Innherred samkommune ÅRSBERETNING 2015

Like dokumenter
INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget

Rapport. Årsberetning Verdal,

Økonomirapport 2. tertial

Regnskapsrapport pr Innherred Samkommune

Innherred samkommune ÅRSBERETNING Foto: Øystein Kvistad. Administrasjonssjefen,

Rapport. Årsberetning Verdal,

Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr

Innherred samkommune ÅRSBERETNING 2016

Tertialrapport Innherred samkommune

Rapport. Årsberetning Verdal,

Kommunalt plan- og styringssystem

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr

Regnskap og årsberetning

Innherred samkommune. Revidering av Planstrategien Samkommunestyret

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr Verdal,

Tertialrapport Innherred samkommune

PLANSTRATEGI Strategiske valg for samfunnsutviklingen - planbehov

Isk, Levanger og Verdal. Organisasjonsenheten

Regnskapsrapport pr Innherred Samkommune

Erfaringer med Innherred samkommune - utfordringer og muligheter

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2017 ÅRSRAPPORT 2017

PLANSTRATEGI Strategiske valg for samfunnsutviklingen - planbehov

Økonomiplan ISK : Utdypende beskrivelser av tiltak

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr

Innherred samkommune Erfaringer med Innherred samkommune - utfordringer og muligheter

Evaluering av forsøket Innherred Samkommune

Regnskapsrapport pr Innherred Samkommune

SAMARBEIDSAVTALE FOR INNHERRED SAMKOMMUNE

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås.

Regnskap Presentasjon for formannskapet 2. mars Regnskap 2010 Formannskapet Ola Stene

Kommunalt plansystem. Nes kommune Akershus

GRUNNAVTALE FOR INNHERRED SAMKOMMUNE

Økonomireglement. For Tvedestrand kommune, vedtatt i kommunestyret , k-sak 1/2018

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Digitaliseringsstrategi

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr Verdal,

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr

Rapport. Årsberetning 2010

Levanger og Verdal kommuner

Kommunereformprosessen Innherred

Oppfølging egenkontroll i kommunene v/ rådmann Kari Andreassen

16.4. Medarbeiderperspektivet

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STRAND KOMMUNE

Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr

Budsjettsituasjonen

Årsrapport «Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn»

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

Prosjekt: Utvikling av egenkontrollen i kommunene Fornyingskonferansen 31. oktober 2013

ETISKE RETNINGSLINJER

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal Hammerfest Eiendom KF

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune

Arbeidsgiverpolitikk. Indre Østfold kommune

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

GRUNNHOLDNING OG OVERORDNEDE PRINSIPPER FOR PERSONALPOLITIKKEN I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

LOVGIVNING. Overordnet kommunal planlegging reguleres av: Plan- og bygningsloven (PBL) Kommuneloven. Planstrategi Kommuneplan(er)

Kommunal planstrategi Randaberg kommune

Regnskap Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

VIRKSOMHETSPLAN 2011 (-2014) FOR RESULTATENHETENS NAVN

Regnskap pr juli - Brann (inkl beredskap, forebyggende og stab)

Regnskapsresultat 2008

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017

Digitaliseringsstrategi

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt

ARBEIDSGIVERSTRATEGI Gjeldende fra

Budsjett Brutto driftsresultat

Regnskap

Overhalla kommune Revidert økonomiplan Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Rapport. Årsberetning Verdal,

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

3. kvartal Hammerfest Eiendom KF

Omstillingsdokument Nye Namsos kommune for perioden

Revidering av Kommuneplanens samfunnsdel og Kommuneplanens arealdel

UTKAST 18. oktober Omstillingsdokument Nye Namsos kommune for perioden

Rollene som folkevalgt. Folkevalgt lederskap

Regnskapsrapport pr Innherred Samkommune

Arsregnskap Trønderhallen

LØNNSPOLITISK PLAN

Verdal kommune Sakspapir

VIRKSOMHETSPLAN 2011 (-2014) FOR RESULTATENHETENS NAVN

Budsjett Brutto driftsresultat

Kommuneplan

Innhold: 1. INNLEDNING STYRINGSSYSTEM...3

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

Digitaliseringsstrategi

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 28. februar 2012 Tid: Kl. 11:00 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1064

ÅRSBERETNING Vardø kommune

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den

Båtsfjord kommune budsjett og økonomiplan 2018 til Felles framtid og felles ansvar. Kommentarer i forhold til foreslått budsjett.

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr Verdal,

Transkript:

Innherred samkommune ÅRSBERETNING 2015 Administrasjonssjefen, 22. mars 2016

Innhold 1. Innledning... 4 2. Årsberetningens rolle i plan- og styringssystemet... 4 3. Samkommunens bidrag til måloppnåelse... 4 4. Mål for samfunnsutviklingen... 5 5. Gjennomføring av tiltak i 2015... 7 Utviklingstiltak i Økonomiplan 2015-2019/Budsjett 2015... 7 Utvikle samkommunen... 7 Planoppgaver i henhold til Planstrategien... 8 Nye digitale løsninger... 9 Øvrige tiltak... 10 6. Dispensasjoner fra Arealplanen i forhold til arealformål... 12 7. Utfordringer og revideringsbehov i planverket... 14 8. Organisasjon... 15 Organisasjonskart for Innherred Samkommune pr 31.12.15... 15 Årsverksutvikling... 15 Diskriminering og likestilling... 16 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)... 17 Likestilling... 19 Etikk og ledelse... 19 Sykefravær... 20 Internkontroll... 21 9. Økonomi... 23 sresultat... 23 Driftsinntekter... 23 Driftsutgifter... 24 Balanseregnskapet... 24 Finansstrategi... 25 Hovedtall fra regnskapet... 25 Gjennomgang av enhetene... 26 700 Politiske organer... 26 701 Administrasjonssjef... 26 702 Økonomienheten... 27 703 IKT-enheten... 27 704 Organisasjonsenheten... 27 705 Kemner... 28 707 Enhet for samfunnsutvikling... 28 720 Servicekontoret... 28 725 Dokumentsenter... 29 730 Brann og redning... 29 med noter... 29 2

Figur 1 Plan- og styringssystemet Lenkedokumenter Plan- og styringssystem Planstrategi 2013-2016 Kommuneplanens samfunnsdel 2008-2020 Økonomiplan Innherred samkommune 2015-2018 Vedtak på Økonomiplan 2015-2018 Kommunedelplan næring, landbruk og naturforvaltning 2008-2020 Kunnskapsgrunnlaget Årsrapport Innherred samkommune 2014 og årsberetning Innherred samkommune 2014 3

1. Innledning Innherred samkommune yter tjenester for kommunene Verdal og Levanger. Kommunene ligger sentralt plassert i Trøndelag, og har en naturlig geografisk avgrensning. De grenser til Stjørdal og Frosta kommuner i sør og Inderøy og Steinkjer kommuner i nord. I øst grenser regionen til Åre kommune i Jämtland. Regionen kjennetegnes av korte reiseavstander og en klar og entydig senterstruktur med Levanger og Verdal som sentra. Det er ca 13 km mellom byene. Kommunene har samlet et svært mangfoldig næringsliv, et variert natur- og kulturlandskap og en bærekraftig befolkning med store ressurser. Innherred samkommune leverer tjenester både direkte til innbyggerne i de to kommunene og støtte- og rådgivningstjenester til de to deltakerkommunene. 2. Årsberetningens rolle i plan- og styringssystemet I årsberetningen vurderes og rapporteres: Gjennomføring av vedtatt innsats i 2015 i økonomiplan/budsjett, med fokus på måloppnåelse og utvikling Utarbeidelse av planer i 2015 i hht Planstrategien Situasjonen i driften i forhold til planlagt utvikling og mål Nye utfordringer og behov Revideringsbehov i planverket Organisasjonsmessige tall Økonomi og regnskap Årsberetningen for 2015 forholder seg til strategier og planer som gjaldt fra 2014. I 2014 ble ny, felles kommuneplan samfunnsdel 2015-2030 vedtatt for kommunene Levanger og Verdal. Denne planen er også styrende for aktiviteten i Innherred samkommune. Planstrategi 2015-2018, som peker på planbehov i perioden og strategiske valg for samfunnsutviklingen, legges også til grunn. I tillegg rapporteres gjennomføring av tiltak som ble vedtatt i budsjett for 2015 og Økonomiplan 2015-2018. 3. Samkommunens bidrag til måloppnåelse Med etableringen av Innherred samkommune (ISK) i 2004 ble et forpliktende samarbeid mellom Levanger og Verdal valgt som strategi for å håndtere noen av kommunenes utfordringer. Gjeldende samarbeidsavtale for ISK ble vedtatt i kommunestyrene i Verdal og Levanger i november 2012. I samarbeidsavtalens 2 framgår formålet med og hovedmål for samkommunen. Hovedmålene beskriver hvordan Innherred samkommune skal bidra til å underbygge drift og utvikling av kommunene Levanger og Verdal i den retning som er vedtatt i Planstrategien og i Kommuneplanens samfunnsdel. 4

