og transportmidler ,41 Avskrivning: Eiendom,anlegg, Oppskrivning fast eiendom/anlegg ,00 utstyr, maskiner og transportmidler ,00 Nedskrivning: Eiendom,anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler 0,00 Salg aksjer/andeler 0,00 Kjøp av aksjer/andeler 0,00 Nedskrivning aksjer/andeler 0,00 Oppskrivning av aksjer/andeler 0,00 Avdrag på utlån - sosiale utlån ,50 Utlån - sosiale utlån ,00 Avdrag på utlån - andre utlån ,00 Utlån - andre utlån 0,00 Avskrivning på utlån - sosiale utlån 0,00 Avdrag på eksterne lån ,00 Avskrivning på utlån - andre utlån ,00 Bruk av lånemidler ,51 Redusert egenkapitalinnskudd KLP Aktivert egenkapitalinnskudd KLP ,00 Endring pensjonsforpliktelser (økning) ,00 Endring pensjonsforpliktelser (reduksjon) Endring pensjonsmidler SPK Endring pensjonsmidler SPK ,00 Endring pensjonsmidler KLP Endring pensjonsmidler KLP ,00 Endring pensjonsmidler andre selskap Endring pensjonsmidler andre selskap Urealisert kurstap utenlandslån Urealisert kursgevinst utenl.lån Balanse (kapital) , , ,27 revisor rådmann regnskapsansvarlig

139

140

141

142

143 Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2007/ Saksbehandler: Kjellrun Gjeset Moan Saksframlegg Årsmelding - årsberetning 2006 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap 38/ Fosnes kommunestyre 28/ Rådmannens innstilling Vedlagte årsmelding for 2006 tas til orientering og godkjennes slik den foreligger.

144 Dokumenter i saken Type Dato Tittel Adressat I Årsmelding for Fosnes kommune i detaljert versjon inkl. avdelingenes N Årsmelding plan- og utvikling 2006 N Årsmelding 2006 helse- og sosial Kjellrun Gjeset Moan N Årsmelding oppvekst- og kultur Kjellrun Gjeset Moan 2006 I Årsmelding MNR miljø/landbruk 2006 N Årsmelding oppvekst og kultur 2006 Kjellrun Gjeset Moan X Årsmelding Fellesfunksjoner N Årsmelding for Fosnes kommune i Kjellrun Gjeset Moan kortversjon. S Årsmelding - årsberetning 2006 I Årsmelding for Fosnes kommune i detaljert Miljø og landbruksforvaltningen i MNR Rådmann Vedlegg 1 Årsmelding for Fosnes kommune i detaljert versjon inkl. avdelingenes 2 Årsmelding for Fosnes kommune i kortversjon. 3 kontrollutvalgets behandling av årsmeldingen Saksopplysninger Vedlagt følger administrasjonens årsmelding for Kommunens regnskapsmessige resultat viser at regnskapet er gjort opp med et overskudd på 2,8 mill. kroner. Investeringsregnskapet er gjort opp med en underdekning på 0,1 mill. kroner, noe som bl.a. skyldes negativt oppgjør av forvaltningslån/videreutlån. Alle avdelinger har hatt et høyt aktivitetsnivå tiltross for at alle avdelinger også i 2006 har hatt mindre forbruk i forhold til budsjettet. Avdelingene har hatt fokus på omstilling og budsjettdisiplin har derfor vært meget god. I tillegg fikk kommunen en høyere skatteinngang enn forventet samt at pensjonsutgiftene ble lavere enn budsjettert. I det økte rammetilskuddet for 2006 ligger kompensasjon for flomskadene i Dette utgjør kroner som inngår som en del av det regnskapsmessige overskuddet. Rådmannen foreslår derfor i regnskapssaken at tilsvarende beløp avsettes til ubundet investeringsfond som igjen kan benyttes til delfinansiering av flomskadene (Salsnes vannverk). Rådmannen vil berømme alle som har bidratt til at Fosnes kommune har greid å holde fokus på budsjettkontroll og innsparing og omstilling også i Motivasjon til omstilling har vært stor hos alle ansatte, dette viste de ikke minst gjennom prosessmøtene som ble holdt våren Positive holdninger har preget arbeidet, og tillitsvalgte berømmes spesielt for sin innsats til å bidra til konstruktive løsninger.

145 Hovedutfordringene i årene framover blir derfor å få redusert driftsnivået i takt med de reduserte inntektsrammene, samtidig som man gjennom de statlige styringssignaler skal styrke både pleie og omsorg, samt oppvekstsiden gjennom kvalitetsreformen i skolen. For øvrig vises til vedlagte årsmelding, revisjonsberetning 2006 samt egen sak om regnskapet 2006.

