BUPA OM-/UTBYGGING AV SØSTERHJEMMET TIL POLIKLINIKK OG FAMILIEAVDELING FORSLAG OM REALISERING



Like dokumenter
PROSJEKT BUPA 10 NYE DØGNPLASSER FOR BARN OG UNGDOM

Rapport FORSLAG TIL BUDSJETT HELT NY SKOLE. Oppdrag Nye Vinne og Nes skole Kunde

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT REV

K O S T N A D S O P P S T I L L I N G

TEK07_Boligblokk over P-kjeller (des priser)

K O S T N A D S O P P S T I L L I N G

PROSJEKT UTBYGGINGSPROSJEKT VOKSENPSYKIATRI BODØ

Tysnes skule - Grovkalkyle - lett rehabilitering

TEK10_Boligblokk over parkeringskjeller (des priser)

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo.


LBU oppdelt

BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 12 Notat VVS. Borealis. ARKITEKTERas

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG

Hurum Eiendomsselskap KF

KALLERUDHALLEN TILLEGG TIL FORPROSJEKT MAI 2012

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE

Nordland Båtbyggermuseum

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30.

SAGA SJØSIDEN 10 SELVEIERLEILIGHETER. Kyrksæterøra i Hemne kommune. Byggebeskrivelse

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30.

Kjøllefjord omsorgsboliger

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag

1. Tilbudsskjema med sammendrag

Under følger forutsetningene som er benyttet ved kalkulasjon av investering og vedlikehold for de ulike bygningstypene.

Saksframlegg. Trondheim kommune. ÅSHEIMVEGEN 7 - FINANSIERING AV NYBYGG Arkivsaksnr.: 10/ ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram

Bærum kommune Eiendom. Søsterboligene

RAM arkitektur as Elvegata 19, 2609 Lillehammer T: F: Org.nr.:

Vuku oppvekstsenter. Byggetrinn 3 Forprosjekt LETNES ARKITEKTKONTOR AS AS PLANSTYRING RYJORD SIV.ING ARNODD GULLING 1

DEKLARASJON FOR. 6mannsbustad -STRANDVIK-

DEVLESVINGEN 5B, TILBYGG TIL TOMANNSBOLIG

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS Linderud leir Rehabilitering av Vardøhus og Bergenhus

Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31.august 2011

FUNKSJONSBESKRIVELSE ELEKTROTEKNISKE ARBEIDER.

Post Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum Sum totalt Spesifikasjoner til prisoverslaget:

Leveransebeskrivelse Byfjordparken Byggetrinn B1 og B2

Presenterer: sollien. 5 leiligheter. Tlf

Arkitekt kontor. Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo. Hovedgrep planløsning: Plassering. div.a Arkitekter

Interkommunal legevakt KØH Østre Agder, Arendal

FORPROSJEKT Honningsvåg Svømmehall

Bygg C1. Kjøkken er flyttet til grupperom og det er satt på dør mot felles areal i base 2.(Jfr. brannkrav gjennomgang

Bjønnligrenda ligger høyt og fritt på Kvitfjells vestside, ved foten av Kvitfjellet. Området består av til sammen 19 bygninger med 38 leiligheter

EVENES KOMMUNE NY SKOLE. Kostnadsvurderinger

Området består av til sammen 19 bygninger med 38 leiligheter

Leveransebeskrivelse Bolig nr. 1-10

For å kunne tilfredsstille energikrav, vil bygningsmassen gjennomgå flere tiltak, både bygningsmessige og tekniske.

KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP

Ved henvisning til romnummer i dette kapittel er det vist til eksisterende romnummer, som er vist på rivetegninger, tegn. nr. B-10 og B-20.

Styresak 9/06 27 mars 2 Kostnadene fordeler seg slik (mill. kroner):

Saksfremlegg. Mulighetsstudie Fuglenesfjellet barnehage. Saksbehandler: Atle Bjørnar Hansen Saksnr.: 2015/ Kommunestyret.

Utskifting vinduer administrasjonsbygg på Matre Havbrukstasjon

VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER

VEDERLAG TILBUDSSKJEMA

Presenterer: tveit på askøy. 4 MANNSBOLIG for Salg. Tlf

Student og på jakt etter EGEN BOLIG?

HEDMARK FYLKESKOMMUNE EIENDOM OG INNKJØP

ROMSKJEMA VARDEN Trinn Side 1 av 5

Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon.

ROMSKJEMA - VOLLVEIEN OMSORGSBOLIGER

Elverum videregående skole- Gjennomføring av byggeprosjekt

Sjønære boliger i Oldervika, Fillan - Hitra

VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON. Hasseldalen Brygge

Styresak 81/11 Utbyggingsprosjektet ved Nordlandssykehuset i Bodø - usikkerhetsanalyse og rammeforutsetninger

Krav og ytelsesspesifikasjon byggningsmessigearbeider

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget

ing. Per Egil Guttormsen tlf ing. Bjørnar Helland tlf

Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/

Verditakst. Svegeskogen FLEKKEFJORD FLEKKEFJORD KOMMUNE. Utført av: Einar Tønnesen Byggmester og Takstmann

Funksjons og leveransebeskrivelse

Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole)

STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG. DEL 2-2 Sammendragsskjema

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

Isdammen 11b, Haugesund

Sandvollan barnehage - ny storbarnsavdeling. Rammeforutsetninger

PROSJEKT KOMMUNALE BYGG FDV- DOKUMENTASJON

BYGGEPROGRAM FOR NYE OMSORGSBOLIGER FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER PÅ AASE GAARD.