Det opprinnelige målet om lovfesting av samkommunen som modell for interkommunalt samarbeid fra 2004 ble nådd i 2012, da Stortinget vedtok endring i kommuneloven med virkning fra 1. juli 2012. Samkommunens 10 år ble markert våren 2014. Samtidig ble dette også en markering av at regjeringen, i forbindelse med kommunereformen og Stortingsmelding 14 (2014-2015), ikke ønsket at samkommunemodellen skulle være en mulig framtidig samarbeidsform. Høsten 2015 ble det i Stortinget lagt fram forslag til endringer i kommuneloven, som medfører at samkommune som samarbeidsform ikke vil være mulig etter 2019. Som alternativ til sammenslåing, har samkommunen som samarbeidsform i mange henseender vist seg å være en god strategi for utviklingen av våre kommuner. Den har gitt resultater som er i overensstemmelse både med de strategiske målene for kommunene og hovedmålene for Innherred samkommune. Samkommunen har siden oppstarten i 2004 hatt god måloppnåelse, både i forhold til effektiv drift, sterke kompetansemiljø og utviklingsfokus. Dette har blitt videreført også i 2015 og vil bli beskrevet nærmere under kapittel 5. I 2015 startet arbeidet med å utrede konsekvenser av avviklingen av samkommunen, og dette arbeidet videreføres i 2016. 4. Mål for samfunnsutviklingen Målbilde for 2030 jfr. Planstrategien I planstrategiens målbilde for 2030, har Levanger og Verdal gjennom samarbeid med hverandre og med andre, størrelse og slagkraft til å møte ulike utfordringer fra globale, nasjonale og lokale omgivelser. Næringslivet er robust og omstillingsdyktig, og landbruket har en sterk posisjon i «landets største landbrukskommune». Kommuneorganisasjonene og næringslivet kjennetegnes av innovasjonskultur. Kreativitet og evne til nyskaping verdsettes høyt. Et bredt kulturliv, gode lokalsamfunn og velutvikla sentrum bidrar til økt bosetting og at kommunene oppfattes som urbane og attraktive for unge og kompetente folk. Noen av disse har utviklet kompetansemiljøer innenfor velferdsteknologi. Kommunene har stor tilflytting, innbyggere med ulik bakgrunn, og et arbeidsmarked som har bruk for alle. Lokal ungdom har høy bevissthet om nåværende og framtidig behov for arbeidskraft og kompetanse. Barn og unge sine oppvekstvilkår stimulerer til utdanning og deltakelse i samfunns- og arbeidsliv. Samarbeidet med de videregående skolene har styrket rekrutteringen til videregående opplæring både for unge og voksne, samt bidratt til at flere gjennomfører videregående opplæring. Attraktivitet og kommunenes komplementære næringsstruktur er viktig som grunnlag for at kommunene har folketallsvekst på nivå med landsgjennomsnittet, og at innbyggertallet i 2030 er på 40 000 fordelt på 23 000 i Levanger og 17 000 i Verdal. Samsvar mellom arealdisponering og samfunnsutvikling og prioritering av grønne verdier, har gitt kommunene en moderne infrastruktur og et vedlikeholdt kulturlandskap. Det tilbys 5

attraktive boligområder og varierte botilbud, blant annet i form av felles boligfelt mellom Levanger og Verdal. Og det er høy kvalitet og effektivitet på de digitale kommunikasjonssystemene. Utviklingen av veger, jernbane, havneforhold, sjøveis transport og av Værnes lufthavn har ført til god kommunikasjon og gode transportløsninger. Som følge av gode pendlermuligheter er arbeidsregionen utvidet til Trondheim-Steinkjer. Innbyggerne, inkludert en stor andel pensjonister, deltar på sosiale kulturarenaer, og er aktive, tilfredse og slutter opp om lokaldemokratiet. De utviser selvstendighet og ansvar for egen og andres livskvalitet, helse og utvikling. Engasjementet i forhold til utviklingen av lokalsamfunnet er stort, ikke minst i de livskraftige grendene. Kvalitet i tjenestetilbudet er sikret gjennom forventningsavklaring mellom innbyggere og tjenesteytere og tjenester som gis i partnerskap med andre aktører - både frivillig sektor, private aktører og andre forvaltningsnivå. Deltakelse fra enkelte individ er viktig på ulike samfunnsnivå. Det er utviklet bygg som gir fleksible og rasjonelle løsninger. Kommunenes prioritering av beredskap og forebygging, bruk av teknologi og fleksible løsninger skaper trygghet hos befolkningen, og har ført til at eldre ønsker å bo i egen bolig fordi de opplever en trygg og god hverdag. Mål og strategier for samfunnsutviklingen jfr. Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030 6

Strategiske valg for samfunnsutviklingen jfr. Planstrategien 1) Innbyggerne skal ta større ansvar for sin egen situasjon og samfunnet 2) Kunnskap og komparative fortrinn skal gi vekst hos store private og offentlige næringsaktører 3) Bærekraftig arealbruk skal gi framtidsretta infrastruktur og attraktive bolig- og næringsområder 4) Vi skal utvikle effektive løsninger for tjenesteproduksjonen 5) Samarbeid skal gi regionen større slagkraft. Mål for Innherred samkommune jfr. samarbeidsavtalen Innherred samkommune skal bidra til 1) Utvikling av lokaldemokratiet gjennom helhetlig politisk styring av interkommunalt samarbeid 2) Bedre tjenester innenfor stramme økonomiske rammer 3) Effektiv offentlig ressursbruk og reduserte driftsutgifter på sikt 4) Samarbeid på fagområder/tjenesteområder for å støtte oppgaver som fortsatt skal ligge i morkommunen 5) Et positivt og utviklingsorientert bilde av regionen omdømmebygging 6) Økt beredskap for å møte nye utfordringer 7) Sterke fagmiljø 8) Regional- og nasjonal utviklingskraft 5. Gjennomføring av tiltak i 2015 Utviklingstiltak i Økonomiplan 2015-2019/Budsjett 2015 Utvikle samkommunen Samkommunens rolle i kommunereformen Innherred samkommune har bidratt med ressurser og kompetanse i arbeidet med kommunereformen i 2015. Deler av utviklingsstaben har utgjort en regional arbeidsgruppe sammen med Inn-Trøndelagsregionen, og leverte i september 2015 en utredning for kommunene Frosta, Levanger, Verdal, Inderøy, Verran, Steinkjer, Snåsa og Namdalseid. I tillegg har samkommuneenhetene arbeidet med å utrede grunnlag for økonomiske og andre ressursmessige konsekvenser ved en avvikling av Innherred samkommune. Dette arbeidet startet i 2015, og blir videreført i 2016. Utviklingsstaben har bidratt med ressurser, rådgivning og sekretærfunksjon til rådmennene i Levanger, Verdal og Frosta i arbeidet inn mot forhandlinger om intensjonsavtale(r). Dette arbeidet startet i 2015, og ble naturlig nok videreført i 2016. 7

