Virksomhetsstyring ved Brønnøysundregistrene. Direktør Erik Fossum



Like dokumenter
BRØNNØYSUNDREGISTRENE. Langtidsplan

Svein Erik Grønmo / Steinar Ekse

Svein Erik Grønmo / Steinar Ekse. Visjon og hovedmål. Svein Erik Grønmo

Kontaktpunkt iht. tjenestedirektivet

Semantikkregisteret for elektronisk samhandling (SERES): I hvilken grad er personvernet en hindring?

Slik skal vi gjøre det enklere for bedriftene! Lars Peder Brekk, direktør Brønnøysundregistrene Forenklingskonferansen, 16.

Strategisk retning Det nye landskapet

Hva har vi gjort og hva har vi tenkt å gjøre?

Mål- og resultatstyring og risikostyring i staten (det offentlige)

Direktør Marianne Andreassen

Digitaliseringsstrategi

Samarbeid for digital forenkling. Direktør Lars Peder Brekk Brønnøysundregistrene Altinndagen 1. desember 2014

Digitaliseringsstrategi

Enhetsregisteret Utviklingsplan 2017

Om respondenten. U.off jf. offl. 15. Virksomhetens navn: Hvem svarer på undersøkelsen: Virksomhetsleder (direktør) Andre (angi rolle):

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune

Deres ref Vår ref Dato /KBJ

Ny langsiktig strategi for Altinn

Bruk av mål i mål- og resultatstyringen

IKT-STRATEGI

Lånekassen. gjør utdanning mulig!

Prosjektmandat. IT i nye Moss kommune. Delprosjektleder: Skal rekrutteres. Planlagt startdato: Planlagt sluttdato:

Opplever næringslivet at det samarbeides på tvers i forvaltningen?

SIKT setter brukerne i sentrum. v/grete Orderud, avdelingsdirektør i Husbanken

Hvor ligger Forsvarets utfordringer for å bli ledende i forvaltningen mht. økonomistyring

Digitaliseringsstrategi

Årsplan for de de sentralkirkelige råd KR, MKR og SKR

Mål-, resultat- og risikostyring (MRR) i Forsvaret - Erfaringer i fra implementering. Oberstløytnant Marius L Johannessen Teamleder MRR-metodeteam

Høringssvar - Langsiktig strategi for Altinn

Skape TILLIT og ANERKJENNELSE til varer og tjenester. Strategi Norsk akkreditering

Strategier StrategieR

Har vi fått ryddet i planjungelen og får vi bedre effekt av arbeidet?

Soria Moria-prosjektet. Styremøtet 16. April 2013

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune. Revidert

Håndtering av risiko i store omstillings og endringsprosesser. Tor Saglie, direktør NAV interim Risikostyring i staten, lanseringsseminar 7.

ANSKAFFELSESSTRATEGI. FOR Vigo IKS

Hvordan har digitalisering av anskaffelser påvirket arbeidshverdagen hos Universitetet i Oslo og hvordan har vi tatt ut gevinstene?

strategi for PDMT

Enhetsregisteret Utviklingsplan 2016 Første halvår

Konferanse om elektroniske tjenester i offentlig sektor Oslo 01. juni 2010

Helhetlig styringssystem

Hovedinstruks for økonomiforvaltningen og virksomhetsstyringen av direktoratet Sivil klareringsmyndighet

Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID Årsplan 2010.doc Årsplan for de sentralkirkelige råd 2010

Veikart for nasjonale felleskomponenter

Marianne Andreassen Direktør Senter for statlig økonomistyring

Saksdokumenter: KR 23.1/11 Årsplan KR sak doc. Årsplan 2011 for de sentralkirkelige råd

Senter for statlig økonomistyring (SSØ) Nytt navn (14. november): Direktoratet for økonomistyring (DFØ)

Kontinuerlig forbedring Implementering av kontinuerlig forbedring i Pasientreiser HSØ - Enhet for reiseoppgjør Sammendrag for styret.

Fra Strategi til handling. "Litlmolla from Svolvær 2, 2010 September" by Ximonic, Simo Räsänen. Licensed under GFDL via Wikimedia Commons.

