Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet 13/40 21.11.2013 Kommunestyret



Like dokumenter
OPPDAL KOMMUNE. Budsjett Saksfremlegg. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet 17/ Kommunestyret

Protokoll fra budsjettbehandlingen

Leidulf Skarbø /2014/1104-3/150. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet 14/ Kommunestyret

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet 10/ Kommunestyret 10/

Leidulf Skarbø /2014/1104-3/150. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet 14/ Kommunestyret 14/

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet 15/ Kommunestyret 15/

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet 12/ Kommunestyret

Budsjettjustering årsbudsjett 2014 og økonomiplan Endring Ny Endring Vedtatt

Statsbudsjettet 2014 Endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene etter Stortingets vedtak

H-5/13 B 14/ Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets vedtak

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet /14 Formannskapet / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg

Tingvoll kommune. Saksfremlegg. Budsjett 2019 med handlingsprogram

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet 18/ Kommunestyret

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet.

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den

Behandling Utskrift av behandling i driftsutvalget, sak 17/16 ble delt ut til formannskapet.

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: Sak: PS 23/14

Rådmannens forslag til budsjett 2018 og handlingsprogram

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 18/17271 Arkiv sakid.: 18/3259 Saksbehandler: Kariann Skar Sørdahl

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: Sak: PS 8/15

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til (fra )

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/ Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN / ÅRSBUDSJETT 2015

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet 10/ Kommunestyret

Saksbehandler Jon Gj. Pedersen Handlingsprogram og økonomiplan budsjettrammer 2014

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL

MØTEINNKALLING Eldrerådet Felles møte med Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne mm

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 41/ Namdalseid kommunestyre 40/

Budsjett Økonomiplan Formannskapets innstilling til kommunestyret:

*Herav avsetning til disposisjonsfond

ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 13.30

Budsjett Økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf eller Saker til behandling

KS-73/12 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN SAMT BUDSJETT 2013

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017.

OPPDAL KOMMUNE. Handlingsprogram for Saksfremlegg. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet 09/

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån

Møteprotokoll. Formannskapet

Namsos kommune - Budsjettendring Årsbudsjett 2015 med økonomiplan Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN SAMT BUDSJETT FOR 2013

Budsjett Økonomiplan

Protokoll. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen :00. Vararepresentanter

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT ØKONOMIPLAN

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 14/10919 Arkiv sakid.: 14/2544 Saksbehandler: Kariann Skar Sørdahl Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Notatet vil inngå i saksfremlegget som legges til grunn for den politiske behandlingen.

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Saksprotokoll i Formannskapet Behandling:

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 13/ /

2. Det kommunale skattøret og formueskatten for 2012 skal være lovens maksimalsatser.

Saksframlegg. Ark.: 151 Lnr.: 10936/17 Arkivsaksnr.: 17/1482-3

Behandling i Kommunestyret : H, FrP, Sp og Krf v/oddvar Skogli fremmer slikt forslag: Talldelen:

Budsjett 2017 Økonomiplan Vedtak fra kommunestyret

Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/ )

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: / Dato: ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN ÅRSBUDSJETT 2018

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan Rådmannens forslag til vedtak

Budsjett- og økonomiplan

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN BUDSJETT 2015

Rådmannens forslag til budsjett 2019 og handlingsprogram

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN

Frosta kommune Arkivsak: 2009/ Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

Nr. Vår ref Dato H-1/15 14/ Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner

Saksprotokoll i Formannskapet

Peder Hanem Aasprang, Sp la fram følgende forslag fra AP, SP og MDG

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre

Økonomiplan , budsjett 2019

Saksprotokoll. Representanten Knut-Magne Bjørnstad (Ap) fremmet følgende forslag:

HITRA KOMMUNE. Rådmannen. Budsjett Handlingsprogram Vedlegg: Budsjett 2013 Handlingsprogram

Forslag til endringer i budsjett 2018 og økonomiplan

Rådmannens forslag til. Økonomiplan

Innstilling i Formannskapet :

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET

Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet i Fræna kommune 19/ Formannskapet i Fræna kommune 22/ Kommunestyret i Fræna

OPPDAL KOMMUNE. Formannskapet. Møteprotokoll. Antall fremmøtte 7. Ingen forfall. Behandlet av

Budsjett Økonomiplan

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: / Dato: ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN ÅRSBUDSJETT 2018

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen

Repr. Bjørn Haugen Morstad, H fremmet følgende endringsforslag: Nytt punkt 11d: «Punkt «VA Bislingen pluss hytter» under punkt strykes.

