Byrådets forslag til budsjett for 2016 Konsekvenser for Byantikvaren

Like dokumenter
Oslo kommune Byantikvaren

Byan ti kvaren. Fagetat for kulturminnevern Bergen kommune. Komité for miljø og byutvikling desember Johanne Gillow. Konstituert byantikvar

Notat utredning for 2. tertialrapport 2012 Til: Rådmannen Fra: Byplan Dato

STYRESAK 49/14 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2015 OG ØKONOMIPLAN

Tilskudd til bevaringsverdige og fredete bygninger og anlegg

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 22/10/2014

Ord og begrepsforklaringer Alfabetisk liste med forklaring av sentrale ord som ofte brukes i kulturminneforvaltningen.

STYRESAK 46/14 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2015 OG ØKONOMIPLAN

Oslo kommune. Møteinnkalling 4/10

Hvordan sikre kulturminner i kommuneplan? Kristian A Svendsen, Riksantikvaren

Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur

Endring av planbestemmelsene til reguleringsplanene Vågsbunnen, Vågen, kaiene og Bryggen og Marken. 1.

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Byantikvaren. Saksnr.: Til: BBU Stab Kopi til: Byantikvaren. Dato: 19. juni 2017

TERTIALRAPPORT KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

51. Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø 2014

KULTURMINNER. Rolleavklaring mellom Staten, Fylkeskommunen og kommune

Årsplan Plankontor. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016.

Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø 2013

Universitetet for miljø og biovitenskap

UNIVERSITETSMUSEET I BERGEN

Raskere, enklere og sikrere samhandling med Rogaland fylkeskommune.

51. Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø 2015

Verneverdige bygg - en utfordring

51. Areal- og samfunnsplanlegging, kulturminner, natur og nærmiljø 2016

KR 9/03 Budsjett for de sentralkirkelige råd 2003

KULTURMINNEFORVALTNING

ETAT FOR PLAN OG GEODATA

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og regionaldepartementet

Sør-Trøndelag fylkeskommune Areal og miljø Nyere tids kulturminner. Nytten av en kulturminneplan?

Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker

Økonomirapportering

estab IKT strategi- og bestillerenhet for kommunene på Øvre Romerike Eidsvoll - Nes - Gjerdrum - Nannestad Hurdal - Ullensaker Budsjett 2015

STYRESAK 31/17 BUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN

Nye vedtak etter tilleggsinnstilling 2 og bystyrets budsjettvedtak

Kommunens verktøy for ivaretakelse av kulturminner Aida Strand, Drammen kommune, Byplan

2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall

Ny bruk av eldre driftsbygninger

Prioriteringer for kulturminneforvaltningen, 2017

ROLLER OG ANSVAR ETTER KULTURMINNELOVEN

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

SAK NR OPPTRAPPING AV MIDLER TIL FORSKNING - ØKONOMISK LANGTIDSPLAN

Dato: 25. oktober 2012 Revisjon: 1.0 Utarbeidet av: Interregional kulturminnefaglig rådgiver

REPRESENTANTSKAPSSAK 05/14 ÅRSMELDING OG REGNSKAP Går til Representantskapets medlemmer. Representantskapsmøte 2. april 2014

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/ Kommunestyret 14/

Forslag til prioritert handlingsprogram for kulturminneforvaltningen i Drammen

KURS I UTVENDIG RESTAURERING AV ELDRE TREHUS LIEN FJELLGARD 19. MAI 2008

Byrådssak 407/16. Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler etablering og drift ESARK

Gjennomføring. Utbyggingsavtaler; bruk og erfaringer. Geir Haveraaen, byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

1 Velferdsbeskrivelse Hol

Oslo kommune Byantikvaren. Årsberetning Byantikvaren

EKSEMPLER PÅ HVORDAN STRUKTURANALYSENE KAN PRESENTERES

10.1 Bydelsdirektørens forslag til vedtak budsjett 2011 etter bystyrets vedtak.

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat

SAK 12/19 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE VEDRØRENDE ÅRSREGNSKAPET FOR 2018 SAK NR. M.DATO SAKSBEHANDLER ARKIVNUMMER

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Saksbehandler: Signy Gautefall Arkiv: H43 Arkivsaksnr.: 10/ Dato:

Plan- og bygningsetaten Oslo - Noen erfaringer med stasjonær energi. Presentasjon ved Camilla Norlén, koordinator Plan- og Bygningsetatens Miljøteam

Asker og Bærum brannvesen IKS ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet.