Statsbudsjettet tildelingsbrev

Programmandat. Versjon Program for administrativ forbedring og digitalisering

Risikotoleranse i etatsstyringen

... Viktige momenter for strategidokumentet

Nye Kristiansand kommune Stillingsbeskrivelser nivå 2 og 3. Organisasjon, personal og stab

Fagutvalg for administrasjon, ledelse og kontorstøtte. Møte Videomøte

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT

NAVs samfunnsoppdrag Rolle og ansvar for ulike aktører

Presisering av viktige begreper: målformulering og oppfølging av risiko. Synnøve Serigstad, rådgiver Helse Vest RHF

Revisjon av gevinstrealisering - funn og erfaringer. Presentasjon - NIRF nettverksmøte 21 april 2017 v/ Torkel Grahm-Haga, seniorrådgiver

Hvordan bidrar internrevisjonen til bedre styring og kontroll? DFØ, 27. oktober 2015

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Program for digitale anskaffelser

Lånekassen gjør utdanning mulig!

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR HELSE SØR-ØST RHF. Versjon

NOTAT. Fastsette mål- og resultatkrav innenfor rammen av disponible ressurser og forutsetninger gitt av overordnet myndighet.

Omdømme- og kommunikasjonsprogram

Mål- og resultatstyring i Mattilsynet

Stortinget vedtok 9. desember 2015 Kulturdepartementets budsjett for 2016.

Felles gevinstmetodikk i. Kongsbergregionen

Felles veikart for nasjonale felleskomponenter i regi av Skate. Digitaliseringskonferansen 2015 vidar.holmane@difi.no

Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt

Deres ref Vår ref Dato /HEB

Statens økonomistyring som middel til å hindre systemsvikt

Behandlet dato Behandlet av Utarbeidet av

Helhetlig risikostyring som en integrert del av mål- og resultatstyringen i Helse Midt-Norge Toril Orrestad

Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune Vedtatt av RLG Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1

Styresak. Det forventes at sykehusreformen skal gi synergieffekter og legge grunnlag for effektiviserings- og produktivitetsfremmende tiltak.

Innhold Forord 1. Dette er Artsdatabanken 2. Målbilde for Mål og strategier

SERES og Tjenesteutvikling i Altinn. Geir Jevne Semantiske dager 7.juni 2011

Felles overordnet strategi Dato: April Versjon 1.0

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 38/04 Felles overordnet strategi for foretaksgruppen Helse Midt-Norge

Landets viktigste konferanse om virksomhetsstyring SORIA MORIA september 2010 Stavanger

Nærings- og fiskeridepartementet

Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF. Vedtatt i styremøte 4. februar 2010

HAR ÅRSRAPPORTENE I STATEN BLITT BEDRE?

Fylkesmannen i Buskerud 22. august Risikostyring i statlige virksomheter. Direktør Marianne Andreassen

Nærings- og handelsdepartementet

Brønnøysundregistrene Postboks Brønnøysund. Statsbudsjettet Tildelingsbrev

Hva handler risiko om for Riksrevisjonen?

Brønnøysundregistrene tildelingsbrev for 2014

Fiskeri- og kystdepartementet

Kompetansestrategi for Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Instruks for Administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF. Vedtatt av styret i Helse Midt-Norge RHF

Satsingsområdene synliggjør samtidig verdier og holdninger som alle medarbeidere i direktoratet har ansvar for å stå for i sitt arbeid.

Altinn gir enklere prosesser for alle

Direktorat for forvaltning og IKT. Statens Dataforum, 2. oktober 2007 Jørund Leknes

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF. Lars Erik Tandsæther Adm.dir

Erfaringer fra utarbeidelse av hovedinstruks for Stortingets administrasjon. Virksomhetsstyringsnettverket 6. juni 2014

Altinn, Difi og MinSide. Samarbeid og grenseoppgang. Altinndagen - Hallstein Husand

Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem)

Transkript:

Virksomhetsstyring ved Brønnøysundregistrene Direktør Erik Fossum

Norges Statsforvaltning Brønnøysundregistrene En etat under Nærings- og handelsdepartmentet 2

