Saksbehandlar: Lisa Marie Hillestad Ålsberg, Fylkesrådmannen Sak nr.: 16 /

Like dokumenter
Saksbehandlar: Lisa Marie Hillestad Ålsberg, Fylkesrådmannen Sak nr.: 17 /

MØTE PROTOKOLL. Forfall til møtet: Alfred Bjørlo (V) (ikkje meldt forfall) Senea Sabanovic (Ap) Trude Brosvik (KrF)

1 Rammetilskotet vert auka med 52,000 mill. kr. Avsetjing til disposisjonsfond vert auka med 29,400 mill. kr

Tittel: Budsjett 2016/Økonomiplan

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1

MØTEBOK. Hovudutvalet valde møteleiar og Ole Johnny Stubhaug til å godkjenne møteboka på vegner av organet.

6. Budsjetterte konsesjonskraftinntekter vert redusert med 1,800 mill. kr.

MØTEBOK. Hovudutval for opplæring. Fylkeshuset, Leikanger (møterom Åskora, 5 etg.) Møtedato Kl. 09:00 12:00

Saksbehandlar: Daniel Gåsemyr Fluge, Fylkesrådmannen Sak nr.: 16 /

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 18 /

Tertialrapport 1/2015

Tittel: Budsjett 2018 / økonomiplan

Tittel: Budsjett / økonomiplan

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet Fylkestinget

MØTEBOK. Bjørn Hollevik H Gunnhild Berge Stang V Sigurd Reksnes Sp Gunn Sande Sp Helen Hjertaas Ap Harald Bjarte Reite Ap Stein Malkenes MDG

1 Fylkestinget går inn for å styrke kapitalbasen i Fjord Invest A/S med 15 mill kr.

Rekneskapsrapport pr. juni 2016.

MØTE BOK. Møtebok Finansutvalet Finansutvalet. Møtestad Leikanger - fylkeshuset, møterom Sygna. Møtedato Kl. 11 :

Oversyn over økonomiplanperioden

Tertialrapport 2 tertial 2015

Økonomiplan med budsjett for 2013

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune

Økonomireglement Delegering i budsjettsaker, rapportering og rekneskap Vedtatt av kommunestyret 14. november 2016

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

Rekneskapsrapport pr. oktober 2015.

Budsjett Økonomiplan Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2013

Saksframlegg. Kvinnherad kommune

STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR

Prop. 28 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Nettobudsjett. Programområde

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798

Rekneskapsrapport pr. oktober 2016.

Saksnr. Utval Møtedato 172/16 Formannskapet

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret

Disponering av investeringsmidlar i opplæringssektoren 2017

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Økonomiplan for Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato:

Formannskapet. Tilleggsinnkalling

Oppfølgingsliste 2/2016

Budsjett Økonomiplan Revidert budsjettgrunnlag 1. november 2012

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

1. Ressurs til arbeidslivskontakt vert vidareført på skular med yrkesfaglege utdanningsprogram.

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Kåre Træen Arkiv: 004 &14 Arkivsaksnr.: 07/14 ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING SOGNDAL KOMMUNE.

Forslag til kommunebudsjett 2019 og økonomiplan

Godkjenning av to prosjektrekneskap

Kommuneproposisjonen 2010 mm.

Personal- og økonomiutvalet drøfta moglege framtidige inntekter for å sjå kva evt. handlingsrom kommunen har utover i perioden.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Rekneskapsrapport pr. 1. kvartal Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 2012/1339 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato:

Tittel: Budsjett / økonomiplan

Handlingsprogram for vidaregåande opplæring for perioden

Godkjenning av tre prosjektrekneskap

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet /2011 Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 11/928-1

Kopi til: Arkivnr.: 812. Nytt fylkesvegnett - styrings- og rapporteringssystem mellom partane Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen Region vest

Rekneskapsrapport pr. juni 2017

Oversyn over økonomiplanperioden Arbeidsgrunnlag av med endringar av

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/ Budsjett 2012, Økonomiplan (ikkje vedlagt)

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

Budsjett 2012, økonomiplan

Budsjett 2015 og økonomiplan sektorbudsjett for opplæring ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Skuleskyss båt/buss Atløy - Dale

Fylkesvegane - Plan- og byggeprogram 2016

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

MØTEBOK. Hovudutval for opplæring. Flora vidaregåande skule. Møtedato Kl. kl. 10:00 15:00

Saksprotokoll. 1 Kontrollutvalet gjer framlegg om budsjett for 2009/økonomiplan på programområde 11 Kontrollorgan: Netto- Budsjett 2009

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret

Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane

Budsjett 2017 endringar ny gjennomgang av investeringsbudsjettet.