Budsjett Økonomiplan

Alta kommune. Møteprotokoll. Eldrerådet. Forslag til møtekalender 2016: Møtekalender vedtatt enstemmig.

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2018, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL FOR

PS 46/18 Økonomiplan , budsjett 2019

KRØDSHERAD KOMMUNE Saksprotokoll

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner

Leder for økonomi Anne H Jorde orienterte og svarte på spørsmål.

Frosta kommune Arkivsak: 2010/ Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen

Verdal kommune Sakspapir

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret

Saksprotokoll: Handlingsprogram tilleggsinnstilling. Endelig behandling

Kommunestyret behandlet i møte sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Saksprotokoll i Formannskapet Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Lånopptak fordeles slik i forhold til vedtatte investeringsprosjekter:

4. Representant Bjørn M. Pedersen, H, fremmet følgende forslag til endring av pkt 6: Eiendomsskatten skal faktureres over 12 terminer.

Transkript:

OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Leidulf Skarbø Referanse LESK/2013/851-3/150 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet 13/40 21.11.2013 Kommunestyret Budsjett for 2014 Vedlegg 1 Rådmannens budsjettforslag for 2014 Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Saksopplysninger Det vises til rådmannens budsjettforslag, samt uttalelsene fra utvalgene. Vurdering Rådmannen baserte sitt budsjettforslag på den forrige regjeringens forslag til statsbudsjett. Den nye regjeringen la frem sin tilleggsproposisjon den 8. november. Denne medførte en del endringer i det økonomiske opplegget som får konsekvenser for kommunens budsjett. Rådmannen legger til grunn at endringene innarbeides i formannskapets innstilling, og har forsøkt å tallfeste effektene. 1. Inntekter Den nye regjeringen legger opp til en samlet reell inntektsvekst for kommunesektoren på 7,5 mrd. Dette er 0,2 mrd mindre enn den forrige regjeringen la opp til. Den kommunale deflatoren (gjennomsnittlig lønns- og prisvekst) anslås nå til 3,1 % og ikke 3,0 % på grunn av høyere prisvekst. 1.2 Frie inntekter Det legges opp til følgende endringer i primærkommunenes rammetilskudd: Kompensasjon for økt deflator Økt likebehandling mellom offentlige og private barnehager (98 % fra 01.08.14) Økt maksimalpris for barnehageplass Reversering av forslaget om to barnehageopptak i året Avvikle kulturskoletime i skole/sfo fra høst 2014 Avvikle gratis frukt og grønt på ungdomsskolen fra høst 2014 250 mill 69 mill -163 mill -241 mill -71 mill -107 mill

