VEDTAK: Styret tar foreløpige informasjon om mål og budsjett 2014 til orientering.

Like dokumenter
Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars Følgende mål forutsettes lagt til grunn som underliggende premiss for planleggingen i perioden:

Vedlegg til Økonomisk langtidsplan (2026) Inntektsforutsetninger (2026)

2. Styret vedtar budsjett for 2015 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på 100 mill. kroner.

Sak 63/13 Budsjett 2014 Inntektsrammer

På styremøte 18. desember 2018, skal budsjett 2019 vedtas. Styresaken vil da fokusere på kostnader, investeringer, likviditet og balanse.

2. Styret vedtar foreløpig budsjett for 2018 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på -208 mill. kroner.

STYREMØTE 16. desember 2013 Side 1 av 7. Mål og budsjett 2014

Forslag til vedtak 1. Styret tar saken til orientering 2. Budsjett 2018, behandles endelig i styremøte 14. desember 2017

Det vises til styresak 49-15, Økonomisk langtidsplan , behandlet i møtet

Oslo universitetssykehus HF

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. november 2013 SAK NR BUDSJETT 2014 FORDELING AV MIDLERTIL DRIFT OG INVESTERING

SAK BUDSJETT 2014 FORDELING AV MIDLER TIL DRIFT OG INVESTERING VEDLEGG 1

Helse Sør-Øst RHF Pb 404. Budsjett SKRIV NR

Styret Helse Sør-Øst RHF 13. mars 2014

Vedlegg 3. Tabeller til styresak 74/ Budsjett 2013

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 15/10/08 SAK NR ORIENTERINGSSAK: STATSBUDSJETTET FOR Forslag til vedtak:

Budsjett 2014 endringer i finansiering og konsekvenser for helseforetakene

Sak : Inntektsmodell for Helse Sør-Øst

SAK NR OPPTRAPPING AV MIDLER TIL FORSKNING - ØKONOMISK LANGTIDSPLAN

SAKSFREMLEGG. Sak 57/18 Budsjettprosess 2019

Budsjett økonomisk langtidsplan (2026)

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR ØKONOMISK UTFORDRINGSBILDE OPPDATERING. Forslag til VEDTAK:

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. desember Det fastsettes følgende krav til økonomisk resultat i 2018 (tall i millioner kroner):

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember Det fastsettes følgende krav til økonomisk resultat i 2017 (tall i millioner kroner):

Økonomisk Langtidsplan (ØLP)

I forberedelsene til ØLP-arbeidet, har administrasjonen lagt opp til følgende årsresultat i planperioden (hele 1000):

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011

Møteprotokoll. Geir Nilsen Truls Velgaard Til kl 14:00 Sigrun E. Vågeng Fra kl 11:00 Svein Øverland. Øistein Myhre Winje

2. Styret ber administrerende direktør fortsette arbeidet med omstillinger og en tett oppfølging i lederlinjen for å sikre økonomisk balanse i 2019.

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2017

Oslo universitetssykehus HF

VEDLEGG TIL SAK Mål og budsjett Budsjett detaljert underlag

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012

VEDLEGG TIL SAK Budsjett Budsjett detaljert underlag

Styret Helse Sør-Øst RHF 8. mars 2018

Oslo universitetssykehus HF

STYREMØTE 23. mai 2011 Side 1 av 7. Økonomisk langtidsplan

STYREMØTE 15. mai 2017 Side 1 av 10. Økonomisk langtidsplan (2037)

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. oktober 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2017

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr

2. Styret vedtar budsjett for 2017 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på -264 mill. kroner.

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. oktober 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2016

Økonomisk langtidsplan Budsjett Skriv nr. 3 forutsetninger og inntektsrammer

Oslo universitetssykehus HF

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet.