Dalemarka på Holsnøy

Endringer i investeringsrammene for byggeprosjektene ved Ringsaker og Storhamar videregående skoler

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3

INNHOLD INNHOLD... 2 BESKRIVELSE AV PROSJEKTET... 3 PROSJEKTKOSTNAD... 4

Funksjons- og romprogram for oppgradering av tredje etasje i HiAbygget i Grooseveien i Grimstad

Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B

3. Prisskjema med sammendrag

ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. 1 Innledning Bygning

INNHOLD Utvalg iht NS 3451, Profsys og "justert" TFM

STATUSRAPPORT :48. Definisjoner :

Lav (P10) Kalkyle Høy (P90) Kalkyle innenfor 90 % sannsynlighet

EKS. GRUSBANE/TRENINGSFELT

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/

Saksframlegg. Trondheim kommune. KLÆBUVEIEN FINANSIERING AV NYBYGG Arkivsaksnr.: 03/ ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole

FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE

Tertialrapport pr. 31.august 2012

LEILIGHET- NYEVEIEN I EGERSUND

Saknr. 28/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 13/8699 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET

Arkitektkontoret JoB AS VÅGEDALEN SYKHJEM NYTT AVFALLSROM ANBUDSGRUNNLAG TOTALENTREPRISE BOK 1

Eksempler på oppgradering

ROMBEHOV TEKNISKE ANLEGG INNHOLD 1 INNLEDNING 2

Transkript:

Styresaknr. 38/04 REF: 2004/000247 BUPA OM-/UTBYGGING AV SØSTERHJEMMET TIL POLIKLINIKK OG FAMILIEAVDELING FORSLAG OM REALISERING Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg -Forprosjektrapport 01.02.2003-23202 BUPA- Om-/Utbygging av Søsterhjemmet til poliklinikk og familieavdeling. Saksbehandlers kommentar: Bakgrunn for saken I denne saken inviteres styret til å gi sin tilslutning til videreføring av planarbeidet med etablering av ny poliklinikk for BUPA samt beslutning om realisering under forutsetning av at finansieringen er på plass. Prosjektet innebærer ombygging og utbygging av søsterhjemmet ved tidligere NPS for samling av poliklinikker ved BUPA og etablering av ny familieavdeling ihht opptrappingsplanen for psykiatri. For detaljerte planer vises til vedlagte forprosjekt. Sammendrag av prosjektet Som det går frem av vedlagte plandokument har prosjektet et brutto areal på 2806 m2, hvorav 1097 m2 er nybygd. Prosjektet realiseres innenfor en ramme på 44,8 mill kr inkludert prisstigning frem til ferdigstillelse. Økning fra 41,5 mill kr er knyttet til prisstigning fra forprosjektet var ferdig i februar 2003. For nybygde arealer er prisen pr m2 beregnet til kr 24.300 mens det ombygde areal vil få en kostnad på ca kr 10.600 pr m2. Netto romareal for prosjektet utgjør 1522 m2 som vil bli utformet på følgende måte: Østre fløy ombygges/tilpasses de polikliniske behov uten store ombygningsarbeider. Størrelsen på eksisterende hybler samsvarer godt med arealbehov til kontor for poliklinisk behandling. Romprogrammet omfatter i alt 38 kontorer for administrasjon og klinikere. Familieavdelingen er lagt til vestre fløy. Eksisterende fløy er lite egnet for ombygging og foreslås revet og erstattet med ny fløy i 2 etasjer med mulighet for ytterlige påbygging i høyden. Med beslutning om oppstart med detaljprosjektering i september vil bygging kunne starte mai 2005 med ferdigstillelse før sommeren 2006. Tjenestetilbudet Prosjektet vil ha følgende konsekvenser for tjenestetilbudet: Samling av poliklinikkene innenfor Barne- og ungdomspsykiatri Ny familieavdeling ihht opptrappingsplanen for psykiatri Styresak 38/04 13.09.2004 1

Samling av poliklinikkene innenfor Barne- og ungdomspsykiatri Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk er i dag spredt på 3 ulike bygg (Mellomåsen, Direktørboligen og Søsterhjemmet). Ombygging og utbygging av Søsterhjemmet vil gi en poliklinikk som er geografisk samlet med de muligheter dette gir for å utnytte den kliniske kapasiteten bedre, dvs at aktiviteten planlegges økt uten at antall ansatte øker. Samling av virksomheten i ett bygg vil også gjøre det enklere for pasientene å finne frem. Prosjektet vil gi terapirom og egne lokaliteter for testing og utredning som hittil har vært en flaskehals for den faglige virksomheten. Nye arealer vil også være lydisolert på en helt annen måte enn dagens provisorier. Samling vil også gi grunnlag for å redusere de administrative kostnadene. Ved at poliklinikken flytter fra anlegget på Mellomåsen, vil arealer frigjøres her. Direktørboligen planlegges tatt ut av klinisk virksomhet. Manglende tilpasning av lokalene ved Søsterhjemmet til endret bruk har også gitt en del negative arbeidsmiljømessige forhold som nå vil få sin løsning. Ny familieavdeling. Ny familieavdeling etableres i henhold til opptrappingsplanen for psykiatri og er planlagt å ta i mot akuttinnleggelser. Eksisterende familieavdeling ved BUPA har planlagte inntak etter venteliste. Aldersgruppen er barn og ungdommer fra 0 17 år. Familieavdelingen vil ha en akuttfunksjon for hele fylket. Avdelingen skal gi behandlingstilbud til familier i krise der ett eller flere barn har utviklet alvorlige psykiske problemer, og hvor andre behandlingstilbud ikke har ført fram. Familieavdelingen vil arbeide med ulike typer familier, og av ulik størrelse - flergenerasjonsfamilier, sammensatte familier, fosterfamilier og adoptivfamilier. Under oppholdet får barna og ungdommene undervisning på Mellomåsen skole. De minste barna får et førskoletilbud ved samme skole. I opptrappingsplanen er det lagt til grunn 5 stillinger. For å kunne finansiere kapitalkostnadene bemannes den nye enheten med 4 fagstillinger med klinisk videreutdanning i barne- og ungdomspsykiatri og/eller videreutdanning i familieterapi. Dette er samme antall stillinger som ved dagens familieavdeling. Avdelingens merkantile behov vil bli dekket av stillinger BUPA har i dag. Familieavdelingen planlegges faglig å jobbe tett opp mot Akuttpost for ungdom. Organisatoriske endringer og ansattes medvirkning i planarbeidet Samling av poliklinikkene vil ikke ha organisatoriske konsekvenser. Antall kliniske stillinger videreføres på dagens nivå. Den administrative kapasiteten forutsettes redusert tilsvarende 1-2 årsverk. Den nye familieavdelingen vil bli underlagt klinikksjef. Romplanen er utarbeidet etter forslag fra arbeidsgruppe fra det kliniske og merkantile personalet. Hele personalgruppen har vært fortløpende orientert om dette arbeidet, og har medvirket med innspill underveis. Det har fra personalets side vært vist et stort engasjement i dette arbeidet med håp om snarlig realisering av byggeprosjektet, noe som vil medføre en radikal bedring av arbeidsforholdene både for klinisk og merkantilt personale. Styresak 38/04 13.09.2004 2

