Basware CM - Brukerveildning

Like dokumenter
1. Opprette Innkjøpsområder DFØ

1. Opprette Innkjøpsområder DFØ

1. Opprette Innkjøpsområder DFØ

Brukerveiledning Basware IP for Bestiller/Attestant

Brukerveiledning Basware IP for Anviser/BDM

7. Fakturagodkjenning uten innkjøpsordre

Hvordan øke andel av automatisk match?

2 Sende faktura. Steg 1d: . Konteringslinjer blir lagret. Må alltid gjøres før man trykker. for attestering. Steg 1e:

Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL. Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere

Basware Invoice Processing ThinClient 5.0

6. Matching faktura mot ordre DFØ

1. Opprette Innkjøpsområder DFØ

8. Regnskapsrollen og behandling av faktura

6. Matching faktura mot ordre SSØ

eompostering Brukerveiledning

Rutine for inngående fakturaer.

1. Opprette Innkjøpsområder DFØ

2. Opprette anmodning DFØ

I denne veiledningen skal vi gå igjennom de forskjellige funksjonene som. For å gå til abonnementet ditt klikker du på den blå fanen "Abonnement":

HURTIGGUIDE E-HANDEL FASTE KOSTNADER

Innkjøp via Agresso. (ehandel) Brukerveiledning for bestillere og godkjennere

Fra bestilling til betaling Rutineansvarlig Bestiller Sist revidert: /C. Heimdal ( /B. Wentzel)

DESENTRAL FAKTURABEHANDLING NTNU RUTINE OG TILLEGG

IP Monitor. - Ferdigdefinerte rapporter -

4. Varemottak DFØ. Versjon: Utføre varemottak Innhold

Innkjøpsattestant Oppgaver i Agresso Web

Innkjøpsfaktura attestering. Agresso Self Service. Brukerveiledningen viser hvordan rekvirenten kan godkjenne en innkjøpsfaktura på riktig måte.

BRUKERVEILEDNING ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING/FAKTURAFLYT I VISMA ENTERPRISE

WebFaktura slik bruker du det. For sluttbrukere

Fakturabehandling på web

Brukerveiledning for Agresso Self Service. Version 1.0. Parkere, dele rad, videresende og fordele. UiT Norges Arktiske Universitet

Brukerveiledning Agresso WEB

BRUKERVEILEDNING E-HANDEL GODKJENNER

Brukerveiledning. Basware Alusta Edge. Innholdsfortegnelse

Fakturabehandling på web

Veiledning brukere Visma.net. Expense

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting

Godkjenning av faktura

ABC FAKTURERING 2004/08

Vergegodtgjøring på EHF-faktura

BRUKERVEILEDNING E-HANDEL GODKJENNER. E-handel brukerveiledning Godkjenner Side 1 av 11

WEBSAK UTGÅENDE BREV OG EKSPEDERING. Oppdatert av: mhag 1

Budsjettdisponent Oppgaver i Agresso web

Opplæring i IP (Invoice Prosessing) Tynn-klient --- Elektronisk fakturabehandling

Administrere abonnementet

Registrere rekvisisjon

eye-share Mobil 2.x 3.x Brukerveiledning

Registrere reise statens regulativ Forfatter:

Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering

8. Regnskapsrollen og behandling av faktura

Visma Business AutoCollect SENDE PURRE-/INKASSOFORSLAG TIL VISMA FINANCIAL SOLUTIONS AS

PUBLIC 360 BRUKERVEILEDNING

BRUK AV KONFIRMANTDATA

BRUKERVEILEDNING E-HANDEL GODKJENNER

2. Opprette anmodning DFØ

P360-veiledning for ny arbeidsavtale - supplement til rutine for mottak av nye ansatte

INTERNFAKTURERING ELEKTRONISK ARBEIDSFLYT

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT

P360-veiledning for ny arbeidsavtale - supplement til forenklet rutine

Frysing og avslutting av kontrakter i Xakt

Utbetaling uten faktura

Visma Enterprise ehandel. Versjon Fakturamatch - Systembrukere

WEB FUNKSJONER FOR SAKSBEHANDLERE

WebFaktura slik bruker du det. For sluttbrukere

Planer og plankjøp i bestillingssystemet. Seksjon for innkjøp

Registrere hendelser på fakturerbart prosjekt, generere fakturautkast, samt godkjenne og frigi dette.