Arbeidsprosesser, ansvar og organisering av ISK, inkl. IKT-arkitektur og IKT-strategi Det ble startet et arbeid med dette i 2014, men omfanget og mulige kostnader med arbeidet, samt skifte i sentrale roller i samkommunen gjorde at arbeidet ble lagt på is i 2015. Arbeidet må også ses i sammenheng med kommunereformen og spørsmålet om samkommunens framtid. ISK sitt bidrag i velferdsteknologiutvikling I 2015 har ISK bistått deltakerkommunene med kompetanseheving innenfor de velferdsteknologiene som her tatt i bruk. Dette ble gjennomført som to felles workshoper, en i hver kommune, som ble fulgt opp med en-til-en opplæring ute på de enkelte enhetene. Basert på workshopene ble det gjort forbedringstiltak både på teknologisiden og de daglige rutinene og prosedyrene. Tett leverandøroppfølging og styring har vært viktig i 2015 og fortsetter utover i 2016. «Saman om ein betre kommune» Det ble søkt om midler til kommunal- og moderniseringsdepartementet. I 2012 ble søknaden innvilget og Innherred samkommune fikk kr 1,5 mill. Prosjektet startet opp i 2013 og ble avsluttet 31.12.2015. Prosjektet ha omhandlet: Omdømme: Laget filmer for Verdal og Levanger kommune og lagt dette inn i annonser som viser to flotte kommuner. Deltatt på jobbmesser og fokusert på omdømme i rekrutteringssammenheng. Nærvær: Prosjekter på arbeidsplasser hvor det har vært fokusert på etikk og holdninger. Deltid: I Verdal har det vært gjennomført et samarbeid med prosjekt VOX-midler «fra vikar til fast» innenfor helse. Årsturnus innenfor helse. Samordning med helse og oppvekst ved at ansatte jobber både innenfor skole og helse, og får utvidet sin stilling. Utarbeide en felles arbeidsgiverstrategi, inkl. strategi og prosedyrer for rekruttering I 2015 er lønnspolitisk plan ferdigstilt, som på lik linje med det ovennevnte vil inngå i arbeidsgiverstrategien. Det vil i perioden 2016-17 utarbeides/revideres dokumenter for personalpolitikk, rekrutering og permisjon som vil danne bakgrunn for en ny arbeidsgiverstrategi. Planoppgaver i henhold til Planstrategien Her beskrives planer som er felles for kommunene, eller som skal utarbeides av samkommuneenheter, og som er under arbeid eller skal utarbeides eller revideres i planperioden: 8

Kommuneplanens arealdel Områder for spredt boligbygging - fastsette områdeavgrensninger mer konkret. Det er ikke arbeidet noe med dette i 2015. Kommunedelplan Næring, landbruk og naturforvaltning Er under arbeid og forventes ferdig medio 2016. Kommunedelplan Anlegg, infrastruktur, samfunnssikkerhet og miljø. Planprosess har ikke startet. Det vurderes egen plan for hver av kommunene. Kommunedelplaner areal Verdal sentrum, nye utbyggingsbehov sentrumsavgrensing: Kommunedelplan Verdal by er behandlet i Komite plan og samfunn og lagt ut for høring. Høringsfrist er 9. april 2016 Levanger sentrum: Er under arbeid og forventes ferdig 2016. Temaplaner Arkivplan Er under ferdigstillelse, og forventes ferdig medio 2016. Temaplan landbruk Pga av endringer i bemanningssituasjonen er ikke arbeidet ferdigstilt i 2015. Det vil skje i løpet av 2016. Nye digitale løsninger Digital innbyggerdialog Det ble i digitaliseringsrundskrivet fra regjeringen i august 2014 gitt føringer om at kommunene skal ha mål om at kommunikasjon med innbyggere og næringsliv skal være nettbasert. Arbeidet med å få på plass dette ble påbegynt i 2015, og en del har kommet på plass. Kommunen har fått på plass ID-porten, som er en løsning for innlogging og autentisering som erstatter signatur på dokumentene. Det er tatt i bruk flere digitale skjemaer som forenkler innlevering for både barnehage/skole, og også innenfor andre fagområder. Dette medfører raskere kommunikasjon og redusert bruk av papir. Fordelen er at innbyggeren kan levere skjema 24/7. I tillegg er det laget kartløsninger mv som gjør det enklere for våre innbyggere/næringslivet. Å rulle ut ordningen med digital postkasse (via SvarUT-løsningen) er startet, og vil bli ferdigstilt første halvår 2016. Interne digitale skjema Interne skjema som digitale personalmeldinger, sykemeldinger, digitale reiseregninger osv. er av ulike årsaker ikke tatt i bruk. Det er i 2015 gjort et stort arbeid med å få på plass nødvendig grunndata, som ligger som krav for å få de interne digitale skjemaene til å fungere. 9

Elektronisk handel E-handel som innkjøpsløsning ble i oppstarten prosjektorganisert. Høsten 2014 startet de første enhetene i både Levanger, Verdal og Innherred samkommune å benytte løsningen. I løpet av 2015 har alle kommunale enheter/virksomheter tatt i bruk ehandel som løsning. Løsningen ivaretar en helelektronisk innkjøpsprosess, fra behov oppstår til faktura er godkjent. Det betyr en papirløs hverdag for både enhetene og økonomienheten som håndterer oppfølgingen av gjennomførte kjøp. Løsningen er innført med bakgrunn i følgende momenter: Sikre lojalitet til inngåtte innkjøpsavtaler Frigjøre tid i forbindelse med fakturabehandling Sikre bedre økonomistyring Gi bedre kontroll og oversikt (over både budsjett/regnskap og inngåtte avtaler) Bedre statistikk- og rapporteringsgrunnlag Innføring av nasjonale digitale system for arbeidsgiverkontroll og skatteoppkreverfunksjonen Systemet er tatt i bruk som planlagt. Innføring av nasjonalt digitalt nødnett Innføring av nødnettet og bruken av dette har skjedd som forutsatt i 2015. Det har vært opplæring av ulike brukergrupper både eksternt og internt før nødnettet ble iverksatt våren 2015. Erfaringene med bruken av nødnettet viser at det er blitt enklere å ha felles samband internt i Innherred brann- og redning, og samband med øvrige nødetater. Bruken viser videre at det finnes områder hvor det er liten eller dårlig dekning, og at det skaper utfordringer i de områdene. Dette gjelder områder i kommunene hvor det er mindre befolkningsgrunnlag. Også innendørs viser det seg at dekning kan være en utfordring. Kostnadene med nødnettet vil ikke bli klart før etter 2016, men foreløpige beregninger viser at det blir dyrere enn hva som ligger til grunn for tidligere beregninger. Øvrige tiltak Prosjektet «Kontroll av ulovlig bygging» Prosjektet startet i oktober 2015. 1,5 årsverk jobber med prosjektet. Prosjektet har framdrift som planlagt i henhold til justert framdriftsplan. Utarbeide tilsynsplan for byggesaker Det er ikke utarbeidet tilsynsplan, og det er foretatt begrenset tilsyn pga. kapasitetsutfordringer. En god del tilsyn er imidlertid direkte linket mot prosjektet «Kontroll av ulovlig bygging» 10

Kompetansekrav for deltidsbemanning Brann og beredskap I følge dimensjoneringsforskriften skal alle mannskaper ha gjennomført yrkesutdanning for brannkonstabel. Utdanningen er viktig for at mannskapene skal være rustet til å takle fremtidens hendelser på en sikker og effektiv måte, både for seg selv og innbyggerne. Det er 27 mannskaper som ikke har gjennomført utdanningen per 31.12.2015. Det legges opp til å gjennomføre kompetansehevingen i de kommende årene. Det avhenger av at de lokale utdanningsstedene får midler til å gjennomføre kurs. I 2016 skal Innherred brann og redning ha med 10 deltagere i Brannvesenet Midt (Steinkjer) som arrangerer kurs. Videre gjennomføring forutsetter at det kommer øremerka midler til formålet. Arbeidet med å revidere og oppdatere kompetanseplanen ble startet opp i 2015, og dette vil fortsette i 2016. Utarbeide risiko- og sårbarhetsanalyse innenfor brann og redning, IKT, informasjonssikkerhet, arealplanlegging m.v. Dette arbeidet er planlagt som en oppfølging av den overordnede risiko- og sårbarhetsanalysen som ble gjennomført i begge kommuner i 2014. Arbeidet er ikke i sin fulle bredde igangsatt. Det er imidlertid i løpet av 2015 etablert et sikkerhetsutvalg som skal arbeide fram en sikkerhetsstrategi for dokumenthåndtering og informasjonssikkerhet. 11

