Innkalling til møte i KIKS - Porteføljeutvalet



Like dokumenter
Innkalling til møte i KIKS - Styret kl. 11:00 i Vennesla

Konsesjonskraftfondet for Aust-Agder IKS (KAA)

Innkalling til møte i KIKS - Styret kl. 10:00 i Iveland

Møteprotokoll. KIKS - Styret. Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Gro Anita Mykjåland Leder

RISIKOSTRATEGI. Omvising på Eramet i samband med risikoseminar i september 2018

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft

RISIKOSTRATEGI. Styret og PFU på veg inn i Kvilldal kraftverk, august 2015

Innkalling til møte i KAAIKS - Styret torsdag kl. 12:00 på Tyholmen hotell

Gamle dammar Nåvatn/ Skjerkevatn, som nå er historie.

Møteprotokoll. KIKS - Styret. Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjørgulv Sverdrup Lund Leder Gro Anita Mykjåland Nestleder

Innkalling til møte i KIKS - Porteføljeutvalet

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Møteprotokoll. KIKS - Styret. Dato: Tid: 08:00. Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer. Gro Anita Mykjåland

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

Møteprotokoll. KIKS - Styret. Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjørgulv Sverdrup Lund Leder Gro Anita Mykjåland Nestleder

Dam Sarvsfossen, Bykle kommune. Dammen stod ferdig i 2014 og er ein av dei nyaste i KIKS

Møteprotokoll. KIKS - Representantskapet

Følgjande tabell viser fylkesrådmannen si rapportering på forvaltninga av ledig likviditet og andre midlar berekna for driftsføremål:

Møteprotokoll. KAAIKS - Styret. Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjørgulv Sverdrup Lund Leder Gro Anita Mykjåland Nestleder

Bustadområde i sentrum. Vurdering

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 13:00

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS

Innkalling til møte i KIKS - Styret kl. 10:00 i Fylkeshuset Kristiansand

Fylkestinget tek årsrapporteringane for 2014 på konsesjonskraft- og finansporteføljen til orientering.

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS

Årsmelding Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet Fylkestinget

Møteprotokoll. KAAIKS - Styret

Forfall skal meldast til telefon eller e-post: Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Forslag frå fylkesrådmannen

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

MØTEINNKALLING Tysnes kommune

NVE har valt å handsame denne saka som ei tvistesak mellom UF og Tussa. Tussa har gjeve sine merknader til saka i brev av til NVE.

Innkalling til møte i KIKS - Styret kl. 10:00 i Tyholmen hotel, Arendal

Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 80/ Kommunestyret 41/

KONTROLLUTVALET FOR MASFJORDEN KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

Innkalling til møte i KIKS - Styret kl. 09:00 på Sølvgarden, Rysstad

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013

EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS)

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2012 Sak 3 Regnskap

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan , vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: Tid: 09.00

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/ Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229. IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster. Rådmannen si tilråding:

Innkalling til møte i KIKS - Styret kl. 08:00 i Sand i Ryfylke

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Møteprotokoll. KAAIKS - Styret. Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjørgulv Sverdrup Lund Leder Gro Anita Mykjåland Nestleder

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE

Møteprotokoll. KIKS - Styret. Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Gro Anita Mykjåland Nestleder

MØTEINNKALLING SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Kommunestyret Møtedato: Møtetid: - Møtestad: Kommunehuset

SÆRUTSKRIFT. GODKJENNING AV ENDRING AV KOMMUNEDELPLAN FOR EIKEN HEIEMARK, LANDDALEN.

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

EID KOMMUNE Formannskapet HOVUDUTSKRIFT

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009

Aurland kommune Rådmannen

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Vurdering av allianse og alternativ

8. Museum og samlingar

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

NORDDAL KOMMUNE. Reglement for godtgjering til folkevalde

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Åpning av møtet og godkjenning av møteprotokoll frå møte

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre

Leverandørskifteundersøkinga 4. kvartal 2008

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/11 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: Tidspunkt : 10:00

Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist for buplikt på bustad gnr. 64/15 i Vinje

Innkalling til møte i KIKS - Representantskapet fredag kl. 15:00 i Utsikten hotell, Kvinesdal

Leverandørskifteundersøkinga 2. kvartal 2007

Tilleggsinnkalling til Formannskapet

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012.

Austevoll kommune. Møteprotokoll FORMANNSKAPET

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

Kystekspressen - Hurtigbåtsamarbeid fylkeskryssande rute

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for Kubbedalen gnr 41/756 m.fl. - Arefjord. Slutthandsaming. Tiltakshavar: Kubbedalen AS

MØTEBOK Tysnes kommune

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling

Saksnr Utval Møtedato

Saksframlegg FELLES AVLAUP SANGEFJELL? VAL AV AVLAUPSLØYSING FOR EKSISTERANDE OG NYE HYTTER

26/10 Godkjenning av protokoll frå møte og telefonmøter og

Transkript:

Innkalling til møte i KIKS - Porteføljeutvalet Torsdag 26.november kl. 10:00, Tyholmen hotell Arendal Sakliste: Referat frå PFU, 08.05.2015 Presentasjonar: -Rapport krafthandel per 31.10.2015 -Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Diskusjonar: -Rapport deltakarar, prognosar utbetaling og oppbygging av reservekapital -Krafthandel Valle 19.11.2015 Glenn Qvam Håkonsen

Referat frå Porteføljeutvalet Møtestad: Rådhuset, Åseral Dato: 8. mai 2015 Tid: 10:00 14:00 Møtte: John G. Bergh Aasmund Lauvdal Svein Skisland Svein Ove Nepstad Inge Hurv Glenn Qvam Håkonsen Stein Magne Schanke Anne Liv Lidtveit Bent Sørensen Aust-Agder fylkeskommune Bygland kommune Vennesla kommune Åseral kommune Vest-Agder fylkeskommune Rådgjevar med ansvar for krafthandel Rådgjevar økonomi og krafthandel Rådgjevar juridisk Controller Innkalling og saksliste Ingen merknader til innkalling eller saksliste Referat frå PFU 27. mars 2015 Ingen merknader. Rapport krafthandel per 30. april 2015 Krafthandlar Glenn Qvam Håkonsen orienterte. Prisane er nå historisk låge. Områdeprisen er framleis usikker, sjølv om vi per dags dato er innanfor budsjett. Ein må likevel ha med seg at ein til dømes i september 2014 hadde eit tap på 2,2 mill. Tertialrapport deltakarar per 30. april 2015 Krafthandlar Glenn Qvam Håkonsen orienterte. Rapporten er ikkje sendt ut, fordi vi må kontrollsjekke tal og avstemme. Kommentarar frå PFU - Det er viktig for kommunane å få tertialrapportane så fort som muleg. Ein kan heller ta atterhald om at tala manglar kvalitetssikring, og med det at inntektene ligg tilnærma budsjett. - Rapportane bør kome kvar månad.

- Kan gjenta at 2015 ikkje blir endra nå, men at eventuelle endringar gjeld for 2016 og framover. - Kan vere lurt å minne om utbetalingsdatoane for kommunane. - Når det blir lagt ut noko nytt (nye rapportar) på heimesida, sender vi ein e-post til økonomisjefar og rådmenn i alle deltakarkommunar. Risikostrategi Rådgjevar Glenn Qvam Håkonsen orienterte om utkast til ny risikostrategi. PFU er positive til risikostrategien, men ønskjer seg meir definisjonar av omgrep. Dette gjeld særleg «månadsblokkmodellen», «rebalansering», og «områderisiko». Eventuelt - Seminar med økonomiavdelingane på Revsnes 28. mai 2015. Informere om nytt seminar til hausten allereie her. Ein bør prøve å unngå måndagar. - Neste møte tur til Blåsjø 10. 11. august 2015 Turen er fastsett til måndag 10. august, med båttur frå Stavanger til Sand (for dei som treng det, vi andre tek bilen til Sand). Deretter tur til Blåsjø med omvising, og overnatting og møte på Ryfylke fjordhotell. Heimreise tysdagen, og satsar på at dei som tek fly er heime att til ca klokka 16. på Kjevik. Det vil kome meir informasjon og påmelding i slutten av mai. Valle, 13.05.2015 Glenn Qvam Håkonsen

Rapport KIKS KIKS pr oktober 2015 2015 2016 2017 2018 2019 Sikra volum i GWh 826 812 526 245 0 Usikra volum i GWh 34 47 334 614 860 Totalt volum i GWh 860 860 860 860 860 % av totalt volum sikra 96 % 94 % 61 % 29 % 0 % Marknadspris i EUR/MWh 27,14 23,20 23,14 23,10 23,55 Terminkurs EURNOK 9,38 9,48 9,59 9,69 9,79 Kjøpskostnad i øre/kwh 11,7 12,1 13,4 13,9 15,0 Marknadspris pr 30.10 øre/kwh 25,5 22,0 22,2 22,4 23,1 Snitt sikringspris øre/kwh 30,8 28,7 27,0 25,9 Prognose (alle tal i 1 000) Inntekt sikra posisjonar 254 533 233 474 142 078 63 516 - Estimert inntekt usikra volum 8 668 10 438 74 086 137 488 198 211 Total inntekt kraftsal 263 200 243 912 216 164 201 004 198 211 Brukstid 2 700 2 500 2 500 2 500 2 500 Trading -250 - - - - Kjøpskostnadar -100 995-104 409-114 892-119 261-128 789 Områdeprisrisiko -13 800-11 000-11 000-11 000-9 000 Driftsutgifter -9 770-8 605-8 025-7 775-7 825 Netto finans -1 050-1 300-1 300-1 000-1 000 Til avsetting 140 036 121 098 83 448 64 468 54 097 Berekna utbetaling med terminpris pr 30 okt 127 764 111 595 103 364 86 386 73 500 Endring reservekapital 12 272 9 503-19 917-21 919-19 403 Avkastning reservekapital 1 300 1 300 1 300 1 000 1 000 Prognose reservekapital UB 90 691 101 494 82 877 61 958 43 556 250 000 200 000 Prognose reservekapital UB Berekna utbetaling med terminpris pr 30 okt prognose utbetalting høg 150 000 100 000 50 000 prognose utbetalting låg - 2015 2016 2017 2018 2019 Kommentarar månadsrapport * Områdeprisen vart lågare enn forventa i oktober, og forvetningane er no at kostnaden blir lågare enn budsjettert * KIKS forventar no at prisane skal ta seg opp, og har nytta moglegheiter i risikostrategien til å kjøpe att kraft, som gjer at sikringsgraden er noko redusert

