Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 27. oktober 2017 Vår ref.

Like dokumenter
Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ Møte Saksnr. Møtedato. Drammen, 19. august Nils Fredrik Wisløff. Administrerende direktør

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 18. september 2017 Vår ref.

Styremøte ved Vestre Vike HF 57/ Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/ Møte Saksnr. Møtedato

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012

Styremøte ved Vestre Vike HF 18/ Møte Saksnr. Møtedato

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 8. september Vår ref.

Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Styresak Driftsrapport februar 2018

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken

Styresak Driftsrapport mars 2018

Oslo universitetssykehus HF

Styresak Driftsrapport april 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017

Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken

Styresak Driftsrapport november 2017

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken

Styresak Driftsrapport august 2017

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012

Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 28/ Styret tar virksomhetsrapport per til orientering.

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012

Møteinnkalling for Styret i Vestre Viken

Styresak Driftsrapport februar 2017

Økonomirapport Helse Nord Foretaksgruppen

Styresak Driftsrapport januar 2018

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken

Styresak Virksomhetsrapport pr. november 2018

Styresak Driftsrapport april 2018

Styresak Driftsrapport oktober 2017

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 23. april Vår ref. Styresekretær

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 23. september Vår ref.

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Driftsrapport mai 2018

Møte Styremøte 25.april kl Drammen, Wergelandsgate 10, Habiliteringsavdelingen. Orientering om status eiendomserverv

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 18. august Vår ref. Styresekretær

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 23. oktober Vår ref.

Styresak Virksomhetsrapport pr. mai 2019

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold

STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015

Økonomirapport nr Helse Nord

Møte Orienteringer Status planlegging Nytt Vestre Viken sykehus 0-alternativet Status fremdrift

Styresak Virksomhetsrapport pr. januar 2019

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR Forslag til VEDTAK:

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 28. november Vår ref.

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 17. september 2018 Vår ref.

Ledelsesrapport Februar 2018

Ledelsesrapport Januar 2018

Foreløpig årsresultat

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirer ble ettersendt.

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. mai 2013 Innhold

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt.

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 22. september Vår ref.

Styresak Virksomhetsrapport nr

Ledelsesrapport. Juli 2017

Styresak Virksomhetsrapport nr

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Styresak Virksomhetsrapport nr og nr

Ledelsesrapport. Desember 2017

Styresak Driftsrapport september 2017

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014

Styresak Driftsrapport januar 2017

Styremøte ved Vestre Viken HF 11/ Møte Saksnr. Møtedato

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 18. oktober Vår ref. Styresekretær

Styresak Virksomhetsrapport nr

Møte og kontroll som del av virksomhetsstyringen i Vestre Viken Konsernrevisjonens rapport 5/2014, vil konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011

Ledelsesrapport. Oktober 2017

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi

Ledelsesrapport. September 2017

Ledelsesrapport. November 2017

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken

Styresak Virksomhetsrapport nr

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken

Helseforetak: Helse Nord-Trøndelag HF Periode: Oktober Statusrapport fra HF. 1 Administrerende direktørs vurdering

Styresak Virksomhetsrapport nr

Rapportering september

Styresak 92/2018 Virksomhetsrapport pr. oktober 2018

Styresak Virksomhetsrapport nr

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 17. februar Vår ref.

Ledelsesrapport. Januar 2017

Styresak Driftsrapport september 2018

Møte Orientering og omvisning Ringerike sykehus og DPS Ringerike. Tema: Økt tilgjengelighet for spesialisthelsetjenester i Vestre Viken.

Helse Nord-Trøndelag. Vedlegg driftsrapport. Oktober 2013

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014

Transkript:

Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 8. 2017 Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 27. oktober 2017 Vår ref. Styresekretær Møtetype: Styremøte Møtedato: 30. oktober 2017 Møtetid: kl. 12.00-17.00 Møtested: Drammen, Habiliteringsavdelingens konferansesal PROGRAM Kl.12.00 13.00 Kl.13.00 13. 45 Dialogmøte med brukerutvalget Arealutvikling ved Drammen sykehus v/ ordfører Tore O. Hansen Pause Kl. 14.00 17.00 Behandling av styresaker Vedlagt oversendes saksliste og saker til møtet. Ved forfall vennligst gi beskjed til: Styresekretær: Elin Onsøyen Telefon: 958 12 504 E-post: elin.onsoyen@vestreviken.no Alternativt til: Cecilie Søfting Monsen Telefon: 928 64 147 E- post: cecilie.softing.monsen@vestreviken.no Med vennlig hilsen For styreleder Torbjørn Almlid Elin Onsøyen 1

Saksliste: GODKJENNINGSSAKER Saksnr. Sak Møteinnkalling styremøte 30. oktober 50/2017 Godkjenning av styreprotokoller Vedlegg: 1. Foreløpig styreprotokoll 25. september 2. Foreløpig styreprotokoll 18. oktober (unntatt. off. offentligsloven 14 første ledd) BESLUTNINGSSSAKER Saksnr. Sak Virksomhetsrapport pr september 2017 Vedlegg: 51/2017 1. Virksomhetsrapportering pr september 2017 2. Klinikkrapportering pr september 2017 Konkurranseutsetting mulighetsanalyse Vedlegg: 52/2017 1. Mulighetsstudie ved konkurranseutsetting av tjenester av 8.2.2017 (Ernst & Young) Rekruttering av ny administrerende direktør i Vestre Viken HF oppdatert 53/2017 sak pr 27. oktober Orienteringer Vedlegg: 54/2017 1. Referat fra brukerutvalgets møte 16. oktober 2017 2. Foreløpig protokoll fra styremøte i HSØ 19. oktober 2017 3. Oversikt over planlagte saker til styret i 2017 pr 23. oktober ANDRE ORIENTERINGER Status budsjett Utvikling- og strategiplan 2035 - målformuleringer Status nytt sykehus i Drammen 2

Dato: Saksbehandler: 23. oktober Elin Onsøyen Saksfremlegg Godkjenning av styreprotokoller Møte Saksnr. Møtedato Styremøte 50/2017 18.10.2017 Forslag til vedtak 1. Møteprotokoll fra styremøte 25. september godkjennes. 2. Møteprotokoll fra telefonstyremøte 18. oktober godkjennes. (Unntatt offentlighet med hjemmel i offentlighetsloven 14 første ledd.) Drammen 16. oktober 2017 Nils Fr. Wisløff Administrerende direktør Vedlegg: 1. Møteprotokoll fra styremøte 25. september 2. Møteprotokoll fra telefonstyremøte 18. oktober Postadresse: Telefon: 03525 E-postadresse:postmottak@vestreviken.no Vestre Viken HF Org. Nr: 894.166.762 Webadresse: www.vestreviken.no 3004 Drammen Bankforbindelse: DNB ASA, N-0021 Oslo, Norway. Kontonummer: 1503 27 06093. IBAN: NO3215032706093, BIC: DNBANOKK

Dato: 25. september 2017 Saksbehandler: Elin Onsøyen Direkte telefon: 958 12 504 Møteprotokoll for styret i Vestre Viken Møtested: Drammen, habiliteringavdelingens konferansesal Dato: 25. september 2017 Tidspunkt: Kl. 12.00 15.55 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Torbjørn Almlid Styreleder Ingeborg Sivertsen Nestleder forfall Margrethe Snekkerbakken Styremedlem forlot møtet kl. 15 Geir Kåre Strømmen Styremedlem Hildur Horn Øien Styremedlem Liv Blom-Stokstad Styremedlem Harald Bergan Styremedlem John Egil Kvamsøe Styremedlem Brukerrepresentantene Toril Krogsund og Anne Helene Lindseth deltok som observatør med møte og talerett. Følgende fra administrasjonen møtte: Navn Funksjon Nils Fr. Wisløff Administrerende direktør Kari Jussie Lønning Direktør kompetanse Halfdan Aass Direktør fag Finn Egil Holm Direktør administrasjon og kommunikasjon Sheryl Swenson Direktør økonomi konstituert Rune Aksel Abrahamsen Prosjektdirektør Cecilie S. Monsen Administrasjonskonsulent Elin Onsøyen Spesialrådgiver/styresekretær Styreleder Torbjørn Almlid ledet møtet og administrerende direktør la fram sakene. 1

Del 1 Status Utviklings- og strategiplan 2035 Gjennomgang ved prosjektdirektør Rune A. Abrahamsen. Styret ga innspill til SWOT-analysen og målformuleringer for Vestre Viken fram mot 2035. Del 2 Godkjenningssaker Godkjenning av saksliste og møteinnkalling Møteinnkalling og saksliste ble godkjent. Sak 41/2017 Godkjenning av møteprotokoll fra 19. juni Styrets enstemmige Vedtak: Protokollen fra styremøte 19. juni godkjennes. Sak 42/2017 Virksomhetsrapportering for Vestre Viken pr 2. tertial 2017 Innledende orienteringer ved direktør for fag Halfdan Aass og administrerende direktør Nils Fr. Wisløff. Styrets enstemmige Vedtak: 1. Styret støtter administrerende direktørs oppfølging av klinikkene og ber administrerende direktør om å nedjustere investeringsbudsjettet i tråd med et eventuelt redusert årsresultat. 2. Styret tar virksomhetsrapport pr. 2.tertial til orientering Sak 43/2017 Eksterne tilsyn status pr. 2. tertial 2017 Styrets enstemmige Vedtak: Styret tar saken til orientering. Sak 44/2017 Ernæringsstrategi 2017 2020 Styrets enstemmige Vedtak: Styret vedtar den fremlagte «Ernæringsstrategi 2017 2020». Sak 45/2017 Konsernrevisjonens rapport 3/2017 Likeverdig og forutsigbar helsehjelp i Vestre Viken HF 2

Espen Andersen og Hans Kristian Eide fra Konsernrevisjonen i HSØ innledet til behandling av saken. Styrets enstemmige Vedtak: Styret tar konsernrevisjonens rapport og fremlagte handlingsplaner for oppfølging av anbefalingene fra konsernrevisjonen til etterretning. Sak 46/2017 Orienteringer Styrets enstemmige Vedtak: Styret for Vestre Viken HF tar de fremlagte sakene til orientering. Eventuelt Styret skal evaluere sitt arbeid i novembermøtet. Drammen, 25. september 2017 Torbjørn Almlid styreleder Ingeborg Sivertsen nestleder Margrethe Snekkerbakken Hildur Horn Øien Geir Kåre Strømmen Harald Bergan Liv Blom-Stokstad John Egil Kvamsøe 3

Dato: 18. oktober 2017 Saksbehandler: Merete Bjørkenes Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken pr september 2017 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte i Vestre Viken 51/2017 30.10.17 Forslag til vedtak 1. Styret konstaterer at prognosen er forverret etter at planlagte tiltak ikke har hatt ønsket effekt i september-regnskapet. Som følge av svekket økonomiprognose bes administrerende direktør om å foreta nødvendig nedjustering av investeringsbudsjettet for 2018. 2. Styret tar virksomhetsrapport pr. september til orientering. Drammen, 23. oktober 2017 Nils Fr. Wisløff Administrerende direktør Postadresse: Telefon: 03525 E-postadresse: postmottak@vestreviken.no Vestre Viken HF Org. Nr: 894.166.762 Webadresse: www.vestreviken.no Postboks 800 3004 Drammen Bankforbindelse: DNB ASA, N-0021 Oslo, Norway. Kontonummer: 1503 27 06093. IBAN: NO3215032706093, BIC: DNBANOKK

Bakgrunn Administrerende direktør legger fram rapportering pr september i tråd med styrets årshjul. Saksutredning De viktigste resultatene knyttet til økonomi, aktivitet, kvalitet og bemanning pr september 2017 er oppsummert i måltavlen under: Vestre Viken HF Denne måned Hittil i år Prognose Verdi pr måned i år og i fjor (grå) 1 ØKONOMI Virkelig 14 635 122 511 215 000 Driftsresultat i KR. (1.000) Mål 22 083 198 750 265 000 Avvik -7 448-76 239-50 000 I fjor 19 658 96 270 155 801 2 AKTIVITET Somatikk Virkelig 9 292 77 959 105 120 DRG-poeng døgn, dag og Mål 9 252 78 338 105 224 poliklinikk "sørge for" Avvik 40-379 -104 ANTALL I fjor 8 568 75 469 101 765 3 AKTIVITET PHR Virkelig 19 915 161 322 221 000 Polikliniske konsultasjoner Mål 24 032 186 487 254 300 ANTALL - NY metodikk Avvik -4 117-25 165-33 300 MÅL etter gammel metodikk I fjor 23 657 174 151 240 123 3B AKTIVITET PHR Virkelig 22 053 182 298 254 300 Polikliniske konsultasjoner Mål 24 032 186 487 254 300 ANTALL - GAMMEL metodikk Avvik -1 979-4 189 0 I fjor 23 657 174 151 240 123 4 KVALITET Virkelig 65 57 58 Gj.snitt. ventetid avviklet for Mål 58 58 58 pasienter - Somatikk Avvik 7-1 0 DAGER I fjor 68 59 59 5 KVALITET Virkelig 55 49 45 Gj.snitt. ventetid avviklet for Mål 45 45 45 pasienter - PHR Avvik 10 4 0 DAGER I fjor 50 49 47 6 KVALITET Virkelig 1,9 % 1,3 % 0,8 % Fristbrudd Mål 0,0 % 0,0 % 0,0 % ANDEL Avvik 1,9 % 1,3 % 0,8 % I fjor 0,8 % 0,6 % 0,8 % 7 KVALITET Virkelig 1,6 % 1,2 % 1,0 % Korridorpasienter Mål 0,0 % 0,0 % 0,0 % ANDEL Avvik 1,6 % 1,2 % 1,0 % I fjor 1,0 % 1,7 % 1,7 % 8 HR Virkelig 7 180 7 187 7 177 Brutto månedsverk Mål 7 144 7 165 7 153 (tom neste måned) Avvik 36 22 24 ANTALL I fjor 7 150 7 162 7 153 9 HR Virkelig 6,6 7,6 7,5 Sykefravær i PROSENT Mål 6,6 7,2 7,1 (etterskuddsvis) Avvik -0,0 0,5-0,4 I fjor 6,7 7,2 7,4 10 HR Virkelig 2 121 21 530 28 200 AML brudd Mål 1 691 18 181 24 883 ANTALL Avvik 430 3 349 3 317 I fjor 2 589 24 194 24 194 Økonomi Resultat pr september viser et overskudd på 122,5 MNOK, som er 76,2 MNOK bak budsjett. Resultat i september måned isolert viser et overskudd på 14,6 MNOK, som er 7,4 MNOK bak budsjett. Overskuddskrav for ordinær drift for 2017 er på 265 MNOK, periodisert til et overskudd på 22,1 MNOK pr måned. Resultatet hittil i år er 26,2 MNOK foran samme periode i fjor. Postadresse: Telefon: 03525 E-postadresse: postmottak@vestreviken.no Vestre Viken HF Org. Nr: 894.166.762 Webadresse: www.vestreviken.no Postboks 800 3004 Drammen Bankforbindelse: DNB ASA, N-0021 Oslo, Norway. Kontonummer: 1503 27 06093. IBAN: NO3215032706093, BIC: DNBANOKK

Prognosen for 2017 er pr. september redusert til 215 MNOK, og er dermed 50 MNOK lavere enn resultatkravet på 265 MNOK. Dette er en reduksjon på 10 MNOK fra august-prognose. For å oppnå en prognose på 215 MNOK må Vestre Viken gå med overskudd på omtrent 31 MNOK pr måned ut året. I prognosevurderingene inngår vurderinger av prognose pr klinikk og vurdering av overordnet område. Prehospital klinikk, Klinikk for intern service og Bærum sykehus har prognoser som er i tråd med eller bedre enn budsjett. Fem klinikker rapporterer negative årsprognoser. Dette er en forverring fra forrige måned, da ikke alle planlagte tiltak har hatt ønsket effekt i september. I tillegg varsles det underskudd i fellesøkonomi i hovedsak knyttet til eksterne kjøp av helsetjenester. Klinikk Kongsberg sykehus følges fortsatt opp tett med ukentlig rapportering på økonomi og aktivitet. Klinikk for Psykisk helse og rus følges også videre opp etter etablert plan. Kongsberg sykehus og Psykisk helse og rus har god utvikling med positive resultater i september måned. Situasjonen ved Drammen sykehus har ikke forbedret seg i september måned, og klinikken har et akkumulert underskudd på 21,4 MNOK hittil i år. Klinikken har satt i gang tiltak blant annet for å sikre kapasitetstilpasning som gir varig omstillingseffekt. Tiltakene vil bidra til å sikre riktig styringsfart inn i 2018. Se vedlegg 1 og 2 for ytterligere detaljer. Aktivitet DRG-poeng somatikk Samlet aktivitet i somatikken hittil i år målt i antall DRG-poeng er 379 poeng bak budsjett. Dette er 2490 poeng foran samme periode i fjor, og gir en vekst på 3,3 % pr september sammenlignet med 2016. Polikliniske konsultasjoner psykisk helse og rus Pr. september ligger poliklinisk aktivitet 13,5 % bak målkravet etter ny tellemetodikk. Etter innføring av ISF har måten antall konsultasjoner telles på blitt endret. Budsjettkravet ble utarbeidet ut fra gammel tellemetodikk. Det vært en vekst i poliklinisk aktivitet med 4,7 % siden 2016 hvis gammel tellemetodikk legges til grunn. Antall ISF-poeng ligger betydelig under budsjett, og langt lavere enn aktivitetsnivået skulle tilsi. En arbeidsgruppe i Helse Sør-Øst har gjennomgått budsjetterte ISF-poeng og ISF inntekter for å vurdere om det er budsjettnøytralitet slik det var forutsatt at innføringen av ordningen skulle være på landsbasis. Arbeidsgruppen har vurdert at det særlig innen BUP-feltet ikke er budsjettnøytralitet. Denne vurderingen er spilt inn til Helsedirektoratet. Kvalitet Ventetid somatikk Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter somatikk hittil i år er 57 dager. Dette er lavere enn mål for året på 58 dager. Resultatet er således tilfredsstillende. Postadresse: Telefon: 03525 E-postadresse: postmottak@vestreviken.no Vestre Viken HF Org. Nr: 894.166.762 Webadresse: www.vestreviken.no Postboks 800 3004 Drammen Bankforbindelse: DNB ASA, N-0021 Oslo, Norway. Kontonummer: 1503 27 06093. IBAN: NO3215032706093, BIC: DNBANOKK

Ventetid psykisk helse og rus Gjennomsnittlig ventetid for psykisk helse og rus (PHR) hittil i år er 49 dager, som er noe over målet på 45 dager. Gjennomsnittlig ventetid hittil i år er på samme nivå som i fjor. Ventetiden er lengst innen barne- og ungdomspsykiatrien. De tiltak som klinikken har iverksatt skal medføre kortere ventetid mot slutten av året. Fristbrudd Fristbrudd er 1,9 % i september, og er hittil i år på 1,3 %. Øyeavdelingen har hatt en rekke fristbudd i september. Det er iverksatt tiltak for å redusere disse igjen, men det vil ta litt tid å rette opp dette. Korridorpasienter I september er andelen korridorpasienter 1,6 % mens den er 1,2 % hittil i år. Det er en klar reduksjon fra 1,7 % i tilsvarende periode i fjor, men det er fortsatt et stykke unna målet. Dette er et område hvor det må gjøres et kontinuerlig forbedringsarbeid. HR Brutto månedsverk Totale brutto månedsverk i oktober er 7180. Dette er 36 månedsverk mer enn budsjettert. Hittil i år er det 22 månedsverk mer enn budsjettert, en vekst på 0,4 % mot fjoråret. Sykefravær Sykefraværet i august er på 6,6 %. Dette er på nivå med målet for perioden, og noe lavere enn ved samme periode i fjor. Prognosen for sykefraværet i 2017 er satt til 7,5 %. AML-brudd AML brudd pr september 2017 er høyere enn mål, men lavere enn ved samme periode i fjor. Det er igangsatt en prosess i flere av klinikkene for å øke innsatsen med å redusere AML brudd, og i de seksjonene hvor det er fokus på dette, er det en betydelig nedgang i antall brudd. Administrerende direktørs vurderinger Den økonomiske utviklingen etter 1.tertial har ikke vært i tråd med budsjett. Septemberresultatet viser en forbedring ift august, men er fortsatt under resultatkravet. Den økonomiske prognosen er redusert med 50 MNOK i forhold til måltall. Et lavere resultat enn budsjettert vil få konsekvenser for investeringsnivået i 2018. Klinikker med negative prognoser følges særskilt opp. Klinikkene har utarbeidet tiltaksplaner som må gi konkrete resultater om Vestre Viken skal oppnå prognosen på 215 MNOK. Klinikkene forutsettes å tilpasse til faktisk aktivitetsnivå. Administrerende direktør tilrår at styret tar virksomhetsrapport pr september til orientering. Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering pr september 2017 2. Klinikkrapportering september 2017 Postadresse: Telefon: 03525 E-postadresse: postmottak@vestreviken.no Vestre Viken HF Org. Nr: 894.166.762 Webadresse: www.vestreviken.no Postboks 800 3004 Drammen Bankforbindelse: DNB ASA, N-0021 Oslo, Norway. Kontonummer: 1503 27 06093. IBAN: NO3215032706093, BIC: DNBANOKK