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 11/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Sogndal kommune

Økonomiplan

Kyrkja. Kostradokument nr. 16. Førebuande dokument til arbeidet med budsjettet for Gjennomgang av funksjonar under rammeområdet Kyrkja

Fylkesbudsjett 2016 Fordeling av planleggingsmidlar fylkesveg : : : Sett inn innstillingen under denne linja

Årsrekneskap 2013 for Hordaland fylkeskommune - Uttale frå kontrollutvalet

VEDLEGG 1 - Fordeling lønsoppgjer 2015

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2018 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 23.november 2017.

Budsjett 2011, økonomiplan og planleggingsprogram

MØTEBOK. Hovudutval for samferdsel oppmodar fylkesutvalet om å ta følgjande sak vidare:

Saksframlegg. Kvinnherad kommune

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

FINANSFORVALTNINGA I 2011

Finansforvaltninga i 2017

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 09/1968

Delrapport 2 Modell 2

Høyring - nye retningsliner for kommunale næringsfond særlege punkt til drøfting

FLEIRBRUKSHALL PRESTAGARDSSKOGEN. VAL AV HALLTYPE OG FINANSIERING

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014.

Kommuneretta næringsutvikling - statusrapport, evaluering og vidare arbeid

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 15. desember 2015.

Budsjett 2019 / økonomiplan Arbeidsdokument 2/18

Finansrapport 2. tertial 2015

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet

Høyring skulebruksplan Fylkesrådmannen

Saksprotokoll. Sak: 84/18 SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2019 OG ØKONOMIPLAN

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet Godkjenning av prosjektrekneskap Stend vgs Ombygging for tilrettelagt opplæring

St.prp. nr. 15 ( )

Hovudutval Plan og Ressurs har behandla saka i møte sak 80/16

Regionreforma og Sogn og Fjordane fylkeskommune

Transkript:

Side 1 av 7 Saksframlegg Saksbehandlar: Lisa Marie Hillestad Ålsberg, Fylkesrådmannen Sak nr.: 16 / 6307-4 Tertialrapport 2/2016 Fylkesrådmannen rår hovudutvalet til å gje slik tilråding: Hovudutvalet rår fylkesutvalet til å gje slik tilråding: Fylkesutvalet rår fylkestinget til å gjere slikt vedtak: A. Det vert gjort slike endringar i driftsbudsjettet for 2016 1 Budsjettert fylkesska tt vert auka med 5,000 mill. kr. 2 Lokale inntekter vert redusert med 1,250 mill. kr. Ekstraordinære avdrag vert redusert tilsvarande. 3 Sentralt budsjetterte midlar til pensjon vert redusert med 20,000 mill. kr. 4 Driftsmidlar til investering vert auka med 0,500 mill. kr. 5 Sektorbudsjettet til politisk styring, plan og forvaltning vert redusert med 2,600 mill. kr med slik fordeling: Teneste 4000 Utgiftert til fylkestinget, utval og ordførar vert auka med 1,000 mill. kr. Teneste 4200 Administrasjon vert redusert med 3,3 00 mill. kr Teneste 4801 Personalforsikringar vert redusert med 0,300 mill. kr. 6 Sektorbudsjettet til o pplæring vert redusert med 18,450 mill. kr med slik fordeling: Teneste 5101 Vedlikehald og drift av skulebygg vert redusert med 1,000 mill. kr. Teneste 5150 Forvaltning og fellesutgifter vert redusert med 5,330 mill. kr. Teneste 5151 Fellesutgifter vert auka med 1,690 mill. kr. Teneste 5152 Eleveksamen vert redusert med 0,400 mill. kr. Teneste 5200 Ped agogisk leiing mv. vert auka med 1,340 mill. kr. Teneste 5201 Pedagogiske fellesutgifter vert redusert med 9,000 mill. kr. Teneste 5210 Utdanningsprogramma vert redusert med 3,000 mill. kr. Teneste 5611 PP - tenesta vert redusert med 0,400 mill. kr. Teneste 5613 Oppfølgingstenesta vert redusert med 0,100 mill. kr. Teneste 5701 Opplæring i bedrift vert redusert med 2,400 mill. kr. Teneste 5901 Privatisteksamen vert auka med 0,400 mill. kr. Teneste 5903 Karriererettleiing vert redusert med 0,250 mill. kr. 7 Sektorbudsjettet til næring og kultur, teneste 7500 Kulturminnevern, vert auka med 0,400 mill. kr. 8 Samla vert driftsbudsjettet saldert ved avsetjing til bufferfond med 45,150 mill. kr. B. Det vert gjort slike endringar i kapitalbudsjettet for 2016 1 Investeringsprogrammet for bygg med tilhøyrande finansieringsplan vert endra i samsvar med vedlegg 2. 2 Investeringsprogrammet for fylkesvegar med tilhøyrande finansieringsplan vert endra i samsvar med vedlegg 3.