Premisser for realisering av prosjektet Med en avskrivningstid på 40 år og en rente på 5% vil prosjektet gi en gjennomsnittlig økning i de årlige kapitalkostnadene på ca 2,2 mill kr. Økning i kapitalkostnadene 1. år etter ferdigstillelse utgjør 2,8 mill kr. Med de krav som er stilt til helseforetakene om reduksjon i bruk av kapital samt budsjettbalanse i 2005, må de økte kapitalkostnadene ved prosjektet finansieres gjennom økte inntekter/reduserte kostnader som prosjektet gir. Økte kapitalkostnader knyttet til realisering av prosjektet planlegges realisert slik: Refusjonsinntekter 4 stillinger i døgnavdelinger 700 Effektivitetsøkning eksisterende stillinger BUPA YS 600 Besparelse administrasjon 400 "Mindreforbruk" 1 stilling familieavdeling 500 Sum inntekt 2 200 Helse Nord har i sitt budsjettopplegg for 2005, jfr budsjettsaken til styret, lagt til rette realisering av prosjektet. Investeringsplanen til Helse Nord forutsetter et låneopptak på 300 mill kr som må godkjennes av staten. Endeling avklaring om investeringsrammene vil derfor først foreligge etter at statsbudsjettet er vedtatt. Avlastingsarealer i byggeperioden Ved realisering av prosjektet vil det måtte skaffes alternative arealer til den virksomheten som i dag drives i Søsterhjemmet frem til den nye anlegget er innflyttingsklart. Dette løses ved at virksomheten overføres til de arealer som i dag disponeres til administrative funksjoner i hovedanlegget. Administrative funksjoner vil bli flyttet til nyetablert brakkerigg som etableres i forbindelse med realisering av laboratoriebygget. Styresak 38/04 13.09.2004 3

Innstilling til vedtak: Styret tilrås å fatte følgende Vedtak 1. Styret viser til saksutredningen og slutter seg til at Søsterhjemsprosjektet videreføres i en detaljprosjekteringsfase innenfor en kostnadsramme på 44,8 mill kr inkludert prisstigning frem til ferdigstillelse. Prosjektet skal gi arealer til etablering av ny familieavdeling som i tråd med opptrappingsplanen for psykiatri skal ta imot akuttinnleggelser samt arealer til etablering av samlet poliklinikk for Barne- og ungdomspsykiatri i Bodø. 2. Med forbehold om endelig finansiering gjennom budsjettvedtak for 2005 realiseres prosjektet med en brutto arealramme på 2806 m2 hvorav 1097 m2 er nybygd areal. Netto arealramme utgjør 1522 m2. Byggearbeidene startes våren 2005 og ferdigstilles innen sommeren 2006. 3. Realisering av prosjektet forutsetter økte inntekter/reduserte kostnader med 2,2 mill kr for å finansiere økte kapitalkostnader. Vedtak: Styresak 38/04 13.09.2004 4

23202 BUPA- OM-/UTBYGGING AV SØSTERHJEMMET TIL FORPROSJEKT 01.02.03

Side 2 av 25 Innholdsfortegnelse 0 GENERELT....3 0.1 BAKGRUNN....3 0.2 KOSTNADER....3 1 AREALOVERSIKT....4 2 BYGNINGSARBEIDER....9 2.1 PLANLØSNING....9 2.1.1 Tilbygg...9 2.1.2 Eksisterende bygg...9 2.2 ARKITEKTONISK UTFORMING....10 2.3 MATERIALBRUK...10 2.3.1 Nybygg...10 2.3.2 Eksisterende bygg, ombyggingsarbeider...10 2.4 FUNDAMENTERING...11 2.5 BÆRESYSTEM TILBYGG....11 2.6 RIVNINGSARBEIDER....11 2.7 BRANNVERN...11 2.8 UTOMHUSANLEGG...12 3 VVS-TEKNISKE ARBEIDER....13 3.1 GENERELT...13 3.2 SANITÆRANLEGG...13 3.3 VARMEANLEGG...13 3.4 SPRINKLERANLEGG....14 3.5 KULDEANLEGG (KLIMAKJØLING)...14 3.6 LUFTBEHANDLINGSANLEGG...14 3.7 AUTOMATISERINGSANLEGG....14 4 ELKRAFTANLEGG...15 5 TELE- OG AUTOMATISERINGSANLEGG...15 6 KOSTNADER....16 6.1 KOSTNADER IHHT ENSIFRET KONTOINNDELING...16 6.2 KOSTNADER IHHT TOSIFRET KONTOINNDELING...17

