Brukere og fullmakter



Like dokumenter
Brukere og fullmakter

10. Brukere, fullmakter, roller, leverandører og adresser

BRUKERVEILEDNING ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING/FAKTURAFLYT I VISMA ENTERPRISE

2 Sende faktura. Steg 1d: . Konteringslinjer blir lagret. Må alltid gjøres før man trykker. for attestering. Steg 1e:

7. Fakturagodkjenning uten innkjøpsordre

SUHS KONFERANSEN Tips og triks i Basware Invoice og PM. Tina Taucher Høgskolen i Oslo og Akershus Gunn Hannevik Strand Universitetet i Agder

Fakturabehandling på web

2. Opprette anmodning DFØ

IP Monitor. - Ferdigdefinerte rapporter -

Innkjøpsfaktura attestering. Agresso Self Service. Brukerveiledningen viser hvordan rekvirenten kan godkjenne en innkjøpsfaktura på riktig måte.

Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL. Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere

Rutine for inngående fakturaer.

Contempus Invoice (CI) Brukerveiledning

1. Opprette Innkjøpsområder DFØ

Godkjenning av faktura

6. Matching faktura mot ordre SSØ

Brukerveiledning Agresso WEB

6. Matching faktura mot ordre DFØ

BRUKERVEILEDNING E-HANDEL GODKJENNER. E-handel brukerveiledning Godkjenner Side 1 av 11

BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT

eye-share Mobil 2.x 3.x Brukerveiledning

1. Opprette Innkjøpsområder DFØ

Bilagsflyt i Agresso

Brukerveiledning. Gruppe 9

BRUKERVEILEDNING E-HANDEL GODKJENNER

Brukerveiledning for Agresso Self Service. Version 1.0. Parkere, dele rad, videresende og fordele. UiT Norges Arktiske Universitet

Fullmaktsstrukturen ved Norges musikkhøgskole

BRUKERVEILEDNING E-HANDEL GODKJENNER

HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME

INTERNFAKTURERING ELEKTRONISK ARBEIDSFLYT

Riktig regnskap til rett tid. Kvalitet i regnskapet ved å benytte DFØs systemer

2. Opprette anmodning DFØ

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

AGRESSO BUSINESS WORLD

HURTIGGUIDE E-HANDEL OPPRETTE REKVISISJON

Contempus.Invoice Versjon 2007

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending

1. Opprette Innkjøpsområder DFØ

Fakturabehandling på web

Brukerveiledning. For administrering av nettressursen BRUKERVEILEDNING ADMINISTRATOR

Brukerhåndbok Min Side

Unit4 Web Attestasjon/anvisning av inngående fakturaer

Fakturabehandling på web

Universitetet i Oslo. Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Rekvirent

BRUKERVEILEDNING E-HANDEL GODKJENNER

Learning Online. DataPower. Registrering. for administratorer. Versjon 2.x

2. Opprette anmodning DFØ

1. Opprette Innkjøpsområder DFØ

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

Første bestilling av kurs

Veiledning for innlevering av Årsrapport

Brukerveiledning. Xledger og Conecto Inkasso-integrasjon. Side 1 av 17

visma net expense - diverse rutiner Innhold

OPPGAVEBEHANDLING I AGRESSO INNKJØPSATTESTANT

Innkjøpsattestant Oppgaver i Agresso Web

E-ompostering. Manuell registrering av bilag som gjelder Internfaktuering, ompostering og korreksjoner via Excel/Basware IP til PA og GL

AGRESSO BUSINESS WORLD

infotorg Enkel brukermanual

Globale Rapporter i UBW Spørring om brukerrettigheter og leverandør

Leverandørregisteret. Søk og vedlikehold. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon:

BRUKERVEILEDNING TIMELISTE VISMA TIMELØNN.

Veiledning for innlevering av Årsrapport

Veiledning til ny bestillingsløsning OS ID

infotorg Enkel brukermanual

Kundebestillinger. Registrering av kundebestillinger og oppfølgning av disse. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon:

Agresso Brukerstøtte

Bestemmelser tilknyttet elektronisk samarbeid med Vinmonopolet

I denne veiledningen skal vi gå igjennom de forskjellige funksjonene som. For å gå til abonnementet ditt klikker du på den blå fanen "Abonnement":

eompostering Brukerveiledning

HURTIGGUIDE E-HANDEL OPPRETTE REKVISISJON

Brukerveiledning lisensregistrering 2007

Publisering av ikke-allmenn forespørsel pa leverandørportalen

Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert

Bruksanvisning SVs medlems- og organisasjonregister Hypersys

WEB FUNKSJONER FOR SAKSBEHANDLERE

Brukerveiledning for barnehagestillinger.no

BRUKERVEILEDNING VISMA Rendalen kommune (FARTT)