Side 2 av 7 C. Andre område 1 Rapportering på finansporteføljen i vedlegg 4 vert teken til vitande. 2 Rapportering på konsesjonskraftomsetjinga i vedlegg 5 vert teken til vitande. Vedlegg : 1. Økonomiske endringar i driftsbudsjettet som følgje av T2/16. 2. Investeringsprogrammet for bygg med tilhøyrande finansieringsplan. 3. Investeringsprogrammet for fylkesvegar med tilhøyrande finansieringsplan. 4. Rapportering på finansporteføljen. 5. Rapportering på kon sesjonskraftomsetjinga. 6. N otat om støtte til nyetablerte verksemder. SAKSFRAM STILLIN G 1. ØKON OMISK STATUS Budsjett - og økonomiplanarbeidet i fylkeskommunen har vore prega av omstillingsarbeid i høve reduserte inntektsrammer. Arbeidet med å møte eit lægre inntektsnivå held fram, og vedteken økonomiplan byggjer framleis på ein del usikre føresetnadar. Dette gjeld m.a. føresetnaden om at tapskompensasjonsordninga vert trappa opp. Vidare er det ein pågåande prosess knytt til regionreforma, som no bidreg til ytterlegare usikkerheit kring inntektsrammene. Denne tertialrapporten syner eit mindreforbruk i drifta på om lag 45,2 mill. kr. Dette skuldast i hovudsak nye prognosar i høve pensjonsutgifter og eit mindreforbruk på opplæringssektoren. F ylkesrådmannen tilrår å saldere denne tertialrapporten med ei avsetting til bufferfondet i staden for gjeldsanering. Dette vert gjort med bakgrunn i pågåande regionreformprosess. Avsettinga til fond kan reverserast i budsjettjusteringssaka i desember om føresetnadane ha r endra seg. Dei t ilrådde økonomiske endringane i driftsbudsjettet som følgje av denne saka vert vist i tabell i vedlegg 1. Hovudutv alet for samferdsle vil denne go ngen handsame ein eigen tertialrapport, jf. budsjett - reglementet pkt. 2.5.7. Det er sålei s kun investeringsprogrammet for fylkesvegar som er med i denne tertialrapporten. Det vert for investeringsbudsjetta for fylkesveg og skredsikring lagt opp til ein samla auke på 9,9 mill. kr. A uken skuldast hovudsakleg at fylkeskommunen sine prosjekt i Før depakken i 2016 er innarbeidd i investeringsprogrammet. For investeringsbudsjettet på bygg er det lagt opp til ein reduksjon på 27,3 mill. kr. Dette er i hovudsak knytt til forskyvingar i prosjekta, der løyvinga vert overført til seinare år. 2. DRIFTSBUDSJETTET 2.1 Fylkesskatt og statlege overføringar Fylkesskatt Skatteanslaget i budsjettet for 2016 byggjer på ein samla skatteinngang for fylkeskommunane på 3,6 %. I revidert nasjonalbudsjett 2016 vart auken i skatteinntektene for 2015 delvis vida reført i 2016, og samla skatteanslag for fylkeskommunane vart justert opp til 4,1 %. Ved utgongen av juli har fylkeskommunane ein auka skatteinngang på 4,5 %. Basert på justert skatteanslag for fylkeskommunane samla og skatteinngang pr. juli 2016 tilrår fylkesrådmannen å auke skatteansla get for inneverande år med 5 mill. kr.