Brønnøysundregistrene i 2007 Forvalter 17 nasjonale registre + Altinn, sikkerhetstjenester, metadata, m.m. Behandler ca 1 800 000 saker Ca 55 000 000 oppslag mot databasene Ca 540 000 telefonsamtaler ( hvorav 94 000 i Altinn brukerservice) Ca 2 300 000 årsregnskap Ca 400 000 foretak Ca 1 350 000 enheter 3

Noen sentrale tall i 2007 Totalt tinglyst heftelser for ca. 3 250 mrd. kr Tinglyste heftelser i 2007 for ca. 1 103 mrd. kr Omsetning (inntekter) ca. 496 mill. kr Totale kostnader ca. 326 mill. kr Antall ansatte pr. 31.12.2007 473 personer 4

Direktør Erik Fossum Komm-stab Plan- og utviklingsavdelingen Administrasjonsavdelingen Økonomiseksjonen Kontorseksjonen Personalseksjonen ITavdelingen Løsøreavdelingen Næringsavdelingen Opplysnings Stab Rådgiverstab Teknikk Løsøreregisteret Sekretariat Marked Regnskapsregisteret Informasjon Foretaksregisteret Nettavgivelse Ektepaktregisteret Gjeldsordningregisteret Gebyrsentralen Konkursregisteret Enhetsregisteret Kurs- og konsulenttjenester Oppgaveregisteret Reservasjonsregisteret Partiregisteret Registeret for utøvere av alternativ behandling Frivillighetsregisteret Akvakulturregisteret IT infrastruktur IT løsøre og opplysning IT næring Altinn sentralforvaltning Sikkerhetsforvaltning Oppgave-registeret SERES EMAS Jegerregisteret avdelingen Avdeling for nasjonal eforvaltning og infrasrtuktur 5

Visjon Vi skal være verdensledende til beste for norsk næringsliv og forvaltning 6

Mål 1. Vi skal være en tillitskapende myndighetsutøver og datakilde med høy kvalitet, tilgjengelighet, brukervennlighet og service. 2. Vi skal forenkle næringslivets og borgernes dialog med offentlig forvaltning. 3. Vi skal gjøre norsk forvaltning enklere. 7

Overordnede styringsdokumenter 8

Andre overordnede styringssignaler Soria Moria-erklæringen St.prp nr 1 Nærings- og Handelsdepartementet s tildelingsbrev Økonomireglementet i Staten Riksrevisjonen + at vi må forholde oss til 10 departementer samt ønsker og krav fra brukere (eksterne og interne) og samarbeidende etater (til nå 22 i Altinn) 9

Fra fragmentert til helhetlig styring OPPFØLGNING styring PLANLEGGING Helhetlig STRATEGI OPPFØLGNING HANDLINGER Fragmentert styring PLANLEGGING SANNSYNLIGHET FOR MÅLOPPNÅELSE Høy STRATEGI Lav HANDLINGER Fragmentert styring Soria Moria konferansen 22. april 2008 Helhetlig styring 10

Planlegging av driftsoppgaver Kommentarer Visjon Hovedmål Strategiske målsetninger Operasjonelt kart Strategisk kart Plan for strategiske programmer Revisjon av langtidsplan og virksomhetsplan Mål Kritiske suksessfaktorer Måltall for styringsparametere Korrigerende tiltak Driftsoppgaver Prosjektplaner Utviklingsoppgaver Gjennomføring Innspill til revisjon Gjennomgang av styringskort Resultat på styringsparametere Oppfølgning av strategiske programmer Oppfølging Planlegging Strategier Innspill til revisjon Oppfølgning av prosjekter Med utgangspunkt i Brønnøysundregistrenes (BR) visjon og hovedmål er det utarbeidet et operasjonelt kart. Det operasjonelle kartet beskriver virksomheten i BR fordelt på de fire dimensjonene Brukere, Interne Prosesser, Organisasjon og Økonomi. Ut fra disse dimensjonene er det totalt utviklet ti mål. For hvert mål er det formulert kritiske suksessfaktorer med tilhørende styringsparametere. I den grad styringsparameteren er målbar, er det fastsatt et måltall. Dette er gjennomført for registerproduksjon, støttefunksjoner og nye tjenester. Dette er beskrevet i BR sin Langtidsplan og Virksomhetsplan samt reflektert i Langtidsbudsjett og Budsjettdisponeringen. 11