146 ÅRSMELDING 2006 FOR FOSNES KOMMUNE FRA AVDELINGENE. Vedlagt følger deltaljert årsmelding fra alle avdelingene. Avdelingene har skrevet sine årsmeldinger før de endelige regnskapstallene forelå, slik at det kan forekomme avvik mellom de oppgitte regnskapstall fra avdelingene og det framlagte tallregnskapet viser. Rådmannen har utarbeidet en kortversjon av årsmeldingen for 2006, som inneholder de endelige regnskapstallene. Driftsregnskapet for 2006 er gjort opp med et regnskapsmessig overskudd på kroner. Årsaken til dette overskuddet skyldes høyere skatteinngang på kroner , lavere lønnsutgifter kroner og lavere sosiale utgifter (klp og arbeidsgiveravgift) kroner 1,3 mill. Alle avdelinger med unntak av Plan og utviklingsavdelingen har holdt seg godt innenfor sine økonomiske budsjettrammer i Årsaken til at Plan og utviklingsavdelingen fikk en overskridelse er blant annet ekstrakostnadene med flommen i januar Dekning av disse ekstrakostnadene er gitt gjennom økt rammetilskudd i Netto driftsresultat viser et overskudd på kroner ,56. Tidligere ble det rapportert med at regnskapsprognosene forventet å gå i balanse, men like før jul i fjor ble det opplyst fra Kommunal Landspensjonskasse om lavere pensjonskostnader i tillegg til at kommunene fikk økt sine rammetilskudd i forbindelse med statsbudsjettet. Det ideelle er at kommunen tilstreber et positivt netto driftsresultat også i årene framover, og at man oppnår dette gjennom en reduksjon i driftsutgifter tilpasset nivået en etter hvert har på de løpende driftsinntekter var et spesielt år for kommunesektoren med lavere pensjonsutgifter og høyere skatteinngang og rammetilskudd. Denne sterke veksten i inntekter for kommunesektoren vil ikke være vedvarende og allerede i 2007 tyder mye på at den vil stagnere. Det igangsatte omstillingsarbeidet er derfor like relevant å fortsette med, fordi dette gode driftsresultatet skyldes i stor grad eksterne forhold slik som skatteinngang og lavere pensjonskostnader. Investeringsregnskapet for 2006 er gjort opp med en underdekning på kroner Denne underdekningen skyldes negativt oppgjør av forvaltningslån/videreutlån. Dette må dekkes inn i løpet av 2007.

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 15:46 Program: XKOST-H0 Versjon: 15 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Økonomisk oversikt - drift NOTER Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2016 budjsett budsjett 2015 Driftsinntekter Andre salgs- og leieinntekter 46 660 614,91

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012 Driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Overføringer med krav til motytelse 1 009 005 0 0 1 023 469 Andre overføringer 2 361 459 2 659 000 2 659 000 2 130 516 Sum driftsinntekter

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Fosnes kommune. Økonomiske oversikter med noter. Rådmannens innstilling

Fosnes kommune. Økonomiske oversikter med noter. Rådmannens innstilling Fosnes kommune ÅRSREGNSKAP 2008 Økonomiske oversikter med noter Rådmannens innstilling FOTO: KNUT DYPVIK ÅRSREGNSKAP 2008 I n n h o l d s f o r t e g n e l s e: Økonomiske oversikter og noter Økonomiske

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Brutto driftsresultat , , , ,96

Brutto driftsresultat , , , ,96 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 99 929,27 208 924,00 208 924,00 302 867,86 Andre salgs- og leieinntekter 35 525 759,82

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Årsregnskap Brutto driftsresultat , , , ,61

Årsregnskap Brutto driftsresultat , , , ,61 Årsregnskap 2012 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 302 867,86 213 71 213 71 372 406,67 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Brutto driftsresultat ,

Brutto driftsresultat , Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Noter Regnskap 2012 Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap 2011 Brukerbetalinger 30 078 885,77 29 076 860,00 28 669 920,00 28 758 389,22 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Avd.697Overhalla 1. Juni2011 HØRINGSUTTALELSE SAMKOMMUNALORGANISERINGAVLØNN/ØKONOMI FagforbundetOverhallaharisittutvidetestyremøteden25.5.11diskutertsaken,og sendermeddettesinuttalelseisaken. Deleravstyretergenereltskeptisktilåflyttekommunalestillingerutavkommunen.