Disponering av investeringsmidler 2010 søknad om finansiering til omstillingsprosjekter

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI Forslag til vedtak:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR MÅNEDSRAPPORT FOR JULI Forslag til VEDTAK:

Ledelsesrapport. Mars 2017

VEDLEGG 1 Presentasjon

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Budsjett 2013 justering av rammer nr. 2

Regional inntektsmodell somatikk, revisjon

Styresak Virksomhetsrapport nr

Budsjettprosessen i RHF hvordan håndteres ISF? DRG-forum 18. mars 2019 Kirsti Bjørge, senior finansrådgiver

sak 29/14 Økonomisk langtidsplan Vedlegg 1

Sammendrag: For å oppnå økonomisk bærekraft i Sykehuset Østfold må kostnadsnivået reduseres samtidig som aktivitetsbaserte inntekter økes.

Sammendrag: For å oppnå økonomisk bærekraft i Sykehuset Østfold (SØ) må kostnadsnivået reduseres samtidig med at aktivitetsbaserte inntekter økes.

Styret Helse Sør-Øst RHF 16. november 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2017

Oslo universitetssykehus HF

Økonomisk langtidsplan (2037) - Oppdatert med Vestby

Styret Helse Sør-Øst RHF 1. februar 2018 SAK NR FORELØPIG KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2017

Ledelsesrapport. Juli 2017

Oslo universitetssykehus HF

Prop 1S Helse Sør-Øst budsjett Budsjettseminar. Direktørmøte

Ledelsesrapport Februar 2018

Styresak. Desember 2016

Finansiering av spesialisthelsetjenesten

Ledelsesrapport Januar 2018

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016

Oslo universitetssykehus HF

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. desember 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2016

Møtedato: 24. mars 2011 Arkivnr.: 2010/69/110 Saksbeh/tlf: Jann-Georg Falch, Dato: budsjett 2011 nr. 2

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2011

Styresak Virksomhetsrapport nr

Ny Inntektsmodell SSHF

Vedlegg: Status og oppfølging av styrevedtak til og med desember 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 27. april 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR OG MARS 2017

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 14. september 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JULI Forslag til vedtak:

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. november 2014

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 39/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr

Ledelsesrapport. Desember 2017

Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ Møte Saksnr. Møtedato. Drammen, 19. august Nils Fredrik Wisløff. Administrerende direktør

Oslo universitetssykehus HF

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Møteprotokoll. Varamedlem Karin Solfeldt Irene Kronkvist Bernadette Kumar Peer Jacob Svenkerud Truls Velgaard Svein Øverland

Ledelsesrapport. Oktober 2017

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

STYREMØTE 14. desember 2009 Side 1 av 10. Plan og budsjett for Sykehuset Østfold 2010

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR Forslag til vedtak:

Sak 71/13 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2014

Ledelsesrapport. September 2017

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 47/05 Revidert nasjonalbudsjett 2005 fordeling av tilleggsbevilgning

Ledelsesrapport. November 2017

Erfaringer med og behov for reformer i den regionale inntektsfordelingen. Oddvar Kaarbøe Avd. for helseledelse og helseøkonomi

Transkript:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.11.13 SAK NR 085 2013 ORIENTERING OM MÅL OG BUDSJETT 2014 Forslag til VEDTAK: Styret tar foreløpige informasjon om mål og budsjett 2014 til orientering. Brumunddal, 21. november 2013 Morten Lang-Ree administrerende direktør