Oppfølging av driftsoppgaver Kommentarer Visjon Styringsparametrene er etablert i et overordnet målekort for BR, samt for avdelingene/seksjonene. Det overordnede målekortet blir gjennomgått månedlig i direktørmøtet og tilsvarende i de ulike avdelinger og seksjoner. I den grad korrigerende tiltak er nødvendig for å sikre måloppnåelse vil dette enten bli håndtert løpende gjennom året eller spilt inn til den årlige revisjon av planverket. Økonomirapporten og ressursrapporten vil være et supplement i oppfølgingen. Hovedmål Strategiske målsetninger Strategier Strategisk kart Plan for strategiske programmer Revisjon av langtidsplan og virksomhetsplan Innspill til revisjon Operasjonelt kart Kritiske suksessfaktorer Måltall for styringsparametere Korrigerende tiltak Driftsoppgaver Prosjektplaner Utviklingsoppgaver Gjennomgang av styringskort Resultat på styringsparametere Oppfølgning av strategiske programmer Oppfølging Planlegging Mål Innspill til revisjon Oppfølgning av prosjekter Gjennomføring 12

OPERASJONELT KART Vi skal være verdensledende til beste for norsk næringsliv og forvaltning Økonomi Organisasjon Interne prosesser Brukere NÆRINGSLIV OG BORGERE OFFENTLIGE VIRK. Trygghet Troverdighet Samordning Enkelhet Tilgjengelighet Gjenbruk Tid Pris Forenkling JOBB NR 1 Motta Behandle Forstå kundebehov Samordne Informere Støttetjenester Utvikle infrastruktur og tjenester Sikkerhet, datakvalitet og personvern Levere DEPARTEMENT Politisk måloppnåelse Dialog Prosjektering Aktiv markedsføring Infrastruktur Kompetanse Kultur Holdninger Motivasjon Styring og kontroll Tilstrekkelige tildelte rammer Inntektsgenerering 13

MÅL Vi skal være en tillitskapende myndighetsutøver og datakilde med høy kvalitet, tilgjengelighet, brukervennlighet og service Vi skal forenkle næringslivets og borgernes dialog med offentlig forvaltning Vi skal gjøre norsk forvaltning enklere Vi skal være a jour! Økonomi Organisasjon Interne prosesser Brukere Vi skal være verdensledende til beste for norsk næringsliv og forvaltning Vi skal utvikle tidsriktig infrastruktur Vi skal være en aktiv offentlig oppgaveløser Vi skal ha motiverte og endringsvillige medarbeidere med riktig kompetanse og brukerfokus Vi skal ha en infrastruktur som sikrer kvalitet og stabilitet Vi skal ha riktige økonomiske rammer Vi skal ha god økonomistyring og disiplin 14

MÅL BESKRIVELSE ØKONOMI Brønnøysundregistrene innehar en svært viktig rolle som myndighetsutøver og registerforvalter. Datakvaliteten i registrene er spesielt viktig for å skape tillit blant publikum. Det er også viktig at brukerne har lett tilgang til registerdata tilpasset deres behov. Dette kan oppnås ved et godt og variert utvalg tjenester med enkelt brukergrensesnitt og høy servicegrad. Gode løsninger for elektronisk dialog skal gjelde alle registerområder. KRITISKE SUKSESSFAKTORER STYRINGSPARAMETERE Høy brukervennlighet og service B 1: Brukertilfredshet B 2: Andel elektronisk dokumentbehandling B 3: Antall oppslag Høy tilgjengelighet for brukerne B 4: Oppetid eksterne IT-tjenester Høy datakvalitet ORGANIS-ASJON INTERNE PROSESSER BRUKERE VISJO N Vi skal være en tillitskapende myndighetsutøver og datakilde med høy kvalitet, tilgjengelighet, brukervennlighet og service KOBLING MOT STRATEGI MÅLTALL 2008 2009 2010 2011 Gjennom strategi 1 ebr skal vi oppnå økt kvalitet og troverdighet, samt forenkling av innrapporteringen. Dette fanges primært opp av B 1 og B 3. En kritisk forutsetning for å lykkes med dette er økt bruk av elektroniske løsninger og høy tilgjengelighet av IT-systemene. Dette fanges opp av B 2 og B 4. Strategi 3 Brukerstøtte skal gi bedre veiledning av brukerne, som måles gjennom B 1. Brukernes oppfattelse vil også i noen grad være mediestyrt, samt at omtale i media kan være en god indikator på publikums oppfattelse av Brønnøysundregistrene og innføringen av nye løsninger. 15