Vedlegg 1 Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr. september 2017 Innhold 1 Økonomi og aktivitet... 2 1.1 Økonomisk situasjon... 3 1.2 Resultatestimat pr 2.tertial... 5 1.3 Styringsfart og omstillingsutfordring... 5 1.4 Resultatavvik pr klinikk... 6 1.5 Lønnsavvik pr klinikk... 7 1.6 Innleie... 8 1.7 Pasientadministrert høykostmedisin - H-resepter... 8 1.8 Likviditet... 9 1.9 Investeringer... 10 1.10 Innsatsstyrt finansiering av somatisk aktivitet... 11 1.11 Aktivitet psykisk helse og rus... 13 1.1 Prioriteringsregelen... 14 2 Kvalitets- og styringsindikatorer... 16 2.1 Fristbrudd... 16 2.2 Ventetid... 16 2.3 Korridorpasienter somatikk... 17 3 Medarbeidere status... 17 3.1 Brutto månedsverk... 17 3.2 Utlønnede variable månedsverk... 18 3.3 Deltid... 18 3.4 Sykefravær... 20 3.5 Brudd på arbeidstidsbestemmelsene i Arbeidsmiljøloven... 20

1 Økonomi og aktivitet Sammendrag Saken viser status for Vestre Viken HF (VVHF) pr september 2017. Resultatet for VVHF pr september viser et akkumulert overskudd på 122,5 MNOK. Dette er 76,2 MNOK bak budsjett. Inntektssiden er 88,6 MNOK under budsjett, mens driftskostnader inklusive finans er 12,4 MNOK mindre enn budsjettert. I september måned var andel fristbrudd 1,9 %. Fristbrudd hittil i år er 1,3 %. Gjennomsnittlig ventetid for avviklet helsehjelp i september var 65 dager innenfor somatikk, og 55 dager innenfor psykisk helse og rus. For mer informasjon om klinikkenes resultater vises det til de klinikkvise vedleggene. Andre forhold Pensjonskostnader ny aktuarberegning Det ble i januar 2017 foretatt en ny aktuarberegning, som gir en total reduksjon i pensjonskostnader på 72,8 MNOK. Endret forutsetning for rente er årsaken til pensjonskostnadsreduksjon. Som følge av pensjonsreduksjonen, er basisramme redusert med 63,5 MNOK. Basisreduksjonen ble resultatført med 6/12 i juni måned, og 1/12 pr måned ut året. I motsetning til tidligere års praksis, skal ikke budsjettet korrigeres for endringer i pensjon og basis. Det betyr at resultatet vil vise budsjettavvik på basisramme og pensjon ut året. Basisrammen pr september er 47,6 MNOK bak budsjett som følge av reduserte pensjonskostnader. Pensjonskostnader er 54,6 MNOK lavere enn budsjettert pr september. Kompensasjon for merverdiavgift Fra og med 2017 er det innført nøytral merverdiavgift for Helseforetakene. Kompensasjonsordningen innebærer at kostnader bokføres netto i driftsregnskapet og at merverdiavgiften refunderes via det regionale helseforetaket. Ordningen gir et lavere kostnadsnivå i foretaket og VVHF er som følge av det trukket 329,2 MNOK i basisfinansiering for 2017. Budsjetterte kostnader for 2017 er redusert med forventet merverdiavgiftkompensasjon. Det er risiko for at faktiske refusjoner er lavere enn budsjettert kostnadsreduksjon. 2

1.1 Økonomisk situasjon Tabellen under spesifiserer regnskapsmessig rapportering til HSØ RHF pr september 2017. pr September 2017 * I rapportering vises alle inntekter som minusposter og alle kostnader som positive poster i tråd med fortegn i regnskapet (debet og kredit). Det betyr at et minusresultat er et overskudd, og et positivt resultat er et underskudd. Avvik vises som positiv der endring i forhold til budsjett er positiv for resultatutvikling. Resultat pr september viser et overskudd på 122,5 MNOK. Dette er 76,2 MNOK lavere enn budsjett, og er 26,2 MNOK foran resultat pr september i fjor. Driftsinntekter er 88,6 MNOK lavere enn budsjett, mens driftskostnadene viser et positivt avvik i forhold til budsjett på 12,4 MNOK hittil i år. Resultat i september måned viser et overskudd på 14,6 MNOK. Dette er 7,4 MNOK lavere enn budsjett. Inntekter i september er 14,5 MNOK lavere enn budsjettert, og driftskostnader inklusiv finans viser et positivt avvik på 7,1 MNOK i forhold til budsjett. Resultatutvikling pr måned Regnskap denne perioden Budsjett denne perioden Avvik denne perioden Regnskap hittil i år Budsjett hittil i år Avvik hittil i år Avviks % Regnskap hittil i fjor % endring i år ift i fjor Basisramme - 478 055-483 346-5 291-3 908 726-3 956 347-47 621-1 % - 4 021 518-3 % ISF inntekter - 211 897-216 937-5 040-1 821 201-1 863 802-42 602-2 % - 1 684 879 8 % Gjestepasient inntekter - 11 941-10 499 1 441-97 925-79 456 18 470 23 % - 87 145 12 % Øvrige driftsinntekter - 60 820-66 475-5 655-532 787-549 675-16 888-3 % - 616 286-14 % SUM Inntekter - 762 712-777 257-14 545-6 360 638-6 449 281-88 642-1 % - 6 409 829-1 % Varekostnader 89 774 89 285-488 748 051 741 503-6 549-1 % 828 427-10 % Gjestepasientkost. og kjøp av tjenester 62 872 50 908-11 964 449 747 429 352-20 395-5 % 414 598 8 % Innleid arbeidskraft 1 968 3 476 1 508 33 710 21 143-12 567-59 % 34 847-3 % Lønnskostnader 502 088 519 351 17 264 4 176 722 4 229 535 52 813 1,2 % 4 171 087 0 % Avskrivninger og nedskrivninger 21 549 21 569 21 189 069 188 977-92 0 % 181 190 4 % Andre driftskostnader 69 276 69 851 575 636 836 633 943-2 893 0 % 679 583-6 % Netto finanskostnader 552 734 181 3 993 6 078 2 085 34 % 3 827 4 % SUM Driftskostnader inkl. finans 748 077 755 174 7 097 6 238 128 6 250 531 12 403 0 % 6 313 559-1 % Resultat - 14 635-22 083-7 448-122 511-198 750-76 239-38 % - 96 270 27 % 3

Driftsinntekter pr September 2017 Regnskap denne perioden Budsjett denne perioden Avvik denne perioden Regnskap hittil i år Budsjett hittil i år Avvik hittil i år Avviks % Regnskap hittil i fjor % endring i år ift i fjor ISF inntekter - 211 897-216 937-5 040-1 821 201-1 863 802-42 602-2 % - 1 684 879 8 % Gjestepasient inntekter - 11 941-10 499 1 441-97 925-79 456 18 470 23 % - 87 145 12 % Polikliniske inntekter - 16 451-18 533-2 082-139 789-146 852-7 063-5 % - 206 504-32 % Øremerket tilskudd Raskere tilbake - 2 287-2 894-606 - 19 633-21 040-1 407-7 % - 20 483-4 % Andre øremerkede tilskudd - 3 869-3 762 107-35 344-33 859 1 484 4 % - 32 391 9 % Utskrivningsklare pasienter - 1 239-667 572-10 638-7 494 3 144 42 % - 8 186 30 % Andre driftsinntekter - 36 974-40 620-3 646-327 384-340 430-13 047-4 % - 348 723-6 % Øvrige driftsinntekter - 60 820-66 475-5 655-532 787-549 675-16 888-3 % - 616 286-14 % SUM INNTEKTER (eks basisramme) - 284 658-293 911-9 254-2 451 912-2 492 933-41 021-2 % - 2 388 311 2,7 % Hittil i år er driftsinntektene uten basisramme 41 MNOK lavere enn budsjett. ISF-inntekter og gjestepasientinntekter er til sammen 24,1 MNOK under budsjett, og øvrige driftsinntekter er 16,9 MNOK under budsjett. Driftsinntekter hittil i år er 63,6 MNOK foran september i fjor, en økning på 2,7 %. Driftsinntekter i september måned er 9,3 MNOK under budsjett. Det negative avviket er knyttet til lavere ISF-inntekter, polikliniske inntekter og andre driftsinntekter. Driftskostnader inklusive finans pr September 2017 Regnskap denne perioden Budsjett denne perioden Avvik denne perioden Regnskap hittil i år Budsjett hittil i år Avvik hittil i år Avviks % Regnskap hittil i fjor % endring i år ift i fjor Varekostnader 89 774 89 285-488 748 051 741 503-6 549-1 % 828 427-10 % Gjestepasientkost. og kjøp av tjenester 62 872 50 908-11 964 449 747 429 352-20 395-5 % 414 598 8 % Innleid arbeidskraft 1 968 3 476 1 508 33 710 21 143-12 567-59 % 34 847-3 % Lønnskostnader 502 088 519 351 17 264 4 176 722 4 229 535 52 813 1,2 % 4 171 087 0 % Avskrivninger og nedskrivninger 21 549 21 569 21 189 069 188 977-92 0 % 181 190 4 % Andre driftskostnader 69 276 69 851 575 636 836 633 943-2 893 0 % 679 583-6 % Netto finanskostnader 552 734 181 3 993 6 078 2 085 34 % 3 827 4 % SUM Driftskostnader inkl. finans 748 077 755 174 7 097 6 238 128 6 250 531 12 403 0,2 % 6 313 559-1,2 % Sum driftskostnader inklusive finans pr september viser et positivt avvik mot budsjett på 12,4 MNOK, og ligger 1,2 % under samme periode i fjor. Sum driftskostnader i september måned viser et positivt avvik mot budsjett på 7,1 MNOK. Varekostnader viser et negativt avvik på 6,5 MNOK hittil i år. I september måned er varekostnader 0,5 MNOK høyere enn budsjettert. Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester ligger 20,4 MNOK over budsjett pr september samlet sett. Kostnader i september måned er 12 MNOK høyere enn budsjettert. Lønnskostnader er 52,8 MNOK lavere enn budsjett hittil i år. Pensjonskostnader er 54,6 MNOK lavere enn budsjettert pr august, så lønn uten pensjonsavvik er 1,8 MNOK bak budsjett. I september måned er lønnskostnader 17,3 MNOK under budsjett. Innleie er 12,6 MNOK høyere enn budsjett hittil i år, og er 1,1 MNOK lavere enn ved samme periode i fjor. Innleie i september måned er 1,5 MNOK lavere enn budsjettert. 4

Netto finanskostnader viser et positiv avvik mot budsjett på 2,1 MNOK. Finanskostnader er lavere enn budsjett som følge av bedre likviditet enn budsjettert. Finanskostnader i september viser et positiv avvik mot budsjett på 0,2 MNOK. Avskrivninger viser et negativt avvik mot budsjett pr september på 0,1 MNOK. 1.2 Resultatestimat pr 2.tertial pr September 2017 Budsjett 2017 Estimat 2017 Avviks % Basisramme - 5 271 380-5 207 885-1 % ISF inntekter - 2 489 436-2 447 906-2 % Gjestepasient inntekter - 106 151-128 594 21 % Øvrige driftsinntekter - 826 450-806 800-2 % SUM Inntekter - 8 693 417-8 591 185-1 % Varekostnader 1 013 049 1 013 049 0 % Gjestepasientkost. og kjøp av tjenester 579 666 604 166-4 % Innleid arbeidskraft 24 865 37 365-50 % Lønnskostnader 5 692 065 5 611 300 1 % Avskrivninger og nedskrivninger 253 872 253 872 0 % Andre driftskostnader 856 607 851 240 1 % Netto finanskostnader 8 293 5 193 60 % SUM Driftskostnader inkl. finans 8 428 416 8 376 185 1 % Resultat - 265 000-215 000 23 % Prognosen rapportert til HSØ pr september viser et overskudd på 215 MNOK. Dette er 50 MNOK lavere enn budsjett. Se kap.1.3. 1.3 Styringsfart og omstillingsutfordring Hittil i år VVHF Resultat hittil i år 122 511 Periodiserings- og engangseffekter 20 194 Styringsfart pr måned korrigert for engangseffekter 15 856 Resultat ut året - basert på styringsfart hiå 47 565 Overskudd (underskudd) med styringsfart hittil i år 170 076 VVHF viser et overskudd fra ordinær drift pr september 2017 på 122,5 MNOK. Styringsfart pr september korrigert for engangseffekter er 15,9 MNOK pr måned. Det er budsjettert med et overskudd på 22,1 MNOK pr måned. Om trenden fortsetter ut året vil det gi et akkumulert resultat for året på 170,1 MNOK. Dette er 94,9 MNOK bak budsjett. 5

Ut året VVHF Overskudd (underskudd) med styringsfart hittil i år 170 076 Engangseffekter og korreksjoner 13 053 Sum av klinikkens tiltak p.t. 31 871 Prognose for året inkl. tiltak 215 000 Resultatkrav 265 000 REST positiv = tilstrekkelig tiltak, negativ = uløst utfordring -50 000 Ut året er det forventet både positive og negative effekter som tilsammen vil forbedre resultatet med 13 MNOK i forhold til styringsfart pr. september. I tillegg har klinikkene definert tiltak som forventes til å gi besparelser på om lag 32 MNOK ut året. Årsprognose inklusiv identifiserte tiltak gir et overskudd på 215 MNOK, som er 50 MNOK lavere enn budsjett. Det er risiko knyttet til oppnåelse av klinikkenes tiltak, både med hensyn til total besparelse og timing på når tiltakene vil oppnå effekt. For å sikre oppnåelse av resultatkrav, jobbes det videre i klinikkene for å identifisere og igangsette tiltak. 1.4 Resultatavvik pr klinikk Tabellen under viser akkumulert avvik mot budsjett pr klinikk pr september for henholdsvis inntekter, kostnader og resultat. Pr september viser flere klinikker et negativt resultatavvik mot budsjett. Klinikkene Intern service, Prehospitale tjenester og stabene viser positive resultater i forhold til budsjett. 6

Resultat pr klinikk Resultat pr klinikk 1 T 2 T Sep Hittil i år Drammen -9 686-6 454-5 273-21 413 Bærum 2 123-7 216-436 -5 529 Ringerike -520-6 478 758-6 241 Kongsberg -1 624-10 073 385-11 312 Intern service -270 2 761 1 059 3 550 Psykisk helse og rus -10 997-2 781 2 374-11 405 Prehospital tjenester 3 126 2 880 276 6 282 Medisinsk diagostikk -1 552-2 057-167 -3 777 Stabene 480 1 130-274 1 335 Felles økonomi 86 568 68 518 15 935 171 022 Resultat 67 648 40 228 14 635 122 511 I september måned er det et overskudd på 14,6 MNOK. Det er budsjettert med et overskudd på 22,1 MNOK pr måned i fellesøkonomi. De fleste klinikker viser positive resultater i september måned isolert sett. For nærmere kommentarer vises det til vedlegg 2. 1.5 Lønnsavvik pr klinikk Totale lønnskostnader pr september er 1,8 MNOK høyere enn budsjettert. Fastlønn er totalt 3,1 MNOK lavere enn budsjettert, et positivt avvik på 0,1 %. Overtid og variabel lønn er 31,6 MNOK over budsjett, med et negativ avvik på 20,2 %. Offentlige refusjoner er 11,6 % høyere enn budsjett, og annen lønn på 0,8 % lavere enn budsjettert hittil i år. Positivt avvik på refusjoner bør sees opp mot negativt avvik på overtid og variabel lønn. 7

1.6 Innleie Hittil i år er det brukt 33,7 MNOK på innleie av personell. Dette er 12,6 MNOK mer enn budsjettert, men 1,1 MNOK mindre enn ved samme periode i fjor. Innleie i september måned er 1,5 MNOK lavere enn budsjettert. 1.7 Pasientadministrert høykostmedisin - H-resepter Hittil i år er det brukt 214,8 MNOK på H-resepter. Dette er 26,4 MNOK mindre enn budsjettert. Prognosen for 2017 gir et totalt forbruk på 315 MNOK. Lavere kostnader gir også reduserte ISFrefusjoner knyttet til forbruk. Hittil i år er ISF-refusjoner 20,8 MNOK lavere enn budsjettert. 8

Kostnader knyttet til H-resepter er økende i tråd med forbruk, og det kommer stadig nye medikamenter inn i ordningen. I løpet av 2017 er finansieringsansvaret for bl.a. medikamenter til behandling av Hepatitt C, kreft og Pulmonal arteriell hypertensjon (PAH) overført til helseforetakene. Total kostnadsvekst fra 2016 til prognose 2017 er på 81,3 MNOK. I 2017 brukes det mest midler på kreftlegemidler. 1.8 Likviditet Likviditetsutvikling Pr. september var opptrekk på driftskreditten på 1278 MNOK. Opptrekket er 250 MNOK mer enn budsjett, og 358 MNOK under kredittrammen på 1636 MNOK. 9

Prognosen for året viser forbruk som er over budsjett, men som er godt innenfor bevilget kredittrammen hver måned. Positiv utvikling på likviditet har bidratt til å redusere finanskostnader i år. 1.9 Investeringer Investeringer pr kategori Hittil i år Budsjett hittil i år Avvik Estimat Budsjett Avvik Bygg og anlegg 129 363 133 000-3 637 240 950 194 200 46 750 IKT 4 230 7 500-3 270 10 000 10 000 0 MTU 55 089 91 500-36 411 120 000 129 500-9 500 Andre 39 413 43 000-3 587 63 002 58 500 4 502 Egenkapital Innskudd pensjon 0 0 0 18 000 25 000-7 000 SUM 228 095 275 000-46 905 451 952 417 200 34 752 Hittil i år er det investert for 228,1 MNOK. Dette er 46,9 MNOK lavere enn periodisert budsjett. Det er hovedsakelig MTU og finansiell leasing som ligger litt etter planen. Det er forventet at prognose nås ved årets slutt, da det er god fremdrift i de ulike prosessene. Prognosen for investeringsområdet i 2017 gir 452 MNOK i totale investeringer. Dette er 34,7 MNOK mer enn budsjettert. Prognosen inkluderer 40 MNOK i finansiell leasing og 0,1 MNOK i eksternt finansierte investeringer. Merforbruk i prognosen i forhold til budsjett skyldes i sin helhet eksternt finansierte investeringer og overføring av ubrukte investeringsmidler fra 2016- budsjettet. Prognose for innbetaling av egenkapitalinnskudd til pensjonskassen for helseforetak i hovedstadsområdet (PKH) er redusert med 7 MNOK da styrevedtatt innbetaling ble 7 MNOK lavere enn forutsatt i budsjettet. Bygg og anlegg Planleggingen og igangsettingen av prosjektene knyttet til BRK-prosjektet pågår for fullt. Det er god framdrift i prosjektene og prosjektlederne antar at de avsatte midlene anvendes i løpet av 2017. Både ved RS og BS er det ombygginger i gang, KS er fortsatt i planlegging med både sengeposter og strømforsyning. Omstillingsprogrammet i psykiatri med flytting av funksjoner fra Lier til Blakstad er i god fremdrift og forventes å følge den forelagte tidsplanen. Noen endringer i driftsform er løst underveis i prosjektet og man forventer å holde seg innenfor prognosen for året. Ombygging på DPS Thorsberg er godt i gang, noe senere enn forutsatt i budsjettet, men prosjektet holder nå en god framdrift, og styrer mot prognosen. 10

Ved Drammen Sykehus har det blitt jobbet med ferdigstillelse av prosjekter fra 2016. Prosjektene forventes ferdigstilt i løpet av høsten. Drammen har også fått tildeling fra bufferen for å kunne løse noen akutte utfordringer i bygget. MTU MTU-budsjettet disponeres i henhold til en behovsliste basert på behovsinnmelding fra klinikkene. Behovene vurderes fortløpende sammen med fagdirektør. I all hovedsak er årets MTU-prioriteringer besluttet og satt i gjennomføring. Det gjelder blant annet pasientmonitorering og to røntgenlaber. MTU anskaffelser via finansiell leasing er i prosess. Det er søkt om og godkjent fra HSØ, anskaffelse av en ny MR, en ny CT og 2 LCMS analyseinstrumenter innenfor finansiell leasing inntil 30 MNOK. De to analyseinstrumentene er levert i september, mens CT og MR forventes levert i november/desember. Andre I investeringsområdet grunnutrustning er det iverksatt bestillinger i samsvar med tildelt ramme. Dette vil gi et løft på området. Det er iverksatt bestilling av totalt 6 ambulanser via finansiell leasing. Tre av disse ambulansene er levert og tatt i bruk i løpet av april. De resterende 3 bilene ble levert i slutten av august og tatt i bruk i september og oktober. Buffer Den avsatte bufferen på 15 MNOK er i første halvdel av året disponert 6 MNOK fra investeringsforum til ulike prosjekter. Administrerende direktør disponerte noen mindre prosjekter i september, rest etter disse disponeringene er 5 MNOK. 1.10 Innsatsstyrt finansiering av somatisk aktivitet DRG-poeng sørge for ansvar er 379 DRG-poeng bak budsjett hittil i år, og er 2490 poeng foran samme periode i fjor. Dette gir en økning på 3,3 % hittil i år i forhold til 2016 nivå. DRG-poeng produsert i eget foretak er 391 DRG-poeng bak budsjett. Prognosen for året gir total DRG-poeng døgn, dag og poliklinikk sørge for som er 0,1 % bak budsjett. 11