SuperOffice Sales & Marketing

Kort veiledning om e faktura for transportkjøper

8. Regnskapsrollen og behandling av faktura

BRUKERVEILEDNING E-HANDEL GODKJENNER

Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning

Brukerveiledning TINE Handel. Fordeler ved å bruke TINE Handel. Foto: Sigurd Skjelmo

Brukere og fullmakter

Introduksjon til Vega SMB 2012

Slik tar du i bruk nettbanken

Agresso for budsjettansvarlige

Universitetet i Oslo. Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Rekvirent

BasWare PM bestillingssystem - selvstudiemateriell: 1. Opprette anmodning/bestilling (denne presentasjon) 2. Godkjenne bestilling (egen presentasjon)

BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE

KONTROLL INSIDE MSOLUTION

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere

Visma Business AutoCollect NYHETER

Compello Fakturagodkjenning 10.5 Godkjennings app - nettleser, nettbrett og telefon

OPPGAVEBEHANDLING I AGRESSO INNKJØPSATTESTANT

Introduksjon til E-ompostering

10. Brukere, fullmakter, roller, leverandører og adresser

Unit4 Web - Salgsordre Registrering av enkle salgsordrer/fakturagrunnlag

Komme i gang med. Outlook Web Access

Bilagsflyt i Agresso

Registrering før fakturering

REISEREGNING KJØREBOK UTLEGG VISMA EXPENSE

Man kan også kopiere eller «Spre» kontrakter mellom kundene dersom flere kunder har tilnærmet like kontrakter.

Fakturabehandling på web

1. Opprette Innkjøpsområder DFØ

E-ompostering. Manuell registrering av bilag som gjelder Internfaktuering, ompostering og korreksjoner via Excel/Basware IP til PA og GL

Visma Flyt skole. SMS modul / Meldinger /Epost. 1 SMS og Meldinger, sist oppdatert Visma Flyt Skole

Fakturering. Manuelle tillegg og fradrag. Oppdatert OPPAD AS - Ilderveien 10 N-2211 KONGSVINGER Tlf

Refusjon fra NAV automatisk utligning

XfcTipq! CSVLFSNBOVBM. Jooipmetgpsufhofmtf!

Transkript:

Basware CM - Brukerveildning En veiledning for superbruker som oppretter og vedlikeholder kontrakter i Admin Basware Matching Opprettet 22.02.16 1

Velg Ny, deretter Planbasert for å lage en kontrakt En kommer så inn i bildet på neste side 2

3

Under fanen Kontraktsdata legges grunnleggende opplysninger om kontrakten inn. Følgende felt må fylles ut: Leverandørnavn søkes opp via knappen Åpne Liste Skriv inn leverandørnavn i Hurtigsøk Kontraktstype Velges fra listen ved å bruke nedstrekksmenyen Kontraktsnummer Legges inn dette nummeret velges ut i fra at det må være et repterende; gjennkjennbart på hver faktura som kommer, f.eks kundenummer, mobilnummer, lisensnr Kontraktsnavn Velg et navn som er foklarende hvilken kontrakt det dreier seg om. F.eks NRK lisens, navnet på eier av mobilnr, Navn på avis som f. eks Norsk næringsliv Beskrivelse Legges inn etter hva dette gjelder, f.eks hvilken type abonnement. Ved mobil, skal «1, fødselsnummer» legges inn i hht til om mobil skal beskattes; også brukes privat - eller 2 om den legges igjen på arbeidsplass. Gyldig fra Hvilken dato kontrakten skal være aktiv i fra, her kan en bruke kalender ved å klikke på Gyldig til Hvilken dato kontakten skal være aktiv til, her kan en bruke kalender ved å klikke på Valuta Velges ut i fra hvilken valuta som faktura blir fakturert i. NOK er standard, annen valuta velges ved å bruke nedstrekksmenyen Kontaktperson Legg inn den som skal være godkjenner/bdm/anviser Opprettet av Kommer automatisk opp etter hvem som har opprettet kontrakten Godkjenningsstatus Viser om kontrakt er godkjent eller ikke Opprettet Viser oppretteselses dato for kontrakten Fakturaoppdatering Viser fakturagunnlagsdata 4

Standardfelter Dette er ikke tatt i bruk ved NTNU pr i dag ett eksempel på innleggesle av en kontrakt vises i neste bilde 5

Klikk på nederst på siden under fanen Kontraktsdata for å komme inn i fanen Dokumenter. I denne fanen skal intet fylles ut; brukes pr i dag ikke av NTNU Klikk på Neste nederst på siden for å komme inn i fanen Plan & postering. 6

Disse feltene er automatisk utfylt og sier hvordan kontrakt skal matches mot faktura 7

Følgende må utfylles under fanen Plan & postering Velg Standardpostering hvorpå en kommer inn i neste bilde 8

Kryss av for Prosenter Står det 100% vil 100% av fakturabeløpet bli kontert på art og ksted som velges på konteringslinjen. Ønskes beløpet splittet på to ulike kontstrenger, f.eks to k-steder, må en velge prosentvis andel og sette dette i feltet Beløp. Beløp er %satsen for ønsket postering Skal det være Prosjekt og/eller Analyse må dette også settes inn her. Dette er den endelig konteringen for faktura som blir matchet mot en kontrakt, som er lagt inn og er aktiv i Basware CM Trykk så OK for å lagre 9