Side 3 av 25 0 Generelt. 0.1 Bakgrunn. Eksisterende søsterhjem ved tidligere NPS skal ombygges og utvides for etablering av psykiatrisk poliklinikk og familieavdeling. Planløsningen er basert på virksomhetsplanen av 20.09.02, som er utarbeidet av en bredt sammensatt brukergruppe i samarbeid med utbyggingskontoret ved Nordlandssykehuset. Prosjektet har et netto romprogram på 1492 m2, hvorav store deler skal legges til eksisterende hybelhus mot øst. Dette bygget har et brutto areal ca. på 1630 m2 fordelt på 2 etasjer + kjeller. Romstrukturen her er godt egnet for kontorer for poliklinikkdelen. Det øvrige programarealet som bl.a. omfatter familieavdeling med leilighet legges i et nytt 2- etasjes tilbygg mot vest. Dette kommer til erstatning for eksisterende en-etasjes vestfløy som rives. 0.2 Kostnader. Følgende hovedtall er framkommet. Nybygg kr/m2 Ombygg kr/m2 Kostnad kr/m2 Entreprisekostnad 15 357 558 14 000 9 614 116 5 626 24 971 675 8 899 Byggekostnad 17 490 290 15 944 11 359 079 6 647 28 849 369 10 281 Grunnkalkyle 23 185 465 21 135 15 885 853 9 295 39 071 318 13 924 Forventet prosjektkostnad 23 953 343 21 835 16 366 559 9 577 40 319 902 14 369 Rammekostnad 24 700 000 22 516 16 800 000 9 830 41 500 000 14 790

Side 4 av 25 1 Arealoversikt. På etterfølgende sider er det vist oppstilling over prosjektets arealer sammenholt med romprogrammet som ble utarbeidet i forbindelse med virksomhetsplanen. Denne viser at forprosjektet har et netto rom-areal på 1522 m2 mot romprogrammets 1492 m2. Differansen skyldes i alt vesentlighet bruk av eksisterende rom som har et større areal enn romprogrammet. For øvrig er det kun mindre avvik. Brutto arealer er som følger: Eksisterende bygg (inkl. innbygd balkong): Kjeller: 550,5 m2 1.etasje: 579,5 m2 2.etasje: 579,5 m2 Sum BTA: 1709,5 m2 Tilbygg: 1. etasje: 537,5 m2 2. etasje: 559,5 m2 Sum BTA: 1097,0 m2

Side 5 av 25 PROSJEKTDEL ANTALL AREAL PROGR. AREAL PROSJ. AREAL DIFFER. ROMNR. KOMMENTAR FAMILIEAVDELINGEN Leilighet Inngangsparti/garderobe 4 4,9 0,9 173 Stue + aktivitetsrom 28 28,5 0,5 163 Kjøkken + spiseplass 16 21,7 5,7 161 Større for å få plass til 10 rundt bordet Lekerom 14 13,6-0,4 162 Soverom (dobbelt) 14 12,5-1,5 165 Soverom (enkelt) 2 9 18 18 0 166/167 Bad/WC 6 6 0 171 Bad/WC 4 4 0 172 Vaskerom + Stryke-/lintøyrom 10 10,6 0,6 175 Snekkerbod 9 7,9-1,1 168 Bordtennisrom 20 21,8 1,8 160 Lager for bordtennis 2 0-2 Lager inkludert i rom 160 Lagerrom 4 4,3 0,3 174 Gjesterom 10 11,2 1,2 177 Dusj/WC for gjesterom 4 4,1 0,1 176 Utebod 8 8,2 0,2 169 Sum leilighet 171 177,3 6,3 Kontorfløy Kontor/terapirom 4 16 64 64,9 0,9 177,181,182,183 Familieterapi/møterom 1 20 20 22 2 180 Praktikant/studentkontor 1 10 10 9,6-0,4 159 Sum kontorfløy 94 96,5 2,5 Sum familieavdelingen 265 273,8 8,8 PROSJEKTDEL ANTALL AREAL PROGR. AREAL PROSJ. AREAL DIFFER. ROMNR. KOMMENTAR POLIKLINIKK Kontorer Kontorer med videoopptaksutstyr 21 16,2 340,2 340,2 0 21 stk. a 16,2 m2 i eksist. bygg Kontorer med videoopptaksutstyr 3 16,2 48,6 59,6 11 3 stk. for nevropsyk. Eksist. Bygg Kontorer med videoopptaksutstyr 14 16,2 226,8 220-6,8 14 stk. a 15,7 m2 i nybygg

Side 6 av 25 6 kontorer (student-, forskerkontorer) 6 10 60 60,4 0,4 2 i eksist bygg, 4 i nybygg Sum kontorer 675,6 680,2 4,6 Venterom Venterom for nevropsykologi 1 20 20 24,5 4,5 203 Et venterom med avskjerming 1 40 40 40,1 0,1 105 Sum venterom 60 64,6 4,6 Terapirom 1 stort leketerapirom m/videoutstyr og 1 34 34 35,8 1,8 101 enveisspeil 2 mindre leketerapirom m/videoutstyr og 2 20 40 49,1 9,1 102/103 enveisspeil Lager for oppbevaring av utstyr tilknyttet 1 5 5 0-5 Inkludert i rom 102 og 103 lekerommene 2 familieterapirom 2 25 50 52 2 253/257 Stort gruppeterapirom 1 35 35 35,6 0,6 123 Lager for oppbev. av madrasser, formingsmatr. 1 12 12 11,7-0,3 122 med mer tilkyttet gruppeterapi/ungdomsterapirom Gruppeterapirom med mulighet for formingsaktiviteter og videoutstyr for større barn og ungdommer 1 24 24 23,5-0,5 121 Sum terapirom 200 207,7 7,7