DRG-poeng knyttet til dyre legemidler og kreftmedisiner er 975 poeng bak budsjett. Prognosen for året for H-resepter er 1000 poeng bak budsjett. Lavere refusjoner må sees opp mot lavere kostnader enn budsjettert pr september. I september måned er DRG-poeng døgn, dag og poliklinikk sørge for 40 poeng foran budsjett. DRG-poeng utført i eget foretak er omtrent som budsjett i september. Pr september er det en økning i antall utskrevne pasienter, dagopphold og polikliniske konsultasjoner sammenliknet med samme periode i fjor. Antall liggedøgn er lavere hittil i år enn pr september i fjor. Gjennomsnittlig liggetid er 3,5 døgn hittil i år. Dette er noe kortere enn budsjett og er kortere enn samme periode i fjor. Prognosen for året gir aktivitet målt som antall utskrevne pasienter som er bak budsjett. Prognosen for året for antall polikliniske konsultasjoner er høyere enn budsjett. Antall liggedøgn har en prognose som er lavere enn budsjettert. Grafen nedenfor viser produksjon av DRG-poeng døgn, dag og poliklinikk sørge for totalt i forhold til plantall og med estimat ut året. Prognosen gir produksjon som er litt høyere enn plan hver måned ut året. Produktivitet somatikk Produktiviteten for somatikk måles ved å se på antall DRG-poeng i forhold til antall ansatte i de somatiske klinikker (Drammen, Bærum, Ringerike og Kongsberg). Målingen inkluderer ikke årsverk for stabs- og støttefunksjoner, men tar kun utgangspunkt i de årsverk som klinikkene styrer. Den gir med dette en god indikasjon av utvikling i de somatiske klinikker over tid. 12

Hittil i år er det produsert 2,4 poeng pr månedsverk. Dette er 0,04 under budsjett, men 0,04 over samme periode i fjor. Antall månedsverk i produktivitetsberegningen tar ikke høyde for månedsverk knyttet til bruk av innleid arbeidskraft. 1.11 Aktivitet psykisk helse og rus Pr. september ligger poliklinisk aktivitet 13,5 % bak målkravet. Etter innføring av ISF har måten antall konsultasjoner telles på blitt endret. Nye aggregeringsregler medfører at flere konsultasjoner for samme pasient på samme dag aggregeres til ett ISF-opphold. Budsjettkravet ble utarbeidet ut fra gammel tellemetodikk. Legger vi gammel tellemetodikk til grunn, har det vært en vekst i poliklinisk aktivitet med 4,7 % siden 2016, og 2,2 % bak målkravet som ikke er justert ift ny tellemetodikk. Antall ISF-poeng ligger betydelig under budsjett, og langt lavere enn aktivitetsnivået skulle tilsi. Det er NPRs omkoding av registrert aktivitet til ISF-poeng inkludert avsetning for kodeforbedring, som ligger til grunn. En arbeidsgruppe i Helse Sør-Øst har gjennomgått budsjetterte ISF-poeng og inntekter for å vurdere om det er budsjettnøytralitet slik det var forutsatt at innføringen av ordningen skulle være på landsbasis. Arbeidsgruppen har vurdert at det særlig innen BUP-feltet ikke er budsjettnøytralitet. Denne vurderingen er spilt inn til Helsedirektoratet. 13

30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Des ny tellemetodikk gammel tellemetodikk budsjett i fjor Overgang til ISF-finansiering i poliklinikker innen psykisk helsevern og rus har medført behov for å utvikle nye nøkkeltall for produktivitet. Dette arbeidet er under utvikling og en vil komme tilbake til dette i senere rapportering. 1.1 Prioriteringsregelen Det er et overordnet krav til Helse Sør-Øst om større vekst innen psykisk helsevern og rus behandling (TSB) enn innen somatikk. Oppfølging og måling av veksten skal foretas innen aktivitet, bemanning, ventetider og kostnader. 14

Utvikling hittil i år i forhold til samme periode i fjor og budsjett pr september Hittil i år Hittil i fjor Endring fra i fjor Budsjett hittil i år Avvik mot budsjett Polikliniske konsultasjoner Somatikk 290 936 281 223 3,5 % 289 368 0,5 % VOP 85 002 88 668-4,1 % 95 031-10,6 % BUP 53 237 63 136-15,7 % 67 863-21,6 % TSB 23 083 22 347 3,3 % 23 593-2,2 % SUM PHR ny metodikk 161 322 174 151-7,4 % 186 487-13,5 % VOP 88 775 88 668 0,1 % 95 031-6,6 % BUP 64 656 63 136 2,4 % 67 863-4,7 % TSB 25 207 22 347 12,8 % 23 593 6,8 % SUM PHR gammel metodikk 182 298 174 151 4,7 % 186 487-2,2 % Årsverk Somatikk 4 820 4 752 1,4 % 4 757 1,3 % VOP 1 363 1 410-3,4 % 1 413-3,6 % BUP 393 397-1,0 % 401-1,9 % TSB 248 252-1,9 % 262-5,5 % SUM PHR 2 004 2 060-2,7 % 2 076-3,5 % Ventetid Somatikk 57 59-4,3 % 58-2,5 % SUM PHR 49 49 0,2 % 45 9,0 % Hittil i år er aktivitetsvekst innenfor psykiatri og rus høyere enn i somatikken ved gammel tellemetodikk. Aktiviteten målt som antall polikliniske konsultasjoner innenfor psykiatri og rus er 4,7 % foran samme periode i fjor ved gammel tellemetodikk, mens somatikken har økt med 3,5 %. I et pasientperspektiv bør også forbruk hos private leverandører og avtalespesialister tas hensyn til. Disse tallene har ikke foretaket tilgang til, og analyse ovenfor viser kun aktivitet utført i eget foretak. Årsverk øker i somatikken, og reduseres i psykiatrien. Det er budsjettert med en reduksjon i årsverk i somatikk og en økning i psykiatrien. Reduksjon i voksenpsykiatrien i forhold til samme periode i fjor er i hovedsak knyttet til avvikling av Strandveien botilbud. Gjennomsnittlig ventetid for avviklet helsehjelp i psykiatrien er på 49 dager hittil i år. Ventetid innenfor psykiatrien er lavere enn i somatikken på 57 dager. Endring i forhold til i fjor er større for somatikk enn innenfor psykisk helse og rus. 15

2 Kvalitets- og styringsindikatorer 2.1 Fristbrudd Andel avviklede fristbrudd økte igjen i september til 1,9 %. Andelen er 1,3 % hittil i år. Øyeavdelingen har hatt en betydelig økning i andel fristbrudd denne måneden, og det utgjør om lag 40 % av fristbruddene i september. Det er iverksatt tiltak for å redusere fristbruddene igjen, men det vil ta noe tid før dette er løst. Ellers er fristbruddene spredt utover. Utvikling i andel fristbrudd: 2,8 % 2,6 % 2,4 % 2,2 % 2,0 % 1,8 % 1,6 % 1,4 % 1,2 % 1,0 % 0,8 % 0,6 % 0,4 % 0,2 % 0,0 % VVHF 2017 0,9 % 0,8 % 0,5 % 1,1 % 2,6 % 1,4 % 1,2 % 1,0 % 1,9 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Somatikk 2017 1,0 % 0,8 % 0,5 % 1,2 % 2,8 % 1,5 % 1,2 % 1,1 % 2,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % PHR 2017 0,2 % 0,4 % 0,0 % 0,2 % 0,0 % 0,2 % 0,9 % 0,2 % 0,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % VVHF 2016 0,3 % 0,3 % 0,5 % 0,4 % 0,4 % 0,6 % 0,7 % 1,3 % 0,8 % 1,0 % 1,8 % 1,2 % 2.2 Ventetid Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter somatikk var 65 dager i september og 57 dager hittil i år, se figur nedenfor. Ventetiden er kortere enn det som er målet for året. Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter innen psykisk helse og rus var 55 dager i september og 49 dager hittil i år, se figur nedenfor. Ventetiden hittil i år er som i fjor. Ventetiden innen psykisk helse og rus er lenger enn målet på 45 dager. Ventetiden er lengst innen barne- og ungdomspsykiatri. De tiltak som tidligere er rapportert skal ha som effekt å redusere ventetiden i resten av året. Gjennomsnittlig ventetid avviklede (behandlede) pasienter somatikk: 70 65 60 55 50 45 40 2017 54 56 54 56 56 56 47 65 65 0 0 0 2016 63 59 55 62 56 56 47 65 68 61 58 54 Mål 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 16

Gjennomsnittlig ventetid avviklede (behandlede) pasienter psykisk helse og rus: 70 60 50 40 30 20 10 0 2017 48 46 45 51 52 48 42 55 55 0 0 0 2016 51 52 48 48 47 44 42 59 50 38 41 43 Mål 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 2.3 Korridorpasienter somatikk Andel korridorpasienter somatikk økte til 1,6 % i september og er 1,2 % hittil i år, en reduksjon sammenliknet med fjorårets andel på 1,7 %. September måned isolert har imidlertid som den første av årets måneder en høyere andel enn i fjor. Det arbeides stadig med effektive pasientforløp og best mulig utnyttelse av total sengekapasitet på tvers av fagområder ved alle våre sykehus. Andel korridorpasienter somatikk 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % 2017 1,9 % 1,9 % 1,1 % 0,8 % 1,0 % 1,0 % 0,7 % 0,8 % 1,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 2016 2,5 % 2,7 % 2,2 % 2,1 % 1,0 % 1,3 % 1,3 % 1,5 % 1,0 % 1,1 % 1,8 % 1,9 % 3 Medarbeidere status 3.1 Brutto månedsverk Utvikling i totale brutto månedsverk til og med oktober 2017 (faste og variable månedsverk), sammenlignet med 2016 og budsjett. Brutto inkluderer alle utlønnede årsverk for ansatte med faste og midlertidige arbeidskontrakter (månedslønnede), samt alle variable merarbeidstimer (vanlig timelønn) og overtidstimer omregnet til årsverk. Tallene baserer seg på lønn til og med oktober måned. 17

7600 7400 7200 7000 6800 6600 6400 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2017 7106 7071 7112 7103 7081 7091 7202 7459 7471 7180 0 0 budsjett 7073 7070 7092 7069 7067 7037 7154 7450 7489 7144 7091 7100 2016 7045 7029 7093 7069 7044 7052 7174 7445 7515 7150 7095 7123 Det er 36 flere brutto månedsverk i oktober enn budsjettert, og 30 flere enn i oktober i fjor. 3.2 Utlønnede variable månedsverk 8000 7500 7000 599 565 600 569 545 556 626 926 925 615 6500 6000 5500 6507 6506 6512 6534 6535 6535 6576 6533 6547 6566 5000 jan 2017 feb 2017 mar 2017 apr 2017 mai 2017 jun 2017 jul 2017 aug 2017 sep 2017 okt 2017 nov 2017 des 2017 Månedsverk månedslønnede Månedsverk variabellønnede Brutto Månedsverk 2016 Fastlønnet 2016 Etter sommeren har det vært en nedgang i variable månedsverk, som forespeilet. Trenden er tilsvarende som i 2016. Bemerk at variabel lønn utbetales etterskuddsvis (merarbeid og overtid) og vises først som månedsverk måneden etter faktisk forbruk. Faste årsverk har holdt seg stabilt så langt i 2017. 3.3 Deltid Indikatoren viser andel deltid blant ansatte som foretaket har en forpliktende fast arbeidsavtale med. Andel deltidsansatte beregnes ut fra antall ansatte som har en fast deltidsstilling, dividert på antall faste stillinger totalt. Indikatoren er justert for deltid som er forårsaket av at arbeidstaker ikke ønsker eller ikke kan jobbe i en høyere stillingsprosent. 18

Antall deltidsansatte prosentvis 31,0 % Andel deltidsansatte 30,0 % 29,0 % 28,0 % 27,0 % 26,0 % Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt I år I fjor Per oktober 2017 er det liten nedgang i antall deltidsansatte, sammenlignet med fjoråret. Andel deltidsansatte er litt under 30 %. Dersom en ansatt registrerer i Personalportalen at vedkommende har ønsket deltid* vil de ikke inkluderes som deltidsansatt. Denne indikatoren er viktig i forhold til å finne hvilket potensial arbeidsgiver har for å redusere deltid. *)Alle deltidsansatte skal registrere hvorvidt deres deltid er ønsket eller uønsket. Denne meldingen går til den respektive leder, og registreres i vedkommende sin mappe i personalportalen. Dette gir den enkelte leder oversikt over hvilke medarbeidere som ønsker å utvide stillingen sin, og leder skal bruke dette i arbeidet med å redusere andelen deltid blant sine medarbeidere. De ansatte må selv sørge for at denne informasjonen holdes oppdatert i Personalportalen. 19

3.4 Sykefravær 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 jan feb mars april mai juni juli aug sept okt nov des 2017 Lang 2017 Kort Plan 2016 Total Sykefraværet per måned korrigeres fortløpende for etterregistrering i tidligere perioder. I august er det rapportert 6,6 % sykefravær, som er det laveste sykefraværet vi har hatt i år. Totalt sett, så langt i 2017, har Vestre Viken et sykefravær på 7,7 %. Prognosen for totalt sykefravær i 2017 er på 7,5 %. I Vestre Viken har vi mange ledere som er gode til å følge opp sine sykemeldte ansatte. Tett oppfølging er en forutsetning for å redusere sykefraværet. Både leder og ansatt har klare plikter overfor hverandre i dette arbeidet, herunder avklaring av arbeidsevne, tilrettelegging og å finne felles løsninger, slik at veien tilbake til jobb blir så kort som mulig. HR jobber aktivt med å støtte ledere i oppfølgingsarbeidet, og bidrar inn i seksjoner hvor det er høyt fravær. Ledere oppfordres til å bruke GAT Analyse, som er et lederverktøy som gir oversikt over mønstre i sykefraværet, og som kan avdekke utfordringer i avdelingen eller på seksjonen. 3.5 Brudd på arbeidstidsbestemmelsene i Arbeidsmiljøloven AML bruddene for september viser at det er en nedgang i antall brudd etter sommeren. Dette følger trenden fra tidligere år. Sammenlignet med september 2016 er antall AML brudd ganske likt. Klinikkene jobber jevnlig med oppdatering og registrering av regelsett, dispensasjoner og avtaler i GAT, men det er fremdeles en utfordring at det er unødvendige brudd i GAT, dette gjelder spesielt for timelønnede vikarer og innleide. Regelsett og dispensasjoner må registreres og fornyes i tide, slik at unødvendige brudd unngås. Dette gjelder både faste og midlertidige ansatte. 20

Vestre Viken har hatt en god utvikling med å redusere AML-brudd så langt i 2017. Gjennom hele året har antall brudd vært på et lavere nivå enn i både 2015 og 2016. De fleste klinikkene kan vise til en nedgang i antall brudd når vi sammenligner september 2017 med året før, spesielt på Drammen og Ringerike ser vi en ganske stor reduksjon. 21

AML brudd fordelt på vakter, viser AML bruddene som en prosent av antall vakter i klinikken. Når vi fordeler AML-bruddene på antall vakter, er klinikkene mer sammenlignbare, uavhengig av størrelse. I de somatiske klinikkene ligger antall brudd på mellom 2 og 2,5 % av antall vakter, og det samme gjelder for psykiatrien. 22

Vedlegg 2 Klinikkrapportering pr september 2017 Innhold Innledning... 2 DRAMMEN SYKEHUS... 3 BÆRUM SYKEHUS... 9 RINGERIKE SYKEHUS... 15 KONGSBERG SYKEHUS... 21 PSYKISK HELSE OG RUS... 27 MEDISINSK DIAGNOSTIKK... 36 PREHOSPITALE TJENESTER... 43 INTERN SERVICE... 50

Innledning Oppfølgingen av klinikkene tar utgangspunkt i måltavler for de viktigste resultatmålene, samt fokus på årsverksutvikling. Klinikkenes målekort viser følgende: Avvik mot budsjett: Denne måned og hittil i år Status: Enten rødt, gult eller grønt Obligatoriske måleparametre for alle klinikkene er: Resultat, brutto månedsverk og sykefravær. På grunn av etterskuddsvise målinger er sykefraværstall en måned på etterskudd. Måltavlene for de somatiske klinikkene er like. Måltavlene for de andre klinikkene er i større grad skreddersydd. Det utarbeides prognose hver måned fra og med mars måned (i januar og februar måles det kun mot budsjett). Følgelig gjøres det en konkret vurdering av klinikkenes styringsfart basert på utviklingen hittil i år. Alle klinikker skal gjøre en vurdering av styringsfart og omstillingsbehov, og klinikker med negative avvik fra mål skal presentere konkrete forslag til tiltak for å endre styringsfart for å nå de avtalte målene. Rapporteringen har fokus på å vurdere gangfart i 2017, samt gjøre en vurdering av prognose med tilhørende tiltak. For måltavlen skal klinikkene kommentere der målene viser rødt, det vil si resultater som ikke er i tråd med mål. Ved rød og gul status må klinikkene presentere årsaksforklaring og en vurdering av forventet utvikling videre i året, samt eventuelt om det raskt vil være behov for å iverksette tiltaksarbeid. Dette konkretiseres og kvantifiseres i avsnittet Vurdering av styringsfart og omstillingsbehov for hver klinikk. Grønn status kommenteres etter eget ønske. Grafikken i måltavlene viser resultat pr måned i år i forhold til resultat pr måned i fjor. Resultatet i år vises i oransje men resultat for i fjor vises i grått. Fargene til høyre for grafikken viser om en høyere verdi er positiv (grønt) eller negativ (rødt). I eksempelet nedenfor, er det negativ at verdien øker (for eksempel ved fristbrudd). Det motsatte ville være tilfellet for overskuddet, hvor det er positiv med økt verdi. 2

DRAMMEN SYKEHUS Måltavle pr. september 2017 Drammen sykehus Denne måned Hittil i år Prognose 1 ØKONOMI Virkelig -5 273-21 413-15 900 Driftsresultat i KR. (1.000) Mål 0 0 0 Avvik -5 273-21 413-15 900 I fjor -246-239 14 513 2 AKTIVITET Somatikk Virkelig 4 462 37 733 50 936 DRG-poeng døgn, dag og Mål 4 642 38 465 51 595 poliklinikk Avvik -180-731 -659 ANTALL I fjor 4 275 37 237 49 759 3 KVALITET Virkelig 69 62 61 Gj.snitt. ventetid avviklet for Mål 62 62 62 pasienter totalt Avvik 7-0 -1 DAGER I fjor 73 63 62 4 KVALITET Virkelig 2,3 % 1,7 % 1,0 % Fristbrudd Mål 0,0 % 0,0 % 0,0 % ANDEL Avvik 2,3 % 1,7 % 1,0 % I fjor 0,7 % 0,5 % 0,6 % 5 KVALITET Virkelig 2,3 % 1,1 % 1,1 % Korridorpasienter Mål 0,0 % 0,0 % 0,6 % ANDEL Avvik 2,3 % 1,1 % 0,5 % I fjor 1,2 % 1,8 % 1,8 % 6 HR Virkelig 1 768 1 752 1 747 Brutto månedsverk Mål 1 736 1 734 1 733 (tom neste måned) Avvik 32 18 15 ANTALL I fjor 1 726 1 722 1 721 7 HR Virkelig 6,9 7,8 7,3 Sykefravær i PROSENT Mål 6,9 7,4 7,3 (etterskuddsvis) Avvik 0,0 0,3-0,0 I fjor 6,8 7,2 7,4 8 HR Virkelig 543 5 148 7 160 AML brudd Mål 448 4 999 7 160 ANTALL Avvik 95 149 0 I fjor 967 7 141 10 228 Verdi pr måned i år og i fjor (grå) Klinikkdirektørs vurdering Klinikkdirektør tar resultatet pr september alvorlig. Drammen sykehus har iverksatt tiltaksarbeid for å korrigere styringsfart. Dette arbeidet er nå ytterligere forsterket. Det langsiktige arbeidet for å forbedre kvalitets og HR parametere fortsetter kontinuerlig. 3

Kommentarer til måltavle Økonomi: Drammen sykehus har per september et negativt avvik på 1,7 % i forhold til budsjett. Variable inntekter knyttet til døgnbehandling ligger under budsjett hittil. Dette er knyttet til unormalt lavt øyeblikkelighjelpsantall i april og juli, men også det at Drammen sykehus i 2017 generelt oppnår en lavere inntekt pr døgnpasient enn i 2016. DRG indeks for klinikkens døgnaktivitet ble justert opp i 2017 budsjettet. Dette etter beregninger basert på foreløpig regelverk for Innsatsstyrt Finansiering 2017. Om planindeks for døgnopphold hadde vært innfridd, ville klinikken hatt omlag 13,3 MNOK høyere inntekt pr september, enn det som er situasjonen nå. Varekostnader har etter september et negativt budsjettavvik knyttet til medikamenter, implantater og annet medisinsk forbruksmateriell. Vekst i dyre medikamenter til kreftbehandling, dekkes ikke fullt ut gjennom eksisterende ramme og ISF refusjon. Lønn og vikarbyrå viser et samlet budsjettavvik på 0,7 %, og dette er i hovedsak knyttet til variable lønnselementer. Sommerferieavviklingen var dimensjonert i henhold til 2016 aktivitet. Aktivitet: Hittil i 2017 har det vært 206 481 pasientkontakter ved Drammen sykehus. Dette er 4 783 flere enn i samme periode i 2016. Det har vært behandlet 359 færre døgnpasienter enn budsjett, spesielt i april og juli, og dette gir store utslag målt i DRG poeng. Nedgangen i døgnpasienter fra samme periode i 2016, er på 104 pasienter. Andelen enkeltpasienter med høy DRG er også lavere hittil i 2017. 4