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Rekneskap. Bokn Kommune

Rekneskap. Bokn Kommune Rekneskap m/noter Bokn Kommune 2011 Side 1 Innhald: side Økonomisk oversikt - drift 3 Økonomisk oversikt - investering 4 Anskaffelse og anvendelse av midler 5 Balanse 6 Endring i arbeidskapital 7 Rekneskapssjema

Detaljer

Regnskap Note. Brukerbetalinger

Regnskap Note. Brukerbetalinger 10 Årsregnskap 10.1 Årsregnskap Vedlegg: Årsregnskap for Rennesøy kommune med noter (pdf) (http://arsrapport.rennesoy.kommune.no/wpcontent/uploads/sites/15/2018/03/urevidert-arsregnskap--med-noter.pdf)

Detaljer

Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter

Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter I hht. forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde

Detaljer

Leka kommune REGNSKAP 2017

Leka kommune REGNSKAP 2017 Leka kommune REGNSKAP 2017 Innhold REGNSKAPSOVERSIKTER... 3 1.1. Drift... 3 1.2. Investering... 4 1.3. Balanse... 5 1.4. Regnskapsskjema 1A og 1B Drift... 6 1.5. Regnskapsskjema 2A og 2B Investering...

Detaljer

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse Økonomisk oversikt - drift... 3 Økonomisk oversikt - investering... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Oversikt - balanse... 6 Oversikt

Detaljer

Hammerfest Parkering KF

Hammerfest Parkering KF Hammerfest Parkering KF Regnskap 2018 Innholdsfortegnelse Hovedoversikt drift... 3 Hovedoversikt investering... 4 Hovedoversikt balansen... 5 Note nr. 1 Arbeidskapital... 6 Note nr. 2 Ytelser til daglig

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Årsregnskap 2018 Hole kirkelige fellesråd

Årsregnskap 2018 Hole kirkelige fellesråd Årsregnskap 2018 Hole kirkelige fellesråd 18.2.2019 INNHOLDSFORTEGNELSE Regnskapsprinsipper Kommunens tilskudd Regnskapsskjema drift Regnskapsskjema investering Regnskapsskjema balansen Gravlegater pr

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Note 1 Endring i arbeidskapital (FKR 5 nr. 1)

Note 1 Endring i arbeidskapital (FKR 5 nr. 1) Note 1 Endring i arbeidskapital (FKR 5 nr. 1) Balanseregnskapet : 31.12.2013 31.12.2012 Endring 2.1 Omløpsmidler kr 82 197 987 kr 61 241 834 2.3 Kortsiktig gjeld kr 30 862 643 kr 40 413 372 Arbeidskapital

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde

DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter Intern hovedoversikt I henhold til forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde Vedlegg

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

REGNSKAP 2018 BUDSJETT 2018

REGNSKAP 2018 BUDSJETT 2018 REGNSKAP 2018 BUDSJETT 2018 2 REGNSKAP 2018 HAMMERFEST HAVN KF 3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 4 2 Fordeling inntekter... 4 3 Økonomisk oversikt drift... 5 4 Innvesteringer 2018... 6 5 Balanse...

Detaljer

Regnskap Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF

Regnskap Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF 1 Innhold Hovedoversikt driftsregnskapet... 2 Balanse pr 31.12.2016... 3 Oversikt over anskaffelse og anvendelse av midler... 4 Forskriftsbestemte noter... 8 Note 1.

Detaljer

ÅRSREKNESKAP Norddal kommune

ÅRSREKNESKAP Norddal kommune ÅRSREKNESKAP Norddal kommune Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. Oppr. Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 7.456.313,93 7.150.000,00 7.150.000,00 7.070.587,77 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 FORETAKETS FORMÅL Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 04/25. Foretakets vedtekter 2 beskriver foretakets formål: 1. Foretakets formål er å etablere

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2010 Driftsregnskap 2010 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Andre salgs- og leieinntekter -584 461-95

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling Inderøy kommune Formannskapets innstilling 22.11.17 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -148 070-148 350-149 134-149 134-149 134-149

Detaljer

Salten Regionråd. Driftsregnskap 2017

Salten Regionråd. Driftsregnskap 2017 Driftsregnskap 2017 Regnskap Budsjett Regnskap Note 2017 2017 2016 Driftsinntekter 1 Andre salgs- og leieinntekter 143 453 63 479 2 Overføringer med krav til motytelse 8 4 985 580 4 391 250 6 212 732 3

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar.. 6 Note 4: Fordringer

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

NOTER TIL REKNESKAP 2009 11

NOTER TIL REKNESKAP 2009 11 NOTER TIL REKNESKAP 2009 11 Regnskapsprinsipper, vurderingsregler og organisering (jf. KRS nr. 6) Kommunerekneskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelege i

Detaljer

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt Inderøy kommune Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for 2019 2022 Vedtatt 10.12.18 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -152 816-149 134-158 296-158 296-158

Detaljer

ÅRSREKNESKAP 2018 Norddal kommune

ÅRSREKNESKAP 2018 Norddal kommune ÅRSREKNESKAP Norddal kommune 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. Oppr. Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 7.910.697,06 7.509.900,00 7.509.900,00 7.456.313,93 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 706 968-1 805 422-1 897 600-1 920 903-1 945 569-1 969 929 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Økonomiplan Årsbudsjett 2019