Hurtigveiledning. Innhold: Opprette et prosjekt Administrere og redigere et prosjekt Vise et prosjekt / vurderingsresultater

I databasen ligger det over 100 tabeller. De henger sammen dels via synlige koder, dels via usynlige interne ID-er. De ser man normalt bare når det

Focusportal brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE

REISEREGNING KJØREBOK UTLEGG VISMA EXPENSE

Introduksjon til E-ompostering

Frode Dammen Tyssebotn, Seniorkonsulent EVRY Tips Inngående faktura på arbeidsflyt

Brukerveiledning for Vesuv

Brukermanual Helseregister.no

OKOK DataPower Learning AS Bestilling 1

Veiledning. Visma Timelønn

Innføring i BrandMaker Markedsplanlegger Media Asset Management AS

VEDTAK: Styret vedtar fullmaktsstrukturen for 2014 i henhold til saksframstillingen.

eom brukertrening

Brukerdokumentasjon for regnskapssentraler

Brukerveiledning lisens

Veiledning brukere Visma.net. Expense

Brukermanual til Domenia Norges webshop

Svar: Trykk på den gruppen du ønsker å opprette brukere for. Skriv så antall brukere inn i feltet for: «Antall brukere»

Brukerveiledning. Legge til brukere... 2

Bestilling av nye kurs

Transkript:

Versjon: 3.8.3 Brukere og fullmakter B02) Definere og vedlikeholde fullmakter og brukere 17.10.06 Innhold Utfylling av Excel ark for brukere og fullmakter Formål: Innsendelse av Excel ark Dokumentasjon Veiledning for utfylling av bruker og fullmater Sikre at alle endringer i fullmaktsstruktur for attestanter og godkjennere skjer i henhold til fastsatte rutiner. Merknad: Jfr. rutine B01 - Administrasjon av fullmakter og brukere Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndboken Ansvar Tidspunkt Handling Virksomhet Ved endring av Utfylling av Excel ark for bruker og fullmakter fullmaktsstruktur Fyll inn Excel arket for brukere og fullmakter. For hjelp til og brukere utfylling, se veiledning nedenfor. Virksomhet Virksomhet og SSØ Ved endring av fullmaktsstruktur og brukere Ved endring av fullmaktsstruktur og brukere Innsendelse av Excel ark Send Excel arket inn til SSØ i henhold til rutine B01 - Administrasjon av fullmakter og brukere Dokumentasjon Oppbevar/lagre Excel arket som dokumentasjon på hva som ble sendt til SSØ i henhold til rutine B01 - Administrasjon av fullmakter og brukere. Veiledning for utfylling av brukere og fullmaktsstruktur Innholdsfortegnelse: 1) Innledning... 2 a) Generelt... 2 b) Roller i arbeidsflyten... 2 2) Brukere av Contempus.Invoice... 3 a) Generelt... 3 b) Feltforklaring... 3 c) Kategorier av brukergrupper og tilleggsbrukergrupper... 4 3) Fullmaktstruktur... 5 a) Generelt... 5 b) Feltforklaring... 5 4) Flyten mellom attestant og godkjenner... 7 a) Hovedregel... 7 b) Ett-trinns godkjenning... 7

1) Innledning a) Generelt Alle som skal ha tilgang til Contempus.Invoice må være registrert som brukere av systemet. Registrering av brukere skjer på Excel arket, Dharma@XX_20060926_v1 skilleark brukere. (XX byttes ut med firmakode) Dersom en bruker av Contempus.Invoice skal ha tilgang til å godkjenne en faktura må personen ligge med fullmakt i Excel arket, Dharma@XX_20060926_v1 skilleark kostsentre. (XX byttes ut med firmakode) b) Roller i arbeidsflyten Nedenfor ser dere en oversikt over hvilke roller og hva deres oppgave er i arbeidsflyten. Rolle Bestiller Fakturareferanse (Attrib1) Attestant Godkjenner (bruker 3 20) Personen som bestiller varen eller tjenesten hos leverandør Dette er referansen Bestiller oppgir til leverandør. Det er referanse på den som skal motta fakturaene først i virksomheten. Se neste punkt Attestant. Attrib1 er utrykket som blir brukt i Excel arket. Den som mottar faktura først og som skal kontere og attestere fakturaen. Person med budsjettdisponeringsmyndighet. Denne personen vil kunne godkjenne faktura dersom hun/han har fullmakt til dette i henhold til fullmaktsstrukturen. Faktura kan ankomme denne personen på to måter: 1. Personen er den første i fullmaktsrekkefølgen som har tilstrekkelig (høyt nok beløp) med fullmakt til å godkjenne faktura på den kontering som Attestant har benyttet. 2. En annen mulighet er at Attestant har valgt godkjenner direkte. Personen kan da godkjenne faktura dersom hun/han har fullmakt til dette i henhold til fullmaktsstrukturen.