Rapport Aust-Agder AA pr oktober 2015 2015 2016 2017 2018 2019 Sikra volum i GWh 546 537 359 162 0 Usikra volum i GWh 20 29 207 405 566 Totalt volum i GWh 566 566 566 566 566 % av totalt volum sikra 96 % 95 % 63 % 29 % 0 % Marknadspris i EUR/MWh 27,14 23,20 23,14 23,10 23,55 Terminkurs EURNOK 9,38 9,48 9,59 9,69 9,79 Kjøpskostnad i øre/kwh 11,5 12,0 13,0 13,5 14,6 Marknadspris pr 30.10 øre/kwh 25,5 22,0 22,2 22,4 23,1 Snitt sikringspris øre/kwh 32,6 30,5 27,9 25,9 Prognose (alle tal i 1 000) Inntekt sikra posisjonar 177 952 163 715 100 177 41 831 0 Estimert inntekt usikra volum 5 192 6 383 45 909 90 549 130 541 Total inntekt kraftsal 183 144 170 098 146 086 132 381 130 541 Brukstid 1 778 1 646 1 646 1 646 1 646 Trading -165 - - - - Kjøpskostnadar -65 323-67 902-73 878-76 458-82 434 Områdeprisrisiko -9 089-7 245-7 245-7 245-5 927 Driftsutgifter -7 097-6 304-5 722-5 319-5 423 Netto finans -692-856 -856-659 -659 Til avsetting 102 558 89 438 60 031 44 347 37 746 Berekna utbetaling med terminpris pr 30 okt 96 096 83 000 83 000 70 000 60 000 Endring reservekapital 6 462 6 438-22 969-25 653-22 254 Avkastning reservekapital 1 300 1 217 1 185 854 742 Prognose reservekapital UB 84 881 92 536 70 753 45 954 24 441 160 000 140 000 120 000 100 000 Prognose reservekapital UB Berekna utbetaling med terminpris pr 30 okt prognose utbetalting høg 80 000 60 000 40 000 20 000 prognose utbetalting låg - 2015 2016 2017 2018 2019 Kommentarar månadsrapport * Områdeprisen vart lågare enn forventa i oktober, og forvetningane er no at kostnaden blir lågare enn budsjettert * KIKS forventar no at prisane skal ta seg opp, og har nytta moglegheiter i risikostrategien til å kjøpe att kraft, som gjer at sikringsgraden er noko redusert

Rapport Vest-Agder VA pr oktober 2015 2015 2016 2017 2018 2019 Sikra volum i GWh 280 275 166 84 0 Usikra volum i GWh 14 18 127 210 293 Totalt volum i GWh 293 293 293 293 293 % av totalt volum sikra 95 % 94 % 57 % 29 % 0 % Marknadspris i EUR/MWh 27,14 23,20 23,14 23,10 23,55 Terminkurs EURNOK 9,38 9,48 9,59 9,69 9,79 Kjøpskostnad i øre/kwh 12,2 12,4 14,0 14,6 15,8 Marknadspris pr 30.10 øre/kwh 25,5 22,0 22,2 22,4 23,1 Snitt sikringspris øre/kwh 27,4 25,4 25,2 25,9 Prognose (alle tal i 1 000) Inntekt sikra posisjonar 76 580 69 760 41 902 21 684 0 Estimert inntekt usikra volum 3 476 4 054 28 177 46 939 67 670 Total inntekt kraftsal 80 056 73 814 70 079 68 623 67 670 Brukstid 922 854 854 854 854 Trading -85 - - - - Kjøpskostnadar -35 672-36 507-41 014-42 804-46 355 Områdeprisrisiko -4 711-3 755-3 755-3 755-3 073 Driftsutgifter -2 673-2 301-2 303-2 456-2 402 Netto finans -358-444 -444-341 -341 Til avsetting 37 477 31 660 23 416 20 120 16 351 Berekna utbetaling med terminpris pr 30 okt 31 668 28 595 20 364 16 386 13 500 Endring reservekapital 5 809 3 065 3 052 3 734 2 851 Avkastning reservekapital - 83 115 146 258 Prognose reservekapital UB 5 809 8 957 12 124 16 004 19 114 60 000 50 000 40 000 Prognose reservekapital UB Berekna utbetaling med terminpris pr 30 okt prognose utbetalting høg prognose utbetalting låg 30 000 20 000 10 000 - -10 000 2015 2016 2017 2018 2019 Kommentarar månadsrapport * Områdeprisen vart lågare enn forventa i oktober, og forvetningane er no at kostnaden blir lågare enn budsjettert * KIKS forventar no at prisane skal ta seg opp, og har nytta moglegheiter i risikostrategien til å kjøpe att kraft, som gjer at sikringsgraden er noko redusert