Produktivitet - DRG poeng pr brutto månedsverk Produktivitet målt i DRG poeng pr brutto månedsverk er som følge av lavere døgnandel, under budsjett hittil. Kvalitet: Ventetid Systematisk arbeid over tid, blant annet for å øke tilgjengeligheten, viser gode resultater ved flere avdelinger. Samlet ved Drammen sykehus er gjennomsnittlig avviklet ventetid 62 dager hittil i år. Fristbrudd Hittil i år er fristbruddsandelen 1,7 %. Avdelingene gjennomgår gjeldene rutiner for å unngå fremtidige svingninger og sikre måloppnåelse. Korridorpasienter Stor pågang av øyeblikkelig hjelps innleggelser og høyt belegg på sengepostene innen medisinske fag, har medført korridorpasienter. Det er igangsatt arbeid for kapasitetstilpasning. Timeavtale i første brev Andel med timeavtale i første brev viser en stabil trend og ligger nå på 81 %. 5

HR indikatorer: Brutto månedsverk Antall årsverk er i snitt 18 over budsjett hittil. Dette skyldes i hovedsak den høye fraværssituasjonen. Klinikken har iverksatt tiltak for å redusere årsverk til under budsjettnivå frem mot årsskiftet. Sykefravær 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 17 lang 17 kort 16 lang 16 totalt 6

Sykefraværet har vært over plan hittil i år, men sommersesongen har vært noe bedre og ligget på plan. Klinikken har kontinuerlig fokus på nærværsarbeid. AML brudd 1200 1000 800 600 400 200 0 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2017 630 593 601 584 470 616 691 552 543 201 113 61 2016 700 810 864 765 804 792 987 779 640 967 1121 999 mål 490 567 605 536 563 554 691 545 448 677 785 699 Mange AML brudd på DS var av teknisk karakter i 2016. Det er gjennomført en systematisk gjennomgang av arbeidsplaner i GAT, og måltallet er nå oppnådd. Vurdering av styringsfart, omstillingsbehov og prognose: Drammen sykehus har et underskudd fra ordinær drift på 21,4 MNOK pr september. Engangseffekter i dette er knyttet til unormalt lav døgnaktivitet i april og juli, som ikke vil fortsette i høst. Ut fra styringsfart og kalkulerte tiltak, er prognose beregnet til å være 15, 9 MNOK 7

Drammen sykehus har siden utgangen av april, jobbet for å utarbeide tiltak som er med på å korrigere negativ styringsfart. Tiltakene går i hovedsak ut på å redusere lønnselementer og å innfri den elektive delen av aktivitetsbudsjettet. Midlertidige strakstiltak Innskjerpet rutine for å innleie fra vikarbyrå Stillingskontroll videreføres Restriktivitet i forhold til innkjøp på alt som ikke er pasientnært Sikre at alle ferievikarer avsluttes ved ferieslutt Ledigholdelse av stillinger Pasientstrøm Sikre riktig bruk og utnyttelse av sengekapasiteten og redusere antall korridorpasienter, tre arbeidsgrupper med oppstart september Bruk av Observasjonspostsenger Bruk av Hotellsenger Forbedret pasientflyt i Akuttmottaket og videre inn i sykehuset Sikre kapasitetsutnyttelse på operasjonsstuer og i poliklinikk Kapasitetstilpasning og varig omstilling Omdisponering av senger Årsverksreduksjoner I september er tiltakene i kategorien Midlertidige strakstiltak i hovedsak innfridd. Lønnsresultatet er positivt, kostnader til vikarbyrå er lave, ferievikarer er avviklet, og stillinger blir ledigholdt. For aktivitet er øyeblikkelighjelpsstrømmen i kirurgi fortsatt for lav til at man greier å veie opp med økt elektiv aktivitet. Mer langsiktige tiltak er i prosess, men vil ikke få effekt før rundt årsskiftet. 8

BÆRUM SYKEHUS Måltavle pr. september 2017 Bærum sykehus Denne måned Hittil i år Prognose 1 ØKONOMI Virkelig -436-5 529 Driftsresultat i KR. (1.000) Mål 0 0 0 Avvik -436-5 529 I fjor -147-13 644-1 089 2 AKTIVITET Somatikk Virkelig 2 504 22 087 29 994 DRG-poeng døgn, dag og Mål 2 529 21 813 29 421 poliklinikk Avvik -24 274 573 ANTALL I fjor 2 275 20 902 28 274 3 KVALITET Virkelig 62 52 57 Gj.snitt. ventetid avviklet Mål 57 57 57 for pasienter totalt Avvik 5-5 0 DAGER I fjor 66 59 58 4 KVALITET Virkelig 1,9 % 0,8 % 0,5 % Fristbrudd Mål 0,0 % 0,0 % 0,0 % ANDEL Avvik 1,9 % 0,8 % 0,5 % I fjor 0,7 % 0,4 % 0,6 % 5 KVALITET Virkelig 0,2 % 0,5 % 0,5 % Korridorpasienter Mål 0,0 % 0,0 % 0,0 % ANDEL Avvik 0,2 % 0,5 % 0,5 % I fjor 0,1 % 1,0 % 0,9 % 6 HR Virkelig 1 020 996 994 Brutto månedsverk Mål 981 980 979 (tom neste måned) Avvik 38 16 15 ANTALL I fjor 980 976 973 7 HR Virkelig 6,9 7,9 7,3 Sykefravær i PROSENT Mål 6,9 7,4 7,3 (etterskuddsvis) Avvik 0,0 0,5 0,0 I fjor 6,4 7,1 7,1 8 HR Virkelig 340 3 290 4 008 AML brudd Mål 229 3 099 4 008 ANTALL Avvik 111 191 0 I fjor 256 3 646 4 715 Verdi pr måned i år og i fjor (grå) Klinikkdirektørs vurdering Klinikkdirektøren ser at resultatet i september er negativt med 0,4 MNOK, men med tydelig bedring fra forrige måned. Resultatet per september blir således en liten forverring fra august, med totalt 5,5 MNOK bak budsjett. Antall fristbrudd vil bli fulgt opp med avdelingene og det arbeides for å redusere fristbruddene igjen. Klinikken har gjennom hele året hatt ukentlig oppfølging av variable lønnskostnader. Denne oppfølgingen viser at det er betydelig lavere forbruk enn tidligere år, og synliggjør god styring av variable lønnskostnader gjennom hele klinikken. 9

Kommentarer til måltavle Økonomi: Klinikkens regnskap i september viser et resultat i underskudd med 0,4 MNOK, hvilket bidrar til at klinikken samlet per september har et underskudd på 5,5 MNOK. Inntekter: Inntektene til klinikken er 1 MNOK høyere enn budsjett i september og bidrar til 9,6 MNOK i høyere inntekter enn plan samlet per 3. kvartal. Kostnader: Varekostnadene er 8,7 MNOK høyere enn budsjett. Kostbare kreftmedisiner er hovedforklaringen til kostnadsavviket på varekostnader og utgjør 4,5 MNOK. Kostnadsavviket har 2 hovedforklaringer: Klinikkene overtok betalingsansvaret for kostbare sykehusadministrerte medikamenter i mai 2017. Fra mai til og med september er kostnadene ved disse medikamentene 0,44 MNOK høyere enn tildelt rammefinansiering. Kostnader til kreftmedikamenter utover det som har tilsvarende dekning i basis eller ISF svarende til 3,5 MNOK Øvrige varekostnader viser 4,2 MNOK utover budsjett og må ses i sammenheng med at klinikken har høyere aktivitet enn planlagt. Lønnsområdet, inklusiv innleid arbeidskraft viser kostnader samsvarende med budsjett i september. Samlet for årets 9 første måneder viser lønn og innleie 3,1 MNOK over budsjett og inkluderer kostnader i forbindelse med sommerferieavvikling og sykefravær. Klinikken har gjennom hele året hatt ukentlig oppfølging av variable lønnskostnader. Denne oppfølgingen viser betydelig lavere forbruk enn tidligere år, og synliggjør god styring av variable lønnskostnader gjennom hele klinikken. Gjennom sommerferien var det nødvendig med ekstern å innleie blant annet til intensivbehandling. Lønnskostnader for året som helhet henger sammen med økt aktivitet. 10

Aktivitet: Klinikken har behandlet 5460 flere pasienter enn samme periode i fjor, en vekst på 6,3 % (+2,4% mot plan). I klinikkens regnskap per september er det inntektsført aktivitet, hensyntatt forventet effekt av kvalitetssikring av den medisinske kodingen, tilsvarende 274 DRG poeng foran plan. Klinikken prognostiserer derfor med 573 DRG poeng foran plan på året som helhet. Produktivitet - DRG poeng pr brutto månedsverk Grunnet høy aktivitet og kontroll på brutto månedsverk er produktivitet for årets første tertial høyere enn plan. Grunnet noe lavere aktivitet, i hovedsak på øyeblikkelig hjelp, er produktiviteten lavere enn plan i andre tertial. Totalt per september er klinikken sin produktivitet 3,5 prosent høyere enn for samme periode i fjor, hvilket er på høyde med budsjettet for året. Kvalitetssikringen av pasientdata for september er enda ikke gjennomført og kan derfor påvirke produktiviteten. Kvalitet: Ventetid Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter i september er på 62 dager, men samlet for årets 9 første måneder er ventetiden 52 dager, hvilket er 5 dager bedre enn målsettingen. Fristbrudd Det er registrert 30 fristbrudd på Bærum i september, hvilket utgjør 1,9 %. Hittil i år 0,7 %. Klinikken jobber fortløpende med å redusere fristbrudd utover året. Korridorpasienter Det er registrert 9 korridorpasienter i september, hvilket utgjør 0,2 %. Antall korridorpasienter må ses i sammenheng med høy aktivitet. Timeavtale i første brev Klinikk Bærum sykehus har en andel timeavtale sammen med første brev i august på 92,8 %, 2,8% bedre enn målsettingen. Indikatoren registreres etterskuddsvis. 11

HR indikatorer: Brutto månedsverk 1100 1050 1000 950 900 850 Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Faktisk 964 968 978 977 980 980 999 1038 1058 1020 0 0 Estimat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 983 983 Budsjett 964 963 967 966 961 964 978 1024 1032 981 973 973 2016 957 959 963 956 956 962 983 1 023 1 023 980 959 959 Månedsverkene i årets 10 første måneder må ses i sammenheng med høy aktivitet og høyt sykefravær på sykehuset. Lønnskostnadene i oktober er bedre enn budsjett, på tross av merforbruk av brutto månedsverk. Dette fordi refusjoner grunnet fravær i forbindelse med sykdom og svangerskap, kun hensynas i regnskapet og ikke i månedsverkberegningen. Klinikken prognostiserer 15 brutto månedsverk høyere enn budsjett for året som helhet. 12

Sykefravær 10,0 % 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % 17 lang 17 kort 16 lang I fjor totalt Sykefraværet på klinikk Bærum Sykehus er høyere enn plan hittil i år og bidrar til at brutto månedsverk er høyere enn plan. AML brudd 800 700 600 500 400 300 200 100 0 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2017 222 274 287 227 335 417 589 488 340 191 116 64 2016 315 371 331 369 376 417 699 499 269 256 355 458 mål 268 315 281 314 320 354 594 424 229 218 302 389 Bærum sykehus har gjennom flere år jobbet systematisk og målrettet for å redusere antall brudd på arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven (AML-brudd). Fra 2013 til i dag er antall AML brudd mer enn halvert. I 2013 ble det registrert 13 545 AML-brudd på Bærum sykehus, og i 2016 ble det registrert 4 703. En reduksjon på 8 842 AML brudd (65 %). Ambisjonen i 2017 er en ytterligere reduksjon på 15 %. På årets 9 første måneder er AML bruddene redusert med 9,8 % målt mot samme periode i fjor. 13

Vurdering av styringsfart, omstillingsbehov og prognose: Hittil i år BS Resultat hittil i år -5 529 Periodiserings- og engangseffekter 6 213 Styringsfart pr måned korrigert for engangseffekter 76 Resultat ut året - basert på styringsfart hiå 228 Overskudd (underskudd) med styringsfart hittil i år -5 301 Bærum sykehus viser et underskudd fra ordinær drift pr september på 5,5 MNOK. Det er engangseffekter i regnskapet, som ikke forventes gjentatt ut året, til Bærum per september i forbindelse med: Reduksjon i kirurgisk ø-hjelpsaktivitet Reduksjon i antall fødsler Totalt 6,2 MNOK. Korrigert for engangseffektene er styringsfarten ut året beregnet til 5,3 MNOK, før tiltak. Ut året Overskudd (underskudd) med styringsfart hittil i år -5 301 Engangseffekter og korreksjoner 0 Sum av klinikkens tiltak p.t. 5 301 Prognose for året inkl. tiltak -0 BS Klinikken følger ukentlig utviklingen i variabel lønn med statistikk helt ned på seksjonsnivå. Dette viser at slike utgifter fortsatt holdes lavere enn alle tidligere år, tross ikke ubetydelig høyere aktivitet. Lønnskostnadene for oktober ser ut til å gi et mindre forbruk på ca. 0,5 MNOK. Dette systemet som er utarbeidet ved Bærum sykehus for å ha oversikt og kontroll over variable lønnskostnader kontinueres og brukes videre for også å sikre at tiltakene nedenfor gjennomføres med fortsatt kontroll på variable kostnader. Klinikken har identifisert tre områder for å bedre den økonomiske situasjonen ut året. Verdier Tiltak Okt Nov des Total ut året Oppfølging variabel lønn - 500-500 - 500-1 500 Økt elektiv kirurgi - postbariatri - 575-575 - 575-1 725 Økt ortopedisk aktivitet - elektiv - 692-692 - 692-2 076 SUM - 1 767-1 767-1 767-5 301 Prognosen for året er et resultat i balanse. 14

RINGERIKE SYKEHUS Måltavle pr. september 2017 Ringerike sykehus Denne måned Hittil i år Prognose 1 ØKONOMI Virkelig 758-6 241-4 246 Driftsresultat i KR. (1.000) Mål 0 0 0 Avvik 758-6 241-4 246 I fjor 1 059 2 174 4 828 2 AKTIVITET Somatikk Virkelig 1 439 12 404 16 751 DRG-poeng døgn, dag og Mål 1 425 12 316 16 403 poliklinikk Avvik 14 88 348 ANTALL I fjor 1 422 11 873 16 104 3 KVALITET Virkelig 62 48 54 Gj.snitt. ventetid avviklet Mål 54 54 54 for pasienter totalt Avvik 8-6 0 DAGER I fjor 66 54 54 4 KVALITET Virkelig 1,5 % 1,3 % 0,0 % Fristbrudd Mål 0,0 % 0,0 % 0,0 % ANDEL Avvik 1,5 % 1,3 % 0,0 % I fjor 1,6 % 1,0 % 1,8 % 5 KVALITET Virkelig 2,4 % 2,5 % 2,0 % Korridorpasienter Mål 0,0 % 0,0 % 0,0 % ANDEL Avvik 2,4 % 2,5 % 2,0 % I fjor 1,2 % 2,6 % 2,4 % 6 HR Virkelig 568 563 562 Brutto månedsverk Mål 557 558 558 (tom neste måned) Avvik 11 5 5 ANTALL I fjor 553 548 550 7 HR Virkelig 6,5 7,7 8,0 Sykefravær i PROSENT Mål 5,9 6,5 6,5 (etterskuddsvis) Avvik 0,6 1,3 1,5 I fjor 6,3 6,2 6,6 8 HR Virkelig 224 2 283 2 513 AML brudd Mål 206 1 781 2 513 ANTALL Avvik 18 502 0 I fjor 279 2 374 3 351 Verdi pr måned i år og i fjor (grå) Klinikkdirektørs vurdering Klinikk Ringerike har et positivt resultat i perioden. Avviket fordeler seg likt mellom kostnader og inntekter. Ventetiden har vært gjennomgående lav hele året og er godt under klinikkens mål på 54 dager. Det jobbes videre for å forbedre de øvrige kvalitets- og HR-parametere. 15

Økonomi: Ringerike sykehus har pr september et underskudd på 6,2 MNOK. Det negative avviket skyldes i all hovedsak høye kostnader knyttet til medikamenter og innleie. Avviket på medikamentkostnader ligger nesten i sin helhet på onkologisk sengeavdeling og poliklinikk og store deler skyldes immunterapi og bruk av biologiske legemidler. Avviket på innleid arbeidskraft ligger spredt på flere avdelinger, men i hovedsak på kirurgisk/ortopedisk sengeavdeling og intensivavdeling. Bruken av innleie skyldes i stor grad høyt sykefravær på avdelingene, samt ferieavvikling. Avviket på andre driftskostnader skyldes kostnader som føres mot prosjektmidler under øvrige driftsinntekter. Hittil i år har klinikken inntekter som er 4,1 MNOK høyere enn budsjett. Aktivitet: DRG-poeng Pr september ligger klinikk Ringerike 87 DRG-poeng foran plan. Polikliniske konsultasjoner Pr september er det behandlet 348 færre pasienter enn budsjett i poliklinikkene. De største avvikene er hos kirurgisk avdeling og medisinsk avdeling på HSS. 16

Produktivitet - DRG poeng pr brutto månedsverk Pr september ligger klinikk Ringerike helt på plan når det gjelder produktivitet pr månedsverk og noe over fjoråret. Kvalitet: Ventetid Ventetiden pr september er 48 dager som er godt under klinikkens mål på 54 dager. Fristbrudd Andelen fristbrudd i perioden er 1,5 %. Klinikk Ringerike jobber med å forbedre rutinene for å kvalitetssikre de registrerte fristbruddene. Korridorpasienter Andelen korridorpasienter i september er 2,4 %. Klinikk Ringerike har kun enerom, og har ikke bufferrom tilgjengelig. Timeavtale i første brev 86 % av pasientene ved Klinikk Ringerike mottok i august bekreftelse på timeavtale i første innkallingsbrev. Mål for Vestre Viken er 90 %. 17

HR indikatorer: Brutto månedsverk 610 600 590 580 570 560 550 540 530 520 510 500 490 Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Faktisk 556 538 553 557 550 562 563 585 601 568 0 0 Estimat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 554 562 Budsjett 556 551 555 553 562 526 558 578 582 557 554 562 2016 536 531 551 545 528 534 548 574 582 553 557 560 Antall månedsverk pr oktober er i snitt 5 høyere enn plan. Lønnskostnadene i oktober og hittil i år er i balanse selv om det er et merforbruk av brutto månedsverk. Dette forklares med at fødsels- og sykerefusjoner kun blir hensyntatt i regnskap, men ikke i beregning av brutto månedsverk. Sykefravær 10,0 % 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % 17 lang 17 kort 16 lang I fjor totalt Gjennomsnittlig sykefravær pr august var 7,7 % mot 6,4 % i samme periode i 2016. Hittil i år utgjør langtidsfraværet 6,0 %. Sykefraværet i august var på 6,5 %. Erfaringsvis stiger korttidsfraværet noe på høsten og klinikkens mål for 2017 justeres derfor til 8,0 %. 18

AML brudd 400 350 300 250 200 150 100 50 0 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2017 248 284 207 228 249 225 299 312 224 61 22 7 2016 214 324 233 233 164 257 311 363 275 279 371 327 mål 161 243 175 175 123 193 233 272 206 209 278 245 Det er registrert 2276 AML brudd pr september. Dette er høyere enn plan, men noe lavere enn samme periode i 2016. Bruddene skyldes i hovedsak ansatte som har jobbet ekstra grunnet sykdom, mangel på vikarer og ferieavvikling. Vurdering av styringsfart, omstillingsbehov og prognose: Hittil i år RS Resultat hittil i år -6 241 Periodiserings- og engangseffekter 4 300 Styringsfart pr måned korrigert for engangseffekter -216 Resultat ut året - basert på styringsfart hiå -648 Overskudd (underskudd) med styringsfart hittil i år -6 889 Ringerike sykehus har et underskudd fra ordinær drift pr september på 6,2 MNOK. Styringsfart pr september korrigeres for lavere aktivitet enn budsjett i august, høye innleiekostnader grunnet ekstraordinær aktivitet på intensivavdeling, samt høyt sykefravær hos flere avdelinger. Videre har klinikken hatt for lavt budsjetterte kostnader i forbindelse med oppstart av ny intermediæravdeling på HSS grunnet manglende erfaringstall for samdrift med kommunen. Økende bruk av immunterapi og biologiske legemidler i 2. tertial har gitt klinikken høyere kostnader enn rammekorrigering gjort pr 1. tertial. Korrigering av ramme og ISF-refusjon dekker ikke faktiske medikamentkostnader. Styringsfart korrigert for engangseffekter gir et underskudd ut året på 6,9 MNOK. 19