Side 7 av 25 PROSJEKTDEL ANTALL AREAL PROGR. AREAL PROSJ. AREAL DIFFER. ROMNR. Konferanserom 1 stort konferanserom med muligheter for 1 60 60 58,6-1,4 272 romdeling, avhengig av antall deltagere. Sum konferanserom 60 58,6-1,4 Testrom 1 testrom nevropsykologi. Plass for oppbevaring 1 24 24 23,5-0,5 225 av testutstyr og skap for oppbevaring av min. 10 testkofferter. Mindre testrom nevropsyk. 1 16,2 16,2 17,4 1,2 227 1 testrom/arbeidsrom for poliklinikkens øvrige utredningsvirksomhet. Skap for oppbevaring av psykologiske og pedagogiske tester. 1 16,2 16,2 17,4 1,2 228 KOMMENTAR Sum testrom 56,4 58,3 1,9 Undersøkelsesrom Undersøkelsesrom 1 12 12 11,7-0,3 226 Sum undersøkelsesrom 12 11,7-0,3 Sum poliklinikk 1064 1081,1 17,1 FELLESAREAL Ekspedisjon Rom med 2 arbeidsplasser 1 25 25 24,6-0,4 152 Kontorleder 1 15 15 15,8 0,8 185 Kontor merkantil stilling 1 10 10 12,6 2,6 154

Side 8 av 25 PROSJEKTDEL ANTALL AREAL PROGR. AREAL PROSJ. AREAL DIFFER. ROMNR. KOMMENTAR Kopiering/lager Kopi, printer, fax, rekvisita etc. 1 10 10 7,6-2,4 154 Arkivrom Arkivhyller og arbeidsplass 1 8 8 13,6 5,6 O12 På kontorer. For øvrig i nytt rom i kjeller Eget printerrom i andre etg. 1 5 5 5,8 0,8 254 Bibliotek 1 15 15 17,2 2,2 O11 Eksisterende rom i kjeller. Pause/spiserom og møterom 1 30 30 30,7 0,7 251 Garderobe/dusjer/toalett 1 30 30 22,6-7,4 OO3 til OO8 Videorom/redigering 3 arb.plasser 1 15 15 16,7 1,7 O10 Sum fellesareal 163 167,2 4,2 TOTALT NETTOAREAL 1492 1522,1 30,1 Kommentar til arealdifferanse: Økning som følge av bruk av eksisterende arealer inkl. kjeller 48,3 Økning for å tilfredsstille funksjon 6,6 Sum 54,9

Side 9 av 25 2 Bygningsarbeider. 2.1 Planløsning. 2.1.1 Tilbygg. Tilbygget knytter seg vinkelrett på østfløyen i samme posisjon som eksisterende vestfløy. Bygget har en vinkelform som medfører at syd-vestre del blir liggende parallelt med østfløyen. På denne måten dannes et skjermet uteareal mot syd. Ny hovedinngang plasseres på samme sted som nåværende slik at nærhet til dagens hovedtrapp i øsfløyen opprettholdes. Hovedinngangen leder inn til den nye vestibylen. I tilknytning til denne finner vi ekspedisjon og administrativ avdeling. Videre inneholder 1. etasje en familieavdeling som omfatter en leilighet samt kontorer for behandlingsfunksjoner i tilknytning til denne. Familieleiligheten har egen inngang fra vest og inneholder bl.a. stue, kjøkken, 3 soverom, 2 bad, lekerom, snekkerbod, vaskerom og utebod. I tilknytning til leiligheten skal det etableres et gjesterom for pårørende eller event. nattevakt. Denne skal ha separat inngang via kontorfløyen. Leiligheten er tilgjengelig innenfra via et aktivitetsrom for bordtennis o.l. Dette tilhører primært leiligheten men kan også i enkelte tilfeller benyttes av andre. I 2. etasje er pause/spiserom plassert nærmest trapperommet sentralt i bygget. Videre finner vi her behandlerkontorer, kontorer for studenter, to familieterapirom samt ett stort konferanserom med mulighet for romdeling. 2.1.2 Eksisterende bygg. Gjenstående østfløy har tidligere inneholdt hybler og hybelleiligheter samt toaletter og øvrige birom. Romstrukturen samsvarer godt med de behov som fremkommer i virksomhetsplanen, noe som betyr at det ikke er behov for store planmessige endringer. Det er imidlertid behov for totalrenovering av bygget samt etablering av nye toaletter, garderober og heis. Som nevnt skal eksisterende hovedtrapp beholdes. Ny heis etableres i rommet vis a vis trappen, der det i dag er toaletter og sjakter. I nordre del av både 1. og 2. etasje skal det innredes kontorer i eksisterende hybler, til sammen 21 stk, hvorav det ene skal benyttes til fysioterapi. I den søndre delen av bygget, der det tidligere har vært leiligheter skal eksisterende balkong bygges inn og arealene innlemmes i romprogrammet. I 1. etasje skal det her etableres ulike rom for gruppeterapi og leketerapi med tilhørende lager. I 2. etasje skal det i dette området være en enhet for nevropsykologi som omfatter testrom, undersøkelsesrom, kontorer og et eget venterom. I 1. etasje skal det etableres et venterom på ca. 40 m2 som skal betjene hele poliklinikken. Dette rommet er avskjermet men er likevel plassert slik at det er mulighet for innsyn fra ekspedisjonen. I eksisterende kjeller er det i dag kun trapperommet som har rommessige kvaliteter. Øvrige arealer her benyttes til fyrrom og boder. I det nye prosjektet skal deler av disse arealene innredes til hhv. garderober, bibliotek, videorom og arkiv. For øvrig skal det her etableres nye ventilasjonsrom, ett for tilbygget og ett for eksisterende anlegg.