STYRESAK 37/15 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2016 OG ØKONOMIPLAN

Notat til Kulturvernforbundets budsjett

Årsmelding åringer uten karieserfaring i % Antall 5-åringer. Tannhelsedistrikt. % us. dmft=0 % dmft=0. Nord-Rogaland ,4

Lånekassen. gjør utdanning mulig!

STYRESAK 36/16 BUDSJETT 2017 OG ØKONOMIPLAN

REPRESENTANTSKAPSSAK 13/17 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2018 OG ØKONOMIPLAN

3.1 Arealbruk Området skal benyttes til kirke med menighetslokaler og presteboliger.

KLAGE PÅ VEDTAK MED INNSPILL OM ENDRINGER PÅBYGG GARASJE GNR 212 BNR 24 SELVIKVEIEN 84

Regnskapsrapporter 2014 fra HH, Noragric og ILP

Muligheter og utfordringer når bygg er fredet eller vernet

Hensynet til kulturminner i landbruket. Kjersti Dahl, rådgiver/arkeolog i seksjon for kulturarv

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering.

DRAMMEN KJØKKEN KF. Økonomiplan

Administrasjonssjefens årsregnskap 2015 Før revidering, mandag 15. februar kl

20. Side februar Riksantikvarens bystrategi

Årsmelding åringer uten karieserfaring i % Antall 5-åringer. % us dmft=0 % dmft=0. Tannhelsedistrikt. Nord-Rogaland ,2

Budsjettjusteringer pr. november Byrådets kompetanse

Senter for teknologi, innovasjon og kultur Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Et godt varp

Årsmelding åringer uten karieserfaring i % Antall 5-åringer. Tannhelsedistrikt. % us. dmft=0 % dmft=0. Nord-Rogaland ,8

Saksbehandler: Ane Steingildra Alvestad Arkiv: 143 C50 Arkivsaksnr.: 18 / 5124

STYRESAK 32/13 FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 SAMT ØKONOMIPLAN

Innen kulturminnefeltet utfører AM oppdrag innen følgende områder:

Forsvarets arbeid med kulturminner v/ Ingeborg Diesen, FB nfv seksjon kulturminne

Økonomisk handlefrihet

Temadag for brukerutvalgene i NAV i Østfold 20.november Brukernes møte med NAV Ekspertutvalgets foreløpige rapport

2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET

Årsmelding åringer uten karieserfaring i % Antall 5-åringer. % us dmft=0 % dmft=0

Søndre gate 7, 9 og 11, Krambugata 2A, 2B og 4 og Peter Egges plass, detaljregulering Reguleringsbestemmelser

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk

Budsjett og investeringer med kommentarer

Innspill til Kulturminnemelding for Oslo 2019

Det humanistiske fakultet

BOLIG. Veileder. Veileder for fremskaffelse av boliger gjennom leieavtaler og tilvisningsavtaler

Statsbudsjettet kap. 722 Norsk pasientskadeerstatning - tildeling av bevilgning 1. Bevilgning

Invitasjon til å opprette byantikvarstilling

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

Transkript:

Byrådets forslag til budsjett for 2016 Konsekvenser for Byantikvaren Løkken Bellevue på Tøyen fra 1812 Byantikvar Janne Wilberg

Hvem er Byantikvaren? En etat med to roller To roller Oslo kommunes rådgiver i antikvariske spørsmål Fylkeskommunal kulturminneforvaltning