2) Brukere av Contempus.Invoice a) Generelt En person må alltid opprettes om bruker av Contempus.Invoice for å få tilgang til systemet. Ved utfylling er det viktig å sørge for at brukerne blir gitt en egen Fakturareferanse (Attrib1), Brukernavn (NTLogin), og at personen blir knyttet til korrekt gruppe(r). Virksomheten må huske å markere ut evt. nye brukere i excelarket slik SSØ for sendt brukeren ett passord. b) Feltforklaring Feltforklaringen nedenfor brukes som hjelpemiddel ved utfylling av Excel arket, Dharma@XX_20060926_v1. Felt Virksomhet NTLogin Gruppe Her skal det fylles inn virksomhetskoden. Brukerens logonid til Contempus.Invoice. NB! Opprettelse av brukerid må gjøres i henhold til etablert struktur. Alle virksomheter for en 4-siffret kode som identifiserer virksomheten. Deretter følger initialene (2-6 bokstaver) på brukeren. Brukergrupper: Regnskap (R) - Brukere i denne gruppen utfører operasjoner knyttet til fakturaer i forkontroll, avvikshåndtering og etterkontroll. Medlemmer i denne gruppen har tilgang til å overstyre handlinger utført av godkjennere og ta kontrollen over fakturaer. Godkjenner (G) - Brukere i denne gruppen vil utelukkende ha tilgang til å godkjenne/attestere fakturaer som er sendt til dem for behandling. Controller (C) - Kun leserettigheter. Tilgang til å søke etter aktive og avsluttede fakturaer, tilgang til Oversikt, Logg ut, Hjelp, og i tillegg Rapporter og linker i Oversikt forutsatt at brukeren er medlem av Master. Tilleggsbrukergrupper: Master (M) - Gir brukeren tilgang til å se fakturaer i andre

Felt køer enn sin egen ved å bruke søkefunksjonen. Dette gjelder likevel ikke fakturaer merket som konfidensielle. Konfidensiell (K) - Gir brukeren tilgang til å se fakturaer som er merket som konfidensielle selv om disse ikke ligger hos brukeren i øyeblikket. Fullt navn Brukernavn. Fornavn Etternavn på brukeren av Contempus.Invoice. E-post adresse Brukerens e-postadresse. Denne brukes av systemet til å sende e- post for å varsle at fakturaer er sendt til behandling samt påminnelser. Beløp Overordnet SourceID Attrib1 (Fakturareferanse) Attrib2 Attrib3 AuthConnString Dersom bruker ikke behandler faktura etter x antall timer etter 2.purring, vil fakturaen eskaleres/sendes til overordnede. Kun godkjennere kan velges som overordnede. Dette er den fakturareferansen som skal oppgis til leverandør ved bestilling av varer og tjenester. Faktura vil automatisk i Contempus.Invoice gå til den personen som er oppgitt som fakturareferanse. c) Kategorier av brukergrupper og tilleggsbrukergrupper En bruker kan gis tilgang til flere brukergrupper. For å bytte mellom brukergruppene må vedkommende gå på til menypunktet mine innstillinger i Contempus.Invoice og bytte brukergruppe. I tillegg er det mulig å knytte brukerne opp mot tilleggsbrukergrupper. Disse tilleggsbrukergruppene kan gi brukeren utvidet tilganger til å se fakturaer eller til systeminnstillinger. Attestanter og godkjennere tilhører den samme brukergruppen, Godkjenner (G). Dersom virksomheten gjør bruk av funksjonaliteten konfidensiell, vil brukergruppe Godkjenner kunne kombineres med tilleggsbrukergruppe Konfidensiell (K) som da vil ha tilgang til denne type fakturaene. Dersom det er noen i virksomheten som skal fungere som fordeler av faktura som er uten fakturareferanse, bør disse gis tilleggsbrukergruppen Master (M). Dette gir brukeren tilgang til å se alle fakturaer bortsett fra de som er merket konfidensiell. Oversikt over brukergrupper og tilleggsbrukergrupper: Brukegrupper: Tilleggsbrukergrupper: - Regnskap (R) - Master (M) - Godkjenner (G) - Konfidensiell (K) - Controller (C)