Side 3 av 7 2.2 Kapitalinntekter - og utgifter Renteinntekter Likviditeten i perioden har vore noko høgare enn det som vart lagt til grunn i tertialrapport 1/16. Dette gir grunnlag for å auke renteinntektene med 1 mill. kr. Rentekompensasjon for investeringar i skulebygg og transporttiltak Oppdaterte prognosar syner at rentekompensasjonen for skulebygg og transporttiltak vert redusert i 2016. Årsaka er at forventa rentenivå er lægre enn føres ett. Samla vert budsjettet dei to rentekompensasj onsordningane redusert med 4 mill. kr i 2016. for Renteutgifter Renteutgiftene vart ved ein feil redusert med 5,000 mill. kr i tertialrapport 1/16. Dette beløpet vart omdisponert til avdrag. Fylkesrådmann en må no reversere denne omdisponeringa og vil tilrå å auke renteutgiftene med 5 mill. kr. Avdrag I tråd med fylkesrådmannen si fullmakt, jf. budsjettreglementet pkt. 2.6.9, vil endringane nemnt i punkta over redusere nedbetaling av gjeld. Budsjetterte a vdrag vert som fø lgje av dette redusert med 8 mill. kr. Fylkesrådmannen tilrår at reduksjonen i lokale inntekter på 1,250 mill. kr vert saldert mot ned - betaling av gjeld, jf. pkt. 2.3. Samla vert avdrag redusert med 9,250 mill. kr. 2.3 Lokale inntekter Utbytte Utbetalt utbytte frå F1 Holding AS i 2016 er 3,3 mill. kr lægre enn budsjettert. Billag AS betalt ut utbytte på 0,050 mill. kr. Samla gjev dette ei mindreinntekt 2016. I tillegg har Firda på 3,250 mill. kr i I samband m ed F1 Holding AS sitt sal av Fjord1 AS til Havilafjord AS er det lagt til grunn eit ekstraordinært utbytte frå F1 Holding AS til fylkeskommunen i 2016. Desse inntektene skal nyttast til ekstraordinære avdrag av lånegjeld, Jf. FT - sak 30/2016. Fylkesrådmannen vil kome attende til dette i budsjettjusteringssaka i desember. Konsesjonskraft Oppdaterte prognosar syner at vi må juste re opp inntektene våre med 2 mill. kr i høve tertial - rapport 1/16. Årsaka til auken er i hovudsak betre prisar på konsesjonskrafta. Vurdering av lokale inntekter - samla Oppsummert vert lokale inntekter redusert med 1,250 mill. kr. I tråd med vedteken bruk av lokale inntekter til driftsføremål (65 mill. kr i 2016), tilrår fylkes - rådmannen at avdrag på lånegjelda vert redusert tilsvaran de, jf. pkt. 2.2. 2.4 Pensjonsutgifter Det vart varsla i tertialrapport 1/16 at budsjettet for pensjonsutgiftene er for høgt. Nye vurderingar no tilseier at det framleis er grunnlag for å redusere budsjettet. Den samla pensjonskostnaden som skal rekneskap sførast er vorte betydeleg redusert i løpet av 2016. Dette medfører at vi skyv meir av kostnadane framføre oss i form av premieavvik. Premieinnbetalinga til selskapa er også redusert som følgje av forventningar om ein lågare lønsvekst. Den faktiske kostnad en er framleis usikker, men ut frå beste estimat tilrår fylkesrådmannen at samla budsjett for pensjonsutgifter vert redusert med 20 mill. kr i 2016. 2.5 Driftsmidlar til investering Fylkesrådmannen vil kjøpe eit nytt skuleskyssprogram i 2016 som vi fram til no har budsjettert med over driftsbudsjettet. Ei ny vurdering syner at dette kjøpet vert ein investeringsutgift. Fylkes - rådmannen vil difor tilrå å omdisponere 0,5 mill. kr frå driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet. Dette vil såleis ikkje ha noko salderingsmessig konsekvens. Driftsmidlar til investering vert auka med 0,5 mill. kr. Teneste 4200 Administrasjon vert redusert tilsvarande.

