SUHS KONFERANSEN Tips og triks i Basware Invoice og PM. Tina Taucher Høgskolen i Oslo og Akershus Gunn Hannevik Strand Universitetet i Agder



Like dokumenter
TIPS OG TRIKS SUHS 2012

Brukere og fullmakter

6. Matching faktura mot ordre DFØ

6. Matching faktura mot ordre SSØ

SUHS 2016 Tips og Triks Erfaringsutveksling

Brukere og fullmakter

Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL. Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere

Universitetet i Oslo. Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Rekvirent

Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning v 3.0

Brukerveiledning Agresso WEB

BRUKERVEILEDNING ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING/FAKTURAFLYT I VISMA ENTERPRISE

4. Varemottak DFØ. Versjon: Utføre varemottak Innhold

Visma Enterprise. Versjon Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave

Contempus Invoice (CI) Brukerveiledning

Brukerveiledning for Agresso Self Service. Version 1.0. Parkere, dele rad, videresende og fordele. UiT Norges Arktiske Universitet

E-ompostering. Manuell registrering av bilag som gjelder Internfaktuering, ompostering og korreksjoner via Excel/Basware IP til PA og GL

eompostering Brukerveiledning

8. Regnskapsrollen og behandling av faktura

Introduksjon til E-ompostering

BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER. Post med like formater og Aviser til abonnenter

Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning

Compello Invoice Approval

Nyheter i Orion versjon 5.5 regnskap (4. desember 2015)

Godkjenning av faktura

Agresso for budsjettansvarlige

Erfaringer med robotteknologi (RPA)

Kom i gang med nye HRessurs Reise og Utlegg

1. Opprette Innkjøpsområder DFØ

Brukerveiledning Basware IP for Anviser/BDM

Contempus.Invoice Versjon 2007

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel.

2. Opprette anmodning DFØ

Import av varer fra Excel

2 Sende faktura. Steg 1d: . Konteringslinjer blir lagret. Må alltid gjøres før man trykker. for attestering. Steg 1e:

IP Monitor. - Ferdigdefinerte rapporter -

10. Brukere, fullmakter, roller, leverandører og adresser

2. Opprette anmodning DFØ

Hvordan bli opprettet som kunde og registre ordrene på nett

1. Opprette Innkjøpsområder DFØ

7. Fakturagodkjenning uten innkjøpsordre

1. Opprette Innkjøpsområder DFØ

Brukerveiledning Faktura

Brukerveiledning for Web-ADI

12. Rapporter og søk DFØ

2. Opprette anmodning DFØ

Veiledning i kontering og oppsett for refusjoner fra NAV. Versjon 1.5

Informasjon vedrørende bruk av ADI. Infomøte og

TIDSFRISTER VEDRØRENDE FAKTURA I FORBINDELSE MED ÅRSOPPGJØR OG RUTINER VED OVERGANGEN TIL NYTT ÅR

8. Regnskapsrollen og behandling av faktura

Innkjøpsfaktura attestering. Agresso Self Service. Brukerveiledningen viser hvordan rekvirenten kan godkjenne en innkjøpsfaktura på riktig måte.

Innkjøpsattestant Oppgaver i Agresso Web

BasWare PM bestillingssystem - selvstudiemateriell: 1. Opprette anmodning/bestilling (denne presentasjon) 2. Godkjenne bestilling (egen presentasjon)

Rutine for inngående fakturaer.

1. Opprette Innkjøpsområder DFØ

Fra bestilling til betaling forstå fakturaflyten

Daldata er totalleverandør av IKT-produkter

Leverandørregisteret. Søk og vedlikehold. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon:

Hjelp til Liste over mine reise- og utgiftsrefusjoner

: Kjøpere av pelagisk råstoff

Fra bestilling til betaling Rutineansvarlig Bestiller Sist revidert: /C. Heimdal ( /B. Wentzel)

Tips & Triks. Visma Business Regnskap. Brukerforum

2. Opprette anmodning DFØ

BRUKERVEILEDNING VISMA Rendalen kommune (FARTT)

Visma Enterprise - Økonomi

hypernet Kommunikasjon Brukermanual

Breivang videregående skole

Budsjettdisponent Oppgaver i Agresso web

Learning Online. DataPower. Bestilling av kurs. for privatkunder. Versjon 2.x

Utbetaling uten faktura

Release Note 2016-R mars 2016

INTERNFAKTURERING ELEKTRONISK ARBEIDSFLYT

DIGITALISERING AV BILAG. Agresso web

REISEREGNING KJØREBOK UTLEGG VISMA EXPENSE

Tilleggsoppgaver kapittel 4. Tilleggsoppgave T-4.1 Camilla Berg har blant annet disse bilagene i september. Hun har kassekredittkonto i banken.