3) Fullmaktstruktur a) Generelt Fullmaktsstrukturen avgjør om brukeren har fullmakt til å godkjenne en faktura. Når en bruker trykker handling godkjenn vil konteringen på den aktuelle faktura bli kontrollert opp mot fullmaktsstrukturen. Dersom brukeren som har godkjent ikke har tilstrekkelig fullmakt vil faktura gå til regnskap for avvikshåndtering eller til koststedseier (bruker 3 i regnarket). Erfaring viser at best practice er en enkel fullmaktstruktur. Det innebærer at man kun har en dimensjon som styrer hvor fullmakten gjelder. Vi har tre dimensjoner til disposisjon (Kan benytte for eksempel konto, koststed og prosjekt). Vedlikeholdet ved en enkel fullmaktsstruktur er mye enklere og man risikerer ikke huller i fullmaktsstrukturen. Huller oppstår dersom det er verdier i en dimensjon eller kombinasjoner av verdier hvor ingen har fullmakt. b) Feltforklaring Felt Selskap (dimensjon 0) Fra Til (dimensjon 1) Fra Til (dimensjon 2) Fra Til Bestilt av Hoder Bruker 3 NT Login Beløp R Her skal det fylles inn virksomhetskoden (Firmakode i Agresso). Hvilke verdier som legges inn her bestemmer hvilke verdier (for eksempel konti) som brukeren har tilgang til å godkjenne faktura på (utøve budsjettdisponeringsmyndighet). Her har man mulighet til å legge inn intervaller. Hvilke dimensjoner som benyttes er valgfritt. Kombineres flere dimensjoner får man en mer komplisert fullmaktsstruktur og vanskeligere vedlikehold. Se ovenfor. Se ovenfor. Hvem i virksomheten som har delegert / godkjent fullmakten. Hvor mange godkjennere man ønsker i godkjenningsteget. Standard er en attestant og en godkjenner (fyll inn tallet 2). Bruker 3 Er alltid kostnadseier (først i fullmaktsrekkefølgen). Det innebærer at faktura går til godkjenning til denne personen først, dersom vedkommende har tilstrekkelig fullmakt på kostnadsstedet. Fullmaktsrekkefølgen kan omgås dersom man aktivt velger mottaker når man attesterer.

Bruker 4 NT Login Beløp R NTLogin angi LoginID her Beløp Her må det angis hvilken beløpsgrense som gjelder for brukeren (angitt LoginID). U = ubegrenset beløp. R Alternativene er 0, 1 og F. 0 Gå ikke innom denne bruker dersom fakturabeløpet er for stort (default). 1 Gå alltid innom F Utenfor orden Denne bruker kan godkjenne, men vil kun motta fakturaer hvor attestant aktivt har satt inn mottaker. Bør alltid ha minst 2 brukere på hver rad som er med i fullmaktsrekkefølgen. Bruker 4 Er neste i fullmaktsrekkefølgen for gjeldende kontering. For forklaring av kolonner, se feltforklaring over. Bruker 5 20 er de neste i fullmaktsrekkefølgen. For forklaring av kolonner, se feltforklaring over.

4) Flyten mellom attestant og godkjenner a) Hovedregel Etter attestasjon er hovedregel at fakturaen går til første bruker med stor nok beløpsmessig fullmakt. Unntak er dersom det er denne som har attestert fakturaen. Den vil da gå videre til neste bruker med stor nok beløpsmessig fullmakt. Hovedregelen gjelder dersom attestant ikke har fylt inn bruker i mottakerfeltet. Dersom det oppgis mottaker går faktura direkte til denne og man omgår fullmaktslogikken i Contempus.Invioice. For fakturaer innenfor fullmakten til bruker 3 vil det se slik ut: Attestant Godkjenner Alle untatt bruker 3 Bruker 3 Bruker 3 Bruker 4 For fakturaer som er for store for bruker 3, men innenfor fullmakten til bruker 4 vil det se slik ut: Attestant Godkjenner Alle untatt bruker 4 Bruker 4 Bruker 4 Bruker 5 Dersom beløpet er høyere vil funksjonene bare forskyve seg til neste bruker inntil vi treffer en stor nok fullmakt. b) Ett-trinns godkjenning Ett-trinns godkjenning kan benyttes om virksomheten ønsker det. I så fall legges beløpsgrensen inn i selskapsegenskapene i Contempus. På fakturaer med totalbeløp mindre enn den definerte grensen, vil attestanter som også har BDM på aktuell kontering både attestere og godkjenne konteringslinjen i en og samme handling.