Ringerike sykehus har definert tiltak tilsvarende 2,7 MNOK ut året. Ut året RS Overskudd (underskudd) med styringsfart hittil i år -6 889 Sum av klinikkens tiltak p.t. 2 688 Prognose for året inkl. tiltak -4 200 Tiltak Okt Nov des Total ut året Vakant stilling avdelingssjef - 129-129 - 129-386 Videreføre variceoperasjoner - 101-101 - 101-302 Aktivitetsresultat i balanse, ORT - 333-333 - 333-1 000 Beleggsøkning, HSS - 333-333 - 333-1 000 SUM - 896-896 - 896-2 688 - Stilling for kirurgisk avdelingssjef vakant ut året. - Videreføre variceoperasjoner ut året (ikke budsjettert etter sommeren). - Aktivitetsresultat i balanse på ortopedisk avdeling ved årets slutt. - Øke belegg på HSS, aktivitetsbudsjett i balanse ved årets slutt. Vakant stilling for avdelingssjef gir umiddelbar effekt på resultatet. Det samme gjør videreføringen av variceoperasjoner som gir utslag i antall DRG på kirurgisk avdeling i perioden. Klinikken ser en endring i innleggelsene på HSS som har gitt langt høyere belegg på de somatiske sengene i september og HSS har et positivt resultat i perioden. På ortopedisk avdeling ser ikke klinikken effekt av tiltakene pr september, men forventer å se en effekt i oktober grunnet høy aktivitet i uke 40 som ikke har vært budsjettert. I klinikkens budsjett for 2017 har det ligget en uløst utfordring på 1,1 MNOK som følge av justeringer i statsbudsjettet sent i desember 2016. Målet for klinikken har vært å løse denne utfordringen i løpet av året, men med de kostnadsutfordringene klinikken har hatt er det ikke konkrete tiltak for å løse denne tilleggsutfordringen. Klinikkens prognose på -4,2 MNOK inkluderer denne utfordringen. 20

KONGSBERG SYKEHUS Måltavle pr. september 2017 Kongsberg sykehus Denne måned Hittil i år Prognose 1 ØKONOMI Virkelig 385-11 312-12 995 Driftsresultat i KR. (1.000) Mål 0 0 0 Avvik 385-11 312-12 995 I fjor 1 154-5 783-732 2 AKTIVITET Somatikk Virkelig 721 5 965 8 144 DRG-poeng døgn, dag og Mål 723 6 139 8 334 poliklinikk Avvik -2-175 -190 ANTALL I fjor 704 5 812 8 100 3 KVALITET Virkelig 59 47 42 Gj.snitt. ventetid avviklet Mål 42 42 42 for pasienter totalt Avvik 17 5 0 DAGER I fjor 37 358 41 4 KVALITET Virkelig 1,1 % 0,4 % 0,0 % Fristbrudd Mål 0,0 % 0,0 % 0,0 % ANDEL Avvik 1,1 % 0,4 % 0,0 % I fjor 1,1 % 1,1 % 1,1 % 5 KVALITET Virkelig 0,6 % 1,1 % 0,0 % Korridorpasienter Mål 0,0 % 0,0 % 0,0 % ANDEL Avvik 0,6 % 1,1 % 0,0 % I fjor 2,1 % 2,2 % 2,3 % 6 HR Virkelig 309 323 320 Brutto månedsverk Mål 308 313 312 (tom neste måned) Avvik 1 9 8 ANTALL I fjor 325 325 324 7 HR Virkelig 6,0 6,3 5,9 Sykefravær i PROSENT Mål 5,8 6,9 6,7 (etterskuddsvis) Avvik 0,2-0,6-0,8 I fjor 5,8 5,8 5,7 8 HR Virkelig 117 1 341 1 492 AML brudd Mål 77 1 105 1 492 ANTALL Avvik 40 236 0 I fjor 185 1 472 1 989 Verdi pr måned i år og i fjor (grå) Klinikkdirektørs vurdering Totalresultatet er betydelig under budsjett, og situasjonen ansees som alvorlig, det er dog positivt at septemberresultatet var i balanse. Hovedforklaringen er høyere årsverksforbruk på variabel lønn over tid, samt lavere aktivitet i 2. tertial. September har hatt god aktivitet og lønnskostnader innenfor budsjett. Hovedfokus i det videre tiltaksarbeidet for 2017 og for budsjett 2018 vil være å få kontroll på kostnadsbruken slik at den er tilpasset de inntektene sykehuset har. 21

Kommentarer til måltavle Økonomi: Kongsberg sykehus har per september opparbeidet seg et stort underskudd med større avvik både på inntekter og kostnader. I hovedsak skyldes underskuddet overforbruk på variable lønnskostnader i parallell med en større inntektssvikt i 2 tertial. For september isolert sett er klinikken omtrent i henhold til budsjett på ISF-inntekter. For september isolert sett er lønnskostnaden nå i henhold til budsjett. Vikarbyrå og andre driftskostnader har ikke vesentlige budsjettavvik fra budsjett. Aktivitet: Akkumulert er det behandlet 845 flere pasienter enn plan hittil i 2017. Døgnbehandlinger har akkumulert 168 færre opphold enn plan. Poliklinisk behandling har 1243 flere opphold enn plan akkumulert. Akkumulert tap på aktiviteten vil ikke kunne hentes inn, men klinikken forventer aktivitet i henhold til plan for resterende måneder i 2017. September aktivitet er for perioden i henhold til plan på de fleste områder, men fortsatt et mindre avvik fra budsjett på døgn og dagkirurgi. 22

Produktivitet - DRG poeng pr brutto månedsverk Produktivitet for januar og mars er høy både i forhold til tidligere år og plan. Aktivitetsbudsjettet er noe høyere enn 2016 da det er forutsatt en høyere aktivitet på Ortopedisk virksomhet i 2017. Produktivitet for april tom august ligger på et lavere nivå enn budsjett. September aktiviteten har vært i henhold til budsjett og det er avsatt en glidningsavsetning på 29 DRG for perioden. Klinikken forventer en aktivitetsutvikling i tråd med budsjett resten av året. Samlet for klinikken er prognosen 190 DRG under plan, i hovedsak fordelt på døgn og dagkirurgisk virksomhet. Kvalitet: Ventetid Klinikken har et mål på gjennomsnittlig ventetid på 42 dager. September viser en gjennomsnittlig ventetid på 63 dager. Hittil i år er gjennomsnittlig ventetid på 48 dager. Fristbrudd Andelen fristbrudd var samlet for 2016 på 1,3 %. Andel fristbrudd i september er på 1,1 %. Hittil i år er andelen fristbrudd på 0,6 %. Korridorpasienter Andelen korridorpasienter var samlet for 2016 på 4,1 %. Tiltak er iverksatt og andel korridorpasienter for september isolert sett ligger på 0,6 %. Hittil i år ligger andelen korridorpasienter på 1,7 %. Timeavtale i første brev Andel med timeavtale i første brev var samlet for 2016 på 82,8 %. Hittil i år ligger andel med timeavtale i første brev på 83,9 %. 23

HR indikatorer: Brutto månedsverk 350 340 330 320 310 300 290 280 270 Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Faktisk 325 322 325 324 325 321 321 331 326 309 0 0 Estimat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 306 306 Budsjett 320 319 316 313 307 306 309 317 319 308 306 306 2016 320 322 327 319 322 318 321 330 342 325 323 322 Klinikken har et avvik fra budsjett i 2017 på variabel lønn. Klinikkens arbeid for bemanningstilpasning og beredskap har hatt forsinket effekt. Både september-lønn og oktober-lønn viser en positiv årsverksutvikling i henhold til plan. Årsverksutviklingen er i henhold til budsjett for oktober isolert. 24

Sykefravær 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % 17 lang 17 kort 16 lang I fjor totalt Sykefravær var samlet for 2016 på 6,6 %. Sykefraværet for klinikken hittil i år på 6,3 %, med størst andel langtidsfravær. AML brudd 300 250 200 150 100 50 0 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2017 154 160 144 133 148 108 188 195 117 76 17 1 2016 151 127 140 157 174 168 269 184 102 185 154 178 mål 113 95 105 118 131 126 202 138 77 139 116 134 Klinikken gjennomgår arbeidsplaner systematisk for å redusere andelen AML-brudd. Klinikken har en definert målsetning om å redusere AML-brudd med 25 % for 2017. 25

Vurdering av styringsfart, omstillingsbehov og prognose. Hittil i år KS Resultat hittil i år -11 312 Periodiserings- og engangseffekter 2 071 Styringsfart pr måned korrigert for engangseffekter -1 027 Resultat ut året - basert på styringsfart hiå -3 081 Overskudd (underskudd) med styringsfart hittil i år -14 393 Kongsberg sykehus viser et underskudd fra ordinær drift på 11,3 MNOK. Resultatet hittil i år inkluderer engangseffekter på 2,0 MNOK. Styringsfart pr september korrigert for engangseffekter gir et underskudd på 1,0 MNOK pr måned. Om trenden fortsetter ut året vil det gi et akkumulert negativt resultat for året på 14,4 MNOK. Ut året Overskudd (underskudd) med styringsfart hittil i år -14 393 Engangseffekter og korreksjoner -533 Sum av klinikkens tiltak p.t. 1 931 Prognose for året inkl. tiltak -12 995 KS Klinikkens negative års-prognose på 12,9 MNOK sees i sammenheng med den pågående prosess for å identifisere og implementere tiltak for 2017 spesielt med tanke på bemanningstilpasning. Tiltak for å tilpasse bemanning i henhold til tilgjengelige midler er i gang, men en målbar effekt for 2017 har klinikken først fått i september. Klinikken følger opp bruk av overtid/mertid og rapporterer særskilt på dette ukentlig. Klinikken har innført ansettelsesstopp i parallell med streng vurdering forut for innleie samt innkjøpsstans på ikke-pasientnært materiell. Klinikken arbeider nå med tiltak identifisert i tabellen nedenfor i inneværende år. Tiltak Okt Nov des Total ut året Annen personalkostnad - 40-40 - 88-168 Ansettelsesstopp KS - 204-348 - 476-1 028 avtalt reduksjon i overt&mertid sept-des 2017-135 - 135-15 - 285 Innkjøp/MTU - 60-60 - 60-180 Kurs og seminar - 70-100 - 100-270 SUM - 509-683 - 739-1 931 I september var det definert kostnadsreduserende tiltak på til sammen 0,3 MNOK, alle relatert til reduksjon i personellkostnader for klinikken. For september kan klinikken vise til reduksjon i årsverksutviklingen, tilsvarende ca. 0,8 MNOK sammenlignet med tidligere perioder inneværende år. Innsparingen for innkjøp/mtu samt kurskostnader ble noe mindre enn forventet i september isolert. 26

PSYKISK HELSE OG RUS Måltavle pr. september 2017 Psykisk helse og rus Denne måned Hittil i år Prognose 1 ØKONOMI Virkelig 2 374-11 405-6 732 Driftsresultat i KR. (1.000) Mål 0 0 0 Avvik 2 374-11 405-6 732 I fjor 1 532-15 733-18 646 2 AKTIVITET Virkelig 326 3 071 4 110 Utskrevne pasienter døgn Mål 333 3 024 4 040 ANTALL Avvik -7 47 70 I fjor 340 3 062 4 115 3 AKTIVITET Virkelig 19 915 161 322 221 000 Polikliniske konsultasjoner Mål 24 032 186 487 254 300 totalt NY metodikk ANTALL Avvik -4 117-25 165-33 300 I fjor 23 657 174 151 240 123 3 AKTIVITET Virkelig 22 053 182 298 254 300 Polikliniske konsultasjoner Mål 24 032 186 487 254 300 totalt GAMMEL metodikk ANTALL Avvik -1 979-4 189 0 I fjor 23 657 174 151 240 123 4 KVALITET Virkelig 55 49 47 Gj.snitt. ventetid avviklet for Mål 45 45 45 pasienter totalt Avvik 10 4 2 DAGER I fjor 50 49 47 5 KVALITET Virkelig 0,6 % 0,3 % 0,3 % Fristbrudd Mål 0,0 % 0,0 % 0,0 % ANDEL Avvik 0,6 % 0,3 % 0,3 % I fjor 0,2 % 0,2 % 0,2 % Verdi pr måned i år og i fjor (grå) 6 HR Virkelig 1 720 1 781 1 769 Brutto månedsverk Mål 1 799 1 817 1 811 (tom neste måned) Avvik -79-35 -42 ANTALL I fjor 1 807 1 839 1 832 7 HR Virkelig 6,4 7,8 7,5 Sykefravær i PROSENT Mål 6,4 7,0 7,0 (etterskuddsvis) Avvik 0,0 0,8 0,5 I fjor 7,9 8,4 8,4 8 HR Virkelig 603 6 845 9 000 AML brudd Mål 467 4 848 6 587 ANTALL Avvik 136 1 997 2 413 I fjor 604 6 463 8 783 Klinikkdirektørs vurdering Økonomisk resultat viser et merforbruk på 11,4 MNOK. Samlede polikliniske inntekter er 7,6 MNOK lavere enn budsjett, herav ISF-refusjoner 13,5 MNOK lavere enn budsjett og HELFOrefusjoner 5,9 MNOK bedre enn budsjett. Lønnskostnader inkludert innleie fra vikarbyrå er 2,1 MNOK høyere enn budsjett. Siste måned ga et mindreforbruk på 2,4 MNOK. Det er et vesentlig mindreforbruk på lønn. Tiltakene har begynt å få effekt. Videre har det vært en situasjon de siste månedene med lavt belegg på sykehussengene. Dette har medført reduksjon i variable lønnskostnader. Gjennomførte tiltak for å øke poliklinisk aktivitet og inntekter, har imidlertid ennå ikke hatt den ønskede effekten. Det jobbes fortsatt med tiltak for å få dette til. 27

Det er satt i verk tiltak på kort sikt for å øke ISF-inntekter i alle avdelinger. Tiltaksområder er bedre koding og økt aktivitet. Samtlige poliklinikker har fått et tydelig produktivitetskrav per behandler. Sammenlikning med andre HF i HSØ har vi høyest ISF-indeks i VOP og TSB, men under middels i BUPA. Det ble gjennomført opplæring for samtlige behandlere i BUPA før sommerferien. Opplæring av behandlere i DPS ene ble startet før sommerferien og fortsetter utover hele høsten med fokus på de seksjoner som har størst etterslep. Klinikken har igangsatt tiltak for bedre kostnadskontroll på lønn hovedsakelig i sykehuspsykiatrien, samt de andre avdelingene som har størst kostnadsavvik. Kostnadsøkningen ved psykiatrisk avdeling Blakstad første halvår skyldes en rekke forhold som avvikling av Strandveien, økningen i innstrøm til sykehuset og utfordringer i overføring av pasienter mellom Lier og Blakstad og mellom de to sykehusavdelingene og DPS. I tillegg ser vi betydelig forbedringspotensiale i bemanningsplanlegging og -styring for alle yrkesgrupper mm. Dette arbeides det med. Samtlige avdelinger følges opp på områder som bedre bemanningsstyring, ferieavvikling, redusert bruk av overtid og inntektsøkende tiltak. Mål for ventetid i PHR er 45 dager. Pr september ligger gjennomsnittlig ventetid på 49 dager, det samme som tilsvarende periode i 2016. For å sikre at klinikken når målet om reduksjon i antall AML-brudd med 25 %, jobbes det med å styrke kompetansen i GAT ute på avdelingene. Brudd på arbeidstidsbestemmelsene følges opp i klinikkens AMU. Kommentarer til måltavle Økonomi: De største negative avvikene finner man innenfor ISF-inntekter (-13,5 MNOK). Det er skjedd en betydelig forbedring innen lønnsområdet som nå er i ferd med å nå balanse akkumulert sett. Fra 1.januar 2017 ble ISF innført som finansieringssystem for poliklinisk aktivitet innen psykisk helsevern og rus. Det er stort fokus på å sikre høy kodekvalitet (diagnoser/symptomer), og på at øvrige registreringsregler følges. 28

Strandveien boliger har i de siste årene representert en økonomisk risiko for klinikken. Tiltaket har vært under avvikling i samarbeid med kommunene. Siste beboer i Strandveien boliger flyttet ut 6.6.2017, og avviklingen er dermed gjennomført. Aktivitet: ISF-poeng pr september Hittil Budsjett hittil Avvik % Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sep i år i år hittil i år avvik I egen region behandlet i eget HF (DRG) 3 808 2 926 4 136 2 922 4 111 3 676 1 270 3 103 3 641 29 593 36 332-6 739-19 % Antall ISF-poeng ligger betydelig under budsjett, og langt lavere enn aktivitetsnivået skulle tilsi. Det er NPRs omkoding av registrert aktivitet til ISF-poeng inkludert avsetning for kodeforbedring, som ligger til grunn. En arbeidsgruppe i Helse Sør-Øst har gjennomgått budsjetterte ISF-poeng og inntekter for å vurdere om det er budsjettnøytralitet slik det var forutsatt at innføringen av ordningen skulle være på landsbasis. Arbeidsgruppen har vurdert at det særlig innen BUP-feltet ikke er budsjettnøytralitet. Denne vurderingen er spilt inn til Helsedirektoratet. Polikliniske konsultasjoner pr september Antall polikliniske konsultasjoner totalt - ny tellemetodikk Antall polikliniske konsultasjoner totalt - gammel tellemetodikk Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sep Pr. september ligger poliklinisk aktivitet 13,5 % bak målkravet. Etter innføring av ISF har måten antall konsultasjoner telles på blitt endret. Nye aggregeringsregler medfører at flere konsultasjoner for samme pasient på samme dag aggregeres til ett ISF-opphold. Budsjettkravet ble utarbeidet ut fra gammel tellemetodikk. Legger vi gammel tellemetodikk til grunn, har det vært en vekst i poliklinisk aktivitet med 4,7 % siden 2016, og 2,2 % bak målkravet som ikke er justert ift ny tellemetodikk. Det er igangsatt tiltak for å øke produktivitet og styrke ambulant kapasitet innen DPS og BUPA. Produktivitet Overgang til ISF-finansiering i poliklinikker innen psykisk helsevern og rus har medført behov for å utvikle nye nøkkeltall for produktivitet. Dette arbeidet er under utvikling og en vil komme tilbake til dette i senere rapportering. Kvalitet: Ventetid Ventetiden er fortsatt noe over målkravet for 2017. Det er spesielt innen BUPA at ventetiden er for lang. Tiltak som er iverksatt for å få ventetiden ned, er raskere inntak av de alvorlig syke, spesielt spiseforstyrrelser og mistanke om psykose/bipolar lidelse. For rettighetspasienter med 12 ukers frist vil første time gis 2 uker tidligere. Det gjøres samtidig en gjennomgang i alle poliklinikkene nå om det er noen pasienter som kan tas inn tidligere enn den første timen som er gitt. For å få fortgang i reduksjonen i ventetid arbeider BUPA også med å få på plass en annen form for overvåkning av dette. Hittil i år Budsjett hittil i år Avvik hittil i år 21 086 19 026 22 364 15 182 20 371 18 482 7 847 17 049 19 915 161 322 186 487-25 165-13,5 % 24 320 22 265 19 196 21 251 24 501 21 146 9 378 18 188 22 053 182 298 186 487-4 189-2,2 % % avvik 29

Fristbrudd Pasienter opplever sjeldent fristbrudd i PHR. Det var tre fristbrudd i september. Det jobbes kontinuerlig med å sikre korrekt registrering slik at en unngår tekniske brudd. Timeavtale i første brev Pr oktober oppnådde klinikken en andel på 87,5 %. Målkravet på 90 %. HR indikatorer: Brutto månedsverk 2000 1950 1900 1850 1800 1750 1700 1650 1600 1550 1500 Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Faktisk 1794 1774 1779 1778 1758 1758 1771 1852 1830 1720 0 0 Estimat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1709 1707 Budsjett 1790 1790 1789 1781 1788 1790 1814 1910 1915 1799 1782 1781 2016 1820 1814 1811 1809 1801 1802 1848 1936 1943 1807 1787 1806 Antall brutto månedsverk ligger gjennomgående under budsjett unntatt i januar. Strandveien boliger er budsjettert med flat periodisering for hele 2017. Tiltaket ble gradvis nedtrappet og avviklet helt i juni. Dette forklarer ca. 30 månedsverk av det positive avviket i oktober. Rent økonomisk har dette ikke noe positiv effekt fordi det har vært finansiert med tilskudd på kommunalt nivå. Tilskuddet er nå avviklet. Ved inngangen til oktober, ser en at omstillingstiltakene i klinikken har gitt effekter i form av en nedgang på 25 brutto månedsverk sammenlignet med mai måned, ved inngangen til sommerferieavviklingen. Dette er justert for endringer knyttet til Strandveien. 30

Sykefravær 10,0 % 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % 17 lang 17 kort 16 lang I fjor totalt Sykefraværet følges tett opp på avdelings- og seksjonsnivå. Klinikken har utarbeidet en IAhandlingsplan og avdelingsvise planer er under utarbeidelse. AML brudd Psykisk helse og rus 1200 1000 800 600 400 200 0 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2017 832 798 776 653 840 809 838 684 603 0 0 0 2016 672 571 504 741 782 731 959 881 622 604 768 948 mål 504 428 378 556 587 548 719 661 467 453 576 711 Det har vært en reduksjon i antall AML-brudd med 22,8 % fra 2015 til 2016. Målet for 2017 er en videre reduksjon med 25 %. Inngangen til 2017 har vært utfordrende med en vekst i antall AML-brudd. De siste månedene har det vært en positiv trend. Tiltak går ut på å styrke kompetansen i bruk av GAT ute på avdelingene og sikre at bemanningsplaner legges inn med riktig regelsett og at det legges inn dispensasjoner når vilkårene for det foreligger. Det overvåkes at bytte av vakter ikke medfører brudd. Kalenderplaner innføres. Brudd på arbeidstidsbestemmelsene følges også opp på klinikkens AMU. 31