Styringsparametere og måltall samlet MÅL OPERSJONELT KART OPPFØLGING MÅL STYRINGSPARAMETERE 2008 MÅLTALL 2009 2010 2011 JOBB Nr1 Interne prosesser OFF. VIRK. DEP Politisk måloppnåelse Trygghet Enkelhet Tid Troverdighet Tilgjengelighet Pris Brukere NÆRINGSLIV OG BORGERE Samordning Gjenbruk Forenkling Vi skal være verdensledende til beste for norsk næringsliv og forvaltning Vi skal være en tillitskapende myndighetsutøver og datakilde med høy tilgjengelighet, brukervennlighet og service Vi skal forenkle næringslivets og borgernes dialog med offentlig forvaltning Vi skal gjøre norsk forvaltning enklere B 1: Brukertilfredshet B 2: Andel el. dokumentbehandl. B 3: Antall oppslag B 4: Oppetid eksterne IT tjenester B 5: Besparelse i norsk forvaltning B 6: Besparelse i næringslivet IP 1: Saksbehandlingstid IP 2: Svartid Motta Behandle Levere Samordne Dialog Informere Prosjekt Støttetjenester Kundeforståelse>Utvikling>Marekdsføri ng og personvern Sikkerhet, datakvalitet Vi skal være a jour! Ip 3: Produktivitet IP 4: Andel jobb nr. 1 Vi skal utvikle tidsriktig infrastruktur Vi skal være en proaktiv offentlig oppgaveløser IP 5: Saksvolum/årsverk IP 6: Oppetid IT systemer IP 7: Bruk av løsninger ift. Mål IP 8: Deltakelse I riktige fora Økonomi Organisasjon O 1: Kompetanse Infrastruktur Kompetanse Kultur Holdninger Motivasjon Tilstrekkelige tildelte rammer Styring og kontroll Inntektsgenerering Vi skal ha motiverte og endringsvillige medarbeidere med riktig kompetanse og brukerfokus O 2: Likestilling Vi skal ha en infrastruktur som sikrer kvalitet og stabilitet O 6: Styring, intern kontroll og org. Vi skal ha riktige økonomiske rammer Vi skal ha god økonomistyring og disiplin O 3: Medarbeidertilfredshet O 4: Sykefravær O 5: Medarbeidersamtale De avdelingsvise langtids planene for 2008 2011 har for hver seksjon tatt inn måltall for de styringsparametrene som er aktuelle for enheten for hele planperioden (totaloversikt se vedlegg) O 7: Antall sikkerhetshendelser Ø 1.1 Forbruk budsjett - regnskap Ø 1.2: Oppdragsinntekter Ø 1.3: Gebyrinntekter Ø 1.4: Saksvolumer Ø 1.5: Årsverk Ø 2: Innkrevingsprosent Ø 3: Planverktøy 16