6. Dispensasjoner fra Arealplanen i forhold til arealformål En oversikt over dispensasjoner i 2015 er beskrevet i tabellen under: Sak Formål Begrunnelse Levanger: 2014/6652 Tomt til eksisterende treningslokale - LNFR i kommuneplan Skogn Godkjent. Delegert sak. Ingen merknader. 2013/6880 Boligtomt - LNFR i kommuneplan Mule - Disp kriterier for spredt Godkjent. Delegert sak. Ingen merknader. Godkjent etter jordloven. boligbygging (Dyrkbar jord) 2015/861 Tilleggsareal boligtomt - LNF i kommunedelplan sentrum Nesset 2014/8937 Tilleggsareal boligtomt - LNFR i kommuneplan Rinnleiret 2015/3801 Boligtomt Fradeling av generasjonsbolig - LNFR i kommuneplan Ytterøy 2015/3269 Makeskifte bolig/landbruk - LNFRområde i kommuneplan Skogn 2015/4153 Tilleggsareal boligtomt - LNFR i kommuneplan Mule 2015/5235 Tilleggsareal boligtomt - LNFR i kommuneplan Mule 2015/5869 Tilleggsareal boligtomt - LNF i kommunedelplan Levanger sentrum Halsan 2015/2285 Boligtomt - LNFR i kommuneplan Ekne - Disp kriterier for spredt boligbygging (Krav til avløp) Verdal: 2014/7882 Boligtomt Fradeling av tun - LNF i kommunedelplan Verdal by - Vinne 2012/8665 Boligtomt - LNFR - område i kommuneplan Vuku 2013/2384 To boligtomter - LNFR i kommuneplan Volhaugen Godkjent. Delegert vedtak. Ingen merknader fra andre myndigheter. Godkjent etter Jordloven. Godkjent. Delegert vedtak. Ingen merknader fra andre myndigheter. Godkjent etter Jordloven. Godkjent. Delegert vedtak. Ingen merknader fra regionale myndigheter. Godkjent etter Jordloven. Godkjent. Delegert vedtak. Ingen merknader fra regionale myndigheter. Godkjent etter Jordloven. Godkjent. Delegert vedtak. Ingen merknader fra regionale myndigheter. Godkjent etter Jordloven. Godkjent. Delegert vedtak. Ingen merknader fra regionale myndigheter. Godkjent etter Jordloven. Godkjent. Delegert vedtak. Ingen merknader fra regionale myndigheter. Godkjent etter Jordloven. Godkjent i PUK. Merknad fra Fylkesmannen. Lovnad fra Levanger kommune om utbygging av kommunalt avløp i løpet av 2017. Godkjent. Delegert vedtak. Ingen merknader fra regionale myndigheter. Godkjent etter Jordloven. Godkjent i KPS. Fylkesmannen rådet kommunen til å finne andre områder, hvor det ikke gikk med dyrkajord. Godkjent etter Jordloven. Godkjent i KPS. Fylkesmannens landbruksavdeling negativ. Klaget ikke 12

2014/8363 Boligtomt Fradeling av generasjonsbolig - LNFR i kommuneplan Vinne 2015/1147 Boligtomt Fradeling av generasjonsbolig - LNFR i kommuneplan Leksdal 2014/7623 Tilleggsareal boligtomt - LNFR i kommuneplan Leksdal 2014/3456 Boligtomt - LNFR i kommuneplan Vinne Disp kriterier for spredt boligbygging (dyrkbar jord) 2015/1290 Tilleggsareal boligtomt - LNFR i kommuneplan Disp kriterier for spredt boligbygging (størrelse og dyrkbar jord) på vedtak. Godkjent etter jordloven. Godkjent. Delegert sak. Ingen merknader fra andre myndigheter. Godkjent etter Jordloven. Godkjent. Delegert sak. Ingen merknader fra andre myndigheter. Godkjent etter Jordloven. Godkjent. Delegert sak. Ingen merknader fra andre myndigheter. Godkjent etter Jordloven. Godkjent. Delegert sak. Fylkesmannens landbruksavdeling gikk ikke mot, pga tomtas plassering og arrondering. Godkjent etter Jordloven. Godkjent. Delegert sak. Ingen merknader. Godkjent etter jordloven. 2015/2463 Boligtomt - LNFR i kommuneplan. Godkjent. Delegert sak. Ingen merknader. Godkjent etter jordloven. 2015/5145 Tilleggsareal boligtomt - LNFR i Godkjent. Delegert sak. Ingen kommuneplan merknader. Godkjent etter jordloven. 2015/3943 Boligtomt eksisterende bebyggelse Godkjent. Delegert sak. Ingen og næringstomt eksisterende merknader. Godkjent etter jordloven. bebyggelse - LNF i kommunedelplan Verdal by Vinne 2015/5581 Boligtomt Fradeling av generasjonsbolig LNFR i kommuneplan - Stiklestad Godkjent. Delegert sak. Ingen merknader. Godkjent etter jordloven. 13

7. Utfordringer og revideringsbehov i planverket Planoppgave Gjennomføring Kommuneplanens arealdel, revidering Områder for spredt boligbygging 2016/2017 Fastsette områdeavgrensninger mer konkret. Kommunedelplaner Næring Levanger og Verdal, revidering 2016 Kommunedelplan Levanger sentrum, ny 2016 Områdeplaner Levanger: Åsen, Skogn og Staup, Kjønstadmarka, Geitingsvollen Temaplaner 2015-2018 Revideringsbehov Nye planbehov Landbruk felles, ny 2016 14

8. Organisasjon Organisasjonskart for Innherred Samkommune pr 31.12.15 Samkommunestyre Ordfører Kontrollutvalg Administrasjonssjef Utviklingsstab Brann og redning Dokumentsenter Personal- og organisasjon (lønn/personal/hms) Enhet for samfunnsutvikling IKT Servicekontor Kemner Økonomi Organisasjonskartet er gjeldende pr. 31.12.15. Årsverksutvikling Resultatenheter Pr. 31.12.14 Pr. 31.12.15 Endring 2014-2015 Administrasjonssjef 6,4 8,1 1,7 Økonomienheten 15,1 14,1-1 IKT 8,0 9,6 1,6 Organisasjonsenheten 11,0 9,4-1,6 Kemner 6,7 7 0,3 Enhet for samf.utvikling 26,9 24,2-2,7 Servicekontor 13,0 12,8-0,2 Dokumentsenter 10,3 12 1,7 Brann/redning (eks deltid) 16,0 15-1 Sum antall årsverk 114,5 112,3-2,2 15

Antall årsverk er relativt stabilt, og de endringer som er skyldes hovedsakelig naturlige svingninger på bakgrunn av permisjoner og vakanser i stillinger. Det vises for øvrig til de enkelte enhetene for nærmere beskrivelse. Diskriminering og likestilling Kommunen har plikt til å fremme likestilling og hindre diskriminering. Vern mot diskriminering i arbeidslivet sikres gjennom fire ulike lover: Likestillingsloven, Diskrimineringslovene om etnisitet, seksuell orientering og tilgjengelighet og Arbeidsmiljøloven. Kommunen er opptatt av å oppfylle målene i alle disse lovene og ved kunngjøring av ledige stillinger opplyses det at kommunene er opptatt av mangfold, og at man oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av bl.a. alder og funksjonsevne. Videre har kommunen rutiner for tilsetting som sikrer at bestemmelser i lov- og avtaleverk følges. Det gjennomføres i tillegg årlig kompetanseutvikling innen området. Gjennom innførte seniortiltak motiveres eldre arbeidstakere til å stå lengre i sine stillinger. Seniortiltak som iverksatt er tilrettelegging på arbeidsplassen og inntil sju fridager fra fylte 62 år, alt etter avtale med nærmeste leder, retningslinjene ligger i Kvalitetssystemet. Kommunens ledere skal ha fokus på god oppfølging av sykemeldte og skal gjennomføre årlige seniorsamtaler og medarbeider/utviklingssamtaler med de ansatte. Alle nye bygg tar hensyn til universell utforming, samt at en forsøker å tilpasse eksisterende bygg slik at det skal være inkluderende for alle med ulike funksjonshemminger. I 2011 ble system for opplesing av tekst på kommunens hjemmesider anskaffet slik at også svaksynte kan benytte kommunens tjenester på nettet. Fokusområder for likestillingsarbeid Det er bevissthet rundt likestilling ved: ansettelser lønnsoppgjør arbeids- og oppgavefordeling tilrettelegging av karrieremuligheter i ulike faser av den yrkesaktive perioden lederopplæring sammensetting av prosjektgrupper og utpeking av prosjektledere møtekultur og nettverk menn i kvinnedominerte yrker og kvinner i mannsdominerte yrker oppgradering av status for kvinnedominerte yrker ordninger med fleksibel arbeidstid integrering av fremmedkulturelle menn og kvinner 16