Følgende må utfylles under fanen Plan & postering Velg Genere plan for å komme inn i neste bilde Daglig Brukes ikke Ukentlig brukes ikke Månedlig kommer opp automatisk og er feltet som skal brukes Dag her må aktuell forventet fakturadato settes inn Måned her må det velges ut i fra hvor ofte faktura ankommer i året. Månedlig (12) kvartalsvis (3) halvårs vis (6) eller årlig (1) Valgene som foretas her er viktig for å oppnå match mellom kontrakt og faktura. 10

Velg Start, her legges første aktuelle fakturadato for forsøk mot match av første innkommende faktura Slutt innen kommer automatisk opp fra det som er lagt inn under fanen Kontraktsdata; hvor en la inn hvor lenge kontrakten skulle være aktiv Legg inn sum som en forventer blir fakturert. Tips er å ta evt. litt høyde så match ikke stopper opp pga beløpet lagt inn i Basware CM er litt for lite i forhold til faktisk fakturert beløp på faktura Trykk så En kommer nå inn neste bilde side som viser en planoversikt (forventet fakturadato med forventet fakturasum) for den aktuelle kontrakten. 11

Velg så Neste 12

Kommer så inn i fanen Aktivering 13

Gå til Kontraktskategori og trykk på for å komme inn i neste bilde VITKIG!! IKKE LEGG INN ELLER ENDRE PÅ BELØP. HER ER DET KUN ET VALG SOM SKAL FORETAS UT I FRA HVILKEN KONTRAKT SOM OPPRETTES. Kun Telenor Mobil har to grenser, de andre kontraktene velges ut i fra beløp for å treffe mest mulig mot faktura. «Dobbeltklikk» på det valget som ønskes og valget vises som nedenfor i etterkant 14

Send påminnelse hakes av Kommer automatisk, skal ikke overstyres 15

Velg første ikon med gul stjerne Velg Godkjennere som skal godkjenne kontrakten (BDM) Velg Kontrollører som skal kontrollere/attestere kontrakten Trykk OK 16

Velg så Person med blå pil Velg brukere som skal få epost hvis automatisk match ikke er mulig. Ofte er det valgt Attestant/Kontrollør og ikke Godkjenner. Tenk over om det er nødvendig at Godkjenner får slike eposter. 17

Legger en i flere mottakere, bør en hake av for at kun en trenger å behandle Velg så Neste 18

Kommer så inn i fanen Meldingsinnstillinger 19

Hak av i Aktiver, sett inn 30 i dager før kontrakten vil utløpe. På bakgrunn av dette mottas en epost om at kontrakt vil utløpe om 30 dager for den som er satt inn som epostmottaker. Velg også Bare en gang ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------ Hak av i Aktiver. På bakgrunn av dette vil vedkommende som er satt opp som epostmottakeren motta en melding om at kontrakt er utløpt 20

Velg en av følgende bokser «Send til godkjennere» «Begge» eller «Send til utvalgte mottakere» ut i fra hva som ønskes. Minner om at vanlig praksis som er å sette inn kun attestant/kontrollør og ikke Godkjenner/BDM -dette for å unngå unødvendige epostvarsler Trykk OK etter valg er foretatt. 21

VIKTIG! Gå så tilbake til fanen Aktivering se bildet nedenfor Klikk på Aktiver. En automatisk epost vil så skal gå ut til Godkjenner og Kontrollør hvorpå de kommer inn i Basware CM Thinclient for å kontrollere og godkjenne kontrakt. Klikk så på Fullfør for å ferdigstille kontrakten 22

Fanen Aktivering vil se ut som nedenfor etter at Kontrollør og Godkjenner har vært inne og sjekket og deres elektroniske signaturer blir så synlige 23

Under fanen Plan & postering kan en etter hvert se fakturahistorikken; hvilket beløpet som er matchet og hvilket fakturanummer det gjelder. Dette fakturanummeret kan en igjen søke opp i Monitor, Master. En kan også finne fakturaen igjen i sitt eget arkiv i Basware IP Thinclient hvis en er fakturamottaker på den aktuelle kontrakt eller k-sted 24

Under fanen Historikk & kommentar vil en kunne se alle kommentarer. Legg Legg inn en kommentar hvis en f.eks skal foreta en endring etter at kontrakt er aktiv så som endring på kontostreng. Det er også greit å legge inn en kommentar hvis kontrakten skal utløpe tidligere enn avtalt. Bruk kommentarer for det det er verd! 25