Styringsparametere og måltall MÅL OPERASJONELT KART OPPFØLGING MÅL STYRINGSPARAMETERE 2008 Økonomi Organisasjon NÆRINGSLIV OG BORGERE OFF. VIRK. DEP Trygghet Enkelhet Tid Troverdighet Tilgjengelighet Pris Samordning Gjenbruk Forenkling Politisk måloppnåelse JOBB Nr1 Interne prosesser Brukere Vi skal være verdensledende til beste for norsk næringsliv og forvaltning Behandle Levere Samordn e Informere Dialog Prosjekt Støttetjenester Kundeforståelse>Utvikling>Marekdsføri ng og personvern Sikkerhet, datakvalitet Infrastruktur Kompetanse Kultur Holdninger Motivasjon Tilstrekkelige tildelte rammer Styring og kontroll Inntektsgenerering 2011 Seksjon: 8200 Foretaksregisteret Vi skal være en tillitskapende myndighetsutøver og datakilde med høy kvalitet, tilgjengelighet, brukervennlighet og service Vi skal forenkle næringslivets og borgernes dialog med offentlig forvalning Vi skal gjøre norsk forvaltning enklere B 1: Brukertilfredshet B 2: Andel el. dokumentbehandl. IP 1.1: Saksbehandlingstid el Motta MÅLTALL 2009 2010 Vi skal være a jour! IP 1.2: Saksbehandlingstid manuell IP 2: Svartid Vi skal utvikle tidsriktig infrastruktur Vi skal være en proaktiv offentlig oppgaveløser Vi skal ha motiverte og endringsvillige medarbeidere med riktig kompetanse og brukerfokus Vi skal ha en infrastruktur som sikrer kvalitet og stabilitet Vi skal ha riktige økonomiske rammer 50 % 75 % 95 % 95 % 2 2 2 2 5 5 5 5 60 sek 60 sek 60 sek 60 sek Ip 3: Produktivitet 6,5 7 8 8 IP 4: Andel jobb nr. 1 60 58 57 57 IP 9.11: FR Adm. korreksjoner (%) 1,5 1,5 1,5 1,5 7,5 % 6% 5% 5% Ø 1.4: Saksvolumer 257 262 267 272 Ø 1.5: Årsverk 64,3 59 58 58 O 2: Likestilling O 4: Sykefravær O 7: Antall sikkerhetshendelser Ø 1: Forbruk budsjett - regnskap Vi skal ha god økonomistyring og disiplin 17

Målekort - Drift 18

Andel elektronisk saksbehandling 19

IP1 Saksbehandlingstid Seksjon Styringsparameter Foretaksregisteret Manuell SB-tid Foretaksregisteret Elektronisk SB-tid Foretaksregisteret Klager Løsøreregisteret Saksbehandlingstid Regnskapsregisteret Årsregnskap papir Regnskapsregisteret Årsregnskap EMOT Enhetsregisteret Manuell SB-tid Enhetsregisteret Elektronisk SB-tid Regnskapsregisteret Klager Oppgaveregisteret Saksbehandlingstid Trend: Status Trend 20

Planlegging av utviklingsoppgaver Kommentarer Visjon For at BR skal oppnå sine hovedmål i fremtiden er det formulert tre strategiske målsetninger. Videre er det formulert seks strategier som beskriver hvordan BR må endre seg for å nå de strategiske målsetningene. Disse strategiene er visualisert i strategisk kart. For å realisere strategiene er det definert ni strategiske program. Det er utarbeidet egne mandat for hvert strategisk program. Disse består av et sett av strategiske prosjekter. Det er utarbeidet egne prosjektskriv for hvert strategisk prosjekt. Dette er beskrevet i BR sin Langtidsplan og Virksomhetsplan samt reflektert i Langtidsbudsjett og Budsjettdisponeringen. Hovedmål Strategiske målsetninger Strategier Strategisk kart Plan for strategiske programmer Revisjon av langtidsplan og virksomhetsplan Innspill til revisjon Operasjonelt kart Kritiske suksessfaktorer Måltall for styringsparametere Korrigerende tiltak Driftsoppgaver Prosjektplaner Utviklingsoppgaver Gjennomgang av styringskort Resultat på styringsparametere Oppfølgning av prosjekter Oppfølgning av strategiske programmer Oppfølging Planlegging Mål Innspill til revisjon Gjennomføring 21

Oppfølging av utviklingsoppgaver Kommentarer Visjon Hver prosjektleder vil rapportere status, fremdrift og håndtering av risiko for prosjektene til styringsgruppe og programansvarlig. Styringsgruppen vil iverksette korrigerende tiltak, innenfor sin myndighet, knyttet til det enkelte prosjekt. Programansvarlig vil rapportere status, fremdrift og håndtering av risiko for prosjektene til direktørmøtet. Direktørmøtet vil iverksette nødvendige korrigerende tiltak. Prosjektkoordinator i BR vil utarbeide retningslinjer for den interne prosjektstyringen. Hovedmål Strategiske målsetninger Strategier Strategisk kart Plan for strategiske programmer Revisjon av langtidsplan og virksomhetsplan Innspill til revisjon Operasjonelt kart Kritiske suksessfaktorer Måltall for styringsparametere Korrigerende tiltak Driftsoppgaver Prosjektplaner Utviklingsoppgaver Gjennomgang av styringskort Resultat på styringsparametere Oppfølgning av prosjekter Oppfølgning av strategiske programmer Oppfølging Planlegging Mål Innspill til revisjon Gjennomføring 22