Månadsrapport krafthandel oktober 2015 Marknaden Kraftprisane tok seg noko inn i oktober.utviklinga i valutakurs var relativt flat. Men ein pris på under 22 øre/kwh for heile år 16 er historisk sett veldig lågt. Krafthandel KIKS skifta frå eit nøytralt syn på kraftmarknaden til å vere positiv (forventar ei auke i prisane) i setpember, og har i heile oktober behaldt det synet I ein gjennomsnittmånad blir det seld kraft for ca 17 millionar. I oktober vart det ikkje seld noko. Dess meir grafen flyttar seg frå 0%, dess meir avviker faktisk handel frå jamn sikring. Rapportbanda på 2.5% syner dagleg leiar sin delegering av ramme som kan handlast utan å rappportere. Total

ramme vert 5% opp og ned. KIKS har bevisst vald å legge seg undersikra i forhold til jamn sikring, då ein meiner at det vil skapast meirverdi av å vente med å sikre. I kr så kan ein tenke at 1% av porteføljen er ca 6 millionar kronar. Dette betyr at no som KIKS avviker med ca 3.5% frå jamn sikring, så har KIKS vald å ha ein open posisjon på ca 20 millionar kr. Dette igjen betyr at for kvar prosent opp eller ned i prisane, så vil det utgjere ca 200 000 i vinst/tap. Difor vil resultat mot jamn sikring i NOK svinge mykje meir enn når KIKS legg seg på jamn sikring. Ein svekking av krona samt litt oppgong i kraftprisane på slutten av månaden, ga eit lyft i resultat mot jamn sikring. Forventningane er ei fortsatt styrking av kraftprisane, med to faktorar som kan trekke ned: Milde vervarsel og styrking av krona. Vurderingane er likevel no slik at ein vel å fortsatt vere undersikra. Avvikshandel Ifylgje risikostrategien, kan ein foreta avvikshandel viss prognosane til Markedskraft syner ei oppside/nedside på over 4. Det har vore dette ei stund, og i oktober valde KIKS å kjøpe att kraft som var tidlegare sikra. Totalt i oktober blei det handla att 7mw på årsprodukt 17 og 18, noko som tilsvarer kraft til ein verdi av ca 13 millionar kr. Pr 30 oktober var det ein urealisert vinst på ca 110 000 kr etter kjøpskostnadar. Rebalansering Rebalansering for 2016 har starta. Mars er no ferdig rebalansert, ved hjelp av å kjøpe att månadsprodukt. Ein har fortsatt att å sele på januar og februar før 1 kvartal er ferdig rebalansert. Marknadssyn Hovudgrunnen til det store fallet i prisar så langt i 2015, er hydrologi. Mykje meir nedbør enn normalt, spesielt i Sverige. Ein ser få teikn til betring, men samstundes er prisane no så låge at det får konsekvensar for langsiktige avgjerder.

Beslutningar om nedstenging av kjernekraft vart som marknaden forventa, og lite kom ut av prisane på desse nyhetene. Vervarslane har vore meir normale igjennom oktober. Områdeprisen vart lågare enn budsjettert i oktober, og ein kan vente at totalkostnad for 2015 blir liggande i leiet 7-9 millionar, mot 13.8 millionar som er budsjettert Valle 10/11 Arne Tronsen

Saksmappenr:2015/12-3 Arkiv: Sakshandsamar: Arne Tronsen Saksframlegg Konsesjonskraft IKS Saksnummer Utval KIKS - Styret KIKS - Representantskapet Møtedato Økonomiplan 2016-2019-Budsjett 2016 Dagleg leiar tilrår: Framlagde budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 vert vedteke. Framlagde prognose for utbetaling av overskott 2016 vert vedteke. Saksutgreiing: 1. Bakgrunn for saka Økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 er ved sida av gjeldande strategiplan det viktigaste styringsverktøyet for eigarane, styret og dagleg leiar. 2. Kva er samanhengen mellom strategiplanen og denne saka Strategiplanen som vart vedteke i juni i år skal gjennom dette framlegget realiserast innafor tilrådde rammer. 3. Saksopplysningar Overordna: Verksemda er framleis inne i ein konsolideringsfase med desse hovudoppgåvene: Vi som er tilsett i verksemda arbeider utifrå dette fundamentet: Vi vil gjere ein skilnad for eigarane våre. Selskapets verdiar- truverde, kvalitet og tryggleik-er våre verdiar. Vi meiner at den økonomiske utviklinga i Noreg har tent på at både rettane som følgjer av vasskraftutbygginga og provenydelinga har vore påreknelege og varige. Vi ønskjer å stå fram som det mest kompetente miljøet i Noreg på konsesjonskraft med tilhøyrande problemstillingar. Vakte rettane: Volumutrekning og endringar med heimel i tidlegare gjevne konsesjonar Utvikling av dokumentasjon og styringssystem. Take vare på verdien: Sjølvkostprisar Mandalsvassdraget og Sira-Kvina vassdraga