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Innherred samkommune v/ personal- og organisasjonsenheten har ansvar for å koordinere det overordnede HMS-arbeidet og tilrettelegge for godt HMS-arbeid i kommunene. Arbeidsmiljøutvalget: Det er i 2015 avholdt sju AMU møter i Levanger, to av disse møtene har vært ekstraordinære AMU møter i forbindelse med byggesaker. Det er avholdt fem AMU møter i Verdal, ett av disse møtene har vært felles AMU, hvor AMU Verdal og AMU Levanger har hatt felles saker. HMS Årsplaner: I 2015 har enheter/verneområder i Levanger kommune, Verdal kommune og Innherred samkommune utarbeidet HMS-årsplaner. I løpet av 2015 ble det i alt registrert 92 (av totalt 94) HMS årsplaner, dette er det høyeste antall HMS årsplaner som er registrert i løpet av et år. Levanger kommune: 41 HMS Årsplaner Verdal kommune: 43 HMS Årsplaner Innherred samkommune: 8 HMS Årsplaner I 2015 ble det utarbeidet en ny felles overordnet og lokal plan for HMS- og IA-arbeidet. Planen inneholder felles mål, og skal være gjeldende for to år fra og med 01.01.2016. Bedriftshelsetjenesten: AktiMed har levert bedriftshelsetjenester for ansatte i Levanger, Verdal og Innherred samkommune i 2015. Bedriftsavtalen med AktiMed gjaldt for perioden 01.01.2013 til 31.12.2014 med opsjon på forlengelse av avtalen ytterligere 1+1 år. Det ble gjennomført en grundig evaluering av bedriftshelsetjenesten i 2015. AktiMed har fra 01.91.2016 skiftet navn til ANT HMS & Bedriftshelse AS. Tabell nedenfor viser forbruk av timer i 2014 og 2015. Kommune Timer 2014 Timer 2015 Levanger 678 634 Verdal 290 535 ISK 185 100 SUM 1 153 1269 For 2015 har det vært gjennomført mange store omfattende helsekontroller, omfattende arbeidsmiljøarbeid, samt flere faktaundersøkelser i forbindelse med varslingssaker. Dette har ført til et merforbruk av timer ift det som var estimert. IA-arbeid (Inkluderende arbeidsliv): Det ble gjennomført felles HMS/IA-dag for ansatte både i Levanger kommune, Verdal kommune og Innherred samkommune i november måned 2015. Tema for dagen var samarbeid om et mer inkluderende arbeidsliv. I alt 117 ledere/verneombud/tillitsvalgte deltok på samlingen. 17

I 2015 ble det utarbeidet og godkjent interne rutiner for håndtering av det interne arbeidsmarkedet (DIA-arbeidet) for ansatte i Verdal kommune, Levanger kommune og Innherred samkommune. Seniortiltak: Seniortiltakene i Innherred samkommune har ikke blitt endret for 2015. Det ble gjennomført tre seniorseminar for ansatte i Verdal kommune, Levanger kommune og Innherred samkommune i februar 2015, i samarbeid med Kommunal Landspensjonskasse og Statens pensjonskasse. HMS Info: HMS-informasjon som for eksempel treningstilbud for kommunale ansatte, aktiviteter, informasjon og presentasjoner fra kurs har blitt lagt ut på egen HMS/IA fane under kommunen intranett. Prosedyrer/rutiner/skjema i HMS mappa i kvalitetssystemet har blitt oppdatert av revisjonsansvarlige. Kvalitetssystem: Det er gjennomført opplæring og oppfriskningskurs i bruk av kvalitetssystemet på flere enheter/avdelinger i løpet av 2015. Det har i hovedsak vært mye opplæring i avviksrapportering. Det ble totalt rapportert 3483 avvik i Verdal kommune, Levanger kommune og Innherred samkommune i 2015. Dette er en økning på 657 avvik sammenlignet med 2014. Nedenforstående tabell viser totalt antall avvik som er rapportert i 2014 og 2015. Kommune Avvik 2014 Avvik 2015 Levanger 1424 1750 Verdal 1363 1713 ISK 39 20 SUM 2826 3483 Økningen av innmeldte avvik kan ha bakgrunn i at det har blitt satt større fokus på å informere de ansatte og gi de ansatte opplæring i bruken av kvalitetssystemet. Det har i tillegg vært jobbet med å involvere ledere, verneombud og tillitsvalgte. Kvalitetssystemet har i større grad blitt implementert i det strukturerte HMS-arbeidet. 40-timers HMS-kurs: Det ble gjennomført 40-timers HMS grunnkurs i arbeidsmiljø for nye verneombud, ledere i mars/april 2015. Nærværprosjekt: Hovedmål med nærværsprosjektet er forebygging og ivaretakelse av langtidsfriske medarbeidere. Prosjektet er gjennomført innen enhet Brann og redning i Innherred samkommune, med hovedfokus på tema etikk og holdninger. 18

Likestilling Ansatte Kvinner Menn Totalt Antall fast ansatte ISK 65 93 158 Gj.sn. ansettelsesprosent 90,5% 61,4% 72,6% Gj.sn. lønn pr. årsverk 479 736 469 511 473 439 Rådmann og kommunalsjefer 2 6 8 Enhetsledere 2 6 8 Gj.sn. lønn enhetsledere 616 000 673 417 659063 Andel deltidsstillinger prosent 0-49,99 % 3,1% 44,1% 27,2% 50-99,99 % 21,5% 7,5% 13,3% 100 % 75,4% 48,4% 59,5% Menn i kvinnedominerte yrker og kvinner i mannsdominerte yrker: Brann/redning 2% Fravær Fravær kvinner i dagsverk Snitt pr.kvinne Fravær menn i dagsverk Snitt pr.mann Barns sykdom 53 4,1 16 3,2 Fravær 1-16 dager 262 3,2 167 1,6 Fravær >17 dager 555 6,7 444 4,1 Deltidsmannskaper brannvesen er fra 2015 lagt inn med stillingsprosent. Dette forklarer økning i antall ansatte og økt andel menn i deltid. Etikk og ledelse Verdal kommune, Levanger kommune og Innherred samkommune har tidligere utarbeidet felles etiske retningslinjer. Etisk kvalitet på tjenesteyting og myndighetsutøvelse er en forutsetning for at innbyggerne skal ha tillit til kommunen. Målet med de etiske retningslinjene er at alle kommuneansatte skal være seg dette bevisst. Retningslinjene er ment å være generelle rettesnorer som igjen krever refleksjon av den enkelte ansatte. Kommunen som arbeidsgiver har det overordnete ansvaret for de etiske retningslinjene og for at disse blir fulgt. Lederne har et særlig ansvar for oppfølging. For det første fordi lederne gjennom ord, handlinger og lederstil har stor innflytelse på kulturen og normene for atferd i organisasjonen. For det andre fordi lederne selv kan bli satt i situasjoner hvor valg og beslutninger krever etisk refleksjon og klokskap. For det tredje fordi det er ledernes ansvar å sørge for at hele organisasjonen er seg bevisst de etiske kravene som stilles i virksomheten, og at det umiddelbart blir tatt opp i organisasjonen dersom det skjer brudd på lover og regler eller det utvikler seg en uheldig sedvane og kultur. 19

