Årsregnskap og årsberetning Kontrollutvalget 30. april 2019

Like dokumenter
Harstad kommune. Regnskap Formannskapet. Kontrollutvalget

Årsmelding med årsregnskap 2015

Harstad kommune. Regnskap Formannskapet Kontrollutvalget

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014

Administrasjonssjefens årsregnskap 2015 Før revidering, mandag 15. februar kl

Årsmelding og årsregnskap Presentasjon til kommunestyret

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2017 ÅRSRAPPORT 2017

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 14/ Dato: Saken inneholder rådmannens økonomirapportering pr. 1. tertial 2014.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 47/ Overhalla kommunestyre 39/

Levanger kommune Møteinnkalling

Finansieringsbehov

Årsmelding med årsregnskap 2016

TILSTANDSRAPPORT SKOLE

Presentasjon av foreløpig årsregnskap 2017 for formannskapet 12. mars 2018

REGNSKAP OG ÅRSBERETNING Kontrollutvalget

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

SAK 12/19 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE VEDRØRENDE ÅRSREGNSKAPET FOR 2018 SAK NR. M.DATO SAKSBEHANDLER ARKIVNUMMER

Årsregnskap Resultat

Økonomisk rapport pr , Drift. Saksnr. 16/4407 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato:

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

Formannskapet Kontrollutvalget

Presentasjon av foreløpig årsregnskap 2018 for formannskapet 18. mars 2019

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

Økonomiske oversikter

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

KONTROLLUTVALGET I ÅS. Saksutskrift. Kommunens årsregnskap og årsberetning Saksgang Møtedato Saknr 1 Ås kontrollutvalg

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14.

Forfall meldes Isida Lino på tlf eller e-post til

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Handlingsregler i budsjettprosessen

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

Brutto driftsresultat

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Formannskapet Kontrollutvalget

Formannskap Kommunestyre

Regnskap Resultat levert til revisjonen

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010

Kontrollutvalgsleder Stig Atle Vange. Holmestrand kommune - Årsregnskap og årsrapport 2017

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

Regnskap og årsberetning for Sandefjord kommune og Sandefjord Bredbånd KF

SAKSPROTOKOLL. Kontrollutvalgetsuttalelse til Øyerkommunesårsregnskapfor 2015

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

ÅRSBERETNING Vardø kommune

Rådmannens innstilling: 1. Det fremlagte regnskapet fastsettes som Lunner kommune sitt årsregnskap for 2016.

Økonomisk oversikt - drift

Budsjett Brutto driftsresultat

Turid Evensen (Ap), Magnus Theiste Østlie (SV), Geir Morten Stenhaug (Frp)

Årsregnskap og årsrapport Sarpsborg kommune

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

8/16 Kontrollutvalgetsuttalelsetil Gausdalkommunesårsregnskapfor /16 Prosjektplan"Tidliginnsats" 5. 10/16 Referatsakoppfølgingsplan2016 5

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget i Larvik. Dato: kl. 18:00 Sted: Romberggt. 4, møterom Tjølling kl Arkivsak: 15/00130

Vedtak: Protokoll fra møtet godkjennes.

Perspektivmelding

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

Nøkkeltall for kommunene

Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Nesset kommune Økonomiplan Fellesnemnda

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

EVENTUELT/ORIENTERINGER:

Rådmannens budsjettforslag Mandal, Lindesnes og Marnardal

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN

Nærøy kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2019/68-4 Saksbehandler: Fred Erik Moen Dato:

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

SAK 13/15 ORIENTERINGER

Jan Tymczuk, nestleder. Jorid Sønju, rådmann Linn Therese Bekken, daglig elder Vestfold Kommunerevisjon Orrvar Dalby, daglig leder VIKS

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 13. februar 2018

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11

Regnskap Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Økonomiske handlingsregler

AUKRA SOKN REKNESKAP 2018

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift

REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Kommuneøkonomi, Gausdal v/seniorrådgiver Anne-Gunn Sletten

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Budsjett Brutto driftsresultat

Transkript:

Årsregnskap og årsberetning 2018 Kontrollutvalget 30. april 2019

Årsregnskap og årsberetning 2018 Årsregnskap og årsberetning etter lov og forskriftskrav behandles: Kontrollutvalg 30. april Formannskap 7. mai Kommunestyret 23. mai Ytterligere statistikk og analyser legges fram i kommunens nøkkeltallshefte medio 2019.