Side 4 av 7 2.6 Politisk styring, plan og forvaltning Teneste 4000 Utgifter til fylkestinget, utval og ordførar Tenesta sk al dekke utgifter til drift av sentrale politiske organ. Prognosar per 2. tertial syner at vi får eit meirforbruk på denne tenesta i inneverande år. Fylkesrådmannen tilrå r at tenesta vert auka med 1 mill. kr. Hovudårsaka til dette er stor aktivitet knytt til Fjord1 - saka og regionreforma. Teneste 4200 Administrasjon Deler av sentraladministrasjonen vert budsjettert på sektorane, jf. KOSTRA - rettleiaren. I budsjettet for 2016 pkt. 2.6.3 har fylkesrådmannen følgjande fullmakt: «Fylkesrådmannen får fullmakt til å sjå løyvingane innanfor sentraladministrasjonen i samanheng. Fullmakta gjeld også løyvingane til administrasjonsutgifter som er fordelt på andre programområder.» Fylkesrådmannen har ei restriktiv haldning ved vurdering av behov for tilsetjingar i vakante stillingar/permisjonar. Prognosar per 2. tertial syner eit mindreforbruk knytt til sentral - administrasjon i 2016. Fylkesrådmannen tilrår at løyvinga vert redusert med 2,800 mill. kr. I tillegg vert løyvinga redusert med 0,5 mill. kr som vert omdisponert til invester ingsbudsjettet, jf. omtale i pkt. 2.5. Samla vert tenesta t ilrådd redusert med 3,3 mill. kr. Teneste 4800 Juridisk honorar og andre konsulentutgifter Prognose pr. 2 terti al syner eit meirforbruk på tenesta. Fylkesrådmannen vurderer det slik at det er for tidleg å gjere noko med budsjettet no, d å arbeidet kring salet av Fjord 1 AS enno ikkje er avslutta. Vidare har fylkeskommunen motteke ein refusjon frå Torghatten ASA knytt til kjøp av konsulenttenester. Fylkesrådmannen vil kome attende til dette i budsjettjusteringssaka i desember. Teneste 4801 Personalforsikringar Tidlegare har betalingane for personalforsikringane gått frå perioden 01.05 til 30.04 året etter. Dette vert no endra slik at betalingane skal følgje rekneskapsåret. Som følgje av dette vert vi kun belasta for 8 månader i 2016 og få r såleis ein innsparing på 0,3 mill. kr. Fylkesrådmannen tilrår at tenesta vert redusert tilsvarande. 2.7 Opplæring Fylkesrådmannen tilrår endringar på fleire budsjettpostar på sektoren. Desse vert omtala på tenestenivå under. Fleire av dei tilrådde endringane får også konsekvensar for nivået i økonomi - planperioden. Desse endringane vert innarbeidd i budsjett 2017/økonomiplan 2017-20. Teneste 5101 Vedlikehald og drift av skulebygg Det er budsjettert med ei løyving på 14,281 mill. kr for å dekke kostnadar knytt til energi på skulane. Rekneskapen pr. 2. tertial tyder på at denne løyvinga ligg for høgt. Hovudårsaka til mindreforbruket s kuldast låge straumprisar. Tene ste 5101 vert redusert med 1 mill. kr som følgje av mindreforbruket. Teneste 5150 Forvaltning og fellesutgifter Forvaltning og fellesutgifter - ufordelte midlar til skulane Årsprognosen for 2016 viser ei innsparing på 1,9 mill. kr. Ein del av innsparinga er knytt til at tiltak i skulebruksplanen vert iverksett eitt år tidlegare enn føresett. Vidare viser det seg at det generelle nivået ligg for høgt, og kan takast ned med varig effekt. Fylkesrådmannen tilrår at løyvinga på tenesta vert redusert med 1,9 mill. kr i 2016, 1,7 mill. kr i 2017 og 0,9 mill. kr årleg frå 2018. Pilotprosjekt IKT Gjennom pilotprosjekt IKT s kal det i perioden haust 2016 - vår 2018 prøvast ut ein driftsmodell der vi samlar IKT - drifta for dei vidaregåand e skulane i ei felles driftseining. Dette skal sikre ei kostnadseffektiv drift som er tilpassa fylkeskommunen sitt samla behov. Samstundes vert ressursen til e - pedagog på dei vidaregåande skulane auka. Endringane vert finansiert med omdisponering av midlar innan opplæringssektoren. Som følgje av dette tilrår fylkesrådmannen at tenesta vert redusert med 3,430 mill. kr i 2016, 7,550 mill. kr i 2017 og 4,110 mill. kr i 2018. Midlane vert omdisponert til teneste 5151 Fellesutgifter og 5200 Pedagogisk leiing mv. Samla vert tenesta redusert med 5,330 mill. kr i 2016.

