RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO Prosedyren er utarbeidet for gi entydige retningslinjer ved alle typer tjenestereiser.

Like dokumenter
RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO Forfatter Ernst Kalseth Rev. Dato Rev. Nr: 15 Godkjenner: Godkjent: Side: 1-6

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO Forfatter Ernst Kalseth Rev. Dato Rev. Nr: 21 Godkjenner: Godkjent: Side: 1-6

FAGDAG ØKONOMI/LØNN 2011 REISER

1. Lønn. Diettgodtgjørelse på reiser med overnatting i Norge Særavtale Definisjon Vilkår for når reisen er med overnatting

REISEREGNINGER. Regelverk

Visma.net Expense reiseregning - Brukerveiledning

Visma.net Expence Brukerveiledning

Oversikt over aktuelle lønnarter i bruk i Oppland fylkeskommune 2016

Oversikt over aktuelle lønnarter i bruk i Oppland fylkeskommune 2015

Diettgodtgjørelse Nye regler og satser fra 22. juni 2018

REISEREGNINGSMODUL. BRUKERVEILEDNING Visma Travel Expense

TRAVEL elektronisk reiseregningsprogram

MERKANTIL NETTVERKSGRUPPE

Visma.net Expense. (reiseregningssystem) Brukerveiledning til prøvenemnder

Hva betyr de nye reglene for diett? Espen Øren, Infotjenester AS

Visma.net Expense reiseregning Slik kommer du i gang

Visma.net Expense reiseregning Brukerveiledning

Hjelp til Opprett reiseregning

Visma.net Expense reiseregning

Hjelp til tjenesten Øvrige reiser

Visma.net Expense reiseregning Slik kommer du i gang

Brukerdokumentasjon for å registrere reiseregning i Visma Travel Expense

Honorar og reiseregninger for eksterne som har oppdrag for Utdanningsdirektoratet. gjeldende fra

Visma.net Expense Brukerveiledning

Økonomireglement for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Bruksanvisning for utfylling av reiseregning for sentrale tillitsvalgte

Visma Expense - brukerveiledning

Visma Expense - registrering av reiseregninger

Dekning av reiseutgifter fra A til Å

Veiledning brukere Visma.net. Expense

Registrering Registrering av reiseregning, kjørebok eller annet er beskrevet i detalj i påfølgende sider.

Agenda. Hvem er pendler? Type pendler Hvilke pendlerutgifter kan arbeidsgiver dekke skattefritt? Utenlandsk pendler Innrapportering i a-meldingen

Veiledning til reiserefusjonskjema for studiedeltakere

Visma travel brukerdokumentasjon

Visma.net Expense. (reiseregningssystem) Brukerveiledning til prøvenemnder

Registrering av reiseregninger og utlegg i Norsk Sykepleierforbund

Hjelp til Opprett reise- og utgiftsrefusjon

Retningslinjer For tjenestereiser. Regulativ for reiser innenlands Gjeldende fra RETNINGSLINJER FOR TJENESTEREISER

Skattedirektoratets forskuddssatser for 2014 og historiske satser

Godtgjørelse til prøvenemnder

Godtgjørelse til prøvenemnder Nord-Trøndelag fylkeskommune

Vedtatt av: Byrådet Vedtatt: Erstatter: Saksnr: Byr 1045/06

Norges Skiforbunds Løperfond

Visma.net Expense Brukerveiledning

Reiseregning i Agresso

(11 siffer) Privatadresse Poststed Vedleggsnr. Post. nr. Utreise (4 ev. 5 siffer) kommune nummer prosent Reisested og - formål Dato Kl.

Brønnøy kommune Kemnerkontoret

NORD-AURDAL KOMMUNE VISMA.NET EXPENSE BRUKERVEILEDNING. Anita Nodland

Stavanger oktober

Ny Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands med virkning fra 22. juni

Retningslinjer for tjenestereiser i Nordland fylkeskommune

Endringer i særavtale for reiser innenlands for statens regning

Reiseregninger i ESS. Oppdatert høsten 2011

Nyheter innen lønn! Sticos Brukerforum Marianne Lund, Rådgiver og Øyvind Riiber, Produktsjef

BRUKERVEILEDNING. Elektronisk reiseregning for politikere MØTEGODTGJØRELSE / UTLEGG KILOMETERGODTGJØRELSE REISER

Lønnsart Navn A-meldingsnrInntektstypeL/T-kode Behandl.regel Kontonr 1 Fast lønn 3700 Fastlønn 111A Timelønn 9200 Timelønn 111A

Reise- og utgiftsrefusjon

Bruke Visma.net Expense

E-bok 014 REISE OG DIETT I SMÅBEDRIFTEN. Otto Risanger

Reisepolicy - NITO. Hensikt

Utgifter til kost og losji på reise

BRUKERVEILEDNING VISMA EXPENSE ELEKTRONISK REISEREGNING REISER KJØREBOK UTLEGG

Oppdateringstillegg for skattekurs 2011/2012

HURTIGGUIDE. Tema: Reiseregning m/diett i Aditrosuiten. Innlogging i Aditro Suiten

Intern korrespondanse

Pendlerreglene. Inntektsåret Nadja Strøm-Andersen og Mette Riise Marrè, Skattedirektoratet

Økonomiske retningslinjer

Særavtale for reiser innenlands for statens regning med satser gjeldende fra 1. januar 2014.