Byrådets mål for virksomheten: Oslo skal bevare og formidle sine byhistoriske og kulturhistoriske verdier Plan- og byggesaksbehandlingen skal være effektiv og brukerorientert Det politiske grunnlaget Byantikvaren skal bidra til at Oslo utvikles med bevaring og formidling av forhistorien og byhistorien som en sentral premiss

Nøkkeltall - Personell 2012 2013 2014 1.10.15 Fast ansatte: 24 25 24 23 Årsverk: Totalt: 28,8 27,5 29,3 24.1 Faste: 23,2 23,6 24,0 22.8 Midl: 5,6 3,9 6,2 1.7 (4,2 feltark) (2,5 feltark) (3,5 feltark) (1 feltark) Saksbehandlerårsverk 13,9 13,3 11,2 Sykefravær 2012 2013 2014 pr. 30.9.15 Totalt: 3,80 % 5,13 % 6,01 % 3,22% Kvinner: 2,92 % 5,85 % 6,79 % 3,18% Menn: 4,42 % 3,98 % 4,76 % 3,06% 4

75% = Direkte kunder/brukere 25% = Kunder / brukere via PBE Byantikvaren er en liten etat med høy synlighet (bare 23 faste ansatte) Byantikvaren er en kompetansebedrift med bredt sammensatt kompetanse (arkitekter, historikere, kunsthistorikere, etnologer, ingeniører, samfunns-geografer, arkeologer) 5

Vår kommunale rolle - Rådgiveren Rådgivning i plan- og byggesaker: Til andre etater og til publikum Inkl. å utarbeide egne og alternative reguleringsplaner 6

Rådgivning og informasjon om kulturminner, ENØK, byggemåter, materialer, etc 7

Informasjonsark/veiledere 8

Et hovedverktøy i den kommunale kulturminneforvaltningen 9

Eksempler fra Gul Liste 10

VÅR FYLKESKOMMUNALE ROLLE Delegert myndighet fra Riksantikvaren til Oslo bystyre som fylkeskommune videredelegert til Byantikvaren Uttalerett og plikt i alle plan- og i byggesaker som berører kulturminner. Varslingsplikt til Riksantikvaren ved mulig konflikt i saker med vesentlig 11 regional og/eller nasjonal verdi.

Utarbeide forslag til fredning og vedta dispensasjoner for fredete bygninger og anlegg 12

Arkeologiske registreringer i plan- og byggesaker For 8 av 10 saker - ingen undersøkelser i felt 13

Saksbehandlingstid og produksjon 2012 2013 2014 2015, pr. 30.09. Saksbehandlingstid 24,1 dager 25,4dager 24,2 dager 23,4 Antall utgående dokumenter 2940 3126 3270 2385 (fremskrevet på årsbasis: 3180) Antall inngående dokumenter 6338 6283 5874 4436 (fremskrevet på årsbasis: 5915) 10% av sakene løses på dagen i samråd og publikumsmottak! 14

Nøkkeltall for Byantikvaren Budsjett 2015 (regulert pr. 30.09.15): Bruttoutgifter: Inntekter: Nettoutgifter: kr 41,3 mill kr - 6,1 mill kr 35,2 mill Dette bruttobudsjettet inkluderer store poster som ikke reelt er drift: - Tilskudd som BYA forvalter på vegne av kommune og stat (Riksantikvaren). - Øremerkede midler til spesifikke prosjekter med finansiering fra stat eller kommune - Entreprenørkostnader ifm arkeologi som viderefaktureres tiltakshavere uten påslag. Uten disse postene er det reelle driftsbudsjettet til BYA: Lønnsutgifter Driftskostnader Inntekter Nettoutgifter: kr 23,1 mill kr 4,5 mill kr - 2,3 mill kr 25,3 mill 15