Side 5 av 7 Teneste 5151 Fellesutgifter Arbeidet med nytt skuleadministrativt system (VISM A flyt skole) er omfattande, og forseinka framdrift medfører noko forskyving av kostnadane. Dette medfører redu serte kostnadar i 2016 med 0,4 mill. kr. Fylkesrådmannen tilrår at tenesta vert redusert tilsvarande. Som følgje av pilotprosjekt IKT tilrår fylkesrådmannen at tenesta vert auka med 2,090 mill. kr i 2016, 4,540 mill. kr i 2017 og 2,480 mill. kr 2018. Midlane v ert omdisponert frå teneste 5150 Forvaltning og fellesutgifter. Samla vert teneste 5151 Fellesutgifter auka med 1,690 mill. kr i 2016. Teneste 5152 Eleveksamen Det er i 2016 budsjettert med 1,5 mill. kr til gjennomføring av eleveksamen. Årsprognosen viser e it mindreforbruk på om lag 0,4 mill. kr. Innsparinga skuldast reduserte utgifter til produksjon av eksamensoppgåver og sensur. Dette har samanheng med utvida samarbeid om eksamens - avviklinga mellom fylkeskommunane. Fylkesrådmannen tilrår at tenesta vert redusert med 0,4 mill. kr frå 2016. Teneste 5200 Pedagogisk leiing mv Som følgje av pilotprosjekt IKT vert løyvinga til e - pedagog på dei vidaregåande skulane auka med 1,340 mill. kr i 2016, 2,930 mill. kr i 2017 og 1,6 mill. kr i 2018. Midlane vert omdisp onert frå teneste 5150 Forvaltning og fellesutgifter. Teneste 5201 Pedagogiske fellesutgifter I omstillingsarbeidet har vi i 2016 i stor grad funne løysingar når det gjeld utfordringane med over - tal. Mellom anna har talet på grupper auka i høve føresetnad ane i skulebruksplanen, og behovet for omstillingsmidlar har vorte monaleg mindre enn budsjettert. Fylkesrådmannen rår til at løyvingane til omstillingsmidlar og seniortiltak vert sett som ein samla omstillingspott og at tenest a i 2016 vert redusert med 9 mill. kr. 5210 Utdanningsprogramma Årsprognosen viser ei innsparing på om lag 3 mi ll. kr i 2016. Om lag 0,6 mill. kr av dette skuldast innsparing som følgje av ei unytta gruppe i opplæringstilbodet for skuleår et 2016-17, medan om lag 1,9 mill. kr er kny tt til midlar øyremerka ordninga med rett til tilbod etter oppnådd fagbrev. Fylkesrådmannen tilrår at løyvinga vert redusert med 3 mill. kr i 2016 og 1,750 mill. kr i 2017. Teneste 5611 PP - tenesta Som følgje av auka inntekter og vakanse på det fylkeskomm unale PP - kontoret tilrår fylkes - rådmannen at nettoløyvinga vert redusert med 0,4 mill. kr. Teneste 5613 Oppfølgingstenesta Som følgje av at skulane sjølve dekker alle kostnader knytt til nettverkssamarbeid i OT, tilrår fylkesrådmannen at løyvinga vert re dusert med 0,1 mill. kr i 2016 og at løyvinga frå 2017 vert teken bort. Teneste 5701 Opplæring i bedrift Det er i 2 016 budsjettert med om lag 7,1 mill. kr til stimuleringstiltak i fag - og yrkesopplæringa (ekstramidlar til fagopplæring). Årsprognosen viser e it mindreforbruk på om lag 2,4 mill. kr og fylkesrådmannen tilrår at løyvinga vert redusert tilsvarande for 2016 og 2017. I vedteken økonomiplan er det føres ett ein årleg reduksjon på 2,4 mill. kr frå 2018. Teneste 5901 Privatisteksamen Årsprognosen tyder på eit meirforbruk på om lag 0,4 mill. kr. Fylkesrådmannen tilrår at tenesta frå 2016 vert auka tilsvarande. Teneste 5903 Karriererettleiing Det er i 2 016 budsjettert med om lag 0,6 mill. kr til føremålet. I tillegg kjem statleg tilskot på om lag 1, 8 mill. kr. Årsprognosen tyder på ei innsparing på 0,250 mill. kr i 2016. Fylkesrådmannen tilrår at tenesta vert redusert tilsvarande. 2.8 Næring og kultur Teneste 7019 Andre næringsområder