Strategiske målsetninger 2008 2011 Vi skal være verdensledende til beste for norsk næringsliv og forvaltning Vi skal bedre utnyttelsen av våre interne ressurser gjennom innføring av elektronisk innrapportering og dokument -behandling Vi skal forenkle næringslivets og andre brukeres dialog med offentlige myndigheter Vi skal utvikle og tilpasse løsninger for økt samordning mellom offentlige virksomheter 23

Vi skal være verdensledende til beste for norsk næringsliv og forvaltning STRATEGISK KART Forenkle dialog med det offentlige Brukervennlighet og service Økonomi Organisasjon Interne prosesser Brukere NÆRINGSLIV OG BORGERE Trygghet OFFENTLIGE VIRK. Samordning Troverdighet Hvilken brukerverdi må Gjenbruk vi øke? Tilgjengelighet Enkelhet Forenkling Pris Tid JOBB NR 1 Motta Forenkle norsk forvaltning Samordne Behandle Levere Informere Hva må vistøttetjenester gjøre annerledes? Forstå kundebehov Utvikle infrastruktur og tjenester Sikkerhet, datakvalitet og personvern DEPARTEMENT Politisk måloppnåelse Dialog Prosjektering Aktiv markedsføring Infrastruktur Hva må vi utvikle for å klare dette? Kompetanse Kultur Holdninger Motivasjon Hva krever dette av økonomiske ressurser? Inntektsgenerering Styring og kontroll Tilstrekkelige tildelte rammer 24

Vi skal være verdensledende til beste for norsk næringsliv og forvaltning STRATEGIER (1:2) Bedre ressursutnyttelse internt Forenkle dialog med det offentlige Beskrivelse Strategi 1: ebr 2010 Formål M E N Y Forenkle norsk forvaltning Strategi 2: Samordning Elektronisk forvaltning ved Brønnøysundregistrene skal være gjennomført innen utgangen av 2010. En konkret målsetning er at 95% av alle meldinger og dokumenter sendes inn elektronisk via Altinn. Samtidig skal den interne meldingsbehandling og administrative saksbehandling og utsendelse foregå elektronisk. Dette innebærer at det vil bli lagt stor vekt på utvikling av tilstrekkelig IT-infrastruktur. Det er en konkret målsetning at elektroniske utgaver av alminnelig brukte dokumenttyper for innsending og elektronisk løsning for signerte dokumenter ut, skal foreligge innen utgangen av 2008. Det vil også bli vektlagt å sikre tilstrekkelig teknisk og driftsmessig kapasitet til å kunne drifte løsningene. Kompetanseheving blant de ansatte for å håndtere løsningene vil få betydelig fokus. Det vil være kritisk suksessfaktor for denne strategien at brukerne faktisk benytter løsningene. Kundeopplæring, markedsføring og incentivordninger vil få fokus. I perioden 2008-2011 skal Brønnøysundregistrene arbeide aktivt for økt samordning mellom offentlige virksomheter. Dette skal oppnås gjennom økt kompetansebygging på standardisering av offentlig innrapportering, og fokus på utvikling av tjenester basert på økt standardisering. Strategien Samordning vil i stor grad basere seg på de tekniske løsninger som utvikles med henblikk på helelektronisk forvaltning. Brønnøysundregistrene skal benytte sin posisjon som ledende innen utvikling av teknisk infrastruktur for offentlig forvaltning til å ligge i forkant for å foreslå samordningstjenester for statlige etater og andre offentlige virksomheter. Hovedformålet med strategien er elektronisk dialog, samordning i det offentlige og økt sikkerhet og datakvalitet. Det forventes at den elektroniske dialogen med næringsliv og andre brukere skal bli betydelig forenklet, noe som i enda sterkere grad skal styrke Brønnøysundregistrenes omdømme. Det er en klar målsetning at innføring av helelektronisk forvaltning skal medføre frigjøring av kapasitet og at kompetanse blir frigjort fra flere av dagens oppgaver. Den frigjorte kapasiteten og kompetansen skal kanaliseres mot drift og utvikling av nye løsninger og håndtering av nye oppgaver. Strategiens formål er å forenkle næringslivets og andre brukeres dialog med myndighetene, samt tilby andre offentlige virksomheter merverdi gjennom bedre samordning og gjenbruk. Dette vil støtte Brønnøysundregistrenes visjon om å gi norsk næringsliv fortrinn i den internasjonale konkurransen. Ved å tilby offentlige virksomheter merverdi gjennom bedre samordning og gjenbruk, vil Brønnøysundregistrenes ansvarsområde og tjenestespekter øke. Det er et mål at denne strategien skal medføre økt aktivitet for Brønnøysundregistrene, og at frigjort kompetanse og kapasitet kan kanaliseres mot utvikling og betjening av samordningstjenester. 25