Reduserte egeneandeler for ufrivillig opphold på dobbeltrom i sykehjem Øremerking av midler til rusarbeid Styrket tilsyn med barn i fosterhjem Sum 15 mill -343 mill 15 mill -576 mill 2. Andre endringer i kommuneopplegget Det foreslås å øke bevilgningene til kunnskapsdepartementet med 330 mill. Det mest går til den øremerkede tilskuddsordningen for videreutdanning av lærere. Staten skal dekke en større andel av kostnadene for heldøgns omsorgsboliger. Tilskuddsandelen foreslås økt fra 30 % til 45 %. I tillegg foreslås det differensierte maksimalkostnader mellom kommunene for å utligne forskjeller i byggekostnader. Det gjeninnføres et øremerket tilskudd til kommunalt rusarbeid. Pengene tas fra rammetilskuddet. Bevilgningene til regionale utviklingsmidler reduseres. På barnehageområdet foreslås tre endringer: o Maksimalsatsene oppjusteres slik at de holder tritt med lønns- og prisveksten o Kommunene blir fremdeles ikke pålagt mer enn ett barnehageopptak i året o Den likeverdige behandlingen mellom offentlige og private barnehager opptrappes, slik at minimumsnivået for tilskudd blir 98 % og ikke 96 % fra 1. august 2014. Det legges opp til at vederlagsbetalingen for sykehjemsplass skal reduseres fra 1. juli 2014 gjennom høyere fribeløp. Men først må det foretas en lovendring. Marginen mellom Husbankens flytende rente og statsobligasjonsrenten skal økes med 0,5 prosentpoeng fra 1. mars 2014. 3. Økonomisk virkning for Oppdal Rammetilskuddet vil bli redusert. Samtidig vil en del av utgiftene vi har finansiert gjennom rammetilskuddet forsvinne. 3.1 Redusert rammetilskudd Regjeringen legger opp til at reduksjonen tas gjennom innbyggertilskuddet, noe som betyr likt beløp pr innbygger. For Oppdal betyr endringene i så fall en reduksjon på ca kr 770.000,-, men det tas forbehold om at mekanismene i inntektssystemet kan medføre litt andre utslag. 3.2 Endret bevilgningsbehov Opptrappingen av likeverdig behandling av barnehagene gir en økt utgift på ca kr 160.000,- og bevilgningen til PoF bør økes tilsvarende. Økt maksimalpris for barnehager medfører en inntektsøkning på rundt kr 40.000,- for de kommunale barnehagene, og bevilgningen kan reduseres tilsvarende. Vi ville ikke fått noen ekstrakostnader med to barnehageopptak, og endringen gir dermed ingen effekt for oss. I budsjettforslaget har kulturhuset blitt kompensert for kostnader med kulturskolen i vårhalvåret, mens høsthalvårets kostnader var forutsett dekket innenfor eksisterende ramme. En avvikling fra høsten 2014 gir dermed innsparingseffekt først i 2015. I ressursmodellen for skolene er det stipulert at frukt og grønt i høsthalvåret koster kr 101.000,-. Bevilgningen til ungdomsskolen kan reduseres med dette beløpet. Ufrivillig bruk av dobbeltrom ved sykehjemmet er så sporadisk at det ikke vil gi nevneverdig budsjetteffekt. Da det øremerkede tilskuddet til rus ble innlemmet i rammetilskuddet ble helse og familie sin ramme økt med kr 341.000,-. Justert for lønns- og prisvekst tilsvarer det rundt kr 350.000,- i