Side 6 av 7 Fylkeskommunen tildeler Innovasjon Norge midlar som m.a. vert nyt ta som tilskot og lån til næringslivet i fylket. Deler av desse midlane vert avsett på eit sentralt tapsfond for å dekke ev. tap i samband med desse utlåna. Når det er tilstrekkeleg med midlar på dette tapsfondet vert overskytande tilbakeført. I 2016 er de t tilbakeført om lag 1,5 mill. kr til fylkeskommunen. I tråd med tidlegare praksis vert denne tilbakeføringa inntektsført på sektoren næring og kultur til bruk i 2016. Fylkesrådmannen tilrår at inntekta, i år som i fjor, vert nytta som midlar inn i pr eså kornfondet, jf. pkt. 5 under. Tiltaket har såleis ingen salderingsmessige konsekvensar. Teneste 7500 Kulturminnevern Fylkesarkivet sine databaseløysingar har behov for fornying. Ein stor del av arbeidet er gjort, men for å fullføre arbeidet er det behov for ekstern bistand. Fylkesrådmannen tilrår at teneste 7500 Kul turminnevern vert auka med 0,4 mill. kr til kjøp av tenester i samband med fornying av databaseløysingane. 3. KAPITALBU DSJE TTE T 3.1 Investeringsprogram for bygg I denne tertialrapporten le gg fylkesrådmannen opp til ein samla reduksjon i investerings - budsjettet for bygg på 27,3 mill. kr. Reduksjonen er i hovudsak knytt til tidsforskyvingar. Fylkesrådmannen føreset at reduserte løyvingar til prosjekta i vedlegg 2, vert løyvd opp att i investe ringsprogrammet i budsjett 2017/ økonomiplan 2017-2020. Endringar for prosjekt som ikkje gjeld tidsforskyvingar er omtala under. IU200 Utstyr Utstyrsløyvingane til skulane vert auka med 1,957 mill. kr. A uken skuldast at oppattløyvinga av mindreforbruk i 2015 i tertialrapport 1/16 var tilsvarande for lite. SA002 Skuleskyssprogram Det er behov for eit nytt skuleskyssprogram. Kommunar og skular melder inn behov for skuleskyss til grunnskule og vidaregåande skule i dette skuleskyssprogrammet. Programmet dannar grunnlag for praktisk organisering av skuleskyssen, produksjon av skuleskysskort og fakturering til kommunane. Kostnaden knytt til dette programmet er på 0,625 mill. kr inkl. mva. Detaljert investeri ngs - og finansierings program for bygg følgjer som vedlegg 2. 3.2 Investeringsprogram for fylkesvegar Fylkesrådmannen tilrår i denne tertialrapporten å auke investeringsbudsjettet for fylkesvegar med 9,9 mill. kr frå 476,6 mill. kr til 486,5 mill. kr. De n største endringa er at vi no aukar investerings - budsjettet med kostnadar knytt til Førdepakken. Denne investeringsutgifta vert i 2016 finansiert med bompengar og mva. kompensasjon. Skredsikring på fylkesvegnettet Budsjettet til skredsikring blir samla redusert med 0,850 mill. kr. Statleg tilskot til skredsikring vert redusert tilsvarande. Det vert lagt opp til følgjande endringar: Fv. 337 Bjød nabakken vert redusert med 3 mill. kr ut frå oppdatert 2016. prognose på forbruk i Fv. 615 Reddasvora vert au ka med 1,649 mill. kr grunna raskare framdrift enn føresett. Fv. 55 Renninganeset rasvoll Lånefjord en vert auka med 0,5 mill. kr grunna meirforbruk. Detaljert investerings - og finansierings program for skredsikring følgjer som vedlegg 3. Ordinære investeringar på fylkesveg Budsjettet til ordinære investeringar vert samla auka med 10,718 mill. kr. Auken skuldast hovud - sakleg at fylkeskommunen sine prosjekt i Førdepakken i 2016 no er innarbeidd i investerings -