Visma.net Expense. Brukerdokumentasjon Notodden kommune

Reisepolicy for Norges musikkhøgskole

Veileder i reiseregninger til bruk ved Studiested Halden Sist oppdatert av Knut-Walther Nordahl

Kapittel 7 Økonomireglement for Studentrådet DMF

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen.

Vilkår som må være oppfylt for å kunne fradragsføre mva:

Community Live Reiseregninger og reiseoppgjør

Hjelp til Opprett reise- og utgiftsrefusjon

Veiledning VISMA EXPENSE

BRUKERVEILEDNING. Elektronisk reiseregning for politikere MØTEGODTGJØRELSE / UTLEGG KILOMETERGODTGJØRELSE REISER

Satser for godtgjørelse til prøvenemnder gjeldende for fag- og svenneprøver avholdt etter

KURS. Reiseutgifter og reiseregninger Universitetet i Bergen

Retningslinjer for tjenestereiser i Nordland fylkeskommune

Utgifter til kost og losji på reise

Visma.net Expense Brukerdokumentasjon

Rutiner for ROH-kommunene

[Velg dato] REISEREGLEMENT PERSONAL. Storfjord kommune

Registrere reise statens regulativ Forfatter:

LS-sak 21/16 ULLT - Revidering av reise- og diettreglement for tillitsvalgte i FO

REISEREGNING KJØREBOK UTLEGG VISMA EXPENSE

BRUKERVEILEDNING REISEREGNING KJØREBOK UTLEGG VISMA EXPENSE.

Hjelp til Opprett reise- og utgiftsrefusjon

Økonomireglement for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Honorar og reiser for eksterne

Reisereglement for ansatte i Kvinesdal kommune.

Bevertning og bespisning

Skrive reiserekning i Visma Expense

Ny særavtale om dekning av utgifter til dekning av utgifter til reise og kost utenfor Norge med virkning fra 22. juni

Naturalytelser og diett. Endringer for 2018 og 2019

HR- OG HMS-AVDELINGEN ØKONOMIAVDELINGEN

Huldt & Lillevik Reise. Versjon 1.5. Build 28

Navn på prøvekandidatene må oppgis på regningsskjemaet da alle data kontrolleres mot innsendt prøveprotokoll.

Transkript:

Godkjenner: Ernst Kalseth Godkjent: 12.12.2012 Side: 1-6 Formål/hensikt Prosedyren er utarbeidet for gi entydige retningslinjer ved alle typer tjenestereiser. Målgruppe Alle ansatte i Resconsult AS Definisjoner Med definisjonen tjenestereise menes alle reiser hvor man representerer firmaet i jobbsammenheng/kurs/representasjon med mer. Ansvar Det er den enkeltes ansvar å dokumentere utgifter, skrive reiseregning i fm tjenestereisen. Alle reiseregninger skal attesteres av nærmeste overordnede og/eller Daglig Leder før utbetaling finner sted. Billetter og bestilling av hotell foretas primært av sekretær. Beskrivelse Reiseregning skal benyttes når reise og oppholdsutgifter skal dekkes av bedriften. Utgifter skal dokumenteres med originalbilag. Tjenestereiser skal alltid være forhåndsgodkjent av nærmeste overordnede. Firmaet dekker nødvendige kostnader til transport, bompenger, parkering, billetter, taxi, diett, overnatting, telefon m. m etter regning, eller etter de gjeldende satser til firmaet. Før en reise er det anledning til å ta ut et reiseforskudd som står i forhold de antatte utgifter på reisen. Representasjonsutgifter skal på forhånd godkjennes av overordnede og bilag med diverse servering blir ikke akseptert, alle bilag skal være spesifisert med navn på person(ene) som deltar og firmaet vedkommende representerer. En ansatt kan ikke motta diettgodtgjørelse samtidig som man er deltaker ved bespisning av kunder eller forretningsforbindelser. Oppgjør for reiseregning får man ved første lønning etter at reisen er fullført. Reiseforskudd gjøres opp samtidig med innlevering av reiseregning. Annen utbetaling skjer etter avtale med Daglig Leder.