Brukerveiledning og oversikt over alle MVA-koder i Agresso

Brukerveiledning K-Link for Windows 9.00

Amestodagen Hilde Mørch Andersen og Hanne Eidholm Berg VISMA BUSINESS ØKONOMI

Brukerveiledning Basware IP for Bestiller/Attestant

BRUKERVEILEDNING SNAPFLOW

Arbeide med : Avtalegiro I FENISTRA EIENDOM. Dokument kontroll

Nettbedrift

8. Regnskapsrollen og behandling av faktura

Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering

Daldata er totalleverandør av IKT-produkter

Nyheter i WinMed Allmenn. versjon Databaseversjon Lysaker Torg 15 Postboks LYSAKER

Web funksjoner generelt

Brukerveiledning for enorm

AGRESSO BUSINESS WORLD

Compello Fakturagodkjenning 10.5 Godkjennings app - nettleser, nettbrett og telefon

Miniguide. Inngående fakturaer. 15. okt. 2015

Veiledning til regnearksmalen

Automatisk kartsalg Infoland ( Hvordan bestille digitalt kartverk fra en av kommunene i Valdres gjennom Infoland?

Innkjøp via Agresso. (ehandel) Brukerveiledning for bestillere og godkjennere

Roller og skjemaflyt i PagaWeb

News versjon

Merk deg tilbudsfristen og andre frister, og gjør deg godt kjent med kunngjøringen og alle de vedlagte dokumentene.

A: Hovedmenyer. A1: Brukersteder. Dette er din åpningsside. Den viser hovedmenyene i systemet.

Innlogging CV. Brukerdokumentasjon. Side 1 av 10

1. Opprette Innkjøpsområder DFØ

DIGITALISERING AV BILAG. Desktop

Transkript:

SUHS KONFERANSEN Tips og triks i Basware Invoice og PM Tina Taucher Høgskolen i Oslo og Akershus Gunn Hannevik Strand Universitetet i Agder

Basware Invoice Flytting av fakturaer til annet selskap 2

Basware Invoice Flytting av fakturaer til annet selskap 3

Oppretting av Interne bilag i Basware Invioce Ny funksjonalitet : funksjonaliteten «lag bilag» kan nå gjøres tilgjengelig for brukergruppen «Godkjenner» Internbilag og korreksjonsbilag kan opprettes direkte i BI av brukergruppen «godkjenner» og sendes på flyt for attestering og anvisning. Fordeler: Færre bilag som må føres manuelt i agresso Dersom bilaget skal føres på ulike budsjettenheter for debet- og kreditpostering blir dette sendt samtidig ut til behandling raskere oppdatering i agresso (ingen postgang) 4

Beskrivelse av funksjonaliteter Ikke mulig å attestere bilaget samtidig som det opprettes Den som oppretter bilaget må sende det videre til en annen person for attestasjon før det sendes til godkjenning. Dersom den som oppretter bilaget skal attestere bilaget selv, må det eventuelt sendes via regnskap. Bilagene opprettes i kategorien «BILAG» men kommer ikke som egen bilagsnummerserie. Alle internbilag skal gå i null. Mulighet til å legge ved dokumenter 5

Funksjonaliteten gjøres tilgjengelig for brukergruppen godkjenner under innstillinger / selskapsinnstillinger / innstillinger for kryssvalidering Dersom en ønsker kontroll av bilagene før de sendes ut for behandling, kan dette styres via forkontrollskriteriene. Dersom det legges inn mottaker ved oppretting av bilaget, sendes likevel bilaget via forkontroll 6 Etterkontrollskriterie tilsvarende innstilling for forkontrollskriterie må legges inn dersom dette ønskes Oppretting av bilag Forkontroll Attestering Godkjenning Etterkontroll/ bokføring

Funksjonaliteten hentes opp under arbeidsliste 7

Import til Agresso: Det dannes en egen fil for hovedboksbilagene T204 Dersom en overfører filer manuelt til agresso må en også kjøre T204 dersom systemet er satt opp til automatisk import av filer til agresso trenger en ikke gjøre noe for å få filene overført 8 Eksempel på brukerdokumentasjon Universitetet i Agder har tatt i bruk funksjonaliteten og utarbeidet egen brukerveiledning. Send mail dersom du ønsker å motta denne gunn.h.strand@uia.no