SAKSFREMSTILLING SAK NR. 085-2013 1 Innledning Sykehuset Innlandet er godt i gang arbeidet med å utarbeide mål og budsjett for 2014. I styresak 044-2012 Økonomisk langtidsplan 2014-2016 vedtok styret rammene for budsjett 2014 basert på foreløpige rammer fra Helse Sør-Øst. Dette har vært grunnlaget for budsjettprosessen i divisjonene. I sitt Budsjettskriv nr 6 av 14. november 2013 har Helse Sør-Øst gitt inntektsrammer til helseforetakene med forbehold om behandling i styret for Helse Sør-Øst 21. november 2013, - sak 087 2013 Budsjett 2014 - fordeling av midler til drift og investering. Saken er vedlagt. I denne styresaken informeres styret kort om arbeidet i foretaket når det gjelder mål og budsjett2014, og om en del informasjonen som så langt er mottatt fra Helse Sør-Øst.. Administrasjonen arbeider videre med å få klarhet i rammene for 2014, og vil fram mot styremøtet i desember behandle budsjettet i ulike fora som ledergruppen, foretakstillitsvalgtgruppen og Hovedarbeidsmiljøutvalget. 2 Mål og hovedprioriteringer i 2014 I Helse Sør-Øst sin styresak nr 087 2013 heter det: Det økonomiske opplegget for 2014 tar utgangspunkt i Plan for strategisk utvikling 2013-2020 i Helse Sør-Øst med den flerårige satsningen på kvalitet og pasientsikkerhet samt digital fornying. I sak nr 022-2013 Økonomisk langtidsplan 2014-2017. Planforutsetninger, jfr også sak 053-2013 ble følgende mål videreført for økonomiplanperioden Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 prosent Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer. I tillegg kommer: Gjennomføre digital fornying, i prioritert rekkefølge Sykehuset Østfold HF Oslo universitetssykehus HF Infrastrukturmodernisering Sikre nødvendig bygningsmessig vedlikehold. 2

3 Endringer i forhold til rammen i Økonomisk langtidsplan 3.1 Finansiering av etablering og drift av kommunale øyeblikkelig hjelpplasser Både i 2012 og i 2013 holdt Helse Sør-Øst tilbake midler fra helseforetakene/sykehusene i tilknytning til finansiering av etablering og drift av kommunale øyeblikkelig hjelpplasser, som en del av Samhandlingsreformen. I 2013 er disse midlene lagt ut til helseforetakene. Begrunnelsen for dette er i første rekke at det er helseforetakene/sykehusene som skal samarbeide om utbygging av disse tilbudene, og at det derfor er naturlig at de enkelte helseforetak/sykehus selv disponerer disse midlene og har dialog med kommunene i sine opptaksområder. Disse midlene er videreført i inntektsrammene for 2014. For Sykehuset Innlandet utgjør dette 24,1 mill kr. Dette er midler som skal reserveres til å finansiere utbygging og drift av kommunale tilbud innen øyeblikkelig hjelp. Det er lagt opp til et omfattende rapporteringssystem for å følge opp dette. For 2014 er det forutsatt i forslag til statsbudsjett at ytterligere om lag 76 mill kr skal reserveres dette formålet i foretaksgruppen. For Sykehuset Innlandet utgjør dette 5,1 mill kr i uttrekk. Nettoeffekten blir dermed 19 mill kr. 3.2 Midler til brystrekonstruksjoner Det ble i statsbudsjettet 2013 bevilget 37 millioner kroner i økt basis til Helse Sør-Øst for å øke kapasiteten for brystrekonstruksjoner etter kreftbehandling. 50 % av denne bevilgningen ble fordelt til helseforetakene (bla a Sykehuset Innlandet), mens de andre 50 % ble holdt tilbake på det regionale helseforetaket, og utbetalt i løpet av 2013. Denne bevilgningen er ikke videreført i statsbudsjettet for 2014, og midlene er derfor trukket ut av helseforetakenes basisrammer. Det er lagt til grunn at aktiviteten knyttet til rekonstruksjon av bryst etter kreft, skal finansieres innenfor den ordinære basisrammen. Det er imidlertid understreket i statsbudsjettet at den kompetansen som er bygget opp på dette feltet, skal opprettholdes. Fra Helse Sør- Øst sin side er det imidlertid ønskelig å videreføre deler av bevilgningen også i 2014, og det legges opp til at 16 mill kr reserveres til dette formålet; - se avsnitt Aktivitet nedenfor. For Sykehuset Innlandet utgjør dette et trekk på 1,4 millioner kr. 3.3 Aktivitet Regjeringen foreslo i stasbudsjettet, Prop1S 2013-14, 1 586 mill kr til økt aktivitet. Av dette ble Helse Sør-Øst tildelt 856,4 mill kr, det vil si andelen i henhold til den nasjonale inntektsmodellen. I tillegg til dette er det i tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet foreslått 280 mill kr nasjonalt til økt kjøp fra private, hvorav 151,1 millioner kroner til Helse Sør-Øst. Til sammen vil disse bevilgningene legge til rette for en vekst i det generelle aktivitetsnivået innen spesialisthelsetjenesten opp mot 2,6 % fra 2013 til 2014. Denne veksten gjelder alle tjenesteområder, det vil si somatikk, psykisk helsevern, rehabilitering og TSB. 3