Side 10 av 25 2.2 Arkitektonisk utforming. Eksisterende bygg er utført med yttervegger av pusset/malt betong i en lys grå farge. Taket, som er valmet, har en takvinkel på 26 grader og er tekket med skifer. Vinduene er utført i treverk som er malt i en mørk rød farge. For det nye tilbygget er det lagt vekt på at arkitektonisk utforming og materialbruk skal harmonere med tilstøtende og omkringliggende bebyggelse uten nødvendigvis å kopiere disse. For tilbygget har vi derfor valgt en noe annen utforming som har et mer moderne preg, men som likevel står godt til det eksisterende bygget og omgivelsene. Ytterveggene er i lys gul tegl kombinert med glassfelter og trepanel. Taket er et pulltak med en vinkel på 10 grader som faller mot syd og øst. Dette medfører bl.a. at gesimshøyden blir relativt lav mot gårdsrommet. 2.3 Materialbruk. 2.3.1 Nybygg. Yttervegger. Isolerte stenderverksvegger, hovedsakelig med ½-steins teglforblending i en lys gul farge (jfr. det nye pasienthotellet). Deler av bygget skal ha liggende trepanel. Innvendig benyttes gips med malt glassfiber. Vinduer utføres i tre med utvendig pulverlakkert aluminiumskledning. Større glassfelter og ytterdører utføres i aluminium. Innervegger: Stenderverk av stål tynnprofiler, isolert og kledt med ett, event. to lag gips på begge sider med malt glassfiberstrie. I enkelte rom kan det være aktuelt å benytte brystpanel. Dører skal leveres med laminat overflate på dørblad. Både dører og innvendige glassfelter skal ha karmer av tre. Dekker. Generelt på gulv benyttes linoleumsbelegg med korkment for trinnlyddemping. I baderom og toaletter benyttes keramisk flis. I vestibyle benyttes klinker, event. skifer. Deler av bygget skal ha systemhimling med akkustiske plater. I 1. etasje gjelder dette først og fremst korridorer samt kontorer i 1. etasje. I 2. etasje skal det i den laveste delen være åpen skråhimling med gipsplater. I korridor og kontorer mot nord og vest benyttes systemhimling. I leiligheten benyttes himling av trepanel. Yttertak. Pulltak med takåser, isolert i takskrå som har en vinkel på 10 grader. Luftesjikt under taktro med retning fra raft til topp av tak. Båndtekking med stående falser. 2.3.2 Eksisterende bygg, ombyggingsarbeider. Yttervegger. Yttervegger i nybygg skal ha en u-verdi på 0,22 W/m2K eller bedre mens vinduer og dører skal ha 1,6 W/m2K eller bedre. Følgende utførelse velges: Yttervegger påfores innvendig med 98 mm. isolert stenderverk for å øke isolasjonsevnen. Derved oppnås en u-verdi på 0,25 W/m2K. Vinduer og dører skiftes ut for å oppnå angitte u-verdi. Innervegger. Vegger må tilfredsstille krav til brann og lyd, kfr. lydteknisk utredning.

Side 11 av 25 Eksisterende vegger av hhv. betong og tegl ( i en del tilfeller 1/1-stens vegg) tilfredsstiller uten tvil kravene i Plan- og Bygningsloven. Nye vegger vil bli utført med tilsvarende kvalitet, kfr. nybygg Dekker. Asbestholdige belegg og himlinger fjernes og erstattes med nytt belegg av linoleum med korkment. Supplering av isolasjon over øverste dekke utføres. PBL angir 0,30 W/m2K mellom gulv og uoppvarmet rom. Dekker må tilfredsstille krav til brann og lyd. Eksisterende dekker i betong tilfredsstiller etter all sannsynlighet kravene i PBL hva gjelder begge forhold. Dekke over tekniske rom i kjeller vil imidlertid bli supplert med isolasjon og gips på undersiden av hensyn til lyd. 2.4 Fundamentering. Tilbygget fundamenteres på sålefundamenter på utskiftede masser av grus /steinmasser. 2.5 Bæresystem tilbygg. Søyler utføres i stål med unntak av utvendige runde søyler av betong. Bjelker i dekke over 1. etg utføres i stål mens det i taket benyttes hovedbjelker av limtre.. Bærende stålkonstruksjoner isoleres for å oppnå nødvendig brannklasse. Dekke over 1. etg avstives med veggskiver av betong i trapperom i østre hjørne av bygget. I tillegg innfestes dekket til eksisterende bygg. 2. etg. avstives med kryss av stål i ytterveggene. 2.6 Rivningsarbeider. Vestfløy av eksisterende bygg rives i sin helhet. I den del av det eksisterende bygg som beholdes gjøres mindre bygningstekniske endringer for å innpasse heis og sjakt for tekniske føringer. 2.7 Brannvern. Det er utarbeidet brannteknisk rapport. Det konkluderes i denne med følgende: Tiltaket anbefales søkt i tiltaksklasse 3 for brannteknisk prosjektering (PRO.121.3). Bygget kategoriseres i risikoklasse 2 og 4 (rk 4 for leiligheten) samt brannklasse 2. Tilbygget kan oppføres med reduserte branntekniske krav til ytelser for bærende og skillende konstruksjoner. Dette forutsetter at bæresystemet i tilbygg er uavhengig av hoveddel. Grensesnitt mellom hoveddel og tilbygg skal være iht. brannklasse 2.