Vurdering av styringsfart, omstillingsbehov og prognose: Hittil i år PHR Resultat hittil i år -11 405 Styringsfart pr måned korrigert for engangseffekter -1 267 Resultat ut året - basert på styringsfart hiå -3 801 Overskudd (underskudd) med styringsfart hittil i år -15 206 Psykisk helse og rus viser et underskudd fra ordinær drift pr september på 11,4 MNOK. Styringsfart ut fra en snittberegning pr september er minus 1,3 MNOK pr måned, som vil gi et akkumulert resultat for året på minus 15,2 MNOK. Her er det nødvendig å justere beregningene fordi det har skjedd et trendskifte i månedsresultatene. September måned gav et overskuddsresultat på 2,4 MNOK. Ser vi på lønnsutbetalingene for oktober, så ligger det an til et overskuddsresultat også i oktober. Med en forsiktig tilnærming har vi beregnet en årsprognose som viser et antatt underskudd på 6,7 MNOK. Dette forutsetter et overskudd på 1,6 MNOK de siste 3 månedene av året. Her ligger det en del usikkerhet og risiko spesielt knyttet til gjestepasientoppgjøret. Ut året PHR Overskudd (underskudd) med styringsfart hittil i år -15 206 Justering trendskifte 8 474 Prognose for året inkl. tiltak -6 732 Dette er et uttrykk for at tiltakene har begynt å få effekt. I tillegg har lavt belegg i sykehuspsykiatrien gitt lavere variable lønnskostnader. Det siste må ses på som en midlertidig økonomisk drahjelp. Under gis en oppdatert redegjørelse for status på tiltak. Spesifisering av tiltak: Tiltak Okt Nov des Total ut året 1. Tilpasning døgnkapasitet DPS - 2 768-2 751-2 842-8 360 2. Styrkning ambulant virksomhet DPS 1 374 1 330 1 374 4 077 3. Tilpasning drift yngre voksne 378-556 - 757-935 4. Tilpasning drift BUPA - 572-686 - 709-1 966 5. Døgnkapasitet Lier akutt 1 643 1 590 1 643 4 875 6. Aktivitetsstyrt bemanning sykehus/dps/ara - 2 381-2 460-2 381-7 222 7. Ny bemanningsgjennomgang Blakstad/Lier - 1 964-2 029-1 964-5 957 8. Produktivitet/aktivitet i poliklinikker - 1 837-1 898-1 837-5 571 SUM - 6 126-7 461-7 473-21 060 32

Dette er effektene av tiltakene de siste 3 gjenværende månedene av året, ut fra en oppdatert beregning utført i august. Regnskapsresultatet pr september har allerede mye av disse effektene inkludert. Derfor kan en ikke korrigere nåværende styringsfart ytterligere med disse effektene. I det følgende gjøres en redegjørelse for alle planlagte tiltak. Til slutt kommer en oppdatert status på gjennomføringen av tiltalene Tiltakspakken bygger på følgende elementer: - Reduksjon i kapasitet på døgn - Tilpasse bemanning til aktivitet - Styrking av ambulant og poliklinisk kapasitet - Bedret pasientflyt og forløpsstyring - Døgnkapasitet Lier - Økte polikliniske inntekter/økt aktivitet og kodeforbedring Reduksjon i kapasitet på døgn Vestre Viken har et høyt antall DPS døgnplasser i forhold til sammenlignbare helseforetak i HSØ. Det er utarbeidet en plan for hvert enkelt DPS og for utrednings og rehabiliteringstilbudet for unge voksne som innebærer en reduksjon av antall døgnplasser med om lag 10-15 %. Dette arbeidet er iverksatt. Aktivitetsstyrt bemanning Aktivitetsstyrt bemanning er en modell for bemanningsdimensjonering der aktivitet og pasientflyt definerer bemanningsbehovet. Dette er igangsatt og er spesielt forsterket innen sykehuspsykiatrien og barne- og ungdomspsykiatrien i tett samarbeid med linjeledelsen og HR avdelingen. Styrking av ambulant og poliklinisk kapasitet I voksenpsykiatrien skal alle DPS-ene øke ambulant kapasitet ved både nyetablering og styrking av eksisterende tilbud. For å redusere innleggelser og reinnleggelser skal tilbudene rettes mot pasienter som skrives ut fra sykehuspsykiatrien og som trenger sammensatte tilbud over tid. BUPA skal også videreutvikle sine ambulante tilbud etter samme modell. Etablering av disse ambulante teamene vil også medføre økt poliklinisk aktivitet. Bedret pasientflyt og forløpsstyring For å oppnå de forutsatte effekter med reduserte døgninnleggelser og økt poliklinisk og ambulant aktivitet, skal det utvikles en tydeligere styring av pasientflyten. Dette innebærer blant annet mottaksplikt på alle nivåer i pasientkjeden. I tillegg er det utviklet egen mottaksenhet på Blakstad sykehus, etter mønster fra Lier og Oslo psykiatrien. Nytt pasientforløpssystem er innført samtidig med at mottaket ble opprettet. Aktivitet/produktivitet poliklinikker Det tas en gjennomgang av aktivitet, produktivitet og case-mix (mix av type konsultasjon pasientoppmøte, ambulant, telefon osv.) i alle avdelinger. Analyser viser at det er potensiale for økt produktivitet/aktivitet, bedre case-mix og tilsvarende økt inntekt. Det er utarbeidet avdelingsvise krav. 33

Avdelingsvis status på gjennomføring av tiltak: Asker DPS: Omstillingen er under arbeid. Antall senger skal etter planen reduseres fra 44 til 25. Det jobbes med innplassering. Effektene er planlagt med virkning fra november, noe senere enn opprinnelig planlagt. Dette har bl.a. sammenheng med at flyttingen av en av døgnseksjonene på Blakstad sykehus (USU) til Hvalstadåsen. Bærum DPS: En 5-døgnspost er avviklet som planlagt. Antall senger er redusert fra 38 til 26. Den gjenstående utfordringen er å tilpasse bemanningen tilsvarende. Drammen DPS: Akuttseksjon døgn, som tidligere var plassert ved Psykiatrisk avdeling Lier, er flyttet og slått sammen med Thorsberg på Konnerud. Antall senger er redusert fra 38 til 19. Bemanningen er gradvis redusert gjennom naturlig avgang og avvikling av vikariater. En er ikke helt i mål.. Kongsberg DPS: Ny organisasjonsplan ble vedtatt i juni. Antall senger er redusert fra 16 til 11. Grunnturnus er sagt opp og ny grunnturnus iverksettes fra uke 50. Arbeidet med innplassering er i gang. Dette er senere enn opprinnelig planlagt, men avdelingen har i mellomtiden holdt stillinger ledig ved naturlig avgang. Ringerike DPS: Ny organisasjonsplan ble iverksatt fra 01.09.17. Antall senger reduseres fra 22 til 17 med virkning fra nyttår. Dette er senere enn opprinnelig planlagt, men avdelingen har i mellomtiden holdt stillinger ledig ved naturlig avgang. Sykehus: Psykiatrisk avdeling Lier er planlagt avviklet og sammenslått med psykiatrisk avdeling Blakstad fra 01.03.18. På grunn av økt tilstrømning av pasienter til Lier tidlig på året har det som et midlertidig tiltak vært nødvendig å styrke akuttfunksjonen. Det har vært vanskelig å rekruttere nok ansatte til denne akuttfunksjonen. Rent økonomisk har dette medført en mindre økning i kostnadene enn forutsatt. Rent faglig har dette vært en krevende situasjon. Det har videre vært en full gjennomgang av bemanningsplaner ved øvrige seksjoner. Her viser resultatene at vi ikke har klart å effektuere effekter så fort som planlagt, spesielt ved Psykiatrisk avdeling Blakstad. Det jobbes videre med dette. BUPA: Tverrfaglig vakt er avviklet som planlagt. Tilpasning av døgndrift er ikke kommet i gang som planlagt. Videre er det ikke noen effekter av alle tiltak som er satt i gang for å øke inntektene. Ny avdelingssjef tiltrådte 1. september og det jobbes nå videre med tiltakene. Avdeling for rus og psykiatri (ARA): Mer stabil legedekning og noen endringer i bemanning er gjennomført og gir effekt. Det er også gjennomført tiltak for å bedre flyt mellom ARA og sykehuspsykiatrien, samt å øke avgiftningskapasitet ved bedre forløpsstyring. Ny avdelingssjef er tiltrådt og ytterligere tiltak vil avklares med leder. 34

Felles: Det er gjennomført flere tiltak for å øke polikliniske inntekter. Blant annet er det gjennomført kurs for behandlere for å sikre riktig registrering. Det er innført individuelle målkrav for produktivitet. Det er overført ressurser fra døgnbehandling til poliklinikk. Etter planen skulle dette begynne å få effekt på inntektene fra september. Tiltakene har ikke hatt den ønskede effekt i september. Dette jobbes det videre med. Budsjett 2018 Det jobbes nå med planleggingen av budsjett 2018. De to store utfordringsområdene det jobbes mest med er følgende: - Tilpasning av døgnkapasitet og tilhørende bemanning i forbindelse med sammenslåing psykiatrisk avdeling Blakstad og Lier - Økning av poliklinisk aktivitet og tilhørende inntekter, både ved økt ambulant kapasitet som nå er i ferd med å bygges opp, og ved økt produktivitet. Her er utfordringene størst innen barne- og ungdomspsykiatrien. 35

MEDISINSK DIAGNOSTIKK Måltavle pr. september 2017 Medisinsk diagnostikk Denne måned Hittil i år Prognose 1 ØKONOMI Virkelig -167-3 777-561 Driftsresultat i KR. (1.000) Mål 0 0 0 Avvik -167-3 777 0 I fjor 924-1 851 2 247 2 AKTIVITET Virkelig 24 211 312 Ekstern poliklinikk Mål 27 223 312 mikrobiologi ANTALL (1.000) Avvik -3-11 0 I fjor 24 688 202 283 3 KVALITET Virkelig 89 % 88 % 88 % Endelig svar neste dag Mål 90 % 90 % 90 % ø.hjelp og inneliggende Avvik -1 % -2 % -2 % BILDE I fjor 88 % 87 % 88 % 4 KVALITET Virkelig 73 % 77 % 80 % Svar innen 5 virkedager Mål 95 % 95 % 95 % poliklinikk BILDE Avvik -22 % -18 % -15 % ANDEL I fjor 67 % 79 % 78 % 5 KVALITET Virkelig 2,1 3,2 3,2 Gj.sntt svartid normal- Mål 3,0 3,0 3,0 prioriterte prøver (hud) Avvik -0,9 0,2 0,2 patologi ANTALL UKER I fjor 2,6 2,1 2,1 6 KVALITET Virkelig 94 % 95 % 90 % CITO/pakkeforløp besvart Mål 90 % 90 % 90 % innen 5 dager patologi Avvik 4 % 5 % 0 % ANDEL I fjor 92 % 93 % 93 % 7 AKTIVITET Virkelig 27 327 420 Eksternt kjøp av blod Mål 30 285 404 ANTALL Avvik -3 42 16 I fjor 20 260 528 Verdi pr måned i år og i fjor (grå) 7 KVALITET Virkelig 64 66 65 Svartid troponin Ø.hjelp i Mål 65 65 65 akuttmottak Avvik -1 1 0 ANTALL minutter I fjor 62 65 65 7 HR Virkelig 626 614 611 Brutto månedsverk Mål 611 609 608 (tom neste måned) Avvik 14 5 3 ANTALL I fjor 599 594 595 8 HR Virkelig 7,0 7,7 7,5 Sykefravær i PROSENT Mål 5,2 6,1 6,3 (etterskuddsvis) Avvik 1,8 1,5 1,2 I fjor 5,5 5,7 6,4 9 HR Virkelig 229 1 831 2 347 AML brudd Mål 174 1 630 2 167 ANTALL Avvik 55 201 180 I fjor 225 2 235 2 968 Klinikkdirektørs vurdering Klinikkens økonomiske resultat for september viser et underskudd 0,2 MNOK og et underskudd hittil i år på 3,8 MNOK. Underskuddet er i hovedsak knyttet til lavere polikliniske inntekter enn budsjettert innenfor medisinsk biokjemi og bildediagnostikk, samt innleie av radiologer for å dekke opp vakante stillinger. Klinikken har hatt relativt høyt sykefravær hittil i år med dertil 36

høye vikarkostnader. Det er stor variasjon mellom avdelingene, og utviklingen følges tett av klinikkledelsen. Klinikken vil ha fokus på å redusere innleie- og lønnskostnader, og holde månedsverk i henhold til budsjett. I tillegg vil det være viktig å oppnå poliklinisk aktivitet opp mot budsjett for å kunne nå et resultat i balanse. Polikliniske inntekter lå under budsjett i september, men det forventes en økning innen sesongbetont aktivitet mot slutten av året, da spesielt innenfor mikrobiologi. På tross av forventning om noe økning i polikliniske inntekter og stram styring av lønnskostnadene ser klinikken at det kan bli vanskelig å oppnå et resultat i balanse og det prognostiserte resultatet viser et underskudd på 0,6 MNOK. Vestre Viken ved avdeling for Patologi er anmeldt for bedrageri pga. mistanke om bevisst feilbruk av takster. Saken er under etterforskning og det er knyttet usikkerhet til hvilke konsekvenser dette vil kunne få for foretaket og klinikken. Kommentarer til måltavle Økonomi: Klinikkens resultat for september viser et underskudd på 0,2 MNOK og et underskudd hittil i år på 3,8 MNOK. Inntektene har et negativt avvik i september på 2,4 MNOK og et negativt avvik hittil i år på 9,3 MNOK. Avviket er i hovedsak knyttet til polikliniske inntekter innen medisinsk biokjemi (3,9 MNOK) og bildediagnostikk (3,9 MNOK). Innenfor medisinsk biokjemi er det budsjettert med økning i henhold til tidligere år, hvor den polikliniske aktiviteten har hatt en aktivitetsvekst fra året før på omtrent 10 %, mens aktiviteten hittil i år viser en økning på 3 % i forhold til fjoråret. Både i august og september ligger aktiviteten lavere enn fjoråret. Innenfor bildediagnostikk har nedetid på enkelte lab er og mangel på radiologkapasitet medført lavere poliklinisk aktivitet enn budsjettert. Polikliniske inntekter innenfor mikrobiologi ligger også under budsjett hittil i år (1,5 MNOK), men det forventes en økning i inntektene mot slutten av året grunnet sesongbetont aktivitet (influensa- og PCR-diagnostikk). Varekostnadene har et positivt avvik både i september og hittil i år på henholdsvis 0,5 MNOK og 4,9 MNOK. Avviket er i hovedsak knyttet til lavere aktivitet enn budsjettert innenfor medisinsk biokjemi. 37

Det er krevende å rekruttere radiologer, og klinikken har benyttet innleie for å kunne opprettholde akseptable vente- og svartider. Innleiekostnadene har et negativt avvik hittil i år på 1,7 MNOK. Klinikken har fokus på rekruttering og enkelte radiologstillinger blir bemannet de neste månedene, men klinikken ser det fortsatt nødvendig å benytte noe innleie også videre. Lønnskostnadene har et positivt avvik i september på 1,4 MNOK og et positivt avvik hittil i år på 0,9 MNOK. Aktivitet: Ekstern poliklinikk mikrobiologi Antall polikliniske analyser (ekstern poliklinikk) innenfor mikrobiologi har økt med 9 % hittil i år sammenlignet 2016. Økningen i aktivitet er sesongbetont, og spesielt knyttet til PCR-analyser og influensadiagnostikk i begynnelsen av året. Antall analyser ligger under målet for september og hittil i år. Det forventes noe høyere sesongbetont aktivitet mot slutten av året. Klinikken har fokus på å rekruttere og behold eksterne rekvirenter for å opprettholde den budsjetterte aktiviteten. Eksternt kjøp av blod Eksternt kjøp av blod ligger under måltallet for september, men over måltallet hittil i år. På grunn av høyt forbruk av blod i desember var lagrene lave i januar. Det har i tillegg vært vanskelig å få tappet nok blod på grunn av høyt sykefravær blant giverne over en lengre periode i begynnelsen av året, noe som har medført økt behov for eksternt kjøp. Avdelingen har fokus på økt tapping og økt grad av selvforsyning. Trenden fra januar viser nedgang, og det har vært en kraftig reduksjon i ekstern kjøp fra januar til juni, mens det i juli og august var behov for å kjøpe spesialprodukter til enkelt pasienter. Målet for klinikken er å sørge for at Vestre Viken er selvforsynt med ordinære blod og blodprodukter, men noen spesialprodukter vil alltid måtte kjøpes eksternt. Kvalitet: Svartid - Bildediagnostikk Avdeling for bildediagnostikk måler bl.a. svartider gjennom statistikk på andel pasienter som har fått svar/tolkning på bildeundersøkelser. Måltallet for andel inneliggende pasienter (inkludert ø-hjelp) som har fått endelig svar innen neste dag er satt av klinikken til 90 %. I september ligger faktisk andel på 89 %, mens hittil i år ligger på 88 %. Parameteren som måler svartid innen 5 dager for polikliniske pasienter har et måltall på 95 %. Andel polikliniske pasienter som har fått svar innen 5 dager ligger i september på 73 %, mens hittil i år ligger på 77 %. Pasienter i kreftpakkeforløp blir vurdert etter vanlige medisinskfaglige prioriteringer og er i all hovedsak med i gruppen/parameteren andel inneliggende som har fått svar innen neste dag. Avdelingen ser en vridning fra enkle til mer ressurskrevende undersøkelser både ved inneliggende og poliklinisk aktivitet. Generelt må ressurser prioriteres til inneliggende aktivitet på bekostning av poliklinisk aktivitet, noe som kan medføre en uønsket økt vente- og svartid for de polikliniske undersøkelsene og avdelingen ser at målet på 95 % blir vanskelig å oppnå med dagens radiologressurser. Svartid - Patologi Avdeling for patologi måler andel ø-hjelp/registrerte prøver i pakkeforløp som er besvart innen 5 kalenderdager. Måltallet for 2017 er satt til 90 %. Hittil i år er 95 % av prøvene besvart innen 5 kalenderdager. Måltallet for gjennomsnittlig svartid for uprioriterte prøver (hudprøver) er satt 38

til 3 uker. Avdelingen opplever en økning i antall prøver, noe som i perioder har medført en økning i svartidene. Svartiden hittil i år er på 3,2 uker og avdelingen ser at det med den økende prøvemengden kan være utfordrende å nå målet for året på 3 uker. Svartid - Laboratoriemedisin Avdeling for laboratoriemedisin måler blant annet svartid for troponin (biokjemisk hjertemarkør) ø-hjelp i akuttmottakene ved de fire sykehusene. Svartiden varierer mellom de ulike sykehusene. Gjennomsnittlig svartid i september er 64 minutter mens den hittil i år er på 66 minutter. Måltallet for 2017 er satt til 65 minutter. Svartiden har gått ned fra i begynnelsen av året og avdelingen har fokus på å opprettholde den lave svartiden. HR indikatorer: Brutto månedsverk 640 630 620 610 600 590 580 570 560 550 540 Faktisk 596 600 609 606 602 610 624 633 630 626 0 0 Estimat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 595 598 Budsjett 599 600 605 602 599 599 612 631 628 611 604 606 2016 586 585 586 591 586 589 597 615 610 599 596 602 Brutto månedsverk hittil i år ligger 5 månedsverk over budsjett. Avviket skyldes i hovedsak økning i bruk av vikarer og overtid i forbindelse med sykefravær. Klinikken gjennomfører tiltak for å redusere vikar og variable lønnskostnader ut året. Sykefraværet og vikar-/overtidsbruken var fortsatt relativt høy i september, men månedsverkene forventes å ligge under budsjett i for november og desember. Prognosen for månedsverk for året ligger på 3 månedsverk over budsjett. 39

Sykefravær 10,0 % 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % 17 lang 17 kort 16 lang I fjor totalt Sykefraværet for perioden januar august har vært høyere enn måltallet, 7,7 %, mot måltallet på 6,4 %. Sykefraværet ligger fremdeles relativt høyt i august, 7,0 % sammenlignet med samme periode i fjor, men viser en nedgang fra begynnelsen av året. Korttidsfraværet (inntil 16 dager) for perioden har vært på 2,5 % og langtidsfraværet på 5,2 %. Sammenlignet med samme periode i 2016 viser sykefraværsprosenten en økning på 1,8 % - poeng, hvorav økningen i hovedsak ligger i langtidsfraværet. Sykefraværet følges tett og fortløpende i alle avdelingene. AML brudd 300 250 200 150 100 50 0 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2017 201 203 196 156 198 208 197 224 229 145 99 74 2016 241 269 260 251 221 255 262 237 239 225 264 244 mål 176 196 190 183 161 186 191 173 174 164 193 178 40