budsjettforslaget. Enheten vil heretter få tilsvarende midler gjennom den øremerkede ordningen, og bevilgningen kan dermed reduseres med kr 350.000,-. Styrket tilsyn med fosterhjem: Oppdal sin andel av økte midler utgjør rundt kr 20.000,-. Det er rimelig at dette beløpet bevilges til helse og familie. 3.3 Endring av Husbankrenten Kommunens lån i Husbanken er frosset til fast rente, og renteøkningen gir ikke ending på utgiftssiden. Renten på utlånene av midlene er stort sett flytende, og renteinntekten anslås å øke med kr 80.000,-. I tilegg anslås kompensasjon for kapitalutgifter for eldreomsorg å øke med kr 78.000,- og rentekompensasjon for skolebygg å øke med kr 108.000,- ettersom det er den flytende Husbankrenten som legges til grunn for kompensasjonen. 3.4 Samlet økonomisk virkning Anslagene i gjennomgangen gir en netto budsjettsvekkelse med kr 193.000,- under forutsetning av at enhetene ikke kompenseres for det økte anslaget på konsumprisindeksen. Budsjettbalansen kan gjenopprettes ved å redusere avsetningen til det generelle disposisjonsfondet fra kr 968.000,- til kr 775.000,-. Dette løser balanseringsproblemet, men driftsmarginen vil bli noe svekket. Den nye regjeringens tilleggsproposisjon behøver ikke å gi det endelige svaret på statsbudsjettet sitt kommuneopplegg. Dersom det kommer ytterligere endringen vil rådmannen holde formannskapet og kommunestyret orientert om hvilken effekt det får for vårt budsjett. Rådmannens tilråding Formannskapet fremmer saken for kommunestyret med følgende innstilling: 1. Kommunestyret vedtar en garantiramme for lån til sosiale formål på kr 30.000,-. Rammen er knyttet til summen av opprinnelig ansvar ved garantistillelser. Kommunestyret delegerer myndighet til å stille enkeltgarantier til rådmannen innenfor total garantiramme. 2. Godtgjørelsen til ordføreren for 2014 fastsettes til kr 774.000,- i henhold til reglement for folkevalgte vedtatt i k-sak 12/132. Godtgjørelse for tillitsvalgte for øvrig fastsettes i henhold til samme reglement. 3. Driftsbudsjettet for 2014 fastsettes som vist i budsjettskjema 1A og 1B på budsjettforslagets s. 48, med følgende endringer på grunn av den nye regjeringens tilleggsproposisjon til statsbudsjettet: Utgiftsøkning/ inntektsreduksjon Utgiftsreduksjon/ inntektsøkning Rammetilskudd fra staten 770 000 Bevilgning til PoF: økt minimumstilskudd til barnehager 160 000 Bevilgning til kommunale barnehager: økt makspris 40 000 Bevilgning til ungdomsskolen: avvikling frukt og grønt 101 000 Bevilgning til helse og familie: øremerking av rusarbeid 350 000 Bevilgning til helse og familie: tilsyn med fosterhjem 20 000 Renteinntekter på forvaltningslån 80 000 Kompensasjon for kapitalutgifter til eldreomsorg 78 000 Rentekompensasjon for skolebygg 108 000

Avsetning til det generelle disposisjonsfondet 193 000 Sum 950 000 950 000 4. Investeringsbudsjettet for 2014 fastsettes som vist i budsjettskjema 2A og 2B på budsjettforslagets s. 49. 5. Tilskuddssatsene for private barnehager fastsettes med basis i de etterkalkulerte satsene for 2012 i k- sak 13/83 med påslag for 3,0 % lønns- og prisvekst fra 2012 til 2013 og 3,1 % lønns- og prisvekst fra 2013 til 2014 til følgende: Små barn Store barn Tilskudd til drift 197 427 97 736 Tilskudd til kapital 4 298 4 298 Sum 201 725 102 034 Satsene for åpen barnehage fastsettes i tråd med de nasjonale satsene 6. I 2014 skal det foretas låneopptak etter følgende plan: Låneramme Avdragstid Avdragsform Etableringslån til videre utlån 5 000 000 25 år Annuitet Finansiering av investeringer 29 503 000 20 år Serie 7. Kommunestyret viser til eiendomsskattelovens 2 og 3, og skriver ut eiendomsskatt for 2014 i hele Oppdal kommune. Dette med unntak for de verneområder etter forvaltningsplanen for Dovrefjell og Trollheimen som med hjemmel i lovens 7d ble fritatt i k-sak 07/64. Den generelle skattesatsen skal være 7 promille, jf eiendomsskattelovens 11. Skattesatsen differensieres med hjemmel i 12 på følgende måte: Med hjemmel i eiendomsskattelovens 12 bokstav a settes skattesatsen for bebygde boligeiendommer, bebygde fritidseiendommer og boligdelen av gardsbruk til 2,2 promille. Med hjemmel i eiendomsskattelovens 12 bokstav b settes skattesatsen for husløse grunneiendommer til 2,0 promille. Med hjemmel i eiendomsskattelovens 11 fastsettes det et bunnfradrag på kr 450.000,- pr selvstendig boenhet for alle eiendommer som ikke blir benyttet i næringsvirksomhet. Med hjemmel i eiendomsskattelovens 7 skal følgende fritak for eiendomsskatt gjelde: Eiendommer til institusjoner som utfører funksjoner som naturlig tilhører det offentlige ( 7 bokstav a) Bygninger av historisk verdi, - nærmere definert til bygninger som er fredet i medhold av kulturminneloven ( 7 bokstav b) Boliger som blir brukt til helårsboliger de 10 første årene etter oppføring ( 7 bokstav c) Kommunestyret fastsetter 2 betalingsterminer for eiendomsskatt i 2014. Halvparten av utskrevet skatt skal betales hver termin. Saksprotokoll i Formannskapet - 21.11.2013