Utvikling av styringssystem- rapportinstruks og rapporthandbok. Krafthandel sikre påreknelege inntekter og ta vare på marginar Nye konsesjonar: Vi følgjer og opp prosjekt som er på høyring, tilråding om nye konsesjonar, gjevne konsesjonar der det manglar investeringsavgjerd og prosjekt under utbygging. Målsetting: Konsesjonskraft skal leverast frå den dagen vatnet vert teke i bruk til kraftproduksjon. Avdekking av risiko-kontroll med risiko Risikohandbok er under utarbeiding. Administrativ beredskapsplan er utarbeidd og testa gjennom beredskapsøvinger. Kompetanserisiko- vi arbeider med å sikre oss hydrologikompetanse for framtida- både gjennom etterutdanning internt og gjennom samarbeid med eksterne tjenesteleverandører. Handbok krafthandel Alle aktivitetar i samband med krafthandelen skal dokumenterast - både for å take vare på minnet til organisasjonen og for å sjå om det er noko som skiljer vellukka handlar frå ikkje-vellukka handlar Informasjonssystem. Utan eit godt og gjensidig informasjonssystem som involverer deltakarane kan ikkje KIKS take vare på rettane til kommunane på ein fullgod måte. Risikostrategi krafthandel. Risikostrategien skal kontrollere all motpartsrisiko og prisrisko etter ein definert strategi. Områdeprisrisikoen tek vi sjølve avdi finansielle kontraktar er dyre. Kommunikasjonen med eigarane er avgjerande for utforminga av risikostrategien. Utmeislinga skjer i samarbeid med styret. Alle tilsette er i større og mindre grad med på denne aktiviteten Dagleg leiar har ansvaret for den daglege oppfølginga. Informasjon og opplæring Kiks arbeider planmessig med opplæring for styre og representantskap KIKS orienterer kommunestyre og fylkesting. KIKS syter for at heimesida fungerer som informasjonskjelde. Hovudstrategien er kompetansedeling eksternt og internt. Innkjøp av tenester Verksemda er avhengig av å kjøp inn spisskompetanse innafor hydrologi, jus og finans. Dagleg leiar arbeider målretta med å utvikle kompetanse og å utnytte den auka kompetansen og kapasiteten i verksemda. Vi utviklar og eigne arbeidsmetodar for å redusere innkjøp av tenester. Vi arbeider for å få inn ein meirverdi både for tenesteleverandøren og for oss som kjøpar; dette avdi vi meiner at det gjer kvaliteten på dei leverte tenestene betre utan at kostnadene aukar tilsvarande. Inntektene: Vi arbeider aktivt med risikostrategi, analyseverktøy for å utnytte marknaden innafor definert risiko. Siktemålet er å skape ein meirverdi for eigarane. Vi vel og løysingar som gjer at vi får tak i marginar utan at risikobiletet vert skadelidande. Utgiftene: Noverande utgiftsnivå skuldast ei målmedveten oppbygging i samband med utvidinga av verksemda til å femne om deltakarane frå Vest-Agder og for å kunne løyse dei oppgåvene som eigarane har definert i strategiplanen. I ei tid med reduserte inntekter er det viktig å gå gjennom alle aktivitetar og utgiftselement på ein kritisk måte. Dette er no gjort i dette budsjettframlegget. Dagleg leiar meiner det både er operativt naudsynt og strategisk rett å halde på noverande tal på stillingsheimlar dei første to åra.