Antall AML brudd hittil i år ligger 180 brudd over måltallet. Sammenlignet med fjoråret er det en reduksjon i antall AML brudd på 19 %. Avviket mot måltallet hittil i år skyldes blant annet mye sykdom hvor vaktene ofte må dekkes av ansatte i 100 % stilling da det er vanskelig å få tak i riktig vikarkompetanse på kortsikt. Det er vanskelig å rekruttere radiologer, og lav radiologbemanning har medført at det er flere vakante vakter som må dekkes opp. Avdelingssjefene følger kontinuerlig opp riktig relevant registrering av AML brudd og har fokus på å redusere antall AML brudd. Vurdering av styringsfart, omstillingsbehov og prognose: Klinikken viser et underskudd fra ordinær drift pr september på 3,8 MNOK. Resultatet hittil i år inkluderer engangseffekter på 2,4 MNOK. Polikliniske inntekter innenfor medisinsk biokjemi og mikrobiologi ligger under budsjett. Det er budsjettert med en økning i polikliniske inntekter innenfor medisinsk biokjemi i henhold til tidligere års aktivitetsvekst, men denne aktivitetsveksten er ikke oppnådd hittil i år. Det forventes noe høyere aktivitet både innenfor medisinsk biokjemi og mikrobiologi utover høsten på grunn av sesongbetont sykdom. I tillegg er det forventet en økning i poliklinisk inntekt innen radiologiske undersøkelser (Brystdiagnostisk senter) pga. feil i filoversendelser til HELFO tidligere i år (0,2 MNOK). Styringsfart pr september korrigert for engangseffekter ville gi et underskudd på 4,2 MNOK for året. Klinikken har budsjettert med en inntektsøkning innen bildediagnostikk knyttet til økt poliklinikk CT og MR. Økt aktivitet er ikke oppnådd pga. manglende radiologkapasitet hittil i år, men tiltaket forventes å gi effekt gjennom en økning av CT poliklinikk mot slutten av året. Klinikken har fokus på bruk av fondsmidler og det er forventet et høyere forbruk ut året enn hittil i år. 41

Klinikken har iverksatt tiltak for å redusere kostnadene ut året. Tiltakene innebærer reduksjon av variable lønnskostnader og redusert innleie, og skal ha en totaleffekt på 2,4 MNOK. Det er stort fokus på å rekruttere inn i faste stillinger for å redusere innleie av radiologer til et minimum. Klinikken ser likevel at det kan bli vanskelig å oppnå et resultat i balanse pga. et fortsatt relativt høyt sykefravær og vakante radiologstillinger samtidig som den polikliniske aktiviteten innenfor laboratoriemedisin (mikrobiologi og medisinsk biokjemi) har vært lavere enn forventet også i september. Klinikkens prognostiserte resultat viser et underskudd på 0,6 MNOK. 42

PREHOSPITALE TJENESTER Måltavle pr. september 2017 Prehospitale tjenester Denne måned Hittil i år Prognose 1 ØKONOMI Virkelig 276 6 282 4 580 Driftsresultat i KR. (1.000) Mål 0 0 0 Avvik 276 6 282 4 580 I fjor 354 1 452 3 267 2 AKTIVITET Virkelig 3 478 31 489 42 517 Oppdrag med ambulanse Mål 3 144 31 027 42 067 ANTALL tusen Avvik 334 462 450 I fjor 3 144 31 027 42 067 3 AKTIVITET Virkelig 2 484 23 285 31 411 AMK telefonhenvendelser til Mål 2 638 22 759 30 711 113 Avvik -154 526 700 ANTALL I fjor 2 637 22 758 30 710 4 AKTIVITET Virkelig 1,96 2,09 2,14 Pasientreiser Samkjøring Mål 2,15 2,15 2,15 ANDEL Avvik -0,19-0,06-0,01 (etterskuddsvis) I fjor 2,15 2,12 2,12 5 HR Virkelig 336 333 333 Brutto månedsverk Mål 331 328 328 (tom neste måned) Avvik 5 5 5 ANTALL I fjor 325 319 322 6 HR Virkelig 7,4 8,5 8,4 Sykefravær i PROSENT Mål 8,0 8,0 7,9 (etterskuddsvis) Avvik -0,6 0,5 0,5 I fjor 6,9 6,6 7,4 7 HR Virkelig 14 161 382 AML brudd Mål 33 309 382 ANTALL Avvik -19-148 0 I fjor 48 452 637 Verdi pr måned i år og i fjor (grå) Klinikkdirektørs vurdering Klinikken forventer et resultat på 4,6 MNOK i overskudd for 2017. Det er stort fokus på resultat i henhold til budsjett i alle avdelinger i klinikken. 43

Kommentarer til måltavle Økonomi: Resultatet viser et overskudd på 0,3 MNOK i september og i perioden januar til og med september 6,3 MNOK i overskudd. Øvrige driftsinntekter ligger 2,5 MNOK høyere enn budsjett pr september. Inntekter for utenlandspasienter i ambulansetjenesten og inntekter for frikort i Pasientreiser ligger høyere enn budsjett. Varekostnader ligger 0,7 MNOK over budsjettet pr september. Ambulansetjenesten og luftambulansetjenesten har overskridelse på kjøp av medisinske forbruksvarer. Medisiner må byttes pga. av holdbarhetsdato og helseekspressene 1 og 3 er nå bemannet med ambulansepersonell. Lønnskostnadene ligger 1,5 MNOK høyere enn budsjett hittil i år. Relativt høyt sykefravær gir økt overtidsbruk. Sykepengerefusjon ligger høyere enn budsjettet, men dekker ikke overforbruk overtid fullt ut. Andre driftskostnader ligger 6,1 MNOK lavere enn budsjett som skyldes lavere kostnader til pasientreiser. Aktivitet: Ambulanseoppdrag Akutt Haster Vanlig Sum antall Endring antall oppdrag jan - sept 2016 / 2017 940 107-585 462 Endring antall oppdrag jan - sept 2016 / 2017 i % 7,8 % 1,0 % -6,9 % 1,5 % Antall ambulanseoppdrag ligger 462 oppdrag tilsvarende 0,5 % høyere enn i perioden januar - september 2016. Aktiviteten ligger høyere enn i fjor i alle måneder bortsett fra februar, mars, mai og juni. Antall gjennomførte ambulanseoppdrag pr september ligger på 31 489. Antall vanlige oppdrag ligger lavere enn i fjor, mens akuttoppdragene har en økning på 940 og 7,8 % og 44

hasteoppdragene en økning på 107 tilsvarende 1,0 % i forhold til samme periode i 2016. Klinikken følger utviklingen i aktiviteten nøye. Pasientreiser samkjøringsgrad kommunekryssende turer Samkjøringsgraden i perioden jan august ligger på 2,10. Samkjøringsgrad rapporteres en måned på etterskudd. Samkjøringsgraden er viktig for kostnadsutviklingen og blir fulgt nøye hver måned. I Helse Sør-Øst er målet at samkjøringsgraden skal være 2. Pasientreiser i Vestre Viken har et mål på 2,15 i samkjøringsgrad for 2017. Kvalitet: Responstider Følgende mål er satt til responstider i driftsavtalen for Prehospitale tjenester: Tettbebygde strøk innen 20 min for 90 % av akuttoppdragene Innen 30 min for 90 % av akuttoppdragene i grisgrendte strøk Innen 40 min for 90 % av akuttoppdragene i grisgrendte strøk for kommunene Flesberg, Flå, Hemsedal, Hurum, Nore og Uvdal, Rollag og Sigdal Enkelte kommuner har både tettbebygde og grisgrendte strøk. Drammen, Kongsberg, Ringerike, Lier, Nedre Eiker, Øvre Eiker og Røyken er kommuner som både har tettbebygde og grisgrendte steder/ områder. Målene til responstider for tettbebygde strøk på 20 min ble oppnådd i alle kommuner i Vestre Viken i perioden 1.januar til 3.oktober bortsett fra i Røyken. Klinikken finner det nødvendig å iverksette tiltak for å bedre responstidene i Røyken og Lier ut fra medisinsk forsvarlighet. Målene til responstider på 30 min for akuttoppdragene i grisgrendte strøk ble i perioden 1.januar til 3.oktober oppnådd i alle kommuner i Vestre Viken bortsett fra Kongsberg, Krødsherad, Lier og Svelvik. Målene til responstider på 40 min for 90 % av akuttoppdragene i grisgrendte strøk for kommunene Flesberg, Flå, Hemsedal, Hurum, Nore og Uvdal, Rollag og Sigdal ble oppnådd i alle kommuner bortsett fra Flå og Sigdal i perioden 1.januar til 3.oktober. Klinikken vurderer at tiltakene for å bedre responstidene også vil ha effekt i disse områdene fordi ambulansene i mindre grad vil flåtestyres ut av sitt primærområde ved tiltakene som beskrives under. Tiltak for å bedre responstider Basert på volumet Vestre Viken har av ambulansetransporter av liggende pasienter som ikke har behov for medisinsk overvåkning eller behandling under transport, er det besluttet å innføre en ordning med syketransportbiler. Dette planlegges innført fra 01.12.2017 De siste to år har PHT hatt et prosjekt på Drammen ambulansestasjon med anestesilegebemannet ambulanse på ukedager i tidsrommet 08:00-16:00. Tilbudet med anestesilege i ambulansetjenesten ønskes kontinuert i 2018. Det er imidlertid på nåværende tidspunkt ikke besluttet i hvilken form tilbudet skal driftes. Ambulansetjenesten i Oslo og Akershus har nylig innført en ordning med beredskapspunkt i sitt område. Dette er en ordning hvor ambulanseressursene i perioder står i beredskap på et forhåndsdefinert geografisk sted, i stedet for å returnere til ambulansestasjon når de er ledige. Stedet er definert ut i fra områder ambulansetjenesten har høy aktivitet og 45

responstidsutfordringer. Erfaringene i Oslo er meget gode. Ambulanseavdelingen vurderer at dette er et tiltak som må innføres i tettstedet Drammen. For å møte oppdrag der pasienter skal overføres til Rikshospitalet for blant annet PCI behandling tidlig på morgenen, vil det blir foretatt korrigeringer i turnus på stasjonene Drammen og Ringerike. Dette medfører at en ambulanse på hver av de nevnte stasjonene skal ha oppstart kl. 07:00. Tiltaket skal møte behovet for transportoppdrag til denne pasientkategorien, samt å være i beredskap for akutte oppdrag. Iverksettelse av tiltak: Drammen 23.10.2017 og Ringerike 30.10.2018 Det er besluttet å innføre en dedikert operatørplass på AMK på hverdager. Operatørens oppgave er å koordinere alle bestilte transportoppdrag på en hensiktsmessig måte. Rekvirenter skal forholde seg til vanlige rekvireringsrutiner og AMK vil vurdere hvilken transporttype som er best egnet. Det er utarbeidet prosedyrer om bruk av flerbåreambulanser som nå er godkjent i fagdirektørmøte i Helse Sør-Øst. Iverksettelse av tiltak: 01.12. 2017. Det vil bli gjennomført evaluering av tiltakene med tanke på effekt på responstidene både i grisgrendte og tettbygde strøk og eventuelle korrigeringer må gjennomføres dersom det finnes nødvendig. AMK svartid AMK sentralen har som mål at 90 % av alle nødsamtaler skal være besvart innen 10 sekunder. Med svartid menes her tiden fra det begynner å ringe i telefonen på AMK til samtalen besvares. AMK oppnådde svartider på 94 % i gjennomsnitt i perioden januar til og med september. 46

HR indikatorer: Brutto månedsverk 345 340 335 330 325 320 315 310 305 300 Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Faktisk 332 330 328 330 326 330 338 340 340 336 0 0 Estimat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 337 332 Budsjett 320 322 328 327 328 326 328 336 338 331 334 322 2016 308 311 318 316 319 318 318 326 331 325 338 333 Forbruk av brutto månedsverk ligger på 333 i gjennomsnitt for perioden januar til og med oktober. Brutto månedsverk ligger 5 årsverk høyere enn budsjettet i perioden januar til og med oktober. Sykefraværet har vært høyt i 2017. I oktober ligger brutto månedsverk på 336 mot budsjettert 331, 5 årsverk høyere enn budsjett. Overtallsbemanningen i ambulansetjenesten som ble igangsatt 24.10.2016, benyttes fullt ut og har gitt reduksjon i vikarbruk, men høyt sykefravær gir overskridelse i overtidsbruk. Alle vakter ved kort- og langtidsfravær må erstattes fullt ut i ambulansetjenesten. Gjennomsnittlig budsjetterte årsverk for 2017 ligger på 328 og prognosen for 2017 ligger på 333. 47

Sykefravær 11,0 % 10,0 % 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % 17 lang 17 kort 16 lang I fjor totalt Sykefraværet ble redusert fra 7,8 % i 2015 til 7,4 % i gjennomsnitt for 2016. Sykefraværet i 2017 i perioden januar til og med august ligger på 8,5 % mot budsjettert 8,1 %. Lederne i klinikken jobber meget aktivt med sykefraværsoppfølging og tar raskt kontakt med sykemeldte. AML brudd Prehospitale tjenester 70 60 50 40 30 20 10 0 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2017 17 13 14 8 15 11 44 22 14 9 5 0 2016 20 11 23 33 27 43 59 60 33 20 24 29 mål 20 11 23 33 27 43 59 60 33 20 24 29 Det jobbes meget aktivt med AML brudd i klinikken. 48

Vurdering av styringsfart, omstillingsbehov og prognose: Hittil i år PHT Resultat hittil i år 6 282 Periodiserings- og engangseffekter -4 860 Styringsfart pr måned korrigert for engangseffekter 158 Resultat ut året - basert på styringsfart hiå 474 Overskudd (underskudd) med styringsfart hittil i år 6 756 Prehospitale tjenester har et overskudd fra ordinær drift pr september på 6,3 MNOK. Kostnadsreduksjonen på pasientreiser og inntekter fra utenlandspasienter forventes ikke å fortsette på samme nivå som pr. september 2017 og reduseres med 4,9 MNOK. Ut året PHT Overskudd (underskudd) med styringsfart hittil i år 6 756 Engangseffekter ut året -2 176 Sum av klinikkens tiltak p.t. 0 Prognose for året inkl. tiltak 4 580 I engangseffekter ut året på 2,2 MNOK ligger forventet aktivitetsøkning i pasientreiser i høstmånedene og overtidsbruk i ambulansetjenesten. Ambulansetjenesten har planlagt innføring av hvit bil som vil bedre responstidene, men øke driftskostnadene de siste månedene i år. Prognosen vurderes til 4,6 MNOK i overskudd. 49

INTERN SERVICE Måltavle pr. september 2017 Intern service Denne måned Hittil i år Prognose 1 ØKONOMI Virkelig 1 059 3 550 3 695 Driftsresultat i KR. (1.000) Mål 0 0 0 Avvik 1 059 3 550 3 695 I fjor 2 363-3 001 1 440 2 HR Virkelig 545 540 539 Brutto månedsverk Mål 527 534 532 (tom neste måned) Avvik 18 7 7 ANTALL I fjor 541 550 546 3 HR Virkelig 9,3 10,2 10,0 Sykefravær i PROSENT Mål 9,7 9,7 9,7 (etterskuddsvis) Avvik -0,4 0,5 0,3 I fjor 7,5 9,1 9,2 4 HR Virkelig 42 537 600 AML brudd Mål 50 341 478 ANTALL Avvik -8 196 122 I fjor 33 309 382 5 ENERGI - Energiforbruk Virkelig 19 215 314 (KwH) per m2. Oppvarmet Mål 19 221 314 areal Avvik -1-7 0 I fjor 16 216 313 6 TEKSTILER - Personaltøy (kr) Virkelig 324 326 333 pr brutto månedsverk Mål 364 329 333 behandlingspersonell Avvik -40-3 0 I fjor 364 329 333 7 IKT - Antall IKT tjeneste i Virkelig 241 241 180 tjenestekatalog med Mål 230 230 180 Sykehuspartner (skal Avvik 11 11 0 reduseres) I fjor 254 256 256 8 AVFALL - Sorteringsgrad Virkelig 25 % 25 % 25 % materialgjenvinning Mål 24 % 23 % 25 % Avvik 1 % 1 % 0 % I fjor 26 % 23 % 23 % 9 MAT - Antall middager ift Virkelig 1,16 1,15 1,15 antall liggedøgn somatikk Mål 1,14 1,15 1,15 Avvik 0,02 0,00 0,00 I fjor 1,16 1,15 1,16 8 MTU- Andel periodisk Virkelig 69 % 77 % 80 % vedlikehold iht plan Mål 80 % 80 % 80 % Avvik -11 % -3 % 0 % I fjor 73 % 48 % 51 % Verdi pr måned i år og i fjor (grå) Klinikkdirektørs vurdering Intern Service utviklet en omfattende tiltakspakke for budsjett 2017 på 22 MNOK. Dette var nødvendig effektivisering for å håndtere de store kostnadsøkningene som treffer klinikken i løpet av året. Tiltakene skulle dekke inn økninger innen leiekostnader, servicekontrakter og øvrige driftskostnader, i tillegg til kravet om den årlige effektiviseringen for klinikken. En stor del av kostnadsbasen i Intern Service er dessuten vanskelig å påvirke for inneværende år. Dette gjelder kostnader til Sykehuspartner, energiforbruk, kommunale avgifter og lignende. Prosessen rundt gjennomføring av tiltakene følges nøye, og klinikken ser at flere av tiltakene ikke kan 50

gjennomføres eller har forsinket effekt. Det er implementert nye tiltak gjennom året for å kompensere for dette. Utviklingen av disse gjengis nedenfor. Kostnadene til Sykehuspartner er lavere enn det som ble lagt til grunn i budsjettet. Dette skyldes i hovedsak en samlet reduksjon av kostnader til regionale prosjekter, herunder er infrastruktur moderniseringsprosjektet (imod) stoppet. Det forventes ut ifra dette at IKT området vil vise et overskudd målt mot budsjett ved årets slutt. Intern Service har et overskudd mot budsjett hittil i år på 3,55 MNOK. Hovedårsaken til dette er, som nevnt over, overskudd innenfor IKT området i tillegg til et positivt resultat på lønnsområdet. Det er også et overskudd på energiforbruk så langt i år. Klinikken har merforbruk på driftskostnader til medisinskteknisk utstyr, porto, transportmidler og tekstiler samt til avfall- / og kommunale avgifter. For øvrige parametere er det AML brudd, sykefravær og forbruk av månedsverk som har utviklet seg negativt i forhold til plan, disse kommenteres særskilt nedenfor. Kommentarer til måltavle Økonomi: Økonomisk resultat viser et overskudd på 3,55 MNOK målt mot budsjett hittil i år. Hovedårsaken til overskuddet er innenfor IKT området og skyldes reduserte kostnader til regionale prosjekter, herunder infrastruktur moderniseringsprosjektet (imod), samt redusert kostnad til arbeidsflater. I tillegg er det vakant stilling. Det er overskudd på lønnsområdet som i hovedsak skyldes gjennomføring av tiltak, herunder et prosjekt knyttet til automatisering av renhold, samt frikjøp tidlig på året av prosjektstillinger innenfor IKT området. Inntekter og varekostnader utvikler seg, i stor grad, i tråd med budsjettet. Lønnskostnadene ligger 4,8 MNOK lavere enn budsjett hittil i år. Dette skyldes i hovedsak tre forhold. HSØ har frikjøpt personell innenfor IKT området, for å delta i gjennomføring av regionale prosjekter. Disse kostnadene refunderes og reduserer lønnskostnadene. I tillegg ble et større omstillingsprosjekt innenfor renholdsområdet effektuert ultimo 2016. Dette har gitt positive resultater på lønnskostnadene hittil i år. Til slutt er det hittil i år ikke forbrukt kompetansemidler i tråd med budsjettet. 51

