Refusjon av utlegg ikke-ansatt

Like dokumenter
a - Refusjon av reise ikke-ansatt norsk

Prosessen « Inngå og registrere oppdragsavtale» består av to prosesser (som begge er i dette dokumentet):

Reiseforskudd

Inngå og registrere arbeidsavtale timelønte

Brukerveiledning Basware IP for Anviser/BDM

Prosess: Fra behov til betaling

Brukerveiledning Basware IP for Bestiller/Attestant

FUNKSJONSBESKRIVELSE 01 for utøvelse av roller knyttet til innkjøp

Fullmaktsstrukturen ved Norges musikkhøgskole

BESTEMMELSER FOR ATTESTASJON OG ANVISNING INN-/UTBETALINGER

Rutinebeskrivelse for saksbehandling av arbeidsavtale for timelønnede arbeidstakere

Økonomiforum 27. oktober Økonomiseksjonen

Kurs 10/2011: Førstehjelpskurs Torsdag 25. august 2011

Det er på tide med en revidering av Studenttingets økonomireglement.

Fra bestilling til betaling Rutineansvarlig Bestiller Sist revidert: /C. Heimdal ( /B. Wentzel)

Vilkår som må være oppfylt for å kunne fradragsføre mva:

Visma Expense - brukerveiledning

Hjelp til Andre utbetalinger

Prosess: Fra behov til betaling

Selvbetjening for oppdragstakere Introduksjonshefte til saksbehandlere

Erfaringsstafett: Etappe 1: Prosessforbedringsarbeid på seksjon for lønnstjenester

REISEREGNING KJØREBOK UTLEGG VISMA EXPENSE

Veiledning til reiserefusjonskjema for studiedeltakere

Prosess: Fra behov til betaling

eompostering Brukerveiledning

ÅRSAVSLUTNING Økonomiavdelingen. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

BRUKERVEILEDNING REISEREGNING KJØREBOK UTLEGG VISMA EXPENSE.

Hjelp til Godtgjørelser

Rollebeskrivelser e-handel

Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL. Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere

Utbetaling uten faktura

Visma.net Expense Brukerdokumentasjon

Retningslinjer for anskaffelser

BRUKERVEILEDNING. Elektronisk reiseregning for politikere MØTEGODTGJØRELSE / UTLEGG KILOMETERGODTGJØRELSE REISER

Visma.net Expense. Brukerdokumentasjon Notodden kommune

Roller og skjemaflyt i PagaWeb

Instruks. for. Økonomiansvarlig regnskapsenhet

Rutiner for økonomistyring i Asker Skiklubb

Hjelp til Godtgjørelser

Nettverksmøte Aud. H1 Hovedbygg. Variabel lønn og reiseregninger

Brukere og fullmakter

SUHS 2016 Tips og Triks Erfaringsutveksling

E-skjema. For ansatte og honorarmottakere (eksterne)

BRUKERVEILEDNING TIMELISTE VISMA TIMELØNN.

Variabel lønn og reiseregninger

ÅRSAVSLUTNING Økonomiavdelingen. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

ØKONOMIREGLEMENT FOR KIRKELIG FELLESRÅD

Kapittel 7 Økonomireglement for Studentrådet DMF

Riktig regnskap til rett tid. Kvalitet i regnskapet ved å benytte DFØs systemer

Rutine for internfakturering, ompostering og korreksjoner i hovedbok (GL) og i prosjektmodul (PA)

INTERNFAKTURERING ELEKTRONISK ARBEIDSFLYT

Kurs i bestillingssystemet Basware PM

E-ompostering. Manuell registrering av bilag som gjelder Internfaktuering, ompostering og korreksjoner via Excel/Basware IP til PA og GL

Prosess: Fra behov til betaling

Innkjøpsattestant Oppgaver i Agresso Web

Introduksjon til E-ompostering

Prostatakreftforeningens sekretariat. Orgservice AS

Veiledning. Visma Timelønn

Veiledning brukere Visma.net. Expense

Økonomistyring. På hvert styremøte vil økonomien bli fulgt opp overordnet ved å se på det faktiske regnskap mot budsjettet for året.

Retningslinjer for oppgjørskontoer i Norges Bank og arbeidskontoer i banker innenfor statens konsernkontoordning

Utbetaling av tjenester utført av selvstendig næringsdrivende. - LØNN eller NÆRING. 7. mai 2009 v/ Inger H Talberg

AN 5 Betale og bokføre faktura

Regnskapsoversikt for NKFs lokallag for 2014

Vedlegg 1. Arbeidsbeskrivelse

CP-skolen. Veileder for kasserer

Rapport om fokusområdet variabel lønn

VEDTAK: Styret vedtar fullmaktsstrukturen for 2014 i henhold til saksframstillingen.