Behandling Særutskrift fra Driftsutvalget, sak 13/12, ble delt ut i møtet. I. Formannskapet v/ Odd Gorseth satte fram følgende fellesforslag: 1. Som følge av regjeringens forlik med V/Krf og KS sin siste beregning av rammetilskuddet gjøres følgende endringer: Utgiftsøkning/ inntektsreduksjon Utgiftsreduksjon/ inntektsøkning Bevilgning til hjemmetjenesten: tilskudd fra staten 414 000 Rammetilskudd fra staten 216 000 Renteinntekter på forvaltningslån 40 000 Kompensasjon for kapitalutgifter til eldreomsorg 39 000 Rentekompensasjon for skolebygg 104 000 Avsetning til det generelle disposisjonsfondet 15 000 Sum 414 000 414 000 2. Investeringsrammen i budsjett 2014 for sakristi ved hovedkirka og servicehus ved Lønset kapell på 1,230 mkr var eksklusive merverdiavgift. Investeringsrammen økes med påslag for merverdiavgift, som finansieres ved lån av kapitalfondet. 3. Grunnbemanningen ved helsesenteret økes med 0,8 mkr, som finansieres ved reduksjon av tilleggsbevilgningsreserven. 4. Formannskapet viser til invitasjon om å delta i Jernbaneforum Dovrebanen Nord. Formannskapet tilrår at kr 25 000,- bevilges til kontingent ved bruk av næringsfondet. II. AP/KrF v/ Odd Gorseth foreslo følgende: 1. Oppdal kommune bevilger 50.000 kroner til Enern for gjennomføring av arrangementer i 2014, som finansieres over infrastrukturfondet. Det forutsettes at medarrangører bidrar økonomisk til å gjennomføre arrangementene. 2. Oppdal kommune bevilger 40.000 kroner til OIL sin fotballgruppe for å ruste opp skolebanen, som finansieres over infrastrukturfondet.

Det forutsettes at fotballgruppa tar ansvar for gjennomføring av opprustingen, som vil utløse en stor dugnadsinnsats. 3. Rammen for drift av løypenettet økes med 50.000 kroner, som finansieres over infrastrukturfondet. 4. Etter søknad fra unge brukere med behov for to assistenter ved ferieturer bevilges maksimalt 5.000 kroner pr. bruker. Samlet ramme for 2014 er 25.000 kroner, som finansieres ved reduksjon av tilleggsbevilgningsreserven. Dette er en prøveordning for 2014. 5. Støtten til Frivilligsentralen økes med 18.000 kroner, som finansieres ved reduksjon av tilleggsbevilgningsreserven. 6. Rådmannen legger fram som egen sak til kommunestyret forslag til avtale med Trønderenergi om forvaltning av Oppdal kommune sine kraftrettigheter av produksjonen i selskapet, og regler for en eventuell prissikring av kraftsalg. Rådmannen oppretter et kraft- og utbyttefond fra 2014 med instruks om å avhjelpe svingning i aksjeutbytte og kraftomsetning. 7. Kommunestyret ber om at det gjennomføres merking og skilting av overgangsfeltene i Russerveien ved utkjøringene fra ODMS og parkeringsplassen ved ODMS. Dette for å oppnå en mer trafikksikker gangog sykkelveiakse langs Russerveien. Tiltakene finansieres innenfor kommunalteknikk sin budsjettramme. III. Venstre v/ Gerd-Mette Drabløs foreslo følgende: Verbalforslag 1: Oppdal kommune tar initiativ overfor aktuelle aktører for å etablere ladestasjon for Elbil i kommunen. Verbalforslag 2: Gang- og sykkelveier Oppdal Kommune vil intensivere aktiviteten med å hente inn midler og være aktiv pådriver for å realisere gang- og sykkelveiprosjekter som ligger inne. I tillegg vil Oppdal kommune se på prioriteringen av gang- og sykkelveier og vurdere å ta inn nye strekninger for å få til et trygt, godt og sammenhengende sykkelveinett i kommunen. Verbalforslag 3: Gang- og sykkelveier I 2014 gjennomføres det inspeksjon av gang- og sykkelveier for å avdekke behov og mangler i gang- og sykkelveinettet som en del av arbeidet med trafikksikkerhetsplanen.