Side 7 av 7 programmet. Dette har ikkje vore mogleg t idlegare då vi ikkje har hatt tilstrekkeleg informasjon om kostnadar knytt til fylkesvegprosjekta. Førdepakken vert i 2016 finansiert med bompengar og mva. refusjon. Samla vert øvrige prosjekt på investeringsbudsjettet redusert med 3,9 mill. kr. Det vert lagt opp til følgjande endringar: Fv. 616 Sørdal - Kolset (Bremangersambandet) kostnad knytt til grunnerverv. vert auka med 1,084 mill. kr grunna auka Fv. 609 Dalsfjords ambandet vert redusert med 2 mill. kr. Anleggsoppgjer med energiselskap er venta å trek kje ut i tid. Midlane må løyvast opp i 2017. Fv. 60 Olden - Innvik (Holentunnelen) vert auka med 0,395 mill. kr grunna mindre eigedomstiltak. Prosjektet vert avslutta. Det er framleis usemje om signert avtale med grunneigar. Fv. 60 Ugla - S karstein vert redu sert med 5 mill. kr då bygging kom i gang seinare enn føresett. Midlane må løyvast opp att i 2017. Fv. 337 - Skredradar Veitastrond vert auka med 0,4 mill. kr grunna etablering av stabilt samband til skredradaren og auka kostnadar til programmering. Førdepakken vert auka med 14,682 mill. kr. Dette er ei samla løyving for alle delprosjekta i 2016. Fv. 545 Kinnvegen vert auka med 1,250 mill. kr. Auken er knytt til forlenga drift av anleggskontor, eigedomstiltak og grunnerstatningar. Arbeidet med grunner statningar vil ikkje bli ferdig før i 2017. Fv. 55 Håland Austreim vert redusert med 0,093 mill. kr. Prosjektet vert avslutta. Detaljert investerings - og finansierings program for ordinære investeringar på fylkesveg følgjer som vedlegg 3. 4. RAPPORT E RIN G PÅ FIN AN PORTE FØLJE N OG KON SE SJON SKRAFT Rapportering på finansporteføljen per 2. tertial vert lagt fram for fylkestinget som ein del av tertialrapport 2/16. Rapporten følgjer som vedlegg 4. Rapporten på konsesjonskraftomsetjinga per 2. tertial vert lagt fram for fylkestinget som ein del av tertialrapport 2/16. Rapporten følgjer som vedlegg 5. 5. AN DRE SAKE R I vedlegg 6 legg fylkesrådmannen fram eit notat («Til: Fylkestinget», frå underteik na eigentleg til fylkesutvalet) om to fond som tilbyr risikovillig eigenkapital til bedrifter i oppstartsfase. Føremålet med notatet er å få ev. politiske signal på: Sogn og Fjordane fondet korleis skal avsette midlar nyttast på ein best mogeleg måte. Fj ord Invest Såkorn AS kva haldning fylkeskommunen kapitalinnskot. har til søknaden om auka Fylkesrådmannen legg fram notatet utan tilråding. Eventuelle løyvingar må løftast inn i den politiske handsaminga av tertialrapporten dersom dei skal gjevast i de nne omgang. Dette dreier seg altså om å gå inn på eigarsida eller «berre» yte tilskot.