Helse Sør-Øst har fordelt 571,4 mill kr av bevilgningen på 856,4 mill kr til helseforetakene og sykehusene, av dette gjelder 16 mill kr spesifiserte tildelinger til brystrekonstruksjon. De øvrige 555,4 mill kr er fordelt i henhold til: Inntektsmodellens behovskriterier knyttet til de ulike tjenesteområdene fordeling basert på historisk fordeling når det gjelder o prehospitale tjenester o helseforetak og sykehus som ikke omfattes av inntektsmodellen Det har vært dialog med foretakene/sykehusene om krav til DRG-poeng i henhold til sørge for ansvaret som skal legges til grunn i budsjett 2014. Sykehuset Innlandet har fått en ramme på 95 494 DRG poeng. Refusjonssatsen økes fra 40 % til 50 % av enhetsprisen. I inntektsrammene til regionene er dette håndtert ved at et beløp tilsvarende økningen i ISF-refusjonene knyttet til det gitte aktivitetsvolumet, er trukket ut av regionenes basisbevilgninger og overført statsbudsjettets post for ISFrefusjoner, kap 732 post 76. Trekket er fordelt med behovskomponenten i inntektsmodellen. For Sykehuset Innlandet utgjør dette 475 mill kr. Økningen i overslaget for aktivitetsbasert finansiering har Helse Sør-Øst fordelt i henhold til antall DRG-poeng per helseforetak i budsjett 2014. Når en tar hensyn til ventet gjestepasientoppgjør i foretaksgruppen, gir dette totalt en begrenset budsjettmessig omfordeling mellom sykehusområdene. Enkelte helseforetak vil på grunn av endringen i ISF-satsen få en større reduksjon i basisramme enn økningen i budsjetterte aktivitetsbaserte inntekter, inklusive gjestepasientoppgjør. Det vil i forbindelse med Oppdrag og bestilling vurderes nærmere om dette forholdet bør håndteres på en særskilt måte i 2014. For aktivitet som omfattes av ordningen med polikliniske refusjonsinntekter (psykisk helsevern, TSB og laboratorie- og radiologivirksomhet) er det i den foreslåtte bevilgningen i statsbudsjettet lagt til rette for en vekst på 6,5 % fra 2013 til 2014. Måloppnåelsen er knyttet til og måles i refusjonsinntekter. 3.4 Kreftlegemidler I alt 162 mill kr er overført til Helse Sør-Øst fra trygdebudsjettet. Midlene skal finansiere kreftlegemidler. Midlene fordelt i henhold til inntektsmodellens behovsandeler, dvs for Sykehuset Innlandet 25,4 mill kr. 3.5 Psykisk helsevern Fra døgn til dag Som et insitament for å øke den polikliniske aktiviteten innen psykisk helsevern, er det nasjonalt overført 50 mill kr fra basisrammene til de regionale helseforetakene til statsbudsjettets post for polikliniske refusjoner (kap.732 post 77). For Helse Sør-Øst RHF betyr dette at 27,0 mill kr er trukket ut av basisrammen som er fordelt i henhold til behovsandelen i inntektsmodellen - psykisk helsevern. For Sykehuset Innlandet utgjør dette 3,4 millioner kr Barn som pårørende Det er videre en ny bevilgning til Barn som pårørende på 7,7 mill kr. Disse midlene er fordelt ut ifra inntektsmodellen psykisk helsevern. For Sykehuset Innlandet utgjør dette 1,2 millioner kr. De forholden som er omtalt ovenfor, i tillegg til en rekke andre forhold, er oppsummert i tabellen i vedlegg 1. 4