Side 12 av 25 2.8 Utomhusanlegg. I dag benyttes en del av gårdsplassen foran hovedinngangen til parkering. I forbindelse med det nye prosjektet vil imidlertid behovet for parkeringsplasser øke, og det er da ikke lenger tilstrekkelig parkeringskapasitet her. Det vurderes derfor å etablere en ny parkeringsplass langs vest-siden av Thalleveien ca. 100 meter fra søsterhjemmet. Ledningsanlegg - Utvendig Nye ledningsanlegg for SP, OV og VL fra kommunale ledninger i gate. I tillegg er medregnet kummer med ledningsanlegg for avvanning av utvendige områder rundt bygget. For utomhusanlegg er det inkludert utvendig VVS anlegg. for avvanning av utvendige områder rundt bygget. (utover det som er nødvendig for selve bygget og tilkopling til komm. ledninger i gate)

Side 13 av 25 3 VVS-tekniske arbeider. 3.1 Generelt. De nye VVS-anleggene dimensjoneres og utføres for å dekke totale behovene som inngår i nybygde og ombygde arealer i dette prosjektet. 3.2 Sanitæranlegg Eksisterende sanitæranlegg søsterhjemmet saneres og erstattes med nytt for hele bygget som inngår i prosjektet. Innvendig fordelingsanlegg er på grunn av alder og teknisk tilstand forutsatt sanert og erstattet med nytt. Noe eksisterende sanitærutstyr kan gjenbrukes, men det er likevel for etterfølgende kostnadskalkyle forutsatt nytt utstyr overalt. Det foreligger ingen sikre opplysninger om eksisterende uttrekksledninger fra bygget til kommunale ledninger i gate. Det antas fellessystem for avløp og vanninnlegg med galv. ledning. Ledningsanlegget er forutsatt sanert og erstattet med nye ledninger. De nye sanitæranleggene dimensjoneres og utføres for å dekke totale behovene som inngår i nybygde og ombygde arealer. Behovet for varmt forbruksvann dekkes via ny bereder i bygget. Takavvanning skjer i hovedsak via utvendige taknedløp. 3.3 Varmeanlegg Dagens bygg har vannbårent varmeanlegg med fyrsentral bestående av både olje- og el.kjel og oppvarming med radiatorer. På grunn av alder og teknisk tilstand er det forutsatt at eksisterende anlegg saneres og erstattes med nytt. Ved en evt. rehabilitering av fyrsentralen er det kun el.kjelen som kan benyttes. Av hensyn til at sykehuset forøvrig har vannbåren oppvarming er det ikke foretatt vurdering av andre alternativer. Varmeforsyningen dekkes med fjernvarme fra sentralt fyrhus i henhold til overordnet varmeplan for sykehuset. Varmeforsyningen dimensjoneres for å dekke byggets varmeeffektbehov til: - Romoppvarming ca 140 kw - Ventilasjonsvarme ca 90 kw - Varmt forbruksvann ca 10 kw Sum ca 240 kw Oppvarmingsbehov dekkes generelt med radiatorer i kontorarealer og med vannbåren gulvvarme i boenhet. Undersentral for mottak av fjernvarme plasseres i eksisterende fyrrom.

Side 14 av 25 3.4 Sprinkleranlegg. Det er ikke medregnet sprinkleranlegg. 3.5 Kuldeanlegg (Klimakjøling). Det er ikke medregnet mekanisk klimakjøleanlegg. Det er forutsatt solavskjerming av vinduer med utvendige persienner/varmereflekterende glass i sør- og vestfasade. 3.6 Luftbehandlingsanlegg. Det er forutsatt installasjon av følgende nye anlegg: - System 3601 : Eksisterende bygg Kapasitet ca 9.000 m3/h. - System 3602 : Kontorer, møterom nybygg Kapasitet ca 8.500 m3/h - System 3603 : Boenhet, gjesterom, aktivitetsrom Kapasitet ca 800 m3/h - Separat avtrekksvifte for kjøkkenavtrekk I tillegg til ovennevnte hovedanlegg vil bygget få en del mindre separate anlegg som følgende: - Ny heis, forskriftsmessig ventilasjon. - Separat avtrekksvifte for kjøkkenavtrekk i boenhet Systemoppdelingen er vurdert ut fra fysiske størrelser til aggregater og bygningsmessige begrensninger (takhøyde i kjeller/tekniske rom). Anleggene utføres med roterende varmegjenvinner, samt at det benyttes filterkvalitet EU-7 på både tilluft og avtrekk. Alle systemer vil kunne tilpasses aktuelle brukstider og ha mulighet til redusert kapasitet i deler av døgnet. 3.7 Automatiseringsanlegg. Automatiseringsanlegg for styring og overvåkning av de VVS-tekniske anlegg baseres på SD-anlegg med lokal styring fra Undersentraler i bygget. Sentrale drifts- og feilsignaler overføres til sykehusets sentrale SD-anlegg.

Side 15 av 25 4 Elkraftanlegg Anlegget forsynes med 230V over kabler som i dag forsyner elektrokjelen. Bruk av disse kablene vil gi en betydelig reservekapasitet da de ikke vil bli belastet med strøm til oppvarming. Utenom disse kablene fjernes hele det eksisterende elanlegget og erstattes med et nytt. Eksisterende bygg vil få et elanlegg hvor kablene skjules i utenpåliggende kanaler der hvor det ikke er systemhimling. Nybygget vil stort sett få skjult anlegg. Belysningen tilpasses anvisningene fra Selskapet for lyskultur, og det benyttes armaturtyper som er mest mulig energisparende. Hvor det er hensiktsmessig kontrolleres lyset av automatikkanlegget, noe som også vil spare noe energi. Det vises forøvrig til utredninger vedrørende elanlegget. 5 Tele- og automatiseringsanlegg Eksisterende tele/fiberkabler til bygget beholdes som i dag. Det opprettes 5 telefordelere i bygget. Fra disse legges kabling tilsvarende sykehusets øvrige nett (kat. 7 Lucent Gigaspeed) til alle uttak for tele/data. 1 hovedfordeler i underetasje, samt 2 fordelere i hver etasje og fløy. Fra hovedfordeler legges stigekabler både fiber og kobber. Det monteres innbruddsalarm og adgangskontroll på noen dører. Alt eksisterende anlegg demonteres og brannsentral og eksisterende detektorer og klokker til brannalarmanlegget remonteres. Her suppleres også med nye detektorer og klokker. Det monteres et fellesantenneanlegg med opptil 10 uttak. Det vises forøvrig til utredninger vedrørende svakstrømsanlegget.