Det vil gå ut over evna til operativ verksemd og til å gjennomføre konsolideringa på ein god måte, dersom dette vert endra no. Ved sida av konsesjonskraftrettane er dei tilsette den største ressursen i verksemda. I løpet av knappe to år vil vi har ressursar til å utvide tenestemenyen til våre deltakarar, utvide den geografiske virkekrinsen og/eller skipe eit dotterselskap for sal av tenester. Vinstrealisering. Vi arbeider kontinuerleg med å realisere marginar, både gjennom å kontrollere kjøpskostnadene for krafta og å syte for at nye konsesjonar fører til uttak av konsesjonskraft den dagen vatnet vert teke i bruk til kraftproduksjon. Årsverknaden av vårt arbeid i 2015 er følgjande: Ny kraft på nettet: kr 915.000,- Reduserte kjøpskost kr 835.000 Totalt kr 1.740.000. Dette tilsvarar kostnadene for to og eit halvt årsverk. Strategisk val Styret bør saman med representantskapet arbeide mykje med strategiplanen i 2016. Dagleg leiar tilrår difor å legge til grunn gjeldande strategiplan og halde på noverande administrative oppsett i 2015. Ein viktig del av satsinga vår er utvikling av hydrologisk kompetanse. Verksemda har i dag god utviklingskraft- denne lyt ein ha med som eit viktig element i arbeidet med strategiplanen i 2016. Kommentarar til budsjett 2016: Driftsutgifter For 2016 utgjer driftsutgiftene kr 8.605.000 mot kr 9.770.000 i revidert budsjett for 2015 Driftsutgiftene er eit svar på tiltak som må gjerast for å møte daglege operative utfordringar og dei oppgåvene som deltakarane har vedteke skal løysast. KIKS har vald å selje krafta fysisk etter eigen forvaltningsavtale med Markedskraft,som utfører den finansielle handelen etter ordre frå krafthandlaren i selskapet. Vi valutasikrar samstundes som vi prissikrar. Vår forvaltningsmodell kostar kr 2.300.000 i ekstern rådgjeving og gebyr. Margininntektene våre ligg på omlag kr 1.900.000 i året. Kostnadene til fysisk handel med kraft utgjer om lag kr 1.000.000, medan margininntektene er budsjettert til kr 3.000.000 i året. Dagleg leiar har saman med administrasjonen og styret arbeidt mykje med risikostyring; oppbygginga av administrasjonen må og sjåast i samanheng med risikostyringa. Vi gjennomfører undervisningsopplegg ungdomsskulen og driv informasjonsarbeid. Vi er 4 tilsette i heil stilling; ein medarbeidar er i gong med etterutdanning innafor hydrologi. Innkjøp av tenester gjeld følgjande: Rekneskap og revisjon kr 600.000 Juridisk bistand kr 200.000 Hydrologibistand kr 200.000 Forvaltar/fullmektig kr 850.000 Gebyrer krafthandel kr 1.300.000 Controller kr 240.000 Tilsaman kr 3.190.000 Diverse merkantile og administrative kostnader er på kr 980.000 mot kr 1.070.000 i 2015. Av dette beløpet utgjer møtekostnader kr 400.000, husleige/tenestekjøp Valle kommune kr 270.000. Kontorutgifter, forsikringar og leige av maskinar utgjer kr 210.000. Det er avsett til ordinær lønsauke kr 50.000. Driftsinntekter

Konsesjonskraftinntektene utgjer 235,1 mill. kr brutto. Dette er basert på finansiell handel pr. 1/10 2015 og ei verdivurdering av usikra kraftvolum pr. same dato. Inntektsanslaget er 95% sikkert og gjev grunnlaget for utsendt inntektsprognose. Konsesjonskraft IKS driv i dag ikkje med trading. Vår risikostrategi skal sikre deltakarane gode og påreknelege inntekter. Risikostrategien har ikkje som mål å slå marknaden; det er likevel slik at i ein fallande marknad vil vår 3-årige sikringshorisont føre til ein monalege finansiell verdi. Når prisane aukar over tid, vil det motsette skje. Gjennom 2014 har vi fått ny kraft på nettet til ein verdi av kr 915.000 pr. år. I løpet av 2015 vil vi få ytterlegare om lag 1 GWh ny konsesjonskraft tilgjengeleg til ein verdi av om lag 150 000 (jfr. snitt sikringspris) Dette er eit resultat av at vi følgjer opp konsesjonar som er gjevne, men der NVE ikkje har rekna ut konsesjonskraftkvantum. Kjøpskostnader inklusive nettariffar Vi har i budsjettet rekna med at kjøpskostnadene for kraft prisa av Olje og Energidepartementet aukar med 0,4 øre pr. kwh pr. år og kraft levert til sjølvkost aukar med 0,7 øre pr. kwh pr. år. Vi reknar ikkje med at nettariffane aukar før i 2019 og då med 50% frå 2019- altså frå 1,2 øre pr. kwh til 1,8 øre pr. kwh for fastleddet. Gjennom målmedvete arbeid med kjøpskostnader er desse redusert med minst kr 835.000 pr. år med verknad frå 2015. Vi arbeider framleis med andre problemstillingar og potensialet for ytterlegare kostnadsreduksjonar er tilstade, men arbeidet er krevjande og kan difor take tid. Det er framleis ein risiko for at 42,5 GWh i Mandalsvassdraget kan verte ulønsam å take ut grunna auka sjølvkost og fallande marknadsprisar. Vi arbeider for å få identifisert sannsynleg skjeringspunkt. Vi har det same arbeidet på gong for konsesjonskraft frå Sira-Kvina vassdraga- det gjeld 480 GWh. Vi tek og i dag ut 23 GWH i Otravassdraget som kunne vore prisa til sjølvkost; då ville ein stor del av denne krafta vorte ulønsam. Konsesjonskraftvolum og mogelege endringar Det er ikkje rekna med endringar i 2016 utover det tillegget som kjem i Otravassdraget og som er nemnt under driftsinntekter; det er likevel sannsynleg at NVEs tilråding for utrekning av konsesjonskraft i Sira-Kvina vassdraga vil føre til endringar- kanskje og med tilbakeverkande kraft. Dersom tilrådinga vert endeleg vil konsesjonskraftvolumet for deltakarane i KIKS samla sett verte redusert med om lag 4 GWH pr. år. Dette ligg innafor det fysiske volumet som ikkje er prissikra finansielt. Finansinntekter/finanskostnader Dette er tal basert på røynsler frå tidlegare år. I 2016 har vi framleis ein etter måten god avtale med Danske Bank som gjev oss brukbar avkastning på likviditeten vår- denne varierer mellom 30 og 100 mill. kr. Utbetaling til deltakarane Det er sendt ut inntektsprognose til deltakarane slik: Deltakarar i Aust-Agder kr 83.000.000 Deltakarar i Vest-Agder kr 28.595.000 Prognose deltakarar i Aust-Agder er basert på det som er definert som eit minimumsnivå i representantskapssak 2014, og som fastsetter korleis reservekapitalen skal avsettast og brukast. Prognosen er sendt ut med atterhald om politisk godkjenning. Avsetting/bruk av eigenkapital Det vert samla avsett kr 12.9 mill. kr. Vest-Agder deltakarane setter av om lag 5% av midlane for å bygge opp ein reservekapital som utgjer 50% av ei normalinntekt. I Vest-Agder vert det og avsett 1,9 mill. kr ekstra til å møte nedgong i konsesjonskraftkvantum frå Sira-Kvina kraftselskap for Kvinesdal og Vest-Agder fylkeskommune. Sjølv om det ligg føre ei