4 Likviditet - renteinntekter I Helse Sør-Øst er det etablert en praksis hvor det holdes tilbake likviditet på regionalt nivå for å finansiere strategiske satsninger og felles regionale utviklingsprosjekter. Gjennom dette oppstår langsiktige mellomværende i regnskapene (herunder basisfordring ). Basisfordringene nedbetales helt eller delvis når det stilles regional likviditet til disposisjon til foretaksvise investeringer og andre kapitalbehov. Disse mellomværende har inntil nå vært rentefrie. Fra 2014 legges det opp til å etablere et generelt prinsipp om renteberegning av mellomværende i regionen. Dette er i samsvar med tidligere styrevedtak, jf sak 093-2009, om at regionale midler gis som lån. Endringen medfører at helseforetakene får renter på langsiktige interne mellomværende, noe som vil gi de fleste helseforetakene økte renteinntekter mens Helse Sør-Øst RHF vil få reduserte renteinntekter. Dette vil øke inntektene i Sykehuset Innlandet. 5 Oppsummering De foreløpige rammene fra Helse Sør-Øst viser at Sykehuset Innlandet er tildelt ca 40 millioner kroner mer enn den rammen som, lå til grunn for Økonomisk langtidsplan 2014 17. 5

Vedlegg 1 Oversikt over tildelinger fra Helse Sør-Øst for 2014, faste inntekter og foreløpige overslag over variable inntekter (ISF) v SYKEHUSET INNLANDET HF 2014 Basisramme 2013 5 585 963 Tilbakeføring av uttrekk knyttet til øyeblikkelig hjelp i 2012 og 2013 24 108 Midler til brystrekonstruksjoner, uttrekk av bevilgning -1 364 Behandlingshjelpemidler, fra RNB 2013 79 Insentivmidler praksisplasser, omfordeling -138 0,25% til regionale prioriteringer -5 337 Implementering av regional inntektsmodell -91 500 Uttrekk av forskuttert omfordeling av inntektsmodell fra 2009-20 000 Nøytralisering av omfordelingsvirkning inntektsmodeller 2013- uttrekk -110 000 Omfordeling av midlertidige tildelinger 2013 60 164 Basisramme 2014 før statsbudsjettet 5 441 975 Pris- og lønnsvekst 168 701 Andre endringer sfa Prop 1S Redusert basis sfa 50% ISF -474 797 Nedtrekk sfa nasjonal inntektsmodell -17 579 Reduserte pensjonskostnader, uttrekk -8 737 Kreftlegemidler til RHFene (fra 2751.70) 25 431 Samhandlingsreformen. Uttrekk knyttet til kommunale øhjelpstlbud -5 118 Midler til økt aktivitet 82 885 Økte egenandeler, korrigert for manglende priskompensasjon 3 470 Økt refusjon overnatting pasienthotell 1 239 Psykisk helsevern- vridning fra døgn til dag -3 358 Barn som pårørende 1 209 Regionalt tilbud tvangsinnleggelser 6 500 Basisramme 2014 5 221 821 Forskning, fra RHF 0 Forskning, tilskudd post 78 0 Sum forskning Nasjonale kompetansetjenester 2 130 Kombinerte ruslidelser og psykiske lidelser ( dobbeltdiagnoser) 2 130 Statlige tilskudd 7 990 Turnustilskudd 2 570 Komp. for bortfall diff. arbeidsgiveravgift 5 419 Sum faste inntekter 2014 5 231 941 ISF- refusjoner 1 946 741 Sum inntekter 2014 7 178 682 6