Den enkelte ansatte plikter å gjøre seg kjent med de bestemmelser og instrukser som til enhver tid gjelder for egen stilling, og har et personlig ansvar for å følge retningslinjene på beste måte. Arbeidet med lederutvikling og ledelsesfundament har fortsatt gjennom hele 2015. Et av de gjennomførte tiltakene er etablering av en arena for ledere på de tre ledernivåene. Hensikten er å bruke tid på felles forståelse og utvikling. Etikk og verdibasert ledelse er fortsatt kjernen i det kontinuerlige arbeidet med ledelse, helhet og samhandling. Ytterligere ble en serie med ledertema (lederprogrammet) som understøtter dette videreført gjennom 2015. Sykefravær Tabellen under viser endringen i sykefravær for hver enkelt enhet fra 2014 til 2015. Det totale sykefraværet er tilnærmet uendret fra 2013 til 2014. Fraværet er vesentlig lavere enn for noen år tilbake. 2014 2015 Endring Sykefravær pr. enhet i prosent Totalt 1-16 >= Totalt 1-16 >= 2014- dgr 17 dgr dgr 17 dgr 2015 701 Utviklingsstab 1,6 % 0,5 % 1,1 % 1,4 0,3 1,1-0,2 702 Økonomi 1,4 % 1,0 % 0,4 % 4,8 1,4 3,4 3,4 703 IKT 5,7 % 3,2 % 2,5 % 3,3 2 1,3-2,4 704 Personal- og organisasjon 11,8 % 1,3 % 10,5 % 7 0,7 6,3-4,8 705 Kemner 2,1 % 1,1 % 1,0 % 2,1 1,2 0,9 0 707 Enhet for samfunnsutvikling 2,2 % 0,8 % 1,5 % 2 1,3 0,7-0,2 720 Servicekontor 16,6 % 2,6 % 14,0 % 13,9 3,8 10,1-2,7 725 Dokumentsenter 3,8 % 2,0 % 1,8 % 3,9 1,9 2 0,1 730 Brann 1,5 % 0,8 % 0,7 % 4,1 0,2 3,9 2,6 ISK 4,8 % 1,3 % 3,5 % 4,7 1,4 3,3-0,1 Som grafen under viser har langtidsfraværet hatt en litt negativ utvikling de siste årene, mens korttidsfraværet ligger stabilt på rundt 2 % i hele perioden. 20

Korttid, langtid og totalt fravær Innherred samkommune 8,00 % 7,00 % 6,00 % 5,00 % 4,00 % 3,00 % 2,00 % 1,00 % 0,00 % 2009-1 2009-2 2009-3 2010-1 2010-2 2010-3 2011-1 2011-2 2011-3 2012-1 2012-2 2012-3 2013-1 2013-2 2013-3 2014-1 2014-2 2014-3 2015-1 2015 2015-2 -3 Totalt 6,50 6,40 5,00 5,00 5,40 7,20 4,60 2,50 2,30 3,80 3,30 3,90 4,10 2,50 4,80 5,50 4,00 5,70 5,90 4,10 4,80 1-16 dager 1,50 0,70 1,10 1,30 0,50 1,40 1,80 0,60 1,30 1,40 0,90 1,50 1,80 0,90 1,50 1,60 0,70 1,40 1,20 1,20 1,70 > 17 dager 5,00 5,70 3,90 3,70 4,80 5,80 2,90 1,90 1,00 2,40 2,40 2,40 2,30 1,60 3,30 3,90 3,00 4,30 4,70 2,90 3,10 Internkontroll Kommunenes omdømme blir kontinuerlig utfordret, og innbyggernes tillit til offentlige institusjoner er sentral i vårt samfunn. Svakheter i kommunens interne kontroll skaper usikkerhet. Negativ oppmerksomhet setter dagsorden, og tar vekk fokus fra kommunens oppgaver. En velfungerende egenkontroll er derfor viktig ikke bare for å sikre at innbyggerne har tillit til kommunen, men også for å sikre effektiv og riktig bruk av ressursene. Internkontroll er et formalisert kontrollsystem der kontrollaktiviteter utformes, gjennomføres og følges opp med basis i vurderinger av risiko for styringssvikt, feil, svakheter og mangler i virksomhetens arbeidsprosesser. Begrepet benyttes ofte opp mot økonomi/regnskap, men har også relevans innenfor drift og forvaltning generelt. Intern kontroll må baseres på risiko- og vesentlighetsvurderinger ut fra størrelse, kompleksitet og kompetanse. Administrasjonssjefen har de siste årene hatt stor fokus på internkontroll. Samtidig ser vi at det er områder hvor denne fortsatt kan forbedres. Overordnede styringsdokumenter i den sammenheng er: etiske retningslinjer vedtatt i Levanger og Verdal kommune delegasjonsreglement revidert senest i Samkommunestyret sak 35/13 reglement innenfor personalforvaltning og arbeidsgiverområdet reglement innenfor økonomi og finansforvaltning 21

Det er de siste årene tatt i bruk nye elektroniske verktøy for å sikre og dokumentere avstemminger innen det økonomiske området. Ellers er ansvar for de ulike interne kontrolloppgavene tydeliggjort, spesielt knyttet mot økonomi og lønnsområdet i kommunen. Økonomistyring skjer gjennom regelmessige budsjettavviksanalyser som legges fram for formannskap/kommunestyre. Rapportering i henhold til finansreglementet skjer samtidig. De vedtatte etiske retningslinjer og arbeidsreglement etterleves. Dette blant annet med tanke på ansattes adgang til å inneha ekstraerverv og bierverv, styreverv eller annet lønnet oppdrag som er uforenelige med den kommunale arbeidsgivers legitime interesser, eller er egnet til å svekke tilliten til forvaltningen. Innherred samkommune benytter et eget elektronisk kvalitetssystem for både å dokumentere interne rutiner og prosedyrer, samt til å varsle avvik internt. 22

9. Økonomi Innherred samkommune har i 2015 tilbakeført i underkant av 2,3 millioner kroner til de deltakende kommunene. Dette tilsvarer enhetenes mindreforbruk i henhold til budsjett for 2015, og er det måltallet det løpende rapporteres på gjennom regnskapsåret. Tall i nedenforstående tabeller er påvirket av at regnskapet i samkommunen er nullstilt ved utgangen av regnskapsåret. Dette innebærer at det er bruk av, og avsetning til, bundne fond som avgjør om samkommunen får et positivt eller negativt netto driftsresultat. sresultat sresultat Endring Inntekter/utgifter 2012 2013 2014 2015 2014-2015 Sum driftsinntekter 140 328 697 131 057 473 128 442 048 134 914 819 6 472 771 Sum driftsutgifter 132 319 434 129 571 498 129 206 642 137 350 307 8 143 665 Brutto driftsresultat 8 009 263 1 485 976-764 594-2 435 489-1 670 895 Sum eksterne finansinntekter 484 241 771 132 911 156 691 158-219 998 Sum eksterne finansutgifter 13 230 2 627 10 483 19 379 8 896 Resultat eksterne finanstrans. 471 011 768 505 900 673 671 779-228 894 Motpost avskrivninger - - - - - Netto driftsresultat 8 480 274 2 254 481 136 079-1 763 710-1 899 789 Brutto driftsresultat viser hvor mye som er til disposisjon av driftsinntektene etter at ordinære driftsutgifter er dekket. Netto driftsresultat viser hvor mye som er til disposisjon etter at netto finansutgifter er dekket. Beløpet tilsvarer summen av avsetninger til fond og bruk av bundne fond i 2015. Dette er spesielt, men Innherred samkommunes regnskap nullstilles ved utgangen av hvert regnskapsår og et eventuelt mer-/mindreforbruk avregnes mot deltakerkommunene. Med andre ord er det bruk av, og avsetning til bundne fond, som avgjør om samkommunen får et positivt eller negativt netto driftsresultat. Driftsinntekter Tabellen nedenfor viser kommunens eksterne inntekter og fordelingen av disse de siste år. Utvikling i inntekter (1000 kr) Type inntekt 2012 2013 2014 2015 Endring 2014-2015 Brukerbetalinger 303 100 - - - Salgs- og leieinntekter 34 233 35 526 34 227 39 514 15,4% Overføringer 31 774 14 549 13 842 12 706-8,2% Overføringer fra deltakerkommunene 74 019 80 883 80 373 82 694 2,9% Sum driftsinntekter 140 329 131 058 128 442 134 914 5,0% 23