tilråding frå NVE ifrå mai i år som kan redusere grunnlaget for denne avsettinga, legg dagleg leiar til grunn ei worst-case vurdering som byggjer på det påklaga vedtaket frå NVE frå 2003. Aust-Agder deltakarane har ein reservekapital som er større enn 50% av inntektene i eit normalår, men avsetter allikevel 7,5 mill. kr då prisane frametter er låge og det er vedteke ein utjamning av utbetalingane basert på 3 års glidande snitt. Kommentarar til økonomiplan 2017-2019 Driftsutgifter Dagleg leiar ser det naudsynt med eit framhaldande arbeid for å redusere alle kostnader; dagleg leiar vil tilrå at sjølve det administrative oppsettet i selskapet bør vurderast i samband med gjennomgangen av strategiplanen i 2016. Det vil og vere mogeleg å redusere kostnader gjennom å starte inntektsgjevande verksemd/sal av teneseter og gjennom ei utviding av konsesjonskraftportefølja. Selskapet har i dag stor verdi gjennom den kompetansen dei tilsette har erverva seg; det er viktig at denne verdien vert teke med i dei vidare vurderingane. Det tar tid å byggje kompetanse- det går fort å miste den. Driftsinntekter. Driftsinntektene er i økonomiplan vurdert til å bli redusert frå 235 mill. kr i 2016 til 192 mill. kr 2019. Dette var eit augneblikksbilete frå oktober; seinare har prisane framover i tid vorte ytterlegare redusert. Konsesjonskraftvolum og mogelege endringar på sikt Vi har identifisert 7 prosjekt som er under handsaming i NVE/OED eller som det er gjeve konsesjon på. Eitt prosjekt er under bygging; det gjeld Nye Skjerka. Samla vil desse prosjekta gje ein middelproduksjon på om lag 400 GWH og eit konsesjonskraftvolum som vi veldig grovt- har kalkulert til 25 GWH. Det er vår oppgåve å syte for at konsesjonskraft er på nett når kraftverket/overføringa er i produksjon/bruk. Dersom ein reknar ein vinst på 15 øre/kwh, utgjer dette 3,75 millionar kr pr. år(jfr snitt sikringspris). Dette er ikkje teke med i økonomiplanen avdi framdrifta på prosjekta med unnatak av Nye Skjerka er uviss. Utbetalinga til deltakarane Det er berre prognosen for 2016 som har gode nok data i botn til å kunne leggast til grunn for budsjettarbeidet i kommunane. Dette avdi sikringsgraden vi har framover i tid er fallande, og difor gjev eit stort utfallsrom på framtidige inntektsvurderingar. Dette fram går av eigen graf. Reservekapital Oppbygging av reservekapital har desse målsettingane: Dekke opp for uforutsette hendinger i budsjettåret. Syte for at selskapet kan svare for framtidige negative avviksoppgjer Jamne ut svingingar i inntektene. Syte for- i kortare periodar- å dekke opp for reduserte inntekter. Tryggleik for finansiell handel. Dagleg leiar har gjort nokre endringar i bruk/oppbygging av reservekapitalen i 2018/2019 i dette framlegget i høve til den langtidsprognosen som er sendt ut. Dette både for å jamne ut inntektene til kommunane og for å harmonisere storleiken på avsett reservekapital for kvar einskild deltakar. Dagleg leiar meiner spørsmålet om reservekapitalen må vurderast konkret to gonger i året, både i samband med budsjett og økonomiplan i desember og ved framlegginga av rekneskapet i mai/juni. Dette avdi gjeldande vedtak om korleis denne skal byggast opp og brukast må kunne revurderast til eikvar tid. Valle, den 12.11.2015 Arne Tronsen dagleg leiar