Nøkkeltall - driftskostnader Driftskostnadene til virksomheten består i stor grad av faste infrastrukturkostnader og kostnader som kontoret er avhengig av så lenge det er virksomhet. Disse kostnadene utgjør så mye som kr 3,45 mill av totalt kr 4,5 mill, altså over 76%. Tilgjengelig frie driftsmidler : kr 1.15 millioner Denne summen skal dekke kostnader til: Informasjonstiltak og publikumskontakt Brukerundersøkelser Kunngjøringer og andre annonser Trykkekostnader til veiledere og annet materiell Vedlikehold kontor og nødvendig utskiftning utstyr Kjøp av tjenester Etter- og videreutdanning, reiser Velferd Uforutsette kostnader Dette begrensede beløpet frie driftsmidler gir virksomheten et meget snevert handlingsrom. 16

Budsjettforslag 2016 Endring fra 2015 til 2016 Vedtatt budsjett Forslag 2015 (DOK 3) 2016 Netto driftsutgifter kr 24,0 mill kr 25,1 mill Herav tilskudd kr 1,5 mill kr 1,5 mill Faktisk driftsbudsjett kr 22,5 mill kr 23,6 mill + overført mindreforb kr 0,4 mill - pris- og lønnsjustering kr 0,6 mill Reelt driftsbudsjett kr 22,9 mill kr 23,0 mill Reell situasjon: Lite sannsynlig at det blir mindreforbruk av betydning i 2015 Risiko knyttet til redusert arkeologivirksomhet Reelt nullbudsjett 17

Budsjett 2016 - KONSEKVENSER Mål og tiltak Resultatindikatorer Resultat 2014 Måltall 2015 Måltall 2016 Mål 7 Oslo skal bevare og formidle sine byhistoriske og kulturhistoriske verdier Kulturminneinteresser skal avklares i tidlig fase I aktuelle saker - - 100% Mål 4 Plan- og byggesaksbehandlingen skal være effektiv og brukerorientert Gi raske tilbakemeldinger til PBE slik at lovens behandlings-frister kan overholdes Antall dager (inntil) 30 30 30 Saksbehandlerbetjent kundemottak * Redusert med 50% i 2015 pga HMS-situasjonen for de ansatte Antall timer per uke 15 15 7,5t * Konsekvenser knyttet direkte til måltallene: Begrenset mulighet til å delta i prosesser med tiltakshavere Få muligheter til å forbedre leveranser til PBE klarer ikke å levere uttalelser innenfor fristen avvik Få muligheter til å forbedre leveranser til publikum til dels svært lang saksbehandlingstid Redusert saksbehandlerbetjent kundemottak ift 2014 18

Budsjett 2016 KONSEKVENSER forts. Andre budsjettkonsekvenser: Usikkerhet til om vi kan opprettholde dagens bemanning Ingen kapasitet til å møte økt byvekst Svært begrenset kapasitet til å lage egne og alternative planer Ikke mulig å drive delegert skjøtsel av arkeologiske kulturminner har ikke ressurser til egenandelen som kreves for å få prosjektmidler fra Riksantikvaren Minimal mulighet for å møte uforutsette kostnader Ingen mulighet til digitalisering av saksarkiv og til videreutvikling av digitale tjenester Bekymringsfull HMS-situasjon for de ansatte Dårlig rigget for å møte fremtidens by 19

Risikovurdering av budsjettforslag 2016 Risikoen vurderes som høy i forhold til: Begge virksomhetens mål Leveranser til PBE og publikum ift frister Muligheten til å oppfylle delegerte oppgaver (skjøtsel av arkeologiske kulturminner etc) Etaten kan ikke levere digitale tjenester HMS-situasjonen for de ansatte Avbøtende tiltak: Det er gjennomført en større gjennomgang av alle sider ved virksomheten for å begrense de negative konsekvensene for etaten, brukerne og de ansatte. 20

Før og etter - Videreføring av kommunale tilskuddsmidler til bevaringsverdig bebyggelse kr 1,5 mill 21

Takk for oppmerksomheten! 22