Side 16 av 25 6 Kostnader. 6.1 Kostnader ihht ensifret kontoinndeling. Post Spesifikasjon/konto Nybygg kr/m2 Ombygg kr/m2 Totalkost. % av kr/m2 A= 1097 A= 1709 Entrepr A= 2806 1 Felleskostnader 1 141 608 1 041 560 536 328 1 702 144 6,8 % 607 2 Bygning 9 513 400 8 672 4 671 131 2 733 14 184 531 56,8 % 5 055 3 VVS-installasjoner 1 975 000 1 800 1 625 000 951 3 600 000 14,4 % 1 283 4 El-kraft 1 677 450 1 529 1 487 550 870 3 165 000 12,7 % 1 128 5 Tele og automasjon 752 600 686 667 400 391 1 420 000 5,7 % 506 Huskostnad 15 060 058 13 728 9 011 616 5 273 24 071 675 96,4 % 8 579 6 Andre installasjoner 0 0 450 000 263 450 000 1,8 % 160 7 Utomhusarbeider 297 500 271 152 500 89 450 000 1,8 % 160 Entreprisekostnad 15 357 558 14 000 9 614 116 5 626 24 971 675 100,0 % 8 899 8 Generelle kostnader 2 132 732 1 944 1 744 963 1 021 3 877 695 15,5 % 1 382 Byggekostnad 17 490 290 15 944 11 359 079 6 647 28 849 369 115,5 % 10 281 9 Spesielle kostnader 5 695 174 5 192 4 526 775 2 649 10 221 949 40,9 % 3 643 Grunnkalkyle 23 185 465 21 135 15 885 853 9 295 39 071 318 156,5 % 13 924 0.1 Reserver, forventede tillegg 767 878 700 480 706 281 1 248 584 5,0 % 445 Forventet prosjektkostnad 23 953 343 21 835 16 366 559 9 577 40 319 902 161,5 % 14 369 0.2 Sikkerhetsmargin 767877,92 700 480705,81 281 1248583,73 5,0 % 445 Rammekostnad 24 700 000 22 516 16 800 000 9 830 41 500 000 166,2 % 14 790

Side 17 av 25 6.2 Kostnader ihht tosifret kontoinndeling. Post Spesifikasjon/konto Nybygg kr/m2 Ombygg kr/m2 Totalkost. % av kr/m2 A= 1097 A= 1709 Entrepr A= 2806 1 Felleskostnader Rigg og drift av byggeplass, 1 141 608 1 041 560 536 328 1 702 144 6,8 % 607 administrasjon. 1 Sum Felleskostnader 1 141 608 1 041 560 536 328 1 702 144 6,8 % 607 2 Bygning 10 Rivingsarbeider 225 780 206 70 000 41 295 780 1,2 % 105 10 Riving eksisterende vestfløy 600 000 547 600 000 2,4 % 214 21 Grunn og fundamenter 1 300 000 1 185 110 000 64 1 410 000 5,6 % 502 22 Bæresystem 750 000 684 0 0 750 000 3,0 % 267 23 Yttervegger 1 377 551 1 256 774 720 453 2 152 271 8,6 % 767 24 Innervegger 1 306 862 1 191 1 462 200 856 2 769 062 11,1 % 987 25 Dekker 1 723 058 1 571 1 117 352 654 2 840 410 11,4 % 1 012 26 Yttertak 846 545 772 50 000 29 896 545 3,6 % 320 27 Fast innredning 131 340 120 54 100 32 185 440 0,7 % 66 28 Trapper m.m 93 150 85 120 000 70 213 150 0,9 % 76 29.2 Diverse 1 159 114 1 057 912 759 534 2 071 873 8,3 % 738 Sum Bygning 9 513 400 8 672 4 671 131 2 733 14 184 531 56,8 % 5 055 3 VVS-installasjoner 31 Sanitæranlegg 291 500 266 238 500 140 530 000 2,1 % 189 32 Varmeanlegg 467 500 426 382 500 224 850 000 3,4 % 303 32 Fjernvarmeanlegg 390 500 356 319 500 187 710 000 2,8 % 253 33 Sprinkleranlegg 0 0 0 0 0,0 % 0 35 Kuldeanlegg 0 0 0 0 0,0 % 0 36 Luftbehandlingsanlegg 775 500 707 634 500 371 1 410 000 5,6 % 502 56 Automatikk 50 000 46 50 000 29 100 000 0,4 % 36 3 Sum VVS-installasjoner 1 975 000 1 800 1 625 000 951 3 600 000 14,4 % 1 283 4 El-kraft Rigg, dokumentasjon 55 120 50 48 880 29 104 000 0,4 % 37 41 Generelle EL 243270 222 215730 126 459000 1,8 % 164 43 Fordeling 389550 355 345450 202 735000 2,9 % 262 44 Lysanlegg 715500 652 634500 371 1350000 5,4 % 481 45 Elvarme 31800 29 28200 17 60000 0,2 % 21 46 Driftstekniske anlegg 242210 221 214790 126 457000 1,8 % 163 4 Sum El-kraft 1 677 450 1 529 1 487 550 870 3 165 000 12,7 % 1 128 5 Tele og automasjon 51 Generelle anlegg 76850 70 68150 40 145000 0,6 % 52 52 Data 50350 46 44650 26 95000 0,4 % 34 53 Telefon 137800 126 122200 72 260000 1,0 % 93 54 Alarm og signal 201400 184 178600 105 345000 1,4 % 123 55 Lyd og bildeanlegg 119250 109 105750 62 225000 0,9 % 80 56 Automatiseringsanlegg 79500 72 70500 41 120000 0,5 % 43 57 Kommunikasjon 87450 80 77550 45 165000 0,7 % 59