PROSJEKT NR VA-ANLEGG

E-skjema for ansatte

Ny bruker til appen. Veiledning PowerOffice

Tilskudd til lønn til tannleger under spesialistutdanning i pedodonti

Velkommen til nettverksmøte i lønnsprosessen. 05. november 2009, kl Sted: Suhmhuset Vitenskapsmuseet

Veiledning for melding om lønnet arbeid i hjemmet (A04)

Regelverk for tilskuddsordning

Budsjettdisponent Oppgaver i Agresso web

Turnustjeneste for kiropraktorer - tilskudd for veiledning

BRUKERVEILEDNING. Elektronisk reiseregning for politikere MØTEGODTGJØRELSE / UTLEGG KILOMETERGODTGJØRELSE REISER

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret

Fra bestilling til betaling forstå fakturaflyten

2. Opprette anmodning DFØ

Rutine for inngående fakturaer.

Økonomihåndbok IL Bjarg Fotball

Miniguide. Inngående fakturaer. 15. okt. 2015

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret

«Nærhet, Inkludering og Likeverd»

IS Documentation Site > IS Customer brukerdokumentasjon > Referansemanual Registrer innbetaling - Side 1 / 5

Kompetansehevende tiltak i tjenestene til personer med utviklingshemning

Brukerveiledning for elektronisk registrering og innsending av krav fra prøvenemndsmedlemmer

Fagdag Visma.net Expense

2013 Aditro AS 1 (24)

INTERN ØKONOMIINSTRUKS FOR HØGSKOLEN I GJØVIK

Skolehelsetjenesten i den videregående skole

ØKONOMISK STYRING I NYMARK IL

Økonomireglement. Verran kommune. Vedtatt av Verran kommunestyre (K 15/02), revidert (K 42/029,27.03.

IST-Extens. Manual for eksport av variabel lønn og fravær Extens Visma Unique. Sogndal kommune Skole

ARBEIDSBESKRIVELSE. Vilkår for levering av regnskapstjenester. Hurum Eiendomsselskap KF

BRUKERVEILEDNING ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING/FAKTURAFLYT I VISMA ENTERPRISE

SØKNADSSKJEMA - STIMULERINGSMIDLER TIL RUSMIDDELFOREBYGGENDE TILTAK I KOMMUNENE

Transkript:

Prosessdokument - NTNU 03-03-02 - Refusjon av utlegg ikke-ansatt Formål: Sikre at ikke-ansatte får refusjon for de utlegg de har krav på fra NTNU, i henhold til gjeldende retningslinjer og regelverk. Spesielle bemerkninger: Prosessen gjelder kun for refusjon av de utlegg som omfattes av skjemaet «Refusjon av utlegg». Med ikke-ansatt menes her at vedkommende ikke er registrert i lønnssystemet. Det kan f.eks. være oppdragstakere eller studentorganisasjoner som har fått innvilget midler i budsjettet. Prosesseier Prosessleder Dokumenteier Ingrid Eide (seksjonssjef seksjon for økonomitjenester) Gøril Wærum (prosessleder lønn) Janicke Pedersen og Elisabeth Utstrand Åsmul (gruppeledere variabel lønn) 1.0 Overordnet 1.1 Dokumentkontroll Dato for endring Endret av Godkjent av Kommentar 13.10.17 Gøril Wærum 1.2 Roller i prosessen

Rolle Ansvarlig fakultet/institutt/enhet Økonomiavdelingen (leverandørgruppa) Bestiller Leder (BDM) Beskrivelse Ansvarlig fra aktuelt fakultet, institutt eller enhet. Ligger under bestilling-til-betaling (btb) i seksjon for økonomitjenester. Bestiller for aktuelle fakultet/institutt/enhet. Leder med budsjettdisponeringsmyndighet ved fakultet/institutt/enhet. Dette kan også være en person som har fått delegert BDM-fullmakt, men ikke nødvendigvis er leder.

Bestiller Økonomiavdelingen (Leverandørgruppa) Ansvarlig fakultet/ institutt/enhet 2.0 Prosesskart Leder (BDM) Ikke-ansatt Refusjonsskjema 1. Sørge for utfylt skjema 2. Sende skjema til fakturasystem Ikke-ansatt behov for refusjon av utlegg II. Grunnlagsdata ok I. Feil i grunnlagsdata 3a. Registrere ny leverandør/ innhente manglende informasjon 7. Ok for overføring? II. Fullmakt ikke ok I. Fullmakt ok 8a. Overføre til regnskap Utlegg klart til bokføring I. Sende til overføring 3b.Kontrollere og attestere 8b. Foreta nødvendige endringer II. Returnere til leverandørgruppa II. Returnere til leder (BDM) I. Returnere til bestiller 6. Returnere til leverandørgruppa/ bestiller I. Nei II. Ja Sende til overføring 4. Godkjenne utbetaling 5. Er utbetalingen ok?