Godkjenner: Ernst Kalseth Godkjent: 12.12.2012 Side: 2-6 Diett betales kun ut i fm. overnatting. Ved tjenestereiser på mer 24 timer regnes påbegynt døgn som overstiger 6 timer som et nytt diettdøgn. Utfylling av reiseregning NAVN: AVREISE: TILBAKE: REIST FRA/TIL: REISEMÅTE: REISENS FORMÅL NAVN FIRMA EKSTERNT/ INTERNT DIETT: Skriv tydelig ditt eget navn Dato og klokkeslett for avreise Dato og klokkeslett for hjemkomst Dersom flere steder er besøkt må disse nevnes Kryss av i rute for benyttet reisemåte Spesifiser oppdraget med prosjektnummer/- navn Påfør navn I følge gjeldende satser, se nedenfor Satser for diett m/overnatting fra 1.1.2012 Overnattingssted Sats Hotell Kr 640,- Pensjonat eller annet uten kokemulighet Kr 292,- Hybel og brakke med kokemuligheter samt privat overnatting Kr 189,- Satser for diett u/overnatting fra 1.1.2012 Innenlands Sats f.o.m 9 inntil 12 timer Kr 290,- f.o.m 12 timer Kr 480,- Måltidsfradrag for diett med overnatting (innenlands og utenlands) Måltid Fradrag Frokost 10 % Lunsj 40 % Middag 50 % Måltidsfradrag i dag diett skal fra 1.1.2012 foretas med bestemte kronebeløp. Fradraget utgjør følgende satser fra og med 1.1.2012 Måltid Fradrag Frokost - Lunsj Kr 175,- Middag Kr 222.50,- Navn på hotell, pensjonat e. l må påføres ved diettgodtgjørelse m/overnatting. Ved overnatting privat skal ikke navn påføres, men man skriver i feltet privat

Godkjenner: Ernst Kalseth Godkjent: 12.12.2012 Side: 3-6 Attestasjon av reiseregninger Reiseregning fra: Attesteres av: (beløpsgrense kr 10.000,-) Attesteres av: (Beløp over kr 10.000,-) Daglig Leder Avdelingsleder avd. 10 Styreformann Resconsult AS Avdelingsleder avd. 10 Lagersjef avd. 10 Daglig Leder Avdelingsleder avd. 20 Daglig Leder Daglig Leder Avdelingsleder avd. 50 Daglig Leder Daglig Leder Spesialarbeider Nærmeste overordnede Daglig Leder Sekretær Avdelingsleder avd. 10 Daglig Leder Lagersjef avd. 10 Avdelingsleder avd. 10 Daglig Leder Bilgodtgjørelse Km-godtgjørelse For bruk av egen bil til tjenestekjøring betales km-godtgjørelse etter statens satser. Grunnlag for km-godtgjørelsen skal føres på eget skjema og attesteres av nærmeste overordnede. Satser for bruk av egen bil: Inntil 10.000 km i kalenderåret Over 10.000 km i kalenderåret Passasjertillegg Tilhenger/frakt av utstyr og lignende. Kjøring på skogs /anleggsveg kr 3,90 pr km kr 3,25 pr km kr 1,00 pr km kr 0,70 pr km kr 1,00 pr km Firmabil Fordelen ved bruk av arbeidsgivers bil er skattepliktig. Beskatning skjer etter statens satser avhengig av bilens listepris som ny. Vedlegg 1: Vedlegg 2: Reiseregningsskjema Utleggsskjema Endring siden sist revisjon: Satser for bruk av egen bil er endret

Godkjenner: Ernst Kalseth Godkjent: 12.12.2012 Side: 4-6 REISEREGNING RESCONSULT AS (Satser gyldig fra 1.1.2012) ANSATT NUMMER: ANSATT NAVN: ANSATT ADRESSE: AVREISE: Dato: Kl. TILBAKE: Dato: kl. REIST FRA/TIL: / Bil Fly Tog Båt Annet: PROSJEKT NR/NAVN: REISENS FORMÅL: Firmanavn: Kontaktperson eksternt: Kontaktperson internt: Diett m/overnatting - INNLAND UTLAND Diett antall:...à kr 640 frokost lunsj middag Fradrag for måltider: - 10% - 40% -50% Oppgave pliktig Nattillegg antall:...à kr 400,- Navn og adresse på hotell, pensjonat, annet (MÅ FYLLES UT): Konto 7150 7150 Avd. Diett u/overnatting INNLAND UTLAND Gjelder tjenestereiser for fastlønnede Fra og med 9 timer inntil 12 timer: Antall à kr Fra og med 12 timer: Antall à kr Oppgavepliktig REFUSJON AV UTLEGG Beløp Konto Avd: Gaver (må spesifisere anledning og navn på mottaker) Representasjon (Navn på firma og deltaker må spesifiseres) Konto Billetter (tog, fly, buss, ferge mm) 7140 Parkering, bom passeringer, taxi 7140 Leiebil 7140 Hotell (originalbilag vedlegges) 7140 Overtidsmat 5915 Drivstoff 7010 Porto Andre utgifter: TOTALSUM: - REISEFORSKUDD: TIL OPPGJØR: 7150 Avd.

Godkjenner: Ernst Kalseth Godkjent: 12.12.2012 Side: 5-6 Dato: Signatur ansatt: Signatur overordnet:

Godkjenner: Ernst Kalseth Godkjent: 12.12.2012 Side: 6-6 UTLEGG (Som ikke føres på reiseregningsskjema) NAVN: ANSATT NR: UTLEGGET GJELDER: Dato: Tekst: Fakturanr: Beløp: SUM UTLEGG: -MOTTATT FORSKUDD: TIL OPPGJØR: Dato: Underskrift:.. ATT: ATT: ANV: Bilagsnr: KONTO: Debet Kredit Mva Avd: Prosjekt