Lag Bilag faktura o.l. Dersom det haster med å få lagt inn en faktura, kreditnota o.l. kan også dette gjøres under funksjonaliteten «Lag bilag» Hent opp «lag bilag» Velg riktig kategori Legg til fakturabilde (fakturabilde vil først komme frem etter at bilaget er lagret/sendt) Legg inn øvrige opplysninger om faktura - eventuelt lagre og legg til opplysningene i forkontroll før fakturaen sendes ut til behandling 9

Referansefelt Dersom det ikke er lagt stopp i forkontroll på alle fakturaer, kan fakturaer sendes direkte til attestasjon Utg.pkt: referanse må være påført faktura samtidig som referanse er lagt inn i Kode 1 på brukerne. Forutsetning: Referanse på faktura må være lik kode 1 som er lagt på brukeren Eks : På bruker Marit Olsen er det i BI lagt inn kode 1 med 1180. Leverandøren merker faktura med deres referanse: 1180 MO Det er ikke samsvar mellom referansefelt og kode 1 og faktura stopper i forkontroll 10

Tolking av referansefelt Det skilles ikke mellom små og store bokstaver Blanke felt oppfattes på lik linje som tegn eller bokstav Eks: Referanse: 1180mj (inneholder ikke blankt felt) Kode 1: 1180 mj (inneholder blankt felt) Ikke samsvar og faktura stopper i forkontroll Følgende ledetekster/keywords er å betrakte som Deres ref.: Deres referanse Kunde ref Kunde referanse Mottaker Bestiller Referanse Ref 11

Referansefelt Tips : for fakturaer som ligger til attestasjon og anvisning kan en tolke hvilke fakturaer som er sendt rett ut til attestasjon Hent opp bilag som ligger til attestasjon og anvisning under oversikt Dersom kolonnen «regnskapsbruker» er blank har bilaget blitt sendt direkte til attestant Er det leverandører som bør informeres om riktig påføring av referanse for å oppnå at flere fakturaer sendes direkte ut til attestant? 12 Referanse er påført faktura og lest inn i referansefelt men faktura er ikke sendt direkte ut til attestant årsak: ingen en blitt tildelt denne koden det er ikke samsvar mellom kode 1 og referansefelt

Kopiering av avgrensninger For å redusere muligheten til å kontere på feil konto kan tilgang til kontoer begrenses Mulighet til å kopiere avgrensning fra en bruker til andre brukere Legg inn avgrensning på en person ( eventuelt opprett en egen mal) Gå inn på brukeren som avgrensningene skal kopieres over til Åpne kontoavgrensninger og legg inn navn til bruker det skal kopieres fra i feltet Kopier fra bruker Velg kopier Vent til feltet «Kopier fra bruker» blir blankt, lukk og lagre Begrensning : avgrensningene vil kun gjelde Basware Invoice og ikke Basware PM 13

14

BASWARE PM / PMADM 15

Flere konteringsdimensjoner synlig Systemet er satt opp slik at kun konto og budsjettenhet vises på «hodenivå». Eks. godkjenning: For å få frem alle konteringsdimensjonene må den enkelt linje markeres og alle konteringsdimensjonene for markert linje blir synlig under 16

Det er mulig å legge til flere av konteringsdimensjonene på «hodenivå» f.eks prosjekt Flere dimensjoner kan legges til i flere av skjermbildene f.eks katalogprodukter (sammendrag) Fritekstbestilling (sammendrag) Godkjenning/kontroll (sammendrag) Innkjøpsverktøy (sammendrag) Beskrivelse: http://www.uninett.no/atb/node/1807 17

Katalogprodukter (sammendrag) 18

Godkjenning (sammendrag) 19

Plankjøp Ved oppretting av plan må konto og budsjettenhet legges inn under postering ( hos enkelte institusjoner er det kun konto som er lagt inn som obligatorisk ved oppretting av plan oppsettet kan endres. For ytterlig beskrivelse se http://www.uninett.no/atb/node/1895 Dette er defaultverdier som kan endres ved bruk av planen Også budsjettenhet kan endres, men det vil være en kontroll mot budsjettdisponeringsmyndigheten til den som godkjente planen. Anmodningen vil stoppe opp i siste ledd dersom det endres til en budsjettenhet som godkjenner av planen ikke har budsjettdisponeringsmyndighet for 20

Bruttosum synlig i handlekurven Dersom bruttosum ikke er synlig i handlekurven kan dette settes opp Uten Bruttosum 21 Med bruttosum Dette settes opp i PMADM http://www.uninett.no/atb/node/1881