IV. Høyre v/ Ingvill Dalseg foreslo følgende: 1. Tilskuddssatser for private barnehager Ny regjering gir økt bevilgning for likebehandling mellom offentlige og private barnehager, 98% fra 01.08.2014. I Oppdal blir en regnemodell fra før 2010 brukt som begrunnelse for ulik tildeling til de private barnehagene, der 5 av de 9 av barnehagene får 100% tilskudd. Formannskapet foreslår at det tildeles tilskudd til alle de private barnehagene tilsvarende 100% av gjenommsnittlige, budsjetterte driftskostnader i de kommunale barnehagene, slik at også barnehagene Grønmyr, Stølen, Torshaug og Tågvollan få lik tildeling med det de andre mottar. Inndekning fra tilleggsbevilgningsreserven 2. Kompetanseheving for lærere i grunnskolen. Oppdal kommune vil benytte tilbud om kompetanseheving for lærere i grunnskolen, der kommunen betaler 40%, staten 40% og den som deltar betaler 20% av kostnadene. Det bevilges kr 400 000,- til Pof hvert år i perioden til dette formål. Inndekning fondsreserver/økt ramme-tilskudd. 3. Det må avsettes midler til kompetanseheving innefor helsefag, slik at vi står bedre rustet for å møte komplekse og utfordrende behandlingsforløp lokalt, i trå med samhandlingsreformen. En utredning på hvilke felt vi kommer til å mangle kompetanse må gjøres, i dag ser vi at vi kommer til å mangle sykepleiere med akutt kompetanse innefor nær fremtid. 4. Høyre ønsker å støtte barn og ungdom i Oppdal med gratis eller redusert pris på heiskort. Undersøkelser i Oppdal viser at barn og unge er innaktive, kommunen kan bidra til aktivitet ved å ordne gode ordninger rundt heiskort, slik at barn og unge kommer seg ut i heisen. Innstilling Votering: Formannskapets fellesforslag I, pkt. 1: Enst. Formannskapets fellesforslag I, pkt. 2: Enst. Formannskapets fellesforslag I, pkt. 3: Enst. Formannskapets fellesforslag I, pkt. 4: Enst. Forslag fra AP/KrF: Forslag nr. II, pkt. 1: Enst. Forslag nr. II, pkt. 2: Enst. Forslag nr. II, pkt. 3: Enst. Forslag nr. II, pkt. 4: Enst. Forslag nr. II, pkt. 5: Enst. Forslag nr. II, pkt. 6: Enst. Forslag nr. II, pkt. 7: Enst.