Ren revisjonsberetning uten forbehold uten presiseringer

Regnskapsmessig resultat i 0 Etter strykninger: Avsetning til disposisjonsfond 31,5 mill. kroner

REGNSKAP 2018 Regnskap 2016 Regnskap 2017 Regulert budsjett 2018 Regnskap 2018 Langsiktige mål Mål nummer 1 Netto driftsresultat i hele mill. kroner 64,80 77,78 20,40 26,20 Netto driftsresultat i % av driftsinntektene 2,83 % 3,15 % 0,8 % 1 % 1,75 % Mål nummer 2 Disposisjonsfond - saldo - i hele mill. kroner 26,60 101,47 193 161,50 Disposisjonsfond i % av driftsinntekter 1,20 % 4,10 % 8,1% 6,30 % 10 %

DISPOSISJONSFOND 2018 - avsetninger Opprinnelig budsjett: 44 mill. kroner Regulert budsjett 3 kvartal fra ordinær drift: 24 mill. kroner Regulert budsjett pga overkurs ved konvertering ansvarlig lån 38 mill. kroner Totalt regulert budsjett fra 2018-drift 62 mill. kroner Totalt avsatt i regnskap 2018 30,5 mill. kroner 2018 bruk av fond 1. kvartals rapport 11,7 mill. kroner Status 31.12 Totale disposisjonsfond 161 mill. kroner Det generelle disposisjonsfondet 140 mill. kroner

Regnskap 2018 Mål nummer 3: Netto lånegjeld i % av driftsinntektene skal ikke overstige 75% Status pr 31.12.18: 91% 140% 130% 120% 110% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Resultat netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter Beregnet netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter Hovedmål nr 3-75 %

REGNSKAP 2018 Regnskap mot budsjett i hele mill. kroner Sektor by - og samfunnsutvikling 0,48 Sektor helse og omsorg -21,76 Sektor velferd -0,85 Sektor oppvekst, utdanning og kultur -0,78 Fagenheter og andre -0,23 Fellesutgifter og fellesinnteker -12,16 1A - bevilningsområdet 3,8 Total avvik mot budsjett -31,5

REGNSKAP 2018 Bevilgningsområde (1A) + 3,8 mill. kroner Skatteinntekter 4,9 mill. høyere enn budsjett Eiendomsskatt 0,11 mill. kroner lavere enn budsjett Netto finansutgifter 1,1 mill. kroner dårligere enn regulert budsjett Andre fellesutgifter og fellesinntekter - 12,2 mill. kroner Refusjon ressurskrevende brukere 14,5 mill. kroner lavere enn forutsatt i budsjett Kalkulatoriske renter som skal belastes selvkosttjenestene, er ca. 4 mill. kroner lavere enn budsjett Utgiftsført 3,3 mill. kroner i økt avsetning til tap på fordringer Ubrukt driftsreserve om lag 8,8 mill. kroner

REGNSKAP 2018 Helse og omsorg - 21,76 mill. kroner Hjemmetjenesten ( - 9,5 mill. kroner ) Ny organisering vært kostnadskrevende Bruk av vikarbyrå som knyttes til spesialiseringen som ble iverksatt april 2018 Lillehammer Helsehus ( - 10,3 mill. kroner ) Innleie av vikarbyrå For høy bemanning ift. vedtatt budsjettramme Ikke alle ansatte er like godt tilpasset en stor brukergruppe med kognitivt svikt (ca. 85% av pasientgruppen) Samhandlingsreformen ( - 4,2 mill. kroner ) Kapasiteten på institusjonsplasser er under stort press Finansiert overbelegg på korttidsplasser ved Lillehammer helsehus Fagavdeling helse og velferd ( + 1,3 mill. kroner )

Investeringer 2018 Brutto investering 699,5 mill. kroner 93,1 mill. kroner lavere enn budsjett Netto investeringer 486,2 mill. kroner 75,9 mill. kroner lavere enn budsjett 166,1 mill. kroner av lånebehovet var ikke tatt opp 31.12.2018

Likviditet og soliditet Arbeidskapital Likviditet Måles ved arbeidskapital og likviditetsgrader Soliditet Måles ved egenkapitalprosent og gjeldsgrad Negativ utvikling 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0-50 000-100 000-150 000 2018 2017 Arbeidskapital 68 343 287 641 Arbeidskapital drift -105 904 53 417

Oppsummert status økonomi pr 31.12.2018 Fortsatt utfordrende økonomisk situasjon Fond som buffere fortsatt lavere enn målsetting Må fortsette å tilpasse driften til de midlene kommunen har til rådighet Bygge solid økonomi Styrking av fond (egenkapital) Fokus fremover: Tett oppfølging av mål og handlingsregler Gradvis økende mindreforbruk/overskudd kommende år Tilrettelagt kompetanseoppbygging Ekstra administrativt fokus og oppfølging