Økonomiplan Årsbudsjett 2019 Økonomiplan 2019 2022 Årsbudsjett 2019 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Budsjettskjema 1A - driftsbudsjettet Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Øk.plan 2020 Øk.plan 2021 Øk.plan 2022 Skatt på

Detaljer

Modum Boligeiendom KF ÅRSREGNSKAP MED NOTER 2016

Modum Boligeiendom KF ÅRSREGNSKAP MED NOTER 2016 Modum Boligeiendom KF ÅRSREGNSKAP MED NOTER 2016 1 Innhold Innledning 3 Økonomiske oversikter drift 4 Økonomiske oversikter investering 6 Økonomiske oversikter balanse 7 Regnskapsprinsipper og vurderingsregler

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE INNHOLD ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT SIDE 3 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING SIDE 5 ØKONOMISK OVERSIKT BALANSE SIDE 6 REGNSKAPSSKJEMA 1A, 1B - DRIFT SIDE 8 REGNSKAPSSKJEMA 2A, 2B

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

Inn herred samkommune. Arsregnskap 2015

Inn herred samkommune. Arsregnskap 2015 Inn herred samkommune 0 Arsregnskap 2015 Levanger, 03. Februar 2016 Innherred Økonomisk oversikt - drift samkommune Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2015 budsjett budsjett 2014 NOTER Driftsinntekter

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Tall i 1000 kroner Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2013 2013 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 61 870 52 780 52 780 58

Detaljer

Telemark Utviklingsfond

Telemark Utviklingsfond DRIFTSREGNSKAP 2014 Regnskap 2014 Registrert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap 2013 Note Driftsinntekter Overføringer fra Konsesjonskraftstyret i Telemark 1 30 777 073 29 200 000 35 000 000 39 902

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr Skjema 1A Hovedoversikt drift Skatt på inntekt og formue -97 858-98 342-104 535-105 695-106 866-108 049 Ordinært rammetilskudd -123 190-123 395-123 113-121 977-121 090-119 834 Skatt på eiendom -28 020-19

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014

Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014 Vedlegg til protokoll frå møte i Samnanger kommunestyret 18.12.2013 Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014 Budsjettskjema 1 A Rekneskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Skatt på inntekt

Detaljer

REGNSKAP 2009 GAMVIK NORDKYN HAVN KF

REGNSKAP 2009 GAMVIK NORDKYN HAVN KF REGNSKAP 29 4 GAMVIK NORDKYN HAVN KF QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING KJØREDATO: 17/2/1 KL: 14.46.19 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAPET GAMVIK-NORDKYN HAVN KS

Detaljer

REKNESKAP 2014 FOR BOKN KOMMUNE

REKNESKAP 2014 FOR BOKN KOMMUNE REKNESKAP 2014 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE 1 Innhold Økonomisk oversikt - drift... 3 Økonomisk oversikt - investering... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Oversikt balanse... 6 Oversikt endring

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

AUKRA SOKN REKNESKAP 2018

AUKRA SOKN REKNESKAP 2018 AUKRA SOKN REKNESKAP 2018 Innhaldsliste Rekneskapsskjema-Drift... 4 Rekneskapsskjema-Investering... 6 Rekneskapsskjema-Balanse... 8... 9 REVISJONSBERETNING... 17 2 DRIFTSREKNESKAP OG INVESTERINGSREKNESKAP

Detaljer

REKNESKAP 2016 FOR BOKN KOMMUNE

REKNESKAP 2016 FOR BOKN KOMMUNE REKNESKAP 2016 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE 1 Innhold Økonomisk oversikt - drift..3 Økonomisk oversikt investering 4 Anskaffelse og anvendelse av midler 5 Oversikt balanse..6 Oversikt endring i arbeidskapital.

Detaljer

Frogner Menighetsråd. Regnskap 2018

Frogner Menighetsråd. Regnskap 2018 Frogner Menighetsråd Regnskap 2018 Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 172 350,18

Detaljer

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Vedlegg Obligatoriske hovedoversikter pr. 10.02.17 En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

REGNSKAP 2012 BJARKØY KOMMUNE

REGNSKAP 2012 BJARKØY KOMMUNE REGNSKAP 2012 BJARKØY KOMMUNE 0 1 Innholdsfortegnelse Side Revisjonsberetning 4 Regnskapsskjema 1A Drift 6 Økonomisk oversikt Drift 7 Regnskapsskjema 1B Drift 8 Regnskapsskjema 2A Investering 10 Økonomisk

Detaljer

Økonomisk oversikt investeringsregnskap

Økonomisk oversikt investeringsregnskap Økonomisk oversikt investeringsregnskap Vedlegg 2 Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2007 2007 2007 2006 INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom 299 0 0 454 Andre salgsinntekter 156

Detaljer