STRATEGISKE PROGRAM 2007 2008 2009 2010 2011 IKT for ebr 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 IKT for ebr -Løsøreavdelingen IKT for ebr- Næringsavdelingen IKT for ebr -Opplysningsavdelingen IKT for ebr - Administrasjonsavd IKT for ebr IT avdelingen IKT for ebr Plan og utviklingsavd 2 Kompetanse for ebr 3 Effektivisering ved ebr 4 Bruk av ebr 5 Samordning 6 Dialog med Dep Videreutvikle brukerstøtte 7 8 Nasjonal eforvaltning 9 Internasjonalt engasjement 26

27

Målekort Program/Prosjekt 28

Strategisk program Samordning 29

Prosjekt Kommunalt Oppgaveregister 30

Målhierarki konkretisering av mål Vi skal være verdensledende til beste for norsk næringsliv og forvaltning Visjon Mål Tillitskapende myndighetsutøver og datakilde med høy tilgjengelighet, brukervennlighet og service (10 stk) Kritiske suksessfaktorer Styringsparametere (SP) Målkrav (1-3 pr mål) (1-6 pr mål) (1 pr SP) Høy datakvalitet Høy brukervennlighet og service Høy tilgjengelighet for brukerne B1: Brukertilfredshet B2: Andel elektronisk dokumentbehandling B3: Antall oppslag B4: Oppetid IT-systemer B1: xx poeng B2: xx% B3: xx,x mill B4; xx% 31

Risikostyring mot mål og resultatkrav Vi skal være verdensledende til beste for norsk næringsliv og forvaltning Mål (10 stk) Tillitskapende myndighetsutøver og datakilde med høy tilgjengelighet, brukervennlighet og service Høy datakvalitet Høy brukervennlighet og service Høy tilgjengelighet for brukerne Risiko Sannsynlighet Kritiske suksessfaktorer Konsekvens Iboende risiko Tiltak Sannsynlighet Visjon Konsekvens Gjenværende risiko 32

Planprosessen i BR - Plandokument Jan Des Strategiprosessen 2011 LTPprosessen 2008 VPprosessen 2008 2009 2010 2011 Strategisk plan LTP VP Plandokumentet er levende under planprosessen og endrer status underveis fra Strategisk plan via LTP til VP 33

Planprosessen i BR Strategisk Plan 2008-2011 2011 LTP 2008-2011 2008 VP 2008 2008 2009 2010 2011 Strategisk Plan 2009-2012 2012 LTP 2009-20102 2009 VP 2009 2009 2010 2011 2012 34

Virksomhetsstyring i BR - Planlegging, gjennomføring og oppfølging Visjon Hovedmål Strategiske målsetninger Operasjonelt kart Strategisk kart Plan for strategiske programmer Revisjon av langtidsplan og virksomhets plan Innspill til revisjon Mål Kritiske suksessfaktorer Måltall for styringsparametere Korrigerende tiltak Driftsoppgaver Gjennomgang av styringskort Oppfølgning av strategiske programmer Resultat på styringsparametere Oppfølging Planlegging Strategier Innspill til revisjon Prosjektplaner Tildelingsbrev Prosjektplaner - endelig Utviklingsoppgaver Gjennomføring Oppfølgning av prosjekter 35

Viser vei til elektronisk forvaltning! 36

Takk for oppmerksomheten