III. Verbalforslag nr. 1 v/g-m. Drabløs vedtas enst. Verbalforslag nr. 2 v/g-m. Drabløs vedtas enst. Verbalforslag nr. 3 v/g-m. Drabløs vedtas enst. IV. I. Dalsegs forslag, pkt. 1 falt med 3 mot 4 stemmer. (Mindretall: H,V,SP) I. Dalsegs forslag, pkt. 2 falt med 3 mot 4 stemmer. (Mindretall: H,V,SP) I. Dalsegs forslag, pkt. 3 falt med 2 mot 5 stemmer. (Mindretall: H,V) Rådmannens tilråding med de vedtatte endringer tiltres enst. Innstillingen blir som følger: Formannskapet fremmer saken for kommunestyret med følgende innstilling: 1. Kommunestyret vedtar en garantiramme for lån til sosiale formål på kr 30.000,-. Rammen er knyttet til summen av opprinnelig ansvar ved garantistillelser. Kommunestyret delegerer myndighet til å stille enkeltgarantier til rådmannen innenfor total garantiramme. 2. Godtgjørelsen til ordføreren for 2014 fastsettes til kr 774.000,- i henhold til reglement for folkevalgte vedtatt i k-sak 12/132. Godtgjørelse for tillitsvalgte for øvrig fastsettes i henhold til samme reglement. 3. Driftsbudsjettet for 2014 fastsettes som vist i budsjettskjema 1A og 1B på budsjettforslagets s. 48, med følgende endringer på grunn av den nye regjeringens tilleggsproposisjon til statsbudsjettet: Utgiftsøkning/ inntektsreduksjon Utgiftsreduksjon/ inntektsøkning Rammetilskudd fra staten 770 000 Bevilgning til PoF: økt minimumstilskudd til barnehager 160 000 Bevilgning til kommunale barnehager: økt makspris 40 000 Bevilgning til ungdomsskolen: avvikling frukt og grønt 101 000 Bevilgning til helse og familie: øremerking av rusarbeid 350 000 Bevilgning til helse og familie: tilsyn med fosterhjem 20 000 Renteinntekter på forvaltningslån 80 000 Kompensasjon for kapitalutgifter til eldreomsorg 78 000 Rentekompensasjon for skolebygg 108 000 Avsetning til det generelle disposisjonsfondet 193 000 Sum 950 000 950 000 4. Investeringsbudsjettet for 2014 fastsettes som vist i budsjettskjema 2A og 2B på budsjettforslagets s. 49. 5.

Tilskuddssatsene for private barnehager fastsettes med basis i de etterkalkulerte satsene for 2012 i k-sak 13/83 med påslag for 3,0 % lønns- og prisvekst fra 2012 til 2013 og 3,1 % lønns- og prisvekst fra 2013 til 2014 til følgende: Små barn Store barn Tilskudd til drift 197 427 97 736 Tilskudd til kapital 4 298 4 298 Sum 201 725 102 034 Satsene for åpen barnehage fastsettes i tråd med de nasjonale satsene 6. I 2014 skal det foretas låneopptak etter følgende plan: Låneramme Avdragstid Avdragsform Etableringslån til videre utlån 5 000 000 25 år Annuitet Finansiering av investeringer 29 503 000 20 år Serie 7. Kommunestyret viser til eiendomsskattelovens 2 og 3, og skriver ut eiendomsskatt for 2014 i hele Oppdal kommune. Dette med unntak for de verneområder etter forvaltningsplanen for Dovrefjell og Trollheimen som med hjemmel i lovens 7d ble fritatt i k-sak 07/64. Den generelle skattesatsen skal være 7 promille, jf eiendomsskattelovens 11. Skattesatsen differensieres med hjemmel i 12 på følgende måte: Med hjemmel i eiendomsskattelovens 12 bokstav a settes skattesatsen for bebygde boligeiendommer, bebygde fritidseiendommer og boligdelen av gardsbruk til 2,2 promille. Med hjemmel i eiendomsskattelovens 12 bokstav b settes skattesatsen for husløse grunneiendommer til 2,0 promille. Med hjemmel i eiendomsskattelovens 11 fastsettes det et bunnfradrag på kr 450.000,- pr selvstendig boenhet for alle eiendommer som ikke blir benyttet i næringsvirksomhet. Med hjemmel i eiendomsskattelovens 7 skal følgende fritak for eiendomsskatt gjelde: Eiendommer til institusjoner som utfører funksjoner som naturlig tilhører det offentlige ( 7 bokstav a) Bygninger av historisk verdi, - nærmere definert til bygninger som er fredet i medhold av kulturminneloven ( 7 bokstav b) Boliger som blir brukt til helårsboliger de 10 første årene etter oppføring ( 7 bokstav c) Kommunestyret fastsetter 2 betalingsterminer for eiendomsskatt i 2014. Halvparten av utskrevet skatt skal betales hver termin. 8. Som følge av regjeringens forlik med V/Krf og KS sin siste beregning av rammetilskuddet gjøres følgende endringer: Utgiftsøkning/ inntektsreduksjon Utgiftsreduksjon/ inntektsøkning Bevilgning til hjemmetjenesten: tilskudd fra staten 414 000 Rammetilskudd fra staten 216 000 Renteinntekter på forvaltningslån 40 000 Kompensasjon for kapitalutgifter til eldreomsorg 39 000