3.0 Rutinebeskrivelse 03-03-02 - Refusjon av utlegg ikke-ansatt Kontroller: Bestiller kontrollerer og attesterer skjema Leder (BDM) kontrollerer hvor vidt bruk av midlene skal godkjennes Automatisk kontroll av om fullmakter er i orden Nr. Aktivitet Ansvarlig Beskrivelse Henvisning Start Ikke-ansatt behov for refusjon av utlegg Prosessen starter ved at en ikke-ansatt har behov for refusjon av utlegg. 01 Sørge for utfylt skjema Ansvarlig fakultet/institutt/enhet Skal sørge for at den ikkeansatte har fylt ut all nødvendig informasjon, at kvitteringer er lagt ved, og påføre følgende kontering: - K-sted - Prosjekt og/eller analyse Refusjonsskjema for utlegg 02 Sende skjema til fakturasystem Ansvarlig fakultet/institutt/enhet Skal sende skjema til fakturasystem for videre behandling. Her sendes skjema til India, og det kan komme tilbake i systemet til leverandørgruppa eller bestillere avhengig av om

det er feil i grunnlagsdata eller ikke. I. Feil i grunnlagsdata: Leverandørgruppa mottar skjemaet. II. Grunnlagsdata ok: Bestiller mottar skjemaet. 03a Registrere ny leverandør/innhente manglende informasjon Økonomiavdelingen (leverandørgruppa) Det kan være ulike feil i grunnlagsdata som gjør at skjemaet kommer til leverandørgruppen. Det kan f.eks. være: - At den ikke-ansatte ikke er registrert som leverandør - Feil k-sted, navn, adresse, kontonummer, etc. Leverandørgruppa skal registrere den ikke-ansatte som leverandør eller innhente de manglende opplysningene. Kontaktinformasjon til den ikke-ansatte skal stå på refusjonsskjemaet. 03b Kontrollere og attestere Bestiller Skal kontrollere skjema. Dette omfatter følgende kontroller: - At skjema er fullstendig utfylt - At korrekte vedlegg er lagt ved - At det er korrekt beløp Skal også kontrollere og påføre endelig kontering:

- K-sted - Prosjekt og/eller analyse - Art I forbindelse med denne kontrollen er det mulig å sende en elektronisk forespørsel til de med tilgang i fakturasystemet om det er behov for å dobbeltsjekke noe. Avtalen skal attesteres og sendes videre til godkjenning. 04 Godkjenne utbetaling Leder (BDM) Skal godkjenne bruk av midlene. 05 Er utbetalingen ok? Leder (BDM) I. Nei: Returnere til leverandørgruppa eller bestiller. II. Ja: Sende til overføring. 06 Returnere til leverandørgruppa/bestiller Leder (BDM) Returneres til enten leverandørgruppa eller bestiller avhengig av hva som er årsaken til at utlegget ikke er godkjent av leder. I. Returnere til bestiller: Returneres til bestiller dersom det er feil i kontering eller bilaget ikke skal utbetales. II. Returnere til leverandørgruppa: I enkelte tilfelles returneres den til leverandørgruppa.

07 Ok for overføring? Økonomiavdelingen (leverandørgruppa) Det skjer en automatisk kontroll av om fullmaktene er i orden, eller ikke. I. Fullmakt ok: Dersom fullmaktene er ok sendes det til bokføring. II. Fullmakt ikke ok: Dersom noen som har anvist ikke har den fullmakten de skulle hatt, skal bilaget sendes tilbake til bestiller. 08a Overfør til regnskap Økonomiavdelingen (leverandørgruppa) Skal overføre til regnskap for bokføring og utbetaling. 08b Foreta nødvendige endringer Bestiller Skal foreta nødvendige endringer i opplysninger ved å innhente korrekt informasjon. Dersom endringene kun er korrigeringer av f.eks. mva. eller frakt endres det, og sender til overføring. Dersom endringene innebærer endring på konteringssegmentet; prosjekt, analyse eller varen/tjenesten, sendes den tilbake til leder (BDM). Etter at de nødvendige endringene er foretatt skal bilaget altså enten: I. Sendes til overføring II. Sendes til leder (BDM)

Stopp Refusjon av utlegg klart til bokføring Etter at bilaget er klart til bokføring blir det liggende i regnskapssystemet frem til forfallsdato.