Andre driftskostnader viser et merforbruk på 1,5 MNOK hittil i år. Innenfor IKT området er det lavere kostnader til tjenester kjøpt av Sykehuspartner, som beskrevet over. Driftskostnader til medisinskteknisk utstyr, avfall- / og kommunale avgifter samt til porto, transportmidler og tekstiler viser et merforbruk. Merforbruk for driftskostnader til medisinskteknisk utstyr skyldes økte kostnader til vedlikehold, som følge av betydelig økte investeringer de siste årene. Øvrige økninger skyldes i hovedsak omstillingstiltak som ikke har gitt tilstrekkelig effekt Aktivitet: ENERGI (energiforbruk KwH pr m2 oppvarmet areal) For måling av energiforbruk pr m2 er periodisering av måltallene satt i forhold til utviklingen i fjor. Akkumulert er forbruket noe lavere enn planen. Det forventes at forbruket vil ligge på om lag samme nivå som i fjor, ved årets slutt. Energiforbruk har stort fokus i foretaket og følges tett. TEKSTILER (forbruk av personaltøy målt mot antall månedsverk) Intern Service måler forbruk av personaltøy. Målingen gjennomføres ved å se på forbruk av personaltøy målt i kroner sett opp mot antall brutto månedsverk behandlingspersonell for samme periode. Forbruket er i henhold til plan hittil i år. Det er tiltak under arbeid for å sikre like rutiner for tekstilhåndtering på sykehusene. Klinikken vil periodevis gå igjennom resultatene med klinikkene, for å sikre optimal ressursutnyttelse. IKT (antall IKT tjenester i tjenestekatalog med Sykehuspartner) Intern Service har som målsetting å redusere antall IKT-tjenester i tjenestekatalogen til Sykehuspartner fra 252 til 180 i løpet av 2017. Målet er satt for å følge opp standardisering og konsolidering av tjenesteporteføljen, med tilhørende kostnader og avtaler for Vestre Viken og HSØ. Dette skal bidra til forenkling, økt kvalitet og effektivisering i Sykehuspartner. Utfordringen ligger i at det kommer nye prosjekter til i tjenestekatalogen mens målet er ut fra status 1. januar 2017. Foreløpig er resultat høyere enn plan. Fokuset i Vestre Viken på å redusere antall tjenester har bidratt til at HSØ har satt i gang et regionalt prosjekt for å redusere antall tjenester. MAT (antall middager ift antall liggedøgn somatikk) Antall middager målt mot liggedøgn er i tråd med planen hittil i år. Klinikken har etablert samarbeid med øvrige klinikker for å samstemme matbestillinger mot det faktiske forbruket, og klinikkene har generelt blitt flinkere til å bestille riktig antall middager i forhold til behovet. MTU (andel periodisk vedlikehold iht plan) Klinikken har som målsetting at 80 % av det planlagte vedlikeholdet av medisinskteknisk utstyr skal være gjennomført i løpet av 90 dager. Funksjonelle arbeidsprosesser tilsier at det alltid vil være en andel som går utover 90 dager, men det er fokus på at andelen skal være så lav som mulig. Fra 2015 har andelen gjennomførte vedlikeholds jobber innen fristen økt betydelig. Målsettingen i år er at dette ligger stabilt på 80 % hver måned. Resultatet hittil i år er 77 %. Kvalitet: AVFALL (sorteringsgrad på avfall til materialgjenvinning) Av avfall som sorteres, er det mest miljøvennlig å sortere avfall til materialgjenvinning. Dette består av matavfall, papp/papir, plast, metall og glass. Fokus i år vil være økt tilrettelegging i kantiner og vestibyler, samt å vurdere etablering av sortering av plastkanner der forbruket av dette er stort. Avfall til materialgjenvinning vil variere noe fra måned til måned fordi ikke alle fraksjoner som inngår leveres hver måned. Hittil i år er resultatet bedre enn målet. 52

HR indikatorer: Brutto månedsverk 590 570 550 530 510 490 470 450 Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Faktisk 529 533 522 520 530 527 548 582 568 545 0 0 Estimat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 530 534 Budjsett 531 529 526 521 517 521 534 568 562 527 522 526 2016 548 541 551 545 544 538 548 573 572 541 529 525 Forbruk av årsverk i Intern Service ligger på 540 for perioden jan okt, 6,6 årsverk høyere enn budsjettert. Inkludert i tallene er frikjøp av IKT personell hvor lønnsmidler for dette personellet refunderes fra HSØ, mens antall årsverk ikke reduseres. Videre er det høyere refusjoner for sykelønn- og fødselspenger enn forutsatt, samtidig som vikarkostnader ikke har økt tilsvarende. Dette gir seg også utslag i lavere lønnskostnader, men viser ikke tilsvarende reduksjon i forbruk av årsverk. Lønnsområdet viser også et underforbruk målt mot budsjett hittil i år. Det ligger inne omstillingstiltak som reduserer budsjettet med 5,6 årsverk i 2017. Utover dette har klinikken fram til ca. 1. oktober i år, opprettholdt kravet om ansettelsesstopp i 2017. 53

Sykefravær 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % 17 lang 17 kort 16 lang I fjor totalt Sykefraværet i klinikken ligger over plan hittil i år og for tilsvarende periode i fjor. For siste måned (august) ligger sykefraværet på 9,3 %, dette er bedre enn plan, men fortsatt høyere enn fjoråret for måneden. Det har vært en svak reduksjon i korttidsfraværet fra 2016, og en noe høyere økning i langtidsfravær. Sykefraværet følges tett og regelmessig i alle avdelingene og målsettingen for 2017 er å redusere fraværet. AML brudd 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2017 68 53 57 31 46 56 87 79 42 19 12 11 2016 50 38 54 51 43 27 66 57 66 48 43 94 mål 38 29 41 38 32 20 50 43 50 36 32 71 54

Antall brudd viser en nedgang nå for september. Resultatet er også lavere enn målet denne måneden. I løpet av sommermånedene har det vært en økning i antall brudd. Det synes som at regelsett for alle hjelpeplaner og ferievikarer ikke har blitt registrert i GAT. Brudd i Intern Service er som tidligere i år fordelt på flere bruddtyper, med en overvekt på brudd på reglen om fri på søndager og ukentlig arbeidsfri. Vurdering av styringsfart, omstillingsbehov og prognose: Hittil i år KIS Resultat hittil i år 3 550 Periodiserings- og engangseffekter -950 Styringsfart pr måned korrigert for engangseffekter 289 Resultat ut året - basert på styringsfart hiå 867 Overskudd (underskudd) med styringsfart hittil i år 4 417 Intern service viser et overskudd fra ordinær drift hittil i år på 3,55 MNOK. Hensyntatt engangseffekter som utbetalt bonus tidlig på året og økte lønnskostnader, som vil komme, gir det et månedlig overskudd ut året på 0,3 MNOK. Dette vil gi et akkumulert resultat for året på - 4,4 MNOK. Ut året KIS Overskudd (underskudd) med styringsfart hittil i år 4 417 Engangseffekter og korreksjoner -1 367 Sum av klinikkens tiltak p.t. 645 Prognose for året inkl. tiltak 3 695 Resultatkrav 0 REST positiv = tilstrekkelig tiltak, negativ = uløst utfordring 3 695 Klinikken forventer engangseffekter på ca. 1,3 MNOK ut året. Intern Service har nedjustert omfanget av servicekontrakter på MTU. Dette har gitt god effekt på resultatet hittil i år, men det forventes noe høyere kostnader som følge av flere reparasjoner framover. Det er samtidig et mindre forbruk på driftskostnader til bygg, som tilskrives lavere aktivitet i utøvende avdeling i ferien. Det forventes at kostnadene vil øke framover. Budsjett 2017 inneholder kostnadsreduksjoner på 8,9 MNOK som ikke ble løst med konkrete tiltak før budsjettarbeidet var sluttført. Klinikken har i etterkant utarbeidet nye tiltak. Den nye tiltakspakken estimeres til å gi følgende effekt ut året: Tiltak Okt Nov des Total ut året Gjennomgang av avtaler MTU - 175-175 - 175-525 Jonatan clean ved HSS - 30-30 - 30-90 Ny avtale mobiltelefoni - 10-10 - 10-30 SUM - 215-215 - 215-645 55

Intern Service har gjort en gjennomgang av gjeldende servicekontrakter av det medisinsktekniske utstyret. Kontraktene er gjort rimeligere ved å justere enkeltkontrakter fra fullservice til periodisk vedlikehold eller ved å ta ut enkeltkomponenter av kontraktene. Dette gir reduserte kostnader, men redusert tilbud fra leverandørene. Tiltaket medfører økt risiko for at det kan bli nødvendig å foreta flere reparasjoner for egen regning enn tidligere. Videre standardiseres renholdet ytterligere ved innføring av automatisert renhold også ved den siste lokasjonen i VVHF (HSS). Utover dette er det utarbeidet ny avtale for bruk av mobiltelefoni. Samlet omstillingspakke i budsjettet og effekt av nye tiltak skal, sammen med et forventet overskudd innenfor IKT området, gi et estimert overskudd for året på ca. 3,7 MNOK. 56

Dato: 23.oktober 2017 Saksbehandlerne: Sheryl Swenson Saksfremlegg Konkurranseutsetting mulighetsanalyse Møte Saksnr. Møtedato Styremøte Vestre Viken HF 52/2017 30.10.2017 Saken drøftes Drammen, 23.oktober 2017 Nils Fr. Wisløff Administrerende direktør Postadresse: Telefon: 03525 E-postadresse: postmottak@vestreviken.no Vestre Viken HF Org. Nr: 894.166.762 Webadresse: www.vestreviken.no Postboks 800 3004 Drammen Bankforbindelse: DNB ASA, N-0021 Oslo, Norway. Kontonummer: 1503 27 06093. IBAN: NO3215032706093, BIC: DNBANOKK

Bakgrunn Med virkning fra 1.januar 2017 er det innført en ordning med merverdiavgiftskompensasjon for helseforetakene. Innføring av merverdiavgiftskompensasjon innebærer at helseforetakene får kompensert utgifter til merverdiavgift på varer og tjenester som inngår i driften av virksomheten. Formålet med lovendringen er å skape et nøytralt grunnlag for å likestille egenproduksjon og eksternt kjøp av tjenester fra private tilbydere. Ønsket fra regjeringen er at oppgaver skal løses på en samfunnsøkonomisk effektiv måte. Lovendringene åpner for en større grad av privatisering, da prisene for kjøp av tjenester fra eksterne leverandører blir lavere for foretaket. Som følge av lovendringen kan det være aktuelt å vurdere konkurranseutsetting av tjenester som i dag gjøres i egen regi. I Økonomisk Langtidsplan 2018-2021 (ØLP) er konkurranseutsetting nevnt som mulig effektiviseringstiltak. I forbindelse med styrets behandling av ØLP i april 2017 (sak 024/2017), ble administrasjonen bedt om å legge frem en sak om mulighetsrom knyttet til innføring av merverdiavgiftskompensasjon i foretaket. Saksutredning Konkurransesetting er ingen ny ide. VVHF bruker allerede eksterne leverandører til å drifte flere områder (avfallshåndtering, tekstiler, matproduksjon osv.). Eksterne leverandører er i hovedsak brukt på områder der de kan levere like god eller bedre kvalitet til lavere pris, og/eller der VVHF mangler kunnskap og/eller kapasitet til å utføre oppgaven. En felles betegnelse for de områder hvor VVHF bruker eksterne leverandører, er at de er ikke-medisinske tjenesteområder (dvs. utenfor kjernevirksomheten). Innføring av merverdiavgiftskompensasjon for helseforetak ble varslet høsten 2016. I tråd med intensjonene ved innføring satt VVHF ved Klinikk for Intern service (KIS) i gang med å utrede hvilke muligheter innføring ga. Høsten 2016 bestilte KIS en utredning av konsulentselskapet Ernst & Young (EY). Formålet med utredningen var å vurdere om det er områder som kan vurderes konkurranseutsatt. Etter avtale med klinikken utarbeidet Ernst & Young en mulighetsstudie for fire avdelinger i KIS, henholdsvis Eiendomsdrift, Servicetjenester, Renhold og tekstil samt Matforsyning. Rapporten fra Ernst & Young har følgende utsagn: Lavere sykefravær ved bruk av ekstern leverandør Det legges til grunn at konkurranseutsetting vil gi et lavere sykefravær enn i dag. For kommuner viser rapporten at det jevnt over er lavere sykefravær i NHO s medlemsbedrifter når de utfører oppgaver for offentlige kunder, enn når de offentlige utfører tjenesten selv. Dette forklares i rapporten med at eksterne leverandører har større fleksibilitet i bruken av sitt personale. Like god eller bedre kvalitet Rapporten viser at kvaliteten ikke bør bli dårligere ved en konkurranseutsetting. Dette skyldes blant annet at en konkurranseutsetting tvinger foretaket til å spesifisere tjenestene mer detaljert. Dette tydeliggjør tjenesten for både ekstern leverandør og intern bestiller, og gir omforente kvalitetskrav. Uendret servicenivå Servicenivået på tjenestene vil fastsettes av VVHF basert på kjernevirksomhetens behov. Nivået vil dermed ikke påvirkes av om tjenesten utføres av en intern ansatt enn en ekstern leverandør. Postadresse: Telefon: 03525 E-postadresse: postmottak@vestreviken.no Vestre Viken HF Org. Nr: 894.166.762 Webadresse: www.vestreviken.no Postboks 800 3004 Drammen Bankforbindelse: DNB ASA, N-0021 Oslo, Norway. Kontonummer: 1503 27 06093. IBAN: NO3215032706093, BIC: DNBANOKK

Like høyt kompetansekrav Krav til kompetanse hos ekstern leverandøren vil være det samme som ved dagens egenregi, men arbeidet med å fylle eventuelle kompetansegap flyttes til leverandøren. Det er vanskelig å estimere kostnadsreduksjoner ved konkurranseutsetting på nåværende tidspunkt, da det er vanskelig å finne adekvate sammenligninger med kostnader fra privat sektor. Eventuelle besparelser må beregnes fra case til case, basert på konkrete anbud fra leverandører. Det er allikevel grunn til å tro at VVHF vil kunne oppnå en økonomisk besparelse ved å konkurranseutsette flere driftsområder. Erfaring fra privat næringsliv viser en tydelig trend der flere og flere områder konkurranseutsettes. Dette anses som tegn på at konkurranseutsetting er effektivt og lønnsomt for bedriftene. I tillegg til potensielle besparelser i driftskostnader, kan en konkurranseutsetting til ekstern leverandør medføre endring i ansvar for investering i maskiner og utstyr for produksjon av de ikke-medisinske tjenestene. Der det på et sykehus som regel er knapphet på investeringsmidler og strenge vurderinger knyttet til prioriteringer, vil en privat aktør løpende kunne investere i teknologi og utstyr. Veien mot konkurranseutsetting er lang og har mange utfordringer. Ernst og Young deler prosessen inn i 3 faser: forstudie og strategi, leveransekonsept og implementering. Prosessen fra oppstart til implementer kan ta inntil ett år. Det krever en god prosess for at resultatet skal være vellykket. Anbudsprosesser for konkurranseutsetting er komplisert og omfattende. VVHF er underlagt lov om offentlig anskaffelser. Helse Sør Øst (HSØ) har pr dags dato ingen avtaler med potensielle leverandører for levering av ikke-medisinske tjenesteområder. Dette kompliserer prosessen da det ikke finnes eksisterende avtaleleverandører som VVHF kan benytte i anbudsprosess. Oppdrag og bestilling 2017 for Vestre Viken inneholder ingen konkrete bestillinger eller målsetninger knyttet til konkurranseutsetting. Etablering av regionale avtaler med tjenesteleverandører på ikke-medisinske tjenester vil være en stor fordel, da det vil være et godt grunnlag for konkurranseutsetting. Det vil forenkle anbudsprosessen, og gjør VVHF bedre i stand til å estimere potensielle driftsgevinster ved konkurranseutsetting. Valg av leveransemodell for konkurranseutsetting vil være sentralt for hvilke resultater som oppnås. Bransjen går i en retning der en beveger seg bort fra enkeltkjøp av tjenester til integrerte partnere som tar et helhetsansvar for driften. Dette reduserer kompleksitet i oppfølgingen av leverandøren og skaper fokus på kvalitet og sluttresultat. En integrert leveranse setter imidlertid større krav til intern bestillerkompetanse. Konkurranseutsetting forutsetter at det etableres en intern bestillerorganisasjon som har oppgaven med bestilling og mottak av tjenester på vegne av kjernevirksomheten. Bestillere må ha tilstrekkelig fagkunnskap til å kunne utfordre og følge opp leverandøren, og de må ha en intern kontaktflate som sikrer ivaretagelse av klinikkenes behov. Konkurranseutsetting forutsetter god involvering av de ansatte som i dag jobber med de definerte oppgaver. Situasjonen krever omstilling, og oppleves ofte om truende og preget av usikkerhet for de som er berørt. I mange tilfeller vil konkurranseutsetting gi en virksomhetsoverdragelse av det området det gjelder til ekstern leverandør. Det betyr i praksis at de ansatte overdras til leverandøren ved inngåelse av avtalen. Det vil gi endrede arbeidsvilkår for de enkelte på sikt. Postadresse: Telefon: 03525 E-postadresse: postmottak@vestreviken.no Vestre Viken HF Org. Nr: 894.166.762 Webadresse: www.vestreviken.no Postboks 800 3004 Drammen Bankforbindelse: DNB ASA, N-0021 Oslo, Norway. Kontonummer: 1503 27 06093. IBAN: NO3215032706093, BIC: DNBANOKK

Et av arbeidsvilkårene som berøres ved en virksomhetsoverdragelse er pensjonsordningen. De ansatte som overdras til tjenesteleverandøren vil tre ute av VVHFs pensjonsordninger og inn i leverandørens. Lov om obligatorisk tjenestepensjon sikrer at alle arbeidstakere i Norge har rett til en trygg pensjon, men arbeidsgiver i privat sektor kan velge enten innskuddsbasert ordning eller ytelsesbasert pensjonsordning. Ytelsesbasert pensjon virker på samme måte som ytelsespensjon i offentlig sektor. Ved innskuddspensjon betaler arbeidsgiver inn et fastsatt årlig innskudd til en pensjonsordning for den ansatte. Eventuelle endringer i pensjonsvilkår vil påvirke de berørte ansattes pensjonsrettigheter og økonomi ved oppnådd pensjonsalder. Administrerende direktørs vurderinger Økt grad av konkurranseutsetting er en naturlig utvikling som følge av endret merverdiavgiftslovgivning. Gjennomføring av konkurranseutsetting krever ett års planleggingstid. Dersom konkurranseutsetting skal gi effekter for budsjett 2019, må prosessen starte høsten 2017. Administrerende direktør har drøftet temaet med øvrige helseforetak i foretaksgruppen HSØ, og er så langt ikke kjent med vesentlig økning i konkurranseutsetting, og heller ikke kjent med at nye avtaler er inngått for å øke tjenestekjøp på nye områder som for eksempel renhold og kjøkkentjenester. Etablering av en særskilt strategi i VVHF som ikke har sin forankring i foretaksgruppen fremstår som krevende. På den annen side har VVHF et stort behov for å utnytte alle muligheter for kostnadsreduserende tiltak. Ved eventuell konkurranseutsetting vil det være viktig å involvere og ivareta de ansatte gjennom hele prosessen. Administrerende direktør inviterer styret til en drøfting om konkurranseutsetting av ikkemedisinske tjenester inn mot budsjett 2019. Vedlegg: 1. Mulighetsstudie ved konkurranseutsetting av tjenester av 8.2.2017 (Ernst & Young) Postadresse: Telefon: 03525 E-postadresse: postmottak@vestreviken.no Vestre Viken HF Org. Nr: 894.166.762 Webadresse: www.vestreviken.no Postboks 800 3004 Drammen Bankforbindelse: DNB ASA, N-0021 Oslo, Norway. Kontonummer: 1503 27 06093. IBAN: NO3215032706093, BIC: DNBANOKK

Mulighetsstudie - konkurranseutsetting av tjenester Vestre Viken HF 7. februar 2017 The better the question. The better the answer. The better the world works.

Innhold 3 Innledning 7 Nåsituasjonsbeskrivelse 29 Mulighetsstudie 42 Overordnede Kostnadsvurderinger 44 Veien videre Side 2

Innhold 3 Innledning 7 Nåsituasjonsbeskrivelse 29 Mulighetsstudie 42 Overordnede Kostnadsvurderinger 44 Veien videre Side 3

Mulighetsstudie ved konkurranseutsetting av tjenester I forbindelse med endring av merverdiavgiftsreglene for helseforetakene ønsker Vestre Viken HF (VVHF) og vurdere mulighetene for innsparinger ved å konkurranseutsette tjenester* som i dag gjøres i egenregi. Etter forslag i Prop. 1 S (2016-2017) for Helse- og omsorgsdepartementet innføres det en ordning med nøytral merverdiavgift for helseforetakene fra 1. januar 2017. Innføring av en ordning med nøytral merverdiavgift innebærer at helseforetakene vil få kompensert utgifter til merverdiavgift på varer og tjenester som inngår i driften av virksomheten. Formålet med lovendringene har vært å skape en nøytral merverdiavgift slik at oppgaver kan løses på en mer samfunnsøkonomisk effektiv måte. Lovendringene åpner for en større grad av privatisering. Det ble gjennomført høringsrunde høsten 2015. Høringsinstansene ble særlig bedt om å vurdere hvorvidt investeringer skulle omfattes av ordningen, slik det i utgangspunktet var lagt opp til, men utfallet ble at investeringer ikke inkluderes i ordningen. Som hovedregel gis helseforetakene full kompensasjon for merverdigavgift på alle varer og tjenester som anskaffes. EY sin oppgave har vært å utarbeide et mulighetsstudie for fire avdelinger i Klinikk for Intern Service VVHF, henholdsvis Eiendomsdrift, Servicetjenester, Renhold og tekstil samt Matforsyning. Side 4 Kilde: Regelverk om nøytral merverdiavgift for helseforetak, November 2016, Helsedirektoratet *Med konkurranseutsatte tjenester menes i denne studien leveranser som ikke utføres i egen regi, men utføres av eksterne leverandører.

Vestre Viken HF Klinikk for Intern service: Eiendomsdrift Lokasjoner Servicetjenester Renhold og tekstil Matforsyning Medisinsk teknologi (MTA) Ringerike Teknologi og ehelse Eiendomsforvaltning og utvikling (EFU) Lier Bærum Sykehus Drammen Steder med pasientbehandling Ambulansestasjoner Blakstad Kongsberg Side 5 Kilde: Dokumenter fra Vestre Viken

Nøkkeltall Vestre Viken HF- Prognose 2016 totalt for somatikk og psykiatri Sengeplasser Antall liggedøgn Ansatte Polikliniske konsultasjoner 1 049 348 828 9 450 614 768 Side 6 Kilde: Prognose 2016 Vestre Viken HF