Regnskap Budsjett Økonomiplan Driftsinntekter Til KIKS disp og driftskostnader (visma navn) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Konsesjonskraftinntekter 191 270 025 251 369 000 235 154 664 207 272 000 194 299 000 197 288 000 Sum driftsinntekter 191 270 025 251 369 000 235 154 664 207 272 000 194 299 000 197 288 000 Kjøp av konsesjonskraft 67 974 887 100 941 000 104 409 352 113 848 622 118 130 345 122 412 068 Lønn inkl. sosiale utgifter 3 032 370 3 795 000 3 785 000 3 735 000 3 735 000 3 735 000 Avskrivninger 39 294 - - - - - Eksterne honorarer 3 396 089 4 190 000 3 190 000 2 965 000 2 640 000 2 590 000 Skyss og kostgodtgjørelse 327 875 350 000 350 000 300 000 300 000 300 000 Brukt av styret 181 400 365 000 300 000 150 000 150 000 150 000 Div. merkantile og administrative kostnader 888 559 1 070 000 980 000 875 000 950 000 1 050 000 Sum driftskostnader 75 840 475 110 711 000 113 014 352 121 873 622 125 905 345 130 237 068 Driftskost eks Kjøp av kraft 7 865 588 9 770 000 8 605 000 8 025 000 7 775 000 7 825 000 Driftsresultat 115 429 550 140 658 000 122 140 311 85 398 378 68 393 655 67 050 932 Finansinntekter og -kostnader Finansinntekter 4 867 234 3 100 000 3 100 000 3 100 000 2 800 000 2 800 000 Finanskostnader 927 777 1 500 000 700 000 700 000 700 000 700 000 Resultat av finansposter 3 939 457 1 600 000 2 400 000 2 400 000 2 100 000 2 100 000 Resultat før overførte konsesjonskraftinntekter 119 369 008 142 258 000 124 540 311 87 798 378 70 493 655 69 150 932 Overførte konsesjonskraftinntekter 112 523 000 - Resultat 6 846 008 142 258 000 124 540 311 87 798 378 70 493 655 69 150 932 Overføringer til driftsfond og reservekapital 6 846 008 127 764 000 111 595 298 104 859 097 94 435 140 94 016 690 Sum overføringer 6 846 008 127 764 000 111 595 298 104 859 097 94 435 140 94 016 690 Overskott før avsetting til reservekapital 14 494 000 12 945 013-17 060 718-23 941 485-24 865 758 Avsett reservekapital Aust-Agder 7 164 000 9 216 665-20 274 355-27 027 545-27 929 794 Avsett reservekapital Vest-Agder 2 888 000 1 768 348 1 253 637 1 126 060 1 104 036 Avsett avkastning reservekapital 1 600 000 Avsett reservekapital spesielt Aust-Agder - - - - Avsett reservekapital spesielt Vest-Agder 2 500 000 1 960 000 1 960 000 1 960 000 1 960 000 Overskott 342 000 0-0 - - Valle 12/11 2015 Arne Tronsen

Framlegg økonomiplan 2016-2019 - utrekning reservekapital Berekningar AA 2016 2017 2018 2019 Til fordeling 92 216 665 62 725 645 47 972 455 47 070 206 Til utbetaling 83 000 000 83 000 000 75 000 000 75 000 000 Ekstra avsett Avsett vanleg reservekapital 9 216 665-20 274 355-27 027 545-27 929 794 UB ekstra avsett - - - - UB reservekapital vanleg 95 108 675 74 834 320 47 806 775 19 876 981 UB reservekapital totalt 95 108 675 74 834 320 47 806 775 19 876 981 reservekapital i % av siste 3 års utbet 86 % 60 % 26 % reservekapital i % av til fordeling 103 % 119 % 100 % 42 % Berekningar VA 2016 2017 2018 2019 Til fordeling 32 323 646 25 072 733 22 521 200 22 080 726 Til utbetaling 28 595 298 21 859 097 19 435 140 19 016 690 Ekstra avsett 1 960 000 1 960 000 1 960 000 1 960 000 Avsett vanleg reservekapital 1 768 348 1 253 637 1 126 060 1 104 036 UB ekstra avsett 3 920 000 5 880 000 7 840 000 9 800 000 UB reservekapital vanleg 5 475 467 6 729 104 7 855 164 8 959 200 UB reservekapital totalt 9 395 467 12 609 104 15 695 164 18 759 200 reservekapital i % av siste 3 års utbet 25 % 34 % 45 % reservekapital i % av til fordeling 17 % 27 % 35 % 41 %

Utfallsrom inntektsutvikling Dei stipla linjane illustrerer utfallsrom for utbetalingane, viss oppbygging/utbetaling av reservekapital haldast i samsvar med økonomiplan. Ein kan forvente at det blir justeringar på oppbygging/utbetaling av reservekapital, avhengig av faktisk oppnådd kraftpris. Utfallsrommet kjem som fylgje av Markedskraft sine analyser og ein er 90% sikker på at utbetalingane ligg i dette intervallet. Valle 17.11.2015 Arne Tronsen