De samlede driftsinntektene stiger med hele 5,0 prosent fra 2014 til 2015. Økningen skyldes i hovedsak høyere salgsinntekter enn budsjettert, spesielt på IKT-enheten. En tilsvarende økning finnes også på postene for «Kjøp av varer og tjenester». Overføringen fra deltakerkommunene øker med 2,9%, dette er om lag i samsvar med lønns- og prisvekst. Driftsutgifter Tabellen under viser utviklingen de siste årene når det gjelder driftsutgiftene. Utvikling i utgifter (1000 kr) Type utgift 2012 2013 2014 2015 Endring 2014-2015 Lønn, inkl. sos. Utgifter 79 447 82 960 85 865 85 757-0,1% Kjøp av varer og tjenester 45 496 43 346 40 027 48 176 20,0% Overføringsutgifter 7 376 3 266 3 314 3 416 3,1% Avskrivninger - - - - - Sum driftsutgifter 132 319 129 572 129 206 137 349 6,3% Samkommunens samlede driftsutgifter ligger i 2015 drøyt 6% høyere enn i 2014. Dette skyldes økt kjøp av varer og tjenester. Først og fremst er dette kostnader knyttet mot kjøp av inventar og utstyr, herunder ligger den største økningen på kjøp av datautstyr etc for videresalg til enheter i de deltakende kommuner. Denne økningen gjenspeiles i økningen i «Salgs- og leieinntekter». Det er verdt å merke seg at samkommunen fra 2014 til 2015 praktisk talt ikke har hatt endringer i lønnsutgiftene. Dette begrunnes med at stillinger periodevis har stått vakante uten at midlertidige innleieløsninger er valgt. Balanseregnskapet Følgende tabell viser hovedtallene fra samkommunens balanseregnskap. Balanseregnskapet - tall i hele 1000 2014 2015 Eiendeler: Omløpsmidler 19 637 42 807 Anleggsmidler 24 625 31 832 Sum eiendeler 44 262 74 639 Gjeld og egenkapital: Kortsiktig gjeld 7 038 31 972 Langsiktig gjeld 33 813 41 008 Bokført egenkapital 3 412 1 659 Sum gjeld og egenkapital 44 262 74 639 I 2015 inngår det 31,8 mill. i anleggsmidler som er pensjonsmidler. I posten for langsiktig gjeld inngår 41,0 mill. kroner som er framtidige pensjonsforpliktelser. 24

Finansstrategi Låneportefølje Innherred samkommune hadde ved utgangen av 2015 ingen låneportefølje. Omløpsmidler Innherred samkommune har i 2015 hatt sin likviditet på konto i kommunens hovedbank, til en avkastning knyttet til utviklingen i 3M Nibor korrigert for fast margin. Hovedtall fra regnskapet Nedenfor presenteres et tallsammendrag av resultatet for alle enhetene i samkommunen sammenlignet med revidert budsjett 2015. Tallene inkluderer ev. bruk av fond, avsetninger til fond og finansposter for de enheter som har slike posteringer. I de obligatoriske regnskapsspesifikasjonene, benevnt sskjema 1A og 1B i årsregnskapet, er dette tatt inn i skjema 1A. Av den grunn blir det forskjellig innhold i skjema 1B og de spesifiserte tall for enhetene i tabellen i avsnittet nedenfor. Forskjellene forklares og avstemmes i følgende oversikt: Enhetsvise regnskap 2015 Skjema 1B 2015 Enhetsvise rev. bud 2015 Differanse regnskap Differanse budsjett Regulert budsjett Forbruk enhet Avvik enhet POLITISKE ORGANER 262 871 169 263 432 134 344 174 100 000 444 174 59,2 % 81 303 ADMINISTRASJONSSJEF 6 918 557 1 421 114 8 339 671 8 003 446 1 820 000 9 823 446 70,4 % 1 084 889 ØKONOMIENHETEN 6 725 705 273 426 6 999 131 7 566 306 228 000 7 794 306 86,3 % 840 601 IKT 16 857 793 0 16 857 793 15 736 546 0 15 736 546 107,1 % -1 121 247 ORGANISASJONSENHETEN 6 376 478 247 308 6 623 786 7 127 679 0 7 127 679 89,5 % 751 201 KEMNER 4 039 024 0 4 039 024 4 374 362 0 4 374 362 92,3 % 335 338 ENHET FOR SAMFUNNSUTVIKLING 8 809 500 141 534 8 951 034 8 860 724 1 110 040 9 970 764 88,4 % 51 224 SERVICEKONTOR 7 431 192 0 7 431 192 8 263 666 0 8 263 666 89,9 % 832 474 DOKUMENTSENTER 5 850 871-277 5 850 594 6 115 615 0 6 115 615 95,7 % 264 744 BRANN OG REDNING 19 422 055 183 121 19 605 176 18 595 395 626 822 19 222 217 101,0 % -826 660 OVERFØRT FRA DELTAKENDE KOMMUNER -82 694 046 82 694 046 0-84 987 913 84 987 913 0 - -2 293 867 TOTALT 0 85 129 535 85 129 535 0 88 872 775 88 872 775-0 Differanse mellom de enhetsvise regnskap og Skjema 1B ovenfor er kun som følge av forskjellig bokføringsprinsipper. I kolonnene ovenfor forklares dette med poster som består av finansposter og bruk/avsetning til bundne fond. Kolonnen «Avvik enhet» viser forskjellen mellom regnskap og revidert budsjett for hver enkelt enhet. Sammenlignet med revidert budsjett for 2015 er det samlet et mindreforbruk på ca 2,3 millioner kroner. Det vises til nærmere kommentarer under hver enkelt enhet. Verdal kommune og Levanger kommune dekker ihht grunnavtalen i utgangspunktet kostnadene for tjenester lagt til ISK i forhold til folketallet i den enkelte kommune pr. 1.1. i regnskapsåret. For enheten Innherred brann og redning dekker imidlertid den enkelte kommune sine egne kostnader knyttet opp mot beredskap (dette skyldes ulike nivåer på og krav til tjenestene i kommunene). 25

Overføringer fra deltakende kommuner til samkommunen er for 2015 utført slik: Budsjett Mindreforbruk %-fordeling Overført fra Levanger Kr. 48 085 168 Kr. 48 977 900 Kr. 892 732 58,15% Overført fra Verdal Kr. 34 608 878 Kr. 36 010 013 Kr. 1 401 135 41,85% SUM Kr. 82 964 046 Kr. 84 987 913 Kr. 2 293 867 100,00 % I løpet av året er budsjettrammene justert for høyere lønnsnivå. Når det gjelder kommentarer knyttet til hver enkelt enhet vises til kommentarer for enhetene tidligere i dette kapitlet. Årsaken til at et relativt høyere beløp tilbakeføres til Verdal er at beredskapskostnader innen Brann og redning ikke fordeles etter folketall, men etter hvor kostnadene oppstår. Begge kommunene hadde i 2015 et overforbruk innen beredskapsområdet, men Levanger hadde det største overforbruket og får dermed redusert tilbakeføringen av midler. Gjennomgang av enhetene 700 Politiske organer Hovedgruppe 31.12.15 Justert budsjett Forbruk i % Avvik 31.12.14 Brutto lønn 234 019 244 174 95,8 10 155 219 414 Øvrige kostnader 240 115 276 087 87,0 35 972 359 899 Øvrige inntekter -211 262-176 087 120,0 35 175-378 691 T o t a l t 262 872 344 174 76,4 81 302 200 622 Det er ingen ansatte på resultatområdet. Lønn er godtgjøring til politisk virksomhet. De økonomiske tallene må sees i sammenheng med området Administrasjonssjef mht kostnader for felles aktiviteter. 701 Administrasjonssjef 31.12.15 Justert budsjett Forbruk i % Avvik 31.12.14 Brutto lønn 6 060 582 7 337 446 82,6 1 276 864 6 922 256 Refusj. sykelønn/nedkomst -123 539 0 123 539-20 906 Øvrige kostnader 6 480 050 4 502 533 143,9-1 977 517 5 932 506 Øvrige inntekter -5 498 536-3 836 533 143,3 1 662 003-5 652 256 Totalt 6 918 557 8 003 446 86,4 1 084 889 7 181 600 Lønnsforbruket er lavere enn budsjettert på bakgrunn av at stillinger deler av året har stått ledige. Avvik på øvrige kostnader skyldes hovedsakelig avsetninger til bundne driftsfond, mens avvik på inntektssiden skyldes hovedsakelig tilskudd til næringsfond. 26