Rentekompensasjon for skolebygg 104 000 Avsetning til det generelle disposisjonsfondet 15 000 Sum 414 000 414 000 9. Investeringsrammen i budsjett 2014 for sakristi ved hovedkirka og servicehus ved Lønset kapell på 1,230 mkr var eksklusive merverdiavgift. Investeringsrammen økes med påslag for merverdiavgift, som finansieres ved lån av kapitalfondet. 10. Grunnbemanningen ved helsesenteret økes med 0,8 mkr, som finansieres ved reduksjon av tilleggsbevilgningsreserven. 11. Formannskapet viser til invitasjon om å delta i Jernbaneforum Dovrebanen Nord. Formannskapet tilrår at kr 25 000,- bevilges til kontingent ved bruk av næringsfondet. 12. Oppdal kommune bevilger 50.000 kroner til Enern for gjennomføring av arrangementer i 2014, som finansieres over infrastrukturfondet. Det forutsettes at medarrangører bidrar økonomisk til å gjennomføre arrangementene. 13. Oppdal kommune bevilger 40.000 kroner til OIL sin fotballgruppe for å ruste opp skolebanen, som finansieres over infrastrukturfondet. Det forutsettes at fotballgruppa tar ansvar for gjennomføring av opprustingen, som vil utløse en stor dugnadsinnsats. 14. Rammen for drift av løypenettet økes med 50.000 kroner, som finansieres over infrastrukturfondet. 15. Etter søknad fra unge brukere med behov for to assistenter ved ferieturer bevilges maksimalt 5.000 kroner pr. bruker. Samlet ramme for 2014 er 25.000 kroner, som finansieres ved reduksjon av tilleggsbevilgningsreserven. Dette er en prøveordning for 2014. 16. Støtten til Frivilligsentralen økes med 18.000 kroner, som finansieres ved reduksjon av tilleggsbevilgningsreserven. 17. Rådmannen legger fram som egen sak til kommunestyret forslag til avtale med Trønderenergi om forvaltning av Oppdal kommune sine kraftrettigheter av produksjonen i selskapet, og regler for en eventuell prissikring av kraftsalg. Rådmannen oppretter et kraft- og utbyttefond fra 2014 med instruks om å avhjelpe svingning i aksjeutbytte og kraftomsetning. 18.

Kommunestyret ber om at det gjennomføres merking og skilting av overgangsfeltene i Russerveien ved utkjøringene fra ODMS og parkeringsplassen ved ODMS. Dette for å oppnå en mer trafikksikker gangog sykkelveiakse langs Russerveien. Tiltakene finansieres innenfor kommunalteknikk sin budsjettramme. Verbalforslag: 1. Oppdal kommune tar initiativ overfor aktuelle aktører for å etablere ladestasjon for Elbil i kommunen. 2. Gang- og sykkelveier Oppdal Kommune vil intensivere aktiviteten med å hente inn midler og være aktiv pådriver for å realisere gang- og sykkelveiprosjekter som ligger inne. I tillegg vil Oppdal kommune se på prioriteringen av gang- og sykkelveier og vurdere å ta inn nye strekninger for å få til et trygt, godt og sammenhengende sykkelveinett i kommunen. 3. Gang- og sykkelveier I 2014 gjennomføres det inspeksjon av gang- og sykkelveier for å avdekke behov og mangler i gang- og sykkelveinettet som en del av arbeidet med trafikksikkerhetsplanen.