702 Økonomienheten 2014 Årsbudsjett inkl. endring Forbruk i % Avvik 31.12.14 Brutto lønn 9 397 291 9 481 562 99,1 84 271 9 349 935 Refusj. sykelønn/nedkomst -215 234 0 215 234-28 681 Øvrige kostnader 1 840 628 1 839 215 100,1-1 413 1 425 687 Øvrige inntekter -4 296 980-3 754 471 114,4 542 509-4 067 631 Totalt 6 725 705 7 566 306 88,9 840 601 6 679 310 Enheten har et godt økonomisk resultat for 2015. I forhold til revidert budsjett er det et underforbruk på ca 0,8 mill. kr. Avviket er hovedsakelig relatert til refusjon av sykelønn og økte inntekter (gebyrer og forsinkelsesrenter). Enheten har ved utgangen av året lavere bemanning enn forutsatt i vedtatt budsjett, men dette forventes å være «normalisert» igjen i løpet av 1. halvår 2016. 703 IKT-enheten 31.12.15 Justert budsjett Forbruk i % Avvik 31.12.14 Brutto lønn 6 472 470 6 210 583 104,2-261 887 5 567 393 Refusj. sykelønn/nedkomst -63 674 0 63 674-58 713 Øvrige kostnader 29 209 838 19 568 275 149,3-9 641 563 23 884 810 Øvrige inntekter -18 760 842-10 042 312 186,8 8 718 530-14 170 746 Totalt 16 857 792 15 736 546 107,1-1 121 246 15 222 744 Avviket fra budsjettet for 2015 skyldes i hovedsak oppkjøp av Microsoft-lisenser etter årlig lisenstelling, samt inngåelse av service- og vedlikeholdsavtaler på skrivere/safeq og innenfor velferdsteknologi. I tillegg er regnskapet sterkt påvirket av den betydelige økningen av valutakursen (ca 30%) ved innkjøp av utstyr og vedlikeholdsavtaler. 704 Organisasjonsenheten 31.12.15 Justert budsjett Forbruk i % Avvik 31.12.14 Brutto lønn 7 255 230 7 766 324 93,4 511 094 7 025 499 Refusj. sykelønn/nedkomst -459 834-300 000 153,3 159 834-500 004 Øvrige kostnader 797 085 684 859 116,4-112 226 2 062 604 Øvrige inntekter -1 216 003-1 023 504 118,8 192 499-1 016 671 Totalt 6 376 478 7 127 679 89,5 751 201 7 571 428 Avvik justert budsjett 2015 og regnskap 2015 skyldes i vesentlig grad en vakant stilling, samt refusjon av sykepenger og økte inntekter fra eksterne. Den store forskjellen i øvrige kostnader fra 2014 til 2015 skyldes at det i 2014 ble avsatt et stort beløp til driftsfond til 2015 («Saman om ein betre kommune» og 27

«Nærværsprosjektet»), samt reduserte utgifter til konsulenttjenester, innleie av arbeidskraft og betaling av kontingenter. Dette var ikke kostnader som tilkom i 2015. 705 Kemner 31.12.15 Justert budsjett Forbruk i % Avvik 31.12.14 Brutto lønn 4 430 545 4 719 486 93,9 288 941 4 524 439 Refusj. sykelønn/nedkomst -15 042-5 000 300,8 10 042-25 820 Øvrige kostnader 143 755 232 876 61,7 89 121 129 814 Øvrige inntekter -520 234-573 000 90,8-52 766-537 265 Totalt 4 039 024 4 374 362 92,3 335 338 4 091 168 Det positivet avviket mellom regnskap pr. 31.12.2015 og justert budsjett skyldes i hovedsak redusert stillingsandel ansatte. 707 Enhet for samfunnsutvikling 31.12.15 Justert budsjett Forbruk i % Avvik 31.12.14 Brutto lønn 17 967 822 19 739 244 91,0 1 771 422 18 298 299 Refusj. sykelønn/nedkomst -425 871-30 700 1387,2 395 171-1 148 197 Øvrige kostnader 14 484 150 4 883 756 296,6-9 600 394 12 410 453 Øvrige inntekter -23 216 601-15 731 576 147,6 7 485 025-22 197 163 Totalt 8 809 500 8 860 724 99,4 51 224 7 363 392 Avviket på brutto lønn skyldes stor turnover i enheten, og at stillinger i store deler av året har stått ubesatte. Enheten har for øvrig store avvik på både kostnads- og inntektssiden. Dette skyldes hovedsakelig inntektsføring og bruk av fondsmidler som i stor grad styres av Fylkesmannen gjennom ulike prosjekter. I tillegg er det verdt å bemerke at enheten i 2015 har brukt midler på inventar og utstyr i forbindelse med renovering av kontorarbeidsplasser i Herredshuset. 720 Servicekontoret 31.12.15 Justert budsjett Forbruk i % Avvik 31.12.14 Brutto lønn 7 250 689 7 400 530 98,0 149 841 7 311 634 Refusj. sykelønn/nedkomst -599 832-150 000 399,9 449 832-782 932 Øvrige kostnader 2 068 968 2 018 962 102,5-50 006 2 960 896 Øvrige inntekter -1 288 633-1 005 826 128,1 282 807-1 257 493 Totalt 7 431 192 8 263 666 89,9 832 474 8 232 105 Brutto lønn har et positivt avvik fordi enheten har hatt noe vakanse i løpet av året. Det har vært engasjert vikarer i stillinger som er lavere lønnet enn det som er budsjettert i stillingshjemmelen. Enheten har et positivt avvik på sykelønnsrefusjon grunnet høyt sykefravær. Dette utgjør totalt halvparten av totalt mindreforbruk på enheten. 28

Den store nedgangen på øvrige kostnader fra 2014 til 2015 skyldes at kostnader vedr leasing av biler ble flyttet bort fra Servicekontoret til fellesområdet. Merinntekt på øvrige inntekter skyldes hovedsakelig høyere refusjon av merverdiavgift enn budsjettert. 725 Dokumentsenter 31.12.15 Justert budsjett Forbruk i % Avvik 31.12.14 Brutto lønn 6 475 302 6 605 615 98,0 130 313 5 865 956 Refusj. sykelønn/nedkomst -77 967 0-77 967-70 547 Øvrige kostnader 1 207 099 1 225 728 98,5 18 629 1 263 868 Øvrige inntekter -1 753 562-1 715 728 102,2 37 834-1 755 561 Totalt 5 850 872 6 115 615 95,7 264 743 5 303 716 Lønnskostnader er noe lavere enn budsjettert. Dette skyldes at enheten i deler av året har hatt ledighet i stillinger. Økningen fra 2014 til 2015 innen det samme området skyldes at man i 2015 på tross av delvis ledige stillinger i gjennomsnitt har hatt høyere bemanning (siste del av året). Enheten leverer et regnskap med et positivt budsjettavvik. Dette gjøres på bakgrunn av at man gjennom hele året har fokus på kostnadskontroll. 730 Brann og redning 31.12.15 Justert budsjett Forbruk i % Avvik 31.12.15 Brutto lønn 19 999 855 20 166 132 99,2 166 277 19 999 855 Refusj. sykelønn/nedkomst -265 990 - - 265 990-265 990 Øvrige kostnader 6 314 612 5 171 892 122,1-1 142 720 6 314 612 Øvrige inntekter -6 626 423-6 742 629 98,3-116 206-6 626 423 Totalt 19 422 054 18 595 395 104,4-826 659 19 422 054 Enheten har et samlet negativt avvik i 2015 på om lag 0,8 mill. kroner. Avviket er relatert til merkostnader knyttet til beredskap i Levanger og Verdal. Kostnader her er i stor grad knyttet til antall utrykninger og er vanskelig å budsjettere. I tillegg til utrykninger skyldes også avviket i en viss grad vedlikehold og reparasjoner av biler. Avvik på andre utgiftsposter skyldes i stor grad nødvendig vedlikehold, reparasjoner og innkjøp av nødvendig utstyr/verneutstyr. I tillegg har kostnadene knyttet til drift av felles 110-sentral vært betydelig høyere enn budsjettert. med noter Fullstendig regnskap med